RENCANA KERJA ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( RKA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2019
PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
URUSAN PEMERINTAHAN
: 4 . 01
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi
Pemerintahan
ORGANISASI
: 4 . 01 . 05
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
SUB UNIT ORGANISASI
: 4 . 01 . 05 . 01
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Pengguna Anggaran
Kalaksa BPBD Kab. Nganjuk
19630419 199003 1 008
Ir. SOEKONJONO, MT
:
:
:
:
c. Jabatan
b. NIP
a. Nama
KODE
NAMA FORMULIR
RKA - SKPD
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
RKA - SKPD 1
Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - SKPD 2.1
Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - SKPD 2.2
R e k a p i t u l a s i R i n c i a n A n g g a r a n B e l a n j a L a n g s u n g M e n u r u t P r o g r a m d a n
Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - SKPD 2.2.1
R i n c i a n A n g g a r a n B e l a n j a L a n g s u n g M e n u r u t P r o g r a m d a n P e r K e g i a t a n
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 05 . 01 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1 2 3 5 BELANJA 8.021.328.448,00
5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.798.278.448,00
5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.798.278.448,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 5.223.050.000,00
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 139.436.000,00
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.089.614.000,00
5 . 2 . 3 Belanja Modal 994.000.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (8.021.328.448,00)
Nganjuk, 1 Januari 2019
Kalaksa BPBD Kab. Nganjuk
Ir. SOEKONJONO, MT
Tahun Anggaran : 2019
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKA SKPD
2.1
PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 05 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 05 . 01 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING URAIAN Tahun n + 1 Tahun n Volume Harga Satuan Jumlah (Rp) Satuan 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 7 BELANJA 5 2.798.278.448,00 0,00
5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.798.278.448,00 0,00
5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.798.278.448,00 0,00
5 . 1 . 1 . 01 Belanja Gaji dan Tunjangan 1.672.765.948,00 0,00
5 . 1 . 1 . 01 . 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.235.803.554,00 0,00
Gaji pokok PNS / uang representasi
- Gaji pokok PNS / uang representasi 1.00 Tahun 1.235.803.554 1.235.803.554,00
5 . 1 . 1 . 01 . 02 Tunjangan Keluarga 136.915.886,00 0,00
Tunjangan Keluarga
- Tunjangan Keluarga 1.00 Tahun 136.915.886 136.915.886,00
5 . 1 . 1 . 01 . 03 Tunjangan Jabatan 170.870.000,00 0,00
Tunjangan Jabatan
- Tunjangan Jabatan 1.00 Tahun 170.870.000 170.870.000,00
5 . 1 . 1 . 01 . 05 Tunjangan Fungsional Umum 15.675.000,00 0,00
Tunjangan Fungsional Uumum
- Tunjangan Fungsional Umum 1.00 Tahun 15.675.000 15.675.000,00
5 . 1 . 1 . 01 . 06 Tunjangan Beras 59.818.920,00 0,00
Tunjangan Beras
- Tunjangan Beras 1.00 Tahun 59.818.920 59.818.920,00
5 . 1 . 1 . 01 . 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 6.176.172,00 0,00
5 . 1 . 1 . 01 . 09 Iuran Asuransi Kesehatan 36.830.676,00 0,00 Iuaran Asuransi Kesehatan
- Iuran Asuransi Kesehatan 1.00 tahun 36.830.676 36.830.676,00
5 . 1 . 1 . 01 . 21 Jaminan Kecelakaan Kerja 2.661.102,00 0,00
Jaminan KecelakaanKerja
- Jamininan kecelakaan kerja 1.00 tahun 2.661.102 2.661.102,00
5 . 1 . 1 . 01 . 22 Jaminan Kematian 7.983.391,00 0,00
Jaminan kematian
- Jaminan kematian 1.00 tahun 7.983.391 7.983.391,00
5 . 1 . 1 . 02 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 1.125.512.500,00 0,00
5 . 1 . 1 . 02 . 01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1.125.512.500,00 0,00
TPP - TPP 1.00 Tahun 1.125.512.500 1.125.512.500,00 NIP . 19630419 199003 1 008 Nganjuk, 1 Januari 2019 Keterangan : - Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan Kalaksa BPBD Kab. Nganjuk
Ir. SOEKONJONO, MT
Tahun Anggaran : 2019
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKA SKPD
2.2
PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 05 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 05 . 01 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun n + 1 TARGET KINERJA (KUANTITATIF) 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 Bulan 0,00 465.200.000,00 0,00 465.200.000,00 0,00 4.01 . 4.01.5 . 01
1.800.000,00 0,00
0,00 1.800.000,00 0,00
BPBD Kab.Nganjuk
Penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan
4.01 . 4.01.5 . 01 . 01
46.000.000,00 0,00
0,00 46.000.000,00 0,00
BPBD Kab. Nganjuk Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik 12 Bulan 4.01 . 4.01.5 . 01 . 02 26.400.000,00 0,00 0,00 26.400.000,00 0,00 BPBD Kab. Nganjuk
Penyediaan alat tulis kantor 12 Bulan
4.01 . 4.01.5 . 01 . 10
10.000.000,00 0,00
0,00 10.000.000,00 0,00
BPBD Kab. Nganjuk
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 bulan
4.01 . 4.01.5 . 01 . 11
7.000.000,00 0,00
0,00 7.000.000,00 0,00
BPBD Kab. Nganjuk Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor 12 Bulan 4.01 . 4.01.5 . 01 . 12 5.500.000,00 0,00 0,00 5.500.000,00 0,00 BPBD Kab. Nganjuk Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan 12 Bulan 4.01 . 4.01.5 . 01 . 15 38.500.000,00 0,00 0,00 38.500.000,00 0,00 BPBD Kab. Nganjuk
Penyediaan makanan dan minuman 12 Bulan
4.01 . 4.01.5 . 01 . 17
300.000.000,00 0,00
0,00 300.000.000,00 0,00
BPBD Kab.Nganjuk
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12 bulan
4.01 . 4.01.5 . 01 . 18
30.000.000,00 0,00
0,00 30.000.000,00 0,00
BPBD Kab. Nganjuk
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 12 Bulan
4.01 . 4.01.5 . 01 . 20
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 475.500.000,00 729.500.000,00 1.205.000.000,00 0,00 4.01 . 4.01.5 . 02 578.000.000,00 0,00 0,00 0,00 578.000.000,00 BPBD
pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1 unit truk,1
unit tangki air bersih dan 5 unit sepeda motor 4.01 . 4.01.5 . 02 . 05 91.000.000,00 0,00 0,00 9.000.000,00 82.000.000,00 BPBD Kab. Nganjuk
Pengadaan perlengkapan gedung kantor 5 jenis
4.01 . 4.01.5 . 02 . 07
28.000.000,00 0,00
0,00 0,00 28.000.000,00
BPBD Kab.
Pengadaan peralatan gedung kantor 4 unit
185.000.000,00 0,00
0,00 185.000.000,00 0,00
BPBD Kab. Nganjuk Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional 12 bulan 4.01 . 4.01.5 . 02 . 24 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 BPBD Kab. Nganjuk Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor 12 Bulan 4.01 . 4.01.5 . 02 . 26 6.500.000,00 0,00 0,00 6.500.000,00 0,00 BPBD Kab Nganjuk
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 12 bulan
4.01 . 4.01.5 . 02 . 28
5.000.000,00 0,00
0,00 5.000.000,00 0,00
BPBD Kab. Nganjuk
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 12 bulan
4.01 . 4.01.5 . 02 . 29
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
18.036.000,00 3.964.000,00 0,00 22.000.000,00 0,00 4.01 . 4.01.5 . 06 15.000.000,00 0,00 11.836.000,00 3.164.000,00 0,00 BPBD Kab. Nganjuk Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD 12 bulan 4.01 . 4.01.5 . 06 . 01 3.500.000,00 0,00 3.100.000,00 400.000,00 0,00 BPBD Kab. nganjuk
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 6 bulan
4.01 . 4.01.5 . 06 . 02
3.500.000,00 0,00
3.100.000,00 400.000,00 0,00
BPBD Kab Nganjuk
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 12 bulan
4.01 . 4.01.5 . 06 . 04
Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bencana 58.050.000,00 1.483.950.000,00 49.000.000,00 1.591.000.000,00 0,00 4.01 . 4.01.5 . 21
100.000.000,00 0,00
2.900.000,00 97.100.000,00 0,00
Kab. Nganjuk Bimbingan Teknis Kesiapsiagaan dan Mitigasi
Bencana bagi Pelajar SMA/Guru
90 % 4.01 . 4.01.5 . 21 . 03
50.000.000,00 0,00
6.000.000,00 44.000.000,00 0,00
Kab. Nganjuk Penanganan Mitigasi Struktural Pra Bencana pada
Desa Tangguh 10 desa 4.01 . 4.01.5 . 21 . 04 100.000.000,00 0,00 6.000.000,00 94.000.000,00 0,00 BPBD Kab. Nganjuk Penguatan Kapasitas Relawan Masyarakat
Penanggulangan Bencana 85 % 4.01 . 4.01.5 . 21 . 07 60.000.000,00 0,00 15.900.000,00 44.100.000,00 0,00 Kab.Nganjuk
Pelaksanaan Aktivasi Posko Siaga/Darurat Bencana 85 %
4.01 . 4.01.5 . 21 . 09
1.031.000.000,00 0,00
24.300.000,00 1.006.700.000,00 0,00
Kab.Nganjuk
Pembentukan Desa Tangguh Bencana 40 Desa
4.01 . 4.01.5 . 21 . 10
50.000.000,00 0,00
950.000,00 50.000,00 49.000.000,00
Kab.Nganjuk
Pengadaan Tenda dan Perlengkapan 85 %
4.01 . 4.01.5 . 21 . 20
50.000.000,00 0,00
2.000.000,00 48.000.000,00 0,00
Kab.Nganjuk
Pelaksanaan Hari Kesiapsiagaan Nasional 90 %
4.01 . 4.01.5 . 21 . 21
100.000.000,00 0,00
0,00 100.000.000,00 0,00
Kabupaten Nganjuk Diklat Teknis Penanggulangan Bencana (Metode Out
Bond) 60 org 4.01 . 4.01.5 . 21 . 23 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Kabupaten Nganjuk Penyediaan prasarana dasar mitigasi pada
penanganan pra bencana
2 jenis 4.01 . 4.01.5 . 21 . 24
Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam 56.250.000,00 1.548.100.000,00 215.500.000,00 1.819.850.000,00 0,00 12 bulan 4.01 . 4.01.5 . 22 200.000.000,00 0,00 16.600.000,00 183.400.000,00 0,00 BPBD Kab Nganjuk Pengadaan Prasarana Dasar Tanggap Darurat
Bencana 85 % 4.01 . 4.01.5 . 22 . 01 629.850.000,00 0,00 11.000.000,00 618.850.000,00 0,00 BPBD Kab.Nganjuk Penguatan Sistem Komando Pusat Pengendalian
Operasi Penanganan Bencana
7 Staf administrasi baru 4.01 . 4.01.5 . 22 . 02 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Kab. Nganjuk
Operasi Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan 85 %
4.01 . 4.01.5 . 22 . 03
200.000.000,00 0,00
8.900.000,00 191.100.000,00 0,00
Kab. Nganjuk
Operasi Penanganan Darurat Kekeringan (Dropping 85 %
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun n + 1 TARGET KINERJA (KUANTITATIF) 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1 Air Bersih) 100.000.000,00 0,00 11.100.000,00 88.900.000,00 0,00 Kab. Nganjuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar Tanggap Darurat
Bencana 400 paket 4.01 . 4.01.5 . 22 . 05 450.000.000,00 0,00 4.150.000,00 445.850.000,00 0,00 Kab Nganjuk Sarana Prasarana Penyediaan Air Bersih pada
Kawasan Rawan Kekeringan
85 % 4.01 . 4.01.5 . 22 . 09
220.000.000,00 0,00
4.500.000,00 0,00 215.500.000,00
BPBD
Pengadaan Peralatan Rescue 7 jenis
4.01 . 4.01.5 . 22 . 13
Penanganan Pasca Bencana 12 bulan 7.100.000,00 112.900.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 4.01 . 4.01.5 . 23
50.000.000,00 0,00
3.600.000,00 46.400.000,00 0,00
Kab. Nganjuk Penyediaan Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Pasca Bencana 85 % 4.01 . 4.01.5 . 23 . 01 70.000.000,00 0,00 3.500.000,00 66.500.000,00 0,00 Kabupaten Nganjuk Bimtek Penilaian Kebutuhan Pasca Bencana bagi
Pokja/Relawan Destana 44 orang 4.01 . 4.01.5 . 23 . 09 139.436.000,00 4.089.614.000,00 994.000.000,00 5.223.050.000,00 0,00 Jumlah NIP . 19630419 199003 1 008 Nganjuk, 1 Januari 2019
Kalaksa BPBD Kab. Nganjuk