• Tidak ada hasil yang ditemukan

05_Bab 5_Rancangan_Akhir_RKPD_Kota_Cilegon_2016_Draft

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "05_Bab 5_Rancangan_Akhir_RKPD_Kota_Cilegon_2016_Draft"

Copied!
95
0
0

Teks penuh

(1)

5.1.

RENCANA

PROGRAM

DAN

KEGIATAN

PRIORITAS

DAERAH TAHUN 2016

Program Prioritas yaitu program yang diselenggarakan oleh SKPD

yang merupakan program prioritas baik secara langsung maupun

tidak langsung mendukung capaian program pembangunan

daerah atau prioritas pembangunan daerah dan berhubungan

dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan syarat layanan minimal.

Kriteria Program dan kegiatan Prioritas Daerah Kota Cilegon

Tahun 2016 sebagai berikut :

1.

Program prioritas yang berhubungan dengan prioritas

pembangunan daerah.

2.

Memenuhi kriteria

pro poor, pro job, pro growth

dan

pro

environment;

3.

Program/kegiatan harus merupakan kewenangan pemerintah

daerah, serta sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD

bersangkutan

sebagaimana

tertuang

dalam

Peraturan

Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;

4.

Merupakan respon relevan terhadap isu strategis dan masalah

yang mendesak;

(2)

Elemen-elemen utama program prioritas memuat kegiatan

prioritas yang akan dilaksanakan, kerangka waktu pelaksanaan

dan SKPD yang bertanggungjawab. Program yang disusun harus

dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan keterbatasan

waktu, anggaran, kapasitas dan sumberdaya yang dimiliki daerah.

Setiap program prioritas harus memiliki indikator kinerja yang

jelas dan dapat diukur tingkat capaiannya. Pencapaian kinerja

program merupakan akumulasi dari pencapaian kinerja keluaran

masing-masing kegiatan.

Program

prioritas

yang

berhubungan

dengan

prioritas

pembangunan daerah mengacu pada program prioritas RPJMD

Kota Cilegon Tahun 2010-2015, dimana prioritas program tersebut

telah menggambarkan target indikator capaian kinerja. Program

prioritas pembangunan daerah RPJMD oleh SKPD dalam Renstra

SKPD, masing-masing program dijabarkan kedalam kegiatan

disertai pagunya.

(3)

4. Dilakukan

jika

kegiatan-kegiatan

yang

dilaksanakan

sebelumnya belum memberikan keluaran dan hasil yang sesuai

dengan sasaran Renstra SKPD.

Elemen-elemen utama program prioritas memuat kegiatan yang

akan dilaksanakan, kerangka waktu pelaksanaan dan SKPD yang

bertanggungjawab.

Program

yang

disusun

harus

dapat

dilaksanakan dengan mempertimbangkan keterbatasan waktu,

anggaran, kapasitas dan sumberdaya yang dimiliki daerah.

Setiap program prioritas harus memiliki indikator kinerja yang

jelas dan dapat diukur tingkat capaiannya. Pencapaian kinerja

program merupakan akumulasi dari pencapaian kinerja keluaran

masing-masing kegiatan.

Selanjutnya, program prioritas dan pagu indikatif yang telah

ditetapkan untuk rancangan awal RKPD, disampaikan ke SKPD

sesuai program terkait beserta pagu indikatif untuk diproses lebih

lanjut untuk mendapatkan kegiatan prioritas masing-masing

program dimaksud. Dalam penyusunan prioritas kegiatan SKPD

juga memperhatikan kegiatan yang telah disusun dalam dokumen

Renstra SKPD sehingga terjadi keselarasan dalam penyusunan

program dan kegiatan yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah

dan SKPD.

(4)

NO. KEGIATAN PRIORITAS DAERAH SKPD

1. Bantuan Honor Tutor PAUD Dinas Pendidikan

2. Bantuan Honor Pengelola PAUD Dinas Pendidikan

3. Bantuan Pembebasan SPP SD Swasta Bagi Siswa Dari Rumah Tangga Sasaran (RTS)

Dinas Pendidikan

4. Bantuan Pembebasan SPP SMP Swasta Bagi Siswa Dari Rumah Tangga Sasaran (RTS)

Dinas Pendidikan

5. Bantuan Pembebasan SPP SMA Swasta Bagi Siswa Dari Rumah Tangga Sasaran (RTS)

Dinas Pendidikan

6. Bantuan Pembebasan SPP SMK Swasta Bagi Siswa Dari Rumah Tangga Sasaran (RTS)

Dinas Pendidikan

7. Bantuan Pembebasan SPP Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Dinas Pendidikan 8. Peningkatan Kapasitas Sarana Pembelajaran SMKN Dinas Pendidikan 9. Beasiswa Masuk PTN Bagi Siswa Prestasi Dari Rumah

Tangga Sasaran (RTS)

Dinas Pendidikan

10. Bantuan Penghargaan Bagi Siswa Berprestasi Dinas Pendidikan 11. Bantuan Penghargaan Bagi Guru Berprestasi Dinas Pendidikan 12. Beasiswa Masuk PT Kerjasama Pemerintah Kota Dinas Pendidikan

13. Bantuan Honor Guru Madrasah Dinas Pendidikan

14. Bantuan Honor Guru TKA/TPA (Taman Pendidikan Al Quran) Dinas Pendidikan 15. Pelayanan Kesehatan Kelas III Gratis Bagi Seluruh

Masyarakat Kota Cilegon

Dinas Kesehatan

16. Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda)

Dinas Kesehatan

17. Pembangunan, Rehabilitasi dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan

Dinas Kesehatan

18. Lanjutan Peningkatan Jalan Lingkar Selatan Dinas Pekerjaan Umum

19. Pembangunan Jalan Lingkar Utara Dinas Pekerjaan Umum

20. Penataan Kawasan Kumuh Dinas Pekerjaan Umum

21. Pengadaan dan Pemasangan PJU Dinas Tata Kota

22. Pemeliharaan PJU Dinas Tata Kota

23. Penyelenggaraan e-Gov Kota Cilegon Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah 24. Evaluasi, Pemutakhiran dan Pengelolaan Data Kemisikinan Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah 25. Perawatan Terminal Terpadu Merak (TTM) Dinas Perhubungan

26. Rehabilitasi Lahan Kritis Badan Lingkungan Hidup

(5)

33. Revitalisasi Pasar Hewan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi 34. Pembangunan Konstruksi Pasar Tradisional (Agro) Dinas Perindustrian,

Perdagangan dan Koperasi

35. Bantuan Sarana Produksi IKM Dinas Perindustrian,

Perdagangan dan Koperasi 36. Pembangunan Konstruksi dan Pematangan Lahan Outdoor

Stadion Olahraga

Dinas Pemuda dan Olahraga

37. Inventarisasi dan Pelaporan Aset/BMD Sekretariat Daerah

38. Sertifikasi Tanah Pemerintah Kota Sekretariat Daerah

39. Bantuan Masyarakat Langsung (BML) Badan Pemberdayaan

Masyarakat dan Ketahanan Pangan

40. Bantuan Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Ketahanan

Pangan 41. Pembebasan Biaya Pembelian Beras Miskin (Raskin) Badan Pemberdayaan

Masyarakat dan Ketahanan Pangan

42. Pembangunan Dermaga, Jeti dan Fasiltas Pendukung PPI Dinas Pertanian dan Kelautan

43. Penataan Wisata Kuliner Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata

Adapun Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Kota

Cilegon Tahun 2016 beserta indikatornya dapat diuraikan sebagai

(6)

PROGRAM/INDIKASI KEGIATAN CAPAIAN KINERJA PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

SATUAN INDIKATOR

RENCANA TAHUN 2016

LOKASI

Nilai capaian kinerja

penyelenggaraan pemerintahan Dinas Pendidikan

Point - 100 17.343.813.718,00 Dinas Pendidikan

1

Program Pendidikan Non Formal dan Informal

Meningkatnya pelayanan pendidikan non formal, informal dan anak usia dini yang bermutu dan terjangkau bagi masyarakat

Dinas Pendidikan

Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD (KOBER/ TPA/ SPS)

% 11.17 Dinas Pendidikan

Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD (KOBER/ TPA/ SPS)

% 11.17 Dinas Pendidikan

Angka Melanjutkan (AM) PAUD (KOBER/ TPA/ SPS)

(7)

Angka Putus Sekolah (APTs)

PAUD (KOBER/ TPA/ SPS)

% 0.00 Dinas Pendidikan

Rasio jumlah PAUD per penduduk

Sekolah per penduduk

305.27 Dinas Pendidikan

Rasio sekolah PAUD terhadap murid

Sekolah per murid 34.11 Dinas Pendidikan

Bantuan Honor Tutor PAUD

1.588.470.000,00 Dinas Pendidikan

Bantuan Honor Pengelola PAUD

253.942.000,00 Dinas Pendidikan

1 01 03 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar

6.034.091.000,00

Dinas Pendidikan

Angka Partisipasi Kasar (APK)

TK dan sederajat

% 32.20 Dinas Pendidikan

Angka Partisipasi Murni (APM)

TK/RA

% 104.88 Dinas Pendidikan

Angka Partisipasi Kasar (APK)

SD/ MI/ Paket A

% 0.01 Dinas Pendidikan

Angka Partisipasi Murni (APM)

SD/ MI/ Paket A

(8)

Angka Putus Sekolah (APS) SD/

MI

% Dinas Pendidikan

Angka Kelulusan (AL) SD/ MI % Dinas Pendidikan

Angka Mengulang Kelas (AMK)

SD/ MI

% Dinas Pendidikan

Angka Melanjutkan (AM) SD/ MI/

SDLB ke SMP/ MTs/ SMPLB

% Dinas Pendidikan

Tersedia satuan pendidikan

dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dari kelompok permukiman permanen

% 100.00 Dinas Pendidikan

Jumlah peserta didik dalam

setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang

% 100.00 Dinas Pendidikan

Setiap rombongan belajar untuk

SD/MI tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru serta papan tulis

% 100.00 Dinas Pendidikan

Di setiap SD/MI tersedia satu

ruang guru yang dilengkapi

(9)

setiap orang guru, kepala

sekolah dan staf kependidikan lainnya

Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan

% 100.00 Dinas Pendidikan

Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik

% 100.00 Dinas Pendidikan

Di setiap kota semua kepala

SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik

% 100.00 Dinas Pendidikan

Di setiap kota semua pengawas

sekolah dan madrasah untuk SD/MI memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik

(10)

Pemerintah kota memiliki

rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam

mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif untuk SD/ MI

% 100.00 Dinas Pendidikan

Kunjungan pengawas ke satuan

pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan

% 100.00 Dinas Pendidikan

Setiap SD/MI menyediakan buku

teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, dan IPS dengan

perbandingan satu set untuk setiap peserta didik

% 100.00 Dinas Pendidikan

Setiap SD/MI menyediakan satu

set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia,

(11)

peralatan optik, kit IPA untuk

eksperimen dasar, dan poster/carta IPA

Setiap SD/MI memiliki 100 judul

buku pengayaan dan 10 buku referensi

% 100.00 Dinas Pendidikan

Satuan pendidikan SD/MI

menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan tatap muka sebagai berikut : kelas I-II (18 jam per minggu); kelas III-IV (24 jam per minggu); kelas V-VI (27 jam per minggu)

% 100.00 Dinas Pendidikan

Satuan pendidikan SD/MI

menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) sesuai ketentuan yang berlaku

% 100.00 Dinas Pendidikan

Kepala sekolah SD/MI

melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester

% 100.00 Dinas Pendidikan

Kepala sekolah atau madrasah

SD/MI menyampaikan laporan hasil ulangan akhir semester

(12)

(UAS) dan Ulangan Kenaikan

Kelas (UKK) serta ujian akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

Setiap satuan pendidikan SD/MI

menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS)

% 100.00 Dinas Pendidikan

Bantuan Biaya Pendidikan Sekolah Swasta

Dinas Pendidikan

Bantuan

Pembebasan SPP MD Swasta Bagi Siswa Dari Rumah Tangga Sasaran (RTS)

241.200.000,00 Dinas Pendidikan

Bantuan

Pembebasan SPP SD Swasta Bagi Siswa Dari Rumah Tangga Sasaran (RTS)

(13)

1 01 04 Program Wajib

Belajar Pendidikan Menengah

18.155.221.140,00

Dinas Pendidikan

Angka Partisipasi Kasar (APK)

SMP/ MTs/ SMPLB/ Paket B

% Dinas Pendidikan

Angka Partisipasi Murni (APM)

SMP/ MTs/ SMPLB/ Paket B

% Dinas Pendidikan

Angka Partisipasi Kasar (APK)

SMA/ SMK/ MA/ SMALB/ Paket C

% Dinas Pendidikan

Angka Partisipasi Murni (APM)

SMA/ SMK/ MA/ SMALB/ Paket C

% 2,460.80 Dinas Pendidikan

Angka Melanjutkan (AM) SMP/

MTs/ SMPLB ke SMA/ SMK/ MA/ SMALB

% Dinas Pendidikan

Angka Putus Sekolah (APTs)

SMP/ MTs

% 1,025.60 Dinas Pendidikan

Angka Putus Sekolah (APTs)

SMA/ SMK/ MA

% Dinas Pendidikan

Angka Kelulusan (AL) SMP/

MTs

(14)

Angka Kelulusan (AL)

SMA/SMK/ MA

% Dinas Pendidikan

Angka Mengulang Kelas (AMK)

SMP/ MTs

% Dinas Pendidikan

Angka Mengulang Kelas (AMK)

SMA/ SMK/ MA

% 924.00 Dinas Pendidikan

Tersedia satuan pendidikan

dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen

% 100.00 Dinas Pendidikan

Setiap rombongan belajar untuk

SMP/MTs tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru serta papan tulis

% 100.00 Dinas Pendidikan

Di setiap SMP/MTs tersedia satu

ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan

(15)

Jumlah peserta didik dalam

setiap rombongan belajar untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang

% 100.00 Dinas Pendidikan

Di setiap SMP dan MTs tersedia

ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik

% 100.00 Dinas Pendidikan

Di setiap SMP/MTs tersedia

ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru

% 100.00 - Dinas Pendidikan

Di setiap SMP/MTs tersedia 1

(satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran

(16)

Di setiap SMP/MTs tersedia guru

dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%)

% 100.00 Dinas Pendidikan

Di setiap SMP/MTs tersedia guru

dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris

% 100.00 Dinas Pendidikan

Di setiap kota semua kepala

SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik

% 100.00 Dinas Pendidikan

Di setiap kota semua pengawas

sekolah dan madrasah SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik

(17)

Pemerintah kota memiliki

rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan SMP/MTs dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif

% 100.00 Dinas Pendidikan

Kunjungan pengawas ke satuan

pendidikan SMP/MTs dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan

% 100.00 Dinas Pendidikan

Jumlah kunjungan pengawas

SMP/MTs ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan

Kunjungan 41.00 Dinas Pendidikan

Jumlah kunjungan pengawas

SMP/MTs ke satuan pendidikan

(18)

Setiap SMP/MTs menyediakan

buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap perserta didik

% 100.00 Dinas Pendidikan

Setiap SMP/MTs memiliki 200

judul buku pengayaan dan 20 buku referensi

% 100.00 Dinas Pendidikan

Satuan pendidikan

menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan tatap muka sebagai berikut :kelas VII-IX (27 jam per minggu)

% 100.00 Dinas Pendidikan

Satuan pendidikan SMP/MTs

menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) sesuai ketentuan yang berlaku

% 100.00 Dinas Pendidikan

Kepala sekolah SMP/MTs

melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester

(19)

Kepala sekolah madrasah atau

SMP/MTs menyampaikan laporan hasil ulangan akhir semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta ujian akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

% 100.00 Dinas Pendidikan

Setiap satuan pendidikan

SMP/MTs menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS)

% 100.00 Dinas Pendidikan

Bantuan

Pembebasan SPP SMP Swasta Bagi Siswa Dari Rumah Tangga Sasaran (RTS)

1.170.600.000,00 Dinas Pendidikan

Bantuan

Pembebasan SPP SMA Swasta Bagi Siswa Dari Rumah Tangga Sasaran (RTS)

(20)

Bantuan

Pembebasan SPP SMK Swasta Bagi Siswa Dari Rumah Tangga Sasaran (RTS)

558.000.000,00 Dinas Pendidikan

Bantuan

Pembebasan SPP Madrasah Aliyah Negeri (MAN)

554.400.000,00 Dinas Pendidikan

Peningkatan Kapasitas Sarana Pembelajaran SMKN

1.000.000.000,00 Dinas Pendidikan

1 01 05 Program

Peningkatan Manajemen, Kualitas dan Keterjangkauan Pelayanan Pendidikan

Guru yang memenuhi kualifikasi D4/ S1 (Proposi jumlah guru SD/ MI, SMP/ MTs/ dan SMA/ SMK/ MA yang berijazah D4/ S1 terhadap total jumlah guru SD/ MI, SMP/ MTs dan SMA/ SMK/ MA)

(21)

Setiap guru tetap bekerja 37,5

jam per minggu di satuan pendidikan SD/MI dan SMP/MTs, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan

% 100.00 Dinas Pendidikan

Setiap guru SD/MI menerapkan

rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya

% 100.00 Dinas Pendidikan

Setiap guru SD/MI

mengembangkan dan

menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik

% 100.00 Dinas Pendidikan

Jumlah guru pada SD/MI dan

SMP/MTs yang mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik

(22)

Jumlah keseluruhan guru tetap

pada SD/MI dan SMP/MTs

Guru 2,673 Dinas Pendidikan

Setiap guru menyampaikan

laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik

% 100.00 Dinas Pendidikan

Beasiswa Masuk Diploma Bagi Siswa Prestasi Dari Rumah Tangga Sasaran (RTS)

475.000.000,00 Dinas Pendidikan

Beasiswa Masuk PTN Bagi Siswa Prestasi Dari Rumah Tangga Sasaran (RTS)

300.000.000,00 Dinas Pendidikan

Akademisi

Berprestasi Lainnya

225.350.000,00 Dinas Pendidikan

Bantuan Honor Guru Madrasah

8.504.650.000,00 Dinas Pendidikan

(23)

Peningkatan kualitas

tenaga pendidik dan tenaga kependidikan

9.565.200.000,00 Dinas Pendidikan

1 02 Kesehatan

1 02 01 Program Dukungan Pelayanan

Pemerintahan

7.262.778.190,00 Dinas Kesehatan

Nilai capaian kinerja

penyelenggaraan pemerintahan Dinas Kesehatan

Point 100

1 02 02 Program

Peningkatan Cakupan dan Kualitas Pelayanan Kesehatan

11.295.948.102,00 Dinas Kesehatan

-Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Pelayanan

Kesehatan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda)

7.010.445.900,00

Subsidi Kesehatan Program JAMKESDA

Jumlah masyarakat miskin non kuota JAMKESMAS penerima JAMSKESDA

(24)

Meningkatnya pelayanan

kesehatan dasar

% 100.00 Dinas Kesehatan

Pelayanan Kesehatan Dasar

Dinas Kesehatan

Cakupan kunjungan neonatal

pertama (KN I)

% 98.00 Dinas Kesehatan

Cakupan kunjungan neonatal

lengkap (KN Lengkap)

% 88.00 Dinas Kesehatan

Cakupan pelayanan kesehatan

Bayi

% 90.00

Cakupan pertolongan persalinan

oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (Pn)

% 90.00 Dinas Kesehatan

Cakupan ibu hamil mendapatkan

pelayanan nifas (KF)

% 90.00 Dinas Kesehatan

Cakupan penjaringan Bumil dg

komplikasi oleh Nakes (DKn)

% 100.00 Dinas Kesehatan

Cakupan Ibu hamil dengan

komplikasi yang ditangani (PK)

% 80.00 Dinas Kesehatan

(25)

Persentase fasilitas pelayanan

kesehatan yg memberikan pelayanan KB sesuai standar

% 100.00 Dinas Kesehatan

Persentase PKM Rawat Inap yg

mampu PONED

% 100.00 Dinas Kesehatan

Jumlah Puskesmas Rawat

Inap yg mampu PONED

PKM 3.00

Cakupan Pelayanan kesehatan

dasar bagi masyarakat Kota Cilegon di PKM (UR)

% 15.00 Dinas Kesehatan

Cakupan Pelayanan kesehatan

dasar bagi masyarakat miskin (UR)

% 100.00 Dinas Kesehatan

Cakupan pelayanan P3K pada

kegiatan Upacara Hari Besar

% 100.00 Dinas Kesehatan

Persentase PKM menerapkan

standar pelayanan medik dasar

% 100.00 Dinas Kesehatan

Jumlahh Puskesmas

menerapkan standar pelayanan medik dasar

PKM 8.00

Jumlah seluruh Puskesmas PKM 8.00

Pelayanan Kesehatan Khusus

(26)

dan Rujukan

Dinas Kesehatan

Cakupan kunjungan Bayi % 90.00 Dinas Kesehatan

Cakupan pelayanan anak balita % 85.00 Dinas Kesehatan

Persentase Kab/Kota yg memiliki

minimal 4 Puskesmas mampu laksana PKPR ( Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja )

% 90.00 Dinas Kesehatan

Persentase Kab/kota yg memiliki

minimal 2 Puskesmas yang mampu tatalaksana kasus kekerasan terhadap anak (KTA)

% 90.00 Dinas Kesehatan

Persentase Kab/kota yg

melakukan pelayanan terhadap anak dengan kebutuhan penanganan jiwa khusus ( seperti autis,GPPH,RM )

% 40.00 Dinas Kesehatan

Persentase Puskesmas mampu

pelayanan kesehatan Reproduksi Esensial ( PKRE ) terpadu

% 100.00 Dinas Kesehatan

(27)

Cakupan pelayanan kesehatan

rujukan pasien masyarakat miskin

% 100.00 Dinas Kesehatan

Cakupan Pelayanan Gawat

Darurat Level I yg harus diberikan sarana kesehatan ( RS ) dikabupaten/kota

% 100.00 Dinas Kesehatan

Skrinning kesehatan pada usia

lanjut

% 30.00 Dinas Kesehatan

Puskesmas membina kelompok

Usia Lanjut

% 100.00 Dinas Kesehatan

Puskesmas melaksanakan

konseling Usia Lanjut

% 30.00 Dinas Kesehatan

Kelompok Usia lanjut

melaksanakan senam usia lanjut

% 50.00 Dinas Kesehatan

Desa/Kelurahan mempunyai

kelompok usia lanjut

% 100.00

Prosentase penderita katarak yg

ditemukan

% 0,78 Dinas Kesehatan

Prosentase Penderita katarak yg

dilayani dengan operasi katarak

(28)

Persentase SD yg melakukan

penjaringan kelainan Refraksi dan Xeroftalmia

% 100.00 Dinas Kesehatan

Prosentase sekolah yg diperiksa

Hb Remaja

% 60.00 Dinas Kesehatan

Puskesmas yang melaksanakan

kesehatan kerja

% 100.00 Dinas Kesehatan

Jumlah Kab/Kota memiliki 2 PKM

yg Menyelenggarakan Program kesehatan indera (penglihatan)

PKM 2.00 Dinas Kesehatan

Jumlah Kab/kota memiliki 3 PKM

yg menyelengarakan kesehatan olah raga

PKM 3.00 Dinas Kesehatan

Jumlah Puskesmas yg memiliki

kesehatan jiwa dan NAPZA

Puskesmas 8.00 Dinas Kesehatan

Persentase RS Kabupaten Kota

yg Melaksanakan PONEK

% 100.00 Dinas Kesehatan

Persentase RS Pemerintah yg

Menyelenggarakan pelayanan rujukan bagi ODHA

(29)

RS Pemerintah yg siap

melaksanakan pencegahan dan pengendalian infeksi TB

% 100.00 Dinas Kesehatan

Prosentase RS Pemerintah yg

melaksanakan pelayanan gawat darurat sesuai standart

% 100.00 Dinas Kesehatan

Prosentase Kab/Kota yang

minimal mempunyai 4 PKM yg telah melaksanakan upaya kesja

% 100.00 Dinas Kesehatan

Prosentase Kabupaten /Kota

dengan sarana Kesehatan ( RS ),Lb,Gudang farmasi Dinkes yg telah menerapkan kesja

% 50.00 Dinas Kesehatan

Peningkatan Pelayanan Perbaikan Gizi

Dinas Kesehatan

Cakupan balita gizi buruk yg

mendapat perawatan

% 100.00 Dinas Kesehatan

Persentase balita ditimbang BB

nya

% 80.00 Dinas Kesehatan

Persentase Bayi usia 0-6 bln

mendapat ASI eksklusif

(30)

Cakupan rumah tangga yg

mengkonsumsi garam beryodium

% 85.00 Dinas Kesehatan

Persentase usia 6-59 bln dapat

Cap Vit.A

% 98,95 Dinas Kesehatan

Persentase ibu hamil mendapat

FE 90 tablet

% 99,47 Dinas Kesehatan

Persentase Kab/kota yg

melaksanakan surveilans gizi

% 100.00 Dinas Kesehatan

persentase penyediaan

bufferstock MP-ASI

% 100.00 Dinas Kesehatan

Persentase penderita TB paru

dapat PMT

% 90.00 Dinas Kesehatan

Persentase balita gizi kurang

dapat PMT

% 90.00 Dinas Kesehatan

1 02 Kesehatan

1 02 03 Program

Pemberantasan dan Pengendalian Penyakit serta Penyehatan Lingkungan

(31)

Pengendalian dan

pemberantasan Penyakit

Dinas Kesehatan

Jamban Keluarga 500.000.000,00

Presentase pasien baru TB (BTA

+) 107/10.000 pnddk

% 85.00 Dinas Kesehatan

CDR (Case Defection Rate) % 85.00 Dinas Kesehatan

CR (Cure Rate) % 85.00 Dinas Kesehatan

Konversi (BTA Pos - BTA Neg) % 80.00 Dinas Kesehatan

Error Rate % <5 Dinas Kesehatan

Presentase keberhasilan

pengobatan kasus baru TB Paru BTA (+) (Succes Rate)

% 85.00

Persentase penemuan Diare

(411 per 1.000 pddk)

% 100.00 Dinas Kesehatan

Penderita diare yang ditangani % 100.00 Dinas Kesehatan

Persentase angka kematian

diare (CFR) pada saat KLB

% <1 Dinas Kesehatan

Cakupan penderita pneumoni

balita yang ditangani

% 100.00 Dinas Kesehatan

(32)

Persentase ODHA yg

mendapatkan ART

% 30.00 Dinas Kesehatan

Persentase pddk yg mempunyai

pengetahuan ttg HIV AIDS

% 65.00 Dinas Kesehatan

Prevalensi kusta/10.000

penduduk

% <1 Dinas Kesehatan

Penemuan kasus baru

Kusta/100.000 penduduk

% >5 Dinas Kesehatan

Proporsi kecacatan Tk.2 Kusta % 5.00 Dinas Kesehatan

Proporsi penderita MB pd

penderita baru

% 5.00 Dinas Kesehatan

Proporsi penderita anak % 5.00 Dinas Kesehatan

Angka kesembuhan/ RFT Rate % >95 Dinas Kesehatan

Angka Kejadian IR DBD per

100.000 pddk

% 51.00 Dinas Kesehatan

Penderita DBD yang ditangani % 100.00 Dinas Kesehatan

Persentase CFR DBD % 1.00 Dinas Kesehatan

Angka Bebas Jentik melalui

kamantik

% >95 Dinas Kesehatan

Persentase kasus suspect flu

burung yg dtangani sesuai

(33)

Persentase kasus zoonosis

lainnya yg dtangani sesuai standar

% 70.00 Dinas Kesehatan

Persentase cakupan pengobatan

massal filariasis thd Jumlah pddk endemis

% 40.00 Dinas Kesehatan

Persentase KLB Malaria yg

dilaporkan & ditangani

% 100.00 Dinas Kesehatan

Persentase puskesmas yang

melaksanakan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular (SE, deteksi dini, KIE, dan tata laksana)

% 100.00 Dinas Kesehatan

Presentase Kota mempunyai

peraturan perundang-undangan (Surat

Edaran/Instruksi/SK/Perwal/ Perda) tentang pencegahan dan penanggulangan dampak merokok terhadap kesehatan

(34)

Presentase Puskesmas

melaksanakanInspeksi visual asam asetat( IVA) dan Clinical Breast Examination (CBE)

% 100.00

1 02 04 Program

Perlindungan Kesehatan Masyarakat dan Pembinaan Sarana Kesehatan Swasta

4.533.001.218,00 Dinas Kesehatan

Persentase penyelenggaraan

penjaringan data sarana kesehatan swasta (sarkesta)

% 100.00 Dinas Kesehatan

1 02 05 Program

Peningkatan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya

Dinas Kesehatan

Rata-rata Jumlah poskesdes di

kelurahan

poskesdes 1.00

Jumlah poskesdes seluruhnya di

kota cilegon

(35)

Jumlah kelurahan yang memiliki

poskesdes/pustu/ puskesmas

43.00

Jumlah kelurahan Kelurahan 43.00

1 02 06 Program

Peningkatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kesehatan serta Pembiayaan Kesehatan

14.865.743.258,00 Dinas Kesehatan

Jumlah perumusan kebijakan

kesehatan tingkat Kota

Paket Dinas Kesehatan

Jumlah masyarakat miskin non

kuota JAMKESMAS penerima JAMSKESDA

Jiwa

1 02 01 Program Dukungan Pelayanan

Pemerintahan

364.200.000,00 Rumah Sakit

Umum Daerah

Nilai capaian kinerja

penyelenggaraan pemerintahan Rumah Sakit Umum Daerah

(36)

1 02 07 Program

Peningkatan Pelayanan RSUD

4.485.910.562,00 Rumah Sakit

Umum Daerah

Rasio pelayanan kesehatan

rujukan/kunjungan pasien miskin terhadap jumlah seluruh kunjungan

% 100

1 02 07 Program

Peningkatan Pelayanan RSUD (Swakelola)

85.773.000.000,00 Rumah Sakit

Umum Daerah

Rasio pelayanan kesehatan

rujukan/kunjungan pasien miskin terhadap jumlah seluruh kunjungan

% 100

1 03 Pekerjaan Umum

1 03 01 Program Dukungan Pelayanan

Pemerintahan

3.204.052.000,00 Dinas Pekerjaan

Umum

Nilai capaian kinerja

penyelenggaraan pemerintahan Dinas Pekerjaan Umum

(37)

Prosentase pegawai DPU yang

sesuai pendidikan dan tupoksinya

%

Deviasi Anggaran DPU %

1 03 02 Program

Pembangunan, Peningkatan/ Normalisasi, Pemeliharaan Sungai, Saluran/ Drainase, dan Jaringan Irigasi

25.000.000.000,00 Dinas Pekerjaan

Umum

Tersedianya air irigasi untuk

pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada

% 21.38

Tersedianya sistem jaringan

drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun

% 22.88

1 03 03 Program

Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan

112.401.571.077,00 Dinas Pekerjaan

(38)

dan Jembatan

Pembangunan Pelengkap Jalan Lingkar Selatan

43.231.432.077,00

Panjang jalan kota yang

ditingkatkan kondisinya

Km

Panjang jalan kota yang

dipelihara secara berkala

Km

Panjang jalan kota yang

dipelihara

Km

Jumlah jembatan baru yang

dibangun

unit

Jumlah jembatan yang

ditingkatkan kondisinya

unit

1 03 04 Program

Pengendalian Mutu Pelaksanaan Pekerjaan Bidang ke-PU-an

3.802.230.500,00 Dinas Pekerjaan

Umum

Proporsi hasil pekerjaan

konstruksi yang melalui pengujian laboratorium

(39)

Penerbitan IUJK dalam waktu 10

(sepuluh) hari kerja setelah persyaratan lengkap

% 100.00

Tersedianya Sistem Informasi

Jasa Konstruksi setiap tahun

% 100.00

1 03 05 Program

Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Negara

27.454.675.000,00 Dinas Pekerjaan

Umum

Tingkat pemenuhan

pembangunan dan Rehabilitasi Gedung

% 100

1 04 Perumahan

1 04 02 Program Penataan Perumahan dan Permukiman

6.148.100.000,00 Dinas Pekerjaan

Umum

Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni

Jumlah rumah tidak layak huni yang dipugar

Unit 2,500,000,000 Dinas Pekerjaan

Umum Penataan Kawasan

Kumuh

Jumlah kawasan kumuh yang ditata

Titik kawasan 2 2.000.000.000,00 Dinas Pekerjaan

Umum Pembangunan dan

Pemeliharaan Prasarana Dasar Permukiman

Dinas Pekerjaan

(40)

Penataan Kawasan

Kumuh

2,000.00 Dinas Pekerjaan

Umum

Jumlah kawasan kumuh yang

ditata

Lokasi

1 04 04 Program Penataan dan Pemeliharaan Prasarana dan Arsitektur Kota

6.766.000.000,00 Dinas Tata Kota

Pengadaan dan Pemasangan PJU

1.000.000.000,00 Dinas Tata Kota

Pemeliharaan PJU 925.000.000,00 Dinas Tata Kota

Pengadaan dan Pemasangan PJU JLS

4.000.000.000,00 Dinas Tata Kota

Proporsi prasarana kota yang

telah terlayani

% 100.00

Jumlah prasarana yang telah

terlayani

1 05 Penataan Ruang

1 05 01 Program Dukungan Pelayanan

Pemerintahan

(41)

Nilai capaian kinerja

penyelenggaraan pemerintahan

Point 100

1 05 02 Program

Pengendalian Bangunan dan Reklame

358.983.000,00 Dinas Tata Kota

Jumlah target titik reklame Unit 1,200

Capaian jumlah bangunan

gedung yang memiliki IMB

Unit 5000

Jumlah bangunan gedung yang

seharusnya memiliki IMB

Unit 137,587

Penambahan jumlah petugas

pengawas bangunan

Orang

1 05 03 Program

Pengembangan Perencanaan Tata Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

592.015.000,00 Dinas Tata Kota

Proporsi ketersediaan dokumen

perencanaan rinci tata ruang

(42)

Jumlah juklak dan juknis

prasarana kota, reklame dan tower

Dokumen

Tersedianya informasi mengenai

Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital

% 100.00

Terlaksananya penjaringan

aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang, yang dilakukan minimal 2 (dua) kali setiap disusunnya RTR dan program pemanfaatan ruang

% 100.00

Pencapaian jumlah konsultasi

publik

Kegiatan 52

(43)

Terlayaninya masyarakat dalam

pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya

% 90.07

Terlaksanakannya tindakan awal

terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang, dalam waktu 5 (lima) hari kerja

% 60

1 06 Perencanaan Pembangunan

1 06 01 Program Dukungan Pelayanan

Pemerintahan

2.798.319.000,000 Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah

Nilai capaian kinerja

penyelenggaraan pemerintahan Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah

(44)

1 06 02 Program

Perencanaan Umum Pembangunan Daerah

1.700.634.000,00 Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah

Rasio ketersediaan jumlah

dokumen terhadap total dokumen perencanaan pembangunan daerah yang dibutuhkan

% 100

Rasio Jumlah prioritas

pembangunan daerah terhadap Jumlah prioritas pembangunan nasional

% 100.00 Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah

Urusan wajib yang

diselenggarakan daerah (Proporsi Jumlah urusan wajib pemerintahan daerah yang diselenggarakan daerah terhadap Jumlah urusan wajib pemerintahan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah)

% 100.00 Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah

Ketersediaan dokumen evaluasi

rencana pembangunan daerah

% 100.00 Badan

(45)

Keselarasan dokumen

perencanaan SKPD dengan dokumen perencanaan daerah

% 100.00 Badan

perencanaan pembangunan ekonomi

Evaluasi Renja SKPD mitra kerja Bidang Ekonomi tepat waktu

% 100.00 Badan Sosial dan Pemerintahan

perencanaan pembangunan sosial budaya

(46)

Tingkat ketersediaan laporan

Evaluasi Renja SKPD mitra kerja Bidang Pembangunan Sosial dan Pemerintahan tepat waktu

%

100.00 Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah

1 06 05 Program

Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah

1.100.000.000,00 Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah

Tingkat pemenuhan kebutuhan

perencanaan pembangunan prasarana wilayah

% 100

1 07 Perhubungan

1 07 01 Program Dukungan Pelayanan

Pemerintahan

4.077.020.000,00 Dinas Perhubungan

Nilai capaian kinerja

penyelenggaraan pemerintahan

Point 100

1 07 02 Program

Peningkatan Pelayanan

Perhubungan Darat

1.461.100.000,00 Dinas Perhubungan

Tingkat pelayanan perhubungan

darat

(47)

1 07 03 Program

Pembangunan Sarana Prasarana Perhubungan

798.380.000,00 Dinas Perhubungan

Rasio ketersediaan sarana

prasarana perhubungan terhadap kebutuhan

% 70.00

1 07 04 Program

Peningkatan Pelayanan Perhubungan Laut

798.164.000,00 Dinas Perhubungan

Tingkat pelayanan perhubungan

laut

% 80.00

1 07 05 Program

Peningkatan Pelayanan Pos dan Telekomunikasi

150.000.000,00 Dinas Perhubungan

Proporsi penyelenggaraan

telekomunikasi yg menggunakan spektrum frekuensi radio yang memiliki izin

(48)

Proporsi kantor jasa titipan dan

pengiriman barang yang memiliki izin

% 90

1 08 Lingkungan Hidup

1 08 01 Program Dukungan Pelayanan

Pemerintahan

1.290.050.000,00 Badan Lingkungan

Hidup

Nilai capaian kinerja

penyelenggaraan pemerintahan Badan Lingkungan Hidup

Point 100

1 08 02 Program

Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

840.750.000,00 Badan Lingkungan

Hidup

Rasio usaha dan/atau kegiatan

yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air

(49)

Persentase jumlah usaha

dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran udara

% 100.00

1 08 03 Program

Konservasi Sumber Daya Alam dan Buatan

611.200.000,00 Badan Lingkungan

Hidup

Konservasi Lingkungan Buatan

Badan Lingkungan

Hidup Rehabilitasi Lahan

Kritis

435.000.000,00 Badan Lingkungan Hidup

Jumlah sumur resapan yang

dibuat di tahun berjalan

Unit 25

Monitoring Sumur Resapan Unit

Hutan Kota yang dihijaukan M2

Luas hutan kota yang ada M3

Data mengenai Analisa

Pengelolaan Kawasan Sempadan sungai Kota Cilegon yang disediakan

(50)

Panjang sempadan sungai yang

dihijaukan

Km 6

1 08 04 Program

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

750.000.000,00 Badan Lingkungan

Hidup

Prosentase Jumlah pengaduan

masyarakat akibat adanya dugaan pecemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti

% 100.00

Proporsi jumlah usaha/kegiatan

yang telah memiliki UKL-UPL

% 77.14

Proporsi jumlah usaha/kegiatan

yang telah memilik SPPL

% 40.00

Prosentase usaha penambangan

mineral non logam yang berijin terhadap jumlah total usaha penambangan mineral non logam yang ada

% 76.47

1 08 Lingkungan Hidup (DKP)

(51)

Pemerintahan

Nilai capaian kinerja

penyelenggaraan pemerintahan Dinas Kebersihan dan

Pertamanan

Point 100

1 08 05 Program

Peningkatan Pengelolaan Persampahan

6.873.194.000,00 Dinas Kebersihan

dan Pertamanan

TPS per satuan penduduk (Rasio

daya tampung TPS per 1.000 penduduk)

m3 per penduduk 0.96

Keberadaan peraturan tentang

kebersihan kota (Ada=100%; Tidak Ada=0%)

% 100.00

1 08 06 Program

Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Kebersihan

498.500.000,00 Dinas Kebersihan

(52)

Tingkat partisipasi masyarakat

dalam pengelolaan kebersihan melalui penyuluhan

% 74.42

1 08 07 Program Keindahan Kota

2.449.865.000,00 Dinas Kebersihan

dan Pertamanan Realisasi luas taman kota (Rasio

realisasi pembangunan taman kota terhadap rencana pembangunan taman kota)

% 86.20

1 09 Pertanahan

1 09 02 Program Penataan Penguasaan, Kepemilikan dan Penggunaan Tanah

954.129.000,00 Sekretariat Daerah

(Bag

Pemerintahan; Bag Perlengkapan)

Tingkat Status tanah pemerintah

Daerah

% 100

1 10 Kependudukan dan Catatan Sipil

1 10 01 Program Dukungan Pelayanan

Pemerintahan

1.728.877.600,00 Dinas

(53)

Nilai capaian kinerja

penyelenggaraan pemerintahan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Point 100

Kependudukan dan Catatan Sipil

Tingkat Kinerja Pelayanan

administrasi Kependudukan

% 100

Tingkat Kinerja Pelayanan

administrasi Kependudukan

% 139.56 Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil

Cakupan penerbitan Kartu Tanda

Penduduk (KTP)

% 100.00 Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil

1 10 03 Program

Peningkatan Pelayanan Catatan Sipil

348.000.000,00 Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil

Tingkat Kinerja pelayanan

pencatatan sipil

% 100

Rasio kepemilikan akta kelahiran per 1.000 penduduk

% 95.83 Dinas

(54)

Catatan Sipil

Tingkat Kinerja pelayanan

pencatatan sipil

% 1.00 Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil

1 10 04 Program

Peningkatan Data dan Informasi Kependudukan

552.743.400,00 Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil

Tingkat validasi, akurasi dan up-to-datenya data kependudukan

% 100

1 11 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1 11 01 Program Dukungan Pelayanan

Pemerintahan

1.838.133.500,00 Badan Keluarga

Berencana dan Perlindungan Perempuan

Nilai capain kineja Point

1 11 02 Program

Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak

532.701.400,00 Badan Keluarga

(55)

Proporsi jumlah pengaduan tidak

kekerasan yang ditindaklanjuti

% 100.00

Cakupan perempuan dan anak

korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu

% 100.00

Cakupan perempuan dan anak

korban kekerasan yang

mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KTP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit

% 100.00

Cakupan layanan bimbingan

rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu

(56)

Cakupan penegakan hukum dari

tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

% 100.00

Cakupan perempuan dan anak

korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum

% 100.00

Cakupan layanan reintegrasi

sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan

% 100.00

1 11 03 Program

Peningkatan Peran Serta dan

Kesetaraan Gender Dalam

Pembangunan

1.388.740.000,00 Badan Keluarga

Berencana dan Perlindungan Perempuan

Proporsi partisipasi perempuan

di lembaga pemerintah

% 57.24

1 12 Keluarga Berencana dan Keluarga

(57)

1 12 02 Program

Pengendalian Pertumbuhan Penduduk dan Peningkatan Kualitas Keluarga Kecil

616.203.800,00 Badan Keluarga

Berencana dan Perlindungan Perempuan

Angka laju pertumbuhan

penduduk

%

Cakupan Pasangan Usia Subur

yang isterinya dibawah usia 20 tahun 3,5%.

%

Cakupan sasaran Pasangan

Usia Subur menjadi Peserta KB aktif 65%

%

Cakupan Pasangan Usia Subur

yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need) 5%

%

1 12 03 Program Bina Keluarga Sejahtera

4.728.006.400,00 Badan Keluarga

(58)

Peningkatan

Kapasitas Kader Cilegon Mandiri

3.232.720.000,00 Badan Keluarga Berencana dan Perlindungan Perempuan

Peningktan proporsi jumlah

kelompok catur bina terhadap jumlah balita

%

1 13 Sosial

1 13 01 Program Dukungan Pelayanan

Pemerintahan

2.203.161.400,00 Dinas Sosial

Evaluasi,

Pemutakhiran dan Pengelolaan Data Kemisikinan

250.000.000,00 Dinas Sosial

Nilai capaian kinerja

penyelenggaraan pemerintahan Dinas Sosial

Point 100

1 13 02 Program Pelayanan, Rehabilitasi Sosial dan Pemakaman

(59)

Prosentase jumlah pelayanan

orang terlantar dalam perjalanan dan jenazah terlantar

% 100.00

1 13 03 Program

Pemberdayaan Sosial

946.009.150,00 Dinas Sosial

Proporsi peningkatan PSKS aktif %

Jumlah PSKS aktif Lembaga 114

Penguatan kelembagaan Karang

Taruna

Lembaga 52

Penguatan Kelembagaan

FK-PSm dan IK-PSM

Lembaga 52

Penguatan kelembagaan

organisasi sosial

Lembaga 11

Penguatan kelembagaan LK3 Lembaga 1

Proporsi peningkatan TKSM aktif %

Jumlah TKSM aktif Orang 223

Meningkatnya pemberdayaan

SDM pekerja sosial masyarakat (PSM)

(60)

Meningkatnya pemberdayaan

SDM Tenaga kesejahteraan sosial kecamatan

% 8.00

Persentase (%) PMKS skala kota

yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar

% 100.00

Persentase (%) jumlah PMKS

dalam 1 (satu) tahun skala Kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya

% 100.00

Persentase (%) panti sosial skala kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan

kesejahteraan sosial

% 91.67

Persentase (%) wahana

kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana

(61)

1 13 04 Program Bantuan

Sosial, Jaminan Sosial dan Penanggulangan Bencana

994.614.000,00 Dinas Sosial

Proporsi korban bencana yang

ditangani

% 100

1 13 05 Program

Peningkatan, Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan Nilai-nilai Keagamaan

6.067.353.000,00 Sekretariat Daerah

(Bag Kesejahteraan Rakyat)

Meningkatnya kualitas kehidupan

beragama

% Sekretariat Daerah

(Bag Kesejahteraan Rakyat)

Program Dukungan Pelayanan

Pemerintahan Badan

Penanggulangan Bencana Daerah

2.365.238.000,00 BPBD

Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan

(62)

Bencana

Oprasional RUPUSDALOPS

255.000.000,00 BPBD

Program Kedaruratan dan Logistik

431.852.000,00 BPBD

Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi

336.500.000,00 BPBD

1 14 Ketenagakerjaan

1 14 01 Program Dukungan Pelayanan

Pemerintahan

1.418.359.650,00 Dinas Tenaga Kerja

Nilai capaian kinerja

penyelenggaraan pemerintahan Dinas Tenaga Kerja

Point 100

1 14 02 Program

Peningkatan Kualitas,

Produktivitas serta Kompetensi Tenaga Kerja

(63)

Rasio jumlah tenaga kerja

terampil yang ditempatkan terhadap jumlah tenaga kerja yang dibina/ difasilitasi

% 32.50

Besaran pencari kerja yang

terdaftar yang ditempatkan

% 70.06

Besaran tenaga kerja yang

mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi

% 94.12

Besaran tenaga kerja yang

mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat

% 100.00

Besaran tenaga kerja yang

mendapatkan pelatihan kewirausahaan

% 90.00

1 14 03 Program

Perlindungan dan Pengawasan Tenaga Kerja

(64)

Proporsi jumlah perusahaan

yang membentuk lembaga Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) terhadap jumlah perusahaan wajib Panitia Pembina Keselamatan Kesehatan Kerja (P2K3)

% 22.52

Proporsi jumlah perusahaan

yang memiliki sertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) terhadap jumlah perusahaan yang memiliki Zero Accident

% 32.50

Besaran pekerja/buruh yang

menjadi peserta program jamsostek

% 72.06

Besaran pemeriksaan

perusahaan

% 46.37

Besaran pengujian peralatan di

perusahaan

% 50.40

1 14 04 Program

Peningkatan

(65)

Jumlah perusahaan yg telah

memiliki LKS Bipartit

Perusahaan 89

Proporsi sarana hubungan

industrial

% 11.96

Besaran kasus yang diselesaikan

dengan perjanjian bersama (PB)

% 90.32

1 15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

1 15 02 Program

Peningkatan dan Pengembangan Koperasi dan UKM

775.000.000,00 Dinas

Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Peningkatan dan

Pengembangan Koperasi

Dinas

Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi

Jumlah koperasi yang aktif Lembaga 403

Peningkatan dan Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah

Dinas

Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi

Jumlah usaha mikro, kecil dan

menengah yang aktif

(66)

1 16 Penanaman Modal

1 16 01 Program Dukungan Pelayanan

Pemerintahan

3.451.895.000,00 Badan Pelayanan

Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal

Nilai capaian kinerja

penyelenggaraan pemerintahan Kantor Penanaman Modal

Point 100

1 16 02 Program

Peningkatan Layanan

Penanaman Modal

668.801.000,00 Badan Pelayanan

Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal

Pertambahan Investasi Daerah Rp. Triliyun 5.5

1 16 03 Program

Peningkatan Pelayanan Perizinan Jasa Usaha

Badan Pelayanan

Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal

1 16 04 Program

Peningkatan Pelayanan Perizinan Jasa Umum

Badan Pelayanan

(67)

1 16 05 Program

Peningkatan Pelayanan Informasi dan Pengaduan

497.197.500,00 Badan Pelayanan

Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal

1 17 Kebudayaan

1 17 01 Program Dukungan Pelayanan

Pemerintahan

1.306.158.000,00 Dinas Kebudayaan

dan Pariwisata

Nilai capaian kinerja

penyelenggaraan pemerintahan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Point 100

1 17 02 Program

Pengembangan Nilai-Nilai Budaya Daerah

3.386.829.000,00 Dinas Kebudayaan

dan Pariwisata

Pengembangan Sejarah dan Nilai Tradisional

Proporsi budaya daerah yang telah dibina

% Dinas Kebudayaan

dan Pariwisata

Jumlah lembaga/kelompok

kesenian yang difasilitasi peralatannya

(68)

Jumlah kegiatan pembinaan

paduan suara Kota Cilegon dan audisi GBN

Kegiatan

Jumlah kegiatan pembinaan

kesenian Non tradisional

Kegiatan

Jumlah paket kesenian

tradisional yang dibuat

Paket

Jumlah dokumen profile seni

budaya Kota Cilegon

website

1 17 03 Program Pemasaran Seni Budaya dan Pariwisata

1.398.073.000,00 Dinas Kebudayaan

dan Pariwisata

Jumlah seni yang dibina Jenis seni

Proporsi Jumlah sanggar seni

yang dibina terhadap jumlah yang ada

%

Proporsi Jumlah peguron yang

dibina terhadap jumlah yang ada

%

Cakupan Kajian Seni 50% %

Cakupan Fasilitasi Seni 30% %

(69)

Cakupan Sumber Daya Manusia

Kesenian 25%

%

Cakupan Tempat Kesenian

100%

%

Cakupan Organisasi Kesenian

34%

%

1 18 Kepemudaan dan Olahraga

1 18 01 Program Dukungan Pelayanan

Pemerintahan

1.404.990.500,00 Dinas Pemuda dan

Olahraga

Nilai capaian kinerja

penyelenggaraan pemerintahan

Point 100

1 18 02 Program

Peningkatan Fasilitas Olahraga dan Pemuda

30.878.750.000,00 Dinas Pemuda dan

Olahraga

Pembangunan Gedung (Stadion) Olahraga

Pembangunan Gedung (Stadion) Olahraga

Tingkat penyelesaian pembangunan gedung stadion olahraga

% 100 30.000.000.000,00 Dinas Pemuda dan

(70)

Pemeliharaan dan

Pengawasan Fasilitas Olahraga dan Pemuda

Jumlah sarana prasarana olahraga yang dipelihara

Unit 8 Dinas Pemuda dan

Olahraga

Perencanaan dan Pengadaan Fasilitas Olahraga dan Pemuda

Jumlah alat olahraga masyarakat yang tersedia di tiap kelurahan

Cabang Olahraga 4 Dinas Pemuda dan

Olahraga

Jumlah alat olahraga pelajar

yang tersedia di tiap satuan pendidikan

Cabang Olahraga 10 Dinas Pemuda dan

Olahraga

Jumlah alat olahraga bagi

cabang olahraga prestasi yang tersedia

Cabang Olahraga 7 Dinas Pemuda dan

Olahraga

Jumlah seragam pemuda Paket

1 18 03 Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga

9.554.732.500,00 Dinas Pemuda dan

Olahraga

Tingkat pembinaan atlet olahraga

(rasio jumlah atlet menurut jenis cabang olah raga yang dibina terhadap Jumlah atlet menurut cabang olahraga yang ada)

% 39.49 Dinas Pemuda dan

Olahraga

(71)

Total jumlah atlet menurut jenis

cabang olah raga yang ada

Atlet 2793 Dinas Pemuda dan

Olahraga 1 18 04 Program Pembinaan

dan Pengembangan Pemuda

Jumlah peserta pembinaan dan pengembangan pramuka

Orang 200

Jumlah peserta pelatihan Orang 100 Dinas Pemuda dan

Olahraga 1 19 Kesatuan Bangsa

dan Politik Dalam Negeri

Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

Nilai capaian kinerja

penyelenggaraan pemerintahan Badan Kesbang Linmas

Point 100

(72)

Prosentase Peserta Sosialisasi

yang memahami nilai-nilai ideologi bangsa

% 90

1 19 03 Program

Peningkatan LSM dan ORMAS

2.384.136.000,00 Badan Kesatuan

Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

Jumlah LSM dan Ormas yang

memahami etika berdemokrasi

% 90

1 19 04 Program

Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana Alam

2.813.390.000,00 Badan Kesatuan

Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

Prosentase Jumlah Peserta yang

memahami masalah kebencanaan

% 66

1 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi

Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

(73)

1 20 01 Program Dukungan

Pelayanan Pemerintahan

28.175.663.000,00 Sekretariat Daerah

(Bag Pengendalian Program; Bag Umum; Bag Keuangan; Bag Perlengkapan)

Nilai capaian kinerja

penyelenggaraan pemerintahan Sekretariat Daerah

Point 100

1 20 01 Program Dukungan Pelayanan

Pemerintahan

9.946.286.350,00 Sekretariat DPRD

Nilai capaian kinerja

penyelenggaraan pemerintahan Sekretariat DPRD

Jumlah 200

1 20 01 Program Dukungan Pelayanan

Pemerintahan

27.689.120.086,00 Dinas Pendapatan

dan Pengelolaan Keuangan Daerah

Nilai capaian kinerja

penyelenggaraan pemerintahan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

Point 100

1 20 01 Program Dukungan Pelayanan

Pemerintahan

(74)

Nilai capaian kinerja

penyelenggaraan pemerintahan Inspektorat Wilayah

Point 100

1 20 01 Program Dukungan Pelayanan

Pemerintahan

2.190.346.000,00 Kecamatan Cilegon

Nilai capaian kinerja

penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Cilegon

Point 100

1 20 01 Program Dukungan Pelayanan

Pemerintahan

2.597.614.100,00 Kecamatan

Ciwandan

Nilai capaian kinerja

penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Ciwandan

Point 100

1 20 01 Program Dukungan Pelayanan

Pemerintahan

2.489.377.538,00 Kecamatan Cibeber

Nilai capaian kinerja

penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Cibeber

Point 100

1 20 01 Program Dukungan Pelayanan

Pemerintahan

(75)

Nilai capaian kinerja

penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Grogol

Point 100

1 20 01 Program Dukungan Pelayanan

Pemerintahan

2.441.192.700,00 Kecamatan

Pulomerak

Nilai capaian kinerja

penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Pulomerak

Point 100

1 20 01 Program Dukungan Pelayanan

Pemerintahan

2.691.420.879,00 Kecamatan

Purwakarta

Nilai capaian kinerja

penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Purwakarta

Point 100

1 20 01 Program Dukungan Pelayanan

Pemerintahan

3.391.150.050,00 Kecamatan

Jombang

Nilai capaian kinerja

penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Jombang

Point 100

1 20 01 Program Dukungan Pelayanan

Pemerintahan

3.684.742.100,00 Kecamatan

(76)

Nilai capaian kinerja

penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Citangkil

Point 100

penyelenggaraan pemerintahan Kantor Pemadam Kebakaran

Point 100

1 20 01 Program Dukungan Pelayanan

Pemerintahan

2.845.271.800,00 Badan

Kepegawaian dan Diklat

Nilai capaian kinerja

penyelenggaraan pemerintahan Badan Kepegawaian dan Diklat

Point 100

1 20 01 Program Dukungan Pelayanan

Pemerintahan

2.596.800.000,00 Kantor Satuan

Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Nilai capaian kinerja

penyelenggaraan pemerintahan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Point 100

1 20 02 Program

Peningkatan Pengelolaan Asset

4.661.050.000,00 Sekretariat Daerah

(Bag

Gambar

Tabel 5.2

Referensi

Dokumen terkait

Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan kepastian layanan program PAUDNI melalui PENYELENGGARAAN PROGRAM PAUDNI OLEH SATUAN KERJA PERANGKAT

Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahunan Kejaksaan Tinggi dibuat oleh Kepala Kejaksaan Tinggi disampaikan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia.. Laporan Akuntabilitas Kinerja

Dalam permodelan poligon ini, sebuah bangun ruang, atau objek tiga dimensi yang akan dibangun dapat dengan leluasa dibuat karena bagaimanapun juga, prinsip dari

Saya menyatakan dengan sungguh-sungguh, bahwa tesis yang telah saya susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Psikologi Profesi kekhususan Klinis Anak

Tiga elemen dari teori semiotik tersebut tentu saja akan sangat mempengaruhi terhadap persepsi dari makna yang diperlihatkan dalam bentuk yang diperlihatkan pada

bahwa sehubungan dengan adanya penyesuaian sasaran, indikator sasaran, program, indikator program dan perubahan target capaian pada Perangkat Daerah dalam Rencana Strategis

Sedangkan menurut Prayudi Atmosudirjo (1998:107), kepribadian sekretaris yang baik yaitu ’’Bersikap Sumeah’’ (Simpatik, menyenangkan hati, menawan), pandai

Menurut Rahayuningsih (dalam Sutisna, 2002), kelebihan Problem Posing diantaranya adalah: Kegiatan pembelajaran tidak terpusat pada guru, tetapi dituntut keaktifan