SAT. 1. Urusan Wajib
Terwujudnya pemantapan dan pengembangan Sistem Manajemen dan Administrasi Keuangan dan
Tingkat ketersediaan pelaporan kinerja
dan keuangan SKPD (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 120,00% TangerangKota 1 20 6 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Tingkat ketersediaan pelaporan kinerja
dan keuangan SKPD (%) 100,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 120,00% TangerangKota Keuangan DKPP Tingkat ketersediaan dan kelengkapan
sarana-prasarana pendukung kedisiplinan aparatur pemerintah daerah
(%) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Kota
Tangerang Tingkat Kapasitas Sumberdaya
Aparatur pemerintah daerah (%) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% TangerangKota
1 20 03 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur (Program Rutin) Tingkat ketersediaan dan kelengkapansarana-prasarana pendukung kedisiplinan aparatur pemerintah daerah
(%) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Kota
Tangerang Pegawai DKPP 1 20 05 Program Peningkatan Kapasitas
Sumberdaya Aparatur (Program Rutin)
Tingkat Kapasitas Sumberdaya Aparatur
pemerintah daerah (%) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% TangerangKota Pegawai DKPP
Tingkat ketersediaan pelayanan barang
pendukung administrasi perkantoran (%) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% TangerangKota Tingkat ketersediaan pelayanan jasa
pendukung administrasi perkantoran (%) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% TangerangKota Penunjang Operasional dinas 1 20 01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran (Program Rutin) Tingkat ketersediaan pelayanan barangpendukung administrasi perkantoran (%) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% TangerangKota Penunjang Operasional dinas Tingkat ketersediaan pelayanan jasa
pendukung administrasi perkantoran (%) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% TangerangKota Penunjang Operasional dinas 1. Tingkat Ketersediaan Energi Per Kapita (%) 70,00% 80,00% 90,00% 90,00% 90,00% 90,00% 90,00% Kota
Tangerang 2. Tingkat Ketersediaan Protein Per Kapita (%) 70,00% 80,00% 90,00% 90,00% 90,00% 90,00% 90,00% Kota
Tangerang 3. Tingkat Penguatan Cadangan Pangan
Daerah (%) 40,00% 50,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% TangerangKota
4. Tingkat Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah
(%) 0,00% 0,00% 60,00% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00% Kota Tangerang 5. Tingkat Stabilitasi Harga Pangan (%) per
tahun 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% TangerangKota
6. Tingkat Stabilitasi Pasokan Pangan (%) per
tahun 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% TangerangKota
7. Capaian Peningkatan Pangan Skor Pola
Pangan Harapan (PPH) (%) 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 80,00% TangerangKota 8. Tingkat Pengawasan dan Pembinaan
Keamanan Pangan Daerah (%) 0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 120,00% TangerangKota 9. Tingkat Penanganan Daerah Rawan
Pangan Daerah (%) 100,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 100,00% TangerangKota 1. Urusan Wajib
1. 21. Urusan Ketahanan Pangan Terwujudnya pemantapan dan pengembangan pemenuhan peralatan dan perlengkapan keadministrasian perkantoran 1.1.8.6
KODE SASARAN (MISI) KOTA/URUSAN/PROG./PEMB. DAERAH INDIKATOR OUTCOME (SASARAN DAN PROGRAM) BASELINEDATA S.D.
TH 2013 TAHUN2014* TAHUN2016 TAHUN2017 TAHUN2018 TAHUN2019 LOKASI KELOMPOK SASARAN URAIAN
2.1.3.5 Terwujudnya pemantapan dan pengembangan Sistem Ketahanan Pangan Daerah yang meliputi Ketersediaan, Distribusi, Konsumsi, Kewaspadaan, dan Kemasyarakatan
TAHUN 2015 1.1.4.3
Terwujudnya Aparatur Pemerintahan Daerah yang Cerdas, Bermoral, Inovatif, dan Profesional
SAT.
KODE SASARAN (MISI) KOTA/URUSAN/PROG./PEMB. DAERAH INDIKATOR OUTCOME (SASARAN DAN PROGRAM) BASELINEDATA S.D. TH 2013
PERKIRAAN RENCANA/TARGET KINERJA PROGRAM PEMB.
LOKASI TAHUN
2014* TAHUN2016 TAHUN2017 TAHUN2018 TAHUN2019 KELOMPOK SASARAN
URAIAN TAHUN2015
1. Tingkat Ketersediaan Energi Per Kapita (%) 70% 80% 90,00% 90,00% 90,00% 90,00% 90,00% Kota
Tangerang Masyarakat Kota Tangerang,Petani dan Kelompok Tani tanaman Pangan dan Hortikultura 2. Tingkat Ketersediaan Protein Per Kapita (%) 70% 80% 90,00% 90,00% 90,00% 90,00% 90,00% Kota
Tangerang Masyarakat Kota Tangerang 3. Tingkat Penguatan Cadangan Pangan
Daerah (%) 40% 50% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% TangerangKota Masyarakat Kota Tangerang 4. Tingkat Ketersediaan Informasi Pasokan,
Harga dan Akses Pangan di Daerah (%) 0,00% 0,00% 60,00% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00% TangerangKota Masyarakat Kota Tangerang 5. Tingkat Stabilitasi Harga Pangan (%) per
tahun 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% TangerangKota Masyarakat Kota Tangerang,Petani dan Kelompok Tani tanaman Pangan dan Hortikultura 6. Tingkat Stabilitasi Pasokan Pangan (%) per
tahun 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% TangerangKota Masyarakat Kota Tangerang 7. Capaian Peningkatan Pangan Skor Pola
Pangan Harapan (PPH) (%) 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 80,00% TangerangKota Masyarakat Kota Tangerang 8. Tingkat Pengawasan dan Pembinaan
Keamanan Pangan Daerah (%) 0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 120,00% TangerangKota Masyarakat Kota Tangerang 9. Tingkat Penanganan Daerah Rawan
Pangan Daerah (%) 100,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 100,00% TangerangKota Masyarakat Kota Tangerang 1. Tingkat Produktivitas Pertanian (%) 2,00% 2,04% 2,08% 2,13% 2,17% 2,21% 2,26% Kota
Tangerang 2. Tingkat produksivitas peternakan (%) per
tahun 86,21% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% TangerangKota 3. Tingkat pemasaran hasil produksi
pertanian (%) 5,00% 5,00% 5,12% 5,25% 5,37% 5,51% 5,64% TangerangKota
4. Tingkat pemasaran hasil produksi ternak sapi potong di wilayah Kota Tangerang
(%) 79,99% 80,00% 72,86% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% Kota Tangerang 5. Angka prevalensi penyakit zoonosis (%) 31,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Kota
Tangerang 2. Urusan Pilihan
2. 01. Urusan Pertanian
2. 01. 17 Program Peningkatan Pemasaran
Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan 1. Tingkat pemasaran hasil produksipertanian (%) 5,00% 5,00% 5,12% 5,25% 5,37% 5,51% 5,64% TangerangKota Petani dan Kelompok TaniTanaman pangan dan Hortikultura
2. 01. 18 Program Peningkatan Penerapan
Teknologi Pertanian/Perkebunan 1. Tingkat Produktivitas Pertanian (%) 2,00% 2,04% 2,08% 2,13% 2,17% 2,21% 2,26% TangerangKota Petani dan Kelompok TaniTanaman pangan dan Hortikultura
2. 01. 19 Program Peningkatan Produksi
Pertanian/Perkebunan 1. Persentase pendistribusian bibit tanamanbuah (%) 41,76% 18,09% 19,00% 19,95% 20,95% 21,99% 23,10% TangerangKota Masyarakat Kota Tangerang 2. 01. 21 Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Ternak 1. Angka prevalensi penyakit zoonosis (%) 31,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% TangerangKota Pemilik Hewan kesayangan,ternak yang d pelihara secara tradisional, satgas keswan 1. 21. Program Peningkatan Ketahanan
Pangan Pertanian/Perkebunan
2.1.4.5 Terwujudnya pemantapan dan pengembangan agribisnis serta budidaya pertanian dan
peternakan yang berorientasi pada intensifikasi pertanian
SAT.
PROG./PEMB. DAERAH URAIAN TH 2013 2014* 2015 2016 2017 2018 2019
2. 01. 22 Program Peningkatan Produksi
Peternakan 1. Tingkat produksivitas peternakan (%) pertahun 86,21% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% TangerangKota Peternak Ruminansia danmasyarakat veteriner 2. 01. 23 Program Peningkatan pemasaran
hasil Produksi peternakan 1. Tingkat pemasaran hasil produksi ternaksapi potong di wilayah Kota Tangerang (%) 79,99% 80,00% 72,86% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% TangerangKota
Para pedagang produk peternakan dan Peternak Ruminansia
2. 01. 24 Program peningkatan penerapan
teknologi peternakan 1. Tingkat Penerapan Teknologi Peternakan (%) 0,00% 0,00% 25,00% 50,00% 75,00% 100,00% 125,00% TangerangKota Pemilik/Pengusaha sapi 1. Persentase kenaikan produksi ikan (%) 90,91% 92,73% 94,55% 96,36% 98,18% 100,00% 101,82% Kota
Tangerang 2. Cakupan bina kelompok peternak ikan (%) 95,00% 30,95% 33,33% 59,52% 80,95% 100,00% 100,00% Kota
Tangerang 2. Tingkat pengolahan dan pemasaran
produksi perikanan (%) 60,98% 66,47% 72,45% 78,97% 86,08% 93,83% 93,83% TangerangKota 2. Urusan Pilihan
2. 05. Urusan Kelautan dan Perikanan 2. 05. 20 Program Pengembangan Budidaya
Perikanan 1. Persentase kenaikan produksi ikan (%) 90,91% 92,73% 94,55% 96,36% 98,18% 100,00% 101,82% TangerangKota Pembudidaya ikan 2. 05. 22 Program Pengembangan Sistem
Penyuluhan Perikanan 1. Cakupan bina kelompok peternak ikan (%) 95,00% 30,95% 33,33% 59,52% 80,95% 100,00% 100,00% TangerangKota Pengolah dan pemasar ikan,petugas pasar dan pembudidaya ikan 1. Tingkat pengolahan dan pemasaran
produksi perikanan (%) 60,98% 66,47% 72,45% 78,97% 86,08% 93,83% 93,83% TangerangKota Pengolah dan pemasar ikan,petugas pasar dan pembudidaya ikan 2. Tingkat promosi hasil pengolahan
perikanan (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% TangerangKota Pengolah dan pemasar ikan,petugas pasar dan pembudidaya ikan 1 Urusan Wajib
1 20 Urusan Perencanaan Pembangunan
Tingkat Ketersediaan, Pengelolaan, Pengolahan, dan Publikasi Data/Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
(%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Kota Tangerang Tingkat ketersediaan dokumen utama
perencanaan-penganggaran dan evaluasi-pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah yang didukung kajian teknokratis serta dipublikasikan
(%) 21,27% 21,27% 40,39% 59,51% 78,63% 100,00% 100,00% Kota Tangerang
1 06 15Program PengembanganData/Informasi
Tingkat ketersediaan dan kelengkapan
data/informasi perencanaan (%) 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00% 100,00% Tangerang Perencanaan DKPPKota 1 06 21
Program Perencanaan
Pembangunan Daerah Tingkat ketersediaan dokumen utamaperencanaan dan penganggaran pemb. daerah
(%) 22,27% 22,27% 41,70% 61,14% 80,57% 100,00% 100,00% Kota Tangerang
Perencanaan DKPP Terwujudnya pemantapan dan
pengembangan Sistem Perencanaan-Penganggaran, Pengendalian, dan Evaluasi-Pelaporan yang partisipatif, koordinatif dan integratif, serta berbasis data/informasi dan berorientasi pada sektoral dan kewilayahan
4.1.1.3
2. 05. 23 Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan 2.1.6.5 Terwujudnya pemantapan dan
pengembangan intensifikasi budidaya perikanan darat
SAT.
KODE SASARAN (MISI) KOTA/URUSAN/PROG./PEMB. DAERAH INDIKATOR OUTCOME (SASARAN DAN PROGRAM) BASELINEDATA S.D. TH 2013
PERKIRAAN RENCANA/TARGET KINERJA PROGRAM PEMB.
LOKASI TAHUN
2014* TAHUN2016 TAHUN2017 TAHUN2018 TAHUN2019 KELOMPOK SASARAN
URAIAN TAHUN2015
Tingkat ketersediaan dokumen utama pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan keg. pemb. Daerah
(%) 18,15% 18,15% 36,29% 54,44% 72,58% 100,00% 100,00% Kota Tangerang
Perencanaan DKPP 1 Urusan Wajib
1 20 Urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat Daerah, kepegawaian dan persandian
Tingkat ketersediaan sarana dan
prasarana aparatur yang memadai (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% TangerangKota Tingkat ketersediaan pelayanan jasa
rehabilitasi sarana dan prasarana aparatur
(%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Kota Tangerang
1 20 02
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur (Program Rutin) Tingkat ketersediaan sarana danprasarana aparatur yang memadai (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% TangerangKota Penunjang Operasional dinas Tingkat ketersediaan pelayanan jasa
rehabilitasi sarana dan prasarana aparatur (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% TangerangKota Penunjang Operasional dinas Catatan: *) SKPD Penanggung Jawab : Dinas Pertanian
Terwujudnya pemantapan dan pengembangan terhadap pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran
pemerintahan daerah yang layak dan memadai