• Tidak ada hasil yang ditemukan

SAKIP 2014 tabel 2.1

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "SAKIP 2014 tabel 2.1"

Copied!
3
0
0

Teks penuh

(1)

2 5 8 11

BAGIAN PENGELOLA DATA ELEKTRONIK

1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Outcome : Layanan Administrasi perkantoran tertib dan lancar

1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Output : Terlaksanakannya kegiatan surat menyurat

8 jenis 100% 4 jenis 4 jenis 100% 4 jenis 8 jenis 100%

1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Output : Terlaksananya kegiatan jasa komunikasi antar SKPD

94,26% 94,26% 48%

1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 07. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Output : Tersedianya jasa Administrasi Perkantoran

1012 ob 100% 196 ob 196 ob 100% 228 ob 424 ob 42%

1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 08. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Output : Terlaksananya kegiatan kebersihan Kantor

78 jenis 100% 16 jenis 16 jenis 100% 14 jenis 30 jenis 38%

1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 09. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Output : Terlaksananya kegiatan servis dan pemeliharaan alat kantor

33 jenis - 6 jenis 6 jenis - 9 jenis 15 jenis 45%

1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 10. Penyedian Alat Tulis Kantor Output : Tersedianya Alat Tulis Perkantoran

239 jenis 100% 48 jenis 48 jenis 100% 47 jenis 95 jenis 40%

1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 11. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Output : Terlaksanakannya kegiatan cetak dan penggandaan

1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 12. Penyediaan Komponen instalasi listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Output : Tersedianya kebutuhan intalasi listrik untuk perkatoran

61 jenis 100% 12 jenis 12 jenis 100% 13 jenis 25 jenis 41%

9 10

PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENTRA s/d 2013

Bandwidth internet dedicated 13 Mb dan jasa koneksi shared 36 user (up

to 35 Mb)

Bandwidth internet dedicated 13 Mb dan jasa koneksi shared 36 user (up

to 35 Mb)

Bandwidth internet dedicated

24 Mb dan jasa koneksi shared 35 user (up to 80 Mb)

Bandwidth internet dedicated

24 Mb dan jasa koneksi shared 35 user (up to 80 Mb) Bandwidth

internet dedicated 50 Mb dan jasa koneksi shared 35

user (up to 100

TARGET & REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2012

Rekap hasil evaluasi hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Tahun 2013

Bagian Pengelola Data Elektronik Setda Kabupaten Malang

K O D E URUSAN/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PROGRAM

(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)

(2)

2 5 6 8 9 10 11

1 3 4 7

1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 13. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Output : Terlaksananya kegiatan

pengadaan peralatan kantor

27 jenis 100% 27 jenis 27 jenis 100% 0 jenis 27 jenis 100%

1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 15. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan

Output : Tersedianya kebutuhan literatur perundang-undangan

1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 17. Penyediaan Makanan dan Minuman Output : Tersedianya kebutuhan makan minum perkantoran

3038 kali - 1336 kali 1336 kali - 562 kali 1898 kali 62%

1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 18. Rapat Koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah

Output : Terlaksananya Rapat Koordinasi dan konsultasi

1347 kali 100% 283 kali 283 kali 100% 215 kali 498 kali 37%

1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Outcome : Kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan

1. 1. 20. 1. 20. 03. 08. 02. 07. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Output : Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor

8 jenis 0 jenis 0 jenis 2 jenis 2 jenis 25%

1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 02. 09. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Output : Terlaksananya kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor

131 jenis - 27 jenis 27 jenis - 23 jenis 50 jenis 38%

1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 02. 10. Pengadaan Mebeleur Output : Terlaksananya kegiatan

pengadaan mebeleur kantor

8 jenis 100% 1 jenis 1 jenis 100% 1 jenis 2 jenis 25%

1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 02. 22. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

Output : Terlaksananya kegiatan

pemeliharaan gedung

50 kali 100% 10 kali 10 kali 100% 10 kali 20 kali 40%

1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 02. 24. Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

Output : Terlaksananya kegiatan

pemeliharaan rutin kendaraan operasional

96,64% 96,64%

1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

Outcome : Peningkatan Disiplin aparatur di Bagian Pengelola Data Elektronik

1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 03. 02. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Output : Tersedianya pakaian dinas untuk peningkatan disiplin aparatur

120 potong 100% 0 potong 0 potong 100% 30 potong 30 potong 25%

1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

Outcome : Peningkatan Kualitas SDA di Bagian Pengelola Data Elektronik

1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 05. 01. Pendidikan dan Pelatihan Formal Output : Terlaksananya pengiriman karyawan untuk mengikuti pendidikan/pelatihan

780 ohk 100% 156 ohk 156 ohk 100% 91 ohk 247 ohk 32%

1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 06. PROGRAM PENINGKATAN

PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Outcome : Tertib Administrasi Pelaporan Keuangan

1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 06. 01. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD

Output : Terlaksananya kegiatan pelaporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD

60 laporan 89,95% 12 laporan 12 laporan 89,95% 12 laporan 24 laporan 40%

1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 06. 02. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

Output : Terlaksananya kegiatan pelaporan keuangan semesteran

10 laporan 89,66% 2 laporan 2 laporan 89,66% 2 laporan 4 laporan 40%

1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 06. 03. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

Output :

Terlaksananya kegiatan pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

5 laporan 89,83% 1 laporan 1 laporan 89,83% 1 laporan 2 laporan 40%

3 mobil 3 kali 3 mobil 15 kali

3 motor 15 kali

3 mobil 6 kali

3 motor 6 kali

(3)

2 5 6 8 9 10 11

1 3 4 7

1. 1. 25. 1. 20. 03 08. 15. PROGRAM PENGEMBANGAN

KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA

Outcome : Kelancaran pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi, informasi dan media massa

1. 1. 25. 1. 20. 03 08. 15. 02 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi

Output : Terlaksananya kegiatan

pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi

17 paket

1 paket 1 paket 69,90% 1 paket 2 paket 12%

1. 1. 25. 1. 20. 03 08. 15. 06 Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi

Output : Terlaksananya kegiatan

pengembangan sistem informasi dan aplikasi

35 paket 67,87% 5 paket 5 paket 67,87% 1 paket 6 paket 17%

181. 25. 1. 20. 03 08. 17. PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SDM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI

Outcome : Meningkatnya SDM dalam bidang komunikasi dan informasi

1. 1. 25. 1. 20. 03 08. 17. 01. Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi

Output : Terlaksananya pelatihan SDM dalam bidang komunikai dan informasi

390 ohk 69,93% 60 ohk 60 ohk 69,93% 30 ohk 90 ohk 23%

1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 23. PROGRAM OPTIMALISASI

PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI

Outcome : Meningkatnya pemanfaatan TIK di telecenter dan M-CAP oleh masyarakat

1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 23. 01. Penyusunan Sistem Informasi terhadap layanan publik

Output : Terlaksananya fasilitasi telecenter dan M-CAP untuk masyarakat

13 paket - 2 paket 2 paket - 2 paket 4 paket 31%

Gambar

Tabel 2.1.

Referensi

Dokumen terkait

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan KEGIATAN : 1.02.. 05 Penyusunan laporan realisasi bulanan SKPD dan

- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Kegiatan : 2.00.03.01.005.0003. - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

1 20 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan : 1.19.1.19.01.06.01:. - Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan : 1.20.1.20.16.06.01.. - Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

IV Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1 Penyusunan laporan capaian kinerja.. dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Rp 5.000.000

4 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. a Penyusunan laporan realisasi keuangan dan