KABUPATEN JENEPONTO
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH. ORGANISASI
PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015
Kode Urusan Pemerintahan Daerah
Jumlah Pegawai
Belanja Barang
dan Jasa Modal
1 2 3 4 5 6
URUSAN WAJIB 9.551.241.443 196.731.750.848 195.745.513.214 402.028.505.505 1
1 01 Pendidikan 727.580.000 32.067.955.600 30.704.464.400 63.500.000.000 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah
Raga
727.580.000 32.067.955.600 30.704.464.400 63.500.000.000 1 01 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
28.150.000 2.212.392.500 - 2.240.542.500 1 01 01 01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 20.050.000 - 20.050.000 1 01 01 01 01
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 132.000.000 - 132.000.000 1 01 01 01 02
Penyediaan Jasa Sopir Kendaraan Dinas/Operasional
- 18.000.000 - 18.000.000 1 01 01 01 06
Penyediaan Jasa kebersihan kantor - 43.200.000 - 43.200.000 1 01 01 01 08
Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
- 40.000.000 - 40.000.000 1 01 01 01 12
Penyediaan Benda Pos dan perlengkapan kantor
- 5.100.000 - 5.100.000 1 01 01 01 13
Penyediaan peralatan rumah tangga - 29.700.000 - 29.700.000 1 01 01 01 14
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- 62.000.000 - 62.000.000 1 01 01 01 15
Penyediaan jasa operasional rapat-rapat kantor - DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
- 50.000.000 - 50.000.000 1 01 01 01 17
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
- 210.000.000 - 210.000.000 1 01 01 01 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
- 75.000.000 - 75.000.000 1 01 01 01 19
Monitoring dan Evaluasi Asset Daerah 11 Kecamatan
10.000.000 - - 10.000.000
1 01 01 01 24
Penyediaan Jasa Operator Komputer - 18.000.000 - 18.000.000 1 01 01 01 26
Pelaksanaan Administrasi Umum SKPD - 80.437.500 - 80.437.500 1 01 01 01 39
Penyediaan Persediaan Kantor SMAN 1 Binamu
- 35.777.000 - 35.777.000 1 01 01 01 40
Penyediaan Persediaan Kantor SMAN 2 Binamu
- 32.223.000 - 32.223.000 1 01 01 01 41
Penyediaan Persediaan Kantor SMAN 1 Batang
- 30.352.000 - 30.352.000 1 01 01 01 42
Penyediaan Persediaan Kantor SMAN 1 Tamalatea
- 32.173.500 - 32.173.500 1 01 01 01 43
Penyediaan Persediaan Kantor SMAN 1 Bangkala Barat
- 21.161.500 - 21.161.500 1 01 01 01 44
Penyediaan Persediaan Kantor SMAN 1 Bangkala
- 20.624.000 - 20.624.000 1 01 01 01 45
Penyediaan Persediaan Kantor SMAN 1 Kelara
- 22.910.000 - 22.910.000 1 01 01 01 46
Penyediaan Persediaan Kantor SMAN 1 Turatea
- 24.382.000 - 24.382.000 1 01 01 01 47
Penyediaan Persediaan Kantor SMAN 1 Bontoramba
- 23.970.000 - 23.970.000 1 01 01 01 48
Penyediaan Persediaan Kantor SMKN 1 Jeneponto
- 35.213.500 - 35.213.500 1 01 01 01 49
Penyediaan Persediaan Kantor SMKN 2 Jeneponto
- 21.739.000 - 21.739.000 1 01 01 01 50
Penyediaan Persediaan Kantor SMKN 3 Jeneponto
- 25.282.000 - 25.282.000 1 01 01 01 51
Penyediaan Persediaan Kantor SMKN 4 Jeneponto
- 26.861.000 - 26.861.000 1 01 01 01 52
Penyediaan Persediaan Kantor SMKN 5 Jeneponto
- 24.645.000 - 24.645.000 1 01 01 01 53
Penyediaan Persediaan Kantor SMKN 6 Jeneponto
- 22.667.000 - 22.667.000 1 01 01 01 54
Penyediaan Persediaan Kantor SMKN 7 Jeneponto
- 19.989.500 - 19.989.500 1 01 01 01 55
1 2 3 4 5 6 Penyediaan Persediaan Kantor SMKN 8
Jeneponto
- 19.597.500 - 19.597.500 1 01 01 01 56
Penyediaan Persediaan Kantor Cabang Dinas Pendidikan Kec. Binamu
- 70.000.000 - 70.000.000 1 01 01 01 57
Penyediaan Persediaan Kantor Cabang Dinas Pendidikan Kec. Tamalatea
- 70.000.000 - 70.000.000 1 01 01 01 58
Penyediaan Persediaan Kantor Cabang Dinas Pendidikan Kec. Bangkala
- 70.000.000 - 70.000.000 1 01 01 01 59
Penyediaan Persediaan Kantor Cabang Dinas Pendidikan Kec. Kelara
- 70.000.000 - 70.000.000 1 01 01 01 60
Penyediaan Persediaan Kantor Cabang Dinas Pendidikan Kec. Batang
- 70.000.000 - 70.000.000 1 01 01 01 61
Penyediaan Persediaan Kantor Cabang Dinas Pendidikan Kec. Turatea
- 70.000.000 - 70.000.000 1 01 01 01 62
Penyediaan Persediaan Kantor Cabang Dinas Pendidikan Kec. Bontoramba
- 70.000.000 - 70.000.000 1 01 01 01 63
Penyediaan Persediaan Kantor Cabang Dinas Pendidikan Kec. Bangkala Barat
- 70.000.000 - 70.000.000 1 01 01 01 64
Penyediaan Persediaan Kantor Cabang Dinas Pendidikan Kec. Arungkeke
- 70.000.000 - 70.000.000 1 01 01 01 65
Penyediaan Persediaan Kantor Cabang Dinas Pendidikan Kec. Rumbia
- 70.000.000 - 70.000.000 1 01 01 01 66
Penyediaan Persediaan Kantor Cabang Dinas Pendidikan Kec. Tarowang
- 70.000.000 - 70.000.000 1 01 01 01 67
Penyediaan Persediaan Kantor SKB Jeneponto
- 90.000.000 - 90.000.000 1 01 01 01 68
Penyediaan Jasa Security/Penjaga Kantor - 9.000.000 - 9.000.000 1 01 01 01 69
Penyediaan Persediaan Kantor SMAN 1 Arungkeke
- 19.597.000 - 19.597.000 1 01 01 01 76
Penyediaan Persediaan Kantor SMKN 9 Jeneponto
- 19.597.000 - 19.597.000 1 01 01 01 77
Penyediaan Persediaan Kantor SMKN 10 Jeneponto
- 19.596.500 - 19.596.500 1 01 01 01 78
Penyediaan Persediaan Kantor SMAN 2 Bontoramba
- 19.597.000 - 19.597.000 1 01 01 01 82
Penyediaan Opersional Dewan Pendidikan - 20.000.000 - 20.000.000 1 01 01 01 83
Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
18.150.000 21.950.000 - 40.100.000 1 01 01 01 84
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 299.667.000 870.188.000 1.169.855.000 1 01 01 02
Pembangunan gedung kantor - - 285.370.000 285.370.000 1 01 01 02 03
Pengadaan kendaraan dinas/operasional - - 103.260.000 103.260.000 1 01 01 02 05
Pengadaan perlengkapan gedung kantor - - 342.210.000 342.210.000 1 01 01 02 07
Pengadaan Komputer - - 56.088.000 56.088.000
1 01 01 02 12
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - 159.282.500 - 159.282.500 1 01 01 02 22
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- 84.484.500 - 84.484.500 1 01 01 02 24
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
- 35.900.000 - 35.900.000 1 01 01 02 26
Pemeliharaan rutin/berkala Software Sistem Informasi Keuangan Dikpora
- 20.000.000 - 20.000.000 1 01 01 02 27
Pengadaan Mesin Scanner Ujian Nasional - - 83.260.000 83.260.000 1 01 01 02 62
Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja SKPD
58.300.000 282.458.000 359.480.400 700.238.400 1 01 01 09
Penyusunan Profil Pendidikan 11.000.000 36.587.500 - 47.587.500 1 01 01 09 01
Penyusunan Rencana Kerja 2016 14.000.000 30.434.000 - 44.434.000 1 01 01 09 03
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
14.000.000 29.530.000 - 43.530.000 1 01 01 09 04
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 4.650.000 44.095.000 - 48.745.000 1 01 01 09 05
Penyusunan Keuangan Akhir Tahun 5.000.000 58.533.500 - 63.533.500 1 01 01 09 07
Forum SKPD Pendidikan 4.650.000 16.242.000 - 20.892.000 1 01 01 09 11
Penyediaan Sistem Database Online - - 178.727.500 178.727.500 1 01 01 09 12
Pengembangan Database Buta Aksara 5.000.000 67.036.000 - 72.036.000 1 01 01 09 14
Sistem Informasi Geografis (SIG) Satuan Pendidikan
- - 180.752.900 180.752.900 1 01 01 09 15
Program Pendidikan Anak Usia Dini 25.700.000 771.041.000 586.240.000 1.382.981.000 1 01 01 15
Lomba Kreativitas Anak dan Tenaga Pendidik / Guru PAUD
4.400.000 18.264.000 - 22.664.000 1 01 01 15 59
Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini
5.000.000 12.389.000 - 17.389.000 1 01 01 15 65
1 2 3 4 5 6
Bantuan baca Al-Quran 2.600.000 25.900.000 - 28.500.000 1 01 01 15 68 Pengembangan PAUD 4.700.000 25.488.000 475.980.000 506.168.000 1 01 01 15 81 Rintisan PAUD - - 75.000.000 75.000.000 1 01 01 15 83 Penyediaan Rapor TK - - 35.260.000 35.260.000 1 01 01 15 89
Taman Baca Masyarakat ( TBM ) Rintisan 9.000.000 41.000.000 - 50.000.000 1 01 01 15 98
Penyediaan Dana Insentif Tenaga Pendidik PAUD
- 648.000.000 - 648.000.000 1 01 01 15 99
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
28.280.000 469.472.500 2.516.640.000 3.014.392.500 1 01 01 16
Pengadaan Buku Laporan SMP 2.780.000 199.290.000 - 202.070.000 1 01 01 16 07
Pengadaan mebeluer SMP - - 245.870.000 245.870.000 1 01 01 16 19
Pengadaan Meubeleur sekolah SD - - 367.230.000 367.230.000 1 01 01 16 20
Penyelenggaraan paket A setara SD ( Ujian Akhir Paket A )
5.000.000 57.787.000 - 62.787.000 1 01 01 16 67
Pemberian Beasiswa Miskin Berprestasi SD/SMP
3.750.000 188.255.500 - 192.005.500 1 01 01 16 75
Pembuatan Kartu Nomor Induk Sekolah Nasional (NISN) Tingkat SD
- - 113.370.000 113.370.000 1 01 01 16 81
Pembangunan Pagar Sekolah SD - - 832.330.000 832.330.000 1 01 01 16 87
Penyusunan Data Statistik Wajib Belajar Sembilan Tahun
16.750.000 24.140.000 - 40.890.000 1 01 01 16 89
Pembangunan Pagar SMP - - 864.580.000 864.580.000 1 01 01 16 93
Pemuabatan Kartu Nomor Induk Sekolah Nasional (NISN) Tingkat SMP
- - 93.260.000 93.260.000 1 01 01 16 98
Program Pendidikan Menengah 6.530.000 398.245.500 1.350.230.000 1.755.005.500 1 01 01 17
Pengadaan Buku Laporan SMA/SMK 2.780.000 156.590.000 - 159.370.000 1 01 01 17 15
Pengadaan mebeluer SMA / SMK - - 363.430.000 363.430.000 1 01 01 17 19
Penyediaan beasiswa miskin untuk siswa SMA/SMK berprestasi
3.750.000 188.255.500 - 192.005.500 1 01 01 17 62
Monitoring, evaluasi dan pelaporan - 53.400.000 - 53.400.000 1 01 01 17 69
Pembangunan Pagar Sekolah SMA/SMK - - 986.800.000 986.800.000 1 01 01 17 75
Program Pendidikan Non Formal 12.450.000 1.228.073.150 1.008.580.000 2.249.103.150 1 01 01 18
Pengembangan pendidikan keaksaraan 4.650.000 1.206.793.150 - 1.211.443.150 1 01 01 18 04
Pengadaan BOP Forum PKBM 7.800.000 21.280.000 - 29.080.000 1 01 01 18 20
Pembangunan / Renovasi Sarana dan Prasarana Kelembagaan SKB
- - 1.008.580.000 1.008.580.000 1 01 01 18 21
Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
230.200.000 2.360.823.450 35.000.000 2.626.023.450 1 01 01 20
Tim penilai angka kredit tenaga edukatif 6.300.000 23.815.000 - 30.115.000 1 01 01 20 15
Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Mutu Pendidikan Pasca Guru Sertifikasi (Guru Profesi )
3.150.000 32.100.000 - 35.250.000 1 01 01 20 19
Musyawarah Guru Mata Pelajaran ( MGMP ) SMA/SMK 25.200.000 54.065.200 - 79.265.200 1 01 01 20 20 Penyelenggaraan/Pengelolaan Sekolah Khusus 142.200.000 1.208.350.000 35.000.000 1.385.550.000 1 01 01 20 22
Seleksi Tenaga Pendidik Berprestasi 4.700.000 71.141.000 - 75.841.000 1 01 01 20 24
Diklat Profesi Guru 4.200.000 43.880.000 - 48.080.000 1 01 01 20 36
Pelatihan Pengisian Format Datadik (Data Pendidikan)
4.050.000 36.739.000 - 40.789.000 1 01 01 20 42
Pelatihan Pembuatan dan Penggunaan Alat Media/Alat Peraga Mata Pelajaran IPA, Matematika dan Bhs Indonesia bagi guru Profesi Jenjang SD se-Kab. Jeneponto
4.200.000 62.655.000 - 66.855.000 1 01 01 20 45
Diklat Penelitian dan Penulisan Karya Tulis Ilmiah bagi Guru Profesi Jenjang SD se-Kab. Jeneponto
4.200.000 68.210.000 - 72.410.000 1 01 01 20 46
Diklat Pengembangan Perangkat
Pembelajaran bagi Guru Profesi Jenjang SD, SMP dan SMA se-Kab. Jeneponto
4.200.000 90.572.000 - 94.772.000 1 01 01 20 47
Diklat Penulisan Buku Ajar bagi Guru Profesi Jenjang SMP dan SMA/SMK
4.200.000 65.950.000 - 70.150.000 1 01 01 20 48
Pelatihan dan Pembuatan Media bagi Guru Profesi Jenjang TK se-Kab. Jeneponto
4.200.000 60.600.000 - 64.800.000 1 01 01 20 49
Pengelolaan Data Tenaga Edukatif / NUPTK 5.000.000 73.495.000 - 78.495.000 1 01 01 20 50
Diklat Calon Kepala Sekolah Se-Kabupaten Jeneponto
6.150.000 53.671.250 - 59.821.250 1 01 01 20 51
Pengelolaan Aneka Tunjangan guru 8.250.000 25.580.000 - 33.830.000 1 01 01 20 53
1 2 3 4 5 6 Penyelenggaraan Bimbingan Khusus Kelas
III SMA/SMK Untuk SIswa Msikin
- 390.000.000 - 390.000.000 1 01 01 20 54
Program Perencanaan, Pembinaan dan Pengawasan
11.500.000 248.100.200 - 259.600.200 1 01 01 23
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana BOS
6.500.000 117.357.200 - 123.857.200 1 01 01 23 76
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Pendidikan Gratis
5.000.000 130.743.000 - 135.743.000 1 01 01 23 77
Program Peningkatan Pelayanan dan Pengembangan Tenaga Kependidikan
28.080.000 702.739.500 - 730.819.500 1 01 01 24
Penyediaan Dana Insentif Tenaga Supervisi/Pengawas
- 293.000.000 - 293.000.000 1 01 01 24 01
Pengelolaan Data Kepegawaian Tenaga Administratif
4.050.000 18.699.000 - 22.749.000 1 01 01 24 06
Penyusunan Tata Kearsipan Tenaga Administratif bidang Ketenagaan
4.050.000 19.478.000 - 23.528.000 1 01 01 24 07
Persiapan Penyusunan Pensiun 2.900.000 10.345.000 - 13.245.000 1 01 01 24 11
Pengelolaan Mutasi dan Promosi Pegawai 3.750.000 11.437.500 - 15.187.500 1 01 01 24 12
Penyediaan Buku Laporan Pendidikan SD 2.780.000 199.940.000 - 202.720.000 1 01 01 24 19
Pelatihan Manajemen Pengelola Lembaga Kursus dan Pelatihan ( LKP )
2.400.000 32.180.000 - 34.580.000 1 01 01 24 41
Sosialisasi Penanggulangan Bahaya NARKOBA pada Tingkat Sekolah SMA/SMK
3.150.000 33.800.000 - 36.950.000 1 01 01 24 42
Pelatihan Tutor KF 5.000.000 83.860.000 - 88.860.000 1 01 01 24 43
Program Peningkatan Kualitas Murid/Anak Didik
190.650.000 1.576.377.300 - 1.767.027.300 1 01 01 25
Pelaksanaan Lomba - Lomba Tingkat SMA 20.300.000 142.521.500 - 162.821.500 1 01 01 25 04
Pelaksanaan Lomba - Lomba Tingkat SD 5.000.000 106.093.500 - 111.093.500 1 01 01 25 05
Pelaksanaan Lomba - Lomba Tingkat SMP 4.650.000 93.012.500 - 97.662.500 1 01 01 25 06
Pelaksanaan Ujian Akhir Sekolah (SD) 10.850.000 129.370.250 - 140.220.250 1 01 01 25 13
Pelaksanaan Ujian Akhir Sekolah (SMP) 8.600.000 155.768.500 - 164.368.500 1 01 01 25 14
Pelaksanaan Lomba LKS Tingkat SMK 4.100.000 80.344.450 - 84.444.450 1 01 01 25 16
Pelaksanaan Lomba UKS SMA/SMK Tingkat Kabupaten
3.500.000 40.912.000 - 44.412.000 1 01 01 25 21
Proses Belajar Mengajar SMAN 1 Binamu 8.700.000 26.350.000 - 35.050.000 1 01 01 25 22
Proses Belajar Mengajar SMAN 2 Binamu 7.500.000 21.875.000 - 29.375.000 1 01 01 25 23
Proses Belajar Mengajar SMAN 1 Batang 6.300.000 21.150.000 - 27.450.000 1 01 01 25 24
Proses Belajar Mengajar SMAN 1 Tamalatea 6.700.000 20.300.000 - 27.000.000 1 01 01 25 25
Proses Belajar Mengajar SMAN 1 Bangkala Barat
4.300.000 16.250.000 - 20.550.000 1 01 01 25 26
Proses Belajar Mengajar SMAN 1 Bangkala 3.500.000 17.050.000 - 20.550.000 1 01 01 25 27
Proses Belajar Mengajar SMAN 1 Kelara 4.300.000 18.420.000 - 22.720.000 1 01 01 25 28
Proses Belajar Mengajar SMKN 1 Jeneponto 5.900.000 29.100.000 - 35.000.000 1 01 01 25 29
Proses Belajar Mengajar SMKN 2 Jeneponto 4.700.000 20.400.000 - 25.100.000 1 01 01 25 30
Proses Belajar Mengajar SMKN 3 Jeneponto 4.100.000 18.400.000 - 22.500.000 1 01 01 25 31
Proses Belajar Mengajar SMKN 4 Jeneponto 4.100.000 17.525.000 - 21.625.000 1 01 01 25 32
Proses Belajar Mengajar SMKN 5 Jeneponto 3.900.000 17.670.000 - 21.570.000 1 01 01 25 33
Proses Belajar Mengajar SMKN 6 Jeneponto 4.300.000 16.700.000 - 21.000.000 1 01 01 25 59
Proses Belajar Mengajar SMKN 7 Jeneponto 3.900.000 16.100.000 - 20.000.000 1 01 01 25 60
Proses Belajar Mengajar SMAN 2 Bontoramba
3.900.000 16.655.000 - 20.555.000 1 01 01 25 61
Proses Belajar Belajar Mengajar SMAN 1 Turatea
4.300.000 17.200.000 - 21.500.000 1 01 01 25 68
Proses Belajar Mengajar SMKN 8 Jeneponto 3.700.000 19.800.000 - 23.500.000 1 01 01 25 69
Proses Belajar Mengajar SMKN 9 Jeneponto 3.900.000 16.100.000 - 20.000.000 1 01 01 25 70
Proses Belajar Mengajar SMKN 10 Jeneponto
3.900.000 16.100.000 - 20.000.000 1 01 01 25 71
Proses Belajar Mengajar SMAN 1 Bontoramba
3.900.000 21.100.000 - 25.000.000 1 01 01 25 79
Workshop dan Kompetisi Bahasa Inggris Tingkat SLTA se-Kabupaten Jeneponto
6.150.000 93.129.000 - 99.279.000 1 01 01 25 80
Proses Belajar Mengajar SMAN 1 Arungkeke
3.900.000 16.650.000 - 20.550.000 1 01 01 25 81
Ujian Nasional SMA/SMK/MA dan UAS SMA/SMK se-Kab. Jeneponto
12.550.000 200.152.250 - 212.702.250 1 01 01 25 94
Ujian Akhir Sekolah Paket B 5.000.000 57.787.850 - 62.787.850 1 01 01 25 96
1 2 3 4 5 6
Ujian Akhir Sekolah Paket C 7.050.000 55.128.000 - 62.178.000 1 01 01 25 97
Lomba Sekolah Sehat 3.200.000 21.262.500 - 24.462.500 1 01 01 25 99
Program Pengembangan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan
- - 23.724.836.000 23.724.836.000 1 01 01 26
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dana Alokasi Khusus ( DAK ) SD / SMP
- - 11.497.790.000 11.497.790.000 1 01 01 26 10
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dana Alokasi Khusus ( DAK ) SMA / SMK
- - 9.291.530.000 9.291.530.000 1 01 01 26 11
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan ( Pendamping ) DAK SD / SMP
- - 1.630.949.000 1.630.949.000 1 01 01 26 12
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan ( Pendamping ) DAK SMA / SMK
- - 1.304.567.000 1.304.567.000 1 01 01 26 13
Program Pendidikan Gratis - 20.300.000.000 - 20.300.000.000 1 01 01 27
Pendidikan Gratis - 20.300.000.000 - 20.300.000.000 1 01 01 27 01
Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda
107.740.000 1.218.565.500 253.270.000 1.579.575.500 1 01 01 17
Pembinaan paskibraka 41.340.000 478.660.000 - 520.000.000 1 01 01 17 03
Pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar antar Daerah (POPDA)
4.050.000 81.675.000 - 85.725.000 1 01 01 17 04
Pelaksanaan Perayaan Hari Pendidikan Nasional
3.500.000 28.500.000 - 32.000.000 1 01 01 17 05
Pelaksanaan Perayaan Hari Sumpah Pemuda 4.650.000 27.028.500 - 31.678.500 1 01 01 17 06
Pelaksanaan Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) Tahun 2014
4.200.000 68.073.500 - 72.273.500 1 01 01 17 08
Pelaksanaan Upacara Hari Kesaktian Pancasila
4.050.000 13.134.500 - 17.184.500 1 01 01 17 11
Pendataan Organisasi Pemuda dan ORMAS-ORMAS di Kabupaten Jeneponto
4.050.000 25.300.000 - 29.350.000 1 01 01 17 15
Hari Aksara Internasional 2.400.000 64.507.500 - 66.907.500 1 01 01 17 16
Peringatan Hari Guru Nasional tingkat Kab. Jeneponto
5.000.000 35.000.000 - 40.000.000 1 01 01 17 17
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan - - 253.270.000 253.270.000 1 01 01 17 18
Pembinaan Atlet Berprestasi 4.050.000 41.458.000 - 45.508.000 1 01 01 17 19
Kejuaraan Olahraga Tradisonal Antar Kecamatan
4.050.000 26.970.000 - 31.020.000 1 01 01 17 20
Pembinaan Paskibraka Sekolah 4.050.000 41.052.000 - 45.102.000 1 01 01 17 21
Napak Tilas Kepahlawanan 4.650.000 17.928.000 - 22.578.000 1 01 01 17 22
Lomba-Lomba Hari Kemerdekaan 4.650.000 66.297.000 - 70.947.000 1 01 01 17 23
Pekan Olah Raga Pelajar Kabupaten Jeneponto
4.200.000 90.675.000 - 94.875.000 1 01 01 17 24
Lomba Dalam Rangka HARDIKNAS -DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
4.050.000 55.950.000 - 60.000.000 1 01 01 17 25
Sosialisasi Tentang Tata Tertib Berlalu lintas 2.250.000 15.475.000 - 17.725.000 1 01 01 17 26
Diklat Dasar Kepemimpinan 2.550.000 40.881.500 - 43.431.500 1 01 01 17 27
1 02 Kesehatan 976.980.000 67.347.872.833 19.608.694.300 87.933.547.133 Dinas Kesehatan 503.330.000 28.925.047.233 12.899.744.300 42.328.121.533 1 02 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
58.200.000 1.034.535.200 - 1.092.735.200 1 02 01 01
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 185.400.000 - 185.400.000 1 02 01 01 02
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
- 42.000.000 - 42.000.000 1 02 01 01 06
Penyediaan Jasa administrasi Keuangan 58.200.000 13.117.200 - 71.317.200 1 02 01 01 07
Penyediaan Jasa kebersihan kantor - 102.625.000 - 102.625.000 1 02 01 01 08
Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
- 5.125.000 - 5.125.000 1 02 01 01 12
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- 12.700.000 - 12.700.000 1 02 01 01 15
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
- 256.850.000 - 256.850.000 1 02 01 01 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
- 156.780.000 - 156.780.000 1 02 01 01 19
Penyediaan administrasi umum SKPD - 44.938.000 - 44.938.000 1 02 01 01 33
Penyediaan tenaga Pengamanan Kantor -DINAS KESEHATAN
- 80.000.000 - 80.000.000 1 02 01 01 36
Penyediaan Operasional Rapat - Rapat Kantor
- 135.000.000 - 135.000.000 1 02 01 01 40
1 2 3 4 5 6 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
2.500.000 569.214.000 471.583.800 1.043.297.800 1 02 01 02
Pengadaan peralatan gedung kantor -DINAS KESEHATAN
2.500.000 - 471.583.800 474.083.800 1 02 01 02 09
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - 553.014.000 - 553.014.000 1 02 01 02 22
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
- 16.200.000 - 16.200.000 1 02 01 02 28
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
142.450.000 228.026.500 - 370.476.500 1 02 01 05
Pendidikan dan Pelatihan Formal 14.000.000 - - 14.000.000 1 02 01 05 01
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan - DINAS
KESEHATAN
3.550.000 38.976.500 - 42.526.500 1 02 01 05 03
Pelatihan BTCLS Bagi Perawat - DINAS KESEHATAN
120.000.000 - - 120.000.000 1 02 01 05 49
Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan Tingkat Kabupaten - DINAS KESEHATAN
1.150.000 37.950.000 - 39.100.000 1 02 01 05 50
Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional -DINAS KESEHATAN
- 54.850.000 - 54.850.000 1 02 01 05 51
Peringatan Hari Kesehatan Nasional -DINAS KESEHATAN
3.750.000 96.250.000 - 100.000.000 1 02 01 05 52
Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja SKPD
76.450.000 1.185.121.900 - 1.261.571.900 1 02 01 09
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7.000.000 6.850.000 - 13.850.000 1 02 01 09 04
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 5.500.000 32.826.600 - 38.326.600 1 02 01 09 05
Penyusunan Keuangan Akhir Tahun 9.000.000 60.363.000 - 69.363.000 1 02 01 09 07
Penyusunan Laporan Inventarisasi Asset -DINAS KESEHATAN
- 184.264.800 - 184.264.800 1 02 01 09 08
Penyusunan Profil Kesehatan 13.500.000 54.985.000 - 68.485.000 1 02 01 09 10
Penyusunan Laporan Tahunan Dinas Kesehatan
9.000.000 5.421.000 - 14.421.000 1 02 01 09 12
Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan - DINAS KESEHATAN
17.350.000 295.669.600 - 313.019.600 1 02 01 09 13
Peningkatan Upaya Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan Kesehatan - DINAS KESEHATAN
2.550.000 143.995.400 - 146.545.400 1 02 01 09 14
Pengembangan District Health Account (DHA) - DINAS KESEHATAN
5.350.000 41.747.000 - 47.097.000 1 02 01 09 15
Pendampingan Penanggulangan Daerah Bermasalah Kesehatan - DINAS KESEHATAN
3.750.000 210.669.500 - 214.419.500 1 02 01 09 16
Survey Kepuasan Pelanggan Terhadap Pelayanan Kesehatan - DINAS KESEHATAN
3.450.000 148.330.000 - 151.780.000 1 02 01 09 17
Program Perencanaan Pembangunan Daerah 37.000.000 321.233.500 - 358.233.500 1 02 01 10
Penyusunan Rencana Kerja (Renja) - DINAS KESEHATAN
4.000.000 10.127.500 - 14.127.500 1 02 01 10 01
Penyusunan RKA dan DPA - DINAS KESEHATAN
21.000.000 48.213.000 - 69.213.000 1 02 01 10 02
Penyusunan Perencanaan Tingkat Puskesmas (PTP) - DINAS KESEHATAN
3.150.000 24.105.000 - 27.255.000 1 02 01 10 03
Pertemuan Forum SKPD - DINAS KESEHATAN
2.550.000 29.769.000 - 32.319.000 1 02 01 10 04
Peningkatan Upaya Perencanaan Program Pembangunan Kesehatan - DINAS KESEHATAN
6.300.000 209.019.000 - 215.319.000 1 02 01 10 05
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 25.880.000 3.224.684.383 - 3.250.564.383 1 02 01 15
Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan - DINAS KESEHATAN
- 42.598.000 - 42.598.000 1 02 01 15 02
Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan - DINAS KESEHATAN
2.100.000 23.219.250 - 25.319.250 1 02 01 15 05
Penyimpanan dan Pendistribusian Alat Kesehatan
- 39.741.000 - 39.741.000 1 02 01 15 10
Pemeliharaan Alat Kesehatan - DINAS KESEHATAN
1.450.000 80.300.000 - 81.750.000 1 02 01 15 12
Manajemen Pengelolaan Obat - DINAS KESEHATAN
- 51.335.000 - 51.335.000 1 02 01 15 16
Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK) - DINAS KESEHATAN
- 1.710.440.000 - 1.710.440.000 1 02 01 15 19
Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (Pendamping DAK) - DINAS KESEHATAN
5.630.000 172.110.000 - 177.740.000 1 02 01 15 20
1 2 3 4 5 6 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
(DAU) - DINAS KESEHATAN
16.700.000 1.104.941.133 - 1.121.641.133 1 02 01 15 21
Program Upaya Kesehatan Masyarakat - 2.933.290.950 222.020.000 3.155.310.950 1 02 01 16
Peningkatan kesehatan masyarakat - DINAS KESEHATAN
- 468.666.400 - 468.666.400 1 02 01 16 09
Peningkatan Kesehatan Masyarakat (Pelunasan Kewajiban TA. 2014) - DINAS KESEHATAN
- - 222.020.000 222.020.000 1 02 01 16 11
Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Binamu - DINAS KESEHATAN
- 135.583.000 - 135.583.000 1 02 01 16 20
Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Bontosunggu -DINAS KESEHATAN
- 99.681.500 - 99.681.500 1 02 01 16 21
Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Bontomatene -DINAS KESEHATAN
- 141.521.600 - 141.521.600 1 02 01 16 22
Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Bangkala - DINAS KESEHATAN
- 185.323.800 - 185.323.800 1 02 01 16 23
Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Buludoang -DINAS KESEHATAN
- 127.865.800 - 127.865.800 1 02 01 16 24
Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Barana - DINAS KESEHATAN
- 127.769.400 - 127.769.400 1 02 01 16 25
Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Tamalatea -DINAS KESEHATAN
- 165.425.000 - 165.425.000 1 02 01 16 26
Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Bontoramba -DINAS KESEHATAN
- 169.501.000 - 169.501.000 1 02 01 16 27
Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Bululoe - DINAS KESEHATAN
- 102.897.800 - 102.897.800 1 02 01 16 28
Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Tolo - DINAS KESEHATAN
- 165.456.000 - 165.456.000 1 02 01 16 29
Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Rumbia - DINAS KESEHATAN
- 153.316.200 - 153.316.200 1 02 01 16 30
Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Tompobulu -DINAS KESEHATAN
- 120.633.900 - 120.633.900 1 02 01 16 31
Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Arungkeke -DINAS KESEHATAN
- 123.449.150 - 123.449.150 1 02 01 16 32
Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas TogoTogo -DINAS KESEHATAN
- 139.713.300 - 139.713.300 1 02 01 16 33
Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Tino - DINAS KESEHATAN
- 107.443.800 - 107.443.800 1 02 01 16 34
Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Tarowang -DINAS KESEHATAN
- 133.315.600 - 133.315.600 1 02 01 16 35
Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Binamu Kota -DINAS KESEHATAN
- 124.680.700 - 124.680.700 1 02 01 16 36
Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Kapita - DINAS KESEHATAN
- 141.047.000 - 141.047.000 1 02 01 16 37
Program Pengawasan Obat dan Makanan 1.700.000 74.332.000 - 76.032.000 1 02 01 17
Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya
750.000 22.336.000 - 23.086.000 1 02 01 17 02
Peningkatan penyidikan dan penegakan hukum di bidang obat dan makanan
950.000 51.996.000 - 52.946.000 1 02 01 17 04
Program Pengembangan Obat Asli Indonesia - 47.879.000 - 47.879.000 1 02 01 18
Pendataan Pengobatan Tradisional - DINAS KESEHATAN
- 12.479.000 - 12.479.000 1 02 01 18 07
Pembentukan Klinik Pelayanan Kesehatan Tradisional (Yankestrad) di Puskesmas -DINAS KESEHATAN
- 35.400.000 - 35.400.000 1 02 01 18 09
Program Promosi Dan Pemberdayaan Masyarakat
11.250.000 732.469.000 - 743.719.000 1 02 01 19
Pengembangan media promosi dan - 50.750.000 - 50.750.000 1 02 01 19 01
1 2 3 4 5 6 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
-DINAS KESEHATAN
950.000 19.934.500 - 20.884.500 1 02 01 19 02
Pengembangan Desa Siaga - DINAS KESEHATAN
2.100.000 500.119.000 - 502.219.000 1 02 01 19 03
Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat -DINAS KESEHATAN
950.000 23.519.000 - 24.469.000 1 02 01 19 14
Pengembangan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat - DINAS KESEHATAN
1.550.000 106.016.000 - 107.566.000 1 02 01 19 23
Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah -DINAS KESEHATAN
3.600.000 22.135.500 - 25.735.500 1 02 01 19 25
Pengembangan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) - DINAS KESEHATAN
2.100.000 9.995.000 - 12.095.000 1 02 01 19 26
Program Peningkatan Status Gizi Masyarakat
100.750.000 395.790.000 - 496.540.000 1 02 01 20
Penemuan dan Penanganan Masalah Gizi -DINAS KESEHATAN
92.050.000 83.389.000 - 175.439.000 1 02 01 20 01
Replikasi Nutrition Trought Community Empowerment (NICE) - DINAS KESEHATAN
1.400.000 88.161.000 - 89.561.000 1 02 01 20 02
Surveilans Gizi Berbasis Website - DINAS KESEHATAN
- 44.165.000 - 44.165.000 1 02 01 20 03
Pemberian Makanan Pendamping ASI -DINAS KESEHATAN
3.200.000 45.320.000 - 48.520.000 1 02 01 20 05
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan - DINAS KESEHATAN
4.100.000 57.055.000 - 61.155.000 1 02 01 20 06
Penanggulangan Anemia Gizi, GAKY, Kurang Vitamin A dan Zat Gizi Mikro Lainnya - DINAS KESEHATAN
- 77.700.000 - 77.700.000 1 02 01 20 07
Program Penyehatan Lingkungan Permukiman
2.050.000 626.418.500 4.602.589.500 5.231.058.000 1 02 01 21
Implementasi dan Aktifitasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) - DINAS KESEHATAN
- 79.060.000 - 79.060.000 1 02 01 21 02
Pengadaan Sarana Air Bersih (SAB) pada Lokasi Akses Rendah - DINAS KESEHATAN
- - 3.899.839.000 3.899.839.000 1 02 01 21 05
Pemeriksaan dan Pengawasan Kualitas SAB/Sarana Air Minum - DINAS KESEHATAN
750.000 325.396.000 - 326.146.000 1 02 01 21 08
Pemeriksaan Uji Petik TPM - DINAS KESEHATAN
700.000 23.847.000 - 24.547.000 1 02 01 21 11
Pengadaan Sarana Sanitasi bagi TTU (Masjid) - DINAS KESEHATAN
- - 702.750.500 702.750.500 1 02 01 21 13
Pengembangan Kabupaten Sehat - DINAS KESEHATAN
- 120.735.000 - 120.735.000 1 02 01 21 14
Pelaksanaan JUMANTIK - DINAS KESEHATAN
600.000 77.380.500 - 77.980.500 1 02 01 21 15
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
17.650.000 727.296.300 - 744.946.300 1 02 01 22
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Malaria - DINAS KESEHATAN
- 56.365.000 - 56.365.000 1 02 01 22 01
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit TB - DINAS KESEHATAN
1.800.000 47.153.500 - 48.953.500 1 02 01 22 02
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Kusta - DINAS KESEHATAN
900.000 85.796.000 - 86.696.000 1 02 01 22 03
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit HIV/AIDS - DINAS KESEHATAN
- 101.315.000 - 101.315.000 1 02 01 22 04
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit DBD - DINAS KESEHATAN
- 40.128.900 - 40.128.900 1 02 01 22 05
Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk -DINAS KESEHATAN
- 136.050.000 - 136.050.000 1 02 01 22 06
Pengadaan Alat Fogging dan Bahan Fogging - DINAS KESEHATAN
750.000 11.500.000 - 12.250.000 1 02 01 22 07
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Pneumonia - DINAS KESEHATAN
1.650.000 7.885.000 - 9.535.000 1 02 01 22 09
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Typoid - DINAS KESEHATAN
900.000 13.765.000 - 14.665.000 1 02 01 22 10
Peningkatan Imunisasi - DINAS KESEHATAN
4.100.000 108.208.000 - 112.308.000 1 02 01 22 11
Peningkatan Surveilans dan Penanggulangan Wabah - DINAS KESEHATAN
2.550.000 51.861.000 - 54.411.000 1 02 01 22 12
Penanganan Penyakit Tidak Menular -DINAS KESEHATAN
900.000 33.950.500 - 34.850.500 1 02 01 22 13
Pelayanan Kesehatan Haji - DINAS KESEHATAN
2.050.000 14.036.500 - 16.086.500 1 02 01 22 14
Pembinaan Kesehatan Olah Raga - DINAS KESEHATAN
2.050.000 19.281.900 - 21.331.900 1 02 01 22 15
1 2 3 4 5 6
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 900.000 29.486.200 - 30.386.200 1 02 01 23
Monitoring Izin Praktek Tenaga Kesehatan, Apotik, dan Toko Obat
900.000 29.486.200 - 30.386.200 1 02 01 23 10
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas / puskesmas pembantu dan jaringannya
- - 7.603.551.000 7.603.551.000 1 02 01 25
Pembangunan Ruang Laboratorium Puskesmas - DINAS KESEHATAN
- - 144.670.000 144.670.000 1 02 01 25 04
Pembangunan Ruang UDG Puskesmas -DINAS KESEHATAN
- - 232.275.000 232.275.000 1 02 01 25 06
Pembangunan Rumdis Paramedis Puskesmas
- - 420.200.000 420.200.000 1 02 01 25 08
Rehabilitasi Berat/Sedang Pustu - DINAS KESEHATAN
- - 694.030.000 694.030.000 1 02 01 25 10
Rehabilitasi Berat/Sedang Rumdis Paramedis Puskesmas
- - 245.620.000 245.620.000 1 02 01 25 12
Pembangunan Pagar Puskemas - - 209.865.500 209.865.500 1 02 01 25 13
Pembangunan Pagar Pustu - - 896.640.000 896.640.000 1 02 01 25 14
Pembangunan Ruang Rawat Inap Puskesmas - DINAS KESEHATAN
- - 122.844.000 122.844.000 1 02 01 25 69
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesehatan (DAK) - DINAS KESEHATAN
- - 4.160.210.000 4.160.210.000 1 02 01 25 70
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesehatan (Pendamping DAK) - DINAS KESEHATAN
- - 477.196.500 477.196.500 1 02 01 25 71
Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
1.500.000 16.365.000 - 17.865.000 1 02 01 29
Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Bayi - DINAS KESEHATAN
1.500.000 16.365.000 - 17.865.000 1 02 01 29 19
Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
8.400.000 42.474.000 - 50.874.000 1 02 01 30
Pemeliharaan kesehatan Lansia - DINAS KESEHATAN
- 19.990.000 - 19.990.000 1 02 01 30 01
Pendidikan dan Pelatihan Perawatan Kesehatan Lansia - DINAS KESEHATAN
8.400.000 22.484.000 - 30.884.000 1 02 01 30 08
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
14.100.000 372.299.600 - 386.399.600 1 02 01 32
Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu - DINAS KESEHATAN
2.100.000 17.145.000 - 19.245.000 1 02 01 32 01
Peningkatan Penanganan Komplikasi Kebidanan - DINAS KESEHATAN
4.800.000 47.391.200 - 52.191.200 1 02 01 32 19
Peningkatan Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Kompilkasi (P4K) - DINAS KESEHATAN
3.000.000 283.771.400 - 286.771.400 1 02 01 32 25
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Reproduksi - DINAS KESEHATAN
2.100.000 12.355.000 - 14.455.000 1 02 01 32 28
Peningkatan Pelayanan KB - DINAS KESEHATAN
2.100.000 11.637.000 - 13.737.000 1 02 01 32 29
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
2.550.000 16.364.131.200 - 16.366.681.200 1 02 01 38
Pelayanan Kesehatan Gratis di Puskesmas dan Jaringannya - DINAS KESEHATAN
- 5.253.746.400 - 5.253.746.400 1 02 01 38 01
Operasional Pelayanan Kesehatan Gratis -DINAS KESEHATAN
2.550.000 71.469.200 - 74.019.200 1 02 01 38 02
Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS -DINAS KESEHATAN
- 10.944.000.000 - 10.944.000.000 1 02 01 38 03
Operasional Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan BPJS - DINAS KESEHATAN
- 94.915.600 - 94.915.600 1 02 01 38 04
Rumah Sakit Umum Lanto Dg. Pasewang 473.650.000 38.422.825.600 6.708.950.000 45.605.425.600 1 02 02
Program perencanaan pembangunan daerah 2.700.000 2.300.000 - 5.000.000 1 02 02 21
Penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD 2.700.000 2.300.000 - 5.000.000 1 02 02 21 24
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
48.000.000 15.090.665.945 353.165.000 15.491.830.945 1 02 02 01
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 330.000.000 - 330.000.000 1 02 02 01 02
Penyediaan Jasa kebersihan kantor - 2.206.850.000 - 2.206.850.000 1 02 02 01 08
Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
- 1.196.298.000 - 1.196.298.000 1 02 02 01 12
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- - 201.920.000 201.920.000 1 02 02 01 13
Penyediaan peralatan rumah tangga - - 151.245.000 151.245.000 1 02 02 01 14
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- 9.960.000 - 9.960.000 1 02 02 01 15
1 2 3 4 5 6 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar
daerah
- 22.000.000 - 22.000.000 1 02 02 01 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
- 5.000.000 - 5.000.000 1 02 02 01 19
Penyediaan Tenaga pendukung administrasi/tehnis perkantoran
48.000.000 8.378.210.000 - 8.426.210.000 1 02 02 01 28
Pelaksanaan Administrasi Umum SKPD - 268.357.000 - 268.357.000 1 02 02 01 39
Penyediaan Operasional rapat-rapat kantor - 2.673.990.945 - 2.673.990.945 1 02 02 01 41
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 120.500.000 505.382.000 625.882.000 1 02 02 02
Pengadaan kendaraan dinas/operasional - - 351.812.000 351.812.000 1 02 02 02 05
Pengadaan meubeleur - - 153.570.000 153.570.000 1 02 02 02 10
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - 60.000.000 - 60.000.000 1 02 02 02 22
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- 60.500.000 - 60.500.000 1 02 02 02 24
Program Peningkatan Disiplin Aparatur - 206.750.000 - 206.750.000 1 02 02 03
Pengadaan mesin/kartu absensi - 16.500.000 - 16.500.000 1 02 02 03 01
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
- 66.500.000 - 66.500.000 1 02 02 03 02
Pengadaan pakaian kerja lapangan - 61.000.000 - 61.000.000 1 02 02 03 03
Pengadaan Pakaian Olahraga - 62.750.000 - 62.750.000 1 02 02 03 06
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
377.000.000 - - 377.000.000 1 02 02 05
Pendidikan dan Pelatihan Formal 377.000.000 - - 377.000.000 1 02 02 05 01
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
30.950.000 4.050.000 702.500.000 737.500.000 1 02 02 06
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.700.000 800.000 - 2.500.000 1 02 02 06 01
Penyusunan laporan keuangan semesteran 1.750.000 1.250.000 - 3.000.000 1 02 02 06 02
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.750.000 1.250.000 - 3.000.000 1 02 02 06 04
Penyusunan Profil 1.750.000 750.000 - 2.500.000 1 02 02 06 13
Penyusunan Laporan Surveylans RS 24.000.000 - - 24.000.000 1 02 02 06 50
Pengadaan Billing System Rumah Sakit (SIMRS)
- - 702.500.000 702.500.000 1 02 02 06 51
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan - 4.267.069.055 151.250.000 4.418.319.055 1 02 02 15
Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan - 2.010.819.055 - 2.010.819.055 1 02 02 15 01
Pengadaan bahan pakai habis laboratorium dan rotgen
- 1.404.000.000 - 1.404.000.000 1 02 02 15 13
Pengadaan alat kesehatan dan kedokteran umum
- - 151.250.000 151.250.000 1 02 02 15 14
Pengadaan Alat Kesehatan Pakai Habis - 852.250.000 - 852.250.000 1 02 02 15 15
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan - 600.000.000 - 600.000.000 1 02 02 23
Penerapan BLUD Rumah Sakit - 400.000.000 - 400.000.000 1 02 02 23 11
Pemutakhiran Izin Operasional Rumah Sakit - 200.000.000 - 200.000.000 1 02 02 23 12
Program pelayanan kesehatan penduduk miskin
- 30.000.000 - 30.000.000 1 02 02 24
Pelayanan kesehatan akibat gizi buruk/busung lapar
- 30.000.000 - 30.000.000 1 02 02 24 08
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana rumah sakit / rumah sakit jiwa / rumah sakit paru-paru / rumah sakit mata
- 2.532.520.000 4.975.403.000 7.507.923.000 1 02 02 26
Pembangunan rumah sakit - - 2.820.770.000 2.820.770.000 1 02 02 26 01
Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)
- 202.520.000 - 202.520.000 1 02 02 26 22
Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit - 1.721.000.000 - 1.721.000.000 1 02 02 26 23
Pengadaan Map Status, Blangko Rekam Medik dan Blangko Index Rawat Jalan & Rawat Inap Rumah Sakit
- 609.000.000 - 609.000.000 1 02 02 26 24
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesehatan (DAK)
- - 1.956.030.000 1.956.030.000 1 02 02 26 28
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesehatan (Pendamping DAK)
- - 198.603.000 198.603.000 1 02 02 26 29
Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit / rumah sakit jiwa / rumah sakit paru-paru / rumah sakit mata
- 898.000.000 - 898.000.000 1 02 02 27
1 2 3 4 5 6 Pemeliharaan rutin/berkala gedung ruang
perawatan & penunjang rumah sakit
- 430.000.000 - 430.000.000 1 02 02 27 04
Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit
- 150.000.000 - 150.000.000 1 02 02 27 16
Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit
- 100.000.000 - 100.000.000 1 02 02 27 17
Pemeliharaan rutin/berkala mobil ambulance/jenazah
- 150.000.000 - 150.000.000 1 02 02 27 18
Pemeliharaan rutin/berkala alat Rumah Tangga dan Komputer
- 68.000.000 - 68.000.000 1 02 02 27 23
Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
- 14.670.970.600 - 14.670.970.600 1 02 02 28
Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat - 9.544.718.311 - 9.544.718.311 1 02 02 28 01
Kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan
- 350.000.000 - 350.000.000 1 02 02 28 06
Kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu
- 4.776.252.289 - 4.776.252.289 1 02 02 28 07
Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
15.000.000 - 21.250.000 36.250.000 1 02 02 29
Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita
15.000.000 - - 15.000.000
1 02 02 29 04
Pembangunan sarana dan prasarana khusus pelayanan perawatan anak balita
- - 21.250.000 21.250.000 1 02 02 29 05
1 03 Pekerjaan Umum 647.200.000 7.125.235.217 97.546.955.399 105.319.390.616 Dinas Pekerjaan Umum 647.200.000 7.125.235.217 97.546.955.399 105.319.390.616 1 03 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
28.800.000 821.888.040 - 850.688.040 1 03 01 01
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 152.600.340 - 152.600.340 1 03 01 01 02
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
- 5.870.000 - 5.870.000 1 03 01 01 06
Penyediaan Jasa administrasi Keuangan 28.800.000 34.114.000 - 62.914.000 1 03 01 01 07
Penyediaan Jasa kebersihan kantor - 86.400.000 - 86.400.000 1 03 01 01 08
Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
- 39.145.700 - 39.145.700 1 03 01 01 12
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- 29.600.000 - 29.600.000 1 03 01 01 15
Penyediaan jasa operasional rapat-rapat kantor
- 157.000.000 - 157.000.000 1 03 01 01 17
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
- 55.850.000 - 55.850.000 1 03 01 01 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
- 85.000.000 - 85.000.000 1 03 01 01 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Propinsi
- 150.000.000 - 150.000.000 1 03 01 01 27
Pelaksanaan Administrasi Umum SKPD - 26.308.000 - 26.308.000 1 03 01 01 39
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 347.708.000 1.136.500.000 1.484.208.000 1 03 01 02
Pengadaan kendaraan dinas/operasional - - 762.250.000 762.250.000 1 03 01 02 05
Pengadaan perlengkapan gedung kantor - - 135.400.000 135.400.000 1 03 01 02 07
Pengadaan peralatan gedung kantor - - 141.350.000 141.350.000 1 03 01 02 09
Pengadaan Komputer - - 97.500.000 97.500.000
1 03 01 02 12
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - 178.323.000 - 178.323.000 1 03 01 02 22
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- 147.000.000 - 147.000.000 1 03 01 02 24
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
- 9.690.000 - 9.690.000 1 03 01 02 26
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
- 12.695.000 - 12.695.000 1 03 01 02 28
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
485.100.000 354.560.200 112.500.000 952.160.200 1 03 01 05
Pendidikan dan Pelatihan Formal 40.000.000 - - 40.000.000 1 03 01 05 01
Kegiatan Unit Layanan Pengadaan ( ULP ) 445.100.000 354.560.200 112.500.000 912.160.200 1 03 01 05 35
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
61.200.000 59.082.000 - 120.282.000 1 03 01 06
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
3.200.000 4.701.000 - 7.901.000 1 03 01 06 01
Penyusunan laporan keuangan semesteran 6.000.000 4.881.000 - 10.881.000 1 03 01 06 02
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 3.200.000 5.215.000 - 8.415.000 1 03 01 06 04
Penyusunan Rencana Kerja 3.200.000 9.061.000 - 12.261.000 1 03 01 06 07
1 2 3 4 5 6
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 36.000.000 13.551.000 - 49.551.000 1 03 01 06 24
Penyelenggaraan Forum Gabungan SKPD 3.200.000 11.666.000 - 14.866.000 1 03 01 06 27
Penyusunan RKA dan DPA SKPD 6.400.000 10.007.000 - 16.407.000 1 03 01 06 50
Program Pembangunan dan Pengelolaan Bangunan Gedung dan Lingkungan
- - 3.811.885.116 3.811.885.116 1 03 01 14
Pembangunan Bangunan Gedung - - 3.811.885.116 3.811.885.116 1 03 01 14 04
Program pembangunan jalan dan jembatan - - 43.569.463.940 43.569.463.940 1 03 01 15 Pembangunan Talud/Turap/Bronjong - - 2.469.220.000 2.469.220.000 1 03 01 15 01 Pembangunan jalan - - 22.012.558.940 22.012.558.940 1 03 01 15 03 Pembangunan jembatan - - 4.049.220.000 4.049.220.000 1 03 01 15 05
DAK Bidang Jalan dan Jembatan - - 9.383.370.000 9.383.370.000 1 03 01 15 07
Pendamping DAK Bidang Jalan dan Jembatan
- - 902.059.000 902.059.000 1 03 01 15 08
DAK Transportasi Desa - - 4.753.036.000 4.753.036.000 1 03 01 15 14
Program pembangunan saluran drainase / gorong-gorong
- - 3.768.661.150 3.768.661.150 1 03 01 16
Pembangunan saluran drainase / gorong-gorong
- - 3.768.661.150 3.768.661.150 1 03 01 16 03
Program rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan jembatan
- - 13.784.174.000 13.784.174.000 1 03 01 18
Rehabilitasi / pemeliharaan jalan - - 10.059.212.000 10.059.212.000 1 03 01 18 03
Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Secara Periodik
- - 3.724.962.000 3.724.962.000 1 03 01 18 06
Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
1.500.000 - 400.000.000 401.500.000 1 03 01 23
Pengadaan alat-alat berat 1.500.000 - 400.000.000 401.500.000 1 03 01 23 04
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
21.800.000 484.422.000 16.341.459.881 16.847.681.881 1 03 01 24
Perencanaan pembangunan jaringan irigasi - - 6.514.541.000 6.514.541.000 1 03 01 24 01
Pemberdayaan petani pemakai air 3.200.000 363.361.000 - 366.561.000 1 03 01 24 16
Pembinaan Kelembagaan Komisi Irigasi 18.600.000 121.061.000 - 139.661.000 1 03 01 24 18
Pembangunan Jaringan Irigasi ( DAK ) - - 9.220.172.185 9.220.172.185 1 03 01 24 23
Pembangunan Jaringan Irigasi ( P. DAK ) - - 606.746.696 606.746.696 1 03 01 24 31
Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
- - 2.918.641.118 2.918.641.118 1 03 01 25
Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa
- - 853.569.955 853.569.955 1 03 01 25 01
Pembangunan sumur-sumur air tanah - - 2.065.071.163 2.065.071.163 1 03 01 25 04
Program Pengembangan Otonomi Daerah Bidang Infrastruktur
48.800.000 448.801.000 6.825.359.894 7.322.960.894 1 03 01 32
Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih (Pendamping DAK) - - 461.706.134 461.706.134 1 03 01 32 06 WISMP (Pendamping) - 53.500.000 100.000.000 153.500.000 1 03 01 32 08 WISMP - 41.000.000 157.500.000 198.500.000 1 03 01 32 12 Pendamping PNPM - PISEW 3.200.000 56.227.000 - 59.427.000 1 03 01 32 13
Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan ( PANSIMAS )
3.200.000 109.955.000 770.000.000 883.155.000 1 03 01 32 14
Percepatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan ( PPIP )
3.200.000 51.227.000 - 54.427.000 1 03 01 32 16
UPTD Rusunawa 36.000.000 87.937.000 - 123.937.000 1 03 01 32 18
Percepatan Pembangunan Sanitasi Perkotaan ( PPSP )
3.200.000 48.955.000 - 52.155.000 1 03 01 32 30
Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih ( DAK )
- - 5.336.153.760 5.336.153.760 1 03 01 32 31
Program peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana keciptakaryaan dan air bersih
- 427.008.977 1.719.501.000 2.146.509.977 1 03 01 33
Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Setapak/ lingkungan
- - 673.167.000 673.167.000 1 03 01 33 02
Pembangunan dan Pemeliharaan Instalasi Air Bersih
- - 373.167.000 373.167.000 1 03 01 33 03
Pembangunan dan Pemeliharaan Instalasi Air Kotor
- - 673.167.000 673.167.000 1 03 01 33 06
Pemeliharan Bangunan Gedung dan Fasilitas Umum lainnya
- 427.008.977 - 427.008.977 1 03 01 33 14
Program peningkatan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana Kebinateknikan
- 2.083.310.000 - 2.083.310.000 1 03 01 35
1 2 3 4 5 6
Perencanaan Pembangunan Cipta Karya - 448.919.000 - 448.919.000 1 03 01 35 01
Peningkatan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana Alat Berat dan Laboratorium
- 150.109.000 - 150.109.000 1 03 01 35 02
Perencanaan Pembangunan Bina Marga - 854.919.000 - 854.919.000 1 03 01 35 03
Perencanaan Pembangunan Pengairan - 370.001.000 - 370.001.000 1 03 01 35 04
Perencanaan DID - 259.362.000 - 259.362.000
1 03 01 35 05
Program Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi , Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
- 2.098.455.000 - 2.098.455.000 1 03 01 39
Pemeiharaan Jaringan Irigasi Yang Telah Dibangun
- 2.098.455.000 - 2.098.455.000 1 03 01 39 06
Program Pembangunan Jalan Lingkungan Perkotaan dan Pedesaan
- - 3.158.809.300 3.158.809.300 1 03 01 40
Pembangunan Jalan Setapak - - 3.158.809.300 3.158.809.300 1 03 01 40 02
1 05 Penataan Ruang 51.750.000 7.295.362.500 7.438.708.000 14.785.820.500 Dinas Tata Ruang Dan Kebersihan 51.750.000 7.295.362.500 7.438.708.000 14.785.820.500 1 05 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3.000.000 497.825.500 - 500.825.500 1 05 01 01
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik
- 43.200.000 - 43.200.000 1 05 01 01 02
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
- 26.000.000 - 26.000.000 1 05 01 01 06
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 15.492.000 - 15.492.000 1 05 01 01 08
Penyediaan alat tulis kantor - 25.875.000 - 25.875.000 1 05 01 01 10
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- 13.055.500 - 13.055.500 1 05 01 01 11
Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
- 1.615.000 - 1.615.000 1 05 01 01 12
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- 3.288.000 - 3.288.000 1 05 01 01 15
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
- 75.000.000 - 75.000.000 1 05 01 01 19
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah
- 90.000.000 - 90.000.000 1 05 01 01 20
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Propinsi
- 130.000.000 - 130.000.000 1 05 01 01 21
Penyediaan Makanan dan Minuman - 27.500.000 - 27.500.000 1 05 01 01 73
Penyediaan Jasa Administrasi Umum 3.000.000 46.800.000 - 49.800.000 1 05 01 01 75
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 32.150.000 617.700.000 649.850.000 1 05 01 02
Pengadaan perlengkapan gedung kantor - - 31.600.000 31.600.000 1 05 01 02 07
Pengadaan meubeleur - - 186.100.000 186.100.000 1 05 01 02 10
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- 27.800.000 - 27.800.000 1 05 01 02 24
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
- 4.350.000 - 4.350.000 1 05 01 02 26
Pembangunan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- - 400.000.000 400.000.000 1 05 01 02 62
Program Peningkatan Disiplin Aparatur - 59.000.000 - 59.000.000 1 05 01 03
Pengadaan pakaian kerja lapangan - 53.500.000 - 53.500.000 1 05 01 03 03
Belanja Asuransi Jiwa - 5.500.000 - 5.500.000 1 05 01 03 12
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
2.200.000 197.800.000 - 200.000.000 1 05 01 05
Studi Banding Masalah Persampahan 2.200.000 197.800.000 - 200.000.000 1 05 01 05 42
Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja SKPD
6.450.000 15.425.000 - 21.875.000 1 05 01 09
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2.700.000 6.820.000 - 9.520.000 1 05 01 09 04
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 1.650.000 3.775.000 - 5.425.000 1 05 01 09 05
Penyusunan Keuangan Akhir Tahun 2.100.000 4.830.000 - 6.930.000 1 05 01 09 07
Program Perencanaan Pembangunan 7.950.000 33.015.000 - 40.965.000 1 05 01 14
Pembuatan RKA-DPA Tahun Anggaran 2016
5.300.000 20.395.000 - 25.695.000 1 05 01 14 03
Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2016 2.650.000 12.620.000 - 15.270.000 1 05 01 14 04
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 16.450.000 235.540.000 - 251.990.000 1 05 01 17
Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang
1.600.000 151.600.000 - 153.200.000 1 05 01 17 01
Pengawasan pemanfaatan ruang 11.600.000 18.150.000 - 29.750.000 1 05 01 17 05
1 2 3 4 5 6 Sosialisasi kebijakan pengendalian
pemanfaatan ruang
3.250.000 65.790.000 - 69.040.000 1 05 01 17 07
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
4.600.000 1.889.179.000 620.000.000 2.513.779.000 1 05 01 18
Penyediaan sarana & Prasarana Persampahan
- - 175.000.000 175.000.000 1 05 01 18 01
Penyediaan Operasional Pengelolaan Persampahan (Gaji Buruh)
4.600.000 1.141.200.000 - 1.145.800.000 1 05 01 18 08
Operasional Dump Truck - 399.852.500 - 399.852.500 1 05 01 18 09
Pemeliharaan Dump Truck - 200.000.000 - 200.000.000 1 05 01 18 10
Pengerukan Sampah - 60.000.000 - 60.000.000
1 05 01 18 13
Peningkatan Tempat Pembuangan Akhir (TPA)
- 28.000.000 445.000.000 473.000.000 1 05 01 18 14
Pengadaan Alat Bantu Persampahan - 9.126.500 - 9.126.500 1 05 01 18 15
Pemeliharaan Sarana Kebersihan - 51.000.000 - 51.000.000 1 05 01 18 16
Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
- 1.144.700.000 - 1.144.700.000 1 05 01 19
Operasional Satgas Pemadam Kebakaran - 716.400.000 - 716.400.000 1 05 01 19 01
Operasional Kendaraan Pemadam Kebakaran
- 254.400.000 - 254.400.000 1 05 01 19 02
Pemeliharaan Kendaraan Pemadam Kebakaran
- 173.900.000 - 173.900.000 1 05 01 19 03
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 1.000.000 450.350.000 3.307.250.000 3.758.600.000 1 05 01 20
Pemeliharaan RTH 1.000.000 208.300.000 8.750.000 218.050.000 1 05 01 20 01
Pembangunan Taman Kota - 242.050.000 - 242.050.000 1 05 01 20 11
Penataan Ruang Terbuka - - 3.298.500.000 3.298.500.000 1 05 01 20 14
Program Peningkatan Kesiagaan & Pencegahan Bahaya Kebakaran (DAK)
- - 2.792.158.000 2.792.158.000 1 05 01 22
Pengadaan Sarana & Prasarana Pemadam Kebakaran (DAK)
- - 1.992.710.000 1.992.710.000 1 05 01 22 01
Pengadaan Peralatan Penyelamatan (DAK) - - 242.070.000 242.070.000 1 05 01 22 02
Pengadaan Konstruksi Bangunan Gedung (DAK)
- - 300.000.000 300.000.000 1 05 01 22 03
Pengadaan Sarana & Prasarana Pemadam Kebakaran (Pendamping DAK)
- - 200.571.000 200.571.000 1 05 01 22 04
Pengadaan Peralatan Penyelamatan (Pendamping DAK)
- - 25.507.000 25.507.000 1 05 01 22 05
Pengadaan Konstruksi Bangunan Gedung (Pendamping DAK)
- - 31.300.000 31.300.000 1 05 01 22 06
Program Pengembangan Perumahan 10.100.000 2.660.378.000 - 2.670.478.000 1 05 01 15
Penetapan kebijakan, strategi dan program perumahan
3.200.000 296.800.000 - 300.000.000 1 05 01 15 01
Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat
- 2.320.478.000 - 2.320.478.000 1 05 01 15 07
Pengawasan Pengembangan Kawasan Perumahan & Permukiman
2.700.000 17.300.000 - 20.000.000 1 05 01 15 15
Pembinaan Perumahan Formal & Swadaya 4.200.000 25.800.000 - 30.000.000 1 05 01 15 16
Program Pengelolaan Areal Pemakaman - 80.000.000 101.600.000 181.600.000 1 05 01 20
Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman
- - 101.600.000 101.600.000 1 05 01 20 06
Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman
- 80.000.000 - 80.000.000 1 05 01 20 07
1 06 Perencanaan Pembangunan 498.850.000 4.025.768.358 256.900.000 4.781.518.358 Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah
498.850.000 4.025.768.358 256.900.000 4.781.518.358 1 06 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 853.918.358 - 853.918.358 1 06 01 01
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 24.925.358 - 24.925.358 1 06 01 01 02
Penyediaan Jasa kebersihan kantor - 25.040.000 - 25.040.000 1 06 01 01 08
Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja - 16.250.000 - 16.250.000 1 06 01 01 09
Penyediaan alat tulis kantor - 17.920.000 - 17.920.000 1 06 01 01 10
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- 6.450.000 - 6.450.000 1 06 01 01 11
Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
- 4.115.000 - 4.115.000 1 06 01 01 12
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- 558.000 - 558.000
1 06 01 01 13
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- 3.060.000 - 3.060.000 1 06 01 01 15
1 2 3 4 5 6 Penyediaan jasa operasional rapat-rapat
kantor
- 25.000.000 - 25.000.000 1 06 01 01 17
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
- 700.000.000 - 700.000.000 1 06 01 01 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
- 30.600.000 - 30.600.000 1 06 01 01 19
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 55.400.000 247.400.000 302.800.000 1 06 01 02
Pengadaan perlengkapan gedung kantor - - 141.750.000 141.750.000 1 06 01 02 07
Pengadaan peralatan gedung kantor - - 105.650.000 105.650.000 1 06 01 02 09
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- 55.400.000 - 55.400.000 1 06 01 02 24
Program Peningkatan Disiplin Aparatur - 92.500.000 - 92.500.000 1 06 01 03
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
- 60.000.000 - 60.000.000 1 06 01 03 02
Pengadaan Pakaian Olahraga - 32.500.000 - 32.500.000 1 06 01 03 06
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
65.000.000 - - 65.000.000
1 06 01 05
Pendidikan dan Pelatihan Formal 65.000.000 - - 65.000.000 1 06 01 05 01
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
23.250.000 87.695.000 - 110.945.000 1 06 01 06
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
4.200.000 27.220.000 - 31.420.000 1 06 01 06 01
Penyusunan laporan keuangan semesteran 2.950.000 21.950.000 - 24.900.000 1 06 01 06 02
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 2.950.000 19.175.000 - 22.125.000 1 06 01 06 04
Penyusunan Jasa Administrasi Keuangan 13.150.000 19.350.000 - 32.500.000 1 06 01 06 41
Program pengembangan data / informasi 90.900.000 783.927.850 - 874.827.850 1 06 01 15
Pengumpulan, updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan
- 184.365.750 - 184.365.750 1 06 01 15 01
Penyusunan profile Kabupaten - 68.705.300 - 68.705.300 1 06 01 15 05
Forum Koordinasi Pejabat Perencana (FKPP)
6.500.000 93.927.850 - 100.427.850 1 06 01 15 46
Penyusunan Profil SKPD 12.400.000 9.560.000 - 21.960.000 1 06 01 15 47
Penerbitan Buku Hasil Edit/Verifikasi Data Statistik Kabupaten Jeneponto Tahun 2015
11.550.000 70.288.000 - 81.838.000 1 06 01 15 48
Profil Potensi Ekonomi Daerah 2.550.000 54.803.000 - 57.353.000 1 06 01 15 49
Penyusunan dan Analisis Data/Informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi
5.700.000 113.300.000 - 119.000.000 1 06 01 15 50
Penyusunan Database Home Industri 5.700.000 23.008.500 - 28.708.500 1 06 01 15 51
Profil Sosial Budaya 4.850.000 75.441.000 - 80.291.000 1 06 01 15 52
Pengelolaan Data dan Informasi Bidang Fisik dan Prasarana
8.850.000 18.944.000 - 27.794.000 1 06 01 15 53
Koordinasi Bidang Fisik dan Prasarana 6.100.000 18.505.000 - 24.605.000 1 06 01 15 54
Koordinasi Pembangunan Infrastruktur bidang sosial ekonomi
10.800.000 15.889.000 - 26.689.000 1 06 01 15 56
Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
7.100.000 16.755.700 - 23.855.700 1 06 01 15 57
Penguatan Sistem Informasi Daerah (SIDa) 8.800.000 20.434.750 - 29.234.750 1 06 01 15 58
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
8.500.000 249.310.000 - 257.810.000 1 06 01 18
Koordinasi Penataan RTRW dan Tataruang Permukiman
3.900.000 14.905.000 - 18.805.000 1 06 01 18 05
Penyusunan Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis
2.400.000 91.875.000 - 94.275.000 1 06 01 18 08
Penyusunan Rencana Pembangunan Terpadu (PWT) Wilayah
2.200.000 142.530.000 - 144.730.000 1 06 01 18 09
Program perencanaan pembangunan daerah 95.650.000 587.243.150 - 682.893.150 1 06 01 21
Penyelenggaraan musrenbang RKPD Tahun 2015
2.950.000 32.749.050 - 35.699.050 1 06 01 21 09
Penetapan RKPD 2016 28.000.000 52.073.800 - 80.073.800 1 06 01 21 10
Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Tahun 2014
1.750.000 41.411.750 - 43.161.750 1 06 01 21 11
Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Tahun2014
16.800.000 22.217.200 - 39.017.200 1 06 01 21 12
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
5.900.000 49.760.100 - 55.660.100 1 06 01 21 17
Fasilitasi Musrenbang Kecamatan 5.600.000 22.282.500 - 27.882.500 1 06 01 21 19