• Tidak ada hasil yang ditemukan

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN"

Copied!
56
0
0

Teks penuh

(1)

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

KODE

REKENING URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

PENDAPATAN 1.154.893.105.175,43

0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4

PENDAPATAN ASLI DAERAH 228.248.772.816,43

0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 1

0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 Pajak Daerah 210.883.717.153,65 PERDA Nomor 04 Tahun 2011

0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Retribusi Daerah 300.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 4.000.000.000,00 Perda Nomor 1 tahun 2012

0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 13.065.055.662,78

DANA PERIMBANGAN 805.611.342.359,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 2

0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 28.957.844.359,00 PMK Nomor 197PMK.07/2011

PMK Nomor 203/PMK.07/2011 PMK Nomor 02/PMK.07/2012 PMK NOmor 207/PMK.07/2011

0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 2 . 2 Dana Alokasi Umum 734.279.438.000,00 Peraturan Presiden

0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 Dana Alokasi Khusus 42.374.060.000,00 Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 121.032.990.000,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 3

0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 3 . 1 Pendapatan Hibah 375.000.000,00 SK Mendagri Nomor 903-801 Tahun 2012

0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 3 . 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 120.657.990.000,00 PMK Nomor 201/PMK.07/2011 tanggal 9 Desember

2011

BELANJA 1.260.393.105.175,43

0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 5

BELANJA TIDAK LANGSUNG 532.187.154.069,47

0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 5 . 1

0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 275.667.239.585,27

0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 3 Belanja Subsidi 3.000.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 Belanja Hibah 139.000.000.000,00 PMK Nomor 201/PMK.07/2011 tanggal 9 Desember

2011

0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5 Belanja Bantuan Sosial 1.500.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 6 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 86.019.914.484,20

0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik

22.000.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 8 Belanja Tidak Terduga 5.000.000.000,00

BELANJA LANGSUNG 728.205.951.105,96

0.00 . 0.00.00 . 01 . 01 . 5 . 2

Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur 1.483.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 01

(2)

605.000.000,00 Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran

0.00 . 0.00.00 . 01 . 01

0.00 . 0.00.00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 162.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 443.000.000,00

728.000.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

0.00 . 0.00.00 . 01 . 02

0.00 . 0.00.00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 97.300.000,00

0.00 . 0.00.00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 630.700.000,00

150.000.000,00 Peningkatan Kualitas SDM

0.00 . 0.00.00 . 01 . 03

0.00 . 0.00.00 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00

Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur 72.190.290.430,00

0.00 . 0.00.00 . 01

18.152.206.850,00 Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran

0.00 . 0.00.00 . 01 . 01

0.00 . 0.00.00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.878.396.000,00

0.00 . 0.00.00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.273.810.850,00

254.955.000,00 Pelayanan Jasa Adminstrasi Perkantoran

0.00 . 0.00.00 . 01 . 01

0.00 . 0.00.00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 68.640.000,00

0.00 . 0.00.00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 186.315.000,00

1.538.722.200,00 Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (Biro Umum dan Perlengkapan)

0.00 . 0.00.00 . 01 . 02

0.00 . 0.00.00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 462.360.000,00

0.00 . 0.00.00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.076.362.200,00

202.567.000,00 Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTD Bapelkesman)

0.00 . 0.00.00 . 01 . 02

0.00 . 0.00.00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 64.800.000,00

0.00 . 0.00.00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 137.767.000,00

318.288.000,00 Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTD-BPSBTPH)

0.00 . 0.00.00 . 01 . 02

0.00 . 0.00.00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.840.000,00

0.00 . 0.00.00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 302.448.000,00

581.520.000,00 Peningkatan Saran dan Prasarana Perkantoran

0.00 . 0.00.00 . 01 . 02

0.00 . 0.00.00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 240.770.000,00

0.00 . 0.00.00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 340.750.000,00

8.741.841.500,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

0.00 . 0.00.00 . 01 . 02

0.00 . 0.00.00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.621.994.000,00

0.00 . 0.00.00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 6.119.847.500,00

633.100.000,00 Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (Biro Humas dan Protokoler)

0.00 . 0.00.00 . 01 . 03

0.00 . 0.00.00 . 01 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 124.800.000,00

0.00 . 0.00.00 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 508.300.000,00

323.610.000,00 Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTD-BPTPH)

0.00 . 0.00.00 . 01 . 03

(3)

0.00 . 0.00.00 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 323.610.000,00 124.042.000,00 Pelayanan Jasa Adminstrasi Perkantoran (UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah)

0.00 . 0.00.00 . 01 . 03

0.00 . 0.00.00 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 124.042.000,00

728.305.000,00 Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur

0.00 . 0.00.00 . 01 . 03

0.00 . 0.00.00 . 01 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.480.000,00

0.00 . 0.00.00 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 695.825.000,00

63.120.000,00 Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur (Pendidikan dan Pelatihan, Bimbingan Teknis dan

Sosialisasi)Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur (Pendidikan dan Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Sosialisasi)

0.00 . 0.00.00 . 01 . 03

0.00 . 0.00.00 . 01 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 34.320.000,00

0.00 . 0.00.00 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.800.000,00

76.350.000,00 Peningkatan Kualitas SDM AParatur

0.00 . 0.00.00 . 01 . 03

0.00 . 0.00.00 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 76.350.000,00

190.200.000,00 Peningkatan SDM Aparatur

0.00 . 0.00.00 . 01 . 03

0.00 . 0.00.00 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 190.200.000,00

63.300.000,00 Identifikasi dan Inventarisasi Aset

0.00 . 0.00.00 . 01 . 04

0.00 . 0.00.00 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 63.300.000,00

294.750.000,00 Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (Biro Pemerintahan)

0.00 . 0.00.00 . 01 . 04

0.00 . 0.00.00 . 01 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 86.400.000,00

0.00 . 0.00.00 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 208.350.000,00

74.500.000,00 Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTB-KP)

0.00 . 0.00.00 . 01 . 04

0.00 . 0.00.00 . 01 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 34.320.000,00

0.00 . 0.00.00 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.180.000,00

185.425.000,00 Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTD ULP)

0.00 . 0.00.00 . 01 . 04

0.00 . 0.00.00 . 01 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 89.400.000,00

0.00 . 0.00.00 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 96.025.000,00

326.461.000,00 Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTD-BBTPH)

0.00 . 0.00.00 . 01 . 04

0.00 . 0.00.00 . 01 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 211.200.000,00

0.00 . 0.00.00 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 115.261.000,00

3.008.033.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

0.00 . 0.00.00 . 01 . 04

0.00 . 0.00.00 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 280.850.000,00

0.00 . 0.00.00 . 01 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.727.183.000,00

462.116.000,00 Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi)

0.00 . 0.00.00 . 01 . 05

0.00 . 0.00.00 . 01 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 157.680.000,00

0.00 . 0.00.00 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 304.436.000,00

(4)

70.500.000,00 Peningakatan Sarana dan Prasarana Perkantoran (UPTB-KP)

0.00 . 0.00.00 . 01 . 05

0.00 . 0.00.00 . 01 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 70.500.000,00

50.500.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana (UPTD Bapelkesman)

0.00 . 0.00.00 . 01 . 05

0.00 . 0.00.00 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.500.000,00

0.00 . 0.00.00 . 01 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 20.000.000,00

1.302.015.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

0.00 . 0.00.00 . 01 . 05

0.00 . 0.00.00 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.047.315.000,00

0.00 . 0.00.00 . 01 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 254.700.000,00

101.800.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran (UPTD ULP)

0.00 . 0.00.00 . 01 . 05

0.00 . 0.00.00 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 72.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 01 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 29.800.000,00

368.870.000,00 Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (Biro Hukum dan Ortala)

0.00 . 0.00.00 . 01 . 06

0.00 . 0.00.00 . 01 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 89.400.000,00

0.00 . 0.00.00 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 279.470.000,00

395.350.000,00 Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur (UPTD ULP)

0.00 . 0.00.00 . 01 . 06

0.00 . 0.00.00 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 395.350.000,00

1.081.914.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana (UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah)

0.00 . 0.00.00 . 01 . 06

0.00 . 0.00.00 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 283.450.000,00

0.00 . 0.00.00 . 01 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 798.464.000,00

483.585.000,00 Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (Biro Pemberdayaan Perempuan dan Kesra)

0.00 . 0.00.00 . 01 . 07

0.00 . 0.00.00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 454.085.000,00

0.00 . 0.00.00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 29.500.000,00

121.500.000,00 Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur

0.00 . 0.00.00 . 01 . 07

0.00 . 0.00.00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 121.500.000,00

5.538.323.600,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

0.00 . 0.00.00 . 01 . 07

0.00 . 0.00.00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.953.473.600,00

0.00 . 0.00.00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.584.850.000,00

442.700.000,00 Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur

0.00 . 0.00.00 . 01 . 08

0.00 . 0.00.00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 442.700.000,00

63.450.000,00 Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur (UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah)

0.00 . 0.00.00 . 01 . 08

0.00 . 0.00.00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 63.450.000,00

59.850.000,00 Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur, Pendidikan dan Pelatihan, Bimbingan Teknis dan

Sosialisasi 0.00 . 0.00.00 . 01 . 08

0.00 . 0.00.00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 59.850.000,00

(5)

2.526.709.880,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

0.00 . 0.00.00 . 01 . 08

0.00 . 0.00.00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 449.600.000,00

0.00 . 0.00.00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.077.109.880,00

7.545.000.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran (Biro Umum dan Perlengkapan)

0.00 . 0.00.00 . 01 . 09

0.00 . 0.00.00 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.530.500.000,00

0.00 . 0.00.00 . 01 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.014.500.000,00

588.684.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

0.00 . 0.00.00 . 01 . 10

0.00 . 0.00.00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 126.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 462.684.000,00

1.160.192.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran (Biro Humas dan Protokoler)

0.00 . 0.00.00 . 01 . 10

0.00 . 0.00.00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.300.000,00

0.00 . 0.00.00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 537.192.000,00

0.00 . 0.00.00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 611.700.000,00

249.000.000,00 Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur

0.00 . 0.00.00 . 01 . 11

0.00 . 0.00.00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 249.000.000,00

366.776.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran (Biro Pemerintahan)

0.00 . 0.00.00 . 01 . 11

0.00 . 0.00.00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 330.776.000,00

0.00 . 0.00.00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 36.000.000,00

631.900.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran (Biro Pengendalian Pembangunan dan

Ekonomi) 0.00 . 0.00.00 . 01 . 12

0.00 . 0.00.00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 298.550.000,00

0.00 . 0.00.00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 333.350.000,00

255.500.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran (Biro Hukum dan Ortala)

0.00 . 0.00.00 . 01 . 13

0.00 . 0.00.00 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 197.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 58.500.000,00

1.506.800.000,00 Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur

0.00 . 0.00.00 . 01 . 14

0.00 . 0.00.00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.506.800.000,00

1.730.006.300,00 Pemeliharaan Gedung/Peralatan Kantor

0.00 . 0.00.00 . 01 . 15

0.00 . 0.00.00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.700.006.300,00

739.864.000,00 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional

0.00 . 0.00.00 . 01 . 16

0.00 . 0.00.00 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 739.864.000,00

451.300.000,00 Pelayanan Jasa Administrasi/Sarana dan Prasarana Perkantoran (UPTD Kota

Gorontalo/Kabupaten Bone Bolango) 0.00 . 0.00.00 . 01 . 18

0.00 . 0.00.00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.200.000,00

(6)

0.00 . 0.00.00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 435.100.000,00 324.600.100,00 Pelayanan Jasa Administrasi/Sarana dan Prasarana Perkantoran (UPTD Kabupaten

Gorontalo/Kabupaten Goorntalo Utara) 0.00 . 0.00.00 . 01 . 19

0.00 . 0.00.00 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 324.600.100,00

100.000.000,00 Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur Perencana Lingkup BAPPEDA

0.00 . 0.00.00 . 01 . 19

0.00 . 0.00.00 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00

238.689.000,00 Pelayanan Jasa Administrasi/Sarana dan Prasarana Perkantoran (UPTD Kabupaten

Boalemo/Kabupaten Pohuwato) 0.00 . 0.00.00 . 01 . 20

0.00 . 0.00.00 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 238.689.000,00

688.000.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana TPA Talumelito

0.00 . 0.00.00 . 01 . 20

0.00 . 0.00.00 . 01 . 20 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 688.000.000,00

558.400.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Keuangan Daerah

0.00 . 0.00.00 . 01 . 21

0.00 . 0.00.00 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 558.400.000,00

2.047.490.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana UPTD Laboratorium

0.00 . 0.00.00 . 01 . 21

0.00 . 0.00.00 . 01 . 21 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.047.490.000,00

318.140.000,00 Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran UPTD Laboratorium

0.00 . 0.00.00 . 01 . 22

0.00 . 0.00.00 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 318.140.000,00

1.033.740.000,00 Bimbingan Teknis serta Peningkatan Koordinasi dan Kompetensi SDM Aparatur

0.00 . 0.00.00 . 01 . 23

0.00 . 0.00.00 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 327.600.000,00

0.00 . 0.00.00 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 706.140.000,00

1.525.200.000,00 Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran TPA Talumelito

0.00 . 0.00.00 . 01 . 24

0.00 . 0.00.00 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 507.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.005.200.000,00

0.00 . 0.00.00 . 01 . 24 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 13.000.000,00

118.700.000,00 Bimbingan Teknis serta Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur UPTD Laboratorium

0.00 . 0.00.00 . 01 . 25

0.00 . 0.00.00 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 118.700.000,00

419.124.000,00 Peningkatan Sarana Prasarana Perkantoran

0.00 . 0.00.00 . 01 . 31

0.00 . 0.00.00 . 01 . 31 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 293.874.000,00

0.00 . 0.00.00 . 01 . 31 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 125.250.000,00

501.705.000,00 Pelayanan Administrasi dan Sarana/Prasaran UPTD Pengembangan Ternak

0.00 . 0.00.00 . 01 . 32

0.00 . 0.00.00 . 01 . 32 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 288.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 01 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 213.705.000,00

141.000.000,00 Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur

0.00 . 0.00.00 . 01 . 32

0.00 . 0.00.00 . 01 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 141.000.000,00

(7)

Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan Sumber Daya Aparatur

5.326.331.000,00 0.00 . 0.00.00 . 01

2.012.400.950,00 Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran

0.00 . 0.00.00 . 01 . 01

0.00 . 0.00.00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 825.480.000,00

0.00 . 0.00.00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.186.920.950,00

430.732.500,00 Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTD BPKB)

0.00 . 0.00.00 . 01 . 02

0.00 . 0.00.00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 125.640.000,00

0.00 . 0.00.00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 305.092.500,00

1.454.157.550,00 Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran Politeknik Gorontalo

0.00 . 0.00.00 . 01 . 03

0.00 . 0.00.00 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.454.157.550,00

940.660.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

0.00 . 0.00.00 . 01 . 05

0.00 . 0.00.00 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 198.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 01 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 742.660.000,00

144.580.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran (UPTD BPKB)

0.00 . 0.00.00 . 01 . 06

0.00 . 0.00.00 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 01 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 78.580.000,00

264.850.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Pendidikan dan Pelatihan, Bombingan

Teknis dan Sosialisasi) 0.00 . 0.00.00 . 01 . 07

0.00 . 0.00.00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 264.850.000,00

78.950.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (UPTD BPKB)

0.00 . 0.00.00 . 01 . 08

0.00 . 0.00.00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 78.950.000,00

Peningkatan Kualitas Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 479.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 02

429.000.000,00 Koordinasi Perencanaan Penanaman Modal, Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

0.00 . 0.00.00 . 02 . 01

0.00 . 0.00.00 . 02 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 426.000.000,00

50.000.000,00 Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan

0.00 . 0.00.00 . 02 . 02

0.00 . 0.00.00 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00

Peningkatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 11.336.748.800,00

0.00 . 0.00.00 . 02

186.000.000,00 Forum Koordinasi Kabupetan/Kota dan Lintas Kementerian/Lembaga

0.00 . 0.00.00 . 02 . 01

0.00 . 0.00.00 . 02 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.900.000,00

0.00 . 0.00.00 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 183.100.000,00

175.093.800,00 Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Bidang Kehutanan dan ESDM

0.00 . 0.00.00 . 02 . 01

0.00 . 0.00.00 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 175.093.800,00

477.300.000,00 Koordinasi, Sinkronisasi dan Monev Program Koperindag

0.00 . 0.00.00 . 02 . 01

(8)

0.00 . 0.00.00 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 477.300.000,00 80.700.000,00 Monitoring dan Evaluasi

0.00 . 0.00.00 . 02 . 01

0.00 . 0.00.00 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 80.700.000,00

448.625.000,00 Pembinaan Pengembangan Sistem Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi

0.00 . 0.00.00 . 02 . 01

0.00 . 0.00.00 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 448.625.000,00

186.750.000,00 Penyusunan Rencana Program, Data, Monitoring dan Evaluasi

0.00 . 0.00.00 . 02 . 01

0.00 . 0.00.00 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 186.750.000,00

1.043.154.000,00 Perencanaan Koordinasi Program, Monitoring dan Evaluasi

0.00 . 0.00.00 . 02 . 01

0.00 . 0.00.00 . 02 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 115.310.000,00

0.00 . 0.00.00 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 927.844.000,00

4.206.296.000,00 Perencanaan, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi

0.00 . 0.00.00 . 02 . 01

0.00 . 0.00.00 . 02 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 141.440.000,00

0.00 . 0.00.00 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.064.856.000,00

200.000.000,00 Perencanaan, Koordinasi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

0.00 . 0.00.00 . 02 . 01

0.00 . 0.00.00 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00

100.000.000,00 Diseminasi Perencanaan Pembangunan Daerah

0.00 . 0.00.00 . 02 . 02

0.00 . 0.00.00 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00

1.069.240.000,00 Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan SKPD

0.00 . 0.00.00 . 02 . 02

0.00 . 0.00.00 . 02 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 180.780.000,00

0.00 . 0.00.00 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 888.460.000,00

336.120.000,00 Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan

0.00 . 0.00.00 . 02 . 02

0.00 . 0.00.00 . 02 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 94.800.000,00

0.00 . 0.00.00 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 241.320.000,00

472.100.000,00 Koordinasi dalam Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

0.00 . 0.00.00 . 02 . 03

0.00 . 0.00.00 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 472.100.000,00

150.000.000,00 Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan

0.00 . 0.00.00 . 02 . 03

0.00 . 0.00.00 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00

936.600.000,00 Penyusunan Data Statistik dan Sistim Informasi Pertanian

0.00 . 0.00.00 . 02 . 03

0.00 . 0.00.00 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 534.880.000,00

0.00 . 0.00.00 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 401.720.000,00

193.560.000,00 Penyusunan Renja SKPD Bidang Kesehatan Tahun 2015

0.00 . 0.00.00 . 02 . 03

0.00 . 0.00.00 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 300.000,00

0.00 . 0.00.00 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 193.260.000,00

(9)

480.980.000,00 Perencanaan, Koordinasi, Monev dan Penguatan Kelembagaan Program Penanggulangan

Bencana 0.00 . 0.00.00 . 02 . 03

0.00 . 0.00.00 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.680.000,00

0.00 . 0.00.00 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 449.300.000,00

94.895.000,00 Pemantapan Sistem Informasi Kelembagaan Penyuluh, Pelaku Utama dan Pelaku Usaha

0.00 . 0.00.00 . 02 . 04

0.00 . 0.00.00 . 02 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 34.320.000,00

0.00 . 0.00.00 . 02 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.575.000,00

349.335.000,00 Peningkatan Pengolahan Data dan Sistem Informasi Kesehatan

0.00 . 0.00.00 . 02 . 04

0.00 . 0.00.00 . 02 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 229.320.000,00

0.00 . 0.00.00 . 02 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 120.015.000,00

150.000.000,00 Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Gubernur Gorontalo

0.00 . 0.00.00 . 02 . 04

0.00 . 0.00.00 . 02 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00

Peningkatan Perencanaan, Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 3.545.933.620,00

0.00 . 0.00.00 . 02

748.443.520,00 Perencanaan, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi

0.00 . 0.00.00 . 02 . 01

0.00 . 0.00.00 . 02 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.360.000,00

0.00 . 0.00.00 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 728.083.520,00

477.315.000,00 Perencanaan, Koordinasi, Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

0.00 . 0.00.00 . 02 . 01

0.00 . 0.00.00 . 02 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 252.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 199.315.000,00

0.00 . 0.00.00 . 02 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 26.000.000,00

731.859.200,00 Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan SKPD

0.00 . 0.00.00 . 02 . 02

0.00 . 0.00.00 . 02 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.200.000,00

0.00 . 0.00.00 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 715.659.200,00

131.783.900,00 Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan

0.00 . 0.00.00 . 02 . 02

0.00 . 0.00.00 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 131.783.900,00

569.900.000,00 Pengelolaan Data dan Pengembangan Teknologi Informasi (PDE)

0.00 . 0.00.00 . 02 . 03

0.00 . 0.00.00 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 124.800.000,00

0.00 . 0.00.00 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 183.950.000,00

0.00 . 0.00.00 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 261.150.000,00

528.020.000,00 Peningkatan Kinerja Penyusunan Program

0.00 . 0.00.00 . 02 . 03

0.00 . 0.00.00 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 528.020.000,00

58.050.000,00 Pelayanan Pelaporan dan Pengelolaan Dokumen (UPTD ULP)

0.00 . 0.00.00 . 02 . 04

0.00 . 0.00.00 . 02 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.400.000,00

0.00 . 0.00.00 . 02 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 51.650.000,00

102.300.000,00 Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan dan Laporan Kinerja

0.00 . 0.00.00 . 02 . 04

(10)

0.00 . 0.00.00 . 02 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 102.300.000,00 198.262.000,00 Koordinasi dan Konsultasi di Bidang Kepegawaian dan Kediklatan

0.00 . 0.00.00 . 02 . 05

0.00 . 0.00.00 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.020.000,00

0.00 . 0.00.00 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 163.242.000,00

Peningkatan Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 615.430.000,00

0.00 . 0.00.00 . 02

224.360.000,00 Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi

0.00 . 0.00.00 . 02 . 01

0.00 . 0.00.00 . 02 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 99.360.000,00

0.00 . 0.00.00 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 125.000.000,00

166.070.000,00 Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

0.00 . 0.00.00 . 02 . 01

0.00 . 0.00.00 . 02 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 51.480.000,00

0.00 . 0.00.00 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 114.590.000,00

100.000.000,00 Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan

0.00 . 0.00.00 . 02 . 02

0.00 . 0.00.00 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00

125.000.000,00 Penyusunan Anggaran, Penatausahaan dan Laporan Keuangan SKPD

0.00 . 0.00.00 . 02 . 02

0.00 . 0.00.00 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 125.000.000,00

Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 658.528.000,00

0.00 . 0.00.00 . 02

574.728.000,00 Koordinasi, Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi

0.00 . 0.00.00 . 02 . 01

0.00 . 0.00.00 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 574.728.000,00

83.800.000,00 Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan SKPD

0.00 . 0.00.00 . 02 . 02

0.00 . 0.00.00 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 83.800.000,00

Peningkatan Data dan Informasi SDA dan Lingkungan Hidup 507.255.000,00

0.00 . 0.00.00 . 03

339.695.000,00 Pemantauan Kualitas Lingkungan (Air Sungai dan Udara Ambien Kabupaten/Kota)

0.00 . 0.00.00 . 03 . 01

0.00 . 0.00.00 . 03 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 79.095.000,00

0.00 . 0.00.00 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 224.225.000,00

0.00 . 0.00.00 . 03 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 36.375.000,00

167.560.000,00 Peningkatan Sistem Informasi Lingkungan

0.00 . 0.00.00 . 03 . 02

0.00 . 0.00.00 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.160.000,00

0.00 . 0.00.00 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 138.650.000,00

0.00 . 0.00.00 . 03 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 11.750.000,00

Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur (UPTD-LPPMHP)

246.910.000,00 0.00 . 0.00.00 . 03

208.810.000,00 Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTD-LPPMHP)

0.00 . 0.00.00 . 03 . 01

0.00 . 0.00.00 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 208.810.000,00

38.100.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran (UPTD-LPPMHP)

0.00 . 0.00.00 . 03 . 02

(11)

0.00 . 0.00.00 . 03 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 38.100.000,00

Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan 1.525.707.700,00

0.00 . 0.00.00 . 03

160.550.000,00 Identifikasi, Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan

0.00 . 0.00.00 . 03 . 09

0.00 . 0.00.00 . 03 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 34.200.000,00

0.00 . 0.00.00 . 03 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 126.350.000,00

393.900.000,00 Peningkatan Usaha Masyarakat Sekitar Hutan Produksi

0.00 . 0.00.00 . 03 . 13

0.00 . 0.00.00 . 03 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 59.700.000,00

0.00 . 0.00.00 . 03 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 334.200.000,00

442.862.000,00 Fasilitasi Pembinaan dan Pembentukan Kelembagaan Hutan Tanaman Rakyat

0.00 . 0.00.00 . 03 . 14

0.00 . 0.00.00 . 03 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 82.650.000,00

0.00 . 0.00.00 . 03 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 360.212.000,00

174.795.700,00 Monitoring dan Evaluasi IUIPHHK

0.00 . 0.00.00 . 03 . 17

0.00 . 0.00.00 . 03 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.200.000,00

0.00 . 0.00.00 . 03 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 143.595.700,00

0.00 . 0.00.00 . 03 . 17 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 6.000.000,00

146.250.000,00 Konsultasi Publik Rancangan Kehutanan Tingkat Provinsi

0.00 . 0.00.00 . 03 . 19

0.00 . 0.00.00 . 03 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.200.000,00

0.00 . 0.00.00 . 03 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 136.050.000,00

207.350.000,00 Rancangan Taman Hutan Raya

0.00 . 0.00.00 . 03 . 20

0.00 . 0.00.00 . 03 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.250.000,00

0.00 . 0.00.00 . 03 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 193.100.000,00

Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur (UPTD-TMB)

607.800.000,00 0.00 . 0.00.00 . 04

596.950.000,00 Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTD-TMB)

0.00 . 0.00.00 . 04 . 01

0.00 . 0.00.00 . 04 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 596.950.000,00

10.850.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran (UPTD-TMB)

0.00 . 0.00.00 . 04 . 02

0.00 . 0.00.00 . 04 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.850.000,00

Program Rehabilitasi dan Perlindungan Hutan 1.625.600.000,00

0.00 . 0.00.00 . 04

375.000.000,00 Pemberdayaan Masyarakat dalam Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan

0.00 . 0.00.00 . 04 . 01

0.00 . 0.00.00 . 04 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 375.000.000,00

772.700.000,00 Pembuatan Tanaman Hutan Rakyat di Luar Kawasan

0.00 . 0.00.00 . 04 . 02

0.00 . 0.00.00 . 04 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 141.600.000,00

0.00 . 0.00.00 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 631.100.000,00

106.400.000,00 Fasilitasi Kelembagaan Forum DAS Provinsi

0.00 . 0.00.00 . 04 . 03

(12)

0.00 . 0.00.00 . 04 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 106.400.000,00 260.150.000,00 Pengamanan Hutan

0.00 . 0.00.00 . 04 . 04

0.00 . 0.00.00 . 04 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.700.000,00

0.00 . 0.00.00 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 258.450.000,00

111.350.000,00 Pengendalian Kebakaran Hutan

0.00 . 0.00.00 . 04 . 05

0.00 . 0.00.00 . 04 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.700.000,00

0.00 . 0.00.00 . 04 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 109.650.000,00

Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur (UPTD-BPBIAT)

485.176.000,00 0.00 . 0.00.00 . 05

247.276.000,00 Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTD-BPBIAT)

0.00 . 0.00.00 . 05 . 01

0.00 . 0.00.00 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 247.276.000,00

237.900.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran (UPTD-BPBIAT)

0.00 . 0.00.00 . 05 . 02

0.00 . 0.00.00 . 05 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 237.900.000,00

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 409.840.000,00

0.00 . 0.00.00 . 05

214.160.000,00 Bantuan Pengembangan Kapasitas Perpustakaan

0.00 . 0.00.00 . 05 . 02

0.00 . 0.00.00 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.160.000,00

0.00 . 0.00.00 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 197.000.000,00

195.680.000,00 Gerakan Gorontalo Membaca

0.00 . 0.00.00 . 05 . 03

0.00 . 0.00.00 . 05 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.920.000,00

0.00 . 0.00.00 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 159.760.000,00

Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur (UPTD-BPBILP)

285.362.000,00 0.00 . 0.00.00 . 06

246.862.000,00 Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTD-BPBILP)

0.00 . 0.00.00 . 06 . 01

0.00 . 0.00.00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 246.862.000,00

38.500.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran (UPTD-BPBILP)

0.00 . 0.00.00 . 06 . 02

0.00 . 0.00.00 . 06 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 38.500.000,00

Pengelolaan Deposit Terbitan Daerah 107.170.000,00

0.00 . 0.00.00 . 07

107.170.000,00 Pengumpulan Koleksi Buku Terbitan Daerah dan Penelusuran Naskah-naskah Kuno

0.00 . 0.00.00 . 07 . 01

0.00 . 0.00.00 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 34.320.000,00

0.00 . 0.00.00 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 72.850.000,00

Pengembangan Layanan Jasa Perpustakaan dan Informasi 104.700.000,00

0.00 . 0.00.00 . 08

104.700.000,00 Pelayanan Perpustakaan Keliling

0.00 . 0.00.00 . 08 . 01

0.00 . 0.00.00 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 104.700.000,00

Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan 43.528.549.200,00

0.00 . 0.00.00 . 14

(13)

328.590.000,00 Operasional Sekretariat JAMKESTA

0.00 . 0.00.00 . 14 . 01

0.00 . 0.00.00 . 14 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 240.240.000,00

0.00 . 0.00.00 . 14 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 88.350.000,00

43.199.959.200,00 Jaminan Kesehatan Semesta (JAMKESTA)

0.00 . 0.00.00 . 14 . 02

0.00 . 0.00.00 . 14 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.199.959.200,00

Program Pelayanan Sarana Produksi Perikanan 246.310.000,00

0.00 . 0.00.00 . 14

246.310.000,00 Penyediaan dan Pelayanan Sarana Produksi Perikanan (UPTD-TMB)

0.00 . 0.00.00 . 14 . 01

0.00 . 0.00.00 . 14 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 246.310.000,00

Obat dan Perbekalan Kesehatan 2.798.012.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15

735.930.000,00 Peningkatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan

0.00 . 0.00.00 . 15 . 01

0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 735.930.000,00

82.082.000,00 Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

0.00 . 0.00.00 . 15 . 05

0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 80.882.000,00

1.980.000.000,00 Pembangunan Gedung Instalasi Farmasi (DAK)

0.00 . 0.00.00 . 15 . 07

0.00 . 0.00.00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.800.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 94.700.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.856.500.000,00

Pembangunan Jalan dan Jembatan 62.066.474.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15

1.240.500.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Jalan dan Jembatan

0.00 . 0.00.00 . 15 . 09

0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.240.500.000,00

191.974.000,00 Koordinasi dan Memfasilitasi Pengembangan Jaringan Jalan

0.00 . 0.00.00 . 15 . 10

0.00 . 0.00.00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 188.974.000,00

42.097.500.000,00 Pembangunan Jalan Provinsi

0.00 . 0.00.00 . 15 . 11

0.00 . 0.00.00 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 168.400.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 41.929.100.000,00

13.036.500.000,00 Pembangunan Jalan Strategis Provinsi

0.00 . 0.00.00 . 15 . 12

0.00 . 0.00.00 . 15 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 13.036.500.000,00

5.500.000.000,00 Pembangunan Jembatan Strategis Provinsi

0.00 . 0.00.00 . 15 . 14

0.00 . 0.00.00 . 15 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.500.000.000,00

Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 677.273.500,00

0.00 . 0.00.00 . 15

220.700.000,00 Konsultasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil

0.00 . 0.00.00 . 15 . 13

(14)

0.00 . 0.00.00 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 220.700.000,00 44.172.500,00 Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Program Kependudukan dan Catatan Sipil

0.00 . 0.00.00 . 15 . 17

0.00 . 0.00.00 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.172.500,00

412.401.000,00 Bimtek/Sosialisasi Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil bagi Aparat Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota dan Aparat Desa se-Provinsi Gorontalo

0.00 . 0.00.00 . 15 . 23

0.00 . 0.00.00 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 412.401.000,00

Penciptaan Wira Usaha Baru (WUB) 1.851.800.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15

1.851.800.000,00 Fasilitasi Pengembangan Wira Usaha Baru (WUB).

0.00 . 0.00.00 . 15 . 13

0.00 . 0.00.00 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.400.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.834.400.000,00

Pengembangan Data/Informasi 556.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15

200.000.000,00 Penyusunan Profil Daerah Gorontalo

0.00 . 0.00.00 . 15 . 05

0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00

156.000.000,00 Pengembangan Simpul Jaringan Sistem INA Geospasial

0.00 . 0.00.00 . 15 . 10

0.00 . 0.00.00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 34.710.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 121.290.000,00

200.000.000,00 Penyediaan Data Perencanaan Daerah berbasis Elektronik

0.00 . 0.00.00 . 15 . 11

0.00 . 0.00.00 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00

Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 286.800.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15

286.800.000,00 Peningkatan Kapasitas dan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan

0.00 . 0.00.00 . 15 . 11

0.00 . 0.00.00 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.150.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 265.650.000,00

Perencanaan Tata Ruang 1.350.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15

600.000.000,00 Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Gorontalo

0.00 . 0.00.00 . 15 . 21

0.00 . 0.00.00 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 600.000.000,00

250.000.000,00 Penyusunan Rancangan Perda dan Sosialisasi Perda RTR KSP

0.00 . 0.00.00 . 15 . 25

0.00 . 0.00.00 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00

500.000.000,00 Pembuatan data Spasial Berbasis SIG

0.00 . 0.00.00 . 15 . 26

0.00 . 0.00.00 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 26 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir 2.776.150.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15

2.436.150.000,00 Pengembangan Desa Nelayan Tangguh (PDNT)

0.00 . 0.00.00 . 15 . 08

0.00 . 0.00.00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.436.150.000,00

(15)

340.000.000,00 Konservasi, Rehabilitasi dan Pengembangan Usaha Garam Rakyat

0.00 . 0.00.00 . 15 . 10

0.00 . 0.00.00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 340.000.000,00

Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan, Penyelidikan Sumber Daya Mineral dan Pengelolaan Air Tanah

1.017.415.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15

124.110.000,00 Pembinaan dan Pengawasan Pertambangan di Kabupaten/Kota

0.00 . 0.00.00 . 15 . 07

0.00 . 0.00.00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.300.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 108.810.000,00

237.325.000,00 Survey Pendahuluan Potensi Calon Lokasi Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR)

0.00 . 0.00.00 . 15 . 09

0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 237.325.000,00

303.000.000,00 Pemanfaatan Potensi Air Tanah

0.00 . 0.00.00 . 15 . 11

0.00 . 0.00.00 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 34.200.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 268.800.000,00

352.980.000,00 Survey/Penyelidikan Potensi Cekungan Air Tanah (CAT) Soginti

0.00 . 0.00.00 . 15 . 13

0.00 . 0.00.00 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 302.980.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.000.000,00

Program Pengembangan Ketersediaan dan Kerawanan Pangan 249.070.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15

249.070.000,00 Analisis Ketersediaan dan Penanganan Kerawanan Pangan

0.00 . 0.00.00 . 15 . 01

0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 54.680.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 194.390.000,00

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 2.115.714.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15

1.689.360.000,00 Peningkatan Infrastruktur Jaringan E-Goverment

0.00 . 0.00.00 . 15 . 11

0.00 . 0.00.00 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.214.650.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 474.710.000,00

426.354.000,00 Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan Website Seluruh SKPD

0.00 . 0.00.00 . 15 . 13

0.00 . 0.00.00 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 426.354.000,00

Program Pengembangan Nilai Budaya 92.370.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15

92.370.000,00 Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah

0.00 . 0.00.00 . 15 . 01

0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.160.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.210.000,00

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 1.543.632.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15

355.482.000,00 Promosi Pariwisata Nusantara Luar Negeri

0.00 . 0.00.00 . 15 . 17

0.00 . 0.00.00 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 355.482.000,00

101.750.000,00 Koordinasi Pengembangan dan Promosi Pariwisata

0.00 . 0.00.00 . 15 . 19

(16)

0.00 . 0.00.00 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 101.750.000,00 822.400.000,00 Promosi Pariwisata Nusantara Dalam Negeri

0.00 . 0.00.00 . 15 . 20

0.00 . 0.00.00 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 822.400.000,00

264.000.000,00 Fasilitasi Penataan Anjungan Gorontalo di TMII

0.00 . 0.00.00 . 15 . 21

0.00 . 0.00.00 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 83.200.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 180.800.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 24.251.390.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15

5.611.700.000,00 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

0.00 . 0.00.00 . 15 . 01

0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.611.700.000,00

320.300.000,00 Hearing/Dialog dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh

Masyarakat/Tokoh Agama 0.00 . 0.00.00 . 15 . 02

0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.800.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 289.500.000,00

943.700.000,00 Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan

0.00 . 0.00.00 . 15 . 03

0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 201.600.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 742.100.000,00

1.457.940.000,00 Rapat-Rapat Paripurna

0.00 . 0.00.00 . 15 . 04

0.00 . 0.00.00 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.442.940.000,00

1.686.750.000,00 Kegiatan Reses

0.00 . 0.00.00 . 15 . 05

0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.686.750.000,00

3.326.300.000,00 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah

0.00 . 0.00.00 . 15 . 06

0.00 . 0.00.00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.326.300.000,00

10.090.400.000,00 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

0.00 . 0.00.00 . 15 . 07

0.00 . 0.00.00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.090.400.000,00

814.300.000,00 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

0.00 . 0.00.00 . 15 . 08

0.00 . 0.00.00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 814.300.000,00

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 471.295.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15

65.695.000,00 Deteksi Dini dan Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing di Daerah

0.00 . 0.00.00 . 15 . 19

0.00 . 0.00.00 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 65.695.000,00

200.000.000,00 Koordinasi dan Fasilitasi Forum Komunitas Inteljen Daerah (KOMINDA)

0.00 . 0.00.00 . 15 . 20

0.00 . 0.00.00 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 92.400.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 107.600.000,00

205.600.000,00 Fasilitasi Tim Terpadu Gangguan Keamanan Dalam Negeri

0.00 . 0.00.00 . 15 . 21

(17)

0.00 . 0.00.00 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 116.400.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 89.200.000,00

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 8.323.600.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15

800.000.000,00 PAP PNPM Mandiri Perdesaan

0.00 . 0.00.00 . 15 . 06

0.00 . 0.00.00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.400.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 779.600.000,00

100.000.000,00 Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

0.00 . 0.00.00 . 15 . 07

0.00 . 0.00.00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.600.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 98.400.000,00

7.123.600.000,00 Pembangunan Rumah Layak Huni Rumah Tangga Mskin Secara Swakelola

0.00 . 0.00.00 . 15 . 19

0.00 . 0.00.00 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 85.800.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.037.800.000,00

200.000.000,00 PAP PNPM Mandiri Generasi Sehat Cerdas

0.00 . 0.00.00 . 15 . 22

0.00 . 0.00.00 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.400.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 197.600.000,00

100.000.000,00 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan di Provinsi Gorontalo

0.00 . 0.00.00 . 15 . 23

0.00 . 0.00.00 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00

Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas 800.250.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15

502.355.000,00 Pelatihan Peningkatan Produktivitas Pencari Kerja

0.00 . 0.00.00 . 15 . 11

0.00 . 0.00.00 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 490.355.000,00

100.300.000,00 Pembinaan Desa Produktif

0.00 . 0.00.00 . 15 . 14

0.00 . 0.00.00 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 98.800.000,00

72.045.000,00 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja

0.00 . 0.00.00 . 15 . 15

0.00 . 0.00.00 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.400.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 57.645.000,00

125.550.000,00 Pemagangan Berbasis Pengguna

0.00 . 0.00.00 . 15 . 16

0.00 . 0.00.00 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 123.550.000,00

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 754.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15

200.000.000,00 Fasilitasi Kerjasama Pemerintah Provinsi dengan Lembaga Lainnya.

0.00 . 0.00.00 . 15 . 01

0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 196.000.000,00

344.000.000,00 Promosi Investasi

0.00 . 0.00.00 . 15 . 17

(18)

0.00 . 0.00.00 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 344.000.000,00 210.000.000,00 Penyelenggaraan Gelar Potensi Investasi Daerah Tingkat Provinsi

0.00 . 0.00.00 . 15 . 24

0.00 . 0.00.00 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 210.000.000,00

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 920.990.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15

212.190.000,00 Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa dan UTTP

0.00 . 0.00.00 . 15 . 03

0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 39.900.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 172.290.000,00

402.700.000,00 Pelayanan dan Pengembangan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kemetrologian Daerah

0.00 . 0.00.00 . 15 . 05

0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 370.700.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 32.000.000,00

224.910.000,00 Sidang Tera/Tera Ulang

0.00 . 0.00.00 . 15 . 09

0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.350.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 220.560.000,00

81.190.000,00 Pasar Tertib Ukur

0.00 . 0.00.00 . 15 . 10

0.00 . 0.00.00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 76.190.000,00

Kerjasama Pembangunan Daerah 613.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16

115.000.000,00 Fasilitasi Kerjasama Pembangunan Internasional/Lembaga Mitra Internasional/Lembaga

Donor 0.00 . 0.00.00 . 16 . 10

0.00 . 0.00.00 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 115.000.000,00

120.000.000,00 Koordinasi Perencanaan dan Kerjasama Regional Sulawesi dan KTI

0.00 . 0.00.00 . 16 . 11

0.00 . 0.00.00 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 120.000.000,00

278.000.000,00 Fasilitasi Forum Kerjasama Kepala BAPPEDA Provinsi se-Indonesia

0.00 . 0.00.00 . 16 . 14

0.00 . 0.00.00 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 278.000.000,00

100.000.000,00 Evaluasi Kerjasama Pembangunan Daerah

0.00 . 0.00.00 . 16 . 15

0.00 . 0.00.00 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00

Pemanfaatan Tata Ruang 133.230.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16

133.230.000,00 Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan Pemanfaatan Ruang Lintas Kabupaten/Kota

0.00 . 0.00.00 . 16 . 08

0.00 . 0.00.00 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 133.230.000,00

Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan 448.600.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16

222.750.000,00 Konservasi Berbasis Ekonomi Kerakyatan

0.00 . 0.00.00 . 16 . 01

0.00 . 0.00.00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 192.750.000,00

225.850.000,00 Pembinaan dan Penilaian Adipura

0.00 . 0.00.00 . 16 . 02

(19)

0.00 . 0.00.00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.500.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 218.350.000,00

Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah 162.820.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16

95.320.000,00 Pendataan, Pengumpulan dan Penataan Arsip Daerah

0.00 . 0.00.00 . 16 . 01

0.00 . 0.00.00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 34.320.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 61.000.000,00

67.500.000,00 Pelayanan Sadar Arsip

0.00 . 0.00.00 . 16 . 02

0.00 . 0.00.00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 67.500.000,00

Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan

270.377.300,00 0.00 . 0.00.00 . 16

129.677.300,00 Pemeliharaan Kapal Pengawas dan Speed Pengawas

0.00 . 0.00.00 . 16 . 04

0.00 . 0.00.00 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 129.677.300,00

140.700.000,00 Pelayanan Adminstrasi P2SDKP Kapal Pengawas Tenggiri dan Speed Pengawas

0.00 . 0.00.00 . 16 . 09

0.00 . 0.00.00 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 140.700.000,00

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 891.550.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16

790.000.000,00 Penataan Objek Wisata Provinsi Gorontalo

0.00 . 0.00.00 . 16 . 09

0.00 . 0.00.00 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 190.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 600.000.000,00

101.550.000,00 Penguatan Kelembagaan Masyarakat di sekitar Obyek Wisata dan SInergitas Stakeholder

Pariwisata 0.00 . 0.00.00 . 16 . 12

0.00 . 0.00.00 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 101.550.000,00

Program Pengembangan Distribusi dan Cadangan Pangan 249.468.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16

249.468.000,00 Pengembangan Distribusi, Harga, dan Cadangan Pangan

0.00 . 0.00.00 . 16 . 01

0.00 . 0.00.00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 51.480.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 197.988.000,00

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 1.694.800.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16

561.200.000,00 Fasilitasi Pemasaran Produk IKM

0.00 . 0.00.00 . 16 . 15

0.00 . 0.00.00 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 561.200.000,00

600.000.000,00 Festival Karawo

0.00 . 0.00.00 . 16 . 26

0.00 . 0.00.00 . 16 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.500.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 587.500.000,00

249.150.000,00 Penumbuhan IKM

0.00 . 0.00.00 . 16 . 27

0.00 . 0.00.00 . 16 . 27 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.500.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 238.650.000,00

284.450.000,00 Pengembangan Dekranasda Provinsi Gorontalo

0.00 . 0.00.00 . 16 . 29

(20)

0.00 . 0.00.00 . 16 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.600.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 262.850.000,00

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan 1.000.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16

650.000.000,00 Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

0.00 . 0.00.00 . 16 . 07

0.00 . 0.00.00 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.040.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 634.960.000,00

350.000.000,00 Fasilitasi Pembentukan Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan

0.00 . 0.00.00 . 16 . 08

0.00 . 0.00.00 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.625.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 334.375.000,00

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 630.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16

200.000.000,00 Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

0.00 . 0.00.00 . 16 . 12

0.00 . 0.00.00 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 199.000.000,00

230.000.000,00 Pengendalian Penanaman Modal

0.00 . 0.00.00 . 16 . 20

0.00 . 0.00.00 . 16 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 75.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 155.000.000,00

200.000.000,00 Penyusunan Profil Realisasi Investasi

0.00 . 0.00.00 . 16 . 21

0.00 . 0.00.00 . 16 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 179.000.000,00

Program Peningkatan Kesempatan Kerja 809.950.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16

636.300.000,00 Pengembangan Wirausaha Baru melalui Kelompok Usaha

0.00 . 0.00.00 . 16 . 19

0.00 . 0.00.00 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 636.300.000,00

35.900.000,00 Pendayagunaan Tenaga Kerja Perempuan

0.00 . 0.00.00 . 16 . 20

0.00 . 0.00.00 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.900.000,00

137.750.000,00 Sosialisasi Peraturan Bidang Penempatan Tenaga Kerja

0.00 . 0.00.00 . 16 . 21

0.00 . 0.00.00 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 137.750.000,00

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 18.792.868.500,00

0.00 . 0.00.00 . 16

4.803.419.000,00 Pelayanan Umum Kedinasan Kepala Daerah (Gubernur)

0.00 . 0.00.00 . 16 . 01

0.00 . 0.00.00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 90.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.592.669.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 120.750.000,00

3.446.581.000,00 Pelayanan Umum Rumah Tangga Kepala Daerah (Gubernur)

0.00 . 0.00.00 . 16 . 02

0.00 . 0.00.00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 484.800.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.225.281.000,00

(21)

0.00 . 0.00.00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 736.500.000,00 2.854.265.000,00 Pelayanan Umum Kedinasan Wakil Kepala Daerah (Wakil Gubernur)

0.00 . 0.00.00 . 16 . 03

0.00 . 0.00.00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 90.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.712.515.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 51.750.000,00

3.395.735.000,00 Pelayanan Umum Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah (Wakil Gubernur)

0.00 . 0.00.00 . 16 . 04

0.00 . 0.00.00 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 526.050.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.341.185.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 528.500.000,00

1.120.800.500,00 Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya

0.00 . 0.00.00 . 16 . 06

0.00 . 0.00.00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 48.600.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.072.200.500,00

57.568.000,00 Monitoring Aset

0.00 . 0.00.00 . 16 . 11

0.00 . 0.00.00 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 57.568.000,00

700.000.000,00 Pelayanan Keprotokoleran

0.00 . 0.00.00 . 16 . 12

0.00 . 0.00.00 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 48.600.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 651.400.000,00

522.200.000,00 Pelayanan pada Kantor Penghubung di Makassar

0.00 . 0.00.00 . 16 . 14

0.00 . 0.00.00 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 91.200.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 431.000.000,00

200.000.000,00 Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

0.00 . 0.00.00 . 16 . 24

0.00 . 0.00.00 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00

150.000.000,00 Fasilitasi Kunjungan Kerja Pejabat Pemerintah Pusat/Studi banding Ke Provinsi Gorontalo

0.00 . 0.00.00 . 16 . 25

0.00 . 0.00.00 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00

330.000.000,00 Koordinasi/Konsultasi Penyelenggaraan Pemerintahan dengan Pemerintah Pusat,

Pemerintah Daerah Provinsi, Instansi Vertikal dan Pemerintah Kabupaten/Kota 0.00 . 0.00.00 . 16 . 29

0.00 . 0.00.00 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 330.000.000,00

100.000.000,00 Kerjasama Daerah

0.00 . 0.00.00 . 16 . 30

0.00 . 0.00.00 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00

200.000.000,00 Penyusunan Ranperda tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan

Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo 0.00 . 0.00.00 . 16 . 31

0.00 . 0.00.00 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00

446.350.000,00 Koordinasi Pemerintah Dalam Daerah Provinsi Gorontalo

0.00 . 0.00.00 . 16 . 32

0.00 . 0.00.00 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 446.350.000,00

465.950.000,00 Koordinasi Pemerintah Luar Daerah Provinsi Gorontalo

0.00 . 0.00.00 . 16 . 33

(22)

0.00 . 0.00.00 . 16 . 33 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 465.950.000,00

Program Rehabilitasi Sosial 1.584.005.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16

466.525.000,00 Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak

0.00 . 0.00.00 . 16 . 15

0.00 . 0.00.00 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 54.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 412.525.000,00

402.405.000,00 Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas

0.00 . 0.00.00 . 16 . 16

0.00 . 0.00.00 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 112.380.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 290.025.000,00

354.550.000,00 Pelayanan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia

0.00 . 0.00.00 . 16 . 17

0.00 . 0.00.00 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 354.550.000,00

222.350.000,00 Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial

0.00 . 0.00.00 . 16 . 18

0.00 . 0.00.00 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 222.350.000,00

138.175.000,00 Pembinaan Lembaga Kesejahteraan Sosial

0.00 . 0.00.00 . 16 . 19

0.00 . 0.00.00 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 138.175.000,00

Upaya Kesehatan Masyarakat 334.865.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16

66.000.000,00 Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Di Puskesmas Jaringannya

0.00 . 0.00.00 . 16 . 01

0.00 . 0.00.00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.000.000,00

71.160.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional

0.00 . 0.00.00 . 16 . 10

0.00 . 0.00.00 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.160.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 54.000.000,00

56.405.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Penderita Gangguan Jiwa

0.00 . 0.00.00 . 16 . 21

0.00 . 0.00.00 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 56.405.000,00

52.305.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga

0.00 . 0.00.00 . 16 . 22

0.00 . 0.00.00 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 300.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52.005.000,00

88.995.000,00 Penunjang Pelayanan Laboratorium Kesehatan

0.00 . 0.00.00 . 16 . 23

0.00 . 0.00.00 . 16 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 36.300.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52.695.000,00

Pengawasan Obat dan Makanan 248.318.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17

74.140.000,00 Peningkatan Pemberdayaan Konsumen/Masyarakat Di Bidang Obat dan Makanan

0.00 . 0.00.00 . 17 . 01

0.00 . 0.00.00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 900.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 73.240.000,00

174.178.000,00 Peningkatan Pengawasan Keaman Pangan dan Bahan Berbahaya

0.00 . 0.00.00 . 17 . 02

(23)

0.00 . 0.00.00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 500.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 173.678.000,00

Pengembangan Arsiparis dan Tenaga Teknis Kearsipan 116.140.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17

116.140.000,00 Bimtek Pengelola Arsip Daerah

0.00 . 0.00.00 . 17 . 01

0.00 . 0.00.00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 800.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 115.340.000,00

Pengendalian Pemanfaatan Ruang 578.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17

158.000.000,00 Penguatan Kapasitas, Peran dan Fungsi BKPRD dalam Penataan Ruang

0.00 . 0.00.00 . 17 . 13

0.00 . 0.00.00 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 158.000.000,00

150.000.000,00 Penyusunan Peraturan Daerah-daerah Aliran Sungai

0.00 . 0.00.00 . 17 . 15

0.00 . 0.00.00 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00

150.000.000,00 Sosialisasi Kawasan Strategis Pertambangan Provinsi Gorontalo

0.00 . 0.00.00 . 17 . 16

0.00 . 0.00.00 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00

120.000.000,00 Bimtek Pengendalian Pemanfaatan Ruang

0.00 . 0.00.00 . 17 . 17

0.00 . 0.00.00 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 120.000.000,00

Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Menengah 2.503.446.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17

463.130.000,00 Fasilitasi Prestasi Siswa

0.00 . 0.00.00 . 17 . 01

0.00 . 0.00.00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 463.130.000,00

103.937.500,00 Uji Kompetensi SMK

0.00 . 0.00.00 . 17 . 02

0.00 . 0.00.00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 103.937.500,00

124.177.500,00 Lomba Cerdas Cermat SMA/SMK

0.00 . 0.00.00 . 17 . 03

0.00 . 0.00.00 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 122.177.500,00

179.170.000,00 Lomba Debat Bahasa

0.00 . 0.00.00 . 17 . 04

0.00 . 0.00.00 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 162.170.000,00

153.925.000,00 Olimpiade Sains Terapan

0.00 . 0.00.00 . 17 . 05

0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 750.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 153.175.000,00

398.982.500,00 Lomba Kompetensi Siswa

0.00 . 0.00.00 . 17 . 06

0.00 . 0.00.00 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 64.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 334.982.500,00

186.445.000,00 Olimpiade Sains Nasional

0.00 . 0.00.00 . 17 . 07

(24)

0.00 . 0.00.00 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 158.445.000,00

466.216.500,00 Olimpiade Olahraga Nasional

0.00 . 0.00.00 . 17 . 08

0.00 . 0.00.00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 40.500.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 425.716.500,00

377.462.000,00 Festival Lomba Seni Siswa Nasional

0.00 . 0.00.00 . 17 . 09

0.00 . 0.00.00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 40.500.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 336.962.000,00

50.000.000,00 Parade Cinta Tanah Air

0.00 . 0.00.00 . 17 . 10

0.00 . 0.00.00 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 500.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.500.000,00

Peningkatan Pelayanan Angkutan 1.599.024.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17

82.320.000,00 Pemilihan Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan dan Pelopor Keselamatan

Transportasi Darat 0.00 . 0.00.00 . 17 . 15

0.00 . 0.00.00 . 17 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.200.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 71.120.000,00

1.266.704.000,00 Pelayanan Angkutan Darat

0.00 . 0.00.00 . 17 . 22

0.00 . 0.00.00 . 17 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 496.704.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 750.000.000,00

250.000.000,00 Pembangunan Fasilitas Penunjang Terminal Tipe B dan Jembatan Timbang

0.00 . 0.00.00 . 17 . 27

0.00 . 0.00.00 . 17 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00

Pensertifikatan Tanah-tanah Milik Pemerintah Provinsi Gorontalo 126.550.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17

126.550.000,00 Pensertifikatan, Pengukuran dan Pemetaan Tanah Milik Pemerintah Provinsi Gorontalo

0.00 . 0.00.00 . 17 . 10

0.00 . 0.00.00 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 126.550.000,00

Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Energi dan Ketenagalistrikan 3.840.070.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17

2.074.200.000,00 Pengembangan Ketenagalistrikan Daerah

0.00 . 0.00.00 . 17 . 01

0.00 . 0.00.00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.200.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.049.000.000,00

1.201.935.000,00 Pengembangan Energi Baru Terbarukan

0.00 . 0.00.00 . 17 . 02

0.00 . 0.00.00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.600.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.189.335.000,00

162.680.000,00 Pengawasan Distribusi BBM dan LPG

0.00 . 0.00.00 . 17 . 03

0.00 . 0.00.00 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.200.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 137.480.000,00

Referensi

Dokumen terkait

recognition has been recent, a number of issues pertaining to the functioning of jointly determined ecosystems remain inadequately understood. As such, this article has two

seringdigunakaf eb-a-gEldikatorkeberadaanair. Sebanyak 7,79 d! CoCiz.cH2Olilarutkan dalarn air sampai volumeSgmlXefiddian, ke dalam 25 mL larutan ini dimasukkan larutan

Jika 12 orang siswa suka membaca dan mengarang, banyak siswa dalam kelas tersebut adalah..... Perhatikan gambar

Penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran dilakukan oleh guru untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi peserta didik. Hasil penilaian digunakan sebagai bahan

Results provide ample evidence of cointegration between the spot and the forward rate, but little evidence of the unbiased rate hypothesis, which may be due to the nonstationary

VOL (stock return volatility measure) is the absolute value of the return conditional on its 14 lags and weekday dummies; NT (Number of Trades) is the number of NYSE transactions

The performance of the trusts is evaluated relative to two benchmark portfolios (S&P 500 and three index model [3-Factor]) using the unconditional Jensen (1968) measure and

Dari data di bawah ini, banyak anak yang beratnya tidak kurang dari rata-rata … orang.. Nilai rata-rata 8 siswa