Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8
00 NON URUSAN
00 00 PROGRAM SETIAP SKPD
00 00 01 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pembelian materai dan pengiriman surat
12 Bulan Meningkatnya kelancaran pengiriman surat
12 Bulan 1.500.000 0
00 00 01 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Pembayaran jasa langganan air, telepon, speedy, dan listrik
12 Bulan terbayarnya jasa langganan air, telepon, speedy, dan listrik
12 Bulan 175.000.000 0
00 00 01 003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Pembayaran jasa ssewa tenda, sound system dan kursi untuk kegiatan upacara / hari besar / hari jadi
12 Bulan terbayarnya jasa sewa tenda, sound system dan kursi untuk Kegiatan upacara / hari besar / hari jadi
12 Bulan 20.000.000 0
00 00 01 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Pembelian alat tulis kantor 12 Bulan tercapainya kinerja administrasi 12 Bulan 60.000.000 0 00 00 01 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Pembelian cetak blanko, surat dan
foto copy
12 Bulan Terbelinya cetak blanko, surat dan foto copy
12 Bulan 7.500.000 0
00 00 01 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Pembelian alat - alat listrik dan elektronika
12 Bulan terbelinya alat - alat listrik dan elektronika
12 Bulan 24.000.000 0
00 00 01 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Pembelian peralatan kantor 12 Bulan terbelinya peralatan kantor 12 Bulan 63.000.000 0 00 00 01 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Pembelian peralatan Rumah Tangga 12 Bulan terbelinya peralatan Rumah Tangga 12 Bulan 4.000.000 0 00 00 01 015 Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
Pembelian surat kabar dan buku - buku peraturan perundang - undangan
12 Bulan Terbelinya surat kabar dan buku - buku peraturan perundang - undangan
12 Bulan 5.000.000 0
00 00 01 017 Penyediaan Makanan dan Minuman Pembelian makan dan minum untuk rapat dinas dan tamu
12 Bulan Terbelinya makan dan mminum untuk rapat dinas dan tamu
12 Bulan 7.500.000 0
00 00 01 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Terselenggaranya koordinasi luar daerah
12 Bulan Terselesaikanya koordinasi luar daerah 12 Bulan 100.000.000 0 00 00 01 019 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah
Terselenggaranya koordinasi dalam daerah
12 Bulan Terselesaikanya koordiansi dalam daerah
12 Bulan 6.000.000 0
00 00 01 020 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai Terbayarnya tenaga harian / kontrak 12 Bulan Tersedianya tenaga harian / kontrak 12 Bulan 2.528.640.000 0 Pagu Indikatif
Tahun 2017
Prakiraan Maju Tahun 2018
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Urusan Bidang
1
00 00 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Indikator Kinerja
2 3 4 5 6 7 8 1
00 00 01 029 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Terbayarnya lembur jaga malam kantor DPU
12 Bulan Tersedianya jaga malam dan lembur jaga malam
12 Bulan 33.900.000 0
00 00 02 007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pembelian gorden, perlengkapan kantor
1 Paket Terbelinya gorden, perlengkapan kantor 1 Paket 7.500.000 0 00 00 02 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pembayarab pemeliharaan gedung
kantor DPU, UPT PMK dan Kantor PPT
1 Paket terbayaranya pemeliharaan gedung kantor DPU, UPT PMK dan Kantor PPT
1 Paket 75.000.000 0
00 00 02 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Pembayaran kendaraan dinas / operasional
1 Paket terbayarnya kendaraan dinas / operasional
1 Paket 775.000.000 0
00 00 02 028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Pembayaran pemeliharaan printer, computer, mesin ketik kantor dan mesin copy
1 Paket terbayarnya pemeliharaan printer, computer, mesin ketik kantor dan mesin copy
1 Paket 25.500.000 0
00 00 02 029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Pembayaran pemeliharaan meja kursi kantor
1 Paket Terbayarnya pemeliharaan meja kursi kantor
1 Paket 2.500.000 0
00 00 02 042 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Pembayaran rehab ruang pertemuan DPU & Pagar Pengaman Kantor Pemadam
1 Paket Terbayarnya rehab ruang pertemuan DPU & Pagar Pengaman Kantor Pemadam
1 Paket 75.000.000 0
00 00 02 051 Perbaikan instalasi dan penambahan jaringan Pembayaran penambahan daya listrik dan perbaikan instalasinya
1 Paket Terbayarnya penambahan daya listrik dan perbaikan instalasinya
1 Paket 75.000.000 0
00 00 03 006 Penyusunan Data Kepegawaian Data Kepegawaian 1 Paket Data Kepegawaian yg valid 1 Paket 12.000.000 0
00 00 05 002 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Sosiallisasi peraturan perundang - undangan
1 Paket terlasananya Sosiallisasi peraturan perundang - undangan
1 Paket 7.500.000 0
00 00 05 006 Bimbingan Teknis /Kursus
singkat/pelatihan/sosialisasi/Bintek
Bintek / Kursus Singkat / Sosialisasi / Pelatihan
1 Paket terlasananya Bintek / Kursus Singkat / Sosialisasi / Pelatihan
1 Paket 75.000.000 0
00 00 06 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Pembayaran penyusunan lakip / kinerja
1 Buku terbayarnya penyusunan lakip / kinerja 1 Buku 6.000.000 0 00 00 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
1.035.500.000 0
00 00 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
00 00 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
12.000.000 0
82.500.000 0
00 00 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
2 3 4 5 6 7 8 1
00 00 06 010 Pengelolaan Administrasi Keuangan Pembayaran pengelolaan
administrasi keuangan dan sistem aplikasi pengelolaan keuangan daerah
1 Paket Terbayarnya pengelolaan administrasi keuangan dan sistem aplikasi
pengelolaan keuangan daerah
1 Paket 40.000.000 0
00 00 06 018 Penyusunan Pelaporan Inventaris barang Pembayaran penyusunan laporan inventaris barang daerah dan pengembangan program SIMBADA
1 Paket Terbayarnya penyusunan laporan inventaris barang daerah dan pengembangan program SIMBADA
1 Paket 50.000.000 0
00 00 06 020 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembayaran penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran
1 Paket Terbayarnya penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran
1 Paket 30.000.000 0
00 00 06 023 Pengelolaan Website Sub Domain Pembayaran pengelolaan Website sub Domain
1 Paket Terbayarnya pengelolaan Website sub Domain
1 Paket 15.000.000 0
01 URUSAN WAJIB
01 03 PEKERJAAN UMUM
01 03 15 010 Pembangunan / Peningkatan Jalan dan Jembatan Se-Kab Wonogiri
Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan
1 Paket Hasil Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan
1 Paket 128.000.000.000 0
01 03 15 037 Pembangunan Jalan Lingkar Kota ( JLK ) Pembangunan Jalan Lingkar Kota ( JLK )
1 Paket Pembangunan Jalan Lingkar Kota ( JLK ) 1 Paket 10.000.000.000 0
01 03 16 003 Pembangunan saluran drainase/gorog-gorong Pembangunan saluran drainase/gorog-gorong
1 Paket saluran drainase/gorog-gorong terbangun dengan baik
1 Paket 5.500.000.000 0
01 03 16 006 Pemeliharaan dan Normalisasi Saluran Pemeliharaan dan Normalisasi Saluran
1 Paket Saluran dalam Kondisi Baik 1 Paket 2.500.000.000 0
01 03 17 003 Pembangunan turap/talud/ brojong Pembangunan turap/talud/ brojong 1 Paket turap/talud/ brojong yang telah terbangun
1 Paket 3.000.000.000 0
01 03 18 007 Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan se Kab Wonogiri
Jalan dan Jembatan rusak Kabupaten Wonogiri
1 Paket jalan dan Jembatan dalam Kondisi Baik 1 Paket 20.000.000.000 0 01 03 18 008 Pemeliharaan Berkala Jalan Jalan dan Jembatan rusak Kabupaten
Wonogiri
1 Paket jalan dan Jembatan dalam Kondisi Baik 1 Paket 68.000.000.000 0 01 03 15 PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN
JEMBATAN
138.000.000.000 0
01 03 16 PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG
01 03 17 PROGRAM PEMBANGUNAN TURAP/TALUD/BRONJONG
8.000.000.000 0
3.000.000.000 0
01 03 18 PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN
2 3 4 5 6 7 8 1
01 03 23 010 Rehabilitasi/Pemeliharaan alat-alat berat Alat - Alat Berat dalam kondisi Rusak 1 Paket Alat - Alat berat dalam kondisi baik 1 Paket 50.000.000 0
01 03 27 010 BOP PPIP tersedianya Kegiatan PPIP 1 Paket Terlaksananya Kegiatan PPIP 1 Paket 200.000.000 0
01 03 27 012 Peningkatan Sarana dan Prasarana Air Bersih peningkatan sarana air bersih di kecamatan - kecamatan pada kabupaten wonogiri
12 Kec presentase sarana iar bersih 98% % 3.000.000.000 0
01 03 27 34 Pembangunan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat
sanitasi lingkungan berbasis masyarakat di kabupaten wonogiri
5 Kec terbangunnya sanitasi lingkungan berbasis masyarakat di kabupaten wonogiri
5 Kec 2.000.000.000 0
01 03 30 016 Pembangunan/Rehabilitasi Infrastruktur Perdesaan
Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Pedesaan
1 Paket Mewujudkan pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Pedesaan
1 Paket 7.500.000.000 0
01 03 30 46 Pendataan Rumah di Kabupaten Wonogiri Penyusunan Database Perumahanaan
1 Paket Menyusun Database Perumahan di Kabupaten Wonogiri
1 Paket 150.000.000 0
01 03 40 01 Pendukung Program Sanitasi Permukiman Program Percepatan sanitasi Pemukiman
1 Paket Mewujudkan Program Percepatan sanitasi Pemukiman
1 Paket 60.000.000 0
01 04 PERUMAHAN RAKYAT
01 04 16 007 Pemeliharaan lampu penerangan jalan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum
12 Bulan Mewujudkan pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum
12 Bulan 350.000.000 0
01 04 16 008 Pengadaan lampu penerangan jalan umum Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum
1 Paket Mewujudkan pengadaan Lampu penerangan Jalan Umum
1 Paket 2.000.000.000 0
01 04 16 009 Meterisasi lampu penerangan jalan umum Meterisasi Lampu Penerangan Jalan Umum
1 Paket Meterisasi Lampu Penerangan jalan Umum
1 Paket 500.000.000 0
01 04 16 013 Operasional dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lampu Penerangan Jalan
LPJU kabupaten Wonogiri 1 Paket LPJU dalam kondisi baik 1 Paket 300.000.000 0
01 03 23 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN
50.000.000 0
01 03 27 PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH
01 03 30 PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN
5.200.000.000 0
7.650.000.000 0
01 03 40 PROGRAM PERCEPATAN SANITASI PERMUKIMAN
60.000.000 0
01 04 16 PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN
2 3 4 5 6 7 8 1
Pembangunan Fasilitas bantuan Rumah tidak layak Huni
1 Paket Pembangunan Fasilitas bantuan Rumah tidak layak Huni
1 Paket 150.000.000 0
Operasional dan Pemeliharaan Saran dan Prasarana Lapu Penerangan Jalan Umum
12 Bulan Operasional dan Pemeliharaan Saran dan Prasarana Lapu Penerangan Jalan Umum
12 Bulan 300.000.000 0
01 04 16 15 Penyusunan DED LPJU Se Kabupaten Wonogiri DED LPJU Kabupaten Wonogiri 1 Paket Tersusunya DED LPJU Kabupaten Wonogiri
1 Paket 200.000.000 0
01 04 16 16 Penataan Lingkungan Permukiman Tertatanya lingkungan permukiman kumuh di 3(tiga) kecamatan
3 Kec Meningkatnya Lingkungan sehat permukiman
47,98 Ha 750.000.000 750.000.000
01 04 19 002 Sosialisasi Norma, Standar, Prosedur dan Manual Pencegahan bahaya Kebakaran
Sosialisasi pada pencegahan dan penanggulangan Bahaya Kebakaran
1 Paket Sosialisasi pada pencegahan dan penanggulangan Bahaya Kebakaran
1 Paket 45.000.000 0
01 04 19 009 Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran
Pemeliharaan sarana dan prasarana lampu pencegahan Bahaya
Kebakaran
1 Paket Pemeliharaan sarana dan prasarana lampu pencegahan Bahaya Kebakaran
1 Paket 500.000.000 0
01 04 19 012 Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran
penanganan bencana kebakaran Kabupaten wonogiri
1 Paket penanganan bencana kebakaran Kabupaten wonogiri secara cepat
1 Paket 70.000.000 0
01 04 19 16 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran
Kendaraan operasional pemadam kebakaran
1 Paket Mewujudkan pengadaan kendaraan operasional pemadam kebakaran
1 Paket 1.800.000.000 0
01 04 19 17 Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran
Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran
1 Paket Mewujudkan Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran
1 Paket 90.000.000 0
01 05 PENATAAN RUANG
01 05 17 009 Peningkatan Keindahan Kota Peningkatan taman kota Kecamatan seluruh Wonogiri 75%
1 Paket terwujudnya Peningkatan taman kota Kecamatan seluruh Wonogiri 75%
1 Paket 4.000.000.000 0
01 05 17 010 Pemeliharaan Taman, Trotoir dan Lapangan Keindahan taman kota Kecamatan seluruh Wonogiri
1 Paket Terwujudnya Keindahan taman kota Kecamatan seluruh Wonogiri 75%
1 Paket 2.000.000.000 0
01 05 17 014 Fasilitasi Pokja Pengendalian Pemanfaatan Ruang
tersedianya fasilitasi pokja pemanfaatan ruang
1 Paket terlaksananya fasilitasi pokja pemanfaatan ruang
1 Paket 200.000.000 0
01 04 16 014 Fasilitasi Bantuan Rumah Tidak Layak Huni
01 04 19 PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN
2.505.000.000 0
01 05 17 PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
2 3 4 5 6 7 8 1
01 05 17 020 Operasional dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Keindahan Kota
tersedianya operasional pemel taman dan keindahan kota
12 Bulan terlaksanakanya operasional pemel taman dan keindahan kota
12 Bulan 500.000.000 0
01 05 17 26 Penyusunan DED Keindahan Kota Se Kabupaten Wonogiri
DED Keindahan Kota Kabupaten Wonogiri
1 Paket Tersusunya DED KEindahan Kota Kabupaten Wonogiri
1 Paket 200.000.000 0
01 08 LINGKUNGAN HIDUP
01 08 15 002 Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
Terwujudnya Sarpras kebersihan 1 Paket Terwujudnya Sarpras kebersihan 1 Paket 150.000.000 0 01 08 15 013 Operasional dan Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kebersihan
Terwujudnya Peningkatan TPA Se kab. Wonogiri
1 Paket Terwujudnya Peningkatan TPA Se kab. Wonogiri
1 Paket 1.400.000.000 0
01 08 15 015 Operasional Mesin Pencacah Sampah tersedianya operasional mesin pencacah sampah
12 Bulan terlaksanakanya operasional mesin pencacah sampah
12 Bulan 80.000.000 0
01 08 15 018 Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (3R) Terwujudnya Pengelolaan Sampah 3 R
1 Paket terlaksanakanya Pengelolaan Sampah 3 R
1 Paket 120.000.000 0
01 08 15 025 Pemeliharaan TPA se Kabupaten Wonogiri TPA kabupaten Wonogiri 1 Paket meningkatnya TPA dalam kondisi baik 1 Paket 1.000.000.000 0 01 08 15 026 Pemeliharaan TPS se Kabupaten Wonogiri TPS dalam kondisi baik 1 Paket meningkatnya TPS dalam Kondisi baik 1 Paket 500.000.000 0 01 08 15 27 Peningkatan/ Pembangunan TPA
se-Kabupaten Wonogiri
Terwujudnya peningkatan TPA se-Kab. Wonogiri
1 Paket tersedianya peningkatan TPA se- Kabupaten Wonogiri
1 Paket 4.000.000.000 0
01 08 15 28 Pengadaan Kendaraan Operasional Sampah Pemebelian kendaraan operasional sampah dan alat berat untuk sampah
1 Paket Mewujudkan pembelian kendaraan operasional sampah dan alat berat untuk sampah
1 Paket 8.000.000.000 0
01 08 15 29 Pemeliharaan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu
Tempat Pembuangan sampah terpadu
1 Paket terpeliharanya tempat pembuangan samaoah terpadu
1 Paket 1.500.000.000 0
01 08 15 30 Penyusunan DED Tempat Pembuangan Akhir Tempat Pembuangan Akhir Sampah 1 Paket Tersusunya DED Tempat Pembuangan sampah
1 Paket 200.000.000 0
01 08 15 31 Penyusunan DED Tempat Pembuangan Sampah Terpadu
DED Tempat Pembuangan Sampah Terpadu
1 Paket Tersusunya DED Tempat Pembuangan sampah Terpadu
1 Paket 100.000.000 0
01 20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
01 08 15 PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
17.050.000.000 0
01 20 17 PROGRAM PENINGKATAN DAN
PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
2 3 4 5 6 7 8 1
01 20 17 094 Penyediaan Cetak Karcis dan Benda-benda Berharga
karcis retribusi 12 Bulan tersedianya karcis retribusi 12 Bulan 7.500.000 0