RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
KODE
REKENING URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
PENDAPATAN 1.154.893.105.175,43
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4
PENDAPATAN ASLI DAERAH 228.248.772.816,43
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 1
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 Pajak Daerah 210.883.717.153,65 PERDA Nomor 04 Tahun 2011
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Retribusi Daerah 300.000.000,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 4.000.000.000,00 Perda Nomor 1 tahun 2012
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 13.065.055.662,78
DANA PERIMBANGAN 805.611.342.359,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 2
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 28.957.844.359,00 PMK Nomor 197PMK.07/2011
PMK Nomor 203/PMK.07/2011 PMK Nomor 02/PMK.07/2012 PMK NOmor 207/PMK.07/2011
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 2 . 2 Dana Alokasi Umum 734.279.438.000,00 Peraturan Presiden
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 Dana Alokasi Khusus 42.374.060.000,00 Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 121.032.990.000,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 3
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 3 . 1 Pendapatan Hibah 375.000.000,00 SK Mendagri Nomor 903-801 Tahun 2012
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 3 . 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 120.657.990.000,00 PMK Nomor 201/PMK.07/2011 tanggal 9 Desember
2011
BELANJA 1.260.393.105.175,43
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 532.187.154.069,47
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 5 . 1
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 275.667.239.585,27
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 3 Belanja Subsidi 3.000.000.000,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 Belanja Hibah 139.000.000.000,00 PMK Nomor 201/PMK.07/2011 tanggal 9 Desember
2011
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5 Belanja Bantuan Sosial 1.500.000.000,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 6 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 86.019.914.484,20
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik
22.000.000.000,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 8 Belanja Tidak Terduga 5.000.000.000,00
BELANJA LANGSUNG 728.205.951.105,96
0.00 . 0.00.00 . 01 . 01 . 5 . 2
Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur 1.483.000.000,00
0.00 . 0.00.00 . 01
605.000.000,00 Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran
0.00 . 0.00.00 . 01 . 01
0.00 . 0.00.00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 162.000.000,00
0.00 . 0.00.00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 443.000.000,00
728.000.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
0.00 . 0.00.00 . 01 . 02
0.00 . 0.00.00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 97.300.000,00
0.00 . 0.00.00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 630.700.000,00
150.000.000,00 Peningkatan Kualitas SDM
0.00 . 0.00.00 . 01 . 03
0.00 . 0.00.00 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00
Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur 72.190.290.430,00
0.00 . 0.00.00 . 01
18.152.206.850,00 Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran
0.00 . 0.00.00 . 01 . 01
0.00 . 0.00.00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.878.396.000,00
0.00 . 0.00.00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.273.810.850,00
254.955.000,00 Pelayanan Jasa Adminstrasi Perkantoran
0.00 . 0.00.00 . 01 . 01
0.00 . 0.00.00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 68.640.000,00
0.00 . 0.00.00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 186.315.000,00
1.538.722.200,00 Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (Biro Umum dan Perlengkapan)
0.00 . 0.00.00 . 01 . 02
0.00 . 0.00.00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 462.360.000,00
0.00 . 0.00.00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.076.362.200,00
202.567.000,00 Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTD Bapelkesman)
0.00 . 0.00.00 . 01 . 02
0.00 . 0.00.00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 64.800.000,00
0.00 . 0.00.00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 137.767.000,00
318.288.000,00 Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTD-BPSBTPH)
0.00 . 0.00.00 . 01 . 02
0.00 . 0.00.00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.840.000,00
0.00 . 0.00.00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 302.448.000,00
581.520.000,00 Peningkatan Saran dan Prasarana Perkantoran
0.00 . 0.00.00 . 01 . 02
0.00 . 0.00.00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 240.770.000,00
0.00 . 0.00.00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 340.750.000,00
8.741.841.500,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
0.00 . 0.00.00 . 01 . 02
0.00 . 0.00.00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.621.994.000,00
0.00 . 0.00.00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 6.119.847.500,00
633.100.000,00 Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (Biro Humas dan Protokoler)
0.00 . 0.00.00 . 01 . 03
0.00 . 0.00.00 . 01 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 124.800.000,00
0.00 . 0.00.00 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 508.300.000,00
323.610.000,00 Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTD-BPTPH)
0.00 . 0.00.00 . 01 . 03
0.00 . 0.00.00 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 323.610.000,00 124.042.000,00 Pelayanan Jasa Adminstrasi Perkantoran (UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah)
0.00 . 0.00.00 . 01 . 03
0.00 . 0.00.00 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 124.042.000,00
728.305.000,00 Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur
0.00 . 0.00.00 . 01 . 03
0.00 . 0.00.00 . 01 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.480.000,00
0.00 . 0.00.00 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 695.825.000,00
63.120.000,00 Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur (Pendidikan dan Pelatihan, Bimbingan Teknis dan
Sosialisasi)Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur (Pendidikan dan Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Sosialisasi)
0.00 . 0.00.00 . 01 . 03
0.00 . 0.00.00 . 01 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 34.320.000,00
0.00 . 0.00.00 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.800.000,00
76.350.000,00 Peningkatan Kualitas SDM AParatur
0.00 . 0.00.00 . 01 . 03
0.00 . 0.00.00 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 76.350.000,00
190.200.000,00 Peningkatan SDM Aparatur
0.00 . 0.00.00 . 01 . 03
0.00 . 0.00.00 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 190.200.000,00
63.300.000,00 Identifikasi dan Inventarisasi Aset
0.00 . 0.00.00 . 01 . 04
0.00 . 0.00.00 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 63.300.000,00
294.750.000,00 Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (Biro Pemerintahan)
0.00 . 0.00.00 . 01 . 04
0.00 . 0.00.00 . 01 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 86.400.000,00
0.00 . 0.00.00 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 208.350.000,00
74.500.000,00 Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTB-KP)
0.00 . 0.00.00 . 01 . 04
0.00 . 0.00.00 . 01 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 34.320.000,00
0.00 . 0.00.00 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.180.000,00
185.425.000,00 Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTD ULP)
0.00 . 0.00.00 . 01 . 04
0.00 . 0.00.00 . 01 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 89.400.000,00
0.00 . 0.00.00 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 96.025.000,00
326.461.000,00 Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTD-BBTPH)
0.00 . 0.00.00 . 01 . 04
0.00 . 0.00.00 . 01 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 211.200.000,00
0.00 . 0.00.00 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 115.261.000,00
3.008.033.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
0.00 . 0.00.00 . 01 . 04
0.00 . 0.00.00 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 280.850.000,00
0.00 . 0.00.00 . 01 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.727.183.000,00
462.116.000,00 Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi)
0.00 . 0.00.00 . 01 . 05
0.00 . 0.00.00 . 01 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 157.680.000,00
0.00 . 0.00.00 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 304.436.000,00
70.500.000,00 Peningakatan Sarana dan Prasarana Perkantoran (UPTB-KP)
0.00 . 0.00.00 . 01 . 05
0.00 . 0.00.00 . 01 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 70.500.000,00
50.500.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana (UPTD Bapelkesman)
0.00 . 0.00.00 . 01 . 05
0.00 . 0.00.00 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.500.000,00
0.00 . 0.00.00 . 01 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 20.000.000,00
1.302.015.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
0.00 . 0.00.00 . 01 . 05
0.00 . 0.00.00 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.047.315.000,00
0.00 . 0.00.00 . 01 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 254.700.000,00
101.800.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran (UPTD ULP)
0.00 . 0.00.00 . 01 . 05
0.00 . 0.00.00 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 72.000.000,00
0.00 . 0.00.00 . 01 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 29.800.000,00
368.870.000,00 Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (Biro Hukum dan Ortala)
0.00 . 0.00.00 . 01 . 06
0.00 . 0.00.00 . 01 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 89.400.000,00
0.00 . 0.00.00 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 279.470.000,00
395.350.000,00 Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur (UPTD ULP)
0.00 . 0.00.00 . 01 . 06
0.00 . 0.00.00 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 395.350.000,00
1.081.914.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana (UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah)
0.00 . 0.00.00 . 01 . 06
0.00 . 0.00.00 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 283.450.000,00
0.00 . 0.00.00 . 01 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 798.464.000,00
483.585.000,00 Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (Biro Pemberdayaan Perempuan dan Kesra)
0.00 . 0.00.00 . 01 . 07
0.00 . 0.00.00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 454.085.000,00
0.00 . 0.00.00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 29.500.000,00
121.500.000,00 Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur
0.00 . 0.00.00 . 01 . 07
0.00 . 0.00.00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 121.500.000,00
5.538.323.600,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
0.00 . 0.00.00 . 01 . 07
0.00 . 0.00.00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.953.473.600,00
0.00 . 0.00.00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.584.850.000,00
442.700.000,00 Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur
0.00 . 0.00.00 . 01 . 08
0.00 . 0.00.00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 442.700.000,00
63.450.000,00 Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur (UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah)
0.00 . 0.00.00 . 01 . 08
0.00 . 0.00.00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 63.450.000,00
59.850.000,00 Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur, Pendidikan dan Pelatihan, Bimbingan Teknis dan
Sosialisasi 0.00 . 0.00.00 . 01 . 08
0.00 . 0.00.00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 59.850.000,00
2.526.709.880,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
0.00 . 0.00.00 . 01 . 08
0.00 . 0.00.00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 449.600.000,00
0.00 . 0.00.00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.077.109.880,00
7.545.000.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran (Biro Umum dan Perlengkapan)
0.00 . 0.00.00 . 01 . 09
0.00 . 0.00.00 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.530.500.000,00
0.00 . 0.00.00 . 01 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.014.500.000,00
588.684.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
0.00 . 0.00.00 . 01 . 10
0.00 . 0.00.00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 126.000.000,00
0.00 . 0.00.00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 462.684.000,00
1.160.192.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran (Biro Humas dan Protokoler)
0.00 . 0.00.00 . 01 . 10
0.00 . 0.00.00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.300.000,00
0.00 . 0.00.00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 537.192.000,00
0.00 . 0.00.00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 611.700.000,00
249.000.000,00 Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur
0.00 . 0.00.00 . 01 . 11
0.00 . 0.00.00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 249.000.000,00
366.776.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran (Biro Pemerintahan)
0.00 . 0.00.00 . 01 . 11
0.00 . 0.00.00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 330.776.000,00
0.00 . 0.00.00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 36.000.000,00
631.900.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran (Biro Pengendalian Pembangunan dan
Ekonomi) 0.00 . 0.00.00 . 01 . 12
0.00 . 0.00.00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 298.550.000,00
0.00 . 0.00.00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 333.350.000,00
255.500.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran (Biro Hukum dan Ortala)
0.00 . 0.00.00 . 01 . 13
0.00 . 0.00.00 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 197.000.000,00
0.00 . 0.00.00 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 58.500.000,00
1.506.800.000,00 Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur
0.00 . 0.00.00 . 01 . 14
0.00 . 0.00.00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.506.800.000,00
1.730.006.300,00 Pemeliharaan Gedung/Peralatan Kantor
0.00 . 0.00.00 . 01 . 15
0.00 . 0.00.00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.000.000,00
0.00 . 0.00.00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.700.006.300,00
739.864.000,00 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional
0.00 . 0.00.00 . 01 . 16
0.00 . 0.00.00 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 739.864.000,00
451.300.000,00 Pelayanan Jasa Administrasi/Sarana dan Prasarana Perkantoran (UPTD Kota
Gorontalo/Kabupaten Bone Bolango) 0.00 . 0.00.00 . 01 . 18
0.00 . 0.00.00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.200.000,00
0.00 . 0.00.00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 435.100.000,00 324.600.100,00 Pelayanan Jasa Administrasi/Sarana dan Prasarana Perkantoran (UPTD Kabupaten
Gorontalo/Kabupaten Goorntalo Utara) 0.00 . 0.00.00 . 01 . 19
0.00 . 0.00.00 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 324.600.100,00
100.000.000,00 Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur Perencana Lingkup BAPPEDA
0.00 . 0.00.00 . 01 . 19
0.00 . 0.00.00 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00
238.689.000,00 Pelayanan Jasa Administrasi/Sarana dan Prasarana Perkantoran (UPTD Kabupaten
Boalemo/Kabupaten Pohuwato) 0.00 . 0.00.00 . 01 . 20
0.00 . 0.00.00 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 238.689.000,00
688.000.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana TPA Talumelito
0.00 . 0.00.00 . 01 . 20
0.00 . 0.00.00 . 01 . 20 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 688.000.000,00
558.400.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Keuangan Daerah
0.00 . 0.00.00 . 01 . 21
0.00 . 0.00.00 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 558.400.000,00
2.047.490.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana UPTD Laboratorium
0.00 . 0.00.00 . 01 . 21
0.00 . 0.00.00 . 01 . 21 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.047.490.000,00
318.140.000,00 Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran UPTD Laboratorium
0.00 . 0.00.00 . 01 . 22
0.00 . 0.00.00 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 318.140.000,00
1.033.740.000,00 Bimbingan Teknis serta Peningkatan Koordinasi dan Kompetensi SDM Aparatur
0.00 . 0.00.00 . 01 . 23
0.00 . 0.00.00 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 327.600.000,00
0.00 . 0.00.00 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 706.140.000,00
1.525.200.000,00 Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran TPA Talumelito
0.00 . 0.00.00 . 01 . 24
0.00 . 0.00.00 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 507.000.000,00
0.00 . 0.00.00 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.005.200.000,00
0.00 . 0.00.00 . 01 . 24 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 13.000.000,00
118.700.000,00 Bimbingan Teknis serta Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur UPTD Laboratorium
0.00 . 0.00.00 . 01 . 25
0.00 . 0.00.00 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 118.700.000,00
419.124.000,00 Peningkatan Sarana Prasarana Perkantoran
0.00 . 0.00.00 . 01 . 31
0.00 . 0.00.00 . 01 . 31 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 293.874.000,00
0.00 . 0.00.00 . 01 . 31 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 125.250.000,00
501.705.000,00 Pelayanan Administrasi dan Sarana/Prasaran UPTD Pengembangan Ternak
0.00 . 0.00.00 . 01 . 32
0.00 . 0.00.00 . 01 . 32 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 288.000.000,00
0.00 . 0.00.00 . 01 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 213.705.000,00
141.000.000,00 Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur
0.00 . 0.00.00 . 01 . 32
0.00 . 0.00.00 . 01 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 141.000.000,00
Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan Sumber Daya Aparatur
5.326.331.000,00 0.00 . 0.00.00 . 01
2.012.400.950,00 Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran
0.00 . 0.00.00 . 01 . 01
0.00 . 0.00.00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 825.480.000,00
0.00 . 0.00.00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.186.920.950,00
430.732.500,00 Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTD BPKB)
0.00 . 0.00.00 . 01 . 02
0.00 . 0.00.00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 125.640.000,00
0.00 . 0.00.00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 305.092.500,00
1.454.157.550,00 Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran Politeknik Gorontalo
0.00 . 0.00.00 . 01 . 03
0.00 . 0.00.00 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.454.157.550,00
940.660.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
0.00 . 0.00.00 . 01 . 05
0.00 . 0.00.00 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 198.000.000,00
0.00 . 0.00.00 . 01 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 742.660.000,00
144.580.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran (UPTD BPKB)
0.00 . 0.00.00 . 01 . 06
0.00 . 0.00.00 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.000.000,00
0.00 . 0.00.00 . 01 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 78.580.000,00
264.850.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Pendidikan dan Pelatihan, Bombingan
Teknis dan Sosialisasi) 0.00 . 0.00.00 . 01 . 07
0.00 . 0.00.00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 264.850.000,00
78.950.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (UPTD BPKB)
0.00 . 0.00.00 . 01 . 08
0.00 . 0.00.00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 78.950.000,00
Peningkatan Kualitas Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 479.000.000,00
0.00 . 0.00.00 . 02
429.000.000,00 Koordinasi Perencanaan Penanaman Modal, Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
0.00 . 0.00.00 . 02 . 01
0.00 . 0.00.00 . 02 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00
0.00 . 0.00.00 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 426.000.000,00
50.000.000,00 Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan
0.00 . 0.00.00 . 02 . 02
0.00 . 0.00.00 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00
Peningkatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 11.336.748.800,00
0.00 . 0.00.00 . 02
186.000.000,00 Forum Koordinasi Kabupetan/Kota dan Lintas Kementerian/Lembaga
0.00 . 0.00.00 . 02 . 01
0.00 . 0.00.00 . 02 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.900.000,00
0.00 . 0.00.00 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 183.100.000,00
175.093.800,00 Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Bidang Kehutanan dan ESDM
0.00 . 0.00.00 . 02 . 01
0.00 . 0.00.00 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 175.093.800,00
477.300.000,00 Koordinasi, Sinkronisasi dan Monev Program Koperindag
0.00 . 0.00.00 . 02 . 01
0.00 . 0.00.00 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 477.300.000,00 80.700.000,00 Monitoring dan Evaluasi
0.00 . 0.00.00 . 02 . 01
0.00 . 0.00.00 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 80.700.000,00
448.625.000,00 Pembinaan Pengembangan Sistem Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi
0.00 . 0.00.00 . 02 . 01
0.00 . 0.00.00 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 448.625.000,00
186.750.000,00 Penyusunan Rencana Program, Data, Monitoring dan Evaluasi
0.00 . 0.00.00 . 02 . 01
0.00 . 0.00.00 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 186.750.000,00
1.043.154.000,00 Perencanaan Koordinasi Program, Monitoring dan Evaluasi
0.00 . 0.00.00 . 02 . 01
0.00 . 0.00.00 . 02 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 115.310.000,00
0.00 . 0.00.00 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 927.844.000,00
4.206.296.000,00 Perencanaan, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi
0.00 . 0.00.00 . 02 . 01
0.00 . 0.00.00 . 02 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 141.440.000,00
0.00 . 0.00.00 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.064.856.000,00
200.000.000,00 Perencanaan, Koordinasi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
0.00 . 0.00.00 . 02 . 01
0.00 . 0.00.00 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00
100.000.000,00 Diseminasi Perencanaan Pembangunan Daerah
0.00 . 0.00.00 . 02 . 02
0.00 . 0.00.00 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00
1.069.240.000,00 Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan SKPD
0.00 . 0.00.00 . 02 . 02
0.00 . 0.00.00 . 02 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 180.780.000,00
0.00 . 0.00.00 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 888.460.000,00
336.120.000,00 Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan
0.00 . 0.00.00 . 02 . 02
0.00 . 0.00.00 . 02 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 94.800.000,00
0.00 . 0.00.00 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 241.320.000,00
472.100.000,00 Koordinasi dalam Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
0.00 . 0.00.00 . 02 . 03
0.00 . 0.00.00 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 472.100.000,00
150.000.000,00 Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan
0.00 . 0.00.00 . 02 . 03
0.00 . 0.00.00 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00
936.600.000,00 Penyusunan Data Statistik dan Sistim Informasi Pertanian
0.00 . 0.00.00 . 02 . 03
0.00 . 0.00.00 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 534.880.000,00
0.00 . 0.00.00 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 401.720.000,00
193.560.000,00 Penyusunan Renja SKPD Bidang Kesehatan Tahun 2015
0.00 . 0.00.00 . 02 . 03
0.00 . 0.00.00 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 300.000,00
0.00 . 0.00.00 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 193.260.000,00
480.980.000,00 Perencanaan, Koordinasi, Monev dan Penguatan Kelembagaan Program Penanggulangan
Bencana 0.00 . 0.00.00 . 02 . 03
0.00 . 0.00.00 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.680.000,00
0.00 . 0.00.00 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 449.300.000,00
94.895.000,00 Pemantapan Sistem Informasi Kelembagaan Penyuluh, Pelaku Utama dan Pelaku Usaha
0.00 . 0.00.00 . 02 . 04
0.00 . 0.00.00 . 02 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 34.320.000,00
0.00 . 0.00.00 . 02 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.575.000,00
349.335.000,00 Peningkatan Pengolahan Data dan Sistem Informasi Kesehatan
0.00 . 0.00.00 . 02 . 04
0.00 . 0.00.00 . 02 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 229.320.000,00
0.00 . 0.00.00 . 02 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 120.015.000,00
150.000.000,00 Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Gubernur Gorontalo
0.00 . 0.00.00 . 02 . 04
0.00 . 0.00.00 . 02 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00
Peningkatan Perencanaan, Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 3.545.933.620,00
0.00 . 0.00.00 . 02
748.443.520,00 Perencanaan, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi
0.00 . 0.00.00 . 02 . 01
0.00 . 0.00.00 . 02 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.360.000,00
0.00 . 0.00.00 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 728.083.520,00
477.315.000,00 Perencanaan, Koordinasi, Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
0.00 . 0.00.00 . 02 . 01
0.00 . 0.00.00 . 02 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 252.000.000,00
0.00 . 0.00.00 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 199.315.000,00
0.00 . 0.00.00 . 02 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 26.000.000,00
731.859.200,00 Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan SKPD
0.00 . 0.00.00 . 02 . 02
0.00 . 0.00.00 . 02 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.200.000,00
0.00 . 0.00.00 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 715.659.200,00
131.783.900,00 Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan
0.00 . 0.00.00 . 02 . 02
0.00 . 0.00.00 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 131.783.900,00
569.900.000,00 Pengelolaan Data dan Pengembangan Teknologi Informasi (PDE)
0.00 . 0.00.00 . 02 . 03
0.00 . 0.00.00 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 124.800.000,00
0.00 . 0.00.00 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 183.950.000,00
0.00 . 0.00.00 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 261.150.000,00
528.020.000,00 Peningkatan Kinerja Penyusunan Program
0.00 . 0.00.00 . 02 . 03
0.00 . 0.00.00 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 528.020.000,00
58.050.000,00 Pelayanan Pelaporan dan Pengelolaan Dokumen (UPTD ULP)
0.00 . 0.00.00 . 02 . 04
0.00 . 0.00.00 . 02 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.400.000,00
0.00 . 0.00.00 . 02 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 51.650.000,00
102.300.000,00 Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan dan Laporan Kinerja
0.00 . 0.00.00 . 02 . 04
0.00 . 0.00.00 . 02 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 102.300.000,00 198.262.000,00 Koordinasi dan Konsultasi di Bidang Kepegawaian dan Kediklatan
0.00 . 0.00.00 . 02 . 05
0.00 . 0.00.00 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.020.000,00
0.00 . 0.00.00 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 163.242.000,00
Peningkatan Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 615.430.000,00
0.00 . 0.00.00 . 02
224.360.000,00 Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi
0.00 . 0.00.00 . 02 . 01
0.00 . 0.00.00 . 02 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 99.360.000,00
0.00 . 0.00.00 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 125.000.000,00
166.070.000,00 Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
0.00 . 0.00.00 . 02 . 01
0.00 . 0.00.00 . 02 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 51.480.000,00
0.00 . 0.00.00 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 114.590.000,00
100.000.000,00 Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan
0.00 . 0.00.00 . 02 . 02
0.00 . 0.00.00 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00
125.000.000,00 Penyusunan Anggaran, Penatausahaan dan Laporan Keuangan SKPD
0.00 . 0.00.00 . 02 . 02
0.00 . 0.00.00 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 125.000.000,00
Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 658.528.000,00
0.00 . 0.00.00 . 02
574.728.000,00 Koordinasi, Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi
0.00 . 0.00.00 . 02 . 01
0.00 . 0.00.00 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 574.728.000,00
83.800.000,00 Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan SKPD
0.00 . 0.00.00 . 02 . 02
0.00 . 0.00.00 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 83.800.000,00
Peningkatan Data dan Informasi SDA dan Lingkungan Hidup 507.255.000,00
0.00 . 0.00.00 . 03
339.695.000,00 Pemantauan Kualitas Lingkungan (Air Sungai dan Udara Ambien Kabupaten/Kota)
0.00 . 0.00.00 . 03 . 01
0.00 . 0.00.00 . 03 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 79.095.000,00
0.00 . 0.00.00 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 224.225.000,00
0.00 . 0.00.00 . 03 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 36.375.000,00
167.560.000,00 Peningkatan Sistem Informasi Lingkungan
0.00 . 0.00.00 . 03 . 02
0.00 . 0.00.00 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.160.000,00
0.00 . 0.00.00 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 138.650.000,00
0.00 . 0.00.00 . 03 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 11.750.000,00
Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur (UPTD-LPPMHP)
246.910.000,00 0.00 . 0.00.00 . 03
208.810.000,00 Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTD-LPPMHP)
0.00 . 0.00.00 . 03 . 01
0.00 . 0.00.00 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 208.810.000,00
38.100.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran (UPTD-LPPMHP)
0.00 . 0.00.00 . 03 . 02
0.00 . 0.00.00 . 03 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 38.100.000,00
Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan 1.525.707.700,00
0.00 . 0.00.00 . 03
160.550.000,00 Identifikasi, Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan
0.00 . 0.00.00 . 03 . 09
0.00 . 0.00.00 . 03 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 34.200.000,00
0.00 . 0.00.00 . 03 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 126.350.000,00
393.900.000,00 Peningkatan Usaha Masyarakat Sekitar Hutan Produksi
0.00 . 0.00.00 . 03 . 13
0.00 . 0.00.00 . 03 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 59.700.000,00
0.00 . 0.00.00 . 03 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 334.200.000,00
442.862.000,00 Fasilitasi Pembinaan dan Pembentukan Kelembagaan Hutan Tanaman Rakyat
0.00 . 0.00.00 . 03 . 14
0.00 . 0.00.00 . 03 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 82.650.000,00
0.00 . 0.00.00 . 03 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 360.212.000,00
174.795.700,00 Monitoring dan Evaluasi IUIPHHK
0.00 . 0.00.00 . 03 . 17
0.00 . 0.00.00 . 03 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.200.000,00
0.00 . 0.00.00 . 03 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 143.595.700,00
0.00 . 0.00.00 . 03 . 17 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 6.000.000,00
146.250.000,00 Konsultasi Publik Rancangan Kehutanan Tingkat Provinsi
0.00 . 0.00.00 . 03 . 19
0.00 . 0.00.00 . 03 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.200.000,00
0.00 . 0.00.00 . 03 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 136.050.000,00
207.350.000,00 Rancangan Taman Hutan Raya
0.00 . 0.00.00 . 03 . 20
0.00 . 0.00.00 . 03 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.250.000,00
0.00 . 0.00.00 . 03 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 193.100.000,00
Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur (UPTD-TMB)
607.800.000,00 0.00 . 0.00.00 . 04
596.950.000,00 Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTD-TMB)
0.00 . 0.00.00 . 04 . 01
0.00 . 0.00.00 . 04 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 596.950.000,00
10.850.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran (UPTD-TMB)
0.00 . 0.00.00 . 04 . 02
0.00 . 0.00.00 . 04 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.850.000,00
Program Rehabilitasi dan Perlindungan Hutan 1.625.600.000,00
0.00 . 0.00.00 . 04
375.000.000,00 Pemberdayaan Masyarakat dalam Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan
0.00 . 0.00.00 . 04 . 01
0.00 . 0.00.00 . 04 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 375.000.000,00
772.700.000,00 Pembuatan Tanaman Hutan Rakyat di Luar Kawasan
0.00 . 0.00.00 . 04 . 02
0.00 . 0.00.00 . 04 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 141.600.000,00
0.00 . 0.00.00 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 631.100.000,00
106.400.000,00 Fasilitasi Kelembagaan Forum DAS Provinsi
0.00 . 0.00.00 . 04 . 03
0.00 . 0.00.00 . 04 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 106.400.000,00 260.150.000,00 Pengamanan Hutan
0.00 . 0.00.00 . 04 . 04
0.00 . 0.00.00 . 04 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.700.000,00
0.00 . 0.00.00 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 258.450.000,00
111.350.000,00 Pengendalian Kebakaran Hutan
0.00 . 0.00.00 . 04 . 05
0.00 . 0.00.00 . 04 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.700.000,00
0.00 . 0.00.00 . 04 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 109.650.000,00
Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur (UPTD-BPBIAT)
485.176.000,00 0.00 . 0.00.00 . 05
247.276.000,00 Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTD-BPBIAT)
0.00 . 0.00.00 . 05 . 01
0.00 . 0.00.00 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 247.276.000,00
237.900.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran (UPTD-BPBIAT)
0.00 . 0.00.00 . 05 . 02
0.00 . 0.00.00 . 05 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 237.900.000,00
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 409.840.000,00
0.00 . 0.00.00 . 05
214.160.000,00 Bantuan Pengembangan Kapasitas Perpustakaan
0.00 . 0.00.00 . 05 . 02
0.00 . 0.00.00 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.160.000,00
0.00 . 0.00.00 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 197.000.000,00
195.680.000,00 Gerakan Gorontalo Membaca
0.00 . 0.00.00 . 05 . 03
0.00 . 0.00.00 . 05 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.920.000,00
0.00 . 0.00.00 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 159.760.000,00
Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur (UPTD-BPBILP)
285.362.000,00 0.00 . 0.00.00 . 06
246.862.000,00 Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTD-BPBILP)
0.00 . 0.00.00 . 06 . 01
0.00 . 0.00.00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 246.862.000,00
38.500.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran (UPTD-BPBILP)
0.00 . 0.00.00 . 06 . 02
0.00 . 0.00.00 . 06 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 38.500.000,00
Pengelolaan Deposit Terbitan Daerah 107.170.000,00
0.00 . 0.00.00 . 07
107.170.000,00 Pengumpulan Koleksi Buku Terbitan Daerah dan Penelusuran Naskah-naskah Kuno
0.00 . 0.00.00 . 07 . 01
0.00 . 0.00.00 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 34.320.000,00
0.00 . 0.00.00 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 72.850.000,00
Pengembangan Layanan Jasa Perpustakaan dan Informasi 104.700.000,00
0.00 . 0.00.00 . 08
104.700.000,00 Pelayanan Perpustakaan Keliling
0.00 . 0.00.00 . 08 . 01
0.00 . 0.00.00 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 104.700.000,00
Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan 43.528.549.200,00
0.00 . 0.00.00 . 14
328.590.000,00 Operasional Sekretariat JAMKESTA
0.00 . 0.00.00 . 14 . 01
0.00 . 0.00.00 . 14 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 240.240.000,00
0.00 . 0.00.00 . 14 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 88.350.000,00
43.199.959.200,00 Jaminan Kesehatan Semesta (JAMKESTA)
0.00 . 0.00.00 . 14 . 02
0.00 . 0.00.00 . 14 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.199.959.200,00
Program Pelayanan Sarana Produksi Perikanan 246.310.000,00
0.00 . 0.00.00 . 14
246.310.000,00 Penyediaan dan Pelayanan Sarana Produksi Perikanan (UPTD-TMB)
0.00 . 0.00.00 . 14 . 01
0.00 . 0.00.00 . 14 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 246.310.000,00
Obat dan Perbekalan Kesehatan 2.798.012.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15
735.930.000,00 Peningkatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
0.00 . 0.00.00 . 15 . 01
0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 735.930.000,00
82.082.000,00 Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
0.00 . 0.00.00 . 15 . 05
0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 80.882.000,00
1.980.000.000,00 Pembangunan Gedung Instalasi Farmasi (DAK)
0.00 . 0.00.00 . 15 . 07
0.00 . 0.00.00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.800.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 94.700.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.856.500.000,00
Pembangunan Jalan dan Jembatan 62.066.474.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15
1.240.500.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Jalan dan Jembatan
0.00 . 0.00.00 . 15 . 09
0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.240.500.000,00
191.974.000,00 Koordinasi dan Memfasilitasi Pengembangan Jaringan Jalan
0.00 . 0.00.00 . 15 . 10
0.00 . 0.00.00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 188.974.000,00
42.097.500.000,00 Pembangunan Jalan Provinsi
0.00 . 0.00.00 . 15 . 11
0.00 . 0.00.00 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 168.400.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 41.929.100.000,00
13.036.500.000,00 Pembangunan Jalan Strategis Provinsi
0.00 . 0.00.00 . 15 . 12
0.00 . 0.00.00 . 15 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 13.036.500.000,00
5.500.000.000,00 Pembangunan Jembatan Strategis Provinsi
0.00 . 0.00.00 . 15 . 14
0.00 . 0.00.00 . 15 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.500.000.000,00
Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 677.273.500,00
0.00 . 0.00.00 . 15
220.700.000,00 Konsultasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil
0.00 . 0.00.00 . 15 . 13
0.00 . 0.00.00 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 220.700.000,00 44.172.500,00 Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Program Kependudukan dan Catatan Sipil
0.00 . 0.00.00 . 15 . 17
0.00 . 0.00.00 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.172.500,00
412.401.000,00 Bimtek/Sosialisasi Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil bagi Aparat Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota dan Aparat Desa se-Provinsi Gorontalo
0.00 . 0.00.00 . 15 . 23
0.00 . 0.00.00 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 412.401.000,00
Penciptaan Wira Usaha Baru (WUB) 1.851.800.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15
1.851.800.000,00 Fasilitasi Pengembangan Wira Usaha Baru (WUB).
0.00 . 0.00.00 . 15 . 13
0.00 . 0.00.00 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.400.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.834.400.000,00
Pengembangan Data/Informasi 556.000.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15
200.000.000,00 Penyusunan Profil Daerah Gorontalo
0.00 . 0.00.00 . 15 . 05
0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00
156.000.000,00 Pengembangan Simpul Jaringan Sistem INA Geospasial
0.00 . 0.00.00 . 15 . 10
0.00 . 0.00.00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 34.710.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 121.290.000,00
200.000.000,00 Penyediaan Data Perencanaan Daerah berbasis Elektronik
0.00 . 0.00.00 . 15 . 11
0.00 . 0.00.00 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00
Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 286.800.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15
286.800.000,00 Peningkatan Kapasitas dan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan
0.00 . 0.00.00 . 15 . 11
0.00 . 0.00.00 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.150.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 265.650.000,00
Perencanaan Tata Ruang 1.350.000.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15
600.000.000,00 Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Gorontalo
0.00 . 0.00.00 . 15 . 21
0.00 . 0.00.00 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 600.000.000,00
250.000.000,00 Penyusunan Rancangan Perda dan Sosialisasi Perda RTR KSP
0.00 . 0.00.00 . 15 . 25
0.00 . 0.00.00 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00
500.000.000,00 Pembuatan data Spasial Berbasis SIG
0.00 . 0.00.00 . 15 . 26
0.00 . 0.00.00 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 26 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00
Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir 2.776.150.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15
2.436.150.000,00 Pengembangan Desa Nelayan Tangguh (PDNT)
0.00 . 0.00.00 . 15 . 08
0.00 . 0.00.00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.436.150.000,00
340.000.000,00 Konservasi, Rehabilitasi dan Pengembangan Usaha Garam Rakyat
0.00 . 0.00.00 . 15 . 10
0.00 . 0.00.00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 340.000.000,00
Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan, Penyelidikan Sumber Daya Mineral dan Pengelolaan Air Tanah
1.017.415.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15
124.110.000,00 Pembinaan dan Pengawasan Pertambangan di Kabupaten/Kota
0.00 . 0.00.00 . 15 . 07
0.00 . 0.00.00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.300.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 108.810.000,00
237.325.000,00 Survey Pendahuluan Potensi Calon Lokasi Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR)
0.00 . 0.00.00 . 15 . 09
0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 237.325.000,00
303.000.000,00 Pemanfaatan Potensi Air Tanah
0.00 . 0.00.00 . 15 . 11
0.00 . 0.00.00 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 34.200.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 268.800.000,00
352.980.000,00 Survey/Penyelidikan Potensi Cekungan Air Tanah (CAT) Soginti
0.00 . 0.00.00 . 15 . 13
0.00 . 0.00.00 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 302.980.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.000.000,00
Program Pengembangan Ketersediaan dan Kerawanan Pangan 249.070.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15
249.070.000,00 Analisis Ketersediaan dan Penanganan Kerawanan Pangan
0.00 . 0.00.00 . 15 . 01
0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 54.680.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 194.390.000,00
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 2.115.714.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15
1.689.360.000,00 Peningkatan Infrastruktur Jaringan E-Goverment
0.00 . 0.00.00 . 15 . 11
0.00 . 0.00.00 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.214.650.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 474.710.000,00
426.354.000,00 Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan Website Seluruh SKPD
0.00 . 0.00.00 . 15 . 13
0.00 . 0.00.00 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 426.354.000,00
Program Pengembangan Nilai Budaya 92.370.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15
92.370.000,00 Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah
0.00 . 0.00.00 . 15 . 01
0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.160.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.210.000,00
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 1.543.632.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15
355.482.000,00 Promosi Pariwisata Nusantara Luar Negeri
0.00 . 0.00.00 . 15 . 17
0.00 . 0.00.00 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 355.482.000,00
101.750.000,00 Koordinasi Pengembangan dan Promosi Pariwisata
0.00 . 0.00.00 . 15 . 19
0.00 . 0.00.00 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 101.750.000,00 822.400.000,00 Promosi Pariwisata Nusantara Dalam Negeri
0.00 . 0.00.00 . 15 . 20
0.00 . 0.00.00 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 822.400.000,00
264.000.000,00 Fasilitasi Penataan Anjungan Gorontalo di TMII
0.00 . 0.00.00 . 15 . 21
0.00 . 0.00.00 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 83.200.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 180.800.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 24.251.390.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15
5.611.700.000,00 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
0.00 . 0.00.00 . 15 . 01
0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.611.700.000,00
320.300.000,00 Hearing/Dialog dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh
Masyarakat/Tokoh Agama 0.00 . 0.00.00 . 15 . 02
0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.800.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 289.500.000,00
943.700.000,00 Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan
0.00 . 0.00.00 . 15 . 03
0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 201.600.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 742.100.000,00
1.457.940.000,00 Rapat-Rapat Paripurna
0.00 . 0.00.00 . 15 . 04
0.00 . 0.00.00 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.000.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.442.940.000,00
1.686.750.000,00 Kegiatan Reses
0.00 . 0.00.00 . 15 . 05
0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.686.750.000,00
3.326.300.000,00 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah
0.00 . 0.00.00 . 15 . 06
0.00 . 0.00.00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.326.300.000,00
10.090.400.000,00 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
0.00 . 0.00.00 . 15 . 07
0.00 . 0.00.00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.090.400.000,00
814.300.000,00 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
0.00 . 0.00.00 . 15 . 08
0.00 . 0.00.00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 814.300.000,00
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 471.295.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15
65.695.000,00 Deteksi Dini dan Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing di Daerah
0.00 . 0.00.00 . 15 . 19
0.00 . 0.00.00 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 65.695.000,00
200.000.000,00 Koordinasi dan Fasilitasi Forum Komunitas Inteljen Daerah (KOMINDA)
0.00 . 0.00.00 . 15 . 20
0.00 . 0.00.00 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 92.400.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 107.600.000,00
205.600.000,00 Fasilitasi Tim Terpadu Gangguan Keamanan Dalam Negeri
0.00 . 0.00.00 . 15 . 21
0.00 . 0.00.00 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 116.400.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 89.200.000,00
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 8.323.600.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15
800.000.000,00 PAP PNPM Mandiri Perdesaan
0.00 . 0.00.00 . 15 . 06
0.00 . 0.00.00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.400.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 779.600.000,00
100.000.000,00 Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
0.00 . 0.00.00 . 15 . 07
0.00 . 0.00.00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.600.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 98.400.000,00
7.123.600.000,00 Pembangunan Rumah Layak Huni Rumah Tangga Mskin Secara Swakelola
0.00 . 0.00.00 . 15 . 19
0.00 . 0.00.00 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 85.800.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.037.800.000,00
200.000.000,00 PAP PNPM Mandiri Generasi Sehat Cerdas
0.00 . 0.00.00 . 15 . 22
0.00 . 0.00.00 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.400.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 197.600.000,00
100.000.000,00 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan di Provinsi Gorontalo
0.00 . 0.00.00 . 15 . 23
0.00 . 0.00.00 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00
Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas 800.250.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15
502.355.000,00 Pelatihan Peningkatan Produktivitas Pencari Kerja
0.00 . 0.00.00 . 15 . 11
0.00 . 0.00.00 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.000.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 490.355.000,00
100.300.000,00 Pembinaan Desa Produktif
0.00 . 0.00.00 . 15 . 14
0.00 . 0.00.00 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 98.800.000,00
72.045.000,00 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja
0.00 . 0.00.00 . 15 . 15
0.00 . 0.00.00 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.400.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 57.645.000,00
125.550.000,00 Pemagangan Berbasis Pengguna
0.00 . 0.00.00 . 15 . 16
0.00 . 0.00.00 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.000.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 123.550.000,00
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 754.000.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15
200.000.000,00 Fasilitasi Kerjasama Pemerintah Provinsi dengan Lembaga Lainnya.
0.00 . 0.00.00 . 15 . 01
0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.000.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 196.000.000,00
344.000.000,00 Promosi Investasi
0.00 . 0.00.00 . 15 . 17
0.00 . 0.00.00 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 344.000.000,00 210.000.000,00 Penyelenggaraan Gelar Potensi Investasi Daerah Tingkat Provinsi
0.00 . 0.00.00 . 15 . 24
0.00 . 0.00.00 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 210.000.000,00
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 920.990.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15
212.190.000,00 Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa dan UTTP
0.00 . 0.00.00 . 15 . 03
0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 39.900.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 172.290.000,00
402.700.000,00 Pelayanan dan Pengembangan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kemetrologian Daerah
0.00 . 0.00.00 . 15 . 05
0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 370.700.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 32.000.000,00
224.910.000,00 Sidang Tera/Tera Ulang
0.00 . 0.00.00 . 15 . 09
0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.350.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 220.560.000,00
81.190.000,00 Pasar Tertib Ukur
0.00 . 0.00.00 . 15 . 10
0.00 . 0.00.00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.000.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 76.190.000,00
Kerjasama Pembangunan Daerah 613.000.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16
115.000.000,00 Fasilitasi Kerjasama Pembangunan Internasional/Lembaga Mitra Internasional/Lembaga
Donor 0.00 . 0.00.00 . 16 . 10
0.00 . 0.00.00 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 115.000.000,00
120.000.000,00 Koordinasi Perencanaan dan Kerjasama Regional Sulawesi dan KTI
0.00 . 0.00.00 . 16 . 11
0.00 . 0.00.00 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 120.000.000,00
278.000.000,00 Fasilitasi Forum Kerjasama Kepala BAPPEDA Provinsi se-Indonesia
0.00 . 0.00.00 . 16 . 14
0.00 . 0.00.00 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 278.000.000,00
100.000.000,00 Evaluasi Kerjasama Pembangunan Daerah
0.00 . 0.00.00 . 16 . 15
0.00 . 0.00.00 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00
Pemanfaatan Tata Ruang 133.230.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16
133.230.000,00 Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan Pemanfaatan Ruang Lintas Kabupaten/Kota
0.00 . 0.00.00 . 16 . 08
0.00 . 0.00.00 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 133.230.000,00
Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan 448.600.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16
222.750.000,00 Konservasi Berbasis Ekonomi Kerakyatan
0.00 . 0.00.00 . 16 . 01
0.00 . 0.00.00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.000.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 192.750.000,00
225.850.000,00 Pembinaan dan Penilaian Adipura
0.00 . 0.00.00 . 16 . 02
0.00 . 0.00.00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.500.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 218.350.000,00
Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah 162.820.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16
95.320.000,00 Pendataan, Pengumpulan dan Penataan Arsip Daerah
0.00 . 0.00.00 . 16 . 01
0.00 . 0.00.00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 34.320.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 61.000.000,00
67.500.000,00 Pelayanan Sadar Arsip
0.00 . 0.00.00 . 16 . 02
0.00 . 0.00.00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 67.500.000,00
Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan
270.377.300,00 0.00 . 0.00.00 . 16
129.677.300,00 Pemeliharaan Kapal Pengawas dan Speed Pengawas
0.00 . 0.00.00 . 16 . 04
0.00 . 0.00.00 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 129.677.300,00
140.700.000,00 Pelayanan Adminstrasi P2SDKP Kapal Pengawas Tenggiri dan Speed Pengawas
0.00 . 0.00.00 . 16 . 09
0.00 . 0.00.00 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 140.700.000,00
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 891.550.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16
790.000.000,00 Penataan Objek Wisata Provinsi Gorontalo
0.00 . 0.00.00 . 16 . 09
0.00 . 0.00.00 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 190.000.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 600.000.000,00
101.550.000,00 Penguatan Kelembagaan Masyarakat di sekitar Obyek Wisata dan SInergitas Stakeholder
Pariwisata 0.00 . 0.00.00 . 16 . 12
0.00 . 0.00.00 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 101.550.000,00
Program Pengembangan Distribusi dan Cadangan Pangan 249.468.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16
249.468.000,00 Pengembangan Distribusi, Harga, dan Cadangan Pangan
0.00 . 0.00.00 . 16 . 01
0.00 . 0.00.00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 51.480.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 197.988.000,00
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 1.694.800.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16
561.200.000,00 Fasilitasi Pemasaran Produk IKM
0.00 . 0.00.00 . 16 . 15
0.00 . 0.00.00 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 561.200.000,00
600.000.000,00 Festival Karawo
0.00 . 0.00.00 . 16 . 26
0.00 . 0.00.00 . 16 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.500.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 587.500.000,00
249.150.000,00 Penumbuhan IKM
0.00 . 0.00.00 . 16 . 27
0.00 . 0.00.00 . 16 . 27 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.500.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 238.650.000,00
284.450.000,00 Pengembangan Dekranasda Provinsi Gorontalo
0.00 . 0.00.00 . 16 . 29
0.00 . 0.00.00 . 16 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.600.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 262.850.000,00
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan 1.000.000.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16
650.000.000,00 Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)
0.00 . 0.00.00 . 16 . 07
0.00 . 0.00.00 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.040.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 634.960.000,00
350.000.000,00 Fasilitasi Pembentukan Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan
0.00 . 0.00.00 . 16 . 08
0.00 . 0.00.00 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.625.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 334.375.000,00
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 630.000.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16
200.000.000,00 Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
0.00 . 0.00.00 . 16 . 12
0.00 . 0.00.00 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.000.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 199.000.000,00
230.000.000,00 Pengendalian Penanaman Modal
0.00 . 0.00.00 . 16 . 20
0.00 . 0.00.00 . 16 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 75.000.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 155.000.000,00
200.000.000,00 Penyusunan Profil Realisasi Investasi
0.00 . 0.00.00 . 16 . 21
0.00 . 0.00.00 . 16 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.000.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 179.000.000,00
Program Peningkatan Kesempatan Kerja 809.950.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16
636.300.000,00 Pengembangan Wirausaha Baru melalui Kelompok Usaha
0.00 . 0.00.00 . 16 . 19
0.00 . 0.00.00 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 636.300.000,00
35.900.000,00 Pendayagunaan Tenaga Kerja Perempuan
0.00 . 0.00.00 . 16 . 20
0.00 . 0.00.00 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.900.000,00
137.750.000,00 Sosialisasi Peraturan Bidang Penempatan Tenaga Kerja
0.00 . 0.00.00 . 16 . 21
0.00 . 0.00.00 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 137.750.000,00
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 18.792.868.500,00
0.00 . 0.00.00 . 16
4.803.419.000,00 Pelayanan Umum Kedinasan Kepala Daerah (Gubernur)
0.00 . 0.00.00 . 16 . 01
0.00 . 0.00.00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 90.000.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.592.669.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 120.750.000,00
3.446.581.000,00 Pelayanan Umum Rumah Tangga Kepala Daerah (Gubernur)
0.00 . 0.00.00 . 16 . 02
0.00 . 0.00.00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 484.800.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.225.281.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 736.500.000,00 2.854.265.000,00 Pelayanan Umum Kedinasan Wakil Kepala Daerah (Wakil Gubernur)
0.00 . 0.00.00 . 16 . 03
0.00 . 0.00.00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 90.000.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.712.515.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 51.750.000,00
3.395.735.000,00 Pelayanan Umum Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah (Wakil Gubernur)
0.00 . 0.00.00 . 16 . 04
0.00 . 0.00.00 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 526.050.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.341.185.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 528.500.000,00
1.120.800.500,00 Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya
0.00 . 0.00.00 . 16 . 06
0.00 . 0.00.00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 48.600.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.072.200.500,00
57.568.000,00 Monitoring Aset
0.00 . 0.00.00 . 16 . 11
0.00 . 0.00.00 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 57.568.000,00
700.000.000,00 Pelayanan Keprotokoleran
0.00 . 0.00.00 . 16 . 12
0.00 . 0.00.00 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 48.600.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 651.400.000,00
522.200.000,00 Pelayanan pada Kantor Penghubung di Makassar
0.00 . 0.00.00 . 16 . 14
0.00 . 0.00.00 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 91.200.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 431.000.000,00
200.000.000,00 Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
0.00 . 0.00.00 . 16 . 24
0.00 . 0.00.00 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00
150.000.000,00 Fasilitasi Kunjungan Kerja Pejabat Pemerintah Pusat/Studi banding Ke Provinsi Gorontalo
0.00 . 0.00.00 . 16 . 25
0.00 . 0.00.00 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00
330.000.000,00 Koordinasi/Konsultasi Penyelenggaraan Pemerintahan dengan Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah Provinsi, Instansi Vertikal dan Pemerintah Kabupaten/Kota 0.00 . 0.00.00 . 16 . 29
0.00 . 0.00.00 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 330.000.000,00
100.000.000,00 Kerjasama Daerah
0.00 . 0.00.00 . 16 . 30
0.00 . 0.00.00 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00
200.000.000,00 Penyusunan Ranperda tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo 0.00 . 0.00.00 . 16 . 31
0.00 . 0.00.00 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00
446.350.000,00 Koordinasi Pemerintah Dalam Daerah Provinsi Gorontalo
0.00 . 0.00.00 . 16 . 32
0.00 . 0.00.00 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 446.350.000,00
465.950.000,00 Koordinasi Pemerintah Luar Daerah Provinsi Gorontalo
0.00 . 0.00.00 . 16 . 33
0.00 . 0.00.00 . 16 . 33 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 465.950.000,00
Program Rehabilitasi Sosial 1.584.005.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16
466.525.000,00 Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak
0.00 . 0.00.00 . 16 . 15
0.00 . 0.00.00 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 54.000.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 412.525.000,00
402.405.000,00 Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
0.00 . 0.00.00 . 16 . 16
0.00 . 0.00.00 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 112.380.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 290.025.000,00
354.550.000,00 Pelayanan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia
0.00 . 0.00.00 . 16 . 17
0.00 . 0.00.00 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 354.550.000,00
222.350.000,00 Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial
0.00 . 0.00.00 . 16 . 18
0.00 . 0.00.00 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 222.350.000,00
138.175.000,00 Pembinaan Lembaga Kesejahteraan Sosial
0.00 . 0.00.00 . 16 . 19
0.00 . 0.00.00 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 138.175.000,00
Upaya Kesehatan Masyarakat 334.865.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16
66.000.000,00 Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Di Puskesmas Jaringannya
0.00 . 0.00.00 . 16 . 01
0.00 . 0.00.00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.000.000,00
71.160.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional
0.00 . 0.00.00 . 16 . 10
0.00 . 0.00.00 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.160.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 54.000.000,00
56.405.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Penderita Gangguan Jiwa
0.00 . 0.00.00 . 16 . 21
0.00 . 0.00.00 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 56.405.000,00
52.305.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
0.00 . 0.00.00 . 16 . 22
0.00 . 0.00.00 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 300.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52.005.000,00
88.995.000,00 Penunjang Pelayanan Laboratorium Kesehatan
0.00 . 0.00.00 . 16 . 23
0.00 . 0.00.00 . 16 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 36.300.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52.695.000,00
Pengawasan Obat dan Makanan 248.318.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17
74.140.000,00 Peningkatan Pemberdayaan Konsumen/Masyarakat Di Bidang Obat dan Makanan
0.00 . 0.00.00 . 17 . 01
0.00 . 0.00.00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 900.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 73.240.000,00
174.178.000,00 Peningkatan Pengawasan Keaman Pangan dan Bahan Berbahaya
0.00 . 0.00.00 . 17 . 02
0.00 . 0.00.00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 500.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 173.678.000,00
Pengembangan Arsiparis dan Tenaga Teknis Kearsipan 116.140.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17
116.140.000,00 Bimtek Pengelola Arsip Daerah
0.00 . 0.00.00 . 17 . 01
0.00 . 0.00.00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 800.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 115.340.000,00
Pengendalian Pemanfaatan Ruang 578.000.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17
158.000.000,00 Penguatan Kapasitas, Peran dan Fungsi BKPRD dalam Penataan Ruang
0.00 . 0.00.00 . 17 . 13
0.00 . 0.00.00 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 158.000.000,00
150.000.000,00 Penyusunan Peraturan Daerah-daerah Aliran Sungai
0.00 . 0.00.00 . 17 . 15
0.00 . 0.00.00 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00
150.000.000,00 Sosialisasi Kawasan Strategis Pertambangan Provinsi Gorontalo
0.00 . 0.00.00 . 17 . 16
0.00 . 0.00.00 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00
120.000.000,00 Bimtek Pengendalian Pemanfaatan Ruang
0.00 . 0.00.00 . 17 . 17
0.00 . 0.00.00 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 120.000.000,00
Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Menengah 2.503.446.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17
463.130.000,00 Fasilitasi Prestasi Siswa
0.00 . 0.00.00 . 17 . 01
0.00 . 0.00.00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 463.130.000,00
103.937.500,00 Uji Kompetensi SMK
0.00 . 0.00.00 . 17 . 02
0.00 . 0.00.00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 103.937.500,00
124.177.500,00 Lomba Cerdas Cermat SMA/SMK
0.00 . 0.00.00 . 17 . 03
0.00 . 0.00.00 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.000.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 122.177.500,00
179.170.000,00 Lomba Debat Bahasa
0.00 . 0.00.00 . 17 . 04
0.00 . 0.00.00 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.000.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 162.170.000,00
153.925.000,00 Olimpiade Sains Terapan
0.00 . 0.00.00 . 17 . 05
0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 750.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 153.175.000,00
398.982.500,00 Lomba Kompetensi Siswa
0.00 . 0.00.00 . 17 . 06
0.00 . 0.00.00 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 64.000.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 334.982.500,00
186.445.000,00 Olimpiade Sains Nasional
0.00 . 0.00.00 . 17 . 07
0.00 . 0.00.00 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.000.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 158.445.000,00
466.216.500,00 Olimpiade Olahraga Nasional
0.00 . 0.00.00 . 17 . 08
0.00 . 0.00.00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 40.500.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 425.716.500,00
377.462.000,00 Festival Lomba Seni Siswa Nasional
0.00 . 0.00.00 . 17 . 09
0.00 . 0.00.00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 40.500.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 336.962.000,00
50.000.000,00 Parade Cinta Tanah Air
0.00 . 0.00.00 . 17 . 10
0.00 . 0.00.00 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 500.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.500.000,00
Peningkatan Pelayanan Angkutan 1.599.024.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17
82.320.000,00 Pemilihan Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan dan Pelopor Keselamatan
Transportasi Darat 0.00 . 0.00.00 . 17 . 15
0.00 . 0.00.00 . 17 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.200.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 71.120.000,00
1.266.704.000,00 Pelayanan Angkutan Darat
0.00 . 0.00.00 . 17 . 22
0.00 . 0.00.00 . 17 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.000.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 496.704.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 750.000.000,00
250.000.000,00 Pembangunan Fasilitas Penunjang Terminal Tipe B dan Jembatan Timbang
0.00 . 0.00.00 . 17 . 27
0.00 . 0.00.00 . 17 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00
Pensertifikatan Tanah-tanah Milik Pemerintah Provinsi Gorontalo 126.550.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17
126.550.000,00 Pensertifikatan, Pengukuran dan Pemetaan Tanah Milik Pemerintah Provinsi Gorontalo
0.00 . 0.00.00 . 17 . 10
0.00 . 0.00.00 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 126.550.000,00
Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Energi dan Ketenagalistrikan 3.840.070.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17
2.074.200.000,00 Pengembangan Ketenagalistrikan Daerah
0.00 . 0.00.00 . 17 . 01
0.00 . 0.00.00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.200.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.049.000.000,00
1.201.935.000,00 Pengembangan Energi Baru Terbarukan
0.00 . 0.00.00 . 17 . 02
0.00 . 0.00.00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.600.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.189.335.000,00
162.680.000,00 Pengawasan Distribusi BBM dan LPG
0.00 . 0.00.00 . 17 . 03
0.00 . 0.00.00 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.200.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 137.480.000,00