• Tidak ada hasil yang ditemukan

BAB I DAN II RKPD 2016

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "BAB I DAN II RKPD 2016"

Copied!
6
0
0

Teks penuh

(1)

Rencana program dan kegiatan prioritas daerah disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas tersebut mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Pagu indikatif rencana program dan kegiatan prioritas daerah Kabupaten Donggala tahun 2016 secara rinci diklasifikasikan pada setiap SKPD penanggungjawab. Proyeksi pagu indikatif antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 terlihat pada tabel 2.1 .

Tabel 2.1

Pagu Indikatif Berdasarkan SKPD Kabupaten Donggala

Tahun 2014 - 2016

No. Bidang Target Tahun 2015 Proyeksi Tahun2016 Proyeksi Tahun2017

1 2 3 4 5

URUSAN WAJIB 1. Pendidikan

1.1 Dinas Pendidikan 87.648.767.030,52 88.279.970.084,01 89.941.509.814,42

1.2 Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah 2.400.856.662,34 2.522.284.859,54 2.632.434.433,59

2. Kesehatan

2.1 Dinas Kesehatan 34.678.769.806,18 37.834.272.893,15 39.486.516.503,89

2.2 Rumah Sakit Umum Daerah KABELOTA 8.070.051.850,19 8.281.501.955,50 8.774.781.445,31

Akper (Akademi Keperawatan) 726.304.666,52 777.704.498,36 840.761.619,85

3. Pekerjaan Umum

3.2 Dinas Pekerjaan Umum 73.037.429.775,18 89.472.350.434,00 78.973.033.007,78

(2)

4.1 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) 12.428.176.175,62 12.611.424.297,72 13.471.515.952,90

5. Perhubungan

5.1 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 7.315.050.384,84 9.168.533.575,00 7.953.848.324,64

6. Lingkungan Hidup

6.1 Badan Pengelolaan Lingkungan

Hidup 5.070.730.001,00

6.682.834.916,00 5.513.539.237,78

7. Kependudukan dan Catatan Sipil

7.1 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 2.905.218.666,07 2.984.703.650,46 3.071.173.505,86

8. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

8.1 Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan 5.841.909.057,25 6.053.483.662,90 6.273.968.733,40

9. Sosial

9.1 Dinas Sosial 3.456.937.733,80 3.783.427.289,31 3.758.820.097,72

10. Tenaga Kerja

10.1 Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi 6.070.383.029,42 6.515.902.553,82 7.019.825.156,25

11. Kebudayaan

11.1 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 3.550.822.814,08 5.605.790.736,00 5.396.490.588,87

12. Kepemudaan dan Olahraga

12.1 Dinas Kepemudaan dan Olahraga 4.640.279.813,86 4.624.188.909,16 4.957.751.516,60

13. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

(3)

1 2 3 4 5

13.2 Badan Satuan Polisi Pamong Praja 3.379.737.214,94 3.459.162.222,94 3.327.695.128,57

14.

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian

14.1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

14.2 Sekretariat Daerah 20.241.544.180.93 23.088.233.124,00 22.009.167.921,34

14.3 Sekretariat DPRD 12.715.797.303,18 13.247.689.775,40 13.826.223.710,76

14.4 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah 12.111.234.829,61 12.617.838.897,10 13.168.866.896,45

14.5 Inspektorat Daerah 4.438.528.517,61 4.624.188.909,16 4.826.129.794,92

14.6 Badan Kepegawaian Daerah 7.677.270.670,26 7.998.405.269,96 8.347.700.049,34

14.7 Kecamatan Banawa 507.790.468,75 2.014.030.971,52 552.134.046,47

Kelurahan Tanjung Batu 80.333.054,05 83.693.326,77 87.348.260,61

Kelurahan Boya 106.216.703,25 110.659.670,02 115.492.238,98

Kelurahan Labuan Bajo 94.042.502,00 97.976.230,86 102.254.907,02

Kelurahan Maleni 90.438.230,79 94.221.195,63 98.335.887,33

Kelurahan Ganti 124.678.298,90 129.893.500,67 135.566.021,65

Kelurahan Gunung Bale 78.198.959,48 81.469.964,58 85.027.802,97

Kelurahan Kabongan Kecil 112.459.361,98 117.163.454,59 122.280.047,41

Kelurahan Kabongan Besar 93.248.443,94 97.148.957,94 101.391.506,63

(4)

14.9 Kecamatan Banawa Selatan 294.937.842,23 307.274.875,79 320.693.739,47

14.10 Kecamatan Rio Pakava 348.732.657,95 363.319.889,19 379.186.269,58

14.11 Kecamatan Sindue 279.594.375,51 291.289.603,11 304.010.381,10

14.12 Kecamatan Sindue Tombusabora 230.744.298,62 240.396.163,34 250.894.396,68

14.13 Kecamatan Sindue Tobata 230.744.298,62 240.396.163,34 250.894.396,68

14.14 Kecamatan Sirenja 296.461.377,46 308.862.139,38 322.350.319,74

14.15 Kecamatan Balaesang 281.482.689,58 293.256.903,98 306.063.595,08

14.16 Kecamatan Dampelas 348.913.339,17 363.508.128,16 379.382.729,05

14.17 Kecamatan Sojol 266.551.980,44 277.701.654,22 289.829.038,96

14.18 Kecamatan Sojol Utara 265.778.952,29 276.896.290,87 288.988.504,95

14.19 Kecamatan Tanantovea 283.118.189,23 294.960.815,38 307.841.917,23

14.20 Kecamatan Labuan 226.600.900,22 236.079.449,63 246.389.169,69

14.21 Kecamatan Pinembani 282.510.641,95 294.327.854,84 307.181.314,95

14.22 Kecamatan Balaesang Tanjung 271.084.906,30 282.424.189,04 294.757.809,50

14.23 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu & PM 2.744.064.905,47 2.858.847.127,27 2.983.694.561,60

14.24 Sekretariat Korpri 621.091.672,63 727.071.481,64 675.329.450,92

14.25 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 4.267.765.698,56 4.446.343.206,68 4.640.454.852,07

14.26 Badan Narkotika Kabupaten

(5)

1 2 3 4 5

15.1 Badan Ketahanan Pangan 4.018.487.262,97 4.161.770.018,25 4.343.516.815,43

16. Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa

16.1 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa 7.284.602.878,11 7.757.464.796,11 8.052.363.664,60

URUSAN PILIHAN

1. Pertanian

1.1 Dinas Pertanian, Peternakan dan Kesehatan Hewan 19.179.423.295,66 20.275.951.068,05 21.293.034.780,72

1.2 Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan 6.916.638.042,31 7.374.108.261,18 7.827.761.366,78

2. Kehutanan

2.1 Dinas Kehutanan dan Perkebunan 9.724.412.479,48 11.100.199.843,00 10.924.602.899,41

3. Energi dan Sumber Daya Mineral - -

-3.1 Dinas Energi dan Sumber DayaMineral 4.317.660.946,11 4.582.341.697,81 4.870.202.907,17

4. Kelautan dan Perikanan - -

-4.1 Dinas Kelautan dan Perikanan 11.338.422.849,52 13.796.776.921,00 12.547.937.466,79

5. Perdagangan

--

-5.1 Dinas Koperasi, UKM, Perindustriandan Perdagangan 7.263.046.665,17 10.950.930.741,00 8.116.672.836,91

Total Belanja Langsung 426.769.925.803,12 448.107.729.093,27 470.513.115.547,94

Total Belanja Tidak Langsung 460.822.341.744,86 480.723.971.442,33 501.994.961.708,75

Total Belanja 887.592.267.547,98 928.831.700.535,59 972.508.077.256,69

(6)

Referensi

Dokumen terkait

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2012 disusun berdasarkan hasil analisa untuk kemudian disusun isu strategis dan prioritas pembangunan daerah dalam

Penyusunan Prioritas pembangunan daerah yang dilakukan setiap tahunnya haruslah selalu mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah

Evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah diuraikan berdasarkan pencapaian pembangunan tahun 2011 dan perkiraan tahun 2012 yang lalu

disusunlah prioritas pembangunan Kota Banda Aceh yang sesuai dengan kedudukan2. tahun rencana dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMK, serta

evaluasi dan pelaksanaan kegiatan tahunan dan lima tahunan Pembangunan di Provinsi Sulawesi Tenggara..

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 merupakan dokumen perencanaan pembangunan sebagai penjabaran tahunan dari RPJMD Provinsi

RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dengan mengacu pada

Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan khususnya program pembangunan daerah (RPJMD)