• Tidak ada hasil yang ditemukan

KABUPATEN JENEPONTO REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH. ORGANISASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "KABUPATEN JENEPONTO REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH. ORGANISASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015"

Copied!
60
0
0

Teks penuh

(1)

KABUPATEN JENEPONTO

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH. ORGANISASI

PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015

Kode Urusan Pemerintahan Daerah

Jumlah Pegawai

Belanja Barang

dan Jasa Modal

1 2 3 4 5 6

URUSAN WAJIB 9.551.241.443 196.731.750.848 195.745.513.214 402.028.505.505 1

1 01 Pendidikan 727.580.000 32.067.955.600 30.704.464.400 63.500.000.000 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah

Raga

727.580.000 32.067.955.600 30.704.464.400 63.500.000.000 1 01 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

28.150.000 2.212.392.500 - 2.240.542.500 1 01 01 01

Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 20.050.000 - 20.050.000 1 01 01 01 01

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

- 132.000.000 - 132.000.000 1 01 01 01 02

Penyediaan Jasa Sopir Kendaraan Dinas/Operasional

- 18.000.000 - 18.000.000 1 01 01 01 06

Penyediaan Jasa kebersihan kantor - 43.200.000 - 43.200.000 1 01 01 01 08

Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

- 40.000.000 - 40.000.000 1 01 01 01 12

Penyediaan Benda Pos dan perlengkapan kantor

- 5.100.000 - 5.100.000 1 01 01 01 13

Penyediaan peralatan rumah tangga - 29.700.000 - 29.700.000 1 01 01 01 14

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

- 62.000.000 - 62.000.000 1 01 01 01 15

Penyediaan jasa operasional rapat-rapat kantor - DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

- 50.000.000 - 50.000.000 1 01 01 01 17

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

- 210.000.000 - 210.000.000 1 01 01 01 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

- 75.000.000 - 75.000.000 1 01 01 01 19

Monitoring dan Evaluasi Asset Daerah 11 Kecamatan

10.000.000 - - 10.000.000

1 01 01 01 24

Penyediaan Jasa Operator Komputer - 18.000.000 - 18.000.000 1 01 01 01 26

Pelaksanaan Administrasi Umum SKPD - 80.437.500 - 80.437.500 1 01 01 01 39

Penyediaan Persediaan Kantor SMAN 1 Binamu

- 35.777.000 - 35.777.000 1 01 01 01 40

Penyediaan Persediaan Kantor SMAN 2 Binamu

- 32.223.000 - 32.223.000 1 01 01 01 41

Penyediaan Persediaan Kantor SMAN 1 Batang

- 30.352.000 - 30.352.000 1 01 01 01 42

Penyediaan Persediaan Kantor SMAN 1 Tamalatea

- 32.173.500 - 32.173.500 1 01 01 01 43

Penyediaan Persediaan Kantor SMAN 1 Bangkala Barat

- 21.161.500 - 21.161.500 1 01 01 01 44

Penyediaan Persediaan Kantor SMAN 1 Bangkala

- 20.624.000 - 20.624.000 1 01 01 01 45

Penyediaan Persediaan Kantor SMAN 1 Kelara

- 22.910.000 - 22.910.000 1 01 01 01 46

Penyediaan Persediaan Kantor SMAN 1 Turatea

- 24.382.000 - 24.382.000 1 01 01 01 47

Penyediaan Persediaan Kantor SMAN 1 Bontoramba

- 23.970.000 - 23.970.000 1 01 01 01 48

Penyediaan Persediaan Kantor SMKN 1 Jeneponto

- 35.213.500 - 35.213.500 1 01 01 01 49

Penyediaan Persediaan Kantor SMKN 2 Jeneponto

- 21.739.000 - 21.739.000 1 01 01 01 50

Penyediaan Persediaan Kantor SMKN 3 Jeneponto

- 25.282.000 - 25.282.000 1 01 01 01 51

Penyediaan Persediaan Kantor SMKN 4 Jeneponto

- 26.861.000 - 26.861.000 1 01 01 01 52

Penyediaan Persediaan Kantor SMKN 5 Jeneponto

- 24.645.000 - 24.645.000 1 01 01 01 53

Penyediaan Persediaan Kantor SMKN 6 Jeneponto

- 22.667.000 - 22.667.000 1 01 01 01 54

Penyediaan Persediaan Kantor SMKN 7 Jeneponto

- 19.989.500 - 19.989.500 1 01 01 01 55

(2)

1 2 3 4 5 6 Penyediaan Persediaan Kantor SMKN 8

Jeneponto

- 19.597.500 - 19.597.500 1 01 01 01 56

Penyediaan Persediaan Kantor Cabang Dinas Pendidikan Kec. Binamu

- 70.000.000 - 70.000.000 1 01 01 01 57

Penyediaan Persediaan Kantor Cabang Dinas Pendidikan Kec. Tamalatea

- 70.000.000 - 70.000.000 1 01 01 01 58

Penyediaan Persediaan Kantor Cabang Dinas Pendidikan Kec. Bangkala

- 70.000.000 - 70.000.000 1 01 01 01 59

Penyediaan Persediaan Kantor Cabang Dinas Pendidikan Kec. Kelara

- 70.000.000 - 70.000.000 1 01 01 01 60

Penyediaan Persediaan Kantor Cabang Dinas Pendidikan Kec. Batang

- 70.000.000 - 70.000.000 1 01 01 01 61

Penyediaan Persediaan Kantor Cabang Dinas Pendidikan Kec. Turatea

- 70.000.000 - 70.000.000 1 01 01 01 62

Penyediaan Persediaan Kantor Cabang Dinas Pendidikan Kec. Bontoramba

- 70.000.000 - 70.000.000 1 01 01 01 63

Penyediaan Persediaan Kantor Cabang Dinas Pendidikan Kec. Bangkala Barat

- 70.000.000 - 70.000.000 1 01 01 01 64

Penyediaan Persediaan Kantor Cabang Dinas Pendidikan Kec. Arungkeke

- 70.000.000 - 70.000.000 1 01 01 01 65

Penyediaan Persediaan Kantor Cabang Dinas Pendidikan Kec. Rumbia

- 70.000.000 - 70.000.000 1 01 01 01 66

Penyediaan Persediaan Kantor Cabang Dinas Pendidikan Kec. Tarowang

- 70.000.000 - 70.000.000 1 01 01 01 67

Penyediaan Persediaan Kantor SKB Jeneponto

- 90.000.000 - 90.000.000 1 01 01 01 68

Penyediaan Jasa Security/Penjaga Kantor - 9.000.000 - 9.000.000 1 01 01 01 69

Penyediaan Persediaan Kantor SMAN 1 Arungkeke

- 19.597.000 - 19.597.000 1 01 01 01 76

Penyediaan Persediaan Kantor SMKN 9 Jeneponto

- 19.597.000 - 19.597.000 1 01 01 01 77

Penyediaan Persediaan Kantor SMKN 10 Jeneponto

- 19.596.500 - 19.596.500 1 01 01 01 78

Penyediaan Persediaan Kantor SMAN 2 Bontoramba

- 19.597.000 - 19.597.000 1 01 01 01 82

Penyediaan Opersional Dewan Pendidikan - 20.000.000 - 20.000.000 1 01 01 01 83

Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

18.150.000 21.950.000 - 40.100.000 1 01 01 01 84

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- 299.667.000 870.188.000 1.169.855.000 1 01 01 02

Pembangunan gedung kantor - - 285.370.000 285.370.000 1 01 01 02 03

Pengadaan kendaraan dinas/operasional - - 103.260.000 103.260.000 1 01 01 02 05

Pengadaan perlengkapan gedung kantor - - 342.210.000 342.210.000 1 01 01 02 07

Pengadaan Komputer - - 56.088.000 56.088.000

1 01 01 02 12

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - 159.282.500 - 159.282.500 1 01 01 02 22

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

- 84.484.500 - 84.484.500 1 01 01 02 24

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

- 35.900.000 - 35.900.000 1 01 01 02 26

Pemeliharaan rutin/berkala Software Sistem Informasi Keuangan Dikpora

- 20.000.000 - 20.000.000 1 01 01 02 27

Pengadaan Mesin Scanner Ujian Nasional - - 83.260.000 83.260.000 1 01 01 02 62

Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja SKPD

58.300.000 282.458.000 359.480.400 700.238.400 1 01 01 09

Penyusunan Profil Pendidikan 11.000.000 36.587.500 - 47.587.500 1 01 01 09 01

Penyusunan Rencana Kerja 2016 14.000.000 30.434.000 - 44.434.000 1 01 01 09 03

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

14.000.000 29.530.000 - 43.530.000 1 01 01 09 04

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 4.650.000 44.095.000 - 48.745.000 1 01 01 09 05

Penyusunan Keuangan Akhir Tahun 5.000.000 58.533.500 - 63.533.500 1 01 01 09 07

Forum SKPD Pendidikan 4.650.000 16.242.000 - 20.892.000 1 01 01 09 11

Penyediaan Sistem Database Online - - 178.727.500 178.727.500 1 01 01 09 12

Pengembangan Database Buta Aksara 5.000.000 67.036.000 - 72.036.000 1 01 01 09 14

Sistem Informasi Geografis (SIG) Satuan Pendidikan

- - 180.752.900 180.752.900 1 01 01 09 15

Program Pendidikan Anak Usia Dini 25.700.000 771.041.000 586.240.000 1.382.981.000 1 01 01 15

Lomba Kreativitas Anak dan Tenaga Pendidik / Guru PAUD

4.400.000 18.264.000 - 22.664.000 1 01 01 15 59

Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini

5.000.000 12.389.000 - 17.389.000 1 01 01 15 65

(3)

1 2 3 4 5 6

Bantuan baca Al-Quran 2.600.000 25.900.000 - 28.500.000 1 01 01 15 68 Pengembangan PAUD 4.700.000 25.488.000 475.980.000 506.168.000 1 01 01 15 81 Rintisan PAUD - - 75.000.000 75.000.000 1 01 01 15 83 Penyediaan Rapor TK - - 35.260.000 35.260.000 1 01 01 15 89

Taman Baca Masyarakat ( TBM ) Rintisan 9.000.000 41.000.000 - 50.000.000 1 01 01 15 98

Penyediaan Dana Insentif Tenaga Pendidik PAUD

- 648.000.000 - 648.000.000 1 01 01 15 99

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

28.280.000 469.472.500 2.516.640.000 3.014.392.500 1 01 01 16

Pengadaan Buku Laporan SMP 2.780.000 199.290.000 - 202.070.000 1 01 01 16 07

Pengadaan mebeluer SMP - - 245.870.000 245.870.000 1 01 01 16 19

Pengadaan Meubeleur sekolah SD - - 367.230.000 367.230.000 1 01 01 16 20

Penyelenggaraan paket A setara SD ( Ujian Akhir Paket A )

5.000.000 57.787.000 - 62.787.000 1 01 01 16 67

Pemberian Beasiswa Miskin Berprestasi SD/SMP

3.750.000 188.255.500 - 192.005.500 1 01 01 16 75

Pembuatan Kartu Nomor Induk Sekolah Nasional (NISN) Tingkat SD

- - 113.370.000 113.370.000 1 01 01 16 81

Pembangunan Pagar Sekolah SD - - 832.330.000 832.330.000 1 01 01 16 87

Penyusunan Data Statistik Wajib Belajar Sembilan Tahun

16.750.000 24.140.000 - 40.890.000 1 01 01 16 89

Pembangunan Pagar SMP - - 864.580.000 864.580.000 1 01 01 16 93

Pemuabatan Kartu Nomor Induk Sekolah Nasional (NISN) Tingkat SMP

- - 93.260.000 93.260.000 1 01 01 16 98

Program Pendidikan Menengah 6.530.000 398.245.500 1.350.230.000 1.755.005.500 1 01 01 17

Pengadaan Buku Laporan SMA/SMK 2.780.000 156.590.000 - 159.370.000 1 01 01 17 15

Pengadaan mebeluer SMA / SMK - - 363.430.000 363.430.000 1 01 01 17 19

Penyediaan beasiswa miskin untuk siswa SMA/SMK berprestasi

3.750.000 188.255.500 - 192.005.500 1 01 01 17 62

Monitoring, evaluasi dan pelaporan - 53.400.000 - 53.400.000 1 01 01 17 69

Pembangunan Pagar Sekolah SMA/SMK - - 986.800.000 986.800.000 1 01 01 17 75

Program Pendidikan Non Formal 12.450.000 1.228.073.150 1.008.580.000 2.249.103.150 1 01 01 18

Pengembangan pendidikan keaksaraan 4.650.000 1.206.793.150 - 1.211.443.150 1 01 01 18 04

Pengadaan BOP Forum PKBM 7.800.000 21.280.000 - 29.080.000 1 01 01 18 20

Pembangunan / Renovasi Sarana dan Prasarana Kelembagaan SKB

- - 1.008.580.000 1.008.580.000 1 01 01 18 21

Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan

230.200.000 2.360.823.450 35.000.000 2.626.023.450 1 01 01 20

Tim penilai angka kredit tenaga edukatif 6.300.000 23.815.000 - 30.115.000 1 01 01 20 15

Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Mutu Pendidikan Pasca Guru Sertifikasi (Guru Profesi )

3.150.000 32.100.000 - 35.250.000 1 01 01 20 19

Musyawarah Guru Mata Pelajaran ( MGMP ) SMA/SMK 25.200.000 54.065.200 - 79.265.200 1 01 01 20 20 Penyelenggaraan/Pengelolaan Sekolah Khusus 142.200.000 1.208.350.000 35.000.000 1.385.550.000 1 01 01 20 22

Seleksi Tenaga Pendidik Berprestasi 4.700.000 71.141.000 - 75.841.000 1 01 01 20 24

Diklat Profesi Guru 4.200.000 43.880.000 - 48.080.000 1 01 01 20 36

Pelatihan Pengisian Format Datadik (Data Pendidikan)

4.050.000 36.739.000 - 40.789.000 1 01 01 20 42

Pelatihan Pembuatan dan Penggunaan Alat Media/Alat Peraga Mata Pelajaran IPA, Matematika dan Bhs Indonesia bagi guru Profesi Jenjang SD se-Kab. Jeneponto

4.200.000 62.655.000 - 66.855.000 1 01 01 20 45

Diklat Penelitian dan Penulisan Karya Tulis Ilmiah bagi Guru Profesi Jenjang SD se-Kab. Jeneponto

4.200.000 68.210.000 - 72.410.000 1 01 01 20 46

Diklat Pengembangan Perangkat

Pembelajaran bagi Guru Profesi Jenjang SD, SMP dan SMA se-Kab. Jeneponto

4.200.000 90.572.000 - 94.772.000 1 01 01 20 47

Diklat Penulisan Buku Ajar bagi Guru Profesi Jenjang SMP dan SMA/SMK

4.200.000 65.950.000 - 70.150.000 1 01 01 20 48

Pelatihan dan Pembuatan Media bagi Guru Profesi Jenjang TK se-Kab. Jeneponto

4.200.000 60.600.000 - 64.800.000 1 01 01 20 49

Pengelolaan Data Tenaga Edukatif / NUPTK 5.000.000 73.495.000 - 78.495.000 1 01 01 20 50

Diklat Calon Kepala Sekolah Se-Kabupaten Jeneponto

6.150.000 53.671.250 - 59.821.250 1 01 01 20 51

Pengelolaan Aneka Tunjangan guru 8.250.000 25.580.000 - 33.830.000 1 01 01 20 53

(4)

1 2 3 4 5 6 Penyelenggaraan Bimbingan Khusus Kelas

III SMA/SMK Untuk SIswa Msikin

- 390.000.000 - 390.000.000 1 01 01 20 54

Program Perencanaan, Pembinaan dan Pengawasan

11.500.000 248.100.200 - 259.600.200 1 01 01 23

Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana BOS

6.500.000 117.357.200 - 123.857.200 1 01 01 23 76

Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Pendidikan Gratis

5.000.000 130.743.000 - 135.743.000 1 01 01 23 77

Program Peningkatan Pelayanan dan Pengembangan Tenaga Kependidikan

28.080.000 702.739.500 - 730.819.500 1 01 01 24

Penyediaan Dana Insentif Tenaga Supervisi/Pengawas

- 293.000.000 - 293.000.000 1 01 01 24 01

Pengelolaan Data Kepegawaian Tenaga Administratif

4.050.000 18.699.000 - 22.749.000 1 01 01 24 06

Penyusunan Tata Kearsipan Tenaga Administratif bidang Ketenagaan

4.050.000 19.478.000 - 23.528.000 1 01 01 24 07

Persiapan Penyusunan Pensiun 2.900.000 10.345.000 - 13.245.000 1 01 01 24 11

Pengelolaan Mutasi dan Promosi Pegawai 3.750.000 11.437.500 - 15.187.500 1 01 01 24 12

Penyediaan Buku Laporan Pendidikan SD 2.780.000 199.940.000 - 202.720.000 1 01 01 24 19

Pelatihan Manajemen Pengelola Lembaga Kursus dan Pelatihan ( LKP )

2.400.000 32.180.000 - 34.580.000 1 01 01 24 41

Sosialisasi Penanggulangan Bahaya NARKOBA pada Tingkat Sekolah SMA/SMK

3.150.000 33.800.000 - 36.950.000 1 01 01 24 42

Pelatihan Tutor KF 5.000.000 83.860.000 - 88.860.000 1 01 01 24 43

Program Peningkatan Kualitas Murid/Anak Didik

190.650.000 1.576.377.300 - 1.767.027.300 1 01 01 25

Pelaksanaan Lomba - Lomba Tingkat SMA 20.300.000 142.521.500 - 162.821.500 1 01 01 25 04

Pelaksanaan Lomba - Lomba Tingkat SD 5.000.000 106.093.500 - 111.093.500 1 01 01 25 05

Pelaksanaan Lomba - Lomba Tingkat SMP 4.650.000 93.012.500 - 97.662.500 1 01 01 25 06

Pelaksanaan Ujian Akhir Sekolah (SD) 10.850.000 129.370.250 - 140.220.250 1 01 01 25 13

Pelaksanaan Ujian Akhir Sekolah (SMP) 8.600.000 155.768.500 - 164.368.500 1 01 01 25 14

Pelaksanaan Lomba LKS Tingkat SMK 4.100.000 80.344.450 - 84.444.450 1 01 01 25 16

Pelaksanaan Lomba UKS SMA/SMK Tingkat Kabupaten

3.500.000 40.912.000 - 44.412.000 1 01 01 25 21

Proses Belajar Mengajar SMAN 1 Binamu 8.700.000 26.350.000 - 35.050.000 1 01 01 25 22

Proses Belajar Mengajar SMAN 2 Binamu 7.500.000 21.875.000 - 29.375.000 1 01 01 25 23

Proses Belajar Mengajar SMAN 1 Batang 6.300.000 21.150.000 - 27.450.000 1 01 01 25 24

Proses Belajar Mengajar SMAN 1 Tamalatea 6.700.000 20.300.000 - 27.000.000 1 01 01 25 25

Proses Belajar Mengajar SMAN 1 Bangkala Barat

4.300.000 16.250.000 - 20.550.000 1 01 01 25 26

Proses Belajar Mengajar SMAN 1 Bangkala 3.500.000 17.050.000 - 20.550.000 1 01 01 25 27

Proses Belajar Mengajar SMAN 1 Kelara 4.300.000 18.420.000 - 22.720.000 1 01 01 25 28

Proses Belajar Mengajar SMKN 1 Jeneponto 5.900.000 29.100.000 - 35.000.000 1 01 01 25 29

Proses Belajar Mengajar SMKN 2 Jeneponto 4.700.000 20.400.000 - 25.100.000 1 01 01 25 30

Proses Belajar Mengajar SMKN 3 Jeneponto 4.100.000 18.400.000 - 22.500.000 1 01 01 25 31

Proses Belajar Mengajar SMKN 4 Jeneponto 4.100.000 17.525.000 - 21.625.000 1 01 01 25 32

Proses Belajar Mengajar SMKN 5 Jeneponto 3.900.000 17.670.000 - 21.570.000 1 01 01 25 33

Proses Belajar Mengajar SMKN 6 Jeneponto 4.300.000 16.700.000 - 21.000.000 1 01 01 25 59

Proses Belajar Mengajar SMKN 7 Jeneponto 3.900.000 16.100.000 - 20.000.000 1 01 01 25 60

Proses Belajar Mengajar SMAN 2 Bontoramba

3.900.000 16.655.000 - 20.555.000 1 01 01 25 61

Proses Belajar Belajar Mengajar SMAN 1 Turatea

4.300.000 17.200.000 - 21.500.000 1 01 01 25 68

Proses Belajar Mengajar SMKN 8 Jeneponto 3.700.000 19.800.000 - 23.500.000 1 01 01 25 69

Proses Belajar Mengajar SMKN 9 Jeneponto 3.900.000 16.100.000 - 20.000.000 1 01 01 25 70

Proses Belajar Mengajar SMKN 10 Jeneponto

3.900.000 16.100.000 - 20.000.000 1 01 01 25 71

Proses Belajar Mengajar SMAN 1 Bontoramba

3.900.000 21.100.000 - 25.000.000 1 01 01 25 79

Workshop dan Kompetisi Bahasa Inggris Tingkat SLTA se-Kabupaten Jeneponto

6.150.000 93.129.000 - 99.279.000 1 01 01 25 80

Proses Belajar Mengajar SMAN 1 Arungkeke

3.900.000 16.650.000 - 20.550.000 1 01 01 25 81

Ujian Nasional SMA/SMK/MA dan UAS SMA/SMK se-Kab. Jeneponto

12.550.000 200.152.250 - 212.702.250 1 01 01 25 94

Ujian Akhir Sekolah Paket B 5.000.000 57.787.850 - 62.787.850 1 01 01 25 96

(5)

1 2 3 4 5 6

Ujian Akhir Sekolah Paket C 7.050.000 55.128.000 - 62.178.000 1 01 01 25 97

Lomba Sekolah Sehat 3.200.000 21.262.500 - 24.462.500 1 01 01 25 99

Program Pengembangan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan

- - 23.724.836.000 23.724.836.000 1 01 01 26

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dana Alokasi Khusus ( DAK ) SD / SMP

- - 11.497.790.000 11.497.790.000 1 01 01 26 10

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dana Alokasi Khusus ( DAK ) SMA / SMK

- - 9.291.530.000 9.291.530.000 1 01 01 26 11

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan ( Pendamping ) DAK SD / SMP

- - 1.630.949.000 1.630.949.000 1 01 01 26 12

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan ( Pendamping ) DAK SMA / SMK

- - 1.304.567.000 1.304.567.000 1 01 01 26 13

Program Pendidikan Gratis - 20.300.000.000 - 20.300.000.000 1 01 01 27

Pendidikan Gratis - 20.300.000.000 - 20.300.000.000 1 01 01 27 01

Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda

107.740.000 1.218.565.500 253.270.000 1.579.575.500 1 01 01 17

Pembinaan paskibraka 41.340.000 478.660.000 - 520.000.000 1 01 01 17 03

Pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar antar Daerah (POPDA)

4.050.000 81.675.000 - 85.725.000 1 01 01 17 04

Pelaksanaan Perayaan Hari Pendidikan Nasional

3.500.000 28.500.000 - 32.000.000 1 01 01 17 05

Pelaksanaan Perayaan Hari Sumpah Pemuda 4.650.000 27.028.500 - 31.678.500 1 01 01 17 06

Pelaksanaan Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) Tahun 2014

4.200.000 68.073.500 - 72.273.500 1 01 01 17 08

Pelaksanaan Upacara Hari Kesaktian Pancasila

4.050.000 13.134.500 - 17.184.500 1 01 01 17 11

Pendataan Organisasi Pemuda dan ORMAS-ORMAS di Kabupaten Jeneponto

4.050.000 25.300.000 - 29.350.000 1 01 01 17 15

Hari Aksara Internasional 2.400.000 64.507.500 - 66.907.500 1 01 01 17 16

Peringatan Hari Guru Nasional tingkat Kab. Jeneponto

5.000.000 35.000.000 - 40.000.000 1 01 01 17 17

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan - - 253.270.000 253.270.000 1 01 01 17 18

Pembinaan Atlet Berprestasi 4.050.000 41.458.000 - 45.508.000 1 01 01 17 19

Kejuaraan Olahraga Tradisonal Antar Kecamatan

4.050.000 26.970.000 - 31.020.000 1 01 01 17 20

Pembinaan Paskibraka Sekolah 4.050.000 41.052.000 - 45.102.000 1 01 01 17 21

Napak Tilas Kepahlawanan 4.650.000 17.928.000 - 22.578.000 1 01 01 17 22

Lomba-Lomba Hari Kemerdekaan 4.650.000 66.297.000 - 70.947.000 1 01 01 17 23

Pekan Olah Raga Pelajar Kabupaten Jeneponto

4.200.000 90.675.000 - 94.875.000 1 01 01 17 24

Lomba Dalam Rangka HARDIKNAS -DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

4.050.000 55.950.000 - 60.000.000 1 01 01 17 25

Sosialisasi Tentang Tata Tertib Berlalu lintas 2.250.000 15.475.000 - 17.725.000 1 01 01 17 26

Diklat Dasar Kepemimpinan 2.550.000 40.881.500 - 43.431.500 1 01 01 17 27

1 02 Kesehatan 976.980.000 67.347.872.833 19.608.694.300 87.933.547.133 Dinas Kesehatan 503.330.000 28.925.047.233 12.899.744.300 42.328.121.533 1 02 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

58.200.000 1.034.535.200 - 1.092.735.200 1 02 01 01

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

- 185.400.000 - 185.400.000 1 02 01 01 02

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

- 42.000.000 - 42.000.000 1 02 01 01 06

Penyediaan Jasa administrasi Keuangan 58.200.000 13.117.200 - 71.317.200 1 02 01 01 07

Penyediaan Jasa kebersihan kantor - 102.625.000 - 102.625.000 1 02 01 01 08

Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

- 5.125.000 - 5.125.000 1 02 01 01 12

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

- 12.700.000 - 12.700.000 1 02 01 01 15

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

- 256.850.000 - 256.850.000 1 02 01 01 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

- 156.780.000 - 156.780.000 1 02 01 01 19

Penyediaan administrasi umum SKPD - 44.938.000 - 44.938.000 1 02 01 01 33

Penyediaan tenaga Pengamanan Kantor -DINAS KESEHATAN

- 80.000.000 - 80.000.000 1 02 01 01 36

Penyediaan Operasional Rapat - Rapat Kantor

- 135.000.000 - 135.000.000 1 02 01 01 40

(6)

1 2 3 4 5 6 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

2.500.000 569.214.000 471.583.800 1.043.297.800 1 02 01 02

Pengadaan peralatan gedung kantor -DINAS KESEHATAN

2.500.000 - 471.583.800 474.083.800 1 02 01 02 09

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - 553.014.000 - 553.014.000 1 02 01 02 22

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

- 16.200.000 - 16.200.000 1 02 01 02 28

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

142.450.000 228.026.500 - 370.476.500 1 02 01 05

Pendidikan dan Pelatihan Formal 14.000.000 - - 14.000.000 1 02 01 05 01

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan - DINAS

KESEHATAN

3.550.000 38.976.500 - 42.526.500 1 02 01 05 03

Pelatihan BTCLS Bagi Perawat - DINAS KESEHATAN

120.000.000 - - 120.000.000 1 02 01 05 49

Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan Tingkat Kabupaten - DINAS KESEHATAN

1.150.000 37.950.000 - 39.100.000 1 02 01 05 50

Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional -DINAS KESEHATAN

- 54.850.000 - 54.850.000 1 02 01 05 51

Peringatan Hari Kesehatan Nasional -DINAS KESEHATAN

3.750.000 96.250.000 - 100.000.000 1 02 01 05 52

Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja SKPD

76.450.000 1.185.121.900 - 1.261.571.900 1 02 01 09

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

7.000.000 6.850.000 - 13.850.000 1 02 01 09 04

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 5.500.000 32.826.600 - 38.326.600 1 02 01 09 05

Penyusunan Keuangan Akhir Tahun 9.000.000 60.363.000 - 69.363.000 1 02 01 09 07

Penyusunan Laporan Inventarisasi Asset -DINAS KESEHATAN

- 184.264.800 - 184.264.800 1 02 01 09 08

Penyusunan Profil Kesehatan 13.500.000 54.985.000 - 68.485.000 1 02 01 09 10

Penyusunan Laporan Tahunan Dinas Kesehatan

9.000.000 5.421.000 - 14.421.000 1 02 01 09 12

Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan - DINAS KESEHATAN

17.350.000 295.669.600 - 313.019.600 1 02 01 09 13

Peningkatan Upaya Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan Kesehatan - DINAS KESEHATAN

2.550.000 143.995.400 - 146.545.400 1 02 01 09 14

Pengembangan District Health Account (DHA) - DINAS KESEHATAN

5.350.000 41.747.000 - 47.097.000 1 02 01 09 15

Pendampingan Penanggulangan Daerah Bermasalah Kesehatan - DINAS KESEHATAN

3.750.000 210.669.500 - 214.419.500 1 02 01 09 16

Survey Kepuasan Pelanggan Terhadap Pelayanan Kesehatan - DINAS KESEHATAN

3.450.000 148.330.000 - 151.780.000 1 02 01 09 17

Program Perencanaan Pembangunan Daerah 37.000.000 321.233.500 - 358.233.500 1 02 01 10

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) - DINAS KESEHATAN

4.000.000 10.127.500 - 14.127.500 1 02 01 10 01

Penyusunan RKA dan DPA - DINAS KESEHATAN

21.000.000 48.213.000 - 69.213.000 1 02 01 10 02

Penyusunan Perencanaan Tingkat Puskesmas (PTP) - DINAS KESEHATAN

3.150.000 24.105.000 - 27.255.000 1 02 01 10 03

Pertemuan Forum SKPD - DINAS KESEHATAN

2.550.000 29.769.000 - 32.319.000 1 02 01 10 04

Peningkatan Upaya Perencanaan Program Pembangunan Kesehatan - DINAS KESEHATAN

6.300.000 209.019.000 - 215.319.000 1 02 01 10 05

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 25.880.000 3.224.684.383 - 3.250.564.383 1 02 01 15

Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan - DINAS KESEHATAN

- 42.598.000 - 42.598.000 1 02 01 15 02

Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan - DINAS KESEHATAN

2.100.000 23.219.250 - 25.319.250 1 02 01 15 05

Penyimpanan dan Pendistribusian Alat Kesehatan

- 39.741.000 - 39.741.000 1 02 01 15 10

Pemeliharaan Alat Kesehatan - DINAS KESEHATAN

1.450.000 80.300.000 - 81.750.000 1 02 01 15 12

Manajemen Pengelolaan Obat - DINAS KESEHATAN

- 51.335.000 - 51.335.000 1 02 01 15 16

Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK) - DINAS KESEHATAN

- 1.710.440.000 - 1.710.440.000 1 02 01 15 19

Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (Pendamping DAK) - DINAS KESEHATAN

5.630.000 172.110.000 - 177.740.000 1 02 01 15 20

(7)

1 2 3 4 5 6 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

(DAU) - DINAS KESEHATAN

16.700.000 1.104.941.133 - 1.121.641.133 1 02 01 15 21

Program Upaya Kesehatan Masyarakat - 2.933.290.950 222.020.000 3.155.310.950 1 02 01 16

Peningkatan kesehatan masyarakat - DINAS KESEHATAN

- 468.666.400 - 468.666.400 1 02 01 16 09

Peningkatan Kesehatan Masyarakat (Pelunasan Kewajiban TA. 2014) - DINAS KESEHATAN

- - 222.020.000 222.020.000 1 02 01 16 11

Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Binamu - DINAS KESEHATAN

- 135.583.000 - 135.583.000 1 02 01 16 20

Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Bontosunggu -DINAS KESEHATAN

- 99.681.500 - 99.681.500 1 02 01 16 21

Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Bontomatene -DINAS KESEHATAN

- 141.521.600 - 141.521.600 1 02 01 16 22

Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Bangkala - DINAS KESEHATAN

- 185.323.800 - 185.323.800 1 02 01 16 23

Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Buludoang -DINAS KESEHATAN

- 127.865.800 - 127.865.800 1 02 01 16 24

Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Barana - DINAS KESEHATAN

- 127.769.400 - 127.769.400 1 02 01 16 25

Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Tamalatea -DINAS KESEHATAN

- 165.425.000 - 165.425.000 1 02 01 16 26

Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Bontoramba -DINAS KESEHATAN

- 169.501.000 - 169.501.000 1 02 01 16 27

Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Bululoe - DINAS KESEHATAN

- 102.897.800 - 102.897.800 1 02 01 16 28

Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Tolo - DINAS KESEHATAN

- 165.456.000 - 165.456.000 1 02 01 16 29

Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Rumbia - DINAS KESEHATAN

- 153.316.200 - 153.316.200 1 02 01 16 30

Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Tompobulu -DINAS KESEHATAN

- 120.633.900 - 120.633.900 1 02 01 16 31

Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Arungkeke -DINAS KESEHATAN

- 123.449.150 - 123.449.150 1 02 01 16 32

Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas TogoTogo -DINAS KESEHATAN

- 139.713.300 - 139.713.300 1 02 01 16 33

Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Tino - DINAS KESEHATAN

- 107.443.800 - 107.443.800 1 02 01 16 34

Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Tarowang -DINAS KESEHATAN

- 133.315.600 - 133.315.600 1 02 01 16 35

Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Binamu Kota -DINAS KESEHATAN

- 124.680.700 - 124.680.700 1 02 01 16 36

Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Kapita - DINAS KESEHATAN

- 141.047.000 - 141.047.000 1 02 01 16 37

Program Pengawasan Obat dan Makanan 1.700.000 74.332.000 - 76.032.000 1 02 01 17

Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya

750.000 22.336.000 - 23.086.000 1 02 01 17 02

Peningkatan penyidikan dan penegakan hukum di bidang obat dan makanan

950.000 51.996.000 - 52.946.000 1 02 01 17 04

Program Pengembangan Obat Asli Indonesia - 47.879.000 - 47.879.000 1 02 01 18

Pendataan Pengobatan Tradisional - DINAS KESEHATAN

- 12.479.000 - 12.479.000 1 02 01 18 07

Pembentukan Klinik Pelayanan Kesehatan Tradisional (Yankestrad) di Puskesmas -DINAS KESEHATAN

- 35.400.000 - 35.400.000 1 02 01 18 09

Program Promosi Dan Pemberdayaan Masyarakat

11.250.000 732.469.000 - 743.719.000 1 02 01 19

Pengembangan media promosi dan - 50.750.000 - 50.750.000 1 02 01 19 01

(8)

1 2 3 4 5 6 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat

-DINAS KESEHATAN

950.000 19.934.500 - 20.884.500 1 02 01 19 02

Pengembangan Desa Siaga - DINAS KESEHATAN

2.100.000 500.119.000 - 502.219.000 1 02 01 19 03

Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat -DINAS KESEHATAN

950.000 23.519.000 - 24.469.000 1 02 01 19 14

Pengembangan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat - DINAS KESEHATAN

1.550.000 106.016.000 - 107.566.000 1 02 01 19 23

Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah -DINAS KESEHATAN

3.600.000 22.135.500 - 25.735.500 1 02 01 19 25

Pengembangan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) - DINAS KESEHATAN

2.100.000 9.995.000 - 12.095.000 1 02 01 19 26

Program Peningkatan Status Gizi Masyarakat

100.750.000 395.790.000 - 496.540.000 1 02 01 20

Penemuan dan Penanganan Masalah Gizi -DINAS KESEHATAN

92.050.000 83.389.000 - 175.439.000 1 02 01 20 01

Replikasi Nutrition Trought Community Empowerment (NICE) - DINAS KESEHATAN

1.400.000 88.161.000 - 89.561.000 1 02 01 20 02

Surveilans Gizi Berbasis Website - DINAS KESEHATAN

- 44.165.000 - 44.165.000 1 02 01 20 03

Pemberian Makanan Pendamping ASI -DINAS KESEHATAN

3.200.000 45.320.000 - 48.520.000 1 02 01 20 05

Monitoring Evaluasi dan Pelaporan - DINAS KESEHATAN

4.100.000 57.055.000 - 61.155.000 1 02 01 20 06

Penanggulangan Anemia Gizi, GAKY, Kurang Vitamin A dan Zat Gizi Mikro Lainnya - DINAS KESEHATAN

- 77.700.000 - 77.700.000 1 02 01 20 07

Program Penyehatan Lingkungan Permukiman

2.050.000 626.418.500 4.602.589.500 5.231.058.000 1 02 01 21

Implementasi dan Aktifitasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) - DINAS KESEHATAN

- 79.060.000 - 79.060.000 1 02 01 21 02

Pengadaan Sarana Air Bersih (SAB) pada Lokasi Akses Rendah - DINAS KESEHATAN

- - 3.899.839.000 3.899.839.000 1 02 01 21 05

Pemeriksaan dan Pengawasan Kualitas SAB/Sarana Air Minum - DINAS KESEHATAN

750.000 325.396.000 - 326.146.000 1 02 01 21 08

Pemeriksaan Uji Petik TPM - DINAS KESEHATAN

700.000 23.847.000 - 24.547.000 1 02 01 21 11

Pengadaan Sarana Sanitasi bagi TTU (Masjid) - DINAS KESEHATAN

- - 702.750.500 702.750.500 1 02 01 21 13

Pengembangan Kabupaten Sehat - DINAS KESEHATAN

- 120.735.000 - 120.735.000 1 02 01 21 14

Pelaksanaan JUMANTIK - DINAS KESEHATAN

600.000 77.380.500 - 77.980.500 1 02 01 21 15

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

17.650.000 727.296.300 - 744.946.300 1 02 01 22

Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Malaria - DINAS KESEHATAN

- 56.365.000 - 56.365.000 1 02 01 22 01

Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit TB - DINAS KESEHATAN

1.800.000 47.153.500 - 48.953.500 1 02 01 22 02

Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Kusta - DINAS KESEHATAN

900.000 85.796.000 - 86.696.000 1 02 01 22 03

Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit HIV/AIDS - DINAS KESEHATAN

- 101.315.000 - 101.315.000 1 02 01 22 04

Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit DBD - DINAS KESEHATAN

- 40.128.900 - 40.128.900 1 02 01 22 05

Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk -DINAS KESEHATAN

- 136.050.000 - 136.050.000 1 02 01 22 06

Pengadaan Alat Fogging dan Bahan Fogging - DINAS KESEHATAN

750.000 11.500.000 - 12.250.000 1 02 01 22 07

Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Pneumonia - DINAS KESEHATAN

1.650.000 7.885.000 - 9.535.000 1 02 01 22 09

Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Typoid - DINAS KESEHATAN

900.000 13.765.000 - 14.665.000 1 02 01 22 10

Peningkatan Imunisasi - DINAS KESEHATAN

4.100.000 108.208.000 - 112.308.000 1 02 01 22 11

Peningkatan Surveilans dan Penanggulangan Wabah - DINAS KESEHATAN

2.550.000 51.861.000 - 54.411.000 1 02 01 22 12

Penanganan Penyakit Tidak Menular -DINAS KESEHATAN

900.000 33.950.500 - 34.850.500 1 02 01 22 13

Pelayanan Kesehatan Haji - DINAS KESEHATAN

2.050.000 14.036.500 - 16.086.500 1 02 01 22 14

Pembinaan Kesehatan Olah Raga - DINAS KESEHATAN

2.050.000 19.281.900 - 21.331.900 1 02 01 22 15

(9)

1 2 3 4 5 6

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 900.000 29.486.200 - 30.386.200 1 02 01 23

Monitoring Izin Praktek Tenaga Kesehatan, Apotik, dan Toko Obat

900.000 29.486.200 - 30.386.200 1 02 01 23 10

Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas / puskesmas pembantu dan jaringannya

- - 7.603.551.000 7.603.551.000 1 02 01 25

Pembangunan Ruang Laboratorium Puskesmas - DINAS KESEHATAN

- - 144.670.000 144.670.000 1 02 01 25 04

Pembangunan Ruang UDG Puskesmas -DINAS KESEHATAN

- - 232.275.000 232.275.000 1 02 01 25 06

Pembangunan Rumdis Paramedis Puskesmas

- - 420.200.000 420.200.000 1 02 01 25 08

Rehabilitasi Berat/Sedang Pustu - DINAS KESEHATAN

- - 694.030.000 694.030.000 1 02 01 25 10

Rehabilitasi Berat/Sedang Rumdis Paramedis Puskesmas

- - 245.620.000 245.620.000 1 02 01 25 12

Pembangunan Pagar Puskemas - - 209.865.500 209.865.500 1 02 01 25 13

Pembangunan Pagar Pustu - - 896.640.000 896.640.000 1 02 01 25 14

Pembangunan Ruang Rawat Inap Puskesmas - DINAS KESEHATAN

- - 122.844.000 122.844.000 1 02 01 25 69

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesehatan (DAK) - DINAS KESEHATAN

- - 4.160.210.000 4.160.210.000 1 02 01 25 70

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesehatan (Pendamping DAK) - DINAS KESEHATAN

- - 477.196.500 477.196.500 1 02 01 25 71

Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

1.500.000 16.365.000 - 17.865.000 1 02 01 29

Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Bayi - DINAS KESEHATAN

1.500.000 16.365.000 - 17.865.000 1 02 01 29 19

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia

8.400.000 42.474.000 - 50.874.000 1 02 01 30

Pemeliharaan kesehatan Lansia - DINAS KESEHATAN

- 19.990.000 - 19.990.000 1 02 01 30 01

Pendidikan dan Pelatihan Perawatan Kesehatan Lansia - DINAS KESEHATAN

8.400.000 22.484.000 - 30.884.000 1 02 01 30 08

Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

14.100.000 372.299.600 - 386.399.600 1 02 01 32

Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu - DINAS KESEHATAN

2.100.000 17.145.000 - 19.245.000 1 02 01 32 01

Peningkatan Penanganan Komplikasi Kebidanan - DINAS KESEHATAN

4.800.000 47.391.200 - 52.191.200 1 02 01 32 19

Peningkatan Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Kompilkasi (P4K) - DINAS KESEHATAN

3.000.000 283.771.400 - 286.771.400 1 02 01 32 25

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Reproduksi - DINAS KESEHATAN

2.100.000 12.355.000 - 14.455.000 1 02 01 32 28

Peningkatan Pelayanan KB - DINAS KESEHATAN

2.100.000 11.637.000 - 13.737.000 1 02 01 32 29

Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

2.550.000 16.364.131.200 - 16.366.681.200 1 02 01 38

Pelayanan Kesehatan Gratis di Puskesmas dan Jaringannya - DINAS KESEHATAN

- 5.253.746.400 - 5.253.746.400 1 02 01 38 01

Operasional Pelayanan Kesehatan Gratis -DINAS KESEHATAN

2.550.000 71.469.200 - 74.019.200 1 02 01 38 02

Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS -DINAS KESEHATAN

- 10.944.000.000 - 10.944.000.000 1 02 01 38 03

Operasional Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan BPJS - DINAS KESEHATAN

- 94.915.600 - 94.915.600 1 02 01 38 04

Rumah Sakit Umum Lanto Dg. Pasewang 473.650.000 38.422.825.600 6.708.950.000 45.605.425.600 1 02 02

Program perencanaan pembangunan daerah 2.700.000 2.300.000 - 5.000.000 1 02 02 21

Penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD 2.700.000 2.300.000 - 5.000.000 1 02 02 21 24

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

48.000.000 15.090.665.945 353.165.000 15.491.830.945 1 02 02 01

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

- 330.000.000 - 330.000.000 1 02 02 01 02

Penyediaan Jasa kebersihan kantor - 2.206.850.000 - 2.206.850.000 1 02 02 01 08

Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

- 1.196.298.000 - 1.196.298.000 1 02 02 01 12

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

- - 201.920.000 201.920.000 1 02 02 01 13

Penyediaan peralatan rumah tangga - - 151.245.000 151.245.000 1 02 02 01 14

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

- 9.960.000 - 9.960.000 1 02 02 01 15

(10)

1 2 3 4 5 6 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar

daerah

- 22.000.000 - 22.000.000 1 02 02 01 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

- 5.000.000 - 5.000.000 1 02 02 01 19

Penyediaan Tenaga pendukung administrasi/tehnis perkantoran

48.000.000 8.378.210.000 - 8.426.210.000 1 02 02 01 28

Pelaksanaan Administrasi Umum SKPD - 268.357.000 - 268.357.000 1 02 02 01 39

Penyediaan Operasional rapat-rapat kantor - 2.673.990.945 - 2.673.990.945 1 02 02 01 41

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- 120.500.000 505.382.000 625.882.000 1 02 02 02

Pengadaan kendaraan dinas/operasional - - 351.812.000 351.812.000 1 02 02 02 05

Pengadaan meubeleur - - 153.570.000 153.570.000 1 02 02 02 10

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - 60.000.000 - 60.000.000 1 02 02 02 22

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

- 60.500.000 - 60.500.000 1 02 02 02 24

Program Peningkatan Disiplin Aparatur - 206.750.000 - 206.750.000 1 02 02 03

Pengadaan mesin/kartu absensi - 16.500.000 - 16.500.000 1 02 02 03 01

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

- 66.500.000 - 66.500.000 1 02 02 03 02

Pengadaan pakaian kerja lapangan - 61.000.000 - 61.000.000 1 02 02 03 03

Pengadaan Pakaian Olahraga - 62.750.000 - 62.750.000 1 02 02 03 06

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

377.000.000 - - 377.000.000 1 02 02 05

Pendidikan dan Pelatihan Formal 377.000.000 - - 377.000.000 1 02 02 05 01

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

30.950.000 4.050.000 702.500.000 737.500.000 1 02 02 06

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.700.000 800.000 - 2.500.000 1 02 02 06 01

Penyusunan laporan keuangan semesteran 1.750.000 1.250.000 - 3.000.000 1 02 02 06 02

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.750.000 1.250.000 - 3.000.000 1 02 02 06 04

Penyusunan Profil 1.750.000 750.000 - 2.500.000 1 02 02 06 13

Penyusunan Laporan Surveylans RS 24.000.000 - - 24.000.000 1 02 02 06 50

Pengadaan Billing System Rumah Sakit (SIMRS)

- - 702.500.000 702.500.000 1 02 02 06 51

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan - 4.267.069.055 151.250.000 4.418.319.055 1 02 02 15

Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan - 2.010.819.055 - 2.010.819.055 1 02 02 15 01

Pengadaan bahan pakai habis laboratorium dan rotgen

- 1.404.000.000 - 1.404.000.000 1 02 02 15 13

Pengadaan alat kesehatan dan kedokteran umum

- - 151.250.000 151.250.000 1 02 02 15 14

Pengadaan Alat Kesehatan Pakai Habis - 852.250.000 - 852.250.000 1 02 02 15 15

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan - 600.000.000 - 600.000.000 1 02 02 23

Penerapan BLUD Rumah Sakit - 400.000.000 - 400.000.000 1 02 02 23 11

Pemutakhiran Izin Operasional Rumah Sakit - 200.000.000 - 200.000.000 1 02 02 23 12

Program pelayanan kesehatan penduduk miskin

- 30.000.000 - 30.000.000 1 02 02 24

Pelayanan kesehatan akibat gizi buruk/busung lapar

- 30.000.000 - 30.000.000 1 02 02 24 08

Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana rumah sakit / rumah sakit jiwa / rumah sakit paru-paru / rumah sakit mata

- 2.532.520.000 4.975.403.000 7.507.923.000 1 02 02 26

Pembangunan rumah sakit - - 2.820.770.000 2.820.770.000 1 02 02 26 01

Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)

- 202.520.000 - 202.520.000 1 02 02 26 22

Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit - 1.721.000.000 - 1.721.000.000 1 02 02 26 23

Pengadaan Map Status, Blangko Rekam Medik dan Blangko Index Rawat Jalan & Rawat Inap Rumah Sakit

- 609.000.000 - 609.000.000 1 02 02 26 24

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesehatan (DAK)

- - 1.956.030.000 1.956.030.000 1 02 02 26 28

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesehatan (Pendamping DAK)

- - 198.603.000 198.603.000 1 02 02 26 29

Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit / rumah sakit jiwa / rumah sakit paru-paru / rumah sakit mata

- 898.000.000 - 898.000.000 1 02 02 27

(11)

1 2 3 4 5 6 Pemeliharaan rutin/berkala gedung ruang

perawatan & penunjang rumah sakit

- 430.000.000 - 430.000.000 1 02 02 27 04

Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit

- 150.000.000 - 150.000.000 1 02 02 27 16

Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit

- 100.000.000 - 100.000.000 1 02 02 27 17

Pemeliharaan rutin/berkala mobil ambulance/jenazah

- 150.000.000 - 150.000.000 1 02 02 27 18

Pemeliharaan rutin/berkala alat Rumah Tangga dan Komputer

- 68.000.000 - 68.000.000 1 02 02 27 23

Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan

- 14.670.970.600 - 14.670.970.600 1 02 02 28

Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat - 9.544.718.311 - 9.544.718.311 1 02 02 28 01

Kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan

- 350.000.000 - 350.000.000 1 02 02 28 06

Kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu

- 4.776.252.289 - 4.776.252.289 1 02 02 28 07

Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

15.000.000 - 21.250.000 36.250.000 1 02 02 29

Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita

15.000.000 - - 15.000.000

1 02 02 29 04

Pembangunan sarana dan prasarana khusus pelayanan perawatan anak balita

- - 21.250.000 21.250.000 1 02 02 29 05

1 03 Pekerjaan Umum 647.200.000 7.125.235.217 97.546.955.399 105.319.390.616 Dinas Pekerjaan Umum 647.200.000 7.125.235.217 97.546.955.399 105.319.390.616 1 03 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

28.800.000 821.888.040 - 850.688.040 1 03 01 01

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

- 152.600.340 - 152.600.340 1 03 01 01 02

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

- 5.870.000 - 5.870.000 1 03 01 01 06

Penyediaan Jasa administrasi Keuangan 28.800.000 34.114.000 - 62.914.000 1 03 01 01 07

Penyediaan Jasa kebersihan kantor - 86.400.000 - 86.400.000 1 03 01 01 08

Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

- 39.145.700 - 39.145.700 1 03 01 01 12

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

- 29.600.000 - 29.600.000 1 03 01 01 15

Penyediaan jasa operasional rapat-rapat kantor

- 157.000.000 - 157.000.000 1 03 01 01 17

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

- 55.850.000 - 55.850.000 1 03 01 01 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

- 85.000.000 - 85.000.000 1 03 01 01 19

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Propinsi

- 150.000.000 - 150.000.000 1 03 01 01 27

Pelaksanaan Administrasi Umum SKPD - 26.308.000 - 26.308.000 1 03 01 01 39

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- 347.708.000 1.136.500.000 1.484.208.000 1 03 01 02

Pengadaan kendaraan dinas/operasional - - 762.250.000 762.250.000 1 03 01 02 05

Pengadaan perlengkapan gedung kantor - - 135.400.000 135.400.000 1 03 01 02 07

Pengadaan peralatan gedung kantor - - 141.350.000 141.350.000 1 03 01 02 09

Pengadaan Komputer - - 97.500.000 97.500.000

1 03 01 02 12

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - 178.323.000 - 178.323.000 1 03 01 02 22

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

- 147.000.000 - 147.000.000 1 03 01 02 24

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

- 9.690.000 - 9.690.000 1 03 01 02 26

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

- 12.695.000 - 12.695.000 1 03 01 02 28

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

485.100.000 354.560.200 112.500.000 952.160.200 1 03 01 05

Pendidikan dan Pelatihan Formal 40.000.000 - - 40.000.000 1 03 01 05 01

Kegiatan Unit Layanan Pengadaan ( ULP ) 445.100.000 354.560.200 112.500.000 912.160.200 1 03 01 05 35

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

61.200.000 59.082.000 - 120.282.000 1 03 01 06

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

3.200.000 4.701.000 - 7.901.000 1 03 01 06 01

Penyusunan laporan keuangan semesteran 6.000.000 4.881.000 - 10.881.000 1 03 01 06 02

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 3.200.000 5.215.000 - 8.415.000 1 03 01 06 04

Penyusunan Rencana Kerja 3.200.000 9.061.000 - 12.261.000 1 03 01 06 07

(12)

1 2 3 4 5 6

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 36.000.000 13.551.000 - 49.551.000 1 03 01 06 24

Penyelenggaraan Forum Gabungan SKPD 3.200.000 11.666.000 - 14.866.000 1 03 01 06 27

Penyusunan RKA dan DPA SKPD 6.400.000 10.007.000 - 16.407.000 1 03 01 06 50

Program Pembangunan dan Pengelolaan Bangunan Gedung dan Lingkungan

- - 3.811.885.116 3.811.885.116 1 03 01 14

Pembangunan Bangunan Gedung - - 3.811.885.116 3.811.885.116 1 03 01 14 04

Program pembangunan jalan dan jembatan - - 43.569.463.940 43.569.463.940 1 03 01 15 Pembangunan Talud/Turap/Bronjong - - 2.469.220.000 2.469.220.000 1 03 01 15 01 Pembangunan jalan - - 22.012.558.940 22.012.558.940 1 03 01 15 03 Pembangunan jembatan - - 4.049.220.000 4.049.220.000 1 03 01 15 05

DAK Bidang Jalan dan Jembatan - - 9.383.370.000 9.383.370.000 1 03 01 15 07

Pendamping DAK Bidang Jalan dan Jembatan

- - 902.059.000 902.059.000 1 03 01 15 08

DAK Transportasi Desa - - 4.753.036.000 4.753.036.000 1 03 01 15 14

Program pembangunan saluran drainase / gorong-gorong

- - 3.768.661.150 3.768.661.150 1 03 01 16

Pembangunan saluran drainase / gorong-gorong

- - 3.768.661.150 3.768.661.150 1 03 01 16 03

Program rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan jembatan

- - 13.784.174.000 13.784.174.000 1 03 01 18

Rehabilitasi / pemeliharaan jalan - - 10.059.212.000 10.059.212.000 1 03 01 18 03

Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Secara Periodik

- - 3.724.962.000 3.724.962.000 1 03 01 18 06

Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

1.500.000 - 400.000.000 401.500.000 1 03 01 23

Pengadaan alat-alat berat 1.500.000 - 400.000.000 401.500.000 1 03 01 23 04

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

21.800.000 484.422.000 16.341.459.881 16.847.681.881 1 03 01 24

Perencanaan pembangunan jaringan irigasi - - 6.514.541.000 6.514.541.000 1 03 01 24 01

Pemberdayaan petani pemakai air 3.200.000 363.361.000 - 366.561.000 1 03 01 24 16

Pembinaan Kelembagaan Komisi Irigasi 18.600.000 121.061.000 - 139.661.000 1 03 01 24 18

Pembangunan Jaringan Irigasi ( DAK ) - - 9.220.172.185 9.220.172.185 1 03 01 24 23

Pembangunan Jaringan Irigasi ( P. DAK ) - - 606.746.696 606.746.696 1 03 01 24 31

Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku

- - 2.918.641.118 2.918.641.118 1 03 01 25

Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa

- - 853.569.955 853.569.955 1 03 01 25 01

Pembangunan sumur-sumur air tanah - - 2.065.071.163 2.065.071.163 1 03 01 25 04

Program Pengembangan Otonomi Daerah Bidang Infrastruktur

48.800.000 448.801.000 6.825.359.894 7.322.960.894 1 03 01 32

Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih (Pendamping DAK) - - 461.706.134 461.706.134 1 03 01 32 06 WISMP (Pendamping) - 53.500.000 100.000.000 153.500.000 1 03 01 32 08 WISMP - 41.000.000 157.500.000 198.500.000 1 03 01 32 12 Pendamping PNPM - PISEW 3.200.000 56.227.000 - 59.427.000 1 03 01 32 13

Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan ( PANSIMAS )

3.200.000 109.955.000 770.000.000 883.155.000 1 03 01 32 14

Percepatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan ( PPIP )

3.200.000 51.227.000 - 54.427.000 1 03 01 32 16

UPTD Rusunawa 36.000.000 87.937.000 - 123.937.000 1 03 01 32 18

Percepatan Pembangunan Sanitasi Perkotaan ( PPSP )

3.200.000 48.955.000 - 52.155.000 1 03 01 32 30

Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih ( DAK )

- - 5.336.153.760 5.336.153.760 1 03 01 32 31

Program peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana keciptakaryaan dan air bersih

- 427.008.977 1.719.501.000 2.146.509.977 1 03 01 33

Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Setapak/ lingkungan

- - 673.167.000 673.167.000 1 03 01 33 02

Pembangunan dan Pemeliharaan Instalasi Air Bersih

- - 373.167.000 373.167.000 1 03 01 33 03

Pembangunan dan Pemeliharaan Instalasi Air Kotor

- - 673.167.000 673.167.000 1 03 01 33 06

Pemeliharan Bangunan Gedung dan Fasilitas Umum lainnya

- 427.008.977 - 427.008.977 1 03 01 33 14

Program peningkatan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana Kebinateknikan

- 2.083.310.000 - 2.083.310.000 1 03 01 35

(13)

1 2 3 4 5 6

Perencanaan Pembangunan Cipta Karya - 448.919.000 - 448.919.000 1 03 01 35 01

Peningkatan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana Alat Berat dan Laboratorium

- 150.109.000 - 150.109.000 1 03 01 35 02

Perencanaan Pembangunan Bina Marga - 854.919.000 - 854.919.000 1 03 01 35 03

Perencanaan Pembangunan Pengairan - 370.001.000 - 370.001.000 1 03 01 35 04

Perencanaan DID - 259.362.000 - 259.362.000

1 03 01 35 05

Program Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi , Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

- 2.098.455.000 - 2.098.455.000 1 03 01 39

Pemeiharaan Jaringan Irigasi Yang Telah Dibangun

- 2.098.455.000 - 2.098.455.000 1 03 01 39 06

Program Pembangunan Jalan Lingkungan Perkotaan dan Pedesaan

- - 3.158.809.300 3.158.809.300 1 03 01 40

Pembangunan Jalan Setapak - - 3.158.809.300 3.158.809.300 1 03 01 40 02

1 05 Penataan Ruang 51.750.000 7.295.362.500 7.438.708.000 14.785.820.500 Dinas Tata Ruang Dan Kebersihan 51.750.000 7.295.362.500 7.438.708.000 14.785.820.500 1 05 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

3.000.000 497.825.500 - 500.825.500 1 05 01 01

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik

- 43.200.000 - 43.200.000 1 05 01 01 02

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

- 26.000.000 - 26.000.000 1 05 01 01 06

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 15.492.000 - 15.492.000 1 05 01 01 08

Penyediaan alat tulis kantor - 25.875.000 - 25.875.000 1 05 01 01 10

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

- 13.055.500 - 13.055.500 1 05 01 01 11

Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

- 1.615.000 - 1.615.000 1 05 01 01 12

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

- 3.288.000 - 3.288.000 1 05 01 01 15

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

- 75.000.000 - 75.000.000 1 05 01 01 19

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah

- 90.000.000 - 90.000.000 1 05 01 01 20

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Propinsi

- 130.000.000 - 130.000.000 1 05 01 01 21

Penyediaan Makanan dan Minuman - 27.500.000 - 27.500.000 1 05 01 01 73

Penyediaan Jasa Administrasi Umum 3.000.000 46.800.000 - 49.800.000 1 05 01 01 75

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- 32.150.000 617.700.000 649.850.000 1 05 01 02

Pengadaan perlengkapan gedung kantor - - 31.600.000 31.600.000 1 05 01 02 07

Pengadaan meubeleur - - 186.100.000 186.100.000 1 05 01 02 10

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

- 27.800.000 - 27.800.000 1 05 01 02 24

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

- 4.350.000 - 4.350.000 1 05 01 02 26

Pembangunan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

- - 400.000.000 400.000.000 1 05 01 02 62

Program Peningkatan Disiplin Aparatur - 59.000.000 - 59.000.000 1 05 01 03

Pengadaan pakaian kerja lapangan - 53.500.000 - 53.500.000 1 05 01 03 03

Belanja Asuransi Jiwa - 5.500.000 - 5.500.000 1 05 01 03 12

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

2.200.000 197.800.000 - 200.000.000 1 05 01 05

Studi Banding Masalah Persampahan 2.200.000 197.800.000 - 200.000.000 1 05 01 05 42

Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja SKPD

6.450.000 15.425.000 - 21.875.000 1 05 01 09

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2.700.000 6.820.000 - 9.520.000 1 05 01 09 04

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 1.650.000 3.775.000 - 5.425.000 1 05 01 09 05

Penyusunan Keuangan Akhir Tahun 2.100.000 4.830.000 - 6.930.000 1 05 01 09 07

Program Perencanaan Pembangunan 7.950.000 33.015.000 - 40.965.000 1 05 01 14

Pembuatan RKA-DPA Tahun Anggaran 2016

5.300.000 20.395.000 - 25.695.000 1 05 01 14 03

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2016 2.650.000 12.620.000 - 15.270.000 1 05 01 14 04

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 16.450.000 235.540.000 - 251.990.000 1 05 01 17

Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang

1.600.000 151.600.000 - 153.200.000 1 05 01 17 01

Pengawasan pemanfaatan ruang 11.600.000 18.150.000 - 29.750.000 1 05 01 17 05

(14)

1 2 3 4 5 6 Sosialisasi kebijakan pengendalian

pemanfaatan ruang

3.250.000 65.790.000 - 69.040.000 1 05 01 17 07

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

4.600.000 1.889.179.000 620.000.000 2.513.779.000 1 05 01 18

Penyediaan sarana & Prasarana Persampahan

- - 175.000.000 175.000.000 1 05 01 18 01

Penyediaan Operasional Pengelolaan Persampahan (Gaji Buruh)

4.600.000 1.141.200.000 - 1.145.800.000 1 05 01 18 08

Operasional Dump Truck - 399.852.500 - 399.852.500 1 05 01 18 09

Pemeliharaan Dump Truck - 200.000.000 - 200.000.000 1 05 01 18 10

Pengerukan Sampah - 60.000.000 - 60.000.000

1 05 01 18 13

Peningkatan Tempat Pembuangan Akhir (TPA)

- 28.000.000 445.000.000 473.000.000 1 05 01 18 14

Pengadaan Alat Bantu Persampahan - 9.126.500 - 9.126.500 1 05 01 18 15

Pemeliharaan Sarana Kebersihan - 51.000.000 - 51.000.000 1 05 01 18 16

Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

- 1.144.700.000 - 1.144.700.000 1 05 01 19

Operasional Satgas Pemadam Kebakaran - 716.400.000 - 716.400.000 1 05 01 19 01

Operasional Kendaraan Pemadam Kebakaran

- 254.400.000 - 254.400.000 1 05 01 19 02

Pemeliharaan Kendaraan Pemadam Kebakaran

- 173.900.000 - 173.900.000 1 05 01 19 03

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 1.000.000 450.350.000 3.307.250.000 3.758.600.000 1 05 01 20

Pemeliharaan RTH 1.000.000 208.300.000 8.750.000 218.050.000 1 05 01 20 01

Pembangunan Taman Kota - 242.050.000 - 242.050.000 1 05 01 20 11

Penataan Ruang Terbuka - - 3.298.500.000 3.298.500.000 1 05 01 20 14

Program Peningkatan Kesiagaan & Pencegahan Bahaya Kebakaran (DAK)

- - 2.792.158.000 2.792.158.000 1 05 01 22

Pengadaan Sarana & Prasarana Pemadam Kebakaran (DAK)

- - 1.992.710.000 1.992.710.000 1 05 01 22 01

Pengadaan Peralatan Penyelamatan (DAK) - - 242.070.000 242.070.000 1 05 01 22 02

Pengadaan Konstruksi Bangunan Gedung (DAK)

- - 300.000.000 300.000.000 1 05 01 22 03

Pengadaan Sarana & Prasarana Pemadam Kebakaran (Pendamping DAK)

- - 200.571.000 200.571.000 1 05 01 22 04

Pengadaan Peralatan Penyelamatan (Pendamping DAK)

- - 25.507.000 25.507.000 1 05 01 22 05

Pengadaan Konstruksi Bangunan Gedung (Pendamping DAK)

- - 31.300.000 31.300.000 1 05 01 22 06

Program Pengembangan Perumahan 10.100.000 2.660.378.000 - 2.670.478.000 1 05 01 15

Penetapan kebijakan, strategi dan program perumahan

3.200.000 296.800.000 - 300.000.000 1 05 01 15 01

Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat

- 2.320.478.000 - 2.320.478.000 1 05 01 15 07

Pengawasan Pengembangan Kawasan Perumahan & Permukiman

2.700.000 17.300.000 - 20.000.000 1 05 01 15 15

Pembinaan Perumahan Formal & Swadaya 4.200.000 25.800.000 - 30.000.000 1 05 01 15 16

Program Pengelolaan Areal Pemakaman - 80.000.000 101.600.000 181.600.000 1 05 01 20

Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman

- - 101.600.000 101.600.000 1 05 01 20 06

Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman

- 80.000.000 - 80.000.000 1 05 01 20 07

1 06 Perencanaan Pembangunan 498.850.000 4.025.768.358 256.900.000 4.781.518.358 Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah

498.850.000 4.025.768.358 256.900.000 4.781.518.358 1 06 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- 853.918.358 - 853.918.358 1 06 01 01

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

- 24.925.358 - 24.925.358 1 06 01 01 02

Penyediaan Jasa kebersihan kantor - 25.040.000 - 25.040.000 1 06 01 01 08

Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja - 16.250.000 - 16.250.000 1 06 01 01 09

Penyediaan alat tulis kantor - 17.920.000 - 17.920.000 1 06 01 01 10

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

- 6.450.000 - 6.450.000 1 06 01 01 11

Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

- 4.115.000 - 4.115.000 1 06 01 01 12

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

- 558.000 - 558.000

1 06 01 01 13

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

- 3.060.000 - 3.060.000 1 06 01 01 15

(15)

1 2 3 4 5 6 Penyediaan jasa operasional rapat-rapat

kantor

- 25.000.000 - 25.000.000 1 06 01 01 17

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

- 700.000.000 - 700.000.000 1 06 01 01 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

- 30.600.000 - 30.600.000 1 06 01 01 19

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- 55.400.000 247.400.000 302.800.000 1 06 01 02

Pengadaan perlengkapan gedung kantor - - 141.750.000 141.750.000 1 06 01 02 07

Pengadaan peralatan gedung kantor - - 105.650.000 105.650.000 1 06 01 02 09

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

- 55.400.000 - 55.400.000 1 06 01 02 24

Program Peningkatan Disiplin Aparatur - 92.500.000 - 92.500.000 1 06 01 03

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

- 60.000.000 - 60.000.000 1 06 01 03 02

Pengadaan Pakaian Olahraga - 32.500.000 - 32.500.000 1 06 01 03 06

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

65.000.000 - - 65.000.000

1 06 01 05

Pendidikan dan Pelatihan Formal 65.000.000 - - 65.000.000 1 06 01 05 01

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

23.250.000 87.695.000 - 110.945.000 1 06 01 06

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

4.200.000 27.220.000 - 31.420.000 1 06 01 06 01

Penyusunan laporan keuangan semesteran 2.950.000 21.950.000 - 24.900.000 1 06 01 06 02

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 2.950.000 19.175.000 - 22.125.000 1 06 01 06 04

Penyusunan Jasa Administrasi Keuangan 13.150.000 19.350.000 - 32.500.000 1 06 01 06 41

Program pengembangan data / informasi 90.900.000 783.927.850 - 874.827.850 1 06 01 15

Pengumpulan, updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan

- 184.365.750 - 184.365.750 1 06 01 15 01

Penyusunan profile Kabupaten - 68.705.300 - 68.705.300 1 06 01 15 05

Forum Koordinasi Pejabat Perencana (FKPP)

6.500.000 93.927.850 - 100.427.850 1 06 01 15 46

Penyusunan Profil SKPD 12.400.000 9.560.000 - 21.960.000 1 06 01 15 47

Penerbitan Buku Hasil Edit/Verifikasi Data Statistik Kabupaten Jeneponto Tahun 2015

11.550.000 70.288.000 - 81.838.000 1 06 01 15 48

Profil Potensi Ekonomi Daerah 2.550.000 54.803.000 - 57.353.000 1 06 01 15 49

Penyusunan dan Analisis Data/Informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi

5.700.000 113.300.000 - 119.000.000 1 06 01 15 50

Penyusunan Database Home Industri 5.700.000 23.008.500 - 28.708.500 1 06 01 15 51

Profil Sosial Budaya 4.850.000 75.441.000 - 80.291.000 1 06 01 15 52

Pengelolaan Data dan Informasi Bidang Fisik dan Prasarana

8.850.000 18.944.000 - 27.794.000 1 06 01 15 53

Koordinasi Bidang Fisik dan Prasarana 6.100.000 18.505.000 - 24.605.000 1 06 01 15 54

Koordinasi Pembangunan Infrastruktur bidang sosial ekonomi

10.800.000 15.889.000 - 26.689.000 1 06 01 15 56

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

7.100.000 16.755.700 - 23.855.700 1 06 01 15 57

Penguatan Sistem Informasi Daerah (SIDa) 8.800.000 20.434.750 - 29.234.750 1 06 01 15 58

Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

8.500.000 249.310.000 - 257.810.000 1 06 01 18

Koordinasi Penataan RTRW dan Tataruang Permukiman

3.900.000 14.905.000 - 18.805.000 1 06 01 18 05

Penyusunan Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis

2.400.000 91.875.000 - 94.275.000 1 06 01 18 08

Penyusunan Rencana Pembangunan Terpadu (PWT) Wilayah

2.200.000 142.530.000 - 144.730.000 1 06 01 18 09

Program perencanaan pembangunan daerah 95.650.000 587.243.150 - 682.893.150 1 06 01 21

Penyelenggaraan musrenbang RKPD Tahun 2015

2.950.000 32.749.050 - 35.699.050 1 06 01 21 09

Penetapan RKPD 2016 28.000.000 52.073.800 - 80.073.800 1 06 01 21 10

Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Tahun 2014

1.750.000 41.411.750 - 43.161.750 1 06 01 21 11

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Tahun2014

16.800.000 22.217.200 - 39.017.200 1 06 01 21 12

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

5.900.000 49.760.100 - 55.660.100 1 06 01 21 17

Fasilitasi Musrenbang Kecamatan 5.600.000 22.282.500 - 27.882.500 1 06 01 21 19

Referensi

Dokumen terkait

Vol. Materi pelatihan dapat semuanya disampaikan oleh tim Prodi Ekonomi, meskipun tidak disampaikan secara detil. Kemampuan peserta pelatihan dalam penguasaan materi pengelolaan

Sinsign: Gambar di atas menunjukkan Alex adik Michael yang merupakan penduduk asli pedalaman Papua tidak suka dengan orang yang berasal dari pulau jawa, Alex menganggap bahwa

Dengan harapan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 yang telah disusun dapat dilaksanakan dengan baik dan memenuhi target yang telah ditetapkan sehingga tujuan dan

Kepercayaan konsumen terhadap organisasi atau perusahaan sangatlah menjadi hal yang krusial bagi setiap perusahaan atau organisasi, karena dengankepercayaan yang baik pada suatu

Dari hal tersebut, sebagaimana permasalahan yang telah diteliti dan dibahas yakni mengenai “pengaruh terpaan media terhadap perubahan sikap dari tayangan sinetron 7

Terima kasih yang se-besar2nya kepada 46 Donatur Dana BKSY, beserta Donatur yang tidak mau disebutkan namanya, baik yang secara terbuka maupun didedikasikan

Prosedur kerja adalah serangkain dari tahap-tahapan atau urut- urutan dari langkah-langkah yang saling terkait dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, untuk

oleh karena itu agar program dan kegiatan berjalan dengan baik sesuai dengan alurnya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lampung Barat mempunyai tugas pokok yaitu