5.1.
RENCANA
PROGRAM
DAN
KEGIATAN
PRIORITAS
DAERAH TAHUN 2016
Program Prioritas yaitu program yang diselenggarakan oleh SKPD
yang merupakan program prioritas baik secara langsung maupun
tidak langsung mendukung capaian program pembangunan
daerah atau prioritas pembangunan daerah dan berhubungan
dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan syarat layanan minimal.
Kriteria Program dan kegiatan Prioritas Daerah Kota Cilegon
Tahun 2016 sebagai berikut :
1.
Program prioritas yang berhubungan dengan prioritas
pembangunan daerah.
2.
Memenuhi kriteria
pro poor, pro job, pro growth
dan
pro
environment;
3.
Program/kegiatan harus merupakan kewenangan pemerintah
daerah, serta sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD
bersangkutan
sebagaimana
tertuang
dalam
Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;
4.
Merupakan respon relevan terhadap isu strategis dan masalah
yang mendesak;
Elemen-elemen utama program prioritas memuat kegiatan
prioritas yang akan dilaksanakan, kerangka waktu pelaksanaan
dan SKPD yang bertanggungjawab. Program yang disusun harus
dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan keterbatasan
waktu, anggaran, kapasitas dan sumberdaya yang dimiliki daerah.
Setiap program prioritas harus memiliki indikator kinerja yang
jelas dan dapat diukur tingkat capaiannya. Pencapaian kinerja
program merupakan akumulasi dari pencapaian kinerja keluaran
masing-masing kegiatan.
Program
prioritas
yang
berhubungan
dengan
prioritas
pembangunan daerah mengacu pada program prioritas RPJMD
Kota Cilegon Tahun 2010-2015, dimana prioritas program tersebut
telah menggambarkan target indikator capaian kinerja. Program
prioritas pembangunan daerah RPJMD oleh SKPD dalam Renstra
SKPD, masing-masing program dijabarkan kedalam kegiatan
disertai pagunya.
4. Dilakukan
jika
kegiatan-kegiatan
yang
dilaksanakan
sebelumnya belum memberikan keluaran dan hasil yang sesuai
dengan sasaran Renstra SKPD.
Elemen-elemen utama program prioritas memuat kegiatan yang
akan dilaksanakan, kerangka waktu pelaksanaan dan SKPD yang
bertanggungjawab.
Program
yang
disusun
harus
dapat
dilaksanakan dengan mempertimbangkan keterbatasan waktu,
anggaran, kapasitas dan sumberdaya yang dimiliki daerah.
Setiap program prioritas harus memiliki indikator kinerja yang
jelas dan dapat diukur tingkat capaiannya. Pencapaian kinerja
program merupakan akumulasi dari pencapaian kinerja keluaran
masing-masing kegiatan.
Selanjutnya, program prioritas dan pagu indikatif yang telah
ditetapkan untuk rancangan awal RKPD, disampaikan ke SKPD
sesuai program terkait beserta pagu indikatif untuk diproses lebih
lanjut untuk mendapatkan kegiatan prioritas masing-masing
program dimaksud. Dalam penyusunan prioritas kegiatan SKPD
juga memperhatikan kegiatan yang telah disusun dalam dokumen
Renstra SKPD sehingga terjadi keselarasan dalam penyusunan
program dan kegiatan yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah
dan SKPD.
NO. KEGIATAN PRIORITAS DAERAH SKPD
1. Bantuan Honor Tutor PAUD Dinas Pendidikan
2. Bantuan Honor Pengelola PAUD Dinas Pendidikan
3. Bantuan Pembebasan SPP SD Swasta Bagi Siswa Dari Rumah Tangga Sasaran (RTS)
Dinas Pendidikan
4. Bantuan Pembebasan SPP SMP Swasta Bagi Siswa Dari Rumah Tangga Sasaran (RTS)
Dinas Pendidikan
5. Bantuan Pembebasan SPP SMA Swasta Bagi Siswa Dari Rumah Tangga Sasaran (RTS)
Dinas Pendidikan
6. Bantuan Pembebasan SPP SMK Swasta Bagi Siswa Dari Rumah Tangga Sasaran (RTS)
Dinas Pendidikan
7. Bantuan Pembebasan SPP Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Dinas Pendidikan 8. Peningkatan Kapasitas Sarana Pembelajaran SMKN Dinas Pendidikan 9. Beasiswa Masuk PTN Bagi Siswa Prestasi Dari Rumah
Tangga Sasaran (RTS)
Dinas Pendidikan
10. Bantuan Penghargaan Bagi Siswa Berprestasi Dinas Pendidikan 11. Bantuan Penghargaan Bagi Guru Berprestasi Dinas Pendidikan 12. Beasiswa Masuk PT Kerjasama Pemerintah Kota Dinas Pendidikan
13. Bantuan Honor Guru Madrasah Dinas Pendidikan
14. Bantuan Honor Guru TKA/TPA (Taman Pendidikan Al Quran) Dinas Pendidikan 15. Pelayanan Kesehatan Kelas III Gratis Bagi Seluruh
Masyarakat Kota Cilegon
Dinas Kesehatan
16. Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda)
Dinas Kesehatan
17. Pembangunan, Rehabilitasi dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan
Dinas Kesehatan
18. Lanjutan Peningkatan Jalan Lingkar Selatan Dinas Pekerjaan Umum
19. Pembangunan Jalan Lingkar Utara Dinas Pekerjaan Umum
20. Penataan Kawasan Kumuh Dinas Pekerjaan Umum
21. Pengadaan dan Pemasangan PJU Dinas Tata Kota
22. Pemeliharaan PJU Dinas Tata Kota
23. Penyelenggaraan e-Gov Kota Cilegon Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah 24. Evaluasi, Pemutakhiran dan Pengelolaan Data Kemisikinan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah 25. Perawatan Terminal Terpadu Merak (TTM) Dinas Perhubungan
26. Rehabilitasi Lahan Kritis Badan Lingkungan Hidup
33. Revitalisasi Pasar Hewan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi 34. Pembangunan Konstruksi Pasar Tradisional (Agro) Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan Koperasi
35. Bantuan Sarana Produksi IKM Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan Koperasi 36. Pembangunan Konstruksi dan Pematangan Lahan Outdoor
Stadion Olahraga
Dinas Pemuda dan Olahraga
37. Inventarisasi dan Pelaporan Aset/BMD Sekretariat Daerah
38. Sertifikasi Tanah Pemerintah Kota Sekretariat Daerah
39. Bantuan Masyarakat Langsung (BML) Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Ketahanan Pangan
40. Bantuan Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Ketahanan
Pangan 41. Pembebasan Biaya Pembelian Beras Miskin (Raskin) Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Ketahanan Pangan
42. Pembangunan Dermaga, Jeti dan Fasiltas Pendukung PPI Dinas Pertanian dan Kelautan
43. Penataan Wisata Kuliner Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata
Adapun Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Kota
Cilegon Tahun 2016 beserta indikatornya dapat diuraikan sebagai
PROGRAM/INDIKASI KEGIATAN CAPAIAN KINERJA PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
SATUAN INDIKATOR
RENCANA TAHUN 2016
LOKASI
Nilai capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan Dinas Pendidikan
Point - 100 17.343.813.718,00 Dinas Pendidikan
1
Program Pendidikan Non Formal dan Informal
Meningkatnya pelayanan pendidikan non formal, informal dan anak usia dini yang bermutu dan terjangkau bagi masyarakat
Dinas Pendidikan
Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD (KOBER/ TPA/ SPS)
% 11.17 Dinas Pendidikan
Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD (KOBER/ TPA/ SPS)
% 11.17 Dinas Pendidikan
Angka Melanjutkan (AM) PAUD (KOBER/ TPA/ SPS)
Angka Putus Sekolah (APTs)
PAUD (KOBER/ TPA/ SPS)
% 0.00 Dinas Pendidikan
Rasio jumlah PAUD per penduduk
Sekolah per penduduk
305.27 Dinas Pendidikan
Rasio sekolah PAUD terhadap murid
Sekolah per murid 34.11 Dinas Pendidikan
Bantuan Honor Tutor PAUD
1.588.470.000,00 Dinas Pendidikan
Bantuan Honor Pengelola PAUD
253.942.000,00 Dinas Pendidikan
1 01 03 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
6.034.091.000,00
Dinas Pendidikan
Angka Partisipasi Kasar (APK)
TK dan sederajat
% 32.20 Dinas Pendidikan
Angka Partisipasi Murni (APM)
TK/RA
% 104.88 Dinas Pendidikan
Angka Partisipasi Kasar (APK)
SD/ MI/ Paket A
% 0.01 Dinas Pendidikan
Angka Partisipasi Murni (APM)
SD/ MI/ Paket A
Angka Putus Sekolah (APS) SD/
MI
% Dinas Pendidikan
Angka Kelulusan (AL) SD/ MI % Dinas Pendidikan
Angka Mengulang Kelas (AMK)
SD/ MI
% Dinas Pendidikan
Angka Melanjutkan (AM) SD/ MI/
SDLB ke SMP/ MTs/ SMPLB
% Dinas Pendidikan
Tersedia satuan pendidikan
dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dari kelompok permukiman permanen
% 100.00 Dinas Pendidikan
Jumlah peserta didik dalam
setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang
% 100.00 Dinas Pendidikan
Setiap rombongan belajar untuk
SD/MI tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru serta papan tulis
% 100.00 Dinas Pendidikan
Di setiap SD/MI tersedia satu
ruang guru yang dilengkapi
setiap orang guru, kepala
sekolah dan staf kependidikan lainnya
Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan
% 100.00 Dinas Pendidikan
Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik
% 100.00 Dinas Pendidikan
Di setiap kota semua kepala
SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik
% 100.00 Dinas Pendidikan
Di setiap kota semua pengawas
sekolah dan madrasah untuk SD/MI memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik
Pemerintah kota memiliki
rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam
mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif untuk SD/ MI
% 100.00 Dinas Pendidikan
Kunjungan pengawas ke satuan
pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan
% 100.00 Dinas Pendidikan
Setiap SD/MI menyediakan buku
teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, dan IPS dengan
perbandingan satu set untuk setiap peserta didik
% 100.00 Dinas Pendidikan
Setiap SD/MI menyediakan satu
set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia,
peralatan optik, kit IPA untuk
eksperimen dasar, dan poster/carta IPA
Setiap SD/MI memiliki 100 judul
buku pengayaan dan 10 buku referensi
% 100.00 Dinas Pendidikan
Satuan pendidikan SD/MI
menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan tatap muka sebagai berikut : kelas I-II (18 jam per minggu); kelas III-IV (24 jam per minggu); kelas V-VI (27 jam per minggu)
% 100.00 Dinas Pendidikan
Satuan pendidikan SD/MI
menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) sesuai ketentuan yang berlaku
% 100.00 Dinas Pendidikan
Kepala sekolah SD/MI
melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester
% 100.00 Dinas Pendidikan
Kepala sekolah atau madrasah
SD/MI menyampaikan laporan hasil ulangan akhir semester
(UAS) dan Ulangan Kenaikan
Kelas (UKK) serta ujian akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
Setiap satuan pendidikan SD/MI
menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS)
% 100.00 Dinas Pendidikan
Bantuan Biaya Pendidikan Sekolah Swasta
Dinas Pendidikan
Bantuan
Pembebasan SPP MD Swasta Bagi Siswa Dari Rumah Tangga Sasaran (RTS)
241.200.000,00 Dinas Pendidikan
Bantuan
Pembebasan SPP SD Swasta Bagi Siswa Dari Rumah Tangga Sasaran (RTS)
1 01 04 Program Wajib
Belajar Pendidikan Menengah
18.155.221.140,00
Dinas Pendidikan
Angka Partisipasi Kasar (APK)
SMP/ MTs/ SMPLB/ Paket B
% Dinas Pendidikan
Angka Partisipasi Murni (APM)
SMP/ MTs/ SMPLB/ Paket B
% Dinas Pendidikan
Angka Partisipasi Kasar (APK)
SMA/ SMK/ MA/ SMALB/ Paket C
% Dinas Pendidikan
Angka Partisipasi Murni (APM)
SMA/ SMK/ MA/ SMALB/ Paket C
% 2,460.80 Dinas Pendidikan
Angka Melanjutkan (AM) SMP/
MTs/ SMPLB ke SMA/ SMK/ MA/ SMALB
% Dinas Pendidikan
Angka Putus Sekolah (APTs)
SMP/ MTs
% 1,025.60 Dinas Pendidikan
Angka Putus Sekolah (APTs)
SMA/ SMK/ MA
% Dinas Pendidikan
Angka Kelulusan (AL) SMP/
MTs
Angka Kelulusan (AL)
SMA/SMK/ MA
% Dinas Pendidikan
Angka Mengulang Kelas (AMK)
SMP/ MTs
% Dinas Pendidikan
Angka Mengulang Kelas (AMK)
SMA/ SMK/ MA
% 924.00 Dinas Pendidikan
Tersedia satuan pendidikan
dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen
% 100.00 Dinas Pendidikan
Setiap rombongan belajar untuk
SMP/MTs tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru serta papan tulis
% 100.00 Dinas Pendidikan
Di setiap SMP/MTs tersedia satu
ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan
Jumlah peserta didik dalam
setiap rombongan belajar untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang
% 100.00 Dinas Pendidikan
Di setiap SMP dan MTs tersedia
ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik
% 100.00 Dinas Pendidikan
Di setiap SMP/MTs tersedia
ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru
% 100.00 - Dinas Pendidikan
Di setiap SMP/MTs tersedia 1
(satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran
Di setiap SMP/MTs tersedia guru
dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%)
% 100.00 Dinas Pendidikan
Di setiap SMP/MTs tersedia guru
dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris
% 100.00 Dinas Pendidikan
Di setiap kota semua kepala
SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik
% 100.00 Dinas Pendidikan
Di setiap kota semua pengawas
sekolah dan madrasah SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik
Pemerintah kota memiliki
rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan SMP/MTs dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif
% 100.00 Dinas Pendidikan
Kunjungan pengawas ke satuan
pendidikan SMP/MTs dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan
% 100.00 Dinas Pendidikan
Jumlah kunjungan pengawas
SMP/MTs ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan
Kunjungan 41.00 Dinas Pendidikan
Jumlah kunjungan pengawas
SMP/MTs ke satuan pendidikan
Setiap SMP/MTs menyediakan
buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap perserta didik
% 100.00 Dinas Pendidikan
Setiap SMP/MTs memiliki 200
judul buku pengayaan dan 20 buku referensi
% 100.00 Dinas Pendidikan
Satuan pendidikan
menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan tatap muka sebagai berikut :kelas VII-IX (27 jam per minggu)
% 100.00 Dinas Pendidikan
Satuan pendidikan SMP/MTs
menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) sesuai ketentuan yang berlaku
% 100.00 Dinas Pendidikan
Kepala sekolah SMP/MTs
melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester
Kepala sekolah madrasah atau
SMP/MTs menyampaikan laporan hasil ulangan akhir semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta ujian akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
% 100.00 Dinas Pendidikan
Setiap satuan pendidikan
SMP/MTs menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS)
% 100.00 Dinas Pendidikan
Bantuan
Pembebasan SPP SMP Swasta Bagi Siswa Dari Rumah Tangga Sasaran (RTS)
1.170.600.000,00 Dinas Pendidikan
Bantuan
Pembebasan SPP SMA Swasta Bagi Siswa Dari Rumah Tangga Sasaran (RTS)
Bantuan
Pembebasan SPP SMK Swasta Bagi Siswa Dari Rumah Tangga Sasaran (RTS)
558.000.000,00 Dinas Pendidikan
Bantuan
Pembebasan SPP Madrasah Aliyah Negeri (MAN)
554.400.000,00 Dinas Pendidikan
Peningkatan Kapasitas Sarana Pembelajaran SMKN
1.000.000.000,00 Dinas Pendidikan
1 01 05 Program
Peningkatan Manajemen, Kualitas dan Keterjangkauan Pelayanan Pendidikan
Guru yang memenuhi kualifikasi D4/ S1 (Proposi jumlah guru SD/ MI, SMP/ MTs/ dan SMA/ SMK/ MA yang berijazah D4/ S1 terhadap total jumlah guru SD/ MI, SMP/ MTs dan SMA/ SMK/ MA)
Setiap guru tetap bekerja 37,5
jam per minggu di satuan pendidikan SD/MI dan SMP/MTs, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan
% 100.00 Dinas Pendidikan
Setiap guru SD/MI menerapkan
rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya
% 100.00 Dinas Pendidikan
Setiap guru SD/MI
mengembangkan dan
menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik
% 100.00 Dinas Pendidikan
Jumlah guru pada SD/MI dan
SMP/MTs yang mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik
Jumlah keseluruhan guru tetap
pada SD/MI dan SMP/MTs
Guru 2,673 Dinas Pendidikan
Setiap guru menyampaikan
laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik
% 100.00 Dinas Pendidikan
Beasiswa Masuk Diploma Bagi Siswa Prestasi Dari Rumah Tangga Sasaran (RTS)
475.000.000,00 Dinas Pendidikan
Beasiswa Masuk PTN Bagi Siswa Prestasi Dari Rumah Tangga Sasaran (RTS)
300.000.000,00 Dinas Pendidikan
Akademisi
Berprestasi Lainnya
225.350.000,00 Dinas Pendidikan
Bantuan Honor Guru Madrasah
8.504.650.000,00 Dinas Pendidikan
Peningkatan kualitas
tenaga pendidik dan tenaga kependidikan
9.565.200.000,00 Dinas Pendidikan
1 02 Kesehatan
1 02 01 Program Dukungan Pelayanan
Pemerintahan
7.262.778.190,00 Dinas Kesehatan
Nilai capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan Dinas Kesehatan
Point 100
1 02 02 Program
Peningkatan Cakupan dan Kualitas Pelayanan Kesehatan
11.295.948.102,00 Dinas Kesehatan
-Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Pelayanan
Kesehatan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda)
7.010.445.900,00
Subsidi Kesehatan Program JAMKESDA
Jumlah masyarakat miskin non kuota JAMKESMAS penerima JAMSKESDA
Meningkatnya pelayanan
kesehatan dasar
% 100.00 Dinas Kesehatan
Pelayanan Kesehatan Dasar
Dinas Kesehatan
Cakupan kunjungan neonatal
pertama (KN I)
% 98.00 Dinas Kesehatan
Cakupan kunjungan neonatal
lengkap (KN Lengkap)
% 88.00 Dinas Kesehatan
Cakupan pelayanan kesehatan
Bayi
% 90.00
Cakupan pertolongan persalinan
oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (Pn)
% 90.00 Dinas Kesehatan
Cakupan ibu hamil mendapatkan
pelayanan nifas (KF)
% 90.00 Dinas Kesehatan
Cakupan penjaringan Bumil dg
komplikasi oleh Nakes (DKn)
% 100.00 Dinas Kesehatan
Cakupan Ibu hamil dengan
komplikasi yang ditangani (PK)
% 80.00 Dinas Kesehatan
Persentase fasilitas pelayanan
kesehatan yg memberikan pelayanan KB sesuai standar
% 100.00 Dinas Kesehatan
Persentase PKM Rawat Inap yg
mampu PONED
% 100.00 Dinas Kesehatan
Jumlah Puskesmas Rawat
Inap yg mampu PONED
PKM 3.00
Cakupan Pelayanan kesehatan
dasar bagi masyarakat Kota Cilegon di PKM (UR)
% 15.00 Dinas Kesehatan
Cakupan Pelayanan kesehatan
dasar bagi masyarakat miskin (UR)
% 100.00 Dinas Kesehatan
Cakupan pelayanan P3K pada
kegiatan Upacara Hari Besar
% 100.00 Dinas Kesehatan
Persentase PKM menerapkan
standar pelayanan medik dasar
% 100.00 Dinas Kesehatan
Jumlahh Puskesmas
menerapkan standar pelayanan medik dasar
PKM 8.00
Jumlah seluruh Puskesmas PKM 8.00
Pelayanan Kesehatan Khusus
dan Rujukan
Dinas Kesehatan
Cakupan kunjungan Bayi % 90.00 Dinas Kesehatan
Cakupan pelayanan anak balita % 85.00 Dinas Kesehatan
Persentase Kab/Kota yg memiliki
minimal 4 Puskesmas mampu laksana PKPR ( Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja )
% 90.00 Dinas Kesehatan
Persentase Kab/kota yg memiliki
minimal 2 Puskesmas yang mampu tatalaksana kasus kekerasan terhadap anak (KTA)
% 90.00 Dinas Kesehatan
Persentase Kab/kota yg
melakukan pelayanan terhadap anak dengan kebutuhan penanganan jiwa khusus ( seperti autis,GPPH,RM )
% 40.00 Dinas Kesehatan
Persentase Puskesmas mampu
pelayanan kesehatan Reproduksi Esensial ( PKRE ) terpadu
% 100.00 Dinas Kesehatan
Cakupan pelayanan kesehatan
rujukan pasien masyarakat miskin
% 100.00 Dinas Kesehatan
Cakupan Pelayanan Gawat
Darurat Level I yg harus diberikan sarana kesehatan ( RS ) dikabupaten/kota
% 100.00 Dinas Kesehatan
Skrinning kesehatan pada usia
lanjut
% 30.00 Dinas Kesehatan
Puskesmas membina kelompok
Usia Lanjut
% 100.00 Dinas Kesehatan
Puskesmas melaksanakan
konseling Usia Lanjut
% 30.00 Dinas Kesehatan
Kelompok Usia lanjut
melaksanakan senam usia lanjut
% 50.00 Dinas Kesehatan
Desa/Kelurahan mempunyai
kelompok usia lanjut
% 100.00
Prosentase penderita katarak yg
ditemukan
% 0,78 Dinas Kesehatan
Prosentase Penderita katarak yg
dilayani dengan operasi katarak
Persentase SD yg melakukan
penjaringan kelainan Refraksi dan Xeroftalmia
% 100.00 Dinas Kesehatan
Prosentase sekolah yg diperiksa
Hb Remaja
% 60.00 Dinas Kesehatan
Puskesmas yang melaksanakan
kesehatan kerja
% 100.00 Dinas Kesehatan
Jumlah Kab/Kota memiliki 2 PKM
yg Menyelenggarakan Program kesehatan indera (penglihatan)
PKM 2.00 Dinas Kesehatan
Jumlah Kab/kota memiliki 3 PKM
yg menyelengarakan kesehatan olah raga
PKM 3.00 Dinas Kesehatan
Jumlah Puskesmas yg memiliki
kesehatan jiwa dan NAPZA
Puskesmas 8.00 Dinas Kesehatan
Persentase RS Kabupaten Kota
yg Melaksanakan PONEK
% 100.00 Dinas Kesehatan
Persentase RS Pemerintah yg
Menyelenggarakan pelayanan rujukan bagi ODHA
RS Pemerintah yg siap
melaksanakan pencegahan dan pengendalian infeksi TB
% 100.00 Dinas Kesehatan
Prosentase RS Pemerintah yg
melaksanakan pelayanan gawat darurat sesuai standart
% 100.00 Dinas Kesehatan
Prosentase Kab/Kota yang
minimal mempunyai 4 PKM yg telah melaksanakan upaya kesja
% 100.00 Dinas Kesehatan
Prosentase Kabupaten /Kota
dengan sarana Kesehatan ( RS ),Lb,Gudang farmasi Dinkes yg telah menerapkan kesja
% 50.00 Dinas Kesehatan
Peningkatan Pelayanan Perbaikan Gizi
Dinas Kesehatan
Cakupan balita gizi buruk yg
mendapat perawatan
% 100.00 Dinas Kesehatan
Persentase balita ditimbang BB
nya
% 80.00 Dinas Kesehatan
Persentase Bayi usia 0-6 bln
mendapat ASI eksklusif
Cakupan rumah tangga yg
mengkonsumsi garam beryodium
% 85.00 Dinas Kesehatan
Persentase usia 6-59 bln dapat
Cap Vit.A
% 98,95 Dinas Kesehatan
Persentase ibu hamil mendapat
FE 90 tablet
% 99,47 Dinas Kesehatan
Persentase Kab/kota yg
melaksanakan surveilans gizi
% 100.00 Dinas Kesehatan
persentase penyediaan
bufferstock MP-ASI
% 100.00 Dinas Kesehatan
Persentase penderita TB paru
dapat PMT
% 90.00 Dinas Kesehatan
Persentase balita gizi kurang
dapat PMT
% 90.00 Dinas Kesehatan
1 02 Kesehatan
1 02 03 Program
Pemberantasan dan Pengendalian Penyakit serta Penyehatan Lingkungan
Pengendalian dan
pemberantasan Penyakit
Dinas Kesehatan
Jamban Keluarga 500.000.000,00
Presentase pasien baru TB (BTA
+) 107/10.000 pnddk
% 85.00 Dinas Kesehatan
CDR (Case Defection Rate) % 85.00 Dinas Kesehatan
CR (Cure Rate) % 85.00 Dinas Kesehatan
Konversi (BTA Pos - BTA Neg) % 80.00 Dinas Kesehatan
Error Rate % <5 Dinas Kesehatan
Presentase keberhasilan
pengobatan kasus baru TB Paru BTA (+) (Succes Rate)
% 85.00
Persentase penemuan Diare
(411 per 1.000 pddk)
% 100.00 Dinas Kesehatan
Penderita diare yang ditangani % 100.00 Dinas Kesehatan
Persentase angka kematian
diare (CFR) pada saat KLB
% <1 Dinas Kesehatan
Cakupan penderita pneumoni
balita yang ditangani
% 100.00 Dinas Kesehatan
Persentase ODHA yg
mendapatkan ART
% 30.00 Dinas Kesehatan
Persentase pddk yg mempunyai
pengetahuan ttg HIV AIDS
% 65.00 Dinas Kesehatan
Prevalensi kusta/10.000
penduduk
% <1 Dinas Kesehatan
Penemuan kasus baru
Kusta/100.000 penduduk
% >5 Dinas Kesehatan
Proporsi kecacatan Tk.2 Kusta % 5.00 Dinas Kesehatan
Proporsi penderita MB pd
penderita baru
% 5.00 Dinas Kesehatan
Proporsi penderita anak % 5.00 Dinas Kesehatan
Angka kesembuhan/ RFT Rate % >95 Dinas Kesehatan
Angka Kejadian IR DBD per
100.000 pddk
% 51.00 Dinas Kesehatan
Penderita DBD yang ditangani % 100.00 Dinas Kesehatan
Persentase CFR DBD % 1.00 Dinas Kesehatan
Angka Bebas Jentik melalui
kamantik
% >95 Dinas Kesehatan
Persentase kasus suspect flu
burung yg dtangani sesuai
Persentase kasus zoonosis
lainnya yg dtangani sesuai standar
% 70.00 Dinas Kesehatan
Persentase cakupan pengobatan
massal filariasis thd Jumlah pddk endemis
% 40.00 Dinas Kesehatan
Persentase KLB Malaria yg
dilaporkan & ditangani
% 100.00 Dinas Kesehatan
Persentase puskesmas yang
melaksanakan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular (SE, deteksi dini, KIE, dan tata laksana)
% 100.00 Dinas Kesehatan
Presentase Kota mempunyai
peraturan perundang-undangan (Surat
Edaran/Instruksi/SK/Perwal/ Perda) tentang pencegahan dan penanggulangan dampak merokok terhadap kesehatan
Presentase Puskesmas
melaksanakanInspeksi visual asam asetat( IVA) dan Clinical Breast Examination (CBE)
% 100.00
1 02 04 Program
Perlindungan Kesehatan Masyarakat dan Pembinaan Sarana Kesehatan Swasta
4.533.001.218,00 Dinas Kesehatan
Persentase penyelenggaraan
penjaringan data sarana kesehatan swasta (sarkesta)
% 100.00 Dinas Kesehatan
1 02 05 Program
Peningkatan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya
Dinas Kesehatan
Rata-rata Jumlah poskesdes di
kelurahan
poskesdes 1.00
Jumlah poskesdes seluruhnya di
kota cilegon
Jumlah kelurahan yang memiliki
poskesdes/pustu/ puskesmas
43.00
Jumlah kelurahan Kelurahan 43.00
1 02 06 Program
Peningkatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kesehatan serta Pembiayaan Kesehatan
14.865.743.258,00 Dinas Kesehatan
Jumlah perumusan kebijakan
kesehatan tingkat Kota
Paket Dinas Kesehatan
Jumlah masyarakat miskin non
kuota JAMKESMAS penerima JAMSKESDA
Jiwa
1 02 01 Program Dukungan Pelayanan
Pemerintahan
364.200.000,00 Rumah Sakit
Umum Daerah
Nilai capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan Rumah Sakit Umum Daerah
1 02 07 Program
Peningkatan Pelayanan RSUD
4.485.910.562,00 Rumah Sakit
Umum Daerah
Rasio pelayanan kesehatan
rujukan/kunjungan pasien miskin terhadap jumlah seluruh kunjungan
% 100
1 02 07 Program
Peningkatan Pelayanan RSUD (Swakelola)
85.773.000.000,00 Rumah Sakit
Umum Daerah
Rasio pelayanan kesehatan
rujukan/kunjungan pasien miskin terhadap jumlah seluruh kunjungan
% 100
1 03 Pekerjaan Umum
1 03 01 Program Dukungan Pelayanan
Pemerintahan
3.204.052.000,00 Dinas Pekerjaan
Umum
Nilai capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan Dinas Pekerjaan Umum
Prosentase pegawai DPU yang
sesuai pendidikan dan tupoksinya
%
Deviasi Anggaran DPU %
1 03 02 Program
Pembangunan, Peningkatan/ Normalisasi, Pemeliharaan Sungai, Saluran/ Drainase, dan Jaringan Irigasi
25.000.000.000,00 Dinas Pekerjaan
Umum
Tersedianya air irigasi untuk
pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada
% 21.38
Tersedianya sistem jaringan
drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun
% 22.88
1 03 03 Program
Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan
112.401.571.077,00 Dinas Pekerjaan
dan Jembatan
Pembangunan Pelengkap Jalan Lingkar Selatan
43.231.432.077,00
Panjang jalan kota yang
ditingkatkan kondisinya
Km
Panjang jalan kota yang
dipelihara secara berkala
Km
Panjang jalan kota yang
dipelihara
Km
Jumlah jembatan baru yang
dibangun
unit
Jumlah jembatan yang
ditingkatkan kondisinya
unit
1 03 04 Program
Pengendalian Mutu Pelaksanaan Pekerjaan Bidang ke-PU-an
3.802.230.500,00 Dinas Pekerjaan
Umum
Proporsi hasil pekerjaan
konstruksi yang melalui pengujian laboratorium
Penerbitan IUJK dalam waktu 10
(sepuluh) hari kerja setelah persyaratan lengkap
% 100.00
Tersedianya Sistem Informasi
Jasa Konstruksi setiap tahun
% 100.00
1 03 05 Program
Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Negara
27.454.675.000,00 Dinas Pekerjaan
Umum
Tingkat pemenuhan
pembangunan dan Rehabilitasi Gedung
% 100
1 04 Perumahan
1 04 02 Program Penataan Perumahan dan Permukiman
6.148.100.000,00 Dinas Pekerjaan
Umum
Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni
Jumlah rumah tidak layak huni yang dipugar
Unit 2,500,000,000 Dinas Pekerjaan
Umum Penataan Kawasan
Kumuh
Jumlah kawasan kumuh yang ditata
Titik kawasan 2 2.000.000.000,00 Dinas Pekerjaan
Umum Pembangunan dan
Pemeliharaan Prasarana Dasar Permukiman
Dinas Pekerjaan
Penataan Kawasan
Kumuh
2,000.00 Dinas Pekerjaan
Umum
Jumlah kawasan kumuh yang
ditata
Lokasi
1 04 04 Program Penataan dan Pemeliharaan Prasarana dan Arsitektur Kota
6.766.000.000,00 Dinas Tata Kota
Pengadaan dan Pemasangan PJU
1.000.000.000,00 Dinas Tata Kota
Pemeliharaan PJU 925.000.000,00 Dinas Tata Kota
Pengadaan dan Pemasangan PJU JLS
4.000.000.000,00 Dinas Tata Kota
Proporsi prasarana kota yang
telah terlayani
% 100.00
Jumlah prasarana yang telah
terlayani
1 05 Penataan Ruang
1 05 01 Program Dukungan Pelayanan
Pemerintahan
Nilai capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan
Point 100
1 05 02 Program
Pengendalian Bangunan dan Reklame
358.983.000,00 Dinas Tata Kota
Jumlah target titik reklame Unit 1,200
Capaian jumlah bangunan
gedung yang memiliki IMB
Unit 5000
Jumlah bangunan gedung yang
seharusnya memiliki IMB
Unit 137,587
Penambahan jumlah petugas
pengawas bangunan
Orang
1 05 03 Program
Pengembangan Perencanaan Tata Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
592.015.000,00 Dinas Tata Kota
Proporsi ketersediaan dokumen
perencanaan rinci tata ruang
Jumlah juklak dan juknis
prasarana kota, reklame dan tower
Dokumen
Tersedianya informasi mengenai
Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital
% 100.00
Terlaksananya penjaringan
aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang, yang dilakukan minimal 2 (dua) kali setiap disusunnya RTR dan program pemanfaatan ruang
% 100.00
Pencapaian jumlah konsultasi
publik
Kegiatan 52
Terlayaninya masyarakat dalam
pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya
% 90.07
Terlaksanakannya tindakan awal
terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang, dalam waktu 5 (lima) hari kerja
% 60
1 06 Perencanaan Pembangunan
1 06 01 Program Dukungan Pelayanan
Pemerintahan
2.798.319.000,000 Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah
Nilai capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
1 06 02 Program
Perencanaan Umum Pembangunan Daerah
1.700.634.000,00 Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah
Rasio ketersediaan jumlah
dokumen terhadap total dokumen perencanaan pembangunan daerah yang dibutuhkan
% 100
Rasio Jumlah prioritas
pembangunan daerah terhadap Jumlah prioritas pembangunan nasional
% 100.00 Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah
Urusan wajib yang
diselenggarakan daerah (Proporsi Jumlah urusan wajib pemerintahan daerah yang diselenggarakan daerah terhadap Jumlah urusan wajib pemerintahan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah)
% 100.00 Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah
Ketersediaan dokumen evaluasi
rencana pembangunan daerah
% 100.00 Badan
Keselarasan dokumen
perencanaan SKPD dengan dokumen perencanaan daerah
% 100.00 Badan
perencanaan pembangunan ekonomi
Evaluasi Renja SKPD mitra kerja Bidang Ekonomi tepat waktu
% 100.00 Badan Sosial dan Pemerintahan
perencanaan pembangunan sosial budaya
Tingkat ketersediaan laporan
Evaluasi Renja SKPD mitra kerja Bidang Pembangunan Sosial dan Pemerintahan tepat waktu
%
100.00 Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah
1 06 05 Program
Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah
1.100.000.000,00 Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah
Tingkat pemenuhan kebutuhan
perencanaan pembangunan prasarana wilayah
% 100
1 07 Perhubungan
1 07 01 Program Dukungan Pelayanan
Pemerintahan
4.077.020.000,00 Dinas Perhubungan
Nilai capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan
Point 100
1 07 02 Program
Peningkatan Pelayanan
Perhubungan Darat
1.461.100.000,00 Dinas Perhubungan
Tingkat pelayanan perhubungan
darat
1 07 03 Program
Pembangunan Sarana Prasarana Perhubungan
798.380.000,00 Dinas Perhubungan
Rasio ketersediaan sarana
prasarana perhubungan terhadap kebutuhan
% 70.00
1 07 04 Program
Peningkatan Pelayanan Perhubungan Laut
798.164.000,00 Dinas Perhubungan
Tingkat pelayanan perhubungan
laut
% 80.00
1 07 05 Program
Peningkatan Pelayanan Pos dan Telekomunikasi
150.000.000,00 Dinas Perhubungan
Proporsi penyelenggaraan
telekomunikasi yg menggunakan spektrum frekuensi radio yang memiliki izin
Proporsi kantor jasa titipan dan
pengiriman barang yang memiliki izin
% 90
1 08 Lingkungan Hidup
1 08 01 Program Dukungan Pelayanan
Pemerintahan
1.290.050.000,00 Badan Lingkungan
Hidup
Nilai capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan Badan Lingkungan Hidup
Point 100
1 08 02 Program
Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
840.750.000,00 Badan Lingkungan
Hidup
Rasio usaha dan/atau kegiatan
yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air
Persentase jumlah usaha
dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran udara
% 100.00
1 08 03 Program
Konservasi Sumber Daya Alam dan Buatan
611.200.000,00 Badan Lingkungan
Hidup
Konservasi Lingkungan Buatan
Badan Lingkungan
Hidup Rehabilitasi Lahan
Kritis
435.000.000,00 Badan Lingkungan Hidup
Jumlah sumur resapan yang
dibuat di tahun berjalan
Unit 25
Monitoring Sumur Resapan Unit
Hutan Kota yang dihijaukan M2
Luas hutan kota yang ada M3
Data mengenai Analisa
Pengelolaan Kawasan Sempadan sungai Kota Cilegon yang disediakan
Panjang sempadan sungai yang
dihijaukan
Km 6
1 08 04 Program
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
750.000.000,00 Badan Lingkungan
Hidup
Prosentase Jumlah pengaduan
masyarakat akibat adanya dugaan pecemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti
% 100.00
Proporsi jumlah usaha/kegiatan
yang telah memiliki UKL-UPL
% 77.14
Proporsi jumlah usaha/kegiatan
yang telah memilik SPPL
% 40.00
Prosentase usaha penambangan
mineral non logam yang berijin terhadap jumlah total usaha penambangan mineral non logam yang ada
% 76.47
1 08 Lingkungan Hidup (DKP)
Pemerintahan
Nilai capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan Dinas Kebersihan dan
Pertamanan
Point 100
1 08 05 Program
Peningkatan Pengelolaan Persampahan
6.873.194.000,00 Dinas Kebersihan
dan Pertamanan
TPS per satuan penduduk (Rasio
daya tampung TPS per 1.000 penduduk)
m3 per penduduk 0.96
Keberadaan peraturan tentang
kebersihan kota (Ada=100%; Tidak Ada=0%)
% 100.00
1 08 06 Program
Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Kebersihan
498.500.000,00 Dinas Kebersihan
Tingkat partisipasi masyarakat
dalam pengelolaan kebersihan melalui penyuluhan
% 74.42
1 08 07 Program Keindahan Kota
2.449.865.000,00 Dinas Kebersihan
dan Pertamanan Realisasi luas taman kota (Rasio
realisasi pembangunan taman kota terhadap rencana pembangunan taman kota)
% 86.20
1 09 Pertanahan
1 09 02 Program Penataan Penguasaan, Kepemilikan dan Penggunaan Tanah
954.129.000,00 Sekretariat Daerah
(Bag
Pemerintahan; Bag Perlengkapan)
Tingkat Status tanah pemerintah
Daerah
% 100
1 10 Kependudukan dan Catatan Sipil
1 10 01 Program Dukungan Pelayanan
Pemerintahan
1.728.877.600,00 Dinas
Nilai capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Point 100
Kependudukan dan Catatan Sipil
Tingkat Kinerja Pelayanan
administrasi Kependudukan
% 100
Tingkat Kinerja Pelayanan
administrasi Kependudukan
% 139.56 Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil
Cakupan penerbitan Kartu Tanda
Penduduk (KTP)
% 100.00 Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil
1 10 03 Program
Peningkatan Pelayanan Catatan Sipil
348.000.000,00 Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil
Tingkat Kinerja pelayanan
pencatatan sipil
% 100
Rasio kepemilikan akta kelahiran per 1.000 penduduk
% 95.83 Dinas
Catatan Sipil
Tingkat Kinerja pelayanan
pencatatan sipil
% 1.00 Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil
1 10 04 Program
Peningkatan Data dan Informasi Kependudukan
552.743.400,00 Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil
Tingkat validasi, akurasi dan up-to-datenya data kependudukan
% 100
1 11 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1 11 01 Program Dukungan Pelayanan
Pemerintahan
1.838.133.500,00 Badan Keluarga
Berencana dan Perlindungan Perempuan
Nilai capain kineja Point
1 11 02 Program
Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak
532.701.400,00 Badan Keluarga
Proporsi jumlah pengaduan tidak
kekerasan yang ditindaklanjuti
% 100.00
Cakupan perempuan dan anak
korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu
% 100.00
Cakupan perempuan dan anak
korban kekerasan yang
mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KTP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit
% 100.00
Cakupan layanan bimbingan
rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu
Cakupan penegakan hukum dari
tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
% 100.00
Cakupan perempuan dan anak
korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum
% 100.00
Cakupan layanan reintegrasi
sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan
% 100.00
1 11 03 Program
Peningkatan Peran Serta dan
Kesetaraan Gender Dalam
Pembangunan
1.388.740.000,00 Badan Keluarga
Berencana dan Perlindungan Perempuan
Proporsi partisipasi perempuan
di lembaga pemerintah
% 57.24
1 12 Keluarga Berencana dan Keluarga
1 12 02 Program
Pengendalian Pertumbuhan Penduduk dan Peningkatan Kualitas Keluarga Kecil
616.203.800,00 Badan Keluarga
Berencana dan Perlindungan Perempuan
Angka laju pertumbuhan
penduduk
%
Cakupan Pasangan Usia Subur
yang isterinya dibawah usia 20 tahun 3,5%.
%
Cakupan sasaran Pasangan
Usia Subur menjadi Peserta KB aktif 65%
%
Cakupan Pasangan Usia Subur
yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need) 5%
%
1 12 03 Program Bina Keluarga Sejahtera
4.728.006.400,00 Badan Keluarga
Peningkatan
Kapasitas Kader Cilegon Mandiri
3.232.720.000,00 Badan Keluarga Berencana dan Perlindungan Perempuan
Peningktan proporsi jumlah
kelompok catur bina terhadap jumlah balita
%
1 13 Sosial
1 13 01 Program Dukungan Pelayanan
Pemerintahan
2.203.161.400,00 Dinas Sosial
Evaluasi,
Pemutakhiran dan Pengelolaan Data Kemisikinan
250.000.000,00 Dinas Sosial
Nilai capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan Dinas Sosial
Point 100
1 13 02 Program Pelayanan, Rehabilitasi Sosial dan Pemakaman
Prosentase jumlah pelayanan
orang terlantar dalam perjalanan dan jenazah terlantar
% 100.00
1 13 03 Program
Pemberdayaan Sosial
946.009.150,00 Dinas Sosial
Proporsi peningkatan PSKS aktif %
Jumlah PSKS aktif Lembaga 114
Penguatan kelembagaan Karang
Taruna
Lembaga 52
Penguatan Kelembagaan
FK-PSm dan IK-PSM
Lembaga 52
Penguatan kelembagaan
organisasi sosial
Lembaga 11
Penguatan kelembagaan LK3 Lembaga 1
Proporsi peningkatan TKSM aktif %
Jumlah TKSM aktif Orang 223
Meningkatnya pemberdayaan
SDM pekerja sosial masyarakat (PSM)
Meningkatnya pemberdayaan
SDM Tenaga kesejahteraan sosial kecamatan
% 8.00
Persentase (%) PMKS skala kota
yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar
% 100.00
Persentase (%) jumlah PMKS
dalam 1 (satu) tahun skala Kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya
% 100.00
Persentase (%) panti sosial skala kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan
kesejahteraan sosial
% 91.67
Persentase (%) wahana
kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana
1 13 04 Program Bantuan
Sosial, Jaminan Sosial dan Penanggulangan Bencana
994.614.000,00 Dinas Sosial
Proporsi korban bencana yang
ditangani
% 100
1 13 05 Program
Peningkatan, Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan Nilai-nilai Keagamaan
6.067.353.000,00 Sekretariat Daerah
(Bag Kesejahteraan Rakyat)
Meningkatnya kualitas kehidupan
beragama
% Sekretariat Daerah
(Bag Kesejahteraan Rakyat)
Program Dukungan Pelayanan
Pemerintahan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah
2.365.238.000,00 BPBD
Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan
Bencana
Oprasional RUPUSDALOPS
255.000.000,00 BPBD
Program Kedaruratan dan Logistik
431.852.000,00 BPBD
Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi
336.500.000,00 BPBD
1 14 Ketenagakerjaan
1 14 01 Program Dukungan Pelayanan
Pemerintahan
1.418.359.650,00 Dinas Tenaga Kerja
Nilai capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan Dinas Tenaga Kerja
Point 100
1 14 02 Program
Peningkatan Kualitas,
Produktivitas serta Kompetensi Tenaga Kerja
Rasio jumlah tenaga kerja
terampil yang ditempatkan terhadap jumlah tenaga kerja yang dibina/ difasilitasi
% 32.50
Besaran pencari kerja yang
terdaftar yang ditempatkan
% 70.06
Besaran tenaga kerja yang
mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi
% 94.12
Besaran tenaga kerja yang
mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat
% 100.00
Besaran tenaga kerja yang
mendapatkan pelatihan kewirausahaan
% 90.00
1 14 03 Program
Perlindungan dan Pengawasan Tenaga Kerja
Proporsi jumlah perusahaan
yang membentuk lembaga Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) terhadap jumlah perusahaan wajib Panitia Pembina Keselamatan Kesehatan Kerja (P2K3)
% 22.52
Proporsi jumlah perusahaan
yang memiliki sertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) terhadap jumlah perusahaan yang memiliki Zero Accident
% 32.50
Besaran pekerja/buruh yang
menjadi peserta program jamsostek
% 72.06
Besaran pemeriksaan
perusahaan
% 46.37
Besaran pengujian peralatan di
perusahaan
% 50.40
1 14 04 Program
Peningkatan
Jumlah perusahaan yg telah
memiliki LKS Bipartit
Perusahaan 89
Proporsi sarana hubungan
industrial
% 11.96
Besaran kasus yang diselesaikan
dengan perjanjian bersama (PB)
% 90.32
1 15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
1 15 02 Program
Peningkatan dan Pengembangan Koperasi dan UKM
775.000.000,00 Dinas
Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Peningkatan dan
Pengembangan Koperasi
Dinas
Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
Jumlah koperasi yang aktif Lembaga 403
Peningkatan dan Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah
Dinas
Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
Jumlah usaha mikro, kecil dan
menengah yang aktif
1 16 Penanaman Modal
1 16 01 Program Dukungan Pelayanan
Pemerintahan
3.451.895.000,00 Badan Pelayanan
Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal
Nilai capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan Kantor Penanaman Modal
Point 100
1 16 02 Program
Peningkatan Layanan
Penanaman Modal
668.801.000,00 Badan Pelayanan
Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal
Pertambahan Investasi Daerah Rp. Triliyun 5.5
1 16 03 Program
Peningkatan Pelayanan Perizinan Jasa Usaha
Badan Pelayanan
Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal
1 16 04 Program
Peningkatan Pelayanan Perizinan Jasa Umum
Badan Pelayanan
1 16 05 Program
Peningkatan Pelayanan Informasi dan Pengaduan
497.197.500,00 Badan Pelayanan
Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal
1 17 Kebudayaan
1 17 01 Program Dukungan Pelayanan
Pemerintahan
1.306.158.000,00 Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata
Nilai capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Point 100
1 17 02 Program
Pengembangan Nilai-Nilai Budaya Daerah
3.386.829.000,00 Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata
Pengembangan Sejarah dan Nilai Tradisional
Proporsi budaya daerah yang telah dibina
% Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata
Jumlah lembaga/kelompok
kesenian yang difasilitasi peralatannya
Jumlah kegiatan pembinaan
paduan suara Kota Cilegon dan audisi GBN
Kegiatan
Jumlah kegiatan pembinaan
kesenian Non tradisional
Kegiatan
Jumlah paket kesenian
tradisional yang dibuat
Paket
Jumlah dokumen profile seni
budaya Kota Cilegon
website
1 17 03 Program Pemasaran Seni Budaya dan Pariwisata
1.398.073.000,00 Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata
Jumlah seni yang dibina Jenis seni
Proporsi Jumlah sanggar seni
yang dibina terhadap jumlah yang ada
%
Proporsi Jumlah peguron yang
dibina terhadap jumlah yang ada
%
Cakupan Kajian Seni 50% %
Cakupan Fasilitasi Seni 30% %
Cakupan Sumber Daya Manusia
Kesenian 25%
%
Cakupan Tempat Kesenian
100%
%
Cakupan Organisasi Kesenian
34%
%
1 18 Kepemudaan dan Olahraga
1 18 01 Program Dukungan Pelayanan
Pemerintahan
1.404.990.500,00 Dinas Pemuda dan
Olahraga
Nilai capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan
Point 100
1 18 02 Program
Peningkatan Fasilitas Olahraga dan Pemuda
30.878.750.000,00 Dinas Pemuda dan
Olahraga
Pembangunan Gedung (Stadion) Olahraga
Pembangunan Gedung (Stadion) Olahraga
Tingkat penyelesaian pembangunan gedung stadion olahraga
% 100 30.000.000.000,00 Dinas Pemuda dan
Pemeliharaan dan
Pengawasan Fasilitas Olahraga dan Pemuda
Jumlah sarana prasarana olahraga yang dipelihara
Unit 8 Dinas Pemuda dan
Olahraga
Perencanaan dan Pengadaan Fasilitas Olahraga dan Pemuda
Jumlah alat olahraga masyarakat yang tersedia di tiap kelurahan
Cabang Olahraga 4 Dinas Pemuda dan
Olahraga
Jumlah alat olahraga pelajar
yang tersedia di tiap satuan pendidikan
Cabang Olahraga 10 Dinas Pemuda dan
Olahraga
Jumlah alat olahraga bagi
cabang olahraga prestasi yang tersedia
Cabang Olahraga 7 Dinas Pemuda dan
Olahraga
Jumlah seragam pemuda Paket
1 18 03 Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga
9.554.732.500,00 Dinas Pemuda dan
Olahraga
Tingkat pembinaan atlet olahraga
(rasio jumlah atlet menurut jenis cabang olah raga yang dibina terhadap Jumlah atlet menurut cabang olahraga yang ada)
% 39.49 Dinas Pemuda dan
Olahraga
Total jumlah atlet menurut jenis
cabang olah raga yang ada
Atlet 2793 Dinas Pemuda dan
Olahraga 1 18 04 Program Pembinaan
dan Pengembangan Pemuda
Jumlah peserta pembinaan dan pengembangan pramuka
Orang 200
Jumlah peserta pelatihan Orang 100 Dinas Pemuda dan
Olahraga 1 19 Kesatuan Bangsa
dan Politik Dalam Negeri
Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
Nilai capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan Badan Kesbang Linmas
Point 100
Prosentase Peserta Sosialisasi
yang memahami nilai-nilai ideologi bangsa
% 90
1 19 03 Program
Peningkatan LSM dan ORMAS
2.384.136.000,00 Badan Kesatuan
Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
Jumlah LSM dan Ormas yang
memahami etika berdemokrasi
% 90
1 19 04 Program
Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana Alam
2.813.390.000,00 Badan Kesatuan
Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
Prosentase Jumlah Peserta yang
memahami masalah kebencanaan
% 66
1 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
1 20 01 Program Dukungan
Pelayanan Pemerintahan
28.175.663.000,00 Sekretariat Daerah
(Bag Pengendalian Program; Bag Umum; Bag Keuangan; Bag Perlengkapan)
Nilai capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan Sekretariat Daerah
Point 100
1 20 01 Program Dukungan Pelayanan
Pemerintahan
9.946.286.350,00 Sekretariat DPRD
Nilai capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan Sekretariat DPRD
Jumlah 200
1 20 01 Program Dukungan Pelayanan
Pemerintahan
27.689.120.086,00 Dinas Pendapatan
dan Pengelolaan Keuangan Daerah
Nilai capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah
Point 100
1 20 01 Program Dukungan Pelayanan
Pemerintahan
Nilai capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan Inspektorat Wilayah
Point 100
1 20 01 Program Dukungan Pelayanan
Pemerintahan
2.190.346.000,00 Kecamatan Cilegon
Nilai capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Cilegon
Point 100
1 20 01 Program Dukungan Pelayanan
Pemerintahan
2.597.614.100,00 Kecamatan
Ciwandan
Nilai capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Ciwandan
Point 100
1 20 01 Program Dukungan Pelayanan
Pemerintahan
2.489.377.538,00 Kecamatan Cibeber
Nilai capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Cibeber
Point 100
1 20 01 Program Dukungan Pelayanan
Pemerintahan
Nilai capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Grogol
Point 100
1 20 01 Program Dukungan Pelayanan
Pemerintahan
2.441.192.700,00 Kecamatan
Pulomerak
Nilai capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Pulomerak
Point 100
1 20 01 Program Dukungan Pelayanan
Pemerintahan
2.691.420.879,00 Kecamatan
Purwakarta
Nilai capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Purwakarta
Point 100
1 20 01 Program Dukungan Pelayanan
Pemerintahan
3.391.150.050,00 Kecamatan
Jombang
Nilai capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Jombang
Point 100
1 20 01 Program Dukungan Pelayanan
Pemerintahan
3.684.742.100,00 Kecamatan
Nilai capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Citangkil
Point 100
penyelenggaraan pemerintahan Kantor Pemadam Kebakaran
Point 100
1 20 01 Program Dukungan Pelayanan
Pemerintahan
2.845.271.800,00 Badan
Kepegawaian dan Diklat
Nilai capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan Badan Kepegawaian dan Diklat
Point 100
1 20 01 Program Dukungan Pelayanan
Pemerintahan
2.596.800.000,00 Kantor Satuan
Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
Nilai capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
Point 100
1 20 02 Program
Peningkatan Pengelolaan Asset
4.661.050.000,00 Sekretariat Daerah
(Bag