i
KATA PENGANTAR
Assalamu alaikum Wr. Wb,
Alhamdulillah. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Rencana Strategis ( Renstra ) BPMD Kabupaten Lamandau Tahun 2013 – 2018 dapat di selesaikan.
Rencana Strategis ( Renstra ) ini berisikan rencana program dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan untuk tahun 2013 – 2018 yang akan dijadikan pedoman bagi seluruh pegawai BPMD Kabupaten Lamandau dalam melaksanakan tugasnya dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
Dalam menyusun rencana strategis ini, kami menyadari masih belum sempurna, untuk itu kami sangat mengharapkan masukan – masukan positif dari semua pihak.
Akhirnya kami berharap semoga Rencana Strategis ( Renstra ) periode tahun 2013 – 2018 ini dapat bermanfaat, khususnya bagi BPMD Kabupaten Lamandau
Wassalamu’alaikum wr, wb
Kepala Badan,
Dra. Hj. ENDANG RUSTININGSIH
Pembina Utama Muda NIP. 19610529 198603 2 009
ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ... i
DAFTAR ISI ... ii
DAFTAR TABEL ... iii
BAB I. PENDAHULUAN ... 1
1.1. Latar Belakang ... ... 1
1.2. Landasan Hukum ... 2
1.3. Maksud dan Tujuan... ... 3
1.4. Sistematika Penulisan... ... 4
BAB II. GAMBAR PELAYANAN BPMD ... 6
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BPMD... ... 6
2.2 Sumber Daya BPMD ... 19
2.3. Kinerja Pelayanan BPMD ... 25
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPMD ... 26
BAB III. ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI . 27 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi Pelayanan BPMD 27 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih 28 3.3. Telaahan Restra BPMD Provinsi Kalimantan Tengah ... 30
3.4.Telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ... 32
3.5.Pembentukan Isu-isu Strategis ... 33
BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRETEGIS DAN KEBIJAKAN 36 4.1. Visi dan Misi BPMD ... 36
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPMD ... 36
4.3. Strategi dan Kebijakan BPMD ... 42
BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF ... 50
BAB VI. INDIKATOR KINERJA BPMD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD ... 56
BAB VII. PENUTUP ... 58 LAMPIRAN
Tabel 2.1. Pencapaian Kinerja Pelayanan BPMD Kabupaten Lamandau.
Tabel 2.2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BPMD Kabupaten Lamandau. Tabel 2.5. Anggaran dan Realisasi Pendanaan BPMD Kabupaten Lamandau.
Tabel 5.1. Rencana, Program, Kegiatan Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif BPMD Kabupaten Lamandau.
Tabel 5.3. Matriks Program Lima Tahun SKPD. Tabel 5.4. Matriks Program Tahunan SKPD.
iii
Daftar Tabel
2.3. Daftar jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Tingkat
Golongan/Kepangkatan ... 19
2.4. Daftar jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Tingkat Jabatan ... 19
2.5. 2.6. Daftar jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Tingkat Diklat Perjenjangan ... 20
2.7. Daftar jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Tingkat Pendidikan ... 20
2.8. Sarana dan Prasarana... 21
2.9. Inventaris Ruangan Kepala Badan BPMD ... 21
2.10. Inventaris Ruangan Sekretariat BPMD ... 22
2.11. Inventaris Ruangan Bidang Kelembagaan Sosial Budayadan Pelatihan Masyarakat ... 23
2.12. Inventaris Ruangan Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ... 23
2.13. Inventaris Ruangan Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam Desa/Kelurahan dan TTG ... 24
2.14. Inventaris Ruangan Subag Keuangan ... 24
2.15. Inventaris Ruangan Dapur BPMD ... 25
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi BPMD ... 27
4.1. Tujuan dan Sasaran untuk mencapai Visi dan Misi ... 39
4.2. Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Kebijakan dan Program Jangka Menengah BPMD Kabupaten Lamandau ... 44
4.3. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan ... 47
5.2. Sasaran, Program, Kegiatan dan Uraian Kegiatan ... 51
6.1. Indikator Kinerja BPMD Kabupaten Lamandau mengacu pada Tujuan dan Sasaran BPMD ... 56
PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN LAMANDAU
Alamat : Komplek Perkantoran PEMDA Lamandau, Bukit Hibul Nanga Bulik 74162
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR : 050/ / II /BPMD/2014
TENTANG
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2013 - 2018
KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN LAMANDAU
Menimbang : a. bahwa untuk memberikan gambaran dalam pelaksanaan kegiatan BPMD Kabupaten Lamandau tahun 2013 - 2018, perlu disusun Rencana Strategis BPMD Kabupaten Lamandau yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2013 - 2018;
b. bahwa Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPMD Kabupaten Lamandau.
Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi dan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664)
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 Nomor 15);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 16); 17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 04 Tahun 2010
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 04, Tambahan Lembaran Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 01 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 – 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 Nomor 01);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 02 Tahun 2004 Tentang Rincian Kewenangan Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 01 ser D);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 09 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2006 Nomor 18 Seri E); 21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2008 Tentang
Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lamandau;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspekorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 30 Seri D) sebagaimana telah diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 40);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 36 Seri E);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 02 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 37 Seri E);
M E M U T U S K A N
Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN LAMANDAU TENTANG RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2013 - 2018
KESATU : Rencana Strategis BPMD Kabupaten Lamandau Tahun 2013 - 2018 adalah pedoman atau arah kebijakan, prioritas dan sasaran dalam pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan tupoksi BPMD;
KEDUA : Rencana Kerja BPMD sebagaimana dimaksud pada pasal (1) bertujuan mewujudkan visi dan misi Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018;
Kepala BPMD Kabupaten Lamandau,
Dra. Hj. ENDANG RUSTININGSIH
Pembina Utama Muda NIP. 19610529 198603 2 009
KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Nanga Bulik Pada tanggal Pebruari 2014
Program Kegiatan 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 Anggaran Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Penyediaan Jasa Administrasi Surat Menyurat 7.040.000 7.040.000 4.040.000 4.040.000 4.040.000 6.899.200 6.899.200 3.959.200 3.959.200 3.959.200 98,00% 98,00% 98,00% 98,00% 98,00% 0,00% 98,00% Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik 23.400.000 23.400.000 23.400.000 23.400.000 23.400.000 23.166.000 23.166.000 23.166.000 23.166.000 23.166.000 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 0,00% 99,00% Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Penyediaan Jasa pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas
Operasional 60.000.000 60.000.000
61.500.000 64.000.000 64.000.000 59.400.000 59.400.000 60.885.000 63.360.000 63.360.000 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 0,00% 99,00% Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 349.759.000 349.759.000 133.050.000 182.654.400 182.654.400 346.261.410 346.261.410 131.719.500 180.827.856 180.827.856 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 0,00% 99,00% Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 14.913.195 14.913.195 42.432.000 42.451.200 42.451.200 14.764.063 14.764.063 42.007.680 42.026.688 42.026.688 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 0,00% 99,00% Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 32.087.500 32.087.500 12.195.000 16.435.000 16.435.000 31.766.625 31.766.625 12.073.050 16.270.650 16.270.650 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 0,00% 99,00% Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Penyediaan Alat Tulis Kantor 67.916.250 67.916.250 52.741.250 52.741.250 52.741.250 67.237.088 67.237.088 52.213.838 52.213.838 52.213.838 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 0,00% 99,00% Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 37.499.310 37.499.310 24.999.983 25.999.983 25.999.983 37.124.317 37.124.317 24.749.983 25.739.983 25.739.983 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 0,00% 99,00% Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor 7.224.200 7.224.200 7.224.200 7.224.200 7.224.200 7.151.958 7.151.958 7.151.958 7.151.958 7.151.958 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 0,00% 99,00% Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 5.000.000 5.000.000 19.707.195 15.647.195 8.244.040 4.950.000 4.950.000 19.510.123 15.490.723 8.161.600 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 0,00% 99,00% Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 40.000.000 40.000.000 35.000.000 22.400.000 15.500.000 39.600.000 39.600.000 34.650.000 22.176.000 15.345.000 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 0,00% 99,00% Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Penyediaan Makanan dan Minuman 72.384.000 72.384.000 50.384.000 55.536.000 55.536.000 71.660.160 71.660.160 49.880.160 54.980.640 54.980.640 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 0,00% 99,00% Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Penyediaan Bahan Logistik Kantor 5.640.000 5.640.000 4.992.000 3.276.000 3.276.000 5.583.600 5.583.600 4.942.080 3.243.240 3.243.240 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 0,00% 99,00% Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 227.520.000 227.520.000 131.154.442 130.000.000 100.000.000 225.244.800 225.244.800 129.842.898 128.700.000 99.000.000 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 0,00% 99,00% Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Penyediaan Bahan dan Perlengkapan Pameran 33.660.750 33.660.750 15.527.000 45.000.000 28.955.000 33.324.143 33.324.143 15.371.730 44.550.000 28.665.450 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 0,00% 99,00% Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Penyediaan Tempat Parkir Tambat Speed Boat 6.000.000 6.000.000 - - - 5.940.000 5.940.000 - - - 99,00% 99,00% - - - 0,00% 39,60% Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah 73.260.000 73.260.000 74.068.000 96.905.690 96.905.690 72.527.400 72.527.400 73.327.320 95.936.633 95.936.633 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 0,00% 99,00% 0,00% Program Pengarusutamaan Gender Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 52.611.500 52.611.500 - - - 52.085.385 52.085.385 - - - 99,00% 99,00% - - - 0,00% 39,60% Program Peningkatan Kualitas Hidup dan
Perlindungan Perempuan
Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera
(P2WKSS) 51.842.850 51.842.850
78.798.000 76.650.000 76.650.000
51.324.422 51.324.422 78.010.020 75.883.500 75.883.500 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 0,00% 99,00% Program Peningkatan Kualitas Hidup dan
Perlindungan Perempuan Pelatihan Keterampilan Bagi Perempuan 57.479.500 57.479.500 - - - 56.904.705 56.904.705 - - -
99,00% 99,00% - - - 0,00% 39,60% Program Peningkatan Kualitas Hidup dan
Perlindungan Perempuan Sosialisasi Gerakan Sayang Ibu (GSI) 27.196.250 27.196.250 - - - 26.924.288 26.924.288 - - -
99,00% 99,00%
- - - 0,00% 39,60% Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan
Gender Dalam Pembangunan Latihan Kepemimpinan Bagi Perempuan 23.405.000 23.405.000 - - - 23.170.950 23.170.950 - - -
99,00% 99,00% - - - 0,00% 39,60% Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas
Anak dan Perempuan
Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) Bagi Murid
Sekolah Dasar (SD) Sederajat 338.942.750 338.942.750
250.000.000 250.000.000 250.000.000
335.553.323 335.553.323 247.500.000 247.500.000 247.500.000 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 0,00% 99,00% Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) Bagi Murid
PAUD dan TK Sederajat 145.423.375 145.423.375 - - - 143.969.141 143.969.141 - - -
99,00% 99,00% - - - 0,00% 39,60% Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan
Gender dan Anak
Sosialisasi Tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23
Tahun 2004 dan Undang-Undang Republik 19.942.000 19.942.000 - - - 19.742.580 19.742.580 - - -
99,00% 99,00%
- - - 0,00% 39,60% Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan
Gender dan Anak Fasilitasi TP - 4 9.726.125 9.726.125 - - - 9.628.864 9.628.864 - - -
99,00% 99,00%
- - - 0,00% 39,60% Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan
Gender dan Anak Fasilitasi Pengelola Terbaik Program PP 50.916.000 50.916.000 - - - 50.406.840 50.406.840 - - -
99,00% 99,00% - - - 0,00% 39,60%
Program Keluarga Berencana Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin 90.346.000 90.346.000 - - - 89.442.540 89.442.540 - - - 99,00% 99,00% - - - 0,00% 39,60% Program Keluarga Berencana Pelayanan KIE 33.102.670 33.102.670 - - - 32.771.643 32.771.643 - - - 99,00% 99,00% - - - 0,00% 39,60% Program Keluarga Berencana Pembinaan Keluarga Berencana 77.215.000 77.215.000 - - - 76.442.850 76.442.850 - - - 99,00% 99,00% - - - 0,00% 39,60% Program Pelayanan Kontrasepsi Pelayanan Konseling KB 9.600.000 9.600.000 - - - 9.504.000 9.504.000 - - - 99,00% 99,00% - - - 0,00% 39,60% Program Pelayanan Kontrasepsi Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB 74.511.375 74.511.375 - - - 73.766.261 73.766.261 - - - 99,00% 99,00% - - - 0,00% 39,60% Program Pelayanan Kontrasepsi Pengadaan Alat Kontrasepsi 100.000.000 100.000.000 - - - 99.000.000 99.000.000 - - - 99,00% 99,00% - - - 0,00% 39,60% Program Pelayanan Kontrasepsi Pelayanan KB Medis Operasi 15.000.000 15.000.000 - - - 14.850.000 14.850.000 - - - 99,00% 99,00% - - - 0,00% 39,60% Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam
Pelayanan KB / KR yang MAndiri Penyuluhan dan Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB 19.910.000 19.910.000 - - - 19.710.900 19.710.900 - - -
99,00% 99,00% - - - 0,00% 39,60% Program Promosi Kesehatan Ibu dan Anak Melalui
Kelompok Kegiatan di MAsyarakat
Penyuluhan Kesehatan Ibu dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di
Masyarakat 19.631.750 19.631.750 - - - 19.435.433 19.435.433 - - -
99,00% 99,00%
- - - 0,00% 39,60% Program Pengembangan Model Operasional BKB -
POSYANDU - PADU
Pengkajian Pengembangan Model Operasional BKB - POSYANDU -
PADU 16.000.000 16.000.000
84.996.000 76.000.000 76.000.000 15.840.000 15.840.000 84.146.040 75.240.000 75.240.000 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 0,00% 99,00% 0,00% Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 100.000.000 100.000.000 55.000.000 40.000.000 35.000.000 99.000.000 99.000.000 54.450.000 39.600.000 34.650.000
99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 0,00% 99,00% Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur Belanja Modal Pengadaan Gorden 50.000.000 50.000.000 - - - 49.500.000 49.500.000 - - -
99,00% 99,00%
- - - 0,00% 39,60% Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Penataan Halaman Kantor - - 90.000.000 - - - - 89.100.000 - - - - 99,00% - - 0,00% 19,80% Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan Meubeler
- - - 76.700.000 - - - - 75.933.000 - - - - 99,00% - 0,00% 19,80% Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- - - 49.950.000 30.000.000 - - - 49.450.500 29.700.000 - - - 99,00% 99,00% 0,00% 39,60% Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pembanguanan Garasi/Tempat Parkir - - - 75.000.000 - - - - 74.250.000 - - - - 99,00% - 0,00% 19,80% Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas 16.700.000 16.700.000 - 18.360.000 11.156.250 16.533.000 16.533.000 - 18.176.400 11.044.688 99,00% 99,00% - 99,00% 99,00% 0,00% 79,20% Pengadaan Pakaian Batik 7.250.000 7.250.000 - - 16.650.000 7.177.500 7.177.500 - - 16.483.500 99,00% 99,00% - - 99,00% 0,00% 59,40% Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal - - - 25.000.000 - - - 24.750.000 - - - - 99,00% - 0,00% 19,80% Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan Identifikasi Usaha Ekonomi Masyarakat 51.529.270 51.529.270 70.387.730 70.387.730 80.000.000 51.013.977 51.013.977 69.683.853 69.683.853 79.200.000 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 0,00% 99,00% Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan Sekretariat TKPKD Tingkat Kabupaten Lamandau 82.666.600 82.666.600 81.839.934 81.839.934 - - - 99,00% 99,00% - - - 0,00% 39,60% Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam
Membangun Desa Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa (MUSRENBANGDES) 368.118.750 368.118.750
140.229.000 140.000.000
118.243.750 364.437.563 364.437.563 138.826.710 138.600.000 117.061.313 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 0,00% 99,00% Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam
Membangun Desa
Pembinaan Administrasi dan Koordinasi Program Mamangun dan
Mahaga Lewu (PM2L) 390.556.500 390.556.500
706.618.000 125.000.000 89.475.000 386.650.935 386.650.935 699.551.820 123.750.000 88.580.250 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 0,00% 99,00%
Uraian Anggaran Pada Tahun Ke Realisasi Anggaran pada Tahun Ke Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke Rata-rata Pertumbuhan
Lampiran Tabel 2.5.
Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam
Membangun Desa Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan 113.325.500 113.325.500
119.995.000 130.040.000
128.540.000 112.192.245 112.192.245 118.795.050 128.739.600 127.254.600 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 0,00% 99,00% Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam
Membangun Desa Gerakan Nasional Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 233.051.250 233.051.250
219.488.750 225.488.750
220.488.750 230.720.738 230.720.738 217.293.863 223.233.863 218.283.863 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 0,00% 99,00% Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam
Membangun Desa Penyusunan Profil Desa 94.416.250 94.416.250
101.016.250 211.363.250 195.363.250 93.472.088 93.472.088 100.006.088 209.249.618 193.409.618 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 0,00% 99,00% Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam
Membangun Desa
Identifikasi Jenis dan Spesifikasi Kebutuhan Teknologi Tepat Guna
(TTG) 115.445.500 115.445.500
108.086.000 138.561.000
138.561.000 114.291.045 114.291.045 107.005.140 137.175.390 137.175.390 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 0,00% 99,00% 0,00% Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Dana Pendamping Administrasi Kegiatan (PAK) PNPM-MP 426.898.500 426.898.500 428.058.500 445.558.500 445.558.500 422.629.515 422.629.515 423.777.915 441.102.915 441.102.915 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 0,00% 99,00% Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan Pelatihan kelompok usaha ekonomi Masyarakat Desa / Kelurahan - - 282.515.000 - - 279.689.850 - - - - 99,00% - - 0,00% 19,80% Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaanPembentukan Pos Pelayanan Teknologi Desa /Kelurahan
(POSYANTEKDES) - - 60.008.500
60.008.500 60.008.500 - - 59.408.415 59.408.415 59.408.415 - - 99,00% 99,00% 99,00% 0,00% 59,40% Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah
desa
Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen
pemerintahan desa - -
261.905.000
184.075.000 184.075.000 - - 259.285.950 182.234.250 182.234.250 - - 99,00% 99,00% 99,00% 0,00% 59,40% Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah
desa Studi Banding Aparatur Pemerintah Desa/Kelurahan - - - - 164.884.458 - - - - 163.235.613 - - - -
99,00% 0,00% 19,80% Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Perdesaan
Monitoring dan Evaluasi Fisik Program NasionalPemberdayaan
Masyarakat (PNPM-MP) - - -
90.000.000 - - - 89.100.000 - - - - 99,00% - 0,00% 19,80% Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Perdesaan Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat KPM - - -
75.000.000 75.000.000
- - - 74.250.000 74.250.000 - - - 99,00% 99,00% 0,00% 39,60% Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan Pelatihan kelompok usaha ekonomi Masyarakat Desa / Kelurahan - - - 175.075.000 - - - - 173.324.250 - - - - 99,00% - 0,00% 19,80% Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam
membangun desa Pembangunan Pagar Desa dan Rehap Rumah Masyarakat - - -
508.250.000
322.000.000 - - - 503.167.500 318.780.000 - - - 99,00% 99,00% 0,00% 39,60% Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam
membangun desa Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman - - - - 51.356.250 - - - - 50.842.688 - - - -
Provinsi / Kabupaten / Kota : Lamandau
Nama SKPD : Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Renstra SKPD Periode : Tahun 2013 - 2018
Visi : Misi : 1. 2. 3. 4. 5. Kerangka Anggaran Kerangka Regulasi Rp Sumber Pendanaan 1 4 5 6 7 8 9 1. 5.707.012.884 APBD
1. Penyediaan Jasa Administrasi Surat Menyurat
Terlaksananya Penyediaan Jasa Administrasi Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Administrasi Surat Menyurat
Terlaksanya kegitan
surat menyurat 31.787.680 APBD
efisien 2. Penyediaan Jasa
Komunikasi,Sumberdaya Air dan Listrik
Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumberdaya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumberdaya Air dan Listrik Terlaksananya kegiatan admintrasi perkantoran 191.900.760 APBD
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional
Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional
Terlaksanya kegitan rutin dinas
616.877.856
APBD
4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Terlaksananya Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Terciptanya Adminitrasi Keuangan
1.379.464.015
APBD
5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Terlaksananya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Suasana Kerja Lebih Nayaman dan Indah
327.536.903
APBD
6. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Terlaksananya Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Terpeliharanya Peralatan Kerja
128.310.958
APBD
Melestarikan Nilai-Nilai Adat dan Sosial Budaya Masyarakat
Mengembangkan Usaha Ekonomi Masyarakat
Memantapkan Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Kelurahan
Meningkatkan Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) dan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG) yang Berwawasan Lingkungan
5.3. Matriks Program Lima Tahunan SKPD
No Kebijakan Indikator Keluaran
Indikator Kegiatan Pagu Indikatif Lima Tahunan dan
Satu Tahunan Transisi Keterangan (Mitra SKPD / Lokasi) Program
Meningkatnya Kesejahteraan dan Kemandirian Masyarakat dan Desa
2 3
Memantapkan Kelembagaan serta Pengembangan Partisipasi dan Keswadayaan Masyarakat
Program Peningkatan Pelayanan Adminitrasi
Melaksanakan Administrasi Pemerintah
dan Pembangunan yang transparan dan akuntabel, efektif dan
Kerangka Anggaran Kerangka Regulasi Rp Sumber Pendanaan 1 4 5 6 7 8 9
No Kebijakan Indikator Keluaran
Indikator Kegiatan Pagu Indikatif Lima Tahunan dan
Satu Tahunan Transisi Keterangan (Mitra SKPD / Lokasi) Program
2 3
7. Penyediaan Alat Tulis Kantor Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor Terlaksananya adminitrasi kantor
383.839.901
APBD
8. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Terlaksananya adminitrasi kantor
183.206.204
APBD
9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Banganunan Kantor
Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Banganunan Kantor
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Banganunan Kantor Terlaksanany adminitrasi kantor 51.328.663 APBD
10. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Terlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Bertambahan dan Wawasan dan
Pengetahuan 71.960.832 APBD
11. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Terciptanya peralatan kerja yang baik
88.761.200
APBD
12. Penyediaan Makanan dan Minuman
Terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman
Penyediaan Makanan dan Minuman
Terepenuhinya Buku Perundangan
215.916.977
APBD
13. Penyediaan bahan Logistik Kantor Terlaksananya Penyediaan bahan Logistik Kantor
Penyediaan bahan Logistik Kantor
Terpenuhinya Kebutuhan Kantor
23.276.308
APBD
14. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
Terlaksanya Administrasi Kantor
1.030.264.613
APBD
15. Perjalanan Dinas Dalam Daerah Terlaksananya Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Perjalanan Dinas Dalam Daerah Terkoordinasikan Kegiatan-Kegiatan
Dinas 850.830.393 APBD
16 Penyediaan Bahan dan Perlengkapan
Terlaksananya Penyediaan Bahan dan Perlengkapan
Penyediaan Bahan dan Perlengkapan Meningkatnya kesejahteraan Pegawai Non PNS 131.749.621 APBD 2. 3.923.806.063 APBD
1 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Pembelian
Perlengkapan Kantor 406.678.488 APBD
efisien 2 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
Terlaksananya
Adminitrasi Kantor 232.994.575 APBD
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Melaksanakan Administrasi Pemerintah
dan Pembangunan yang transparan dan akuntabel, efektif dan
Kerangka Anggaran Kerangka Regulasi Rp Sumber Pendanaan 1 4 5 6 7 8 9
No Kebijakan Indikator Keluaran
Indikator Kegiatan Pagu Indikatif Lima Tahunan dan
Satu Tahunan Transisi Keterangan (Mitra SKPD / Lokasi) Program
2 3
3 Pemeliharaan Rutin / Berkala Meubeler
Pemeliharaan Rutin / Berkala Meubeler
Pemeliharaan Rutin / Berkala Meubeler
Terlaksananya
Adminitrasi Kantor 35.525.500 APBD
4. Pembangunan Gedung Kantor Pembangunan Gedung Kantor Pembangunan Gedung Kantor Bertambahnya Luasan
Gedung Kantor 900.000.000 APBD
6. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Lancarnya Kegiatan di
Lapangan 291.750.000 APBD
5. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional (Roda 2)
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional (Roda 2)
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional (Roda 2)
Lancarnya Kegiatan di
Lapangan 232.050.000 APBD
7. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional (Roda 4)
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional (Roda 4)
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional (Roda 4)
Jalan Lingkungan
Kantor 1.080.000.000 APBD
8. Pembangunan Jalan Lingkungan Kantor
Pembangunan Jalan Lingkungan Kantor
Pembangunan Jalan Lingkungan Kantor
Tertatanya Halaman
Depan Kantor 350.000.000 APBD
9. Penimbunan Halaman Depan Kantor
Penimbunan Halaman Depan Kantor Penimbunan Halaman Depan
Kantor 109.807.500 APBD
10. Pembangunan Taman dan Halaman Parkir
Pembangunan Taman dan Halaman Parkir
Pembangunan Taman dan Halaman Parkir
Tersedianya Meubeler
285.000.000 APBD
11. Pengadaan Meubeler Pengadaan Meubeler Pengadaan Meubeler
240.000.000
12. Pemeliharaan rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
Pemeliharaan rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
Pemeliharaan rutin / Berkala
Kendaraan Dinas / Operasional 108.000.000
13. Pemeliharaan rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor
Pemeliharaan rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor
Pemeliharaan rutin / Berkala
Peralatan Gedung Kantor 60.000.000
3.
185.977.274 APBD
1. Pengadaaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya
Jumlah Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
Pengadaaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya
Meningkatnya disiplin dan Ketertipan Pegawai
86.077.274 APBD
2. Pengadaaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu.
Pengadaaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu.
Meningkatnya disiplin dan Ketertiban Pegawai
99.900.000 APBD
- Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Meningkatkan Disiplin PNS Melaksanakan Administrasi Pemerintah & Pembangunan yang transparan & akuntabel & efisien
Kerangka Anggaran Kerangka Regulasi Rp Sumber Pendanaan 1 4 5 6 7 8 9
No Kebijakan Indikator Keluaran
Indikator Kegiatan Pagu Indikatif Lima Tahunan dan
Satu Tahunan Transisi Keterangan (Mitra SKPD / Lokasi) Program
2 3
4.
495.128.000 APBD
1. Studi Banding Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Studi Banding Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Studi Banding Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Meningkatnya Kemampuan dan
Pengetahuan Pegawai 245.128.000 APBD 2. Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah Peserta pendidikan dan
pelatihan formal
Pendidikan dan Pelatihan Formal Meningkatnya Kemampuan dan Pengetahuan Pegawai 250.000.000 - 5. 2.477.565.698 APBD
1. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Alokasi Dana Bantuan Desa
jumlah Desa yang Pengelola Alokasi Dana Bantuan Desa
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Alokasi Dana Bantuan Desa
Meningkatnya Pembangunan di Tk.
Desa/Kel 431.253.323 APBD
2. Sosialisasi dan Fasilitasi Pembentukan BUMDes
Jumlah BUMDes yang terbentuk Identifikasi Usaha Ekonomi Masyarakat
Terbentuknya BUMDes
488.408.000 APBD
3. Pelatihan Pengurus BUMDES Jumlah peserta pelatihan Jumlah peserta pelatihan Meningkatnya
Perekonomian di Desa /
Kelurahan 382.882.500 APBD
4. Fasilitasi Lomba Pasar Desa jumlah desa yang mengikuti lomba pasar desa Meningkatnya perekonomian di Desa/Kelurahan Meningkatnya Perekonomian di Desa / Kelurahan 710.510.000 APBD
5. Pembentukan Pos Pelayanan Teknologi Desa / Kelurahan (POSYANTEKDES/KEL)
jumlah posyantekdes yang dibentuk di masing-masing kecamatan
Pembentukan Pos Pelayanan Teknologi Desa / Kelurahan (POSYANTEKDES/KEL) 464.511.875 - 6. 8.432.261.549 APBD 1. Pelaksanaan Musyawarah Pembagunan Desa (Musrenbangdes)
jumlah desa yang melaksanakan musyawarah pembangunan desa
Pelaksanaan Musyawarah Pembagunan Desa (Musrenbangdes)
Terlaksananya
Musrenbang 840.133.668 APBD
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Mendorong Diversifikasi
Usaha Pertanian
Mendorong Diversifikasi Usaha Pertanian Melaksanakan Administrasi Pemerintah & Pembangunan yang transparan & akuntabel & efisien
Memfasilitasi Pengembangan UMKM
Kerangka Anggaran Kerangka Regulasi Rp Sumber Pendanaan 1 4 5 6 7 8 9
No Kebijakan Indikator Keluaran
Indikator Kegiatan Pagu Indikatif Lima Tahunan dan
Satu Tahunan Transisi Keterangan (Mitra SKPD / Lokasi) Program
2 3
2. Pembinaan Administrasi dan Koordinasi Program Mamangun dan Mahaga Lewu (PM2L)
Persentase koordinasi dalam pelaksanaan PM2L
Pembinaan Administrasi dan Koordinasi Program Mamangun dan Mahaga Lewu (PM2L)
Terciptanya koordinasi
594.519.398 APBD
3. Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan
Jumlah desa /kelurahan yamg mengikuti perlombaan
Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan
Meningkatkan partisipasi
masyarakat 913.289.554 APBD
4. Peringatan Gerakan Nasional Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
Jumlah desa yang melaksanakan gotong royong masyarakat
Peringatan Gerakan Nasional Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
Meningkatkan partisipasi
masyarakat 1.648.612.820 APBD
5. Fasilitasi Penyusunan Profil Desa jumlah desa yang memiliki profil desa Penyusunan Profil Desa Tersusunnya propil desa
1.520.629.359 APBD
6. Fasilitasi Penguatan Pokjanal Posyandu
Jumlah Pokjanal Posyandu yang aktif Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu
Terlaksananya Kelompok Kerja Pos
Pelayanan Terpadu 519.720.500 APBD 7. Pembangunan Pagar Desa dan
Rehab Rumah Warga
Jumlah Rumah masyarakat tidak mampu yang direhab
Pembangunan Pagar Desa dan Rehab Rumah Warga
Terlaksananya kegiatan
TTG 2.044.000.000
8. Percepatan Pembangunan sanitasi Permukiman (PPSP)
Jumlah koordinasi PPSP Percepatan Pembangunan
sanitasi Permukiman (PPSP) 351.356.250
7.
1.995.304.007 APBD
1. Peningkatan Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS)
Jumlah desa lokasi Peningkatan Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS)
Peningkatan Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) Terbentuknya keluarga yang sehat 591.401.507 APBD 2. Pemberdayaan Kesejahteraan PKK
Jumlah PKK Aktif Peran serta wanita didesa
dalam pembangunan desa
Terbentuknya keluarga
yang sehat 1.403.902.500 APBD
8.
3.702.558.778 APBD
1. Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa
Jumlah Aparatur pemerintahan desa yang dilatih Bertambahnya Pengetahuan Aparatur Bertambahnya Pengetahuan Aparatur Desa 1.420.250.911 APBD Memberdayakan kinerja kelembagaan masyarakat
Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Pengembangan Nilai adat,
budaya dan kesenian daerah Memfasilitasi Pengembangan UMKM
Penataan Lingkungan Pemukiman dan Perumahan Memberdayakan kinerja kelembagaan masyarakat
Mendukung Persamaan Gender Bagi PNS
Penataan Lingkungan Pemukiman dan Perumahan Mengembangkan Bantuan Perbaikan Perumahan
Kerangka Anggaran Kerangka Regulasi Rp Sumber Pendanaan 1 4 5 6 7 8 9
No Kebijakan Indikator Keluaran
Indikator Kegiatan Pagu Indikatif Lima Tahunan dan
Satu Tahunan Transisi Keterangan (Mitra SKPD / Lokasi) Program
2 3
2. Studi Banding Bagi Aparatur Kecamatan , Desa dan Kelurahan
Persentase peningkatan pengetahuan, sikap dan keterampilan aparatur
Studi Banding Bagi Aparatur Kecamatan , Desa dan
Kelurahan 1.116.542.867 APBD
3. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Penyelengaraan Pemerintahan Desa / Kelurahan
Jumlah Peraturan Daerah yang diterbitkan
Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Penyelengaraan
Pemerintahan Desa / Kelurahan 400.000.000 APBD
771561000
4. Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan penguatan kelembagaan
Persentase peningkatan kapasitas Aparatur pemerintahan desa dan penguatan kelembagaan
Pengembangan Kapasitas Operator Pemerintah Desa dan
penguatan kelembagaan 765.765.000
9.
7.297.945.960
1. Dana Pendamping Administrasi Kegiatan (PAK) PNPM-MP
Jumlah Kecamatan yang menerima PAK PNPM-MP
Dana Pendamping Administrasi
Kegiatan (PAK) PNPM-MP 2.673.351.000
APBD
2. Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah ( PMT-AS ) bagi Murid Sekolah Dasar ( SD ) Sederajat dan monitoring PMTAS
Jumlah murid SD sederajat yang mendapat makanan tambahan
Program Makanan Tambahan Anak Sekolah bagi murid SD / sederajat.
1.928.902.500
APBD
3. Sosialisasi Kesejahteraan Lanjut Usia
Jumlah lansia peserta sosialisasi Peran serta masyarakat dalam memperhatikan kesahteraan para lansia
-
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
Kerangka Anggaran Kerangka Regulasi Rp Sumber Pendanaan 1 4 5 6 7 8 9
No Kebijakan Indikator Keluaran
Indikator Kegiatan Pagu Indikatif Lima Tahunan dan
Satu Tahunan Transisi Keterangan (Mitra SKPD / Lokasi) Program
2 3
4. Sosialisasi HIV/AIDS Jumlah peserta sosialisasi Peran serta masyarakat dalam
memahami masalah HIV/AIDS 348.075.000
5. Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat
Jumlah peserta pelatihan Pelatihan Kader Pemberdayaan
Masyarakat 464.100.000
6. Monitoring dan Evaluasi Fisik Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM-MP)
Jumlah Kecamatan lokasi PNPM-MP Monitoring dan Evaluasi Fisik Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM-MP)
497.375.000
7. Identifikasi dan Pameran /Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) Nasional
Keikutsertaan dalam gelar TTG Identifikasi Jenis dan Spesifikasi
Kebutuhan TTG 256.500.000
8. Pengembangan dan Pemanfatan SDA dan TTG
Kerangka Anggaran Kerangka Regulasi Rp Sumber Pendanaan 1 4 5 6 7 8 9
No Kebijakan Indikator Keluaran
Indikator Kegiatan Pagu Indikatif Lima Tahunan dan
Satu Tahunan Transisi Keterangan (Mitra SKPD / Lokasi) Program 2 3 10. 104.790.000 1. Penyelenggaraan Pameran Tingkat Kabupaten
keikutsertaan dalam pameran pembangunan
104.790.000
33.722.432.212
Penjelasan :
Kolom 2 diisi dengan : 1) Arah / tindakan yang digunakan SKPD untuk menentukan konfigurasi program dan kegiatan
- Kebijakan pertahankan kinerja SKPD yang sudah tercapai pada periode sebelumnya (termasuk Standar Pelayanan Minimum); dan - Kebijakan pengelolaan Keuangan Daerah (bagi SKPD yang memiliki tugas dan fungsi pengelola pendapatan)
Kolom 3 diisi dengan : Program SKPD, Program Lintas SKPD dan Program Kewilayahan
Kolom 4 diisi dengan : Hasil yang ingin dicapai dari setiap program secara kuantitatif dan atau kualitatif
Kolom 5 diisi dengan : Kegiatan pemerintah dalam rangka menyediakan barang dan jasa sesuai dengan kewajiban pemerintah yang tidak dapat dihasilkan oleh masyarakat sendiri
Kolom 6 diisi dengan : Kegiatan pemerintah yang bersifat pengaturan , memfasilitasi dan mendorong agar kegiatan masyarakat senantiasa dapat tumbuh dan berkembang / berpartisipasi dalam pembangunan Kolom 7 diisi dengan : Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggungjawab dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya
Kolom 8 s/d Kolom 9 diisi dengan Pagu indikatif anggaran lima tahunan dilengkapi dengan sumber pendanaan
Kolom 10 diisi dengan : nama mitra SKPD untuk program lintas SKPD dan lokasi kegiatan untuk program kewilayahan dalam skala kabupaten / kecamatan TOTAL
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
No Indikator Kinerja sesuai tugas Target Target Target & fungsi BPMD SPM IKK Indikator
Lainnya 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1. Jumlah kelompok lembaga
perberdayaan masyarakat (LPM) 83 83 83 83 83
2. Jumlah Lembaga Simpan Pinjam
Perempuan(SPP) 5 5 5 5 5
3. Jumlah LPM yang berprestasi 3 3 3 3 3
4. Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Sudah Pernah mendapat
Pelatihan 89 89 89 89 89
5. Persentase Jumlah PKK yang aktif 58 63 68 74 79
Ke
Target Restra SKPD Tahun Realisasi Capaian Tahun ke Rasio Capaian Tahun ke Tabel 2.1
Pencapain Kinerja Pelayanan BPMD Kabupaten Lamandau
Rencana Strategis BPMD Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018 Page 1
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2012 tentang rincian tugas, fungsi dan tata kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamandau, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMD) Kabupaten Lamandau merupakan salah satu perangkat daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi. Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas Bupati Lamandau dalam kurun waktu Tahun 2013-2018 memerlukan adanya suatu pedoman pelaksanaan kegiatan.
Sejak ditetapkannya Undang–undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang diikuti dengan beberapa aturan turunannya seperti Peraturan Pemerintah, RPJM Nasional, maka Pemerintah Kabupaten Lamandau wajib menyusun RPJMD Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018 yang menjadi acuan Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah.
Sejalan dengan hal tersebut di atas, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMD) Kabupaten Lamandau menyusun pedoman pelaksanaan kegiatan lima tahunan dalam bentuk Rencana strategis (Renstra) BPMD Tahun 2013-2018.
Rencana Strategis BPMD Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018 Page 2
1.2 Landasan Hukum
Penyusunan Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berlandaskan ketentuan peraturan perundangan sebagai acuan normatif, adalah sebagai berikut ;
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025
8. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan Daerah.
11. Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 16);
Rencana Strategis BPMD Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018 Page 3 13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 04 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 04, Tambahan Lembaran Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 01 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 – 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 Nomor 01);
15. Peraturan Daerah Kabupaten lamandau Nomor 11 Tahun 2012 tentang organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamandau.
1.3 Maksud dan Tujuan 1.3.1 Maksud
Penyusunan Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2013 – 2018 dimaksudkan sebagai instrumen perencanaan yang memberikan gambaran mengenai kebijakan program dan kegiatan prioritas yang menjadi acuan pelaksanaan tugas dan fungsi setiap Bidang di lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang dilaksanakan secara koordinatif dan terpadu.
1.3.2 Tujuan
Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2013 – 2018 bertujuan memantapkan terlaksananya kegiatan prioritas sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam kerangka pelaksanaan kebijakan strategis Pemerintah Kabupaten Lamandau
Rencana Strategis BPMD Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018 Page 4
1.4 Sistematika Penulisan
Rencana Strategis BPMD Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:
BAB I : PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan dan 1.4. Sistematika penulisan
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN BPMD
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD 2.2. Sumber Daya SKPD
2.3. Kinerja Pelayanan SKPD
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPMD
BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN
FUNGSI
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Rencana Strategis BPMD Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018 Page 5
BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1. Visi dan Misi SKPD
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD 4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD.
BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR
KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Bab ini menjelaskan Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif SKPD.
BAB VI : INDIKATOR KINERJA BPMD
Bagian ini merupakan Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.
BAB VII : PENUTUP
Rencana Strategis BPMD Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018 Page 6
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN BPMD
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi BPMD 2.1.1. Tugas Pokok
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2012 tentang organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamandau, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dalam penyelengaraan pemerintah daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, berdasarkan perundang – undangan yang berlaku.
2.1.2 Fungsi
Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan fungsi :
a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
b. Koordinasi pembinaan pelaksanaan ketahanan masyarakat, sosial, budaya masyarakat, pemanfaatan sumberdaya alam dan teknologi tepat guna serta usaha ekonomi masyarakat.
c. Koordinasi Kebijakan Pembangunan Masyarakat di pedesaan dalam pengembangan prakarsa dan swadaya gotong royong.
d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan desa.
e. Melaksanakan urusan kesekretariatanPelaksanaan urusan kesekretariatan. f. Pelayanan pelaksanaan teknis administrasi ketatausahaan
Rencana Strategis BPMD Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018 Page 7
2.1.3 KEPALA BADAN Tugas :
Memimpin, membina, mengkoordinasikan, merencanakan serta menetapkan program kerja, tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas pokok badan.
Fungsi :
a. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. Pelaksanaan Koordinasi pembinaan Pemerintahan Desa dan Kelurahan, kelembagaan, sosial budaya masyarakat, usaha ekonomi masyarakat, pemanfaatan usaha sumber daya alam dan teknologi tepat guna
c. Pelaksanaan Koordinasi Kebijakan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan prakarsa dan swadaya gotong royong
d. Pembinaan penyelenggaraan urusan kesekretariatan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
e. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi serta Pelaporan tugas pemberdayaan masyarakat
2.1.4 SEKRETARIAT Tugas :
Melaksanakan penyiapan koordinasi, pembinaan, pengendalian serta bimbingan dalam pelaksanaan penyusunan rencana program dan peraturan perundang-undangan, pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan, urusan rumah tangga, ketatausahaan dan pelaporan.
Fungsi :
a. Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan penyusunan program, anggaran belanja dan pelaporan.
Rencana Strategis BPMD Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018 Page 8 b. Penyiapan bahan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang
pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa. c. Pelaksanaan urusan kepegawaian.
d. Pelaksanaan urusan keuangan
e. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan ketatausahaan.
f. Pelaksanaan urusan perpustakaan dan hubungan masyarakat g. Pelaksanaan evaluasi serta pelaporan tugas / fungsi.
2.1.4.1 Sub Bagian Perencanaan dan pengendalian Program Tugas :
Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, pengumpulan dan analisis data, monitoring, evaluasi, pelaporan serta menyiapkan naskah peraturan perundang-undangan dan dokumentasi.
Fungsi :
a. Penyelenggaraan pengumpulan konsep rencana dan program b. Penyelenggaraan analisis data dan monitoring
c. Pengelolaan penyiapan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dokumentasi.
d. Pelaksanaan Evalauasi dan pelaporan tugas / fungsi.
2.1.4.2. Sub Bagian Keuangan Tugas :
Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran pembiayaan, pengelolaan keuangan dan pelaksanaan anggaran.
Fungsi :
a. Pengelolaan penyusunan rencana anggaran rutin. b. Pengelolaan administrasi keuangan
c. Pelaksnaan bimbingan dan pembinaan bendaharawan rutin, bendaharawan gaji dan bendahara khusus penerima.
Rencana Strategis BPMD Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018 Page 9
2.1.4.3. Sub Bagian Umum , Kepegawaian dan Perlengkapan Tugas :
Melakukan penyiapan bahan untuk keperluan urusan surat menyurat, perlengkapan, urusan rumah tangga, administrasi perjalana dinas, protokol, humas / perpustakaan, inventarisasi barang serta perencanaan dan pengembangan pegawai, mutasi, peningkatan disiplin, kesejahteraan pegawai dan organisasi / tatalaksana.
Fungsi :
a. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan, surat menyurat.
b. Penyelenggaraaan urusan perlengkapan dan inventaris barang dan urusan rumah tangga.
c. Pengelolaan administrasi perjalanan dinas, humas dan keprotokolan.
d. Pelaksanaan administrasi kepegawaian. e. Penyusunan daftar urut kepegawaian.
f. Pelaksanaan disiplin dan kesejahteraan pegawai. g. Pelaksanaan organisasi dan tatalaksana
h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas / fungsi.
2.1.5. BIDANG PEMBERDAYAAN PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN Tugas :
Melaksanakan penyiapan perumusan kebijaksanaan, koordinasi, pembinaan, pemerintah desa dan kelurahan meliputi motivasi pembangunan desa / kelurahan dan penguatan kapasitas pemerintah desa / kelurahan.
Fungsi :
a. Penyusunan program pembangunan desa dan kelurahan.
b. Penyiapanperumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan penguatan kapasitas pemerintahan desa / kelurahan.
c. Pelaksanaan bimbingan dan pembinaan motivasi terhadap lembaga pemerintahan desa dan kelurahan.
Rencana Strategis BPMD Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018 Page 10 d. Pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan lembaga pemerintahan desa
dan kelurahan.
e. Pelaksanaan bimbingan peningkatan pengetahuan dan keterampilan perangkat desa / kelurahan.
f. Pelaksanaan evaluasi dan laporan tugas / fungsi.
2.1.5.1. Sub Bidang Pemberdayaan pemerintahan Desa dan Kelurahan Tugas :
Melakukan penyiapan bahan bimbingan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan desa dan kelurahan.
Fungsi :
a. Penyiapan bahan konsep rencana bagian di bidang pembangunan
desa / kelurahan.
b. Pengumpulan dan analisa data pembangunan desa dan kelurahan. c. Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan tugas / fungsi
2.1.5.2. Sub Bidang Penguatan Kapasitas Pemerintahan Desa dan Kelurahan.
Tugas :
Melakukan penyiapan bahan-bahan pembinaan dan perumusan kebijaksanaan, memfasilitasi pelaksanaan dibidang penguatan kapasitas pemerintahan desa / kelurahan.
Fungsi :
a. Pengumpulan data analisa dan penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan pemberdayaan lembaga pemerintahan desa / kelurahan.
b. Penyiapan fasilitas pelaksanaan kegiatan dibidang penguatan kapasitas pemerintahan desa / kelurahan.
Rencana Strategis BPMD Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018 Page 11
2.1.6. BIDANG KELEMBAGAAN SOSIAL BUDAYA DAN PELATIHAN MASYARAKAT Tugas :
Melaksanakan penyiapanperumusan kebijaksanaan, koordinasi, pembinaan kelembagaan masyarakat, sosial budaya yang meliputi motivasi swadaya gotong royong, pengembangan sosial budaya masyarakat serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat.
Fungsi :
a. Penyusunan program peningkatan peranan kelembagaan masyarakat, sosial budaya dan peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat. b. Penyiapan rumusan kebijaksanaan fasilitas pelaksanaan motivasi swadaya
gotong royong masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
c. Pelaksanaan bimbingan dan pembinaan motivasi terhadap lembaga masyarakat.
d. Pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan adat dan pengembangan sosial budaya masyarakat.
e. Pelaksanaan bimbingan peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat.
f. Pelaksanaan evaluasi dan laporan tugas / fungsi.
2.1.6.1. Sub Bidang Penguatan Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat Tugas :
Melakukan penyiapan bahan bimbingan dan evaluasi terhadap lembaga masyarakat serta melaksanakan peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat.
Fungsi :
a. Penyiapan bahan konsep rencana bagian di bidang penguatan kelembagaan dan pelatihan masyarakat.
b. Pengumpulan dan analisa data kelembagaan dan tingkat pengetahuan dan keterampilan masyarakat.
Rencana Strategis BPMD Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018 Page 12
2.1.6.2. Sub Bidang Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Sosial Budaya Masyarakat.
Tugas :
Melakukan penyiapan bahan-bahan pembinaan dan perumusan kebijaksanaan, memfasilitasi pelaksanaan kegiatan di bidang pemberdayaan adat dan pengembangan sosial budaya masyarakat.
Fungsi :
a. Pengumpulan data analisa dan penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan pemberdayaan adat dan pengembangan sosial budaya masyarakat.
b. Penyiapan fasilitasi pelaksanaan kegiatan di bidang pemberdayaan adat dan pengembangan sosial budaya masyarakat.
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas / fungsi.
2.1.7. BIDANG USAHA EKONOMI MASYARAKAT Tugas :
Melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, koordinasi pembinaan usaha ekonomi masyarakat dan penanggulangan kemiskinan yang meliputi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan lembaga keuangan mikro, pemberdayaan masyarakat miskin dan ketahanan pangan.
Fungsi :
a. Penyiapan penyusunan program, petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan usaha ekonomi masyarakat dan lembaga keuangan mikro.
b. Penyiapan penyusunan program, petunjuk teknis dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bantuan pembangunan untuk pemberdayaan masyarakat miskin dan ketahanan pangan.
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi bidang usaha ekonomi masyarakat dan kegiatan teknis yang ditangani masing-masing sub bidang.
Rencana Strategis BPMD Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018 Page 13
2.1.7.1. Sub Bidang pengusahaan Ekonomi Masyarakat dan Lembaga Keuangan Mikro.
Tugas :
Melakukan penyiapan bahan pembinaan dalam rangka menumbuh kembangkan usaha ekonomi masyarakat dan lembaga keuangan mikro di wilayah perdesaaan.
Fungsi :
a. Pengumpulan bahan dan analisa data dan inventarisasi usaha ekonomi masyarakat, data perkreditan, data produksi dan pemasaran serta lembaga keuangan mikro perdesaan.
b. Melakukan pembinaan dan pelatihan, workshop, bimtek, rakornis dan penguatan kapasitas kegiatan-kegiatan teknis.
c. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam pengembangan usaha, produksi dan pemasaran, usaha ekonomi keluarga dan masyarakat serta pengembangan lembaga keuangan mikro.
d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas / fungsi.
2.1.7.2. Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat Miskin. Tugas :
Melakukan penyiapan bahan pembinaan, menyusun petunjuk teknis pelaksanaan dan mempersiapkan laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dalam rangka pemberdayaan masyarakat miskin dan ketahanan pangan.
Fungsi :
a. Pengumpulan bahan dan analisa data, pemetaan kantong kemiskinan dan inventarisasi penanggulangan kemiskinan dalam rangka upaya pemberdayaan masyarakat miskin dan ketahan pangan masyarakat.
b. Melakukan pembinaan dan pelatihan, workshop, bimtek, rakornis dan penguatan kapasitas kegiatan-kegiatan teknis