RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2016 - 2021
KECAMATAN WIDANG KABUPATEN TUBAN
Indikator Kinerja Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
Tujuan, Program
Data Capaian Kondisi Kinerja pada akhir
Perangkat Daerah
Program dan (outcome) dan
Tujuan Sasaran Kode pada Awal Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 periode Renstra Perangkat Penanggung- Lokasi
Kegiatan Kegiatan (output)
Perencanaan Daerah jawab
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
1.Meningkatkan 1.Nilai Indek Baik Skala 0 Baik Skala 0 Baik Skala 0 Baik Skala 0 Baik Skala 0 Baik Skala 0
Tata Kelola Kepuasan -100 -100 -100 -100 -100 -100
Penyelenggara
a Masyarakat B B B BB BB
n Pemerintahan (IKM) di Kecamatan
1.Meningkatnya 1.Nilai AKIP B Skala 0- B Skala 0- B Skala 0- BB Skala 0- BB Skala 0- BB Skala 0-
Akuntabilitas Kecamatan 100 100 100 100 100 100 Kinerja Organisasi Perangkat Daerah 3.0.09.05 Program 1.Persentase 82,69 % 12.600.000,00 84,88 % 63.740.124,00 86,75 % 62.105.696,00 88,96 % 50.170.128,00 90,00 % 58.066.500 80 % 195.011.008,00
Peningkatan Aparatur OPD
Kapasitas
Sumber Mematuhi
Daya Aparatur Peraturan
Kedinasan
05.16
Pengadaan
Pakaian 1.Jumlah 30 Stel 12.600.00,00 30 Stel 12.800.000,00 30 Stel 12.400.000,00 30 Stel 13.350.000,00 30 Stel - 120 Stel 64,500.000,00 Sub Bagian
Dinas Beserta Pakaian Dinas Umum dan
Kepegawaian Perlengkapannya beserta Perlengkapann ya yang disediakan
05.17 Peningkatan 1.Jumlah 30 Orang 0 30 Orang 51.104.124,00 30 orang 49.705.696,00 30 orang 36.820.128,00 30 Orang 58.066.500 150 Orang 196.700.076,00 Sub Bagian
Kompetensi Sumber Aparatur dalam Peningkat Kompetensi Umum dan Kepegawaian Daya Aparatur
3.0.09.11 Program 1.Nilai AKIP Skala 0-100 35.000.000, Skala 0-100 122.480.000 Skala 0-100 104.920.000 Skala 0-100 129.320.000 Skala 0-100 133.084.050 Skala 0-100 525.250.000,00
Peningkatan Perangkat
Akuntabilitas Daerah
Kinerja Perangkat Daerah
11.02 Fasilitasi Kinerja 1.Jumlah Dokumen 25.000.000,000 9 Dokumen 92.480.000,00 9 Dokumen 87.420.000,00 9 Dokumen 101.820.000,0 9 Dokumen 106.930.000 36 Dokumen
413.550.000 Sub Bagian
Pengelolaan Dokumen Hasil Prolap
Keuangan Pengelolaan Perangkat Daerah Keuangan
Perangkat Daerah
11.06 Koordinasi dan 1.Jumlah Dokumen 10.000.000,00 6 Dokumen 30.000.000 6 Dokumen 17.500..000,00 6 Dokumen
27.500.000,00
6 Dokumen 26.648.005 24 Dokumen 111.648.005,00 Sub Bagian
Penyusunan Dokumen Hasil Program dan
Pelaporan Perencanaan, Perencanaan,
Pengendalian dan Pengendalian Evaluasi,
Pelaporan dan Evaluasi, dan Publikasi Pelaporan, dan Kinerja Perangkat Publikasi Daerah
3.0.09.50 Program 1.Angka 80 Skala 0- 0 80 Skala 0- 220.680.000, 80 Skala 0- 218.423.300 80 Skala 0- 141.293.153 80 Skala 0- 139.278.233 80 Skala 0- 984.377.777
Peningkatan Indeks 100 100 100 100 100 100
Kinerja Kepuasan
Administrasi Aparatur
Perkantoran Terhadap
Indikator Kinerja Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja Tujuan, Program
Data Capaian Kondisi Kinerja pada akhir Perangkat Daerah
Program dan (outcome) dan
Tujuan Sasaran Kode pada Awal Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 periode Renstra Perangkat Penanggung- Lokasi
Kegiatan Kegiatan (output)
Perencanaan Daerah jawab
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Perkantoran
50.01 Penyediaan Jasa 1.Jumlah Jasa Jenis 0 7 Jenis Administrasi
Perkantoran 74.580.000,00 7 Jasa Administrasi
Perkantoran 72.895.000 7 Jenis 97.400.000 7 Jenis
84.818.000
28 Jenis 329.525..000,00 Sub Bagian
Perkantoran Administrasi Umum dan
Kepegawaian Perkantoran
50.02 Penyediaan Peralatan Perkantoran 1.Jumlah Peralatan
Perkantoran Jenis 0 5 Jenis 84.500.000,00 5 Jenis
34.990.000
5 Jenis 42.790.000 5 Jenis
15.587.000
20 Jenis 177.380.000,00 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
50.03 Pemeliharaan Rutin 1.Jumlah Jenis 0 6 Jenis 55.500.000,00 6 Jenis 54.500.000 6 Jenis 70.240.000 6 Jenis 36.012.000 Jenis 216.252.000.00 Sub Bagian
Sarana Prasarana Sarana dan Umum dan
Kepegawaian Perkantoran Prasarana Perkantoran yang dipelihara
50.04 Pengadaan Sarana 1.Jumlah Jenis 0 Jenis 0 3 Jenis 341.600.000 0 Jenis 0 5 Jenis 0 3 Jenis 341.600.000,00 Sub Bagian
dan Prasarana Sarana dan Umum dan
Kepegawaian
Perkantoran Prasarana yang
diadakan
50.12 Rapat-rapat 1.Jumlah Rapat Perdin 5 Perdin 6.100.000 8 Perdin 6.100.000 8 Perdin 6.100.000, 8 Perdin 2.850..000 34 Perdin 21.150..000,00 Sub Bagian
Koordinasi dan Koordinasi dan Umum dan
Kepegawaian
Konsultasi ke Luar Konsultasi
Daerah Keluar Daerah
yang Diikuti 2.Meningkatnya 1.Persentase 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 100 % Penyelenggara rekomendasi an hasil koordinasi Pemerintahan yang
Kecamatan dan ditindaklanjuti
Pembinaan dalam satu
Pemerintahan tahun bidang
Desa pemerintahan, pembangunan, Perekonomian, ketentraman dan ketertiban umum dan kesejahteraan sosial
1.1.05.43 Program 1.Persentase 60 % 20.000.000,00 60 % 20.000.000.00 75 % 22.780.000,00 90 % 67.980.000,00 100 % 172.211.000,00 100 % 302.971.000.00 Pembinaan Pengaduan Kemasyarakatan masyarakat Seksi Ketentranan dan Ketrtiban yang ditindaklanjuti
Halaman 2 dari 4
Indikator Kinerja
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja Tujuan, Program
Data Capaian Kondisi Kinerja pada akhir
Perangkat Daerah
Program dan (outcome) dan
Tujuan Sasaran Kode pada Awal Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 periode Renstra Perangkat Penanggung- Lokasi
Kegiatan Kegiatan (output)
Perencanaan Daerah jawab
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
43.01 Koordinasi
Jumlah
Koordinasi 48 Koordinasi 10.000.000 48 Koordinasi 10.000.000 48 Kali 10.000.000,0 12 Koordinasi 52.400.000,- 12 Koordinasi 52.850.000 168 koordinasi 135.250.000,00 Penyelenggaraan Kemasyarakata Penyelengaraan kemasyarakatan yang dilaksanakan 43.02 Pemantauan Keamanan dan Ketertiban Wilayah Jumlah Pemantaun Keamanan dan Ketertiban
12 Pemantauan 10.000.000 12 pemantauan 10.000.000 12 Kali 12.780.000,- 12 Pemantauan 15.580.000 12 pemantauan 19.380.000 48 Pemantauan 67.740.000,00 Seksi Trantib
Kegiatan Koordinasi Pengendalian dan Pelaporan Persebaran Covid 19 16 Desa 60 koordinasi 1 laporan 110.100.000,00 16 Desa 60 koordinasi 1 laporan 99.981.000 16 Desa 60 koordinasi 1 laporan 209
.
981.000,001.2.07.36 Program mengisi buku % 32.000.000,00 % 32.000.000,00 70% 79.400.000,00 % 35.675.000,00 % 34.700.000,00 % 210.775.000,00
Peningkatan administrasi
Pengelolaan keuangan
Keuangan desa sesuai
Pemerintahan dengan Desa ketentuan dengan ketentuan 36.01 Asistensi 1.Jumlah Desa Mendapatkan Asistensi Pengelolaan Keuangan Desa
16 Desa 16.000.000,00 16 Desa 16.000.000,00 16 Desa 60.400.000,00 16 Desa 16.000.000,00 16 Desa 16.700.000,00 16 Desa 125.100.000,00 Seksi
Pengelolaan Pemerintahan Keuangan Desa
36.04 Fasilitasi Bantuan 1.Jumlah Desa 16 Desa 16.000.000,00 16 Desa 16.000.000,00 16 Desa 16.000.000,00 16 Desa 19.675.000,00 16 Desa 18.000.000,00 16 Desa 85.675.000,00 Seksi
Keuangan Alokasi Terfasilitasi Pemerintahan
Dana Desa Pengelolaan Bantuan Keuangan ADD 1.2.07.40 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Masyarakat dan Kelompok Masyarakat Desa
1.Persentase 4 Desa 16.000.000 8 Desa 16.000.000,- 11 Desa 17.940.000,- 14 desa 17.940.000 16 desa 19.000.000 16 Desa 86.880.000,00
Desa memiliki BUMDes 40.10 Fasilitasi Penataan Kelembagaan Masyarakat Desa 1.Jumlah Desa Terfasilitasi Penataan Kelembagaan Masyaakat Desa
16 Desa 16.000.000 16 Desa 16.000.000,- 16 Desa 17.940.000,- 16 Desa 17.940.000,- 16 Desa 19.000.000 16 Desa 86.880.000,00 Seksi Pemberdayaa n Masyarakat Desa
3.Meningkatnya 1.Nilai Indeks Baik Skala 0 Baik Skala 0 Baik Skala 0 Baik Skala 0 Baik Skala 0 Baik Skala 0
Kualitas Kepuasan -100 -100 -100 -100 -100 -100
Pelayanan Masyarakat Publik
Kecamatan
3.0.08.33 Program 1.Nilai Indeks Skala 0-100 Skala 0-100 44.625.000,- Skala 0-100 12.900.000 Skala 0-100 16.000.000 Skala 0-100 15.990.000.000 Skala 0-100 89525.000,00
Peningkatan Kepuasan
Kualitas Pelayanan Masyarakat
Perijinan (IKM) terhadap
Widang, . 2020
CAMAT WIDANG
Drs. SARTONO
NIP. 19621019 198502 1 001
Indikator Kinerja Unit Kerja
Tujuan, Program
Data Capaian Kondisi Kinerja pada akhir Perangkat Daerah
Program dan (outcome) dan
Tujuan Sasaran Kode pada Awal Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 periode Renstra Perangkat Penanggung- Lokasi
Kegiatan Kegiatan (output)
Perencanaan Daerah jawab
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
(PATEN)
33.09 Operasional 1.Jumlah 3 Jenis 5 Ijin / 44.625.000 2 jenis perijinan 12.900.000,- 2 Jenis perijinan 16.000.000,00 2 Jenis 15.990.000,00 2 Jenis Perijinan 89.525.000,0 0 Seksi Pelayanan Pelaksanaan Perijinan/ Perijinan
HO,IMB Rekomenda IMB dan SITU IMB dan SITU Perjinan
Umum
Perijinan di Tingkat Rekomendasi Dan SITU si Kecamatan yang diterbitkan