• Tidak ada hasil yang ditemukan

DATA TABEL RENSTRA SKPD 2014 2015

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2019

Membagikan "DATA TABEL RENSTRA SKPD 2014 2015"

Copied!
34
0
0

Teks penuh

(1)

Tabel 2.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah

Kabupaten Majene

No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD Target SPM Target IKK

Target Indikator

Lainnya

Target Renstra SKPD Tahun ke – Realisasi Capaian Tahun ke - Rasio Capaian pada Tahun ke

-1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

1 Program Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak.

1. Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi. 80

Org

80 Org 100%

2. Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan peningkatan kualitas keluarga.

36 Org

36 Org 100%

2 Program Penguatan Kelembagaan Pengarus Utamaan Gender dan Anak.

1. Trerwujudnya kesetaraan gender dan keadilan gender dalam kehidupan masyarakat.

40 org 40 org 100%

3 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender.

1. Tercapainya keluarga sejahtera, harmonis dan berkualitas.

3 Keg

3 Keg 3 Keg 3 Keg 3 Keg 3 Keg 3 Keg 3 Keg 100% 100% 100% 100%

4 Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga.

1. Terlatihnya tenaga pendamping. 50

org

50 org 100%

2. Terlaksananya pembinaan kelompok bina keluarag.

1 Keg

1 Keg 1 Keg 90% 100% 100%

3. Terlaksananya pelatihan kader bina keluarga balita.

50 Org 50 Org 100%

4. Adanya kader BKR. 50 Org 50 Org 100%

5. Adanya kaber BKL. 50 Org 50 Org 100%

5 Program Keluarga Berencana

1. Mempercepat proses pelayanan KB khususnya masyarakat miskin.

8 Kec 8 Kec 8 Kec 8 Kec 100% 100%

2. Pertumbuhan kelahiran di kalangan masyarakat miskin dapat ditekan.

100 Org

1.200 Org

100 Org

(2)

3. Tersedianya analisis laporan bulanan sebagai bahan informasi dalam penyusunan program.

12 bln

12 bln

12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 10% 100% 100%

4. Mempercepat proses pelayanan KB khususnya masyarakat miskin.

8 kec 100% 8 kec 100% 100% 100%

5. Adanya peningkatan keikutsertaan KB. 8 Kec 8 Kec 8 Kec 8 Kec 100% 100%

6. Tersedianya data base kependudukan. 1

Keg

40 Dese/Kel

1 Keg 40

Desa/Kel

100% 100%

7. Persentase peningkatan pengetahuan pengelola program KB bagi pengelola KB.

100% 100% 100% 100% 100% 100%

8. Terciptanya pengelola R/R yang berkualitas 90% 90% 90% 90% 100% 100%

9. Informasi mengenai kesehatan reproduksi remaja lebih diketahi Remaja..

90% 90% 90% 90% 100% 100%

10. Adanya target dan pedoman dalam pencapaian program.

1 Keg

1 Keg

8 Kec 8 Kec 1 Keg 1 Keg 1 Keg 8 Kec 8 Kec 1 Keg 100% 100% 100% 100% 100% 11. Meningkatnya pelayanan KB dan penyediaan

ALKON bagi masyarakat miskin.

8 Kec - 8 Kec 100%

12. Meningkatnya kualitas hidup masyarakat miskin. 800 Org 90% 800 Org 90% 100% 100%

13. Meningkatnya kinerja PPKBD dan Sub PPKBD. 293 304 Org 427 Org 100% 293

Org

304 Org 427 Org 100% 100% 100% 100% 100%

14. Kampanye program KB lebih diintensifkan. 8 kec 8 kec 34 Org 90% 8 kec 8 kec 34 Org 90% 100% 100% 100% 100%

15. Tersedianya data. 90% 90% 100%

16. Terlaksananya pengadaan Mobil TIAS. 1

Unit

1 Unit 100%

17. Terserapnya dana pendamping pengadaan Mupen.

12 bulan

12 bulan

100%

18. Tersedianya sarana pelayanan. 1 Set 1 Set 100%

19. Tersedianya sarana dan prasarana penyuluhan KB.

1 Paket

1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 100% 100% 100%

20. Tersedianya sarana bagi PLKB /UPT Kecamatan. 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 100%

21. Tersedianya sarana BKB. 1 Set 1 Set 100%

22. Tersedianya sarana bagi PLKB/PKB. 1

Unit

8 Unit 1 Unit 6 Unit 100% 75%

23. Tersedianya informasi KB melalui papan Logo KB. 9 bh 9 bh 100%

24. Tersedianya sarana penyimpanan Alat Kontrasepsi.

1 Paket 1 Paket 100%

25. Meningkatnya kinerja PLKB/PKB. 15 Set 15 Set 100%

26. Meningkatnya pengetahuan Toga dan Toma mengenai program KB serta pola hidup bersih dan sehat.

(3)

Tabel 2.2

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah

Kabupaten Majene

Uraian

Anggaran pada Tahun ke – Realisasi Anggaran pada Tahun ke - Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke - pertumbuhanRata-rata

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggar

an

Realisas i

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

BELANJA LANGSUNG 1.537.273.900 1.803.811.600 1.726.663.550 1.749.508.700 2.365.244.500 1.463.789.678 1.657.157.060 1.631.849.114 1.556.507.264 2.158.373.848 95,22% 91,87% 94,51% 88,97% 91,25% 12,39% 11,43% Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat. 4.330.000 7.384.000 6.368.000 6.368.000 9.428.000 4.330.000 6.941.000 6.368.000 6.368.000 9.428.000 100% 94% 100% 100% 100% 26,21% 25,02% 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik.

9.604.000 7.800.000 3.780.550 9.068.500 14.065.199 4.369.278 4.004.360 3.238.614 7.381.764 13.653.248 45,69% 51,34% 85,67% 81,40% 97,07% 31,17% 46,36%

3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

600.000 - - - - 300.000 - - - - 50% - - -

-4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional.

- - - 8.200.000 11.200.000 - - - 5.252.000 7.423.500 - - - 64,05% 66,28% 36,60% 41,35%

5. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan. 12.600.000 12.600.000 12.600.000 12.600.000 12.600.000 12.600.000 12.600.000 12.600.000 12.600.000 12.600.000 100% 100% 100% 100% 100% 0,00% 0,00% 6. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor. 1.916.000 2.000.000 1.600.000 1.280.000 2.500.000 1.916.000 2.000.000 1.600.000 1.280.000 2.500.000 100% 100% 100% 100% 100% 14,92% 14,92% 7. Penyediaan Alat Tulis Kantor. 7.769.400 10.094.500 6.000.000 4.738.500 8.358.000 7.769.400 10.065.000 6.000.000 4.738.500 8.358.000 100% 99,71% 100% 100% 100% 11,18% 11,13% 8. Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.

1.657.500 1.800.000 3.511.000 1.530.000 1.530.000 1.657.500 1.800.000 3.511.000 1.530.000 1.530.000 100% 100% 100% 100% 100% 11,81% 11,81%

9. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

24.800.000 17.224.000 4.500.000 - 350.000.000 24.800.000 - - - 349.856.300 100% - - - 99,96% 1.893,31 %

1.310,71 % 10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-Undangan.

3.200.000 329.200.000 259.000.000 4.500.000 55.400.000 2.770.000 328.825.000 258.610.000 4.500.000 55.310.000 86,56% 99,89% 99,85% 100% 99,84 2.799,76 %

3.195,13 % 11. Penyediaan Makanan dan Minuman 6.750.000 10.000.000 7.500.000 6.000.000 10.700.000 5.050.000 9.565.000 7.500.000 6.000.000 10.700.000 74,81% 95,65% 100% 100% 100% 20,37% 31,54% 12. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi

Keluar Daerah.

193.160.000 149.750.000 135.759.000 102.560.000 190.437.301 188.695.000 147.780.000 133.995.000 102.550.000 190.437.300 97,69% 98,68% 98,70 99,99 100% 7,59%) 7,73%

13. Penyediaan Jasa Dokumentasi Kantor. 16.800.000 - - - - 15.050.000 - - - - 89,58% - - -

-14. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran.

- 16.800.000 16.800.000 19.800.000 50.700.000 - 16.800.000 16.800.000 16.800.000 40.500.000 - 100% 100% 84,85% 79,88% 57,95% 47,02%

15. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor. - - - 3.000.000 8.400.000 - - - 3.000.000 8.400.000 - - - 100% 100% 180% 180%

16. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah.

- - - 5.000.000 2.500.000 - - - 5.000.000 1.870.000 - - - 100% 74,80% (50 %) (62,60%)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor. - - - 45.000.000 - - - - 45.000.000 - - - 100% -

-2. Pengadaan Meubeler Kantor. - - - 81.750.000 - - - - 81.750.000 - - - 100% -

-3. Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional. 65.000.000 - - - - 64.487.500 - - 99,21 - - -

-4. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor. - 10.000.000 - - -

-5. Pengadaan Komputer PC/Note Book dan Kelengkapannya.

- 7.500.000 - 45.000.000 - - - - 45.000.000 - - - - 100% - 500%

-6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.

(4)

7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.

26.000.000 35.000.000 30.110.000 29.200.000 30.500.000 22.664.000 29.516.000 28.974.500 29.200.000 30.500.000 87,17% 84,33% 96,23% 100% 100% 5,62% 8,41%

8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor.

6.200.000 7.200.000 3.200.000 2.500.000 6.200.000 6.200.000 4.617.000 2.500.000 2.500.000 6.200.000 100% 64,13% 78,13 100% 100% 21,67% 19,16%

9. Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeleur. 500.000 1.530.000 1.530.000 1.326.000 1.530.000 500.000 515.000 1.030.000 1.326.000 1.530.000 100% 33,66% 67,32% 100% 100% 52,01% 36,78%

10. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor. 70.000.000 - - - - 69.950.000 - - - - 99,93 - - -

-Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya.

10.000.000 15.000.000 - - - 10.000.000 - - - - 100% - - - - 50%

-2. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu.

- - - - 11.000.000 - - - - 11.000.000 - - - - 100% -

-Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal. 91.500.000 15.000.000 90.000.000 205.500.000 90.000.000 84.075.000 7.775.000 86.000.000 85.500.000 82.928.300 91,98% 51,83% 95,56% 41,61% 92,14% 122,13 %

227,94%

2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.

37.059.000 - - - - 37.059.000 - - - - 100% - - -

-3. Pembinaan Pegawai. - - 6.300.000 6.300.000 6.300.000 - - 6.300.000 6.300.000 6.300.000 - - 100% 100% 100% -

-4. Pelatihan Penyusunan Anggaran dan Rencana Kerja Tahunan.

- - - - 25.000.000 - - - - 25.000.000 - - - - 100% -

-Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.

- - 25.000.000 - 18.640.000 - - 7.600.000 - 18.640.000 - - 30,40% - 100% (25,44%

)

145,26%

2. Penyusunan RKA dan DPA SKPD. 6.760.000 11.760.000 11.760.000 9.700.000 11.760.000 6.756.000 11.760.000 11.760.000 9.700.000 11.760.000 99,94% 100% 100% 100% 100% 19,42% 19,45%

3. Penyusunan Dokumen Renstra SKPD. - - - 3.500.000 - - - - 3.500.000 - - - - 100% - -

-Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

1. Sosialisasi Gerakan Sayang Ibu. 17.224.000 - - - - 16.432.000 - - - - 95,40% - - -

-2. Peningkatan Kualitas Keluarga. 56.600.000 - - - - 56.600.000 - - - - 100% - - -

-Program Penguatan Kelembagaan Pengarus Utamaan Gender dan Anak.

1. Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan.

- - 14.685.000 - - - - 14.685.000 - - - - 100% - - -

-Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender.

1. Harganas Tingkat Kabupaten, Propinsi dan Nasional.

- 65.000.000 25.000.000 30.000.000 55.000.000 - 65.000.000 25.000.000 30.000.000 55.000.000 - 100% 100% 100% 100% 13,93% 13,93%

Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga.

1. Pelatihan Tenaga Pendamping Bina Keluarga (Tribina).

- 20.000.000 - - - - 20.000.000 - - - - 100% - - - -

-2. Operasional Pembinaan Kelompok Bina Keluarga (Tribina).

- 10.000.000 - - 25.000.000 - 10.000.000 - - 25.000.000 - 100% - - 100% 150% 150%

3. Pelatihan Kader Bina Keluarga Balita. - - - - 30.000.000 - - - - 30.000.000 - - - - 100% -

-4. Pelatihan Bina Keluarga Remaja. - - - 30.000.000 30.000.000 - - - 30.000.000 30.000.000 - - - 100% 100% -

-5. Pelatihan Bina Keluarga Lanjut Usia. - - - 30.000.000 30.000.000 - - - 30.000.000 30.000.000 - - - 100% 100% -

(5)

1. Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin.

41.800.000 - - - - 32.000.000 - - - - 76,56% - - -

-2. Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB. 18.415.000 - 109.228.000 36.993.387 - 18.415.000 - 97.500.000 36.960.000 - 100% - 89,26% 99,91 - 213,51 %

183,70%

3. Pengelolaan dan Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan.

6.600.000 24.000.000 4.585.000 - 12.000.000 6.600.000 24.000.000 4.585.000 - 10.980.000 100% 100% 100% - 91,50% 114,82 %

107,41%

4. Pelayanan Tim KB Keliling (TK BK) : - TKBK Kabupaten ke Kecamatan. - TKBK Kecamatan ke Desa. - TKBK Desa ke Dusun.

- 50.049.100 - - 40.000.000 - 49.528.700 - - 40.000.000 - 98,56% - - 100% (20,08%

)

(19,24%)

5. Pengembangan Data Base Kependudukan (Pendataan Keluarga).

38.200.000 42.270.000 - - - 37.450.000 39.145.000 - - - 98,04% 92,61% - - - 10,65% 4,53%

6. Pendataan Keluarga. - - 28.655.000 35.072.500 37.500.000 - - 26.855.000 35.050.000 37.050.000 - - 93,72% 99,94% 98,80% 14,66% 18,12%

7. Pembinaan Keluarga Berencana. 31.150.000 - - - 15.000.000 9.750.000 - - - 15.000.000 31,30% - - - 100% (51,85%

)

53,85%

8. Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Pengelola R/R.

2.475.000 - - - 10.000.000 2.475.000 - - - 10.000.000 100% - - - 100% 304,04

%

304,04%

9. Pelatihan Pendidik Sebaya dan Konselor Sebaya bagi pengelola PIK remaja.

- - - - 15.000.000 - - - - 15.000.000 - - - - 100% -

-10. Penjabaran Target PUS/PPM AB dan CU. 2.458.000 5.000.000 3.480.000 2.707.500 5.000.000 2.458.000 5.000.000 3.480.000 2.650.000 5.000.000 100% 100% 100% 97,88% 100% 33,87% 34,46% 11. Operasional Pelayanan KB melalui TNI

Manunggal KB dan Kesatuan Gerak PKK KB Tingkat Kabupaten sampai ke Kecamatan.

- 38.750.000 - - - - 22.500.000 - - - - 58,06% - - - -

-12. Operasional Pelayanan KB melalui Kesatuan gerak PKK KB Kesehatan.

- - - 15.000.000 37.500.000 - - - 15.000.000 37.500.000 - - - 100% 100% 150% 150%

13. Operasional PPKBD dan Sub PPKBD. - 56.800.000 55.680.000 45.720.000 109.560.000 - 56.800.000 55.680.000 45.720.000 109.560.000 - 100% 100% 100% 100% 39,92% 39,92% 14. Operasional Pengelola KB. - 63.000.000 27.300.000 - 74.400.000 - 59.750.000 19.125.000 - 55.200.000 - 94,84% 70,05% - 74,19% 57,93% 60,32%

15. Sosialisasi Hasil Pendataan. - - - - 24.975.000 - - - - 24.975..000 - - - - 100% -

-16. Pengadaan Sarana Mobil TIAS/Keterampilan Pengelola R/R.

550.120.000 - - - - 540.100.000 - - - - 98,18% - - -

-17. Dana Pendamping Pengadaan Mupen. 40.000.000 - - - - 36.400.000 - - - - 91% - - -

-18. Pengadaan Sarana Pelayanan. 72.760.000 - - - - 72.160.000 - - - - 99,18% - -

-19. Pengadaan Sarana Pelayanan dan Penyuluhan KB (DAK).

- 735.300.000 40.844.500 38.309.048 877.571.000 - 689.175.000 39.900.000 38.240.000 713.684.200 - 93,73% 97,69% 99,82% 81,33% 696,70 %

555,99%

20. Pengadaan Balai Penyuluhan KB Tingkat Kecamatan.

- - 541.222.140 712.105.265 - - - 522.169.000 661.057.000 - - - 96% 92,83% - 32% 26,60%

21. Pengadaan Bina Keluarga Balita (BKB). 49.640.000 - - - - 48.400.000 - - - - 97,50 - - -

-22. Pengadaan Sarana Pengolahan dan Pelaporan Data/Informasi Bidang Keluarga Berencana.

7.480.000 - - 81.800.000 - 7.405.000 - - 81.710.000 - 99% - - 99,89% - 993,58

%

1.003,44 %

23. Pengadaan Sarana Penyuluh KB/ Papan Logo KB

- 18.000.000 - - - - 18.000.000 - - - - 100% - - - -

-24. Pengadaan Gudang Alat Kontrasepsi - - 161.727.360 - - - - 148.145.000 - - - - 92% - - -

-25. Pengadaan Sarana PLKB/PKB. - - 86.138.000 - - - - 78.450.000 - - - - 91,07% - - -

-26. Sosialisasi Kependudukan KB dan PHBS bagi Toma / Toga..

(6)

-Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

No

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke

-1

2

3

4

5

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Keluarga Berencana dan Keluarga

Sejahtera

15.

Program Keluarga Berencana

Untuk menekan jumlah angka

kelahiran menuju keluarga

sejahtera dan berkualitas

Meningkatnya mutu pelayanan ke

masyarakat dalam program KB.

Pemahaman masyarakat tentang

program KB semakin bertambah.

15.02.

Meningkatnya kesadaran

masyarakaat dalam pelayanan

pemasangan kontrasepsi KB.

Menghasilkan keluarga bahagia dan

sejahtera.

Jumlah masyarakat yang ikut ber-KB

90 %

90%

15.03.

Menghasilkan sebuah laporan

monitoring & evaluasi umpan balik di

kegiatan program KKB.

Meningkatnya kualitas dan akurasi data.

Tersedianya data laporan informasi

kependudukan

90 %

90%

15.05.

Meningkatnya pengetahuan

masyarakat tentang program KKB

Terciptanya pengelola program KB

yang handal.

Berkurangnya Angka Dropt Out

100 %

100%

15.06.

Meningkatnya kesertaan ber-KB

masyarakat Pra Sejahtera dan KS-I

Meningkatnya pelayanan program KB

pada masyarakat Pra-Sejahtera dan

KS-I.

Bertambahnya pemahaman dan

kesadaran masyarakat tentang program

KB.

100 %

100%

15.17.

Memberikan penjabaran terhadap

target pencapaian AB dan CU di

setiap Kecamatan.

Meningkatnya pencapaian target

PUS/PPM AB dan CU.

Tersedianya data PUS di setiap

kecamatan

100 %

100%

15.23.

Meningkatnya kualitas PPKBD

dalam program KKB.

Meningkatnya kinerja bagi PPKBD dan

Sub PPKBD.

Adanya petugas PPKBD dan Sub

PPKBD yang berkualitas dan handal.

90 %

90%

15.24.

Meningkatnya kualitas pengelolah

KB.

Meningkatnya kinerja pengelola KB.

Adanya pengelola KB yang berkualitas

dan handal.

90 %

90%

15.25.

Menghasilkan sebuah data base

kependudukan yang berisi informasi

tentang keluarga dan individunya.

Meningkatnya kemudahan masyarakat

dalam memperoleh informasi

kependudukan/data individu.

Tersedianya data base kependudukan

90 %

90%

15.29.

Meningkatnya akses Advokasi dan

KIE KB.

Meningkatnya jumlah sarana dan

prasarana Balai Penyuluhan KB.

Tersedianya sarana dan prasarana

Balai Penyuluhan KB.

100 %

100%

15.32.

Memberikan pengetahuan kepada

pengelola R/R tentang sistem dan

Meningkatnya kualitas dan keterampilan

pengelola R/R.

Tersedianya data pencatatan dan

pelaporan.

(7)

tehnik pencatatan daan pelaporan.

15.34.

Untuk memaksimalkan pengetahuan

bagi pengelola PIK Remaja.

Meningkatnya pengetahuan bagi

pengelola PIK Remaja.

Tersedianya SDM yang berkualitas

90 %

90%

15.42.

Terwujudnya sinergitas antara

program KKB dengan kegiatan PKK.

Meningkatnya pelayanan KB dan

penyediaan ALKON bagi masyarakat

miskin.

Tersedianya ALKON bagi masyarakat

miskin

90 %

90%

15.47.

Meningkatnya mutu pengetahuan

kelompok PIK Remaja / Mahasiswa.

Meningkatnya kinerja kelompok PIK

Remaja/Mahasiswa.

Tingkat pemahaman kelompok PIK

Remaja/Mahasiswa tentang KB lebih

terarah.

90 %

90%

15.48.

Meningkatnya mutu pengetahuan

anggota Kelompok KB Pria

Meningkatnya kinerja kelompok KB

Pria/MOP.

Tingkat pemahaman kelompok KB

Pria/MOP tentang KB lebih terarah.

3 Klp

3 Klp

15.49.

Meningkatkan pengetahuan bagi

petugas R/R.

Meningkatnya kemampuan petugas

R/R.

Proses pencatatan dan pelaporan

semakin cepat.

90%

15.50.

Meningkatkan mutu pengelola PIK

R/M.

Meningkatnya kemampuan pengelola

PIK R/M.

Kemampuan dan kualitas pengelola

PIK R/M meningkat.

40 Org

15.51.

Memudahkan pengelola data pada

saat pendataan keluarga.

Meningkatnya kualitas pengelolaan data

dan informasi program KKB.

Jumlah formulir dalam proses

pelayanan kontrasepsi.

1.000 lbr

15.52.

Meningkatkan pengetahuan

pengelola dalam pembuatan peta

keluarga.

Pengembangan data base keluarga.

Jumlah pengelola pembuatan peta

keluarga.

20 Org

15.53.

Meningkatkan dan mempercepat

proses pencatatan data keluarga.

Meningkatnya kualitas pengelolaan data

dan informasi program KKB.

Tersusunnya data keluarga.

8 Kec

15.54.

Menumbuhkan semangat bagi

pengelola data dalam memperoleh

informasi berbasis TIK.

Meningkatnya pemanfaatan SIDUGA

berbasis TIK bagi pengelola data.

Adanya pemahaman bagi pengelola

data mengenai pemanfaataSIDUGA.

50 Org

15.55.

Menampilkan data-data melalui hasil

Pekon dan Dallap.

Pengembangan dan pemanfaatan

sistem informasi

Proses pemutakhiran data dan

pemanfaatan sistem informasi

terlaksana dengan baik.

12 Keg

15.56.

Mengevaluasi hasil pendataan

keluarga di Kecamatan.

Pengembangan dan pemanfaatan

sistem informasi

Terlaksananya evaluasi dalam

pelaksanaan pendataan keluarga.

8 Kec

15.57.

Mengevaluasi kembali data hasil

analisis program KKB.

Meningkatnya kualitas analisis dan

evaluasi program KKB

Tercapainya hasil analisis dan evaluasi

program KKB.

1 Keg

15.58.

Meningkatkan pengetahuan dan

pemahaman pada proses

pendataan keluarga.

Meningkatnya kualitas hasil pendataan

keluarga.

Proses hasil pendataan keluarga

terlaksana dengan baik.

1 Keg

15.59.

Memberikan panduan untuk

mengetahui kondisi yang ada di

lapangan.

Adanya kemudahan dalam memperoleh

informasi.

Tersusunnya Buku Profil.

50 Exp

(8)

pengelolaan SIDUGA.

informasi kependudukan dan keluarga.

data berbasis TIK.

15.61.

Meningkatkan pengetahuan dalam

hal Jaringan Internet untuk

pengelolaan data.

Meningkatnya kualitas pelayanan

jejaring sistem teknologi Informasi dan

Komunikasi (STIK).

Cakupan jejaring STIK semakin baik.

100%

15.62.

Memudahkanan pengelolaan data

melalui Pemutakhiran Data Keluarga

(MDK)..

Jumlah data mikro disetiap desa.

Tersedianya data mikro di setiap desa.

37.484

KK

15.63.

Memudahkan pengelola data

melalui sistem teknologi informasi

dan komunikasi.

Meningkatnya cakupan jejaring sistem

teknologi Informasi dan Komunikasi

(STIK)

Kinerja pengelola laporan DALLAP dan

PELKON semakin baik.

10 Org

15.64.

Memahami proses pengelolaan

Program KKB melalui STIK di

Kecamatan.

Meningkatnya cakupan jejaring sistem

teknologi Informasi dan Komunikasi

(STIK).

Tercapainya sistem teknologi Informasi

dan Komunikasi di Kecamatan.

4 Keg

15.65.

Meningkatkan evaluasi mengenai

Fasyankes Pemerintah dalam

pelayanan KB ke masyarakat.

Meningkatnya cakupan jumlah

fasyankes yang melayani KB.

Jumlah Fasyankes yang terdaftar

secara online semakin banyak.

20 Fasyankes

15.66.

Meningkatkan kesiapan pengelola

dalam pemanfaatan sistem

informasi

Meningkatnya pengembangan dan

pemanfaatan sistem informasi.

Adanya kesiapan pengelola SIDUGA.

5 Org

15.67.

Mereview kembali hasil pelaksanaan

program.

Meningkatnya kualitas analisis dan

evaluasi Program.

Tercapainya review dalam evaluasi

program.

4 Keg

15.68.

Meningkatkan kerjasama para

pengumpul data di lapangan dalam

mencapai program KKB.

Meningkatnya kualitas pengelolaan data

dan informasi program KKB.

Hasil pelaksanaan pemantapan

pendataan keluarga berjalan secara

efektif.

90%

15.69.

Meningkatkan kemampuan IMP

dalam program KKBPK.

Meningkatnya kualitas dan keterampilan

pengelola IMP.

Adanya pengelola IMP yang berkualitas

dan handal.

90 %

90%

15.70.

Meningkatkan kemampuan

pengelola program KKBPK.

Meningkatnya kemampuan pengelola

Program KKBPK.

Kemampuan pengelola program lebih

meningkat.

60 Org

15.71.

Meningkatkan pengetahuan

pengurus Saka Kencana dan kader.

Meningkatnya pengetahuan pengurus

Saka Kencana dan kader pengelola KB.

Kualitas pengetahuan pengurus Saka

Kencana dan kader pengelola KB

meningkat.

50 Org

15.72.

Meningkatkan efisiensi pembinaan

PIK R/M.

Memperlancar dan mengefektifkan

pembinaan PIK R/M.

Menambah kelompok di setiap sekolah

dan setiap Lingkungan Kelurahan.

8 Kec

15.73.

Meningkatkan kemampuan dan

pengetahuan pengelola program.

Jumlah PPKBD dan Sub PPKBD

mengalami peningkatan pengetahuan

dalam pengelolaan program KKB.

IMP sebagai salah satu pengelola

program KKB lebih meningkat.

(9)

15.74.

Meningkatkan pengetahuan KKBPK

lini lapangan.

Meningkatnya pengetahuan program

KKBPK lini lapangan.

Kualitas pengetahuan lini lapangan

bertambah.

8 Kec

15.75.

Peningkatan advokasi dalam

penggalangan masyarakat untuk

ber-KB.

Tercapainya pengetahuan masyarakat

tentang KB.

Pengetahuan masyarakat lebih

meningkat melalui advokasi.

8 Kec

15.76.

Meningkatkan penyebarluasan KIE

melalui MUPEN.

Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat

tentang Program KKBPK.

Kualitas pengetahuan masyarakat

tentang program KKBPK lebih

signifikan.

8 Kec

15.77.

Meningkatkan ketersediaan IMP dan

Duta Genre berkualitas.

Meningkatnya pemahaman kader IMP

dan Duta Genre tentang KB.

Kader IMP dan Duta Genre lebih

meningkat kualitas tentang program KB.

1 Keg

15.78.

Meningkatkan pemakaian obat side

effect utamanya pada penggunaan

MKJP.

Meningkatnya masyarakat

miskin/akseptor yang memakai obat

Side Effect.

Terciptanya kualitas masyarakat yang

ikut ber – KB.

1 Paket

1 Paket

15.79.

Pelayanan

KB

Mobile

melalui

MUYAN KB secara gratis kepada

masyarakat Pra S dan KS I

Meningkatnya pelayanan MKJP pada

masyarakat Pra Sejahtera dan KS-I.

Jumlah peserta KB MKJP Keluarga Pra

Sejahtera dan KS I

8 Kec

15.80.

Terlaksananya Monitoring dan

Evaluasi terhadap Program KKB di

tingkat Lini Lapangan

Tercapainya koordinasi para petugas lini

lapangan

Petugas Lini Lapangan KB selaku ujung

tombak Program KKB

100%

23.

Program

Penyiapan

Tenaga

Pendamping

Kelompok

Bina

Keluarga dan Kelompok UPPKS

Meningkatkan SDM para kader

Tribina

Terpenuhinya kebutuhan dasar

masyarakat

Meningkatnya keterampilan para

kader

23.02.

Meningkatkan pembinaan

pemahaman kelompok bina

keluarga.

Meningkatnya pembinaan kelompok

bina keluarga.

Terciptanya keluarga sejahtera dan

harmonis

80 %

80 %

23.05.

Meningkatkan pengetahuan kader

BKB.

Meningkatnya pengetahuan kader BKB.

Tersedianya SDM yang berkualitas

80 %

80 %

23.06.

Meningkatkan pengetahuan kader

BKR.

Meningkatnya pengetahuan kader BKR.

Tersedianya SDM yang berkualitas

80 %

80 %

23.07.

Meningkatkan pengetahuan kader

BKL.

Meningkatnya pengetahuan kader BKL.

Tersedianya SDM yang berkualitas

80 %

80 %

23.09.

Mengoptimalkan kegiatan UPPKS.

Kelompok UPPKS menjadi sehat dan

sejahtera.

Terlaksananya kegiatan untuk

meningkatkan taraf hidup masyarakat

peserta KB.

20 Klp

(10)

masyarakat tentang PPKS.

tentang PPKS.

siap bergabung menjalankan kegiatan

PPKS.

23.11.

Memotivasi masyarakat akan

pentingnya PPKS yang ada di

Kecamatan.

Adanya kegiatan PPKS di 2 (dua)

Kecamatan.

Terlaksanya kegiatan PPKS di tingkat

Kecamatan.

2 Kec

23.12.

Optimalisasi kegiatan PPKS

Mammis.

Tersedianya 8 pelayanan PPKS.

Terselenggaranya 8 pelayanan di PPKS

Mammis.

100 %

23.13.

Meningkatkan semangat kader

Tribina untuk aktif di kelompoknya.

Adanya kelompok/kader terbaik

mewakili kabupaten.

Ada kelompok/kader mengikuti kegiatan

lomba Tribina tingkat Provinsi.

1 Klp

23.14.

Meningkatkan kemampuan anggota

mengelola kelompok UPPKS.

Meningkatnya kemampuan anggota

mengelola kelompok UPPKS.

Tersedianya anggota UPPKS yang

mampu mengelola UPPKS dengan

baik.

60 Org

24.

Program Pengembangan Model

BKB-Posyandu-PAUD

Memperbaiki kualitas pada

operasional

BKB-Posyandu-PADU.

Meningkatnya mutu pelayanan

bidang kesehatan.

Meningkatnya kegiatan

pengembangan secara terpadu.

24.02.

Meningkatkan pembinaan BKB

terpadu Posyandu dan PAUD

(PAUD-HI)

Meningkatnya pengetahuan kader BKB,

Posyandu, PAUD

Meningkatnya kemampuan kader BKB

di PAUD-HI Sianrendengan dalam

melaksanakan kegiatan.

90%

90%

25.

Program Keluarga Sejahtera

Meningkatkan kualitas keluarga

Meningkatnya kualitas keluarga

Meningkatnya jumlah KS II, KS III

dan KS III Plus

25.07.

Meningkatkan keluarga sejahtera,

harmonis dan berkualitas.

Tercapainya keluarga sejahtera,

harmonis, dan berkualitas.

Tercapainya keluarga sejahtera,

harmonis dan berkualitas melalui

peningkatan pencapaian target.

90%

90%

25.08.

Meningkatnya keterampilan

masyarakat dalam keluarga dan

kelompok.

Adanya keluarga harmonis dan

kelompok UPPKS terbaik mewakili

kabupaten.

Jumlah keluarga harmonis dan

kelompok UPPKS yang mewakili

Kabupaten.

1 KK dan 1 Klp

26.

Program Pengendalian Penduduk

Meningkatkan keserasian dan

kesimbangan antara kuantitas,

kualitas dan mobilitas.

Menciptakan pemahaman dan

kesadaran masyarakat dalam

pelaksanaan pembangunan

berwawasan kependudukan.

(11)

26.01.

Memberikan panduan dan

pemahaman sebagai bahan dalam

pelaksanaan parameter

kependudukan.

Tersedianya parameter kependudukan

yang disepakati.

Tercapainya hasil kajian kependudukan,

2 Parameter

26.02.

Meningkatkan pemahaman dalam

membangun kebersamaan yang

berwawasan kependudukan.

Meningkatnya pengetahuan peserta.

Tercapainya peserta yang mengetahui

wawasan kependudukan.

60 Org

26.03.

Meningkatkan para mitra kerja

melalui MOU pendidikan

kependudukan dalam mendukung

program KKB.

PT/Sekolah/OKP yang mendukung

pendidikan kependudukan

Adanya mitra kerja yang mendukung

pendidikan kependudukan.

2

26.04.

Meningkatkan kebijakan dan

strategis dalam pelaksanaan kajian

tentang dampak kependudukan.

Adanya rekomendasi upaya

meningkatkan kualitas SDM dalam

memanfaatkan bonus demografi.

Lahirnya suatu dokumen hasil kajian

dampak kependudukan.

1 Dok

26.05.

Meningkatkan keselarasan

kependudukan secara

berkesinambungan dalam

mengatasi pengendalian penduduk.

Tersedianya kebijakan kependudukan

yang sinergis antara aspek kuantitas,

kualitas dan mobilitas.

Lahirnya suatu dokumen sebagai

pedoman dalam pelaksanaan program

pengendalian penduduk.

(12)

Tabel 5.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

SKPD Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah

Kabupaten Majene

Tujuan Sasaran IndikatorSasaran Kode Program danKegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan

(output)

Data Capai an pada Tahu n Awal Peren canaa n

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Unit Kerja SKPD Penanggu

ng jawab

Lokasi Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 akhir periode RenstraKondisi Kinerja pada

SKPD target Rp Target Rp target Rp target Rp Target Rp target Rp

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

BELANJA LANGSUNG Meningkat

kan pelayanan administra si perkantora n.

Meningkat nya pelayanan administra si perkantora n.

Pelayanan administr asi perkantor an.

1 12 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pelayanan aparat semakin meningkat.

Mempercep at persuratan sampai di tujuan.

Tercapainy a prosentase rata-rata surat yang sampai tujuan.

Terlaksana nya penyampai an surat sampai di tujuan.

1 12 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat.

Terlaksana proses administrasi persuratan.

100% 100% 9.744.000 100% 10.000.000 100% 19.744.000 BKKBD Majene

Memperlan car pelayanan administras i perkantora n.

Meningkatn ya pelayanan terhadap masyarakat .

Layanan perkantora n semakin baik.

1 12 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

Tersedia sarana penunjang administrasi perkantoran.

100% 100% 25.000.000 100% 25.000.000 100% 50.000.000 BKKBD Majene

Meningkatk an pemelihara an kendaraan Dinas/Oper asional.

Meningkatn ya pelayanan terhadap masyarakat .

Terciptany a pelayanan perkantora n terhadap masyaraka t.

1 12 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operas ional.

Persentase kendaraan dinas yang terpelihara.

100% 100% 7.000.000 100% 10.500.000 100% 17.500.000 BKKBD Majene

Memperlan car proses penyusuna n dokumen

Tersusun dokumen pelaksanaa n

Terciptany a petugas pengelola dokumen

1 12 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.

Jumlah tenaga pengelola.

(13)

pelaksanaa n anggaran.

anggaran. pelaksana an anggaran. Meningkatk

an pemelihara an lingkungan perkantora n.

Terciptanya lingkungan kantor yang bersih.

Terpelihar anya lingkungan kantor.

1 12 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.

Terlaksana kebersihan kantor.

100% 100% 2.500.000 100% 7.200.000 100% 9.700.000 BKKBD Majene

Memperlan car proses kegiatan perkantora n.

Lancarnya administras i perkantora n.

Terlaksana kegiatan perkantora n.

1 12 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor.

Tersedianya keperluan administrasi kantor.

1 Tahun

1 Tahun

9.359.000 1 Tahun

18.000.000 100% 27.359.000 BKKBD Majene

Meningkatk an proses pelayanan terhadap masyarakat .

Meningkatn ya pelayanan terhadap masyarakat .

Terciptany a efektivitas kegiatan perkantora n.

1 12 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor.

Tersedianya sarana penunjang pelayanan perkantoran.

1 Tahun

1 Tahun

1.530.000 1 Tahun

2.000.000 100% 3.530.000 BKKBD Majene

Meningkatk an sarana perkantora n.

Meningkatn ya kegiatan administras i perkantora n.

Memudahk an penyelesai an kegiatan perkantora n.

1 12 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

Tersedia peralatan dan perlengkapan kantor.

1 Tahun

1 Tahun

6.120.000 1 Tahun

7.000.000 100% 13.120.000 BKKBD Majene

Meningkatk an pemahama n di bidang informasi dan perundang-undangan

Lancarnya informasi mengenai perkemban gan dari berbagai bidang.

Tersediany a bahan informasi mengenai Peraturan Perundang -Undangan

1 12 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.

Jumlah media cetak yang ada.

1 Paket

1 Paket

5.400.000 1 Paket

15.300.000 100% 19.700.000 BKKBD Majene

Meningkatk an pelayanan dalam pelaksanaa n kegiatan perkantora n

Semakin meningkatn ya etos kerja aparat.

Terciptany a layanan prima.

1 12 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman

Persentase tersedianya makanan dan minuman.

100% 100% 10.700.000 100% 11.000.000 100% 21.700.000 BKKBD Majene

Meningkatk an koordinasi dan konsultasi dalam pelaksanaa n tugas luar daerah.

Lancarnya koordinasi dan konsultasi keluar daerah.

Terlaksana nya kegiatan luar daerah secara efektif.

1 12 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah.

Persentase pelaksanaan tugas meningkat.

100% 90% 139.760.000 90% 140.000.000 100% 279.760.000 BKKBD Majene

Meningkatk an etos

Semakin meningkatn

Terciptany a tenaga

1 12 01 19 Penyediaan Jasa Tenaga

Tersedia tenaga

‘ 12 Org

18 Org

45.000.000 24 Org

(14)

kerja kepada tenaga administras i perkantora n.

ya pelayanan terhadap masyarakat .

pendukung administra si yang handal .

Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran.

administrasi perkantoran.

Meningkatk an penjagaan dan pengamana n lingkungan kantor.

Meningkatn ya keamanan kantor.

Terciptany a tenaga pengaman an yang handal.

1 12 01 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor.

Tersedianya tenaga pengamanan kantor.

2 Org 2 Org 8.400.000 2 Org 8.400.000 100% 16.800.000 BKKBD Majene

Meningkatk an koordinasi dan konsultasi dalam pelaksanaa n tugas dalam daerah.

Lancarnya koordinasi dan konsultasi dalam daerah.

Terlaksana nya kegiatan dalam daerah secara efektif.

1 12 01 22 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah.

Persentase pelaksanaan tugas meningkat.

100% 100% 11.332.000 100% 12.000.000 100% 23.332.000 BKKBD Majene

Meningkat kan pelaksana an kegiatan melalui sarana dan prasarana yang ada.

Memudahk an dan memperce pat berbagai kegiatan.

Terpenuhi nya saran dan prasarana aparatur.

1 12 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Memperlanca r proses pelayanan.

Meningkatk an kegiatan perkantora n.

Memperlan car kegiatan administras i perkantora n.

Proses pelaksana an kegiatan berjalan secara maksimal.

1 12 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor.

Terlaksanany a pelayanan administrasi perkantoran.

1 Tahun

1 Tahun

25.000.000 100% 25.000.000 BKKBD Majene

Meningkatk an proses pelaksanaa n kegiatan melalui sarana komputeris asi.

Memperlan car kegiatan administras i perkantora n.

Pelaksana an program kegiatan berjalan efektif dan efesien.

1 12 02 13 Pengadaan komputer PC/Note Book dan kelengkapann ya

Terlaksanany a pelayanan administrasi perkantoran.

1 Tahun

1 Tahun

25.000.000 100% 25.000.000 BKKBD Majene

Meningkatk an pemelihara an gedung kantor

Adanya gedung kantor refresentatif .

Terciptany a keindahan dan kenyaman

1 12 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.

Terpeliharany a gedung kantor.

(15)

secara berkesinam bungan.

dalam bekerja.

Meningkatk an pemelihara an kendaraan dinas/opera sional secara berkesinam bungan

Meningkatn ya pelayanan yang bersih.

Terciptany a kenyaman an dalam melaksana kan aktifitas perkantora n.

1 12 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operas ional.

Persentase Kendaraan dinas yang terpelihara.

100% 100% 40.000.000 100% 40.000.000 100% 80.000.000 BKKBD Majene

Meningkatk an pemelihara an peralatan gedung kantor secara berkesinam bungan.

Peralatan kantor dapat berfungsi maksimal.

Menjaga kualitas peralatan gedung kantor.

1 12 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor.

Terciptanya pemeliharaan peralatan kantor secara berkala.

1 Tahun

1 Tahun

6.200.000 1 Tahun

8.000.000 100% 14.200.000 BKKBD Majene

Meningkatk an pemelihara an meubeleur secara berkesinam bungan.

Adanya meubeleur kantor yang awet dan terpelihara.

Menjaga kualitas meubeleur kantor.

1 12 02 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeleur.

Terciptanya pemeliharaan peralatan kantor yang bersih .

1 Tahun

1 Tahun

1.530.000 1 Tahun

2.000.000 100% 3.530.000 BKKBD Majene

Meningkat kan kemampua n dalam pelaksana an tugas dan fungsi sebagai aparatur yang handal.

Menciptak an sumber daya aparatur yang berkualitas .

Tercapain ya program kerja.

1 12 05 Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur

Meningkatny a pemahaman dan pengetahuan aparat.

Meningkatk an kualitas SDM sesuai bidangnya masing-masing.

Meningkatn ya kualitas SDM .

Pelaksanaa n kegiatan berjalan sesuai rencana kerja.

1 12 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal.

Terlaksanany a pendidikan dan pelatihan formal.

100% 100% 57.000.000 100% 150.000.000 100% 207.000.000 BKKBD Majene

Meningkatk an kepedulian dalam proses penyusuna

Tercapainy a angka kredit para tenaga PKB.

Penilaian angka kredit berjalan secara obyektif.

1 12 05 05 Pembinaan Pegawai.

Terlaksanany a penilaian angka kredit bagi PKB.

(16)

n dan penilaian angka kredit bagi tenaga PKB.

Meningkat kan capaian kinerja dan keuangan melalui pencapaia n realiasasi program.

Meningkat nya capaian realisasi program.

Tercapain ya realisasi program.

1 12 06 Program Peningkatan Pengembang an Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Meningkatny a sistem penyusunan laporan secara akurat

Meningkatk an sistem pelaporan kinerja secara akuntabel.

Terlaksana nya laporan kinerja.

Terciptany a suatu laporan yang akurat.

1 12 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.

Tersusunnya laporan kinerja.

100% 100% 20.200.000 100% 20.200.000 100% 40.400.000 BKKBD Majene

Menjadikan dokumen perencanaa n anggaran sebagai bahan pelaksanaa n program dan kegiatan SKPD.

Terlaksana nya dokumen pelaksanaa n anggaran.

Tercapainy a proses perencana an anggaran secara sistematis.

1 12 06 05 Penyusunan RKA dan DPA SKPD.

Tersusunnya dokumen perencanaan pelaksanaan anggaran.

100% 100% 10.100.000 100% 10.100.000 100% 20.200.000 BKKBD Majene

Menjadikan bahan laporan sebagai ukuran kinerja yang jelas.

Terlaksana nya laporan LAKIP dan TAPKIN.

Terukurny a target capaian kinerja.

1 12 06 12 Penyusunan LAKIP dan TAPKIN

Tersusunnya laporan LAKIP dan TAPKIN.

100% 100% 17.200.000 100% 8.900.000 100% 26.100.000 BKKBD Majene

Menjadikan Renstra sebagai sesuatu perangkat manajerial dalam pengelolaa n kepemerint ahan secara

Gambaran yang jelas mengenai apa yang ingin dicapai dimasa mendatang.

Tercapainy a program kerja.

1 12 06 14 Penyusunan Renstra Strategis (RENSTRA) .

Tersusunnya dokumen Renstra.

(17)

efektif, efisien dan akuntabel.

1 12 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Untuk

menekan jumlah angka kelahiran menuju keluarga sejahtera dan berkualitas

Meningkat nya mutu pelayanan ke masyaraka t dalam program KB.

Pemahama n masyaraka t tentang program KB semakin bertambah .

1 12 15 Program Keluarga Berencana

Meningkatny a akses dan kualitas pelayanan KB dan KR dalam rangka mencapai kesertaan dan kemandirian ber – KB.

BKKBD

Meningkatn ya kesadaran masyaraka at dalam pelayanan pemasanga n kontrasepsi KB.

Menghasilk an keluarga bahagia dan sejahtera.

Jumlah masyarakat yang ikut ber-KB

1 12 15 02 Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB.

Pertumbuhan kelahiran di kalangan masyarakat miskin dapat ditekan.

90 % 208.600.000 90 % 250.000.000 100 % 458.600.000 BKKBD Majene

Menghasilk an sebuah laporan monitoring & evaluasi umpan balik di kegiatan program KKB.

Meningkatn ya kualitas dan akurasi data.

Tersediany a data laporan informasi kependudu kan

1 12 15 03 Pengelolaan dan penyusunan laporan informasi kependuduka n.

Persentase ketersediaan data berupa laporan umpan bailk pengendalian lapangan dan pelayanan kontrasepsi.

90 % 90 % 30.000.000 90 % 35.000.000 100 % 65.000.000 BKKBD Majene

Meningkatn ya pengetahua n masyarakat tentang program KKB

Terciptanya pengelola program KB yang handal.

Berkurangn ya Angka Dropt Out

1 12 15 05 Pembinaan keluarga berencana

Persentase peningkatan pengetahuan pengelola program KB bagi pengelola KB.

100 % 100 % 50.000.000 100 % 60.000.000 100 % 100.000.000 BKKBD Majene

Meningkatn ya kesertaan ber-KB masyarakat Pra Sejahtera dan KS-I

Meningkatn ya pelayanan program KB pada masyarakat Pra-Sejahtera dan KS-I.

Bertambah nya pemahama n dan kesadaran masyarakat tentang program KB.

1 12 15 06 Pelayanan TIM KB Keliling (TKBK).

Persentase peserta KB Baru berdasarkan PPM AB.

100% 100 % 67.400.000 100 % 74.400.000 100 % 141.800.000 BKKBD Majene

Memberika n

Meningkatn ya

Tersediany a data PUS

1 12 15 17 Penjabaran Target

Persentase penyusunan

(18)

penjabaran terhadap target pencapaian AB dan CU di setiap Kecamatan

pencapaian target PUS/PPM AB dan CU.

di setiap kecamatan

PUS/PPM AB dan CU.

target PUS/PPM AB dan CU.

Meningkatn ya kualitas PPKBD dalam program KKB.

Meningkatn ya kinerja bagi PPKBD dan Sub PPKBD.

Adanya petugas PPKBD dan Sub PPKBD yang berkualitas dan handal.

1 12 15 23 Pembantu petugas KB Desa (PPKBD) dan Sub PPKBD.

Persentase kinerja bagi PPKBD dan Sub PPKBD.

90 % 90 % 214.800.000 90 % 235.000.000 100 % 449.800.000 BKKBD Majene

Meningkatn ya kualitas pengelolah KB.

Meningkatn ya kinerja pengelola KB.

Adanya pengelola KB yang berkualitas dan handal.

1 12 15 24 Pengelola Keluarga Berencana.

Persentase kinerja bagi pengelola KB.

90 % 90 % 70.000.000 90 % 80.000.000 100 % 150.000.000 BKKBD Majene

Menghasilk an sebuah data base kependudu kan yang berisi informasi tentang keluarga dan individunya.

Meningkatn ya kemudahan masyarakat dalam memperole h informasi kependudu kan/data individu.

Tersediany a data base kependudu kan

1 12 15 25 Pendataan keluarga.

Persentase penyediaan data basis kependuduka n.

90 % 90 % 80.000.000 90 % 100.000.000 100 % 180.000.000 BKKBD Majene

Meningkatn ya akses Advokasi dan KIE KB.

Meningkatn ya jumlah sarana dan prasarana Balai Penyuluhan KB.

Tersediany a sarana dan prasarana Balai Penyuluhan KB.

1 12 15 29 Pengadaan Sarana Pelayanan dan Penyuluhan KB.

Persentase jumlah unit pelayanan KB yang dibangun.

100 % 100 % 700.000.000 100 % 800.000.000 100 % 1.500.000.0

00

BKKBD Majene

Memberika n pengetahua n kepada pengelola R/R tentang sistem dan tehnik pencatatan daan pelaporan.

Meningkatn ya kualitas dan keterampila n pengelola R/R.

Tersediany a data pencatatan dan pelaporan.

1 12 15 32 Peningkatan kemampuan dan keterampilan pengelola R/R.

Pengelola mampu dan terampil dalam menyusun dan mengolah data.

90 % 90 % 25.000.000 90 % 35.000.000 100 % 60.000.000 BKKBD Majene

Untuk memaksim alkan pengetahua n bagi pengelola PIK

Meningkatn ya pengetahua n bagi pengelola PIK Remaja.

Tersediany a SDM yang berkualitas

1 12 15 34 Pelatihan pendidik sebaya dan konselor sebaya bagi pengelola PIK remaja.

Persentase jumlah pengelola PIK Remaja yang memahami tentang pendidikan

(19)

Remaja. sebaya dan konselor sebaya. Terwujudny

a sinergitas antara program KKB dengan kegiatan PKK.

Meningkatn ya pelayanan KB dan penyediaan ALKON bagi masyarakat miskin.

Tersediany a ALKON bagi masyarakat miskin

1 12 15 42 Pelayanan KB melalui Kesatuan Gerak PKK KB Kesehatan.

Persentase masyarakat miskin yang dapat terlayani.

90 % 90 % 90.000.000 90 % 100.000.000 100 % 190.000.000 BKKBD Majene

Meningkatn ya mutu pengetahua n kelompok PIK Remaja / Mahasiswa.

Meningkatn ya kinerja kelompok PIK Remaja/Ma hasiswa.

Tingkat pemahama n kelompok PIK Remaja/Ma hasiswa tentang KB lebih terarah.

1 12 15 47 Pembinaan kelompok PIK Remaja/Maha siswa.

Persentase jumlah kelompok PIK Remaja/Maha siswa yang mengikuti pendidikan.

90 % 20.000.000 90 % 40.000.000 100 % 60.000.000 BKKBD Majene

Meningkatn ya mutu pengetahua n anggota Kelompok KB Pria

Meningkatn ya kinerja kelompok KB Pria/MOP.

Tingkat pemahama n kelompok KB Pria/MOP tentang KB lebih terarah.

1 12 15 48 Pembinaan kelompok KB Pria/MOP.

Jumlah kelompok yang memahami tentang KB Pria/MOP.

3 Klp 30.000.000 3 Klp 50.000.000 3 Klp 80.000.000 BKKBD Majene

Meningkatk an pengetahua n bagi petugas R/R.

Meningkatn ya kemampua n petugas R/R.

Proses pencatatan dan pelaporan semakin cepat.

1 12 15 49 Pelatihan R/R bagi Bidang dan PLKB.

Meningkatkan kemampuan petugas R/R.

90 % 45.000.000 100 % 45.000.000 BKKBD Majene

Meningkatk an mutu pengelola PIK R/M.

Meningkatn ya kemampua n pengelola PIK R/M.

Kemampua n dan kualitas pengelola PIK R/M meningkat.

1 12 15 50 Bimtek bagi pengelola PIK Remaja/Maha siswa.

Meningkatkan kemampuan pengelola PIK R/M.

40 Org

75.000.000 40 Org

75.000.000 BKKBD Majene

Memudahk an pengelola data pada saat pendataan keluarga.

Meningkatn ya kualitas pengelolaa n data dan informasi program KKB.

Jumlah formulir dalam proses pelayanan kontrasepsi .

1 12 15 51 Pencetakan formulir pelayanan kontrasepsi, pengendalian lapangan, pendataan keluarga dan MDK.

Tersedianya formulir.

1.000 lbr

15.000.000 1.000 lbr

15.000.000 BKKBD Majene

Meningkatk an pengetahua n pengelola dalam pembuatan peta

Pengemba ngan data base keluarga.

Jumlah pengelola pembuatan peta keluarga.

1 12 15 52 Orientasi pembuatan Peta Keluarga dalam upaya meningkatkan data mikro di setiap desa.

Meningkatnya pengetahuan pengelola data dalam pembuatan peta keluarga.

20 Org

50.000.000 20 Org

(20)

keluarga. Meningkatk an dan mempercep at proses pencatatan data keluarga.

Meningkatn ya kualitas pengelolaa n data dan informasi program KKB.

Tersusunny a data keluarga.

1 12 15 53 Penyusunan Peta Keluarga.

Tersedianya data keluarga di setiap desa/ kelurahan.

8 Kec 25.510.000 8 Kec 25.510.000 BKKBD Majene

Menumbuh kan semangat bagi pengelola data dalam memperole h informasi berbasis TIK.

Meningkatn ya pemanfaata n SIDUGA berbasis TIK bagi pengelola data.

Adanya pemahama n bagi pengelola data mengenai pemanfaata SIDUGA.

1 12 15 54 Sosialisasi kebijakan SIDUGA berbasis TIK.

Tersampaikan informasi/pem ahaman kepada pengelola data mengenai SIDUGA berbasis TIK.

50 Org

30.880.000 50 Org

30.880.000 BKKBD Majene

Menampilk an data-data melalui hasil Pekon dan Dallap.

Pengemba ngan dan pemanfaata n sistem informasi.

Proses pemutakhir an data dan pemanfaata n sistem informasi terlaksana dengan baik.

1 12 15 55 Penyajian dan pemutakhiran data dan informasi hasil Pelkon dan Dallap (umpan balik).

Hasil pelaporan yang akurat.

12 Keg

10.480.000 12 Keg

10.480.000 BKKBD Majene

Mengevalu asi hasil pendataan keluarga di Kecamatan .

Pengemba ngan dan pemanfaata n sistem informasi.

Terlaksana nya evaluasi dalam pelaksanaa n pendataan keluarga.

1 12 15 56 Monev dan bimbingan orientasi pendataan keluarga dari Kabupaten ke Kecamatan.

Peningkatan sinergitas dan kesepahaman dengan petugas lapangan dan peningkatan kualitas hasil pendataan keluarga.

8 Kec 20.040.000 8 Kec 20.040.000 BKKBD Kecamatan

Mengevalu asi kembali data hasil analisis program KKB.

Meningkatn ya kualitas analisis dan evaluasi program KKB

Tercapainy a hasil analisis dan evaluasi program KKB.

1 12 15 57 Penyajian hasil analisis dan evaluasi program KKB.

Tersedianya data yang akurat dan terpercaya sebagai bahan untuk penentuan kebijakan program KB.

1 Keg 15.510.000 1 Keg 15.510.000 BKKBD Majene

Meningkatk an pengetahua n dan pemahama n pada proses pendataan keluarga.

Meningkatn ya kualitas hasil pendataan keluarga.

Proses hasil pendataan keluarga terlaksana dengan baik.

1 12 15 58 Sosialisasi hasil pendataan keluarga.

Tersampaikan informasi kepada petugas pendataan keluarga mengenai hasil pendataan keluarga.

(21)

Memberika n panduan untuk mengetahui kondisi yang ada di lapangan.

Adanya kemudahan dalam memperole h informasi.

Tersusunny a Buku Profil.

1 12 15 59 Penyusunan dan penyediaan Buku Profil.

Tersedianya buku profil sebagai salah satu bahan informasi.

50 Exp

10.610.000 50 Exp

10.610.000 BKKBD Majene

Meningkatk an pengetahua n dalam pengelolaa n SIDUGA.

Meningkatn ya pengelolaa n sistem informasi kependudu kan dan keluarga.

Adanya pemahama n dari pengelolaa n data berbasis TIK.

1 12 15 60 Konsultasi pengelolaan SIDUGA berbasis TIK.

Peningkatan pengetahuan pengelola data berbasis TIK.

10 Org

33.100.000 10 Org

33.100.000 BKKBD Pusat dan Provinsi

Meningkatk an pengetahua n dalam hal Jaringan Internet untuk pengelolaa n data.

Meningkatn ya kualitas pelayanan jejaring sistem teknologi Informasi dan Komunikasi (STIK).

Cakupan jejaring STIK semakin baik.

1 12 15 61 Penyediaan/ Langganan Jaringan Internet untuk Pengelolaan Data.

Tersedia jejaring sistem teknologi informasi dan komunikasi.

100 % 10.000.000 100 % 10.000.000 BKKBD Kabupaten dan Kecamatan

Memudahk anan pengelolaa n data melalui Pemutakhir an Data Keluarga (MDK)..

Jumlah data mikro disetiap desa.

Tersediany a data mikro di setiap desa.

1 12 15 62 Dukungan pengelolaan MDK (Pemutakhira n Data Keluarga).

Tersedianya data base keluarga

37.48 4 KK

96.226.000 37.48 4 KK

96.226.000 BKKBD Majene

Memudahk an pengelola data melalui sistem teknologi informasi dan komunikasi.

Meningkatn ya cakupan jejaring sistem teknologi Informasi dan Komunikasi (STIK)

Kinerja pengelola laporan DALLAP dan PELKON semakin baik.

1 12 15 63 Dukungan pengelolaan DALLAP dan PELKON.

Peningkatan kinerja pengelola laporan DALLAP dan PELKON.

10 Org

10.000.000 10 Org

10.000.000 BKKBD Majene

Memahami proses pengelolaa n Program KKB melalui STIK di Kecamatan .

Meningkatn ya cakupan jejaring sistem teknologi Informasi dan Komunikasi (STIK).

Tercapainy a sistem teknologi Informasi dan Komunikasi di Kecamatan .

1 12 15 64 Bimbingan dan fasilitasi pengelolaan STIK Program KKB di Kecamatan.

Peningkatan kualitas dan pengetahuan pengelola data program KKB berbasis STIK di Kecamatan.

4 Keg 5.000.000 4 Keg 5.000.000 BKKBD Kecamatan

(22)

an evaluasi mengenai Fasyankes Pemerintah dalam pelayanan KB ke masyarakat .

ya cakupan jumlah fasyankes yang melayani KB.

Fasyankes yang terdaftar secara online semakin banyak.

inventarisasi Fasyankes Pemerintah yang melakukan pelayanan KB.

kualitas dan pengetahuan pengelola data di Fasyankes.

Fasya nkes

Fasya nkes

Meningkatk an kesiapan pengelola dalam pemanfaata n sistem informasi

Meningkatn ya pengemban gan dan pemanfaata n sistem informasi.

Adanya kesiapan pengelola SIDUGA.

1 12 15 66 Temu Kerja Regional Pengelolaan SIDUGA.

Peningkatan pengetahuan pengelola SIDUGA.

5 Org 30.700.000 5 Org 30.700.000 BKKBD Pusat

Mereview kembali hasil pelaksanaa n program.

Meningkatn ya kualitas analisis dan evaluasi Program.

Tercapainy a review dalam evaluasi program.

1 12 15 67 Rapat pengendalian program.

Pelaksanaan review hasil pelaksanaan program.

4 Keg 7.680.000 4 Keg 7.680.000 BKKBD Majene

Meningkatk an kerjasama para pengumpul data di lapangan dalam mencapai program KKB.

Meningkatn ya kualitas pengelolaa n data dan informasi program KKB.

Hasil pelaksanaa n pemantapa n pendataan keluarga berjalan secara efektif.

1 12 15 68 Pertemuan pemantapan pelaksanaan pendataan keluarga.

Meningkatkan pengetahuan para pengumpul data di lapangan.

90 % 30.880.000 100 % 30.880.000 BKKBD Majene

Meningkatk an kemampua n IMP dalam program KKBPK.

Meningkatn ya kualitas dan keterampila n pengelola IMP.

Adanya pengelola IMP yang berkualitas dan handal.

1 12 15 69 Peningkatan kemampuan dan keterampilan IMP

Persentase jumlah pengelola IMP yang berkualitas.

90 % 50.000.000 90 % 65.000.000 100 % 115.000.000 BKKBD Majene

Meningkatk an kemampua n pengelola program KKBPK.

Meningkatn ya kemampua n pengelola Program KKBPK.

Kemampua n pengelola program lebih meningkat.

1 12 15 70 Bimtek bagi pengelola Program KKBPK kepada PPKBD dan Sub PPKBD.

Meningkatkan kemampuan pengelola Program KKBPK.

60 Org

80.000.000 60 Org

80.000.000 BKKBD Majene

Meningkatk an pengetahua n pengurus Saka Kencana dan kader pengelola

Meningkatn ya pengetahua n pengurus Saka Kencana dan kader pengelola

Kualitas pengetahua n pengurus Saka Kencana dan kader pengelola KB.

1 12 15 71 Pelatihan dan advokasi pengurus Saka Kencana dan kader pendukung program KB.

Adanya pengurus Saka Kencana serta terbinanya kader pengelola KB.

50 Org

50.000.000 50 Org

(23)

KB. KB.

Meningkatk an efisiensi pembinaan PIK R/M

Memperlan car dan mengefektif kan pembinaan PIK R/M.

Menambah kelompok di setiap sekolah dan Lingkungan Kelurahan.

1 12 15 72 Pembentukan kelompok baru PIK R/M disetiap desa/keluraha n.

Terbentuknya kelompok baru PIK R/M.

8 Kec 76.160.000 8 Kec 76.160.000 BKKBD Kecamatan

Meningkatk an pengetahua n dan kemampua n pengelola program.

Jumlah PPKBD dan Sub PPKBD mengalami peningkata n pengetahua n dalam pengelolaa n program KKB.

IMP sebagai salah satu pengelola program KKB lebih meningkat.

1 12 15 73 Advokasi pengelola program KKB.

Meningkatkan kemampuan pengelola program KKB.

50 Org

50.000.000 50 Org

50.000.000 BKKBD Majene

Meningkatk an pengetahua n KKBPK lini lapangan.

Meningkatn ya pengetahua n program KKBPK lini lapangan.

Kualitas pengetahua n lini lapangan bertambah.

1 12 15 74 Pembinaan program KKBPK lini lapangan.

Terlaksanany a kegiatan lini lapangan.

8 Kec 76.400.000 8 Kec 76.400.000 BKKBD Majene

Peningkata n advokasi dalam penggalang an masyarakat untuk ber-KB.

Tercapainy a pengetahua n masyarakat tentang KB.

Pengetahu an masyarakat lebih meningkat melalui advokasi.

1 12 15 75 Kegiatan advokasi dan penggalangan masyarakat.

Terlaksanany a advokasi di tingkat Kab / Kec.

8 Kec 48.400.000 8 Kec 48.400.000 BKKBD Kab / Kec

Meningkatk an penyebarlu asan KIE melalui MUPEN.

Meningkatn ya Pengetahu an Masyarakat tentang Program KKBPK.

Kualitas pengetahua n masyarakat tentang program KKBPK lebih signifikan.

1 12 15 76 Penyebarluas an informasi Program KKBPK melalui Mobil Unit Penerangan (MUPEN).

Penyebaran Informasi Program KKBPK secara merata

8 Kec 45.000.000 8 Kec 45.000.000 BKKBD Majene

Meningkatk an ketersediaa n IMP dan Duta Genre berkualitas

Meningkatn ya pemahama n kader IMP dan Duta Genre tentang KB.

Kader IMP dan Duta Genre lebih meningkat kualitas tentang program KB.

1 12 15 77 Penilaian IMP dan Duta Genre.

Peningkatan pemahaman kader IMP dan Duta Genre tentang KB.

1 Keg 28.750.000 1 Keg 28.750.000 BKKBD Majene

Meningkatk an pemakaian

Meningkatn ya masyarakat

Terciptanya kualitas masyarakat

1 12 15 78 Penyediaan obat Side Effect pasca

Pengadaan obat-obatan/ Side Effect.

1 Paket

30.000.000 1 Paket

40.000.000 1 Paket

(24)

obat side effect utamanya pada penggunaa n MKJP.

miskin/akse ptor yang memakai obat Side Effect.

yang ikut ber – KB.

pelayanan KB bagi masyarakat miskin/aksept or.

Pelayanan KB Mobile melalui MUYAN KB secara gratis kepada masyarakat Pra S dan KS I

Meningkatn ya pelayanan MKJP pada masyarakat Pra Sejahtera dan KS-I.

Jumlah peserta KB MKJP Keluarga Pra Sejahtera dan KS I

1 12 15 79 Pelayanan KB Keliling melalui Mobil Unit Pelayanan (MUYAN) KB.

Peningkatan Pencapaian Peserta KB MKJP

8 Kec 20.000.000 8 Kec 20.000.000 BKKBD Majene

Terlaksana nya Monitoring dan Evaluasi terhadap Program KKB di tingkat Lini Lapangan

Tercapainy a koordinasi para petugas lini lapangan

Petugas Lini Lapangan KB selaku ujung tombak Program KKB

1 12 15 80 Rapat kerja pemantapan program KKB

Peningkatan pemahaman bagi petugas KKB.

100% 30.690.000 100% 30.690.000 BKKBD Majene

Meningkatk an SDM para kader Tribina

Terpenuhin ya kebutuhan dasar masyarakat

Meningkatn ya keterampila n para kader

1 12 23 Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga dan Kelompok UPPKS

Meningkatnya keterampilan para kader

Meningkatk an pembinaan pemahama n kelompok bina keluarga.

Meningkatn ya pembinaan kelompok bina keluarga.

Terciptanya keluarga sejahtera dan harmonis

1 12 23 02 Pembinaan kelomok bina keluarga (Tribina)

Kelompok bina keluarga meningkat aktivitasnya.

80 % 50.000.000 80 % 80.000.000 100 % 130.000.000 BKKBD Desa / Kel

Meningkatk an pengetahua n kader BKB.

Meningkatn ya pengetahua n kader BKB.

Tersediany a SDM yang berkualitas

1 12 23 05 Pelatihan kader Bina Keluarga Balita.

Kader BKB termotivasi untuk meningkat aktivitasnya

80 % 75.000.000 80 % 75.000.000 100 % 150.000.000 BKKBD Majene

Meningkatk an pengetahua n kader BKR.

Meningkatn ya pengetahua n kader BKR.

Tersediany a SDM yang berkualitas

1 12 23 06 Pelatihan kader Bina Keluarga Remaja.

Kader BKR termotivasi untuk meningkat aktivitasnya

80 % 60.000.000 80 % 75.000.000 100 % 135.000.000 BKKBD Majene

(25)

an pengetahua n kader BKL.

ya pengetahua n kader BKL.

a SDM yang berkualitas

kader Bina Keluarga Lansia.

termotivasi untuk meningkat aktivitasnya

Mengoptim alkan kegiatan UPPKS.

Kelompok UPPKS menjadi sehat dan sejahtera.

Terlaksana nya kegiatan untuk meningkatk an taraf hidup masyarakat peserta KB.

1 12 23 09 Pembinaan kelompok UPPKS.

Terbentuknya kelompok UPPKS.

20 Klp 40.000.000 20 Klp 40.000.000 BKKBD Majene

Meningkatk an pengetahua n masyarakat tentang PPKS.

Meningkatn ya pemahama nmasyarak at tentang PPKS.

Tersediany a anggota masyarakat yang siap bergabung menjalanka n kegiatan PPKS.

1 12 23 10 Sosialisasi PPKS

Jumlah anggota yang memahami tentang PPKS.

40 Org

30.000.000 40 Org

30.000.000 BKKBD Majene

Memotivasi masyarakat akan pentingnya PPKS yang ada di Kecamatan

Adanya kegiatan PPKS di 2 (dua) Kecamatan .

Terlaksana nya kegiatan PPKS di Kecamatan .

1 12 23 11 Pembentukan PPKS tingkat Kecamatan.

Terbentuknya kelompok PPKS di Kecamatan.

2 Kec 24.000.000 2 Kec 24.000.000 BKKBD Kecamatan

Optimalisas i kegiatan PPKS Mammis

Tersediany a 8 pelayanan PPKS.

Terselengg aranya 8 pelayanan di PPKS Mammis.

1 12 23 12 Pembinaan PPKS Mammis.

Terlaksanany a kegiatan yaitu 8 pelayanan PPKS.

100 % 20.000.000 100 % 20.000.000 BKKBD Majene

Meningkatk an semangat kader Tribina untuk aktif di kelompokn ya.

Adanya kelompok/k ader terbaik mewakili kabupaten.

Adanya kelompok/k ader mengikuti kegiatan lomba Tribina tingkat Provinsi.

1 12 23 13 Penilaian kelompok Tribina (BKB, BKR, BKL).

Adanya kelompok Tribina terbaik yang menjadi percontohan.

1 Klp 75.000.000 1 Klp 75.000.000 BKKBD Kecamatan

Meningkatk an kemampua n anggota mengelola kelompok UPPKS.

Meningkatn ya kemampua n anggota mengelola kelompok UPPKS.

Tersediany a anggota UPPKS yang mampu mengelola UPPKS dengan baik.

1 12 23 14 Pelatihan kelompok UPPKS.

Jumlah anggota UPPKS yang terlatih.

60 Org

50.000.000 60 Org

50.000.000 BKKBD Majene

BKKBD Majene

Memperbai ki kualitas

Meningkat nya mutu

Meningkat nya

1 12 24 Program Pengembang

Gambar

Tabel 2.1
Tabel 2.2
Tabel 4.1
Tabel 5.1
+2

Referensi

Dokumen terkait

teknologi berbasis komputer untuk pengelolaan informasi biodiversitas dalam rangka meningkatkan pengelolaan pengetahuan ( knowledge management ), eksplorasi, analisis,

Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat pemerintah membuat kebijakan keluarga berencana (KB) dalam mengatasi masalah kependudukan dengan cara mengadakan penyuluhan

66 12020939 SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PERSEDIAAN OBAT PADA APOTIK WARAS WIRIS KARANGJATI Sugeng Murdowo, S.T, S.Kom Arini Novandalina, SE, M.Si 67 12010967 SISTEM

Untuk Penyedia 10416130 : Untuk item R/I/PUS/10, REGISTER PEMBINAAN PUS DAN PESERTA KB BAGI SELURUH KELUARGA SISTEM INFORMASI KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA, tiap lembar isinya dicetak

Persentase Keluarga dan Remaja Pernah Mendengar Minimal Satu Informasi Kependudukan, KB dan KRR dari Media Massa dan Luar Ruang. Indeks Pengetahuan Jambi

Upaya meningkatkan visualisasi data kependudukan tersebut maka diperlukan pengembangan sistem informasi berbasis komputer dengan pendekatan spasial (kewilayahan) yakni

k. Meningkatnya kompetensi dan kinerja aparatur Kementerian Kesehatan l. Meningkatkan sistem informasi kesehatan integrasi. 2) Pengelolaan sumberdaya Puslitbang HMK

Yang dimaksud dengan konsep ini adalah adanya pengelolaan hutan atau meningkatkan akses antar generasi terhadap sumber daya dan berbagai manfaat ekonomi secara adil