• Tidak ada hasil yang ditemukan

SAKIP 2014 lap kinerja

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "SAKIP 2014 lap kinerja"

Copied!
4
0
0

Teks penuh

(1)

ANGGARAN REALISASI RENC. REAL. SATUAN

1 2 3 6 7 8 9 10 18

1.20.03.08

1.745.957.600

1.733.441.021 100 99,28 Persen 1. Penyediaan Jasa surat menyurat 1.260.000 1.260.000 100 100 Persen

Output

Terlaksananya kegiatan surat menyurat Outcomes

Layanan Administrasi Perkantoran Tertib dan Lancar Realisasi Pencapaian Kegiatan

2. Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.296.968.500 1.285.751.921 100 99,14 Persen Output

Terlaksananya kegiatan jasa komunikasi antar SKPD Outcomes

Tersedianya jasa komunikasi secara online

3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 149.760.000 148.460.000 100 99,13 Persen Output

Tersedianya Jasa Administrasi Perkantoran Outcomes

Kelancaran pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Keuangan

4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 3.125.000 3.125.000 100 100 Persen Output

Terlaksananya kegiatan kebersihan kantor Outcomes

Kelancaran pelaksanaan kegiatan perkantoran

5. Penyediaan Jasa Perbaikan dan Peralatan Kerja 47.900.000 47.900.000 100 100 Persen Output

Terlaksananya kegiatan servis dan pemeliharaan alat kantor

Outcomes

Kelancaran pelaksanaan kegiatan perkantoran

6. Penyediaan alat tulis kantor 29.010.000 29.010.000 100 100 Persen Output

Tersedianya Alat Tulis Perkantoran Outcomes

Tertib Adeministrasi Perkantoran

7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 16.450.000 16.450.000 100 100 Persen Output

Terlaksananya kegiatan cetak dan penggandaan Outcomes

Kelancaran kegiatan perkantoran

8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor 90.135.100 90.135.100 100 100 Persen Output

Tersedianya kebutuhan instalasi listrik perkantoran Outcomes

Kelancaran kegiatan perkantoran 1.20.03.08.01.01

BELANJA KELUARAN

1.20.03.08.01.02

1.20.03 URUSAN WAJIB

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT

DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN SKPD : BAGIAN PENGELOLA DATA ELEKTRONIK

1.20.03.08.01.07

1.20.03.08.01.08

1.20.03.08.01.09

1.20.03.08.01.10

1.20.03.08.01.11

1.20.03.08.01.12

KET

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.20.03.08.01

LAPORAN KINERJA

BAGIAN PENGELOLA DATA ELEKTRONIK KABUPATEN MALANG

(2)

ANGGARAN REALISASI RENC. REAL. SATUAN

1 2 3 6 7 8 9 10 18

BELANJA KELUARAN

KET KODE REKENING FUNGSI / SUB FUNGSI / PROGRAM / KEGIATAN

9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan 3.080.000 3.080.000 100 100 Persen Output

Tersedianya kebutuhan Literatur dan Perundang-undangan

Outcomes

Bahan acuan dalam pengambilan kebijakan

10. Penyediaan Makanan dan Minuman 15.334.000 15.334.000 100 100 Persen Output

Tersedianya kebutuhan makan dan minum perkantoran Outcomes

Kelancaran Kegiatan Perkantoran

11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 92.935.000 92.935.000 100 100 Persen Output

Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Outcomes

Kelancaran Kegiatan Perkantoran

108.300.000

107.800.000 100 99,54 Persen 1. Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi

Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan 108.300.000 107.800.000 100 99,54 Persen Output

Terlaksananya Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi

Outcome

Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Data Informasi

932.191.000

917.871.400 100 98,46 Persen 1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 55.100.000 55.100.000 100 100 Persen

Output

Tersedianya perlengkapan gedung kantor Outcome

Kelancaran dalam pelaksanaan pekerjaan

2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 811.522.000 799.286.000 100 98,49 Persen Output

Terlaksananya kegiatan pengadaan peralatan gedung Outcomes

Kelancaran dalam pelaksanaan pekerjaan

3. Pengadaan Mabeleur 13.000.000 13.000.000 100 100 Persen Output

Tersedianya mabeleur kantor Outcomes

Kelancaran dalam Pelaksanaan Pekerjaan

4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 2.531.000 2.531.000 100 100 Persen Output

Terlaksananya kegiatan pemeliharaan gedung Outcomes

Kelancaran dalam Pelaksanaan Pekerjaan 5. Pemeliharaan Rutin /berkala Kendaraan

Dinas/Operasional 50038000 47954400 100 95,84 Persen

Output

Terlaksananya kegiatan pemeliharaan rutin kendaraan operasional

Outcomes

Kelancaran dalam Pelaksanaan Pekerjaan 1.20.03.08.01.15

Program Pengembangan Data / Informasi

(3)

ANGGARAN REALISASI RENC. REAL. SATUAN

1 2 3 6 7 8 9 10 18

BELANJA KELUARAN

KET KODE REKENING FUNGSI / SUB FUNGSI / PROGRAM / KEGIATAN

9.660.000

Terlaksananya proses pendidikan dan pelatihan karyawan

Outcomes

Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

104.930.000

104.930.000 100 100 Persen 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar

Realisasi Kinerja SKPD 73.170.000 73.170.000 100 100 Persen Output

Terlaksananya kegiatan pelaporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD

Outcomes

Tertib Administrasi Pelaporan Keuangan

2. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 19.985.000 19.985.000 100 100 Persen Output

Terlaksananya kegiatan pelaporan keuangan semesteran Outcomes

Tertib Administrasi Pelaporan Keuangan

3. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 11.775.000 11.775.000 100 100 Persen Output

Terlaksananya kegiatan pelaporan prognosis realisasi anggaran

Outcomes

Tertib Administrasi Pelaporan Keuangan

4.262.471.400

4.158.052.810 100 97,55 Persen 1. Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi

dan Informasi 3.548.845.000 3.473.236.810 100 97,87 Persen Output

Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi

Outcomes

Kelancaran pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi

2. Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi 713.626.400 684.816.000 100 95,96 Persen Output

Terlaksananya kegiatan pengembangan sistem informasi dan aplikasi

Outcomes

Kelancaran Sistem Informasi dan Aplikasi 1.20.03.08.05

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.20.03.08.03

1.20.03.08.03.02

1.20.03.08.05.01

(4)

ANGGARAN REALISASI RENC. REAL. SATUAN

1 2 3 6 7 8 9 10 18

BELANJA KELUARAN

KET KODE REKENING FUNGSI / SUB FUNGSI / PROGRAM / KEGIATAN

1. Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi 70.200.000 56.700.000 100 80,77 Persen Output

Terlaksananya pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi

Outcomes

Meningkatnya SDM dalam bidang komunikasi dan informasi

107.140.000

107.140.000 100 100 Persen 1. Penyusunan Sistem Informasi terhadap Layanan Publik 107.140.000 107.140.000 100 100 Persen

Output

Terlaksananya fasilitasi telecenter terhadap masyarakat Outcomes

Meningkatnya kelancaran sistem informasi terhadap layanan publik

7.400.000.000

7.254.745.231 7.400.000.000

7.254.745.231

NIP. 19710807 199803 1 010

Kepala Bagian Pengelola Data Elektronik

Pembina

Ferry Hari Agung, ST. MT.

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 1.20.03.08.23

1.20.03.08.23

Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi

Referensi

Dokumen terkait

Hari / Tanggal : Rabu, 9 September 2015 Jam : 9.00 Wita s/ d 16.00 Wita Tempat : Ruang ULP Kota Parepare. Alamat

Pemotongan Ternak Sapi Perah di Luar RPH (Tercatat) Provinsi Kalimantan Timur

elektromagnetik, kondisi kesehatan dan interaksi antara frekuensi gelombang elektromagnetik dengan kondisi kesehatan terhadap nilai kadar gula darah tikus putih.selain itu

o Atur ventilasi yang tepat jika tudung hisap digunakan bersamaan dengan alat lain yang tidak disuplai dengan tenaga listrik seperti kompor gas. Dapur harus

Seperti pada larutan gula pasir, hasil sintesis C-dots berbahan dasar air jeruk dari kedua metode untuk selanjutnya dilakukan karakterisasi UV-Vis, PL, dan TRPL. Karakterisasi

Tuntutan ganti rugi pencemaran minyak oleh pemilik kapal tanker menjadi hal yang diatur secara serius oleh sistem hukum laut internasional melalui konvensi internasional

hasil uji antioksidan dengan DPPH terhadap ekstrak bambu laut ( Isis hippuris ) menunjukkan bahwa ekstrak yang berpotensi sebagai antioksidan adalah hasil

Diselenggarakan di Fakultas Bahasa dan Seni pada tanggal 12