Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah
Kabupaten Majene
No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD Target SPM Target IKK
Target Indikator
Lainnya
Target Renstra SKPD Tahun ke – Realisasi Capaian Tahun ke - Rasio Capaian pada Tahun ke
-1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
1 Program Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak.
1. Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi. 80
Org
80 Org 100%
2. Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan peningkatan kualitas keluarga.
36 Org
36 Org 100%
2 Program Penguatan Kelembagaan Pengarus Utamaan Gender dan Anak.
1. Trerwujudnya kesetaraan gender dan keadilan gender dalam kehidupan masyarakat.
40 org 40 org 100%
3 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender.
1. Tercapainya keluarga sejahtera, harmonis dan berkualitas.
3 Keg
3 Keg 3 Keg 3 Keg 3 Keg 3 Keg 3 Keg 3 Keg 100% 100% 100% 100%
4 Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga.
1. Terlatihnya tenaga pendamping. 50
org
50 org 100%
2. Terlaksananya pembinaan kelompok bina keluarag.
1 Keg
1 Keg 1 Keg 90% 100% 100%
3. Terlaksananya pelatihan kader bina keluarga balita.
50 Org 50 Org 100%
4. Adanya kader BKR. 50 Org 50 Org 100%
5. Adanya kaber BKL. 50 Org 50 Org 100%
5 Program Keluarga Berencana
1. Mempercepat proses pelayanan KB khususnya masyarakat miskin.
8 Kec 8 Kec 8 Kec 8 Kec 100% 100%
2. Pertumbuhan kelahiran di kalangan masyarakat miskin dapat ditekan.
100 Org
1.200 Org
100 Org
3. Tersedianya analisis laporan bulanan sebagai bahan informasi dalam penyusunan program.
12 bln
12 bln
12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 10% 100% 100%
4. Mempercepat proses pelayanan KB khususnya masyarakat miskin.
8 kec 100% 8 kec 100% 100% 100%
5. Adanya peningkatan keikutsertaan KB. 8 Kec 8 Kec 8 Kec 8 Kec 100% 100%
6. Tersedianya data base kependudukan. 1
Keg
40 Dese/Kel
1 Keg 40
Desa/Kel
100% 100%
7. Persentase peningkatan pengetahuan pengelola program KB bagi pengelola KB.
100% 100% 100% 100% 100% 100%
8. Terciptanya pengelola R/R yang berkualitas 90% 90% 90% 90% 100% 100%
9. Informasi mengenai kesehatan reproduksi remaja lebih diketahi Remaja..
90% 90% 90% 90% 100% 100%
10. Adanya target dan pedoman dalam pencapaian program.
1 Keg
1 Keg
8 Kec 8 Kec 1 Keg 1 Keg 1 Keg 8 Kec 8 Kec 1 Keg 100% 100% 100% 100% 100% 11. Meningkatnya pelayanan KB dan penyediaan
ALKON bagi masyarakat miskin.
8 Kec - 8 Kec 100%
12. Meningkatnya kualitas hidup masyarakat miskin. 800 Org 90% 800 Org 90% 100% 100%
13. Meningkatnya kinerja PPKBD dan Sub PPKBD. 293 304 Org 427 Org 100% 293
Org
304 Org 427 Org 100% 100% 100% 100% 100%
14. Kampanye program KB lebih diintensifkan. 8 kec 8 kec 34 Org 90% 8 kec 8 kec 34 Org 90% 100% 100% 100% 100%
15. Tersedianya data. 90% 90% 100%
16. Terlaksananya pengadaan Mobil TIAS. 1
Unit
1 Unit 100%
17. Terserapnya dana pendamping pengadaan Mupen.
12 bulan
12 bulan
100%
18. Tersedianya sarana pelayanan. 1 Set 1 Set 100%
19. Tersedianya sarana dan prasarana penyuluhan KB.
1 Paket
1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 100% 100% 100%
20. Tersedianya sarana bagi PLKB /UPT Kecamatan. 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 100%
21. Tersedianya sarana BKB. 1 Set 1 Set 100%
22. Tersedianya sarana bagi PLKB/PKB. 1
Unit
8 Unit 1 Unit 6 Unit 100% 75%
23. Tersedianya informasi KB melalui papan Logo KB. 9 bh 9 bh 100%
24. Tersedianya sarana penyimpanan Alat Kontrasepsi.
1 Paket 1 Paket 100%
25. Meningkatnya kinerja PLKB/PKB. 15 Set 15 Set 100%
26. Meningkatnya pengetahuan Toga dan Toma mengenai program KB serta pola hidup bersih dan sehat.
Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah
Kabupaten Majene
Uraian
Anggaran pada Tahun ke – Realisasi Anggaran pada Tahun ke - Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke - pertumbuhanRata-rata
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggar
an
Realisas i
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
BELANJA LANGSUNG 1.537.273.900 1.803.811.600 1.726.663.550 1.749.508.700 2.365.244.500 1.463.789.678 1.657.157.060 1.631.849.114 1.556.507.264 2.158.373.848 95,22% 91,87% 94,51% 88,97% 91,25% 12,39% 11,43% Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat. 4.330.000 7.384.000 6.368.000 6.368.000 9.428.000 4.330.000 6.941.000 6.368.000 6.368.000 9.428.000 100% 94% 100% 100% 100% 26,21% 25,02% 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik.
9.604.000 7.800.000 3.780.550 9.068.500 14.065.199 4.369.278 4.004.360 3.238.614 7.381.764 13.653.248 45,69% 51,34% 85,67% 81,40% 97,07% 31,17% 46,36%
3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
600.000 - - - - 300.000 - - - - 50% - - -
-4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional.
- - - 8.200.000 11.200.000 - - - 5.252.000 7.423.500 - - - 64,05% 66,28% 36,60% 41,35%
5. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan. 12.600.000 12.600.000 12.600.000 12.600.000 12.600.000 12.600.000 12.600.000 12.600.000 12.600.000 12.600.000 100% 100% 100% 100% 100% 0,00% 0,00% 6. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor. 1.916.000 2.000.000 1.600.000 1.280.000 2.500.000 1.916.000 2.000.000 1.600.000 1.280.000 2.500.000 100% 100% 100% 100% 100% 14,92% 14,92% 7. Penyediaan Alat Tulis Kantor. 7.769.400 10.094.500 6.000.000 4.738.500 8.358.000 7.769.400 10.065.000 6.000.000 4.738.500 8.358.000 100% 99,71% 100% 100% 100% 11,18% 11,13% 8. Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
1.657.500 1.800.000 3.511.000 1.530.000 1.530.000 1.657.500 1.800.000 3.511.000 1.530.000 1.530.000 100% 100% 100% 100% 100% 11,81% 11,81%
9. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
24.800.000 17.224.000 4.500.000 - 350.000.000 24.800.000 - - - 349.856.300 100% - - - 99,96% 1.893,31 %
1.310,71 % 10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan.
3.200.000 329.200.000 259.000.000 4.500.000 55.400.000 2.770.000 328.825.000 258.610.000 4.500.000 55.310.000 86,56% 99,89% 99,85% 100% 99,84 2.799,76 %
3.195,13 % 11. Penyediaan Makanan dan Minuman 6.750.000 10.000.000 7.500.000 6.000.000 10.700.000 5.050.000 9.565.000 7.500.000 6.000.000 10.700.000 74,81% 95,65% 100% 100% 100% 20,37% 31,54% 12. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
Keluar Daerah.
193.160.000 149.750.000 135.759.000 102.560.000 190.437.301 188.695.000 147.780.000 133.995.000 102.550.000 190.437.300 97,69% 98,68% 98,70 99,99 100% 7,59%) 7,73%
13. Penyediaan Jasa Dokumentasi Kantor. 16.800.000 - - - - 15.050.000 - - - - 89,58% - - -
-14. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran.
- 16.800.000 16.800.000 19.800.000 50.700.000 - 16.800.000 16.800.000 16.800.000 40.500.000 - 100% 100% 84,85% 79,88% 57,95% 47,02%
15. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor. - - - 3.000.000 8.400.000 - - - 3.000.000 8.400.000 - - - 100% 100% 180% 180%
16. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah.
- - - 5.000.000 2.500.000 - - - 5.000.000 1.870.000 - - - 100% 74,80% (50 %) (62,60%)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor. - - - 45.000.000 - - - - 45.000.000 - - - 100% -
-2. Pengadaan Meubeler Kantor. - - - 81.750.000 - - - - 81.750.000 - - - 100% -
-3. Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional. 65.000.000 - - - - 64.487.500 - - 99,21 - - -
-4. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor. - 10.000.000 - - -
-5. Pengadaan Komputer PC/Note Book dan Kelengkapannya.
- 7.500.000 - 45.000.000 - - - - 45.000.000 - - - - 100% - 500%
-6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.
7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.
26.000.000 35.000.000 30.110.000 29.200.000 30.500.000 22.664.000 29.516.000 28.974.500 29.200.000 30.500.000 87,17% 84,33% 96,23% 100% 100% 5,62% 8,41%
8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor.
6.200.000 7.200.000 3.200.000 2.500.000 6.200.000 6.200.000 4.617.000 2.500.000 2.500.000 6.200.000 100% 64,13% 78,13 100% 100% 21,67% 19,16%
9. Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeleur. 500.000 1.530.000 1.530.000 1.326.000 1.530.000 500.000 515.000 1.030.000 1.326.000 1.530.000 100% 33,66% 67,32% 100% 100% 52,01% 36,78%
10. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor. 70.000.000 - - - - 69.950.000 - - - - 99,93 - - -
-Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya.
10.000.000 15.000.000 - - - 10.000.000 - - - - 100% - - - - 50%
-2. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu.
- - - - 11.000.000 - - - - 11.000.000 - - - - 100% -
-Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur
1. Pendidikan dan Pelatihan Formal. 91.500.000 15.000.000 90.000.000 205.500.000 90.000.000 84.075.000 7.775.000 86.000.000 85.500.000 82.928.300 91,98% 51,83% 95,56% 41,61% 92,14% 122,13 %
227,94%
2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.
37.059.000 - - - - 37.059.000 - - - - 100% - - -
-3. Pembinaan Pegawai. - - 6.300.000 6.300.000 6.300.000 - - 6.300.000 6.300.000 6.300.000 - - 100% 100% 100% -
-4. Pelatihan Penyusunan Anggaran dan Rencana Kerja Tahunan.
- - - - 25.000.000 - - - - 25.000.000 - - - - 100% -
-Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.
- - 25.000.000 - 18.640.000 - - 7.600.000 - 18.640.000 - - 30,40% - 100% (25,44%
)
145,26%
2. Penyusunan RKA dan DPA SKPD. 6.760.000 11.760.000 11.760.000 9.700.000 11.760.000 6.756.000 11.760.000 11.760.000 9.700.000 11.760.000 99,94% 100% 100% 100% 100% 19,42% 19,45%
3. Penyusunan Dokumen Renstra SKPD. - - - 3.500.000 - - - - 3.500.000 - - - - 100% - -
-Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
1. Sosialisasi Gerakan Sayang Ibu. 17.224.000 - - - - 16.432.000 - - - - 95,40% - - -
-2. Peningkatan Kualitas Keluarga. 56.600.000 - - - - 56.600.000 - - - - 100% - - -
-Program Penguatan Kelembagaan Pengarus Utamaan Gender dan Anak.
1. Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan.
- - 14.685.000 - - - - 14.685.000 - - - - 100% - - -
-Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender.
1. Harganas Tingkat Kabupaten, Propinsi dan Nasional.
- 65.000.000 25.000.000 30.000.000 55.000.000 - 65.000.000 25.000.000 30.000.000 55.000.000 - 100% 100% 100% 100% 13,93% 13,93%
Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga.
1. Pelatihan Tenaga Pendamping Bina Keluarga (Tribina).
- 20.000.000 - - - - 20.000.000 - - - - 100% - - - -
-2. Operasional Pembinaan Kelompok Bina Keluarga (Tribina).
- 10.000.000 - - 25.000.000 - 10.000.000 - - 25.000.000 - 100% - - 100% 150% 150%
3. Pelatihan Kader Bina Keluarga Balita. - - - - 30.000.000 - - - - 30.000.000 - - - - 100% -
-4. Pelatihan Bina Keluarga Remaja. - - - 30.000.000 30.000.000 - - - 30.000.000 30.000.000 - - - 100% 100% -
-5. Pelatihan Bina Keluarga Lanjut Usia. - - - 30.000.000 30.000.000 - - - 30.000.000 30.000.000 - - - 100% 100% -
1. Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin.
41.800.000 - - - - 32.000.000 - - - - 76,56% - - -
-2. Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB. 18.415.000 - 109.228.000 36.993.387 - 18.415.000 - 97.500.000 36.960.000 - 100% - 89,26% 99,91 - 213,51 %
183,70%
3. Pengelolaan dan Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan.
6.600.000 24.000.000 4.585.000 - 12.000.000 6.600.000 24.000.000 4.585.000 - 10.980.000 100% 100% 100% - 91,50% 114,82 %
107,41%
4. Pelayanan Tim KB Keliling (TK BK) : - TKBK Kabupaten ke Kecamatan. - TKBK Kecamatan ke Desa. - TKBK Desa ke Dusun.
- 50.049.100 - - 40.000.000 - 49.528.700 - - 40.000.000 - 98,56% - - 100% (20,08%
)
(19,24%)
5. Pengembangan Data Base Kependudukan (Pendataan Keluarga).
38.200.000 42.270.000 - - - 37.450.000 39.145.000 - - - 98,04% 92,61% - - - 10,65% 4,53%
6. Pendataan Keluarga. - - 28.655.000 35.072.500 37.500.000 - - 26.855.000 35.050.000 37.050.000 - - 93,72% 99,94% 98,80% 14,66% 18,12%
7. Pembinaan Keluarga Berencana. 31.150.000 - - - 15.000.000 9.750.000 - - - 15.000.000 31,30% - - - 100% (51,85%
)
53,85%
8. Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Pengelola R/R.
2.475.000 - - - 10.000.000 2.475.000 - - - 10.000.000 100% - - - 100% 304,04
%
304,04%
9. Pelatihan Pendidik Sebaya dan Konselor Sebaya bagi pengelola PIK remaja.
- - - - 15.000.000 - - - - 15.000.000 - - - - 100% -
-10. Penjabaran Target PUS/PPM AB dan CU. 2.458.000 5.000.000 3.480.000 2.707.500 5.000.000 2.458.000 5.000.000 3.480.000 2.650.000 5.000.000 100% 100% 100% 97,88% 100% 33,87% 34,46% 11. Operasional Pelayanan KB melalui TNI
Manunggal KB dan Kesatuan Gerak PKK KB Tingkat Kabupaten sampai ke Kecamatan.
- 38.750.000 - - - - 22.500.000 - - - - 58,06% - - - -
-12. Operasional Pelayanan KB melalui Kesatuan gerak PKK KB Kesehatan.
- - - 15.000.000 37.500.000 - - - 15.000.000 37.500.000 - - - 100% 100% 150% 150%
13. Operasional PPKBD dan Sub PPKBD. - 56.800.000 55.680.000 45.720.000 109.560.000 - 56.800.000 55.680.000 45.720.000 109.560.000 - 100% 100% 100% 100% 39,92% 39,92% 14. Operasional Pengelola KB. - 63.000.000 27.300.000 - 74.400.000 - 59.750.000 19.125.000 - 55.200.000 - 94,84% 70,05% - 74,19% 57,93% 60,32%
15. Sosialisasi Hasil Pendataan. - - - - 24.975.000 - - - - 24.975..000 - - - - 100% -
-16. Pengadaan Sarana Mobil TIAS/Keterampilan Pengelola R/R.
550.120.000 - - - - 540.100.000 - - - - 98,18% - - -
-17. Dana Pendamping Pengadaan Mupen. 40.000.000 - - - - 36.400.000 - - - - 91% - - -
-18. Pengadaan Sarana Pelayanan. 72.760.000 - - - - 72.160.000 - - - - 99,18% - -
-19. Pengadaan Sarana Pelayanan dan Penyuluhan KB (DAK).
- 735.300.000 40.844.500 38.309.048 877.571.000 - 689.175.000 39.900.000 38.240.000 713.684.200 - 93,73% 97,69% 99,82% 81,33% 696,70 %
555,99%
20. Pengadaan Balai Penyuluhan KB Tingkat Kecamatan.
- - 541.222.140 712.105.265 - - - 522.169.000 661.057.000 - - - 96% 92,83% - 32% 26,60%
21. Pengadaan Bina Keluarga Balita (BKB). 49.640.000 - - - - 48.400.000 - - - - 97,50 - - -
-22. Pengadaan Sarana Pengolahan dan Pelaporan Data/Informasi Bidang Keluarga Berencana.
7.480.000 - - 81.800.000 - 7.405.000 - - 81.710.000 - 99% - - 99,89% - 993,58
%
1.003,44 %
23. Pengadaan Sarana Penyuluh KB/ Papan Logo KB
- 18.000.000 - - - - 18.000.000 - - - - 100% - - - -
-24. Pengadaan Gudang Alat Kontrasepsi - - 161.727.360 - - - - 148.145.000 - - - - 92% - - -
-25. Pengadaan Sarana PLKB/PKB. - - 86.138.000 - - - - 78.450.000 - - - - 91,07% - - -
-26. Sosialisasi Kependudukan KB dan PHBS bagi Toma / Toga..
-Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD
No
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke
-1
2
3
4
5
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
Keluarga Berencana dan Keluarga
Sejahtera
15.
Program Keluarga Berencana
Untuk menekan jumlah angka
kelahiran menuju keluarga
sejahtera dan berkualitas
Meningkatnya mutu pelayanan ke
masyarakat dalam program KB.
Pemahaman masyarakat tentang
program KB semakin bertambah.
15.02.
Meningkatnya kesadaran
masyarakaat dalam pelayanan
pemasangan kontrasepsi KB.
Menghasilkan keluarga bahagia dan
sejahtera.
Jumlah masyarakat yang ikut ber-KB
90 %
90%
15.03.
Menghasilkan sebuah laporan
monitoring & evaluasi umpan balik di
kegiatan program KKB.
Meningkatnya kualitas dan akurasi data.
Tersedianya data laporan informasi
kependudukan
90 %
90%
15.05.
Meningkatnya pengetahuan
masyarakat tentang program KKB
Terciptanya pengelola program KB
yang handal.
Berkurangnya Angka Dropt Out
100 %
100%
15.06.
Meningkatnya kesertaan ber-KB
masyarakat Pra Sejahtera dan KS-I
Meningkatnya pelayanan program KB
pada masyarakat Pra-Sejahtera dan
KS-I.
Bertambahnya pemahaman dan
kesadaran masyarakat tentang program
KB.
100 %
100%
15.17.
Memberikan penjabaran terhadap
target pencapaian AB dan CU di
setiap Kecamatan.
Meningkatnya pencapaian target
PUS/PPM AB dan CU.
Tersedianya data PUS di setiap
kecamatan
100 %
100%
15.23.
Meningkatnya kualitas PPKBD
dalam program KKB.
Meningkatnya kinerja bagi PPKBD dan
Sub PPKBD.
Adanya petugas PPKBD dan Sub
PPKBD yang berkualitas dan handal.
90 %
90%
15.24.
Meningkatnya kualitas pengelolah
KB.
Meningkatnya kinerja pengelola KB.
Adanya pengelola KB yang berkualitas
dan handal.
90 %
90%
15.25.
Menghasilkan sebuah data base
kependudukan yang berisi informasi
tentang keluarga dan individunya.
Meningkatnya kemudahan masyarakat
dalam memperoleh informasi
kependudukan/data individu.
Tersedianya data base kependudukan
90 %
90%
15.29.
Meningkatnya akses Advokasi dan
KIE KB.
Meningkatnya jumlah sarana dan
prasarana Balai Penyuluhan KB.
Tersedianya sarana dan prasarana
Balai Penyuluhan KB.
100 %
100%
15.32.
Memberikan pengetahuan kepada
pengelola R/R tentang sistem dan
Meningkatnya kualitas dan keterampilan
pengelola R/R.
Tersedianya data pencatatan dan
pelaporan.
tehnik pencatatan daan pelaporan.
15.34.
Untuk memaksimalkan pengetahuan
bagi pengelola PIK Remaja.
Meningkatnya pengetahuan bagi
pengelola PIK Remaja.
Tersedianya SDM yang berkualitas
90 %
90%
15.42.
Terwujudnya sinergitas antara
program KKB dengan kegiatan PKK.
Meningkatnya pelayanan KB dan
penyediaan ALKON bagi masyarakat
miskin.
Tersedianya ALKON bagi masyarakat
miskin
90 %
90%
15.47.
Meningkatnya mutu pengetahuan
kelompok PIK Remaja / Mahasiswa.
Meningkatnya kinerja kelompok PIK
Remaja/Mahasiswa.
Tingkat pemahaman kelompok PIK
Remaja/Mahasiswa tentang KB lebih
terarah.
90 %
90%
15.48.
Meningkatnya mutu pengetahuan
anggota Kelompok KB Pria
Meningkatnya kinerja kelompok KB
Pria/MOP.
Tingkat pemahaman kelompok KB
Pria/MOP tentang KB lebih terarah.
3 Klp
3 Klp
15.49.
Meningkatkan pengetahuan bagi
petugas R/R.
Meningkatnya kemampuan petugas
R/R.
Proses pencatatan dan pelaporan
semakin cepat.
90%
15.50.
Meningkatkan mutu pengelola PIK
R/M.
Meningkatnya kemampuan pengelola
PIK R/M.
Kemampuan dan kualitas pengelola
PIK R/M meningkat.
40 Org
15.51.
Memudahkan pengelola data pada
saat pendataan keluarga.
Meningkatnya kualitas pengelolaan data
dan informasi program KKB.
Jumlah formulir dalam proses
pelayanan kontrasepsi.
1.000 lbr
15.52.
Meningkatkan pengetahuan
pengelola dalam pembuatan peta
keluarga.
Pengembangan data base keluarga.
Jumlah pengelola pembuatan peta
keluarga.
20 Org
15.53.
Meningkatkan dan mempercepat
proses pencatatan data keluarga.
Meningkatnya kualitas pengelolaan data
dan informasi program KKB.
Tersusunnya data keluarga.
8 Kec
15.54.
Menumbuhkan semangat bagi
pengelola data dalam memperoleh
informasi berbasis TIK.
Meningkatnya pemanfaatan SIDUGA
berbasis TIK bagi pengelola data.
Adanya pemahaman bagi pengelola
data mengenai pemanfaataSIDUGA.
50 Org
15.55.
Menampilkan data-data melalui hasil
Pekon dan Dallap.
Pengembangan dan pemanfaatan
sistem informasi
Proses pemutakhiran data dan
pemanfaatan sistem informasi
terlaksana dengan baik.
12 Keg
15.56.
Mengevaluasi hasil pendataan
keluarga di Kecamatan.
Pengembangan dan pemanfaatan
sistem informasi
Terlaksananya evaluasi dalam
pelaksanaan pendataan keluarga.
8 Kec
15.57.
Mengevaluasi kembali data hasil
analisis program KKB.
Meningkatnya kualitas analisis dan
evaluasi program KKB
Tercapainya hasil analisis dan evaluasi
program KKB.
1 Keg
15.58.
Meningkatkan pengetahuan dan
pemahaman pada proses
pendataan keluarga.
Meningkatnya kualitas hasil pendataan
keluarga.
Proses hasil pendataan keluarga
terlaksana dengan baik.
1 Keg
15.59.
Memberikan panduan untuk
mengetahui kondisi yang ada di
lapangan.
Adanya kemudahan dalam memperoleh
informasi.
Tersusunnya Buku Profil.
50 Exp
pengelolaan SIDUGA.
informasi kependudukan dan keluarga.
data berbasis TIK.
15.61.
Meningkatkan pengetahuan dalam
hal Jaringan Internet untuk
pengelolaan data.
Meningkatnya kualitas pelayanan
jejaring sistem teknologi Informasi dan
Komunikasi (STIK).
Cakupan jejaring STIK semakin baik.
100%
15.62.
Memudahkanan pengelolaan data
melalui Pemutakhiran Data Keluarga
(MDK)..
Jumlah data mikro disetiap desa.
Tersedianya data mikro di setiap desa.
37.484
KK
15.63.
Memudahkan pengelola data
melalui sistem teknologi informasi
dan komunikasi.
Meningkatnya cakupan jejaring sistem
teknologi Informasi dan Komunikasi
(STIK)
Kinerja pengelola laporan DALLAP dan
PELKON semakin baik.
10 Org
15.64.
Memahami proses pengelolaan
Program KKB melalui STIK di
Kecamatan.
Meningkatnya cakupan jejaring sistem
teknologi Informasi dan Komunikasi
(STIK).
Tercapainya sistem teknologi Informasi
dan Komunikasi di Kecamatan.
4 Keg
15.65.
Meningkatkan evaluasi mengenai
Fasyankes Pemerintah dalam
pelayanan KB ke masyarakat.
Meningkatnya cakupan jumlah
fasyankes yang melayani KB.
Jumlah Fasyankes yang terdaftar
secara online semakin banyak.
20 Fasyankes
15.66.
Meningkatkan kesiapan pengelola
dalam pemanfaatan sistem
informasi
Meningkatnya pengembangan dan
pemanfaatan sistem informasi.
Adanya kesiapan pengelola SIDUGA.
5 Org
15.67.
Mereview kembali hasil pelaksanaan
program.
Meningkatnya kualitas analisis dan
evaluasi Program.
Tercapainya review dalam evaluasi
program.
4 Keg
15.68.
Meningkatkan kerjasama para
pengumpul data di lapangan dalam
mencapai program KKB.
Meningkatnya kualitas pengelolaan data
dan informasi program KKB.
Hasil pelaksanaan pemantapan
pendataan keluarga berjalan secara
efektif.
90%
15.69.
Meningkatkan kemampuan IMP
dalam program KKBPK.
Meningkatnya kualitas dan keterampilan
pengelola IMP.
Adanya pengelola IMP yang berkualitas
dan handal.
90 %
90%
15.70.
Meningkatkan kemampuan
pengelola program KKBPK.
Meningkatnya kemampuan pengelola
Program KKBPK.
Kemampuan pengelola program lebih
meningkat.
60 Org
15.71.
Meningkatkan pengetahuan
pengurus Saka Kencana dan kader.
Meningkatnya pengetahuan pengurus
Saka Kencana dan kader pengelola KB.
Kualitas pengetahuan pengurus Saka
Kencana dan kader pengelola KB
meningkat.
50 Org
15.72.
Meningkatkan efisiensi pembinaan
PIK R/M.
Memperlancar dan mengefektifkan
pembinaan PIK R/M.
Menambah kelompok di setiap sekolah
dan setiap Lingkungan Kelurahan.
8 Kec
15.73.
Meningkatkan kemampuan dan
pengetahuan pengelola program.
Jumlah PPKBD dan Sub PPKBD
mengalami peningkatan pengetahuan
dalam pengelolaan program KKB.
IMP sebagai salah satu pengelola
program KKB lebih meningkat.
15.74.
Meningkatkan pengetahuan KKBPK
lini lapangan.
Meningkatnya pengetahuan program
KKBPK lini lapangan.
Kualitas pengetahuan lini lapangan
bertambah.
8 Kec
15.75.
Peningkatan advokasi dalam
penggalangan masyarakat untuk
ber-KB.
Tercapainya pengetahuan masyarakat
tentang KB.
Pengetahuan masyarakat lebih
meningkat melalui advokasi.
8 Kec
15.76.
Meningkatkan penyebarluasan KIE
melalui MUPEN.
Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat
tentang Program KKBPK.
Kualitas pengetahuan masyarakat
tentang program KKBPK lebih
signifikan.
8 Kec
15.77.
Meningkatkan ketersediaan IMP dan
Duta Genre berkualitas.
Meningkatnya pemahaman kader IMP
dan Duta Genre tentang KB.
Kader IMP dan Duta Genre lebih
meningkat kualitas tentang program KB.
1 Keg
15.78.
Meningkatkan pemakaian obat side
effect utamanya pada penggunaan
MKJP.
Meningkatnya masyarakat
miskin/akseptor yang memakai obat
Side Effect.
Terciptanya kualitas masyarakat yang
ikut ber – KB.
1 Paket
1 Paket
15.79.
Pelayanan
KB
Mobile
melalui
MUYAN KB secara gratis kepada
masyarakat Pra S dan KS I
Meningkatnya pelayanan MKJP pada
masyarakat Pra Sejahtera dan KS-I.
Jumlah peserta KB MKJP Keluarga Pra
Sejahtera dan KS I
8 Kec
15.80.
Terlaksananya Monitoring dan
Evaluasi terhadap Program KKB di
tingkat Lini Lapangan
Tercapainya koordinasi para petugas lini
lapangan
Petugas Lini Lapangan KB selaku ujung
tombak Program KKB
100%
23.
Program
Penyiapan
Tenaga
Pendamping
Kelompok
Bina
Keluarga dan Kelompok UPPKS
Meningkatkan SDM para kader
Tribina
Terpenuhinya kebutuhan dasar
masyarakat
Meningkatnya keterampilan para
kader
23.02.
Meningkatkan pembinaan
pemahaman kelompok bina
keluarga.
Meningkatnya pembinaan kelompok
bina keluarga.
Terciptanya keluarga sejahtera dan
harmonis
80 %
80 %
23.05.
Meningkatkan pengetahuan kader
BKB.
Meningkatnya pengetahuan kader BKB.
Tersedianya SDM yang berkualitas
80 %
80 %
23.06.
Meningkatkan pengetahuan kader
BKR.
Meningkatnya pengetahuan kader BKR.
Tersedianya SDM yang berkualitas
80 %
80 %
23.07.
Meningkatkan pengetahuan kader
BKL.
Meningkatnya pengetahuan kader BKL.
Tersedianya SDM yang berkualitas
80 %
80 %
23.09.
Mengoptimalkan kegiatan UPPKS.
Kelompok UPPKS menjadi sehat dan
sejahtera.
Terlaksananya kegiatan untuk
meningkatkan taraf hidup masyarakat
peserta KB.
20 Klp
masyarakat tentang PPKS.
tentang PPKS.
siap bergabung menjalankan kegiatan
PPKS.
23.11.
Memotivasi masyarakat akan
pentingnya PPKS yang ada di
Kecamatan.
Adanya kegiatan PPKS di 2 (dua)
Kecamatan.
Terlaksanya kegiatan PPKS di tingkat
Kecamatan.
2 Kec
23.12.
Optimalisasi kegiatan PPKS
Mammis.
Tersedianya 8 pelayanan PPKS.
Terselenggaranya 8 pelayanan di PPKS
Mammis.
100 %
23.13.
Meningkatkan semangat kader
Tribina untuk aktif di kelompoknya.
Adanya kelompok/kader terbaik
mewakili kabupaten.
Ada kelompok/kader mengikuti kegiatan
lomba Tribina tingkat Provinsi.
1 Klp
23.14.
Meningkatkan kemampuan anggota
mengelola kelompok UPPKS.
Meningkatnya kemampuan anggota
mengelola kelompok UPPKS.
Tersedianya anggota UPPKS yang
mampu mengelola UPPKS dengan
baik.
60 Org
24.
Program Pengembangan Model
BKB-Posyandu-PAUD
Memperbaiki kualitas pada
operasional
BKB-Posyandu-PADU.
Meningkatnya mutu pelayanan
bidang kesehatan.
Meningkatnya kegiatan
pengembangan secara terpadu.
24.02.
Meningkatkan pembinaan BKB
terpadu Posyandu dan PAUD
(PAUD-HI)
Meningkatnya pengetahuan kader BKB,
Posyandu, PAUD
Meningkatnya kemampuan kader BKB
di PAUD-HI Sianrendengan dalam
melaksanakan kegiatan.
90%
90%
25.
Program Keluarga Sejahtera
Meningkatkan kualitas keluarga
Meningkatnya kualitas keluarga
Meningkatnya jumlah KS II, KS III
dan KS III Plus
25.07.
Meningkatkan keluarga sejahtera,
harmonis dan berkualitas.
Tercapainya keluarga sejahtera,
harmonis, dan berkualitas.
Tercapainya keluarga sejahtera,
harmonis dan berkualitas melalui
peningkatan pencapaian target.
90%
90%
25.08.
Meningkatnya keterampilan
masyarakat dalam keluarga dan
kelompok.
Adanya keluarga harmonis dan
kelompok UPPKS terbaik mewakili
kabupaten.
Jumlah keluarga harmonis dan
kelompok UPPKS yang mewakili
Kabupaten.
1 KK dan 1 Klp
26.
Program Pengendalian Penduduk
Meningkatkan keserasian dan
kesimbangan antara kuantitas,
kualitas dan mobilitas.
Menciptakan pemahaman dan
kesadaran masyarakat dalam
pelaksanaan pembangunan
berwawasan kependudukan.
26.01.
Memberikan panduan dan
pemahaman sebagai bahan dalam
pelaksanaan parameter
kependudukan.
Tersedianya parameter kependudukan
yang disepakati.
Tercapainya hasil kajian kependudukan,
2 Parameter
26.02.
Meningkatkan pemahaman dalam
membangun kebersamaan yang
berwawasan kependudukan.
Meningkatnya pengetahuan peserta.
Tercapainya peserta yang mengetahui
wawasan kependudukan.
60 Org
26.03.
Meningkatkan para mitra kerja
melalui MOU pendidikan
kependudukan dalam mendukung
program KKB.
PT/Sekolah/OKP yang mendukung
pendidikan kependudukan
Adanya mitra kerja yang mendukung
pendidikan kependudukan.
2
26.04.
Meningkatkan kebijakan dan
strategis dalam pelaksanaan kajian
tentang dampak kependudukan.
Adanya rekomendasi upaya
meningkatkan kualitas SDM dalam
memanfaatkan bonus demografi.
Lahirnya suatu dokumen hasil kajian
dampak kependudukan.
1 Dok
26.05.
Meningkatkan keselarasan
kependudukan secara
berkesinambungan dalam
mengatasi pengendalian penduduk.
Tersedianya kebijakan kependudukan
yang sinergis antara aspek kuantitas,
kualitas dan mobilitas.
Lahirnya suatu dokumen sebagai
pedoman dalam pelaksanaan program
pengendalian penduduk.
Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
SKPD Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah
Kabupaten Majene
Tujuan Sasaran IndikatorSasaran Kode Program danKegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan
(output)
Data Capai an pada Tahu n Awal Peren canaa n
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja SKPD Penanggu
ng jawab
Lokasi Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 akhir periode RenstraKondisi Kinerja pada
SKPD target Rp Target Rp target Rp target Rp Target Rp target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
BELANJA LANGSUNG Meningkat
kan pelayanan administra si perkantora n.
Meningkat nya pelayanan administra si perkantora n.
Pelayanan administr asi perkantor an.
1 12 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Pelayanan aparat semakin meningkat.
Mempercep at persuratan sampai di tujuan.
Tercapainy a prosentase rata-rata surat yang sampai tujuan.
Terlaksana nya penyampai an surat sampai di tujuan.
1 12 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
Terlaksana proses administrasi persuratan.
100% 100% 9.744.000 100% 10.000.000 100% 19.744.000 BKKBD Majene
Memperlan car pelayanan administras i perkantora n.
Meningkatn ya pelayanan terhadap masyarakat .
Layanan perkantora n semakin baik.
1 12 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
Tersedia sarana penunjang administrasi perkantoran.
100% 100% 25.000.000 100% 25.000.000 100% 50.000.000 BKKBD Majene
Meningkatk an pemelihara an kendaraan Dinas/Oper asional.
Meningkatn ya pelayanan terhadap masyarakat .
Terciptany a pelayanan perkantora n terhadap masyaraka t.
1 12 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operas ional.
Persentase kendaraan dinas yang terpelihara.
100% 100% 7.000.000 100% 10.500.000 100% 17.500.000 BKKBD Majene
Memperlan car proses penyusuna n dokumen
Tersusun dokumen pelaksanaa n
Terciptany a petugas pengelola dokumen
1 12 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.
Jumlah tenaga pengelola.
pelaksanaa n anggaran.
anggaran. pelaksana an anggaran. Meningkatk
an pemelihara an lingkungan perkantora n.
Terciptanya lingkungan kantor yang bersih.
Terpelihar anya lingkungan kantor.
1 12 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.
Terlaksana kebersihan kantor.
100% 100% 2.500.000 100% 7.200.000 100% 9.700.000 BKKBD Majene
Memperlan car proses kegiatan perkantora n.
Lancarnya administras i perkantora n.
Terlaksana kegiatan perkantora n.
1 12 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor.
Tersedianya keperluan administrasi kantor.
1 Tahun
1 Tahun
9.359.000 1 Tahun
18.000.000 100% 27.359.000 BKKBD Majene
Meningkatk an proses pelayanan terhadap masyarakat .
Meningkatn ya pelayanan terhadap masyarakat .
Terciptany a efektivitas kegiatan perkantora n.
1 12 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor.
Tersedianya sarana penunjang pelayanan perkantoran.
1 Tahun
1 Tahun
1.530.000 1 Tahun
2.000.000 100% 3.530.000 BKKBD Majene
Meningkatk an sarana perkantora n.
Meningkatn ya kegiatan administras i perkantora n.
Memudahk an penyelesai an kegiatan perkantora n.
1 12 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
Tersedia peralatan dan perlengkapan kantor.
1 Tahun
1 Tahun
6.120.000 1 Tahun
7.000.000 100% 13.120.000 BKKBD Majene
Meningkatk an pemahama n di bidang informasi dan perundang-undangan
Lancarnya informasi mengenai perkemban gan dari berbagai bidang.
Tersediany a bahan informasi mengenai Peraturan Perundang -Undangan
1 12 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.
Jumlah media cetak yang ada.
1 Paket
1 Paket
5.400.000 1 Paket
15.300.000 100% 19.700.000 BKKBD Majene
Meningkatk an pelayanan dalam pelaksanaa n kegiatan perkantora n
Semakin meningkatn ya etos kerja aparat.
Terciptany a layanan prima.
1 12 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman
Persentase tersedianya makanan dan minuman.
100% 100% 10.700.000 100% 11.000.000 100% 21.700.000 BKKBD Majene
Meningkatk an koordinasi dan konsultasi dalam pelaksanaa n tugas luar daerah.
Lancarnya koordinasi dan konsultasi keluar daerah.
Terlaksana nya kegiatan luar daerah secara efektif.
1 12 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah.
Persentase pelaksanaan tugas meningkat.
100% 90% 139.760.000 90% 140.000.000 100% 279.760.000 BKKBD Majene
Meningkatk an etos
Semakin meningkatn
Terciptany a tenaga
1 12 01 19 Penyediaan Jasa Tenaga
Tersedia tenaga
‘ 12 Org
18 Org
45.000.000 24 Org
kerja kepada tenaga administras i perkantora n.
ya pelayanan terhadap masyarakat .
pendukung administra si yang handal .
Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran.
administrasi perkantoran.
Meningkatk an penjagaan dan pengamana n lingkungan kantor.
Meningkatn ya keamanan kantor.
Terciptany a tenaga pengaman an yang handal.
1 12 01 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor.
Tersedianya tenaga pengamanan kantor.
2 Org 2 Org 8.400.000 2 Org 8.400.000 100% 16.800.000 BKKBD Majene
Meningkatk an koordinasi dan konsultasi dalam pelaksanaa n tugas dalam daerah.
Lancarnya koordinasi dan konsultasi dalam daerah.
Terlaksana nya kegiatan dalam daerah secara efektif.
1 12 01 22 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah.
Persentase pelaksanaan tugas meningkat.
100% 100% 11.332.000 100% 12.000.000 100% 23.332.000 BKKBD Majene
Meningkat kan pelaksana an kegiatan melalui sarana dan prasarana yang ada.
Memudahk an dan memperce pat berbagai kegiatan.
Terpenuhi nya saran dan prasarana aparatur.
1 12 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Memperlanca r proses pelayanan.
Meningkatk an kegiatan perkantora n.
Memperlan car kegiatan administras i perkantora n.
Proses pelaksana an kegiatan berjalan secara maksimal.
1 12 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor.
Terlaksanany a pelayanan administrasi perkantoran.
1 Tahun
1 Tahun
25.000.000 100% 25.000.000 BKKBD Majene
Meningkatk an proses pelaksanaa n kegiatan melalui sarana komputeris asi.
Memperlan car kegiatan administras i perkantora n.
Pelaksana an program kegiatan berjalan efektif dan efesien.
1 12 02 13 Pengadaan komputer PC/Note Book dan kelengkapann ya
Terlaksanany a pelayanan administrasi perkantoran.
1 Tahun
1 Tahun
25.000.000 100% 25.000.000 BKKBD Majene
Meningkatk an pemelihara an gedung kantor
Adanya gedung kantor refresentatif .
Terciptany a keindahan dan kenyaman
1 12 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.
Terpeliharany a gedung kantor.
secara berkesinam bungan.
dalam bekerja.
Meningkatk an pemelihara an kendaraan dinas/opera sional secara berkesinam bungan
Meningkatn ya pelayanan yang bersih.
Terciptany a kenyaman an dalam melaksana kan aktifitas perkantora n.
1 12 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operas ional.
Persentase Kendaraan dinas yang terpelihara.
100% 100% 40.000.000 100% 40.000.000 100% 80.000.000 BKKBD Majene
Meningkatk an pemelihara an peralatan gedung kantor secara berkesinam bungan.
Peralatan kantor dapat berfungsi maksimal.
Menjaga kualitas peralatan gedung kantor.
1 12 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor.
Terciptanya pemeliharaan peralatan kantor secara berkala.
1 Tahun
1 Tahun
6.200.000 1 Tahun
8.000.000 100% 14.200.000 BKKBD Majene
Meningkatk an pemelihara an meubeleur secara berkesinam bungan.
Adanya meubeleur kantor yang awet dan terpelihara.
Menjaga kualitas meubeleur kantor.
1 12 02 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeleur.
Terciptanya pemeliharaan peralatan kantor yang bersih .
1 Tahun
1 Tahun
1.530.000 1 Tahun
2.000.000 100% 3.530.000 BKKBD Majene
Meningkat kan kemampua n dalam pelaksana an tugas dan fungsi sebagai aparatur yang handal.
Menciptak an sumber daya aparatur yang berkualitas .
Tercapain ya program kerja.
1 12 05 Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur
Meningkatny a pemahaman dan pengetahuan aparat.
Meningkatk an kualitas SDM sesuai bidangnya masing-masing.
Meningkatn ya kualitas SDM .
Pelaksanaa n kegiatan berjalan sesuai rencana kerja.
1 12 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal.
Terlaksanany a pendidikan dan pelatihan formal.
100% 100% 57.000.000 100% 150.000.000 100% 207.000.000 BKKBD Majene
Meningkatk an kepedulian dalam proses penyusuna
Tercapainy a angka kredit para tenaga PKB.
Penilaian angka kredit berjalan secara obyektif.
1 12 05 05 Pembinaan Pegawai.
Terlaksanany a penilaian angka kredit bagi PKB.
n dan penilaian angka kredit bagi tenaga PKB.
Meningkat kan capaian kinerja dan keuangan melalui pencapaia n realiasasi program.
Meningkat nya capaian realisasi program.
Tercapain ya realisasi program.
1 12 06 Program Peningkatan Pengembang an Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
Meningkatny a sistem penyusunan laporan secara akurat
Meningkatk an sistem pelaporan kinerja secara akuntabel.
Terlaksana nya laporan kinerja.
Terciptany a suatu laporan yang akurat.
1 12 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.
Tersusunnya laporan kinerja.
100% 100% 20.200.000 100% 20.200.000 100% 40.400.000 BKKBD Majene
Menjadikan dokumen perencanaa n anggaran sebagai bahan pelaksanaa n program dan kegiatan SKPD.
Terlaksana nya dokumen pelaksanaa n anggaran.
Tercapainy a proses perencana an anggaran secara sistematis.
1 12 06 05 Penyusunan RKA dan DPA SKPD.
Tersusunnya dokumen perencanaan pelaksanaan anggaran.
100% 100% 10.100.000 100% 10.100.000 100% 20.200.000 BKKBD Majene
Menjadikan bahan laporan sebagai ukuran kinerja yang jelas.
Terlaksana nya laporan LAKIP dan TAPKIN.
Terukurny a target capaian kinerja.
1 12 06 12 Penyusunan LAKIP dan TAPKIN
Tersusunnya laporan LAKIP dan TAPKIN.
100% 100% 17.200.000 100% 8.900.000 100% 26.100.000 BKKBD Majene
Menjadikan Renstra sebagai sesuatu perangkat manajerial dalam pengelolaa n kepemerint ahan secara
Gambaran yang jelas mengenai apa yang ingin dicapai dimasa mendatang.
Tercapainy a program kerja.
1 12 06 14 Penyusunan Renstra Strategis (RENSTRA) .
Tersusunnya dokumen Renstra.
efektif, efisien dan akuntabel.
1 12 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Untuk
menekan jumlah angka kelahiran menuju keluarga sejahtera dan berkualitas
Meningkat nya mutu pelayanan ke masyaraka t dalam program KB.
Pemahama n masyaraka t tentang program KB semakin bertambah .
1 12 15 Program Keluarga Berencana
Meningkatny a akses dan kualitas pelayanan KB dan KR dalam rangka mencapai kesertaan dan kemandirian ber – KB.
BKKBD
Meningkatn ya kesadaran masyaraka at dalam pelayanan pemasanga n kontrasepsi KB.
Menghasilk an keluarga bahagia dan sejahtera.
Jumlah masyarakat yang ikut ber-KB
1 12 15 02 Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB.
Pertumbuhan kelahiran di kalangan masyarakat miskin dapat ditekan.
90 % 208.600.000 90 % 250.000.000 100 % 458.600.000 BKKBD Majene
Menghasilk an sebuah laporan monitoring & evaluasi umpan balik di kegiatan program KKB.
Meningkatn ya kualitas dan akurasi data.
Tersediany a data laporan informasi kependudu kan
1 12 15 03 Pengelolaan dan penyusunan laporan informasi kependuduka n.
Persentase ketersediaan data berupa laporan umpan bailk pengendalian lapangan dan pelayanan kontrasepsi.
90 % 90 % 30.000.000 90 % 35.000.000 100 % 65.000.000 BKKBD Majene
Meningkatn ya pengetahua n masyarakat tentang program KKB
Terciptanya pengelola program KB yang handal.
Berkurangn ya Angka Dropt Out
1 12 15 05 Pembinaan keluarga berencana
Persentase peningkatan pengetahuan pengelola program KB bagi pengelola KB.
100 % 100 % 50.000.000 100 % 60.000.000 100 % 100.000.000 BKKBD Majene
Meningkatn ya kesertaan ber-KB masyarakat Pra Sejahtera dan KS-I
Meningkatn ya pelayanan program KB pada masyarakat Pra-Sejahtera dan KS-I.
Bertambah nya pemahama n dan kesadaran masyarakat tentang program KB.
1 12 15 06 Pelayanan TIM KB Keliling (TKBK).
Persentase peserta KB Baru berdasarkan PPM AB.
100% 100 % 67.400.000 100 % 74.400.000 100 % 141.800.000 BKKBD Majene
Memberika n
Meningkatn ya
Tersediany a data PUS
1 12 15 17 Penjabaran Target
Persentase penyusunan
penjabaran terhadap target pencapaian AB dan CU di setiap Kecamatan
pencapaian target PUS/PPM AB dan CU.
di setiap kecamatan
PUS/PPM AB dan CU.
target PUS/PPM AB dan CU.
Meningkatn ya kualitas PPKBD dalam program KKB.
Meningkatn ya kinerja bagi PPKBD dan Sub PPKBD.
Adanya petugas PPKBD dan Sub PPKBD yang berkualitas dan handal.
1 12 15 23 Pembantu petugas KB Desa (PPKBD) dan Sub PPKBD.
Persentase kinerja bagi PPKBD dan Sub PPKBD.
90 % 90 % 214.800.000 90 % 235.000.000 100 % 449.800.000 BKKBD Majene
Meningkatn ya kualitas pengelolah KB.
Meningkatn ya kinerja pengelola KB.
Adanya pengelola KB yang berkualitas dan handal.
1 12 15 24 Pengelola Keluarga Berencana.
Persentase kinerja bagi pengelola KB.
90 % 90 % 70.000.000 90 % 80.000.000 100 % 150.000.000 BKKBD Majene
Menghasilk an sebuah data base kependudu kan yang berisi informasi tentang keluarga dan individunya.
Meningkatn ya kemudahan masyarakat dalam memperole h informasi kependudu kan/data individu.
Tersediany a data base kependudu kan
1 12 15 25 Pendataan keluarga.
Persentase penyediaan data basis kependuduka n.
90 % 90 % 80.000.000 90 % 100.000.000 100 % 180.000.000 BKKBD Majene
Meningkatn ya akses Advokasi dan KIE KB.
Meningkatn ya jumlah sarana dan prasarana Balai Penyuluhan KB.
Tersediany a sarana dan prasarana Balai Penyuluhan KB.
1 12 15 29 Pengadaan Sarana Pelayanan dan Penyuluhan KB.
Persentase jumlah unit pelayanan KB yang dibangun.
100 % 100 % 700.000.000 100 % 800.000.000 100 % 1.500.000.0
00
BKKBD Majene
Memberika n pengetahua n kepada pengelola R/R tentang sistem dan tehnik pencatatan daan pelaporan.
Meningkatn ya kualitas dan keterampila n pengelola R/R.
Tersediany a data pencatatan dan pelaporan.
1 12 15 32 Peningkatan kemampuan dan keterampilan pengelola R/R.
Pengelola mampu dan terampil dalam menyusun dan mengolah data.
90 % 90 % 25.000.000 90 % 35.000.000 100 % 60.000.000 BKKBD Majene
Untuk memaksim alkan pengetahua n bagi pengelola PIK
Meningkatn ya pengetahua n bagi pengelola PIK Remaja.
Tersediany a SDM yang berkualitas
1 12 15 34 Pelatihan pendidik sebaya dan konselor sebaya bagi pengelola PIK remaja.
Persentase jumlah pengelola PIK Remaja yang memahami tentang pendidikan
Remaja. sebaya dan konselor sebaya. Terwujudny
a sinergitas antara program KKB dengan kegiatan PKK.
Meningkatn ya pelayanan KB dan penyediaan ALKON bagi masyarakat miskin.
Tersediany a ALKON bagi masyarakat miskin
1 12 15 42 Pelayanan KB melalui Kesatuan Gerak PKK KB Kesehatan.
Persentase masyarakat miskin yang dapat terlayani.
90 % 90 % 90.000.000 90 % 100.000.000 100 % 190.000.000 BKKBD Majene
Meningkatn ya mutu pengetahua n kelompok PIK Remaja / Mahasiswa.
Meningkatn ya kinerja kelompok PIK Remaja/Ma hasiswa.
Tingkat pemahama n kelompok PIK Remaja/Ma hasiswa tentang KB lebih terarah.
1 12 15 47 Pembinaan kelompok PIK Remaja/Maha siswa.
Persentase jumlah kelompok PIK Remaja/Maha siswa yang mengikuti pendidikan.
90 % 20.000.000 90 % 40.000.000 100 % 60.000.000 BKKBD Majene
Meningkatn ya mutu pengetahua n anggota Kelompok KB Pria
Meningkatn ya kinerja kelompok KB Pria/MOP.
Tingkat pemahama n kelompok KB Pria/MOP tentang KB lebih terarah.
1 12 15 48 Pembinaan kelompok KB Pria/MOP.
Jumlah kelompok yang memahami tentang KB Pria/MOP.
3 Klp 30.000.000 3 Klp 50.000.000 3 Klp 80.000.000 BKKBD Majene
Meningkatk an pengetahua n bagi petugas R/R.
Meningkatn ya kemampua n petugas R/R.
Proses pencatatan dan pelaporan semakin cepat.
1 12 15 49 Pelatihan R/R bagi Bidang dan PLKB.
Meningkatkan kemampuan petugas R/R.
90 % 45.000.000 100 % 45.000.000 BKKBD Majene
Meningkatk an mutu pengelola PIK R/M.
Meningkatn ya kemampua n pengelola PIK R/M.
Kemampua n dan kualitas pengelola PIK R/M meningkat.
1 12 15 50 Bimtek bagi pengelola PIK Remaja/Maha siswa.
Meningkatkan kemampuan pengelola PIK R/M.
40 Org
75.000.000 40 Org
75.000.000 BKKBD Majene
Memudahk an pengelola data pada saat pendataan keluarga.
Meningkatn ya kualitas pengelolaa n data dan informasi program KKB.
Jumlah formulir dalam proses pelayanan kontrasepsi .
1 12 15 51 Pencetakan formulir pelayanan kontrasepsi, pengendalian lapangan, pendataan keluarga dan MDK.
Tersedianya formulir.
1.000 lbr
15.000.000 1.000 lbr
15.000.000 BKKBD Majene
Meningkatk an pengetahua n pengelola dalam pembuatan peta
Pengemba ngan data base keluarga.
Jumlah pengelola pembuatan peta keluarga.
1 12 15 52 Orientasi pembuatan Peta Keluarga dalam upaya meningkatkan data mikro di setiap desa.
Meningkatnya pengetahuan pengelola data dalam pembuatan peta keluarga.
20 Org
50.000.000 20 Org
keluarga. Meningkatk an dan mempercep at proses pencatatan data keluarga.
Meningkatn ya kualitas pengelolaa n data dan informasi program KKB.
Tersusunny a data keluarga.
1 12 15 53 Penyusunan Peta Keluarga.
Tersedianya data keluarga di setiap desa/ kelurahan.
8 Kec 25.510.000 8 Kec 25.510.000 BKKBD Majene
Menumbuh kan semangat bagi pengelola data dalam memperole h informasi berbasis TIK.
Meningkatn ya pemanfaata n SIDUGA berbasis TIK bagi pengelola data.
Adanya pemahama n bagi pengelola data mengenai pemanfaata SIDUGA.
1 12 15 54 Sosialisasi kebijakan SIDUGA berbasis TIK.
Tersampaikan informasi/pem ahaman kepada pengelola data mengenai SIDUGA berbasis TIK.
50 Org
30.880.000 50 Org
30.880.000 BKKBD Majene
Menampilk an data-data melalui hasil Pekon dan Dallap.
Pengemba ngan dan pemanfaata n sistem informasi.
Proses pemutakhir an data dan pemanfaata n sistem informasi terlaksana dengan baik.
1 12 15 55 Penyajian dan pemutakhiran data dan informasi hasil Pelkon dan Dallap (umpan balik).
Hasil pelaporan yang akurat.
12 Keg
10.480.000 12 Keg
10.480.000 BKKBD Majene
Mengevalu asi hasil pendataan keluarga di Kecamatan .
Pengemba ngan dan pemanfaata n sistem informasi.
Terlaksana nya evaluasi dalam pelaksanaa n pendataan keluarga.
1 12 15 56 Monev dan bimbingan orientasi pendataan keluarga dari Kabupaten ke Kecamatan.
Peningkatan sinergitas dan kesepahaman dengan petugas lapangan dan peningkatan kualitas hasil pendataan keluarga.
8 Kec 20.040.000 8 Kec 20.040.000 BKKBD Kecamatan
Mengevalu asi kembali data hasil analisis program KKB.
Meningkatn ya kualitas analisis dan evaluasi program KKB
Tercapainy a hasil analisis dan evaluasi program KKB.
1 12 15 57 Penyajian hasil analisis dan evaluasi program KKB.
Tersedianya data yang akurat dan terpercaya sebagai bahan untuk penentuan kebijakan program KB.
1 Keg 15.510.000 1 Keg 15.510.000 BKKBD Majene
Meningkatk an pengetahua n dan pemahama n pada proses pendataan keluarga.
Meningkatn ya kualitas hasil pendataan keluarga.
Proses hasil pendataan keluarga terlaksana dengan baik.
1 12 15 58 Sosialisasi hasil pendataan keluarga.
Tersampaikan informasi kepada petugas pendataan keluarga mengenai hasil pendataan keluarga.
Memberika n panduan untuk mengetahui kondisi yang ada di lapangan.
Adanya kemudahan dalam memperole h informasi.
Tersusunny a Buku Profil.
1 12 15 59 Penyusunan dan penyediaan Buku Profil.
Tersedianya buku profil sebagai salah satu bahan informasi.
50 Exp
10.610.000 50 Exp
10.610.000 BKKBD Majene
Meningkatk an pengetahua n dalam pengelolaa n SIDUGA.
Meningkatn ya pengelolaa n sistem informasi kependudu kan dan keluarga.
Adanya pemahama n dari pengelolaa n data berbasis TIK.
1 12 15 60 Konsultasi pengelolaan SIDUGA berbasis TIK.
Peningkatan pengetahuan pengelola data berbasis TIK.
10 Org
33.100.000 10 Org
33.100.000 BKKBD Pusat dan Provinsi
Meningkatk an pengetahua n dalam hal Jaringan Internet untuk pengelolaa n data.
Meningkatn ya kualitas pelayanan jejaring sistem teknologi Informasi dan Komunikasi (STIK).
Cakupan jejaring STIK semakin baik.
1 12 15 61 Penyediaan/ Langganan Jaringan Internet untuk Pengelolaan Data.
Tersedia jejaring sistem teknologi informasi dan komunikasi.
100 % 10.000.000 100 % 10.000.000 BKKBD Kabupaten dan Kecamatan
Memudahk anan pengelolaa n data melalui Pemutakhir an Data Keluarga (MDK)..
Jumlah data mikro disetiap desa.
Tersediany a data mikro di setiap desa.
1 12 15 62 Dukungan pengelolaan MDK (Pemutakhira n Data Keluarga).
Tersedianya data base keluarga
37.48 4 KK
96.226.000 37.48 4 KK
96.226.000 BKKBD Majene
Memudahk an pengelola data melalui sistem teknologi informasi dan komunikasi.
Meningkatn ya cakupan jejaring sistem teknologi Informasi dan Komunikasi (STIK)
Kinerja pengelola laporan DALLAP dan PELKON semakin baik.
1 12 15 63 Dukungan pengelolaan DALLAP dan PELKON.
Peningkatan kinerja pengelola laporan DALLAP dan PELKON.
10 Org
10.000.000 10 Org
10.000.000 BKKBD Majene
Memahami proses pengelolaa n Program KKB melalui STIK di Kecamatan .
Meningkatn ya cakupan jejaring sistem teknologi Informasi dan Komunikasi (STIK).
Tercapainy a sistem teknologi Informasi dan Komunikasi di Kecamatan .
1 12 15 64 Bimbingan dan fasilitasi pengelolaan STIK Program KKB di Kecamatan.
Peningkatan kualitas dan pengetahuan pengelola data program KKB berbasis STIK di Kecamatan.
4 Keg 5.000.000 4 Keg 5.000.000 BKKBD Kecamatan
an evaluasi mengenai Fasyankes Pemerintah dalam pelayanan KB ke masyarakat .
ya cakupan jumlah fasyankes yang melayani KB.
Fasyankes yang terdaftar secara online semakin banyak.
inventarisasi Fasyankes Pemerintah yang melakukan pelayanan KB.
kualitas dan pengetahuan pengelola data di Fasyankes.
Fasya nkes
Fasya nkes
Meningkatk an kesiapan pengelola dalam pemanfaata n sistem informasi
Meningkatn ya pengemban gan dan pemanfaata n sistem informasi.
Adanya kesiapan pengelola SIDUGA.
1 12 15 66 Temu Kerja Regional Pengelolaan SIDUGA.
Peningkatan pengetahuan pengelola SIDUGA.
5 Org 30.700.000 5 Org 30.700.000 BKKBD Pusat
Mereview kembali hasil pelaksanaa n program.
Meningkatn ya kualitas analisis dan evaluasi Program.
Tercapainy a review dalam evaluasi program.
1 12 15 67 Rapat pengendalian program.
Pelaksanaan review hasil pelaksanaan program.
4 Keg 7.680.000 4 Keg 7.680.000 BKKBD Majene
Meningkatk an kerjasama para pengumpul data di lapangan dalam mencapai program KKB.
Meningkatn ya kualitas pengelolaa n data dan informasi program KKB.
Hasil pelaksanaa n pemantapa n pendataan keluarga berjalan secara efektif.
1 12 15 68 Pertemuan pemantapan pelaksanaan pendataan keluarga.
Meningkatkan pengetahuan para pengumpul data di lapangan.
90 % 30.880.000 100 % 30.880.000 BKKBD Majene
Meningkatk an kemampua n IMP dalam program KKBPK.
Meningkatn ya kualitas dan keterampila n pengelola IMP.
Adanya pengelola IMP yang berkualitas dan handal.
1 12 15 69 Peningkatan kemampuan dan keterampilan IMP
Persentase jumlah pengelola IMP yang berkualitas.
90 % 50.000.000 90 % 65.000.000 100 % 115.000.000 BKKBD Majene
Meningkatk an kemampua n pengelola program KKBPK.
Meningkatn ya kemampua n pengelola Program KKBPK.
Kemampua n pengelola program lebih meningkat.
1 12 15 70 Bimtek bagi pengelola Program KKBPK kepada PPKBD dan Sub PPKBD.
Meningkatkan kemampuan pengelola Program KKBPK.
60 Org
80.000.000 60 Org
80.000.000 BKKBD Majene
Meningkatk an pengetahua n pengurus Saka Kencana dan kader pengelola
Meningkatn ya pengetahua n pengurus Saka Kencana dan kader pengelola
Kualitas pengetahua n pengurus Saka Kencana dan kader pengelola KB.
1 12 15 71 Pelatihan dan advokasi pengurus Saka Kencana dan kader pendukung program KB.
Adanya pengurus Saka Kencana serta terbinanya kader pengelola KB.
50 Org
50.000.000 50 Org
KB. KB.
Meningkatk an efisiensi pembinaan PIK R/M
Memperlan car dan mengefektif kan pembinaan PIK R/M.
Menambah kelompok di setiap sekolah dan Lingkungan Kelurahan.
1 12 15 72 Pembentukan kelompok baru PIK R/M disetiap desa/keluraha n.
Terbentuknya kelompok baru PIK R/M.
8 Kec 76.160.000 8 Kec 76.160.000 BKKBD Kecamatan
Meningkatk an pengetahua n dan kemampua n pengelola program.
Jumlah PPKBD dan Sub PPKBD mengalami peningkata n pengetahua n dalam pengelolaa n program KKB.
IMP sebagai salah satu pengelola program KKB lebih meningkat.
1 12 15 73 Advokasi pengelola program KKB.
Meningkatkan kemampuan pengelola program KKB.
50 Org
50.000.000 50 Org
50.000.000 BKKBD Majene
Meningkatk an pengetahua n KKBPK lini lapangan.
Meningkatn ya pengetahua n program KKBPK lini lapangan.
Kualitas pengetahua n lini lapangan bertambah.
1 12 15 74 Pembinaan program KKBPK lini lapangan.
Terlaksanany a kegiatan lini lapangan.
8 Kec 76.400.000 8 Kec 76.400.000 BKKBD Majene
Peningkata n advokasi dalam penggalang an masyarakat untuk ber-KB.
Tercapainy a pengetahua n masyarakat tentang KB.
Pengetahu an masyarakat lebih meningkat melalui advokasi.
1 12 15 75 Kegiatan advokasi dan penggalangan masyarakat.
Terlaksanany a advokasi di tingkat Kab / Kec.
8 Kec 48.400.000 8 Kec 48.400.000 BKKBD Kab / Kec
Meningkatk an penyebarlu asan KIE melalui MUPEN.
Meningkatn ya Pengetahu an Masyarakat tentang Program KKBPK.
Kualitas pengetahua n masyarakat tentang program KKBPK lebih signifikan.
1 12 15 76 Penyebarluas an informasi Program KKBPK melalui Mobil Unit Penerangan (MUPEN).
Penyebaran Informasi Program KKBPK secara merata
8 Kec 45.000.000 8 Kec 45.000.000 BKKBD Majene
Meningkatk an ketersediaa n IMP dan Duta Genre berkualitas
Meningkatn ya pemahama n kader IMP dan Duta Genre tentang KB.
Kader IMP dan Duta Genre lebih meningkat kualitas tentang program KB.
1 12 15 77 Penilaian IMP dan Duta Genre.
Peningkatan pemahaman kader IMP dan Duta Genre tentang KB.
1 Keg 28.750.000 1 Keg 28.750.000 BKKBD Majene
Meningkatk an pemakaian
Meningkatn ya masyarakat
Terciptanya kualitas masyarakat
1 12 15 78 Penyediaan obat Side Effect pasca
Pengadaan obat-obatan/ Side Effect.
1 Paket
30.000.000 1 Paket
40.000.000 1 Paket
obat side effect utamanya pada penggunaa n MKJP.
miskin/akse ptor yang memakai obat Side Effect.
yang ikut ber – KB.
pelayanan KB bagi masyarakat miskin/aksept or.
Pelayanan KB Mobile melalui MUYAN KB secara gratis kepada masyarakat Pra S dan KS I
Meningkatn ya pelayanan MKJP pada masyarakat Pra Sejahtera dan KS-I.
Jumlah peserta KB MKJP Keluarga Pra Sejahtera dan KS I
1 12 15 79 Pelayanan KB Keliling melalui Mobil Unit Pelayanan (MUYAN) KB.
Peningkatan Pencapaian Peserta KB MKJP
8 Kec 20.000.000 8 Kec 20.000.000 BKKBD Majene
Terlaksana nya Monitoring dan Evaluasi terhadap Program KKB di tingkat Lini Lapangan
Tercapainy a koordinasi para petugas lini lapangan
Petugas Lini Lapangan KB selaku ujung tombak Program KKB
1 12 15 80 Rapat kerja pemantapan program KKB
Peningkatan pemahaman bagi petugas KKB.
100% 30.690.000 100% 30.690.000 BKKBD Majene
Meningkatk an SDM para kader Tribina
Terpenuhin ya kebutuhan dasar masyarakat
Meningkatn ya keterampila n para kader
1 12 23 Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga dan Kelompok UPPKS
Meningkatnya keterampilan para kader
Meningkatk an pembinaan pemahama n kelompok bina keluarga.
Meningkatn ya pembinaan kelompok bina keluarga.
Terciptanya keluarga sejahtera dan harmonis
1 12 23 02 Pembinaan kelomok bina keluarga (Tribina)
Kelompok bina keluarga meningkat aktivitasnya.
80 % 50.000.000 80 % 80.000.000 100 % 130.000.000 BKKBD Desa / Kel
Meningkatk an pengetahua n kader BKB.
Meningkatn ya pengetahua n kader BKB.
Tersediany a SDM yang berkualitas
1 12 23 05 Pelatihan kader Bina Keluarga Balita.
Kader BKB termotivasi untuk meningkat aktivitasnya
80 % 75.000.000 80 % 75.000.000 100 % 150.000.000 BKKBD Majene
Meningkatk an pengetahua n kader BKR.
Meningkatn ya pengetahua n kader BKR.
Tersediany a SDM yang berkualitas
1 12 23 06 Pelatihan kader Bina Keluarga Remaja.
Kader BKR termotivasi untuk meningkat aktivitasnya
80 % 60.000.000 80 % 75.000.000 100 % 135.000.000 BKKBD Majene
an pengetahua n kader BKL.
ya pengetahua n kader BKL.
a SDM yang berkualitas
kader Bina Keluarga Lansia.
termotivasi untuk meningkat aktivitasnya
Mengoptim alkan kegiatan UPPKS.
Kelompok UPPKS menjadi sehat dan sejahtera.
Terlaksana nya kegiatan untuk meningkatk an taraf hidup masyarakat peserta KB.
1 12 23 09 Pembinaan kelompok UPPKS.
Terbentuknya kelompok UPPKS.
20 Klp 40.000.000 20 Klp 40.000.000 BKKBD Majene
Meningkatk an pengetahua n masyarakat tentang PPKS.
Meningkatn ya pemahama nmasyarak at tentang PPKS.
Tersediany a anggota masyarakat yang siap bergabung menjalanka n kegiatan PPKS.
1 12 23 10 Sosialisasi PPKS
Jumlah anggota yang memahami tentang PPKS.
40 Org
30.000.000 40 Org
30.000.000 BKKBD Majene
Memotivasi masyarakat akan pentingnya PPKS yang ada di Kecamatan
Adanya kegiatan PPKS di 2 (dua) Kecamatan .
Terlaksana nya kegiatan PPKS di Kecamatan .
1 12 23 11 Pembentukan PPKS tingkat Kecamatan.
Terbentuknya kelompok PPKS di Kecamatan.
2 Kec 24.000.000 2 Kec 24.000.000 BKKBD Kecamatan
Optimalisas i kegiatan PPKS Mammis
Tersediany a 8 pelayanan PPKS.
Terselengg aranya 8 pelayanan di PPKS Mammis.
1 12 23 12 Pembinaan PPKS Mammis.
Terlaksanany a kegiatan yaitu 8 pelayanan PPKS.
100 % 20.000.000 100 % 20.000.000 BKKBD Majene
Meningkatk an semangat kader Tribina untuk aktif di kelompokn ya.
Adanya kelompok/k ader terbaik mewakili kabupaten.
Adanya kelompok/k ader mengikuti kegiatan lomba Tribina tingkat Provinsi.
1 12 23 13 Penilaian kelompok Tribina (BKB, BKR, BKL).
Adanya kelompok Tribina terbaik yang menjadi percontohan.
1 Klp 75.000.000 1 Klp 75.000.000 BKKBD Kecamatan
Meningkatk an kemampua n anggota mengelola kelompok UPPKS.
Meningkatn ya kemampua n anggota mengelola kelompok UPPKS.
Tersediany a anggota UPPKS yang mampu mengelola UPPKS dengan baik.
1 12 23 14 Pelatihan kelompok UPPKS.
Jumlah anggota UPPKS yang terlatih.
60 Org
50.000.000 60 Org
50.000.000 BKKBD Majene
BKKBD Majene
Memperbai ki kualitas
Meningkat nya mutu
Meningkat nya
1 12 24 Program Pengembang