RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
PEMERINTAH KOTA BOGOR
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
Organisasi : 1 . 20 . 10 KECAMATAN BOGOR UTARA
KODE
REKENING URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM 4
BELANJA 20.409.605.277,00
1.20 . 1.20.10 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 11.041.516.677,00
1.20 . 1.20.10 . 00 . 00 . 5 . 1
1.20 . 1.20.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai ( Bel. Tidak Langsung ) 11.041.516.677,00 1212
BELANJA LANGSUNG 9.368.088.600,00
1.13 . 1.20.10 . 15 . 14 . 5 . 2
Pemberdayaan Fakir Miskin, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya 11.000.000,00 1.13 . 1.20.10 . 15
11.000.000,00 Penanganan Mayat Terlantar
1.13 . 1.20.10 . 15 . 14
1.13 . 1.20.10 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 5.600.000,00
1.13 . 1.20.10 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.400.000,00
Pemeliharaan Kantrantribmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 33.000.000,00 1.19 . 1.20.10 . 15
33.000.000,00 Penataan PKL di Jalan Lingkungan
1.19 . 1.20.10 . 15 . 06
1.19 . 1.20.10 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 19.100.000,00
1.19 . 1.20.10 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.900.000,00
Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 82.500.000,00 1.08 . 1.20.10 . 15
82.500.000,00 Pembinaan Pengelolaan Persampahan
1.08 . 1.20.10 . 15 . 13
1.08 . 1.20.10 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 44.200.000,00
1.08 . 1.20.10 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.300.000,00
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 297.000.000,00 1.20 . 1.20.10 . 17
253.000.000,00 Pemeliharaan Basis Data PBB
1.20 . 1.20.10 . 17 . 31
1.20 . 1.20.10 . 17 . 31 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 181.075.000,00
1.20 . 1.20.10 . 17 . 31 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 71.925.000,00
44.000.000,00 Evaluasi Penilaian dan Pelaporan (Hibah/Bansos/RTLH)
1.20 . 1.20.10 . 17 . 32
1.20 . 1.20.10 . 17 . 32 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 41.400.000,00
1.20 . 1.20.10 . 17 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.600.000,00
Kerjasama Informasi dengan Mas Media 16.500.000,00 1.25 . 1.20.10 . 18
KODE
REKENING URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM 4
16.500.000,00 Pelayanan dan Penyebarluasan Informasi di Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan
Kemasyarakatan 1.25 . 1.20.10 . 18 . 06
1.25 . 1.20.10 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.500.000,00
Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal 27.500.000,00 1.16 . 1.20.10 . 18
27.500.000,00 Kegiatan Pelayanan Perijinan Terpadu Kecamatan (HO, IMB)
1.16 . 1.20.10 . 18 . 19
1.16 . 1.20.10 . 18 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 21.950.000,00
1.16 . 1.20.10 . 18 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.550.000,00
Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 55.000.000,00 1.15 . 1.20.10 . 18
55.000.000,00 Pendataan dan Pembinaan Pelaku Usaha Kecil Menengah di Kecamatan Bogor Utara
1.15 . 1.20.10 . 18 . 23
1.15 . 1.20.10 . 18 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 37.460.000,00
1.15 . 1.20.10 . 18 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.540.000,00
Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan 235.000.000,00 1.22 . 1.20.10 . 21
235.000.000,00 Pemberdayaan Perempuan Tingkat Kecamatan dan Kelurahan (PKK)
1.22 . 1.20.10 . 21 . 01
1.22 . 1.20.10 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 79.200.000,00
1.22 . 1.20.10 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 155.800.000,00
Program Perencanaan Pembangunan Daerah 27.500.000,00 1.06 . 1.20.10 . 21
27.500.000,00 Kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan
1.06 . 1.20.10 . 21 . 26
1.06 . 1.20.10 . 21 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 5.950.000,00
1.06 . 1.20.10 . 21 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.550.000,00
Program Lingkungan Sehat Perumahan 1.834.800.000,00 1.04 . 1.20.10 . 34
275.000.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kecamatan Bogor Utara
1.04 . 1.20.10 . 34 . 22
1.04 . 1.20.10 . 34 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 4.650.000,00
1.04 . 1.20.10 . 34 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 995.000,00
1.04 . 1.20.10 . 34 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 269.355.000,00
192.500.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Tegal Gundil
1.04 . 1.20.10 . 34 . 23
1.04 . 1.20.10 . 34 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 4.650.000,00
1.04 . 1.20.10 . 34 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 999.000,00
1.04 . 1.20.10 . 34 . 23 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 186.851.000,00
192.500.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Bantar Jati
1.04 . 1.20.10 . 34 . 24
1.04 . 1.20.10 . 34 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 7.350.000,00
1.04 . 1.20.10 . 34 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 906.000,00
1.04 . 1.20.10 . 34 . 24 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 184.244.000,00
192.500.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Cibuluh
1.04 . 1.20.10 . 34 . 25
1.04 . 1.20.10 . 34 . 25 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 4.650.000,00
KODE
REKENING URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM 4
192.500.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Kedung Halang
1.04 . 1.20.10 . 34 . 26
1.04 . 1.20.10 . 34 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 4.650.000,00
1.04 . 1.20.10 . 34 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 998.000,00
1.04 . 1.20.10 . 34 . 26 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 186.852.000,00
192.500.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Ciparigi
1.04 . 1.20.10 . 34 . 27
1.04 . 1.20.10 . 34 . 27 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 5.800.000,00
1.04 . 1.20.10 . 34 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00
1.04 . 1.20.10 . 34 . 27 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 185.700.000,00
192.500.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Ciluar
1.04 . 1.20.10 . 34 . 28
1.04 . 1.20.10 . 34 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 7.650.000,00
1.04 . 1.20.10 . 34 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.700.000,00
1.04 . 1.20.10 . 34 . 28 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 181.150.000,00
192.500.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Tanah Baru
1.04 . 1.20.10 . 34 . 29
1.04 . 1.20.10 . 34 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 5.850.000,00
1.04 . 1.20.10 . 34 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.175.000,00
1.04 . 1.20.10 . 34 . 29 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 185.475.000,00
192.500.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Cimahpar
1.04 . 1.20.10 . 34 . 30
1.04 . 1.20.10 . 34 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 14.750.000,00
1.04 . 1.20.10 . 34 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 947.000,00
1.04 . 1.20.10 . 34 . 30 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 176.803.000,00
19.800.000,00 Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan
1.04 . 1.20.10 . 34 . 96
1.04 . 1.20.10 . 34 . 96 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 16.500.000,00
1.04 . 1.20.10 . 34 . 96 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.300.000,00
Pembinaan dan Penataan Perangkat Kecamatan dan Kelurahan 3.358.246.000,00 1.20 . 1.20.10 . 39
205.500.000,00 Penyelengggaraan Pemerintah Kecamatan Bogor Utara
1.20 . 1.20.10 . 39 . 49
1.20 . 1.20.10 . 39 . 49 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 107.600.000,00
1.20 . 1.20.10 . 39 . 49 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 97.900.000,00
457.900.000,00 Penyelengggaraan Pemerintah Kelurahan Tegalgundil
1.20 . 1.20.10 . 39 . 50
1.20 . 1.20.10 . 39 . 50 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 367.771.000,00
1.20 . 1.20.10 . 39 . 50 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 90.129.000,00
451.650.000,00 Penyelengggaraan Pemerintah Kelurahan Bantarjati
1.20 . 1.20.10 . 39 . 51
1.20 . 1.20.10 . 39 . 51 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 311.500.000,00
1.20 . 1.20.10 . 39 . 51 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 140.150.000,00
312.336.000,00 Penyelengggaraan Pemerintah Kelurahan Cibuluh
1.20 . 1.20.10 . 39 . 52
KODE
REKENING URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM 4
1.20 . 1.20.10 . 39 . 52 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 68.196.000,00
412.164.000,00 Penyelengggaraan Pemerintah Kelurahan Kedung Halang
1.20 . 1.20.10 . 39 . 53
1.20 . 1.20.10 . 39 . 53 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 344.431.000,00
1.20 . 1.20.10 . 39 . 53 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 67.733.000,00
387.548.000,00 Penyelengggaraan Pemerintah Kelurahan Ciluar
1.20 . 1.20.10 . 39 . 54
1.20 . 1.20.10 . 39 . 54 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 335.696.000,00
1.20 . 1.20.10 . 39 . 54 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 51.852.000,00
381.540.000,00 Penyelengggaraan Pemerintah Kelurahan Tanah Baru
1.20 . 1.20.10 . 39 . 55
1.20 . 1.20.10 . 39 . 55 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 298.312.500,00
1.20 . 1.20.10 . 39 . 55 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 83.227.500,00
360.828.000,00 Penyelengggaraan Pemerintah Kelurahan Cimahpar
1.20 . 1.20.10 . 39 . 56
1.20 . 1.20.10 . 39 . 56 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 319.136.000,00
1.20 . 1.20.10 . 39 . 56 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.692.000,00
388.780.000,00 Penyelengggaraan Pemerintah Kelurahan Ciparigi
1.20 . 1.20.10 . 39 . 57
1.20 . 1.20.10 . 39 . 57 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 274.068.000,00
1.20 . 1.20.10 . 39 . 57 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 114.712.000,00
Pelayanan Administrasi Perkantoran 498.409.400,00 1.20 . 1.20.10 . 50
498.409.400,00 Pengelolaan Rumah Tangga OPD
1.20 . 1.20.10 . 50 . 19
1.20 . 1.20.10 . 50 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 101.536.040,00
1.20 . 1.20.10 . 50 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 396.873.360,00
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.771.633.200,00 1.20 . 1.20.10 . 51
975.452.500,00 Pengadaan Inventaris Kantor
1.20 . 1.20.10 . 51 . 11
1.20 . 1.20.10 . 51 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 975.452.500,00
200.000.000,00 Rehabilitasi Kantor Kelurahan Ciparigi
1.20 . 1.20.10 . 51 . 29
1.20 . 1.20.10 . 51 . 29 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00
41.180.700,00 Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor
1.20 . 1.20.10 . 51 . 30
1.20 . 1.20.10 . 51 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 600.000,00
1.20 . 1.20.10 . 51 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.580.700,00
1.500.000.000,00 Rehabilitasi Kantor Kelurahan Bantarjati
1.20 . 1.20.10 . 51 . 31
1.20 . 1.20.10 . 51 . 31 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 10.000.000,00
1.20 . 1.20.10 . 51 . 31 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.490.000.000,00
55.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.20 . 1.20.10 . 51 . 32
1.20 . 1.20.10 . 51 . 32 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 300.000,00
KODE
REKENING URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM 4 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 20.000.000,00
1.20 . 1.20.10 . 52
20.000.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.20 . 1.20.10 . 52 . 04
1.20 . 1.20.10 . 52 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 100.000.000,00 1.20 . 1.20.10 . 53
100.000.000,00 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD
1.20 . 1.20.10 . 53 . 05
1.20 . 1.20.10 . 53 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 36.125.000,00
1.20 . 1.20.10 . 53 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 63.875.000,00