Lampiran III
1 September 2015
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
Urusan Pemerintahan : 2 . 03 URUSAN PILIHAN ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL Organisasi : 2 . 03 . 01 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Sub Unit Organisasi : 2 . 03 . 01 . 01 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KODE
PENDAPATAN 1.850.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 00 . 00 . 4
PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.850.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1
2.03 . 2.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 1.850.000.000,00 PP NO.39/2007
BELANJA 6.714.593.608,00
2.03 . 2.03.01 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.437.593.608,00
2.03 . 2.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1
2.03 . 2.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.437.593.608,00
BELANJA LANGSUNG 4.277.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 581.609.250,00
2.03 . 2.03.01 . 01
12.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.03 . 2.03.01 . 01 . 02
2.03 . 2.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00
137.700.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
2.03 . 2.03.01 . 01 . 07
2.03 . 2.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 137.700.000,00
20.976.800,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
2.03 . 2.03.01 . 01 . 08
2.03 . 2.03.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.976.800,00
16.599.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
2.03 . 2.03.01 . 01 . 10
2.03 . 2.03.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.599.000,00
32.262.700,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
2.03 . 2.03.01 . 01 . 11
2.03 . 2.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.262.700,00
7.500.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.03 . 2.03.01 . 01 . 12
2.03 . 2.03.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00
11.100.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2.03 . 2.03.01 . 01 . 13
Halaman 1
KODE
3.600.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
2.03 . 2.03.01 . 01 . 15
2.03 . 2.03.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.600.000,00
31.185.750,00 Penyediaan Makanan dan Minuman
2.03 . 2.03.01 . 01 . 17
2.03 . 2.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.185.750,00
108.905.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
2.03 . 2.03.01 . 01 . 18
2.03 . 2.03.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 108.905.000,00
199.780.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
2.03 . 2.03.01 . 01 . 19
2.03 . 2.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 199.780.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 51.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 02
8.500.000,00 Pengadaan Mebeleur
2.03 . 2.03.01 . 02 . 10
2.03 . 2.03.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 8.500.000,00
10.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
2.03 . 2.03.01 . 02 . 22
2.03 . 2.03.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00
32.500.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
2.03 . 2.03.01 . 02 . 24
2.03 . 2.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.500.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 20.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 05
20.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal
2.03 . 2.03.01 . 05 . 01
2.03 . 2.03.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5.834.000,00 2.03 . 2.03.01 . 06
5.834.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
2.03 . 2.03.01 . 06 . 04
2.03 . 2.03.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.464.000,00
2.03 . 2.03.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.370.000,00
Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan 149.554.000,00
2.03 . 2.03.01 . 15
25.000.000,00 Sosialisasi Regulasi mengenai Kegiatan Penambangan Bahan Galian C
2.03 . 2.03.01 . 15 . 02
2.03 . 2.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.420.000,00
2.03 . 2.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.580.000,00
32.170.000,00 Monitoring dan Pengendalian Kegiatan Penambangan Bahan Galian C
2.03 . 2.03.01 . 15 . 03
2.03 . 2.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.920.000,00
2.03 . 2.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.250.000,00
57.384.000,00 Koordinasi dan Pendataan tentang Hasil Produksi Dibidang Pertambangan
2.03 . 2.03.01 . 15 . 04
Halaman 2
KODE
35.000.000,00 Studi Potensi Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Pertambangan Batuan
2.03 . 2.03.01 . 15 . 07
2.03 . 2.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.920.000,00
2.03 . 2.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.080.000,00
Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan
95.550.000,00 2.03 . 2.03.01 . 16
27.550.000,00 Pengawasan Penertiban Kegiatan Pertambangan Rakyat
2.03 . 2.03.01 . 16 . 01
2.03 . 2.03.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.700.000,00
2.03 . 2.03.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.850.000,00
40.000.000,00 Penyebaran Peta Daerah Rawan Bencana Alam Geologi
2.03 . 2.03.01 . 16 . 03
2.03 . 2.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.600.000,00
2.03 . 2.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.400.000,00
28.000.000,00 Percontohan Reklamasi Areal Bekas Tambang
2.03 . 2.03.01 . 16 . 04
2.03 . 2.03.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.600.000,00
2.03 . 2.03.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.400.000,00
Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan 2.831.831.100,00 2.03 . 2.03.01 . 17
2.787.831.100,00 Pembangunan Jaringan Ketenagalistrikan
2.03 . 2.03.01 . 17 . 04
2.03 . 2.03.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.900.000,00
2.03 . 2.03.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 65.925.100,00
2.03 . 2.03.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.697.006.000,00
44.000.000,00 Monitoring Pembangunan Ketenagalistrikan
2.03 . 2.03.01 . 17 . 05
2.03 . 2.03.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.920.000,00
2.03 . 2.03.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.080.000,00
Program Pembinaan dan Pengawasan Migas 50.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 18
50.000.000,00 Pengawasan, Pengendalian Distribusi dan Pengusahaan Migas
2.03 . 2.03.01 . 18 . 01
2.03 . 2.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00
Program Pembinaan dan Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) dan Konservasi Energi
66.000.000,00 2.03 . 2.03.01 . 19
47.000.000,00 Pembinaan dan Sosialisasi Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT)
2.03 . 2.03.01 . 19 . 02
2.03 . 2.03.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.920.000,00
2.03 . 2.03.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.080.000,00
19.000.000,00 Pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH)
2.03 . 2.03.01 . 19 . 03
Halaman 3
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
2.03 . 2.03.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.400.000,00
2.03 . 2.03.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.600.000,00
Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku 346.559.000,00
1.03 . 2.03.01 . 25
346.559.000,00 Pembangunan Sumur-Sumur Air Tanah
1.03 . 2.03.01 . 25 . 04
1.03 . 2.03.01 . 25 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.180.000,00
1.03 . 2.03.01 . 25 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 337.379.000,00
Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
79.062.650,00 2.03 . 2.03.01 . 26
79.062.650,00 Peningkatan Konversi Air Tanah
2.03 . 2.03.01 . 26 . 06
2.03 . 2.03.01 . 26 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.700.000,00
2.03 . 2.03.01 . 26 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 76.362.650,00
SURPLUS / (DEFISIT) (4.864.593.608,00)
Malang, 1 September 2015 BUPATI MALANG
H. RENDRA KRESNA
Halaman 4