WALIKOTA YOGYAKARTA
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 52 TAHUN 2020
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 105 TAHUN 2017 TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017-2022
TENTANG
RENSTRA
WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 52 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 105 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017-2022
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA YOGYAKARTA,
Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya penyesuaian sasaran,
indikator sasaran, program, indikator program dan
perubahan target capaian pada Perangkat Daerah dalam
Rencana Strategis Perangkat Daerah, maka Peraturan
Walikota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2017 tentang
Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022
perlu dilakukan penyesuaian;
b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan
Walikota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2017 tentang
Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022;
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa
Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
859);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi,
Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan
Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 25 Seri D);
7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Lembaran
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT
ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 105
TAHUN 2017 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2017-2022.
Pasal I
Mengubah Lampiran Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2017
tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 (Berita
Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 107) terkait sasaran, indikator
sasaran, program, indikator program dan target sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Walikota ini.
Pasal II
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kota Yogyakarta.
Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 Juni 2020
WALIKOTA YOGYAKARTA,
ttd
HARYADI SUYUTI
diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 Juni 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,
ttd
AMAN YURIADIJAYA
BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 52
PARAF HIRARKI
PARAF KOORDINASI
No.
Jabatan
Tgl Paraf
No.
Jabatan
Tgl Paraf
1.
Plt. Ka. Bag.
Hukum
1.
Sekretaris
Daerah
2.
Asisten
Umum
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Persentase kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah kategori tinggi dan sangat tinggi
Jumlah urusan pemerintahan daerah kategori tinggi dan sangat tinggi / jumlah urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan x 100%
81,25% 73,34% 90% 81% -
-Nilai Perkembangan Pembangunan
Wilayah Nilai Evaluasi Perkembangan Kelurahan Berkembang Berkembang Cepat Cepat Berkembang Cepat Berkembang - -Program penataan
peraturan perundang-undangan dan pelayanan hukum
Persentase harmonisasi produk hukum daerah
Produk hukum yang diharmonisasi / produk hukum yang ditetapkan x 100 %
100% 100% 128,63% 100% -
-Pendapatan Asli Daerah nilai -Pendapatan Asli Daerah tanpa denda, bunga dan pengembalian
22,50% 1,85% - - - - Pendapatan Asli Daerah nilai Pendapatan Asli Daerah tanpa denda, bunga dan pengembalian
630.542.797.082 642.229.922.879 - - - -Nilai Pendapatan Asli
Daerah
Nilai Pendapatan Asli Daerah tanpa denda, bunga dan pengembalian
Rp661,7 milyar Rp376 milyar - - Persentase ketercapaian target PAD Realisasi PAD/target PAD *100% - - 105,46% 100% -
-Program pengendalian pelaksanaan pembangunan
Persentase ketepatan pelaksanaan
kegiatan pembangunan penjumlahan dari realisasi kegiatan OPD / unit kerja dikali bobot OPD /unit kerja (dalam persen)
98,54% 98,42% 98,77% 98,0% -
-Persentase pengadaan barang/jasa
memenuhi standar ketepatan waktu Jumlah paket pengadaan lelang yang diselesaikan tepat waktu sesuai RUP / jumlah paket pengadaan yang dilelangkan x 100%
70,0% 84,57% 83,52% 82,50% -
-Persentase pengadaan barang/jasa
memenuhi standar tingkat layanan 75,7% 87,92% 88,75% 82,50% - -Program peningkatan
kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan daerah
Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang tepat struktur tepat fungsi
Jumlah pelanggan (internal dan eksternal) yang puas / jumlah pelanggan yang disurvey x 100% Jumlah OPD yang memenuhi ketepatan terhadap susunan dan tupoksi,beban kerja dan ketatalaksanaan /jumlah seluruh OPD x 100% 96,24% 139,21% 80,39% 90% - -Program peningkatan pelayanan administrasi umum, keuangan sekretariat daerah dan kerumahtanggaan
Indeks Kepuasan Layanan administrasi umum, keuangan sekretariat daerah dan kerumahtanggaan
hasil survey responden 80,87 81,16 81,24 81,25 -
-Program pelayanan kedinasan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli dan Keprotokolan Pemerintah Daerah
Indeks Kepuasan Layanan
Keprotokolan hasil survey responden 80,48 80,71 80,59 80,65 - -Peningkatan penyelenggaraan tata pemerintahan 94,2 95,1 Program pelayanan pengadaan barang/jasa (70% Kinerja Pengendalian Pembangunan + 30% Kinerja Layanan Pengadaan) dikali 100 80,75 81 Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat
Indeks Pelayanan publik Hasil survey kepuasan layanan eksternal dan internal Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan meningkat 94,82
SEKRETARIAT DAERAH
No. Sasaran Strategis 93,4 79,77 80,21 80,45 80,5 Program peningkatan perekonomian, pengembangan pendapatan asli daerah dan kerjasama Kualitas kebijakan perekonomian meningkat 1 2 3 4 Kualitas kebijakanpembangunan meningkat Indeks Pelaksanaan Pembangunan
Target Program PD Realisasi Program PD Indikator Kinerja Utama (Indikator Sasaran) Formula Indikator
Sasaran PD Program PD Indikator Program PD Formula Indikator Program PD
90,66 94,67
Sangat Tinggi
(skala 3-4) Sangat Tinggi(skala 3-4)
TAHUN ANGGARAN 2020
Hasil Nilai Evaluasi Kemendagri
Target Realisasi
Sasaran PD
Sangat Tinggi
(Skala 3-4) Sangat Tinggi (Skala 3-4) Sangat Tinggi(skala 3-4) Sangat Tinggi (Skala 3-4)
TARGET SASARAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)
LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 52 TAHUN 2020
TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA
YOGYAKARTA NOMOR 105 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017‐2022
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 Pemberdayaan
masyarakat meningkat Indeks Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kampung
Hasil skoring deklarasi
keberdayaan kampung 28,81 38,98 39,82 29 30 31 Persentase peningkatan Swadaya Masyarakat 1,01% 1,04% 3,25% 1% 1% 1%
Persentase Kelembagaan Masyarakat
yang Aktif (Jumlah kelembagaan yang aktif/Jumlah lembaga masyarakat yang ada)*100%
- - 83,48% 83% 84% 85%
Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
Persentase kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah kategori tinggi dan sangat tinggi
Jumlah urusan pemerintahan daerah kategori tinggi dan sangat tinggi / jumlah urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan x 100%
81,25% 73,34% 90% 81% 83% 85%
Persentase Kerjasama daerah yang ditindaklanjuti
(Jumlah Kerjasama Daerah yg ditindaklanjuti / Target Jumlah Kerjasama Daerah) x 100%
- - - - 80% 86,66%
Nilai Perkembangan Pembangunan
Wilayah Nilai Evaluasi Perkembangan Kelurahan Berkembang Berkembang Cepat Cepat Berkembang Cepat Berkembang Cepat Berkembang Cepat Berkembang Persentase harmonisasi produk
hukum daerah
Produk hukum yang diharmonisasi / produk hukum yang ditetapkan x 100 %
100% 100% 128,63% 100% 100% 100% Indeks Perekonomian - - - - 64,62 69,73 Program
Perekonomian Dan Pembangunan
Persentase terlaksananya kebijakan
perekonomian Jumlah kebijakan perekonomian yang terealisasi dibagi jumlah kebijakan perekonomian yang direncanakan x 100%
- - - - 50% 55%
Persentase BUMD dan BLUD dengan
kinerja Baik Jumlah BUMD dan BLUD kategori baik (berdasarkan laporan) dibagi jumlah seluruh BUMD dan BLUD x 100%
- - - - 74,64% 78,99%
Program Perekonomian Dan Pembangunan
Persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan
penjumlahan dari realisasi kegiatan OPD / unit kerja dikali bobot OPD /unit kerja (dalam persen)
98,54% 98,42% 98,77% 98,0% 98,1% 98,2%
Persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar ketepatan waktu
Jumlah paket pengadaan lelang yang diselesaikan tepat waktu sesuai RUP / jumlah paket pengadaan yang dilelangkan x 100%
70,0% 84,57% 83,52% 82,50% 85% 88%
Persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar tingkat layanan
75,7% 87,92% 88,75% 82,50% 85% 88% Program Administrasi
Umum Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang tepat struktur tepat fungsi
Jumlah pelanggan (internal dan eksternal) yang puas / jumlah pelanggan yang disurvey x 100% Jumlah OPD yang memenuhi ketepatan terhadap susunan dan tupoksi,beban kerja dan ketatalaksanaan /jumlah seluruh OPD x 100%
96,24% 139,21% 80,39% 90% 95% 100%
Hasil penilaian SAKIP oleh
Inspektorat Bobot perencanaan 30% + bobot pengukuran kinerja 25% + bobot pelaporan kinerja 15% + bobot evaluasi internal 10% + bobot pencapaian sasaran/kinerja organisasi 20% A (Nilai >80 s.d 90) A (Nilai >80 s.d 90)
Indeks Kepuasan Layanan administrasi umum dan kerumahtanggaan
hasil survey responden 80,87 81,16 81,24 81,25 81,35 81,45 Indeks Kepuasan Layanan
Keprotokolan
hasil survey responden 80,48 80,71 80,59 80,65 80,75 81 45% x Kinerja Kebijakan
perekonomian + 35% x Kinerja Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD + 20% x Kinerja Kerjasama daerah yang ditindaklanjuti (70% Kinerja Pengendalian Pembangunan + 30% Kinerja Layanan Pengadaan) dikali 100 Sangat Tinggi (skala 3-4)
Hasil survey kepuasan layanan eksternal dan internal 79,77 80,21 80,45 Kualitas kebijakan pembangunan meningkat Indeks Pelaksanaan Pembangunan Sangat Tinggi (skala 3-4) 3 Realisasi Program PD 90,66 94,67
SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021‐2022
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama (Indikator Sasaran) Formula Indikator Sasaran PD Realisasi Sasaran PD 4
Indeks Pelayanan publik 80,5 80,75 81 Kualitas kebijakan perekonomian meningkat Sangat Tinggi (Skala 3-4) Sangat Tinggi (skala 3-4) 94,82 93,4 94,2 95,1 5 Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat
Hasil Nilai Evaluasi Kemendagri Sangat Tinggi (Skala 3-4) Sangat Tinggi (Skala 3-4)
TARGET SASARAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
TargetProgram PD Indikator Program PD Formula Indikator Program PD
2 Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan meningkat
Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Target Program PD Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
(Jumlah swadaya murni masyarakat tahun berjalan-Jumlah swadaya murni masyarakat tahun sebelumnya/Jumlah swadaya murni masyarakat tahun sebelumnya)*100%