• Tidak ada hasil yang ditemukan

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN KECAMATAN WIDANG KABUPATEN TUBAN

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN KECAMATAN WIDANG KABUPATEN TUBAN"

Copied!
5
0
0

Teks penuh

(1)

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2016 - 2021

KECAMATAN WIDANG KABUPATEN TUBAN

Indikator Kinerja Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Unit Kerja

Tujuan, Program

Data Capaian Kondisi Kinerja pada akhir

Perangkat Daerah

Program dan (outcome) dan

Tujuan Sasaran Kode pada Awal Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 periode Renstra Perangkat Penanggung- Lokasi

Kegiatan Kegiatan (output)

Perencanaan Daerah jawab

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

1.Meningkatkan 1.Nilai Indek Baik Skala 0 Baik Skala 0 Baik Skala 0 Baik Skala 0 Baik Skala 0 Baik Skala 0

Tata Kelola Kepuasan -100 -100 -100 -100 -100 -100

Penyelenggara

a Masyarakat B B B BB BB

n Pemerintahan (IKM) di Kecamatan

1.Meningkatnya 1.Nilai AKIP B Skala 0- B Skala 0- B Skala 0- BB Skala 0- BB Skala 0- BB Skala 0-

Akuntabilitas Kecamatan 100 100 100 100 100 100 Kinerja Organisasi Perangkat Daerah 3.0.09.05 Program 1.Persentase 82,69 % 12.600.000,00 84,88 % 63.740.124,00 86,75 % 62.105.696,00 88,96 % 50.170.128,00 90,00 % 58.066.500 80 % 195.011.008,00

Peningkatan Aparatur OPD

Kapasitas

Sumber Mematuhi

Daya Aparatur Peraturan

Kedinasan

05.16

Pengadaan

Pakaian 1.Jumlah 30 Stel 12.600.00,00 30 Stel 12.800.000,00 30 Stel 12.400.000,00 30 Stel 13.350.000,00 30 Stel - 120 Stel 64,500.000,00 Sub Bagian

Dinas Beserta Pakaian Dinas Umum dan

Kepegawaian Perlengkapannya beserta Perlengkapann ya yang disediakan

05.17 Peningkatan 1.Jumlah 30 Orang 0 30 Orang 51.104.124,00 30 orang 49.705.696,00 30 orang 36.820.128,00 30 Orang 58.066.500 150 Orang 196.700.076,00 Sub Bagian

Kompetensi Sumber Aparatur dalam Peningkat Kompetensi Umum dan Kepegawaian Daya Aparatur

3.0.09.11 Program 1.Nilai AKIP Skala 0-100 35.000.000, Skala 0-100 122.480.000 Skala 0-100 104.920.000 Skala 0-100 129.320.000 Skala 0-100 133.084.050 Skala 0-100 525.250.000,00

Peningkatan Perangkat

Akuntabilitas Daerah

Kinerja Perangkat Daerah

11.02 Fasilitasi Kinerja 1.Jumlah Dokumen 25.000.000,000 9 Dokumen 92.480.000,00 9 Dokumen 87.420.000,00 9 Dokumen 101.820.000,0 9 Dokumen 106.930.000 36 Dokumen

413.550.000 Sub Bagian

Pengelolaan Dokumen Hasil Prolap

Keuangan Pengelolaan Perangkat Daerah Keuangan

Perangkat Daerah

11.06 Koordinasi dan 1.Jumlah Dokumen 10.000.000,00 6 Dokumen 30.000.000 6 Dokumen 17.500..000,00 6 Dokumen

27.500.000,00

6 Dokumen 26.648.005 24 Dokumen 111.648.005,00 Sub Bagian

Penyusunan Dokumen Hasil Program dan

Pelaporan Perencanaan, Perencanaan,

Pengendalian dan Pengendalian Evaluasi,

Pelaporan dan Evaluasi, dan Publikasi Pelaporan, dan Kinerja Perangkat Publikasi Daerah

3.0.09.50 Program 1.Angka 80 Skala 0- 0 80 Skala 0- 220.680.000, 80 Skala 0- 218.423.300 80 Skala 0- 141.293.153 80 Skala 0- 139.278.233 80 Skala 0- 984.377.777

Peningkatan Indeks 100 100 100 100 100 100

Kinerja Kepuasan

Administrasi Aparatur

Perkantoran Terhadap

(2)

Indikator Kinerja Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja Tujuan, Program

Data Capaian Kondisi Kinerja pada akhir Perangkat Daerah

Program dan (outcome) dan

Tujuan Sasaran Kode pada Awal Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 periode Renstra Perangkat Penanggung- Lokasi

Kegiatan Kegiatan (output)

Perencanaan Daerah jawab

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

Perkantoran

50.01 Penyediaan Jasa 1.Jumlah Jasa Jenis 0 7 Jenis Administrasi

Perkantoran 74.580.000,00 7 Jasa Administrasi

Perkantoran 72.895.000 7 Jenis 97.400.000 7 Jenis

84.818.000

28 Jenis 329.525..000,00 Sub Bagian

Perkantoran Administrasi Umum dan

Kepegawaian Perkantoran

50.02 Penyediaan Peralatan Perkantoran 1.Jumlah Peralatan

Perkantoran Jenis 0 5 Jenis 84.500.000,00 5 Jenis

34.990.000

5 Jenis 42.790.000 5 Jenis

15.587.000

20 Jenis 177.380.000,00 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

50.03 Pemeliharaan Rutin 1.Jumlah Jenis 0 6 Jenis 55.500.000,00 6 Jenis 54.500.000 6 Jenis 70.240.000 6 Jenis 36.012.000 Jenis 216.252.000.00 Sub Bagian

Sarana Prasarana Sarana dan Umum dan

Kepegawaian Perkantoran Prasarana Perkantoran yang dipelihara

50.04 Pengadaan Sarana 1.Jumlah Jenis 0 Jenis 0 3 Jenis 341.600.000 0 Jenis 0 5 Jenis 0 3 Jenis 341.600.000,00 Sub Bagian

dan Prasarana Sarana dan Umum dan

Kepegawaian

Perkantoran Prasarana yang

diadakan

50.12 Rapat-rapat 1.Jumlah Rapat Perdin 5 Perdin 6.100.000 8 Perdin 6.100.000 8 Perdin 6.100.000, 8 Perdin 2.850..000 34 Perdin 21.150..000,00 Sub Bagian

Koordinasi dan Koordinasi dan Umum dan

Kepegawaian

Konsultasi ke Luar Konsultasi

Daerah Keluar Daerah

yang Diikuti 2.Meningkatnya 1.Persentase 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 100 % Penyelenggara rekomendasi an hasil koordinasi Pemerintahan yang

Kecamatan dan ditindaklanjuti

Pembinaan dalam satu

Pemerintahan tahun bidang

Desa pemerintahan, pembangunan, Perekonomian, ketentraman dan ketertiban umum dan kesejahteraan sosial

1.1.05.43 Program 1.Persentase 60 % 20.000.000,00 60 % 20.000.000.00 75 % 22.780.000,00 90 % 67.980.000,00 100 % 172.211.000,00 100 % 302.971.000.00 Pembinaan Pengaduan Kemasyarakatan masyarakat Seksi Ketentranan dan Ketrtiban yang ditindaklanjuti

(3)

Halaman 2 dari 4

Indikator Kinerja

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Unit Kerja Tujuan, Program

Data Capaian Kondisi Kinerja pada akhir

Perangkat Daerah

Program dan (outcome) dan

Tujuan Sasaran Kode pada Awal Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 periode Renstra Perangkat Penanggung- Lokasi

Kegiatan Kegiatan (output)

Perencanaan Daerah jawab

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

43.01 Koordinasi

Jumlah

Koordinasi 48 Koordinasi 10.000.000 48 Koordinasi 10.000.000 48 Kali 10.000.000,0 12 Koordinasi 52.400.000,- 12 Koordinasi 52.850.000 168 koordinasi 135.250.000,00 Penyelenggaraan Kemasyarakata Penyelengaraan kemasyarakatan yang dilaksanakan 43.02 Pemantauan Keamanan dan Ketertiban Wilayah Jumlah Pemantaun Keamanan dan Ketertiban

12 Pemantauan 10.000.000 12 pemantauan 10.000.000 12 Kali 12.780.000,- 12 Pemantauan 15.580.000 12 pemantauan 19.380.000 48 Pemantauan 67.740.000,00 Seksi Trantib

Kegiatan Koordinasi Pengendalian dan Pelaporan Persebaran Covid 19 16 Desa 60 koordinasi 1 laporan 110.100.000,00 16 Desa 60 koordinasi 1 laporan 99.981.000 16 Desa 60 koordinasi 1 laporan 209

.

981.000,00

1.2.07.36 Program mengisi buku % 32.000.000,00 % 32.000.000,00 70% 79.400.000,00 % 35.675.000,00 % 34.700.000,00 % 210.775.000,00

Peningkatan administrasi

Pengelolaan keuangan

Keuangan desa sesuai

Pemerintahan dengan Desa ketentuan dengan ketentuan 36.01 Asistensi 1.Jumlah Desa Mendapatkan Asistensi Pengelolaan Keuangan Desa

16 Desa 16.000.000,00 16 Desa 16.000.000,00 16 Desa 60.400.000,00 16 Desa 16.000.000,00 16 Desa 16.700.000,00 16 Desa 125.100.000,00 Seksi

Pengelolaan Pemerintahan Keuangan Desa

36.04 Fasilitasi Bantuan 1.Jumlah Desa 16 Desa 16.000.000,00 16 Desa 16.000.000,00 16 Desa 16.000.000,00 16 Desa 19.675.000,00 16 Desa 18.000.000,00 16 Desa 85.675.000,00 Seksi

Keuangan Alokasi Terfasilitasi Pemerintahan

Dana Desa Pengelolaan Bantuan Keuangan ADD 1.2.07.40 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Masyarakat dan Kelompok Masyarakat Desa

1.Persentase 4 Desa 16.000.000 8 Desa 16.000.000,- 11 Desa 17.940.000,- 14 desa 17.940.000 16 desa 19.000.000 16 Desa 86.880.000,00

Desa memiliki BUMDes 40.10 Fasilitasi Penataan Kelembagaan Masyarakat Desa 1.Jumlah Desa Terfasilitasi Penataan Kelembagaan Masyaakat Desa

16 Desa 16.000.000 16 Desa 16.000.000,- 16 Desa 17.940.000,- 16 Desa 17.940.000,- 16 Desa 19.000.000 16 Desa 86.880.000,00 Seksi Pemberdayaa n Masyarakat Desa

3.Meningkatnya 1.Nilai Indeks Baik Skala 0 Baik Skala 0 Baik Skala 0 Baik Skala 0 Baik Skala 0 Baik Skala 0

Kualitas Kepuasan -100 -100 -100 -100 -100 -100

Pelayanan Masyarakat Publik

Kecamatan

3.0.08.33 Program 1.Nilai Indeks Skala 0-100 Skala 0-100 44.625.000,- Skala 0-100 12.900.000 Skala 0-100 16.000.000 Skala 0-100 15.990.000.000 Skala 0-100 89525.000,00

Peningkatan Kepuasan

Kualitas Pelayanan Masyarakat

Perijinan (IKM) terhadap

(4)

Widang, . 2020

CAMAT WIDANG

Drs. SARTONO

NIP. 19621019 198502 1 001

Indikator Kinerja Unit Kerja

Tujuan, Program

Data Capaian Kondisi Kinerja pada akhir Perangkat Daerah

Program dan (outcome) dan

Tujuan Sasaran Kode pada Awal Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 periode Renstra Perangkat Penanggung- Lokasi

Kegiatan Kegiatan (output)

Perencanaan Daerah jawab

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

(PATEN)

33.09 Operasional 1.Jumlah 3 Jenis 5 Ijin / 44.625.000 2 jenis perijinan 12.900.000,- 2 Jenis perijinan 16.000.000,00 2 Jenis 15.990.000,00 2 Jenis Perijinan 89.525.000,0 0 Seksi Pelayanan Pelaksanaan Perijinan/ Perijinan

HO,IMB Rekomenda IMB dan SITU IMB dan SITU Perjinan

Umum

Perijinan di Tingkat Rekomendasi Dan SITU si Kecamatan yang diterbitkan

(5)

Referensi

Dokumen terkait

Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tuban akan diuraikan lebih detil dalam bentuk

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Capaian Kinerja Program dan

Bahkan istilah gamelan sendiri merujuk ke golongan alat ini (gamel dalam bahasa Jawa berarti pukul; magamel berarti me- mukul.) Alat perkusi yang sering muncul dalam sebuah

Akan tetapi sebelum membeli sistem turnkey, perlu dilakukan analisis terhadap sistem tersebut dengan melihat berbagai faktor atau kriteria yang menjadi bahan pertimbangan,

Tujuan dibuatnya laporan keuangan ada- lah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat dalam

Deskripsi tabel :Berisi data-data mengenai cost bahan baku Tabel 3.12 Tabel Ms_Detail PO_Bahan_Baku Nama Field Tipe Field

pembelajaran yang dilaksanakan di SMK Muhammadiyah Cawas adalah seperangkat pengetahuan tentang Mengelola Kartu Aktiva Tetap yang berisi kompetensi dasar yang mencakup:

Sebagai dokumen perencanaan resmi Instansi Pemerintah, penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Pauh Kota Padang Tahun 2019-2024 didasarkan pada Undang-undang Nomor 25