ANGGARAN REALISASI RENC. REAL. SATUAN
1 2 3 6 7 8 9 10 18
1.20.03.08
1.745.957.600
1.733.441.021 100 99,28 Persen 1. Penyediaan Jasa surat menyurat 1.260.000 1.260.000 100 100 Persen
Output
Terlaksananya kegiatan surat menyurat Outcomes
Layanan Administrasi Perkantoran Tertib dan Lancar Realisasi Pencapaian Kegiatan
2. Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.296.968.500 1.285.751.921 100 99,14 Persen Output
Terlaksananya kegiatan jasa komunikasi antar SKPD Outcomes
Tersedianya jasa komunikasi secara online
3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 149.760.000 148.460.000 100 99,13 Persen Output
Tersedianya Jasa Administrasi Perkantoran Outcomes
Kelancaran pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Keuangan
4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 3.125.000 3.125.000 100 100 Persen Output
Terlaksananya kegiatan kebersihan kantor Outcomes
Kelancaran pelaksanaan kegiatan perkantoran
5. Penyediaan Jasa Perbaikan dan Peralatan Kerja 47.900.000 47.900.000 100 100 Persen Output
Terlaksananya kegiatan servis dan pemeliharaan alat kantor
Outcomes
Kelancaran pelaksanaan kegiatan perkantoran
6. Penyediaan alat tulis kantor 29.010.000 29.010.000 100 100 Persen Output
Tersedianya Alat Tulis Perkantoran Outcomes
Tertib Adeministrasi Perkantoran
7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 16.450.000 16.450.000 100 100 Persen Output
Terlaksananya kegiatan cetak dan penggandaan Outcomes
Kelancaran kegiatan perkantoran
8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor 90.135.100 90.135.100 100 100 Persen Output
Tersedianya kebutuhan instalasi listrik perkantoran Outcomes
Kelancaran kegiatan perkantoran 1.20.03.08.01.01
BELANJA KELUARAN
1.20.03.08.01.02
1.20.03 URUSAN WAJIB
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT
DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN SKPD : BAGIAN PENGELOLA DATA ELEKTRONIK
1.20.03.08.01.07
1.20.03.08.01.08
1.20.03.08.01.09
1.20.03.08.01.10
1.20.03.08.01.11
1.20.03.08.01.12
KET
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.20.03.08.01
LAPORAN KINERJA
BAGIAN PENGELOLA DATA ELEKTRONIK KABUPATEN MALANG
ANGGARAN REALISASI RENC. REAL. SATUAN
1 2 3 6 7 8 9 10 18
BELANJA KELUARAN
KET KODE REKENING FUNGSI / SUB FUNGSI / PROGRAM / KEGIATAN
9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan 3.080.000 3.080.000 100 100 Persen Output
Tersedianya kebutuhan Literatur dan Perundang-undangan
Outcomes
Bahan acuan dalam pengambilan kebijakan
10. Penyediaan Makanan dan Minuman 15.334.000 15.334.000 100 100 Persen Output
Tersedianya kebutuhan makan dan minum perkantoran Outcomes
Kelancaran Kegiatan Perkantoran
11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 92.935.000 92.935.000 100 100 Persen Output
Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Outcomes
Kelancaran Kegiatan Perkantoran
108.300.000
107.800.000 100 99,54 Persen 1. Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi
Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan 108.300.000 107.800.000 100 99,54 Persen Output
Terlaksananya Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi
Outcome
Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Data Informasi
932.191.000
917.871.400 100 98,46 Persen 1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 55.100.000 55.100.000 100 100 Persen
Output
Tersedianya perlengkapan gedung kantor Outcome
Kelancaran dalam pelaksanaan pekerjaan
2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 811.522.000 799.286.000 100 98,49 Persen Output
Terlaksananya kegiatan pengadaan peralatan gedung Outcomes
Kelancaran dalam pelaksanaan pekerjaan
3. Pengadaan Mabeleur 13.000.000 13.000.000 100 100 Persen Output
Tersedianya mabeleur kantor Outcomes
Kelancaran dalam Pelaksanaan Pekerjaan
4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 2.531.000 2.531.000 100 100 Persen Output
Terlaksananya kegiatan pemeliharaan gedung Outcomes
Kelancaran dalam Pelaksanaan Pekerjaan 5. Pemeliharaan Rutin /berkala Kendaraan
Dinas/Operasional 50038000 47954400 100 95,84 Persen
Output
Terlaksananya kegiatan pemeliharaan rutin kendaraan operasional
Outcomes
Kelancaran dalam Pelaksanaan Pekerjaan 1.20.03.08.01.15
Program Pengembangan Data / Informasi
ANGGARAN REALISASI RENC. REAL. SATUAN
1 2 3 6 7 8 9 10 18
BELANJA KELUARAN
KET KODE REKENING FUNGSI / SUB FUNGSI / PROGRAM / KEGIATAN
9.660.000
Terlaksananya proses pendidikan dan pelatihan karyawan
Outcomes
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
104.930.000
104.930.000 100 100 Persen 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar
Realisasi Kinerja SKPD 73.170.000 73.170.000 100 100 Persen Output
Terlaksananya kegiatan pelaporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD
Outcomes
Tertib Administrasi Pelaporan Keuangan
2. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 19.985.000 19.985.000 100 100 Persen Output
Terlaksananya kegiatan pelaporan keuangan semesteran Outcomes
Tertib Administrasi Pelaporan Keuangan
3. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 11.775.000 11.775.000 100 100 Persen Output
Terlaksananya kegiatan pelaporan prognosis realisasi anggaran
Outcomes
Tertib Administrasi Pelaporan Keuangan
4.262.471.400
4.158.052.810 100 97,55 Persen 1. Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi
dan Informasi 3.548.845.000 3.473.236.810 100 97,87 Persen Output
Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi
Outcomes
Kelancaran pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi
2. Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi 713.626.400 684.816.000 100 95,96 Persen Output
Terlaksananya kegiatan pengembangan sistem informasi dan aplikasi
Outcomes
Kelancaran Sistem Informasi dan Aplikasi 1.20.03.08.05
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.20.03.08.03
1.20.03.08.03.02
1.20.03.08.05.01
ANGGARAN REALISASI RENC. REAL. SATUAN
1 2 3 6 7 8 9 10 18
BELANJA KELUARAN
KET KODE REKENING FUNGSI / SUB FUNGSI / PROGRAM / KEGIATAN
1. Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi 70.200.000 56.700.000 100 80,77 Persen Output
Terlaksananya pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi
Outcomes
Meningkatnya SDM dalam bidang komunikasi dan informasi
107.140.000
107.140.000 100 100 Persen 1. Penyusunan Sistem Informasi terhadap Layanan Publik 107.140.000 107.140.000 100 100 Persen
Output
Terlaksananya fasilitasi telecenter terhadap masyarakat Outcomes
Meningkatnya kelancaran sistem informasi terhadap layanan publik
7.400.000.000
7.254.745.231 7.400.000.000
7.254.745.231
NIP. 19710807 199803 1 010
Kepala Bagian Pengelola Data Elektronik
Pembina
Ferry Hari Agung, ST. MT.
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 1.20.03.08.23
1.20.03.08.23
Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi