2 5 8 11
BAGIAN PENGELOLA DATA ELEKTRONIK
1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Outcome : Layanan Administrasi perkantoran tertib dan lancar
1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Output : Terlaksanakannya kegiatan surat menyurat
8 jenis 100% 4 jenis 4 jenis 100% 4 jenis 8 jenis 100%
1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Output : Terlaksananya kegiatan jasa komunikasi antar SKPD
94,26% 94,26% 48%
1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 07. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Output : Tersedianya jasa Administrasi Perkantoran
1012 ob 100% 196 ob 196 ob 100% 228 ob 424 ob 42%
1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 08. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Output : Terlaksananya kegiatan kebersihan Kantor
78 jenis 100% 16 jenis 16 jenis 100% 14 jenis 30 jenis 38%
1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 09. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Output : Terlaksananya kegiatan servis dan pemeliharaan alat kantor
33 jenis - 6 jenis 6 jenis - 9 jenis 15 jenis 45%
1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 10. Penyedian Alat Tulis Kantor Output : Tersedianya Alat Tulis Perkantoran
239 jenis 100% 48 jenis 48 jenis 100% 47 jenis 95 jenis 40%
1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 11. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Output : Terlaksanakannya kegiatan cetak dan penggandaan
1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 12. Penyediaan Komponen instalasi listrik / Penerangan Bangunan Kantor
Output : Tersedianya kebutuhan intalasi listrik untuk perkatoran
61 jenis 100% 12 jenis 12 jenis 100% 13 jenis 25 jenis 41%
9 10
PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENTRA s/d 2013
Bandwidth internet dedicated 13 Mb dan jasa koneksi shared 36 user (up
to 35 Mb)
Bandwidth internet dedicated 13 Mb dan jasa koneksi shared 36 user (up
to 35 Mb)
Bandwidth internet dedicated
24 Mb dan jasa koneksi shared 35 user (up to 80 Mb)
Bandwidth internet dedicated
24 Mb dan jasa koneksi shared 35 user (up to 80 Mb) Bandwidth
internet dedicated 50 Mb dan jasa koneksi shared 35
user (up to 100
TARGET & REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2012
Rekap hasil evaluasi hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Tahun 2013
Bagian Pengelola Data Elektronik Setda Kabupaten Malang
K O D E URUSAN/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PROGRAM
(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)
2 5 6 8 9 10 11
1 3 4 7
1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 13. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Output : Terlaksananya kegiatan
pengadaan peralatan kantor
27 jenis 100% 27 jenis 27 jenis 100% 0 jenis 27 jenis 100%
1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 15. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan
Output : Tersedianya kebutuhan literatur perundang-undangan
1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 17. Penyediaan Makanan dan Minuman Output : Tersedianya kebutuhan makan minum perkantoran
3038 kali - 1336 kali 1336 kali - 562 kali 1898 kali 62%
1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 18. Rapat Koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah
Output : Terlaksananya Rapat Koordinasi dan konsultasi
1347 kali 100% 283 kali 283 kali 100% 215 kali 498 kali 37%
1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Outcome : Kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan
1. 1. 20. 1. 20. 03. 08. 02. 07. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Output : Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor
8 jenis 0 jenis 0 jenis 2 jenis 2 jenis 25%
1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 02. 09. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Output : Terlaksananya kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor
131 jenis - 27 jenis 27 jenis - 23 jenis 50 jenis 38%
1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 02. 10. Pengadaan Mebeleur Output : Terlaksananya kegiatan
pengadaan mebeleur kantor
8 jenis 100% 1 jenis 1 jenis 100% 1 jenis 2 jenis 25%
1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 02. 22. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
Output : Terlaksananya kegiatan
pemeliharaan gedung
50 kali 100% 10 kali 10 kali 100% 10 kali 20 kali 40%
1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 02. 24. Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
Output : Terlaksananya kegiatan
pemeliharaan rutin kendaraan operasional
96,64% 96,64%
1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
Outcome : Peningkatan Disiplin aparatur di Bagian Pengelola Data Elektronik
1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 03. 02. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Output : Tersedianya pakaian dinas untuk peningkatan disiplin aparatur
120 potong 100% 0 potong 0 potong 100% 30 potong 30 potong 25%
1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
Outcome : Peningkatan Kualitas SDA di Bagian Pengelola Data Elektronik
1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 05. 01. Pendidikan dan Pelatihan Formal Output : Terlaksananya pengiriman karyawan untuk mengikuti pendidikan/pelatihan
780 ohk 100% 156 ohk 156 ohk 100% 91 ohk 247 ohk 32%
1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 06. PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Outcome : Tertib Administrasi Pelaporan Keuangan
1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 06. 01. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD
Output : Terlaksananya kegiatan pelaporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD
60 laporan 89,95% 12 laporan 12 laporan 89,95% 12 laporan 24 laporan 40%
1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 06. 02. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Output : Terlaksananya kegiatan pelaporan keuangan semesteran
10 laporan 89,66% 2 laporan 2 laporan 89,66% 2 laporan 4 laporan 40%
1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 06. 03. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
Output :
Terlaksananya kegiatan pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
5 laporan 89,83% 1 laporan 1 laporan 89,83% 1 laporan 2 laporan 40%
3 mobil 3 kali 3 mobil 15 kali
3 motor 15 kali
3 mobil 6 kali
3 motor 6 kali
2 5 6 8 9 10 11
1 3 4 7
1. 1. 25. 1. 20. 03 08. 15. PROGRAM PENGEMBANGAN
KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA
Outcome : Kelancaran pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi, informasi dan media massa
1. 1. 25. 1. 20. 03 08. 15. 02 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi
Output : Terlaksananya kegiatan
pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi
17 paket
1 paket 1 paket 69,90% 1 paket 2 paket 12%
1. 1. 25. 1. 20. 03 08. 15. 06 Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi
Output : Terlaksananya kegiatan
pengembangan sistem informasi dan aplikasi
35 paket 67,87% 5 paket 5 paket 67,87% 1 paket 6 paket 17%
181. 25. 1. 20. 03 08. 17. PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SDM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI
Outcome : Meningkatnya SDM dalam bidang komunikasi dan informasi
1. 1. 25. 1. 20. 03 08. 17. 01. Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi
Output : Terlaksananya pelatihan SDM dalam bidang komunikai dan informasi
390 ohk 69,93% 60 ohk 60 ohk 69,93% 30 ohk 90 ohk 23%
1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 23. PROGRAM OPTIMALISASI
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI
Outcome : Meningkatnya pemanfaatan TIK di telecenter dan M-CAP oleh masyarakat
1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 23. 01. Penyusunan Sistem Informasi terhadap layanan publik
Output : Terlaksananya fasilitasi telecenter dan M-CAP untuk masyarakat
13 paket - 2 paket 2 paket - 2 paket 4 paket 31%