UPAYA KESEHATAN PEMBRANTASAN PENYAKIT DIARE ( P2 DIARE )
TAHUN 2017
No
Kesehatan
Upaya
Kegiatan
Tujuan
Sasaran
Target
Kebutuhan Sumber daya
Indikator
keberhasilan
Sum
ber
biaya
Dana
Alat
Tenaga
5.a
P2
DIARE
A. PERSIAPAN
1. Pertemuan lintas
program Koordinasi lintas program dlm penyusu nan jadwal kegiatan
Pemegang program
terkait Tersusunnya jadwal kegiatan
Ka. Pus.
program kegiatan program terkoordinasi
B. PELAKSANAAN
1. Penemuan dan pelacakan kasus diare
Mengetahui jumlah dan mengurangi kasus diare Posyandu, Pustu dan Puskesmas 2x/bl/ds/th 2 or x 2 x 4 ds x12 x Rp 50.000 = Rp 9.600.000, Obat,bhn pakai hbs dan alkes Medis dan
Paramedis Ditemukan jumlah kasus diare yang ada
APBD/ BOK 2. Penyuluhan kesehatan Masyarakat memahami
penyakit diare dan menurunkan angka kesakitan Masyarakat di Posyandu, Pustu dan Puskesmas 1x/bl/ds/th 3 or x 1 x 4 ds x 12 x Rp 50000 = Rp 7.200.000, ATK, alat peraga Medis dan
Paramedis Meningkatnya kesadaran ber’PHBS
APBD ( BOK) 3. penyediaan obat, alat
dan bahan pakai habis
Agar pelayanan yankes dapat terlaksana dg baik
Masyarakat di Posyandu, Pustu dan Puskesmas
100 % Obat Ptg. diare Sarana pelayanan diare terpenuhi
APBD
C. EVALUASI
1. Pelaporan dan
pencatatan Mencatat dan melaporkan hasil kegiatan Semua kegiatan yang telah dilaksanakan Semua hasil kegiatan tercatat dan dilaporkan 1 rim = Rp.
35.000,- ATK Pet.Diare Adanya data kasus Diare APBD
2. Monitoring kegiatan Mengetahui hasil kegiatan program
Hasil kegiatan Semua kegi atan terawasi
Ka.Pus. Pencapaian sesuai target.
16.835.000,-RENCANA USULAN KEGIATAN ( RUK )
UPAYA KESEHATAN PEMBRANTASAN PENYAKIT ISPA ( P2 ISPA )
TAHUN 2017
No
Kesehatan
Upaya
Kegiatan
Tujuan
Sasaran
Target
Dana
Kebutuhan Sumber daya
Alat
Tenaga
keberhasilan
Indikator
Sum berbiaya5.b
P2 ISPA
(PNEUMONI)
A. PERSIAPAN
1. Pertemuan lintas
program Koordinasi lintas program dlm penyusu nan jadwal kegiatan
Pemegang program
terkait Tersusunnya jadwal kegiatan
Ka. Pus.
program kegiatan program terkoordinasi
B. PELAKSANAAN
1. Penemuan dan pelacakan kasus ISPA (Pneumonie)
Mengetahui jumlah dan mengurangi angka kesakitan ISPA
masyarakat 2x/bl/ds/th 2 or x 2 x 12 bl x 4 Ds x Rp 50.000 = Rp 9.600.000 Obat, bahan pakai habis dan alkes Medis, Para
medis Ditemukan jumlah kasus ISPA yang ada
APBD/ BOK
2. Penyuluhan Kesehatan Masyarakat memaha mi penyakit ISPA untuk menekan angka kesakitan Masyarakat di Posyandu, Pustu dan Puskesmas 1x/bl/ds 3 or x 1 x 4 Ds x 12 bl x Rp 50000 = Rp 7.200.000,-ATK, alat peraga Medis, Para medis Meningkatnya kesadaran ber’PHBS APBN BOK
3. penyediaan obat, alat
dan bahan pakai habis Agar pelayananyankes dapat terlaksana dg baik
Logistik dan
farmasi 100 % Obat Ptg. Ispa Sarana pelayanan Ispa terpenuhi APBD
C. EVALUASI
1. Pelaporan dan
pencatatan Mencatat dan melaporkan hasil kegiatan Semua kegiatan yang telah dilaksanakan Semua hasil kegiatan tercatat dan dilaporkan 1 rim HVS =
Rp. 35.000,- ATK Pet.ISPA Adanya data kasus ISPA yang akurat APBD 2. Monitoring kegiatan Mengetahui hasil
kegiatan program Hasil kegiatan Semua kegiat an terawasi Ka.Pus. Pencapaian sesuai target.
16.835.000,-UPAYA KESEHATAN SURVEILANT
TAHUN 2017
No
Kesehatan
Upaya
Kegiatan
Tujuan
Sasaran
Target
Kebutuhan Sumber daya
Indikator
keberhasilan
Sum
ber
biaya
Dana
Alat
Tenaga
5.c
P2
SURVEILANT
A. PERSIAPAN
1. Pertemuan lintas
program Koordinasi lintas program dlm penyusu nan jadwal kegiatan
Pemegang program
terkait Tersusunnya jadwal kegiatan
Ka. Pus.
program kegiatan program terkoordinasi
B. PELAKSANAAN
1.
Penemuan danpelacakan kasus : Dalam rangka
siaga AI, Rabies dan Hepatitis
Meminimalisir dan melokalisasi Kasus yang terjadi Pada Masy Masyarakat di Posyandu, Pustu dan Puskesmas 2x/bln/ds/th 6 or x 2 x 4 Ds x 12 bl x Rp 50.000 = Rp 28.800.000,-Obat, bahan pakai habis dan alkes Medis, Para
medis kasus pada manusiaTidak didapati APBDADD/ BOK Kasus AFP rate
100rb pddk < 15 th
Tlaksananya
penyuluhan AFP rate 100rb pddk < 15 th Pddk <15th 1x /bl /ds/th 3 or x 1 x 12 bl x 4 Ds x Rp 50.000 = Rp 7.200.000,-Obat, bahan pakai habis dan alkes Medis, Para medis Menurunnya angka kejadian atau zero
case APBD & BOK Kasus-kasus lainnya Meningkatkan jangkauan pelayanan dan penemuan kasus
Masyarakat 2x/bl/ds/th 6 or x 2 x 4 Ds x 12 bl x Rp 50.000 = Rp 28.800.000,-Obat, bahan pakai habis dan alkes Medis, Para medis
Jumlah Kunjungan APBD & BOK
No
Upaya
Kesehatan
Kegiatan
Tujuan
Sasaran
Target
Kebutuhan Sumber daya
Indikator
keberhasilan
Sum
ber
biaya
Dana
Alat
Tenaga
P2 SURVEI LANT 2. Kerjasama dengan Praktek swasta Meningkatkan jangkauan pelayanan dan penemuan kasus
Praktek swasta 1ds/bl 1 ohx1x12x 50.000 = Rp.600.000,-ATK Ptg. Surveilant Adanya kerjasama dengan p.swasta APBD, BOK 3. Pengiriman laporan mingguan( W2 via SMS),analisa data dan STP Koordinasi dengan prog.dinkes Prog. Surveilan dinkes 1X/mgg Rp 100.000 Pulsa Ptg surveilant Terlaksanya pengiriman laporan APBD
4. Penyuluhan Kesehatan 4.Penyuluhan
Kesehatan Masyarakat 1ds/bl 3 ohx1x12x 50.000 = Rp1.800.000
Medis, Para
medis Meningkatnyakesadaran ber’PHBS
BOK
5.
penyediaan obat, alat dan bahan pakai habisAgar pelayanan yankes dapat terlaksana dg baik
Logistik dan
farmasi 100 % Obat Ptg. Survailant Sarana pelayanan Ispa terpenuhi APBD
C. EVALUASI 1. Pelaporan dan pencatatan Mencatat dan melaporkan hasil kegiatan Semua kegiatan yang telah dilaksanakan Semua hasil kegiatan tercatat dan dilaporkan 1 rim HVS = Rp. 35.000,-ATK Pet. Surveilant Adanya data surveilant yang akurat APBD
2. Monitoring kegiatan Mengetahui hasil
kegiatan program Hasil kegiatan Semua kegiatan terawasi
Ka.Pus. Pencapaian sesuai target.
67.200.000,-UPAYA KESEHATAN PEMBRANTASAN PENYAKIT TB ( P2 TB )
TAHUN 2017
No
Kesehatan
Upaya
Kegiatan
Tujuan
Sasaran
Target
Kebutuhan Sumber daya
Indikator
keberhasilan
Sum
ber
biaya
Dana
Alat
Tenaga
5.d.
P2 TB
A. PERSIAPAN1. Pertemuan lintasprogram Koordinasi lintas program dlm penyusu nan jadwal kegiatan
Pemegang program
terkait Tersusunnya jadwal kegiatan
Ka. Pus.
program kegiatan program terkoordinasi
B. PELAKSANAAN 1. Mengumpulkan dahak suspek TBC Menemukan pen derita TB BTA ( + ) Penderita yg batuk2 lebih dari 2 minggu 120 oarang/tahun 3 oh x 2 x 4 ds x 12 bl x Rp \ 50.000 = Rp 14.400.000,-Pot dahak, ATK
Pet. P2TB Semua penderita susfek TB dapat diperiksa.
BOK
2. Pembuatan preparat dan pengiriman preparat
Menegakkan diag -nosa pend. BTA (+ )
Sputum pasien suspek pasien TB dlm pengobatan Semua sputum suspek dan Px TB diperiksa 1 oh x 2 x 9 ksus x 50.000 = Rp 900.000,-Slaid,lidi, lampu, tim 4 c
Pet.P2TB Ditemukan ada tidaknya bacil TBC dalam sputum. APBD/ BOK 3. Pengawasan Pengobatan. TBC + dan rontgen ( + ) Menyembuhkan pend TB. Memutus mata rantai penularan bacil TB Pend. TBC ( + ) dan rontgen ( + ) 12 orang/tahun 1 or x 2 x 4 ds x 12 bl x Rp 50.000 = Rp 4.800.000,- Obat program
Pet. P2TB -Penderita sembuh . -Tidak terjadi penularan basil TB APBD/ BOK C. EVALUASI 1. Pelaporan dan
pencatatan Mencatat dan melaporkan hasil kegiatan Semua kegiatan yang telah dilaksanakan hasil kegiatan tercatat dan dilaporkan 1 rim HVS =
Rp. 35.000,- ATK Pet. TB Adanya data surveilant yang akurat
APBD
2. Monitoring kegiatan Mengetahui hasil
kegiatan program Hasil kegiatan Semua kegi -atan terawasi Ka.Pus. Pencapaian sesuai target.
20.135.000,-RENCANA USULAN KEGIATAN ( RUK )
UPAYA KESEHATAN PEMBRANTASAN PENYAKIT MALARIA ( P2 MALARIA )
TAHUN 2017
N
o
Upaya
Kesehatan
Kegiatan
Tujuan
Sasaran
Target
Kebutuhan Sumber daya
Indikator
keberhasilan
Sum
ber
biaya
Dana
Alat
Tenaga
5.
f.
P2
MALARIA
A. PERSIAPAN
1. Pertemuan lintas
program Koordinasi lintas program dlm penyusu nan jadwal kegiatan
Pemegang program
terkait Tersusunnya jadwal kegiatan
Ka. Pus.
program kegiatan program terkoordinasi
B. PELAKSANAAN
1. Membina dan memberi
bimbingan teknis, Menambah pengetahuan kader tentang Malaria Semua kader Malaria di Posyandu 1x / Br / th 1 or x 22 br x Rp 50.000 = Rp 1.100.000,-Poster, lembar balik Ka.Pus,
pet.Malaria Kader mampu mengatasi masalah Malaria BOK 2. Melaksanakan PJB Meningkatkan kewaspadaan tehd peny. Malaria Masyarakat/rumah 22 x / th 1 or x 22 br x Rp 50.000 = Rp 1.100.000,-Form.pem eriksaan jentik
Pet. Malaria Rumah bebas sarang nyamuk BOK C. EVALUASI 1. Pelaporan dan pencatatan Mencatat dan melaporkan hasil kegiatan Semua kegiatan yang telah dilaksanakan hasil kegiatan tercatat dan dilaporkan 1 rim HVS = Rp.
35.000,-ATK Pet. Malaria Adanya data surveilant yang akurat
BOK
2. Monitoring kegiatan Mengetahui hasil kegiatan program
Hasil kegiatan Semua kegi -atan terawasi
Pet. Malaria. Pencapaian sesuai target.
2.235.000,-UPAYA KESEHATAN USIA LANJUT
TAHUN 2017
No
Kesehatan
Upaya
Kegiatan
Tujuan
Sasaran
Target
Kebutuhan Sumber daya
Indikator
keberhasilan
Sum
ber
Biaya
Dana
Alat
Tenaga
7
USILA
A. PERSIAPAN 1. Pertemuan lintas program Koordinasi dengan program lain Pemegang program terkait Adanya kerja sama lintas progATK Ka. Pus. Dan staf
Terjalinnya kerja sama antar program B. PELAKSANAAN
1. Pendataan Usila Mengetahui jml klp.
lansia yg ada Semua kelompok usila 1 x / Br 1 or x 22 Br x Rp 50.000 = Rp 1.100.000
Medis dan
paramedis Semua klp. lansia terdata dan tercatat. BOK/ APBD 2. Pembinaan kader
Usila Kaderisasi pelaksana program kelompok usila dilapangan. Tokoh masyarakat dimasing-masing dusun 1 x / Br 3 or x 1 x 22 Br x Rp 50.000 = Rp 3.300.000 Makalah,
alat peraga Medis dan paramedis Ditiap-tiap dusun terbentuk 1 kelompok posyandu usila.
BOK/ APBD 3. Pembinaan
Kelompok Usila Meningkatkan peran serta klp. Serta status kesehatannya
Kelompok usila
yang telah didata 1 x / Br 3 or x 1 x 22 Br x Rp 50.000 = Rp 3.300.000
Makalah,
alat peraga Medis dan paramedis Kelompok usila dapatmemelihara keseha-tannya secara kolektif
BOK/A PBD 4. Pelayanan Kesehatan Usila Resti Memberikan pelayan kesehatan pada usila resti
Usila yang mempu-nyai masalah kesehatan 4 x / Ds / th 4 or x 4 Ds x 12 x Rp 50.000 = Rp 9.600.000,- Obat,sa-rana kes lain Medis dan
paramedis Kelompok usila dapatmempertahankan kebugarannya.
BOK/ ADD
C. EVALUASI
1. Pelaporan dan
pencatatan Mencatat dan melaporkan hasil kegiatan Semua kegiatan yang telah dilaksanakan Semua hasil kegiatan ter catat dan dilaporkan 1 rim hvs x Rp
35.000. ATK Pet.Gilut Adanya data kes. Gigi dan mulut APBD 2. Monitoring kegiatan Mengetahui hasil
kegiatan program Hasil kegiatan Semua kegiat an terawasi Ka.Pus. Pencapaian sesuai target.
17.335.000,-RENCANA USULAN KEGIATAN ( RUK )
UPAYA KESEHATAN JIWA
TAHUN 2017
No
Kesehatan
Upaya
Kegiatan
Tujuan
Sasaran
Target
Kebutuhan Sumber daya
Indikator
keberhasilan
Sum
ber
biaya
Dana
Alat
Tenaga
8
JIWA
A. PERSIAPAN1. Pertemuan lintasprogram Koordinasi lintas program dlm penyusu nan jadwal kegiatan
Pemegang program
terkait Tersusunnya jadwal kegiatan
Ka. Pus.
program kegiatan program terkoordinasi
B. PELAKSANAAN
1. Penemuan kasus jiwa Menemukan kasus-kasus Jiwa Posyandu, Pustu dan Puskesmas 1 x /Br / th 2 or x 1 x 22 x Rp 50.000 = Rp 2.200.000,-kartu rawat jln.
Pet. Jiwa Ditemukan kasus Jiwa di Posyandu, Pustu dan Puskesmas
APBD
2. kunjungan kasus jiwa Penderita jiwa dpt perawatan sesuai standar kes. Keluarga penderita 4 x / Ds 2 or x 4 Ds x 4 Rp 50.000 = Rp 1.600.000,-ATK, alat peraga
Pet. Jiwa Masyarakat berperan aktif untuk mengatasi masalah kesehatan jiwa
APBD
C. EVALUASI
1. Pelaporan dan
pencatatan Mencatat dan melaporkan hasil kegiatan Semua kegiatan yang telah dilaksanakan Semua hasil kegiatan tercatat dan dilaporkan 1 rem x Rp
35.000 ATK Pet. Jiwa Adanya data keseha tan jiwa yang akurat
2. Monitoring kegiatan Mengetahui hasil kegiatan program
Hasil kegiatan Semua kegiatan terawasi
Ka.Pus. Pencapaian sesuai target.
Rp.3.835.000,-UPAYA PERAWATAN KESEHATAN MASYARAKAT ( PERKESMAS )
TAHUN 2014
No
Kesehatan
Upaya
Kegiatan
Tujuan
Sasaran
Target
Kebutuhan Sumber daya
Indikator
keberhasilan
Sumb
er
biaya
Dana
Alat
Tenaga
10
PERKESMASA. PERSIAPAN1. Pertemuan lintasprogram Koordinasi lintas program dlm penyusu nan jadwal kegiatan
Pemegang program
terkait Tersusunnya jadwal kegiatan Ka. Pus. program kegiatan program terkoordinasi
B. PELAKSANAAN
1. Pengumpulan data Untuk memperoleh data keluarga rawan
Pend. TBC, kusta, bulin, bufas, resti, byi resti, BBLR tetanus neonatorum,, pneu - monie berat, usila resti, peny. Kronis, gakin dan kasus tindak lanjut
8 x/th 1 or x 8 x Rp 50.000 = Rp 400.000 ATK Pet. Perkesmas dan Pustu mempunyai data keluarga rawan yang lengkap dan akurat
APBD/ JKN 2. Pembinan keluarga rawan 1. Mencari informasi latar belakang masalah kes. kel. Rawan. Keluarga rawan yang dibina 8 x/th 1 or x 8 x Rp 50.000 = Rp 400.000 ATK, Dokter, perawat, bidan. Darbin Latar belakang masalah keluarga rawan diketahui APBD/ JKN 2. memberi pengertian tentang hal2 yg ber hubungan dgn status keluarga rawan. Keluarga rawan yang dibina 8 x/th 1 or x 8 x Rp 50.000 = Rp 400.000 ATK,
leaflet Keluarga rawan memahami masalah kesehatan JKN 3. memberikan yankes kepada gakin rawan dengan kriteria tertentu.
Gakin rawan yang
dibina 4 x/th 3 or x 4 Ds x Rp 50.000 = Rp
600.000,-Alkes,
No
Kesehatan
Upaya
Kegiatan
Tujuan
Sasaran
Target
Kebutuhan Sumber daya
Indikator
keberhasilan
Sum
ber
biaya
Dana
Alat
Tenaga
PERKESMAS C. EVALUASI
1. Pelaporan dan
pencatatan Mencatat dan melaporkan hasil kegiatan Semua kegiatan yang telah dilaksanakan Semua hasil kegiatan tercatat dan dilaporkan 1 Rim hvs =
Rp 35.000 ATK Pet. Perkesmas Adanya data keseha tan jiwa yang akurat APBD 2. Monitoring kegiatan Mengetahui hasil
kegiatan program Hasil kegiatan Semua kegiatan terawasi Ka.Pus. Pencapaian sesuai target.
1.834.000,-UPAYA KESEHATAN LABORATORIUM KESEHATAN
TAHUN 2014
No
Kesehatan
Upaya
Kegiatan
Tujuan
Sasaran
Target
Kebutuhan Sumber daya
Indikator
keberhasilan
Sum
ber
biaya
Dana
Alat
Tenaga
12 LABORAT
ORIUM A. PELAKSANAAN
1. Pengadaan
kelengkapan alat lab, reagen dll
Untuk memperoleh hasil pemeriksaan yg akurat
Semua bahan
periksa Dapat melakukan pemeriksaan dgn tepat Rp 2.005.000 Kartu Gol Dar form, Reagen, lancet, Analis
Kesehatan Hasil pemeriksaan akurat
APBD
2. Skrening anak sekolah untuk pemeriksaan golongan darah
Untuk mengetahui
golongan darah anak Anak sekolah (SD) 14 x / th
1 or x 14 x rp 30.000 = rp 420.000
Reagen dll Analis
Kesehatan Semua anak mengetahui golongan darahnya 3. Skrening Bumil untuk
pemeriksaan HB dan protein urin
Bumil diketahui HB dan kadar protein urinnya
Bumil 44 x / th 1 or x 44 x rp 30.000 = rp 1.320.000
Reagen dll Analis
Kesehatan Semua bumil mengetahui HB dan kadar protein urinnya
C. EVALUASI
1. Pelaporan dan
pencatatan Mencatat dan melaporkan hasil kegiatan Semua kegiatan yang telah dilaksanakan Semua hasil kegiatan tercatat dan dilaporkan 1 rim x rp
35.000 ATK Pet. Lab. Adanya register pemeriksaan lab
2. Monitoring kegiatan Mengetahui hasil
kegiatan program Hasil kegiatan Semua kegiatan terawasi
Ka.Pus. Pencapaian sesuai target.
3.780.000,-RENCANA USULAN KEGIATAN ( RUK )
UPAYA KESEHATAN GIGI DAN MULUT ( GILUT )
TAHUN 2014
No
Kesehatan
Upaya
Kegiatan
Tujuan
Sasaran
Target
Kebutuhan Sumber daya
Indikator
keberhasilan
Sum
ber
biaya
Dana
Alat
Tenaga
13
KES.
GIGI
DAN
MULUT
A. PERSIAPAN 1. Pertemuan lintasprogram Koordinasi lintas program dlm penyusu nan jadwal kegiatan
Pemegang program
terkait Tersusunnya jadwal kegiatan
Ka. Pus.
program kegiatan program terkoordinasi
B. PELAKSANAAN
1. Melaksanakan Penyuluhan ke SD
Anak SD mengetahui Kes. Gigi dan mulut
Anak SD 2 x / SD / th 2 or x 2 x 14 x Rp 30.000 = Rp 1.680.000 ATK, alat peraga Dr.Gigi, Perawat. Anak-anak dapat memelihara kes. Gigi dan mulutnya. APBD 2. Melaksanakan penyuluhan dan pemeriksaan Meningkatkan pengetahuan Kes. Gilut di posyandu Apras, Bumil, Buteki 1 x posyandu / th 2 or x 1 x 22 py x Rp 30. 000 = Rp 1.320.000,-Alat diagnosti
k gigi Dr.Gigi, Perawat.
Meningkatnya pengetahuan sasaran
BOK
C. EVALUASI
1. Pelaporan dan
pencatatan Mencatat dan melaporkan hasil kegiatan Semua kegiatan yang telah dilaksanakan Semua hasil kegiatan tercatat dan dilaporkan 2 rim hvs x Rp 30.000, = Rp
70.000,-ATK Pet.Gilut Adanya data kes. Gigi
dan mulut APBD
2. Monitoring kegiatan Mengetahui hasil
kegiatan program Hasil kegiatan Semua kegiatan terawasi
Ka.Pus. Pencapaian sesuai target.
3.070.000,-PELAKSANAAN MANAJEMEN PUSKESMAS
TAHUN 2014
No
Kegiatan
Unit
Kegiatan
Tujuan
Sasaran
Target
Kebutuhan Sumber daya
Indikator
keberhasilan
Sum
ber
Biaya
Dana
Alat
Tenaga
1 2 RAPAT / PERTEMU AN A. PERSIAPAN 1. Pertemuan lintas program ( penyusun- an PTP, Profil, Loka karya mini Lintas Pro-gram, Lokakarya Mini Lintas Sektor dan Lokakarya Mini bulanan,)
Untuk mengetahui cakupan kegiatan, pencapaian kegiatan dan rencana usulan kegiatan masing-masing program puskesmas
Semua unit kegiatan
puskesmas 14 x / th 55 or x 14 x Rp 23.000 = Rp 17.710.000 ATK. Konsums i, transort Ka. Pus.
Staf, pustu Semua kegiatan dapatdilaksanakan secara terkordinasi sesuai dengan ketentuan masing-masing unit kegiatan. BOK 2. Pertemuan Lintas
Sektoral Untuk menyamakan persepsi dalam upaya pengembangan dan peningkatan derajat kesehatan
masyarakat
Dikes, Camat dan ins-tansi terkait, organisasi kemasyarakatan wila -yah kerja Puskesmas
4 X / TH 55 or x 4 x Rp 23.000 = Rp 5.060.000
Konsmsi Semua staf, Kadiskes, lintas sektor,
Adanya kerjasama
lintas sector terkait BOK
PENYUSUNAN
PTP B. PELAKSANAAN1. Pengumpulan dan
pengolahan data Mengumpulkan data kegiatan semua program sebagai dasar analisa
Program, pustu,
logistik, 1 x / th ATK Team kecil PTP Keakuratan data dari masing-masing pelaksana kegiatan
No
Kegiatan
Unit
Kegiatan
Tujuan
Sasaran
Target
Kebutuhan Sumber daya
Indikator
keberhasilan
Sum
ber
Biaya
Dana
Alat
Tenaga
3
2. Penyusunan Data Menyusun hasil pencapaian dan perencanaan puskesmas
Kegiatan pisik dan non pisik puskesmas Semua hasil pengolahan data dapat direncanakan 2 rim x Rp 35.000 = Rp 70.000,-Ft.copy 500 lb x 3 bk x Rp 135 = Rp 202.500,-Jilid 3 bk x Rp 8000, = Rp 24.000,-ATK, Ft.copy Pen jilidan Team kecil
PTP Adanya PTP yg dpt dipakai sebagai acuan kegiatan operasional Puskesmas APBD PENYUSU-NAN PROFIL PUSKESMAS B. PELAKSANAAN
1. Pengumpulan Data Mengumpulkan data kegiatan semua program Program, pustu, logistik, pelayanan, Desa, BPS, 1 x 4 ds / th 2 or x 4 ds x Rp 30.000, = Rp
240.000,-transport Team kecil
TU Keakuratan data dari masing-masing pelaksana kegiatan 2. Pengolahan data Mengetahui hasil
pencapaian kegiatan program Data yang terkumpul 3 hari 4 or x 3 hr x Rp 23.000,- = Rp 276.000,-ATK, Audio visual, konsumsi Team kecil
TU Kelengkapan dan keakuratan data tersedia sesuai format yg ada.
APBD
3. Penyusunan Data Menyusun hasil pencapaian dan perencanaan puskesmas
Hasil pengolahan data
Awal januari 2 rim x Rp 35.000,- = Rp 70.000,-Ft.copy 500 lb x 3 bkxRp 135 = Rp 202.500, Jilid 3 bk x Rp 8000, = Rp 24.000,-ATK, Ft.Copy, Jilid Team kecil TU
Tersedianya data riil kegiatan dan pencapaian puskesmas dlm 1 th berjalan
No
Unit
Kegiatan
Kegiatan
Tujuan
Sasaran
Target
Indikator
keberhasilan
Biaya
ber
Dana
Alat
Tenaga
4 LOKA KARYA MINI LINTAS PROGRAM PELAKSANAAN
1.
Pengarahan Kadikes bangli Mempasilitasi hasil diskusi stafSemua staf adm, program dan pustu
11 or x Rp 30000 = Rp
330.000,-Transpor Dikes, pustu Hasil rapat ada titik temu
BOK 2. Penghitungan beban
kerja Untuk mengetahui beban kerja tugas lama.
Semua staf Dihitung 1
bulan . ATK, Semua staf Petugas mengetahui beban tugas riilnya 3. Pembagian tugas baru Semua staf
mempunyai tugas yg jelas
Semua staf berdasarkan beban kerja
ATK, Ka.Pus Semua petugas mempunyai tugas yg merata
4. Penyusunan laporan
Loka Karya mini Ada data tertulis pembagian tugas baru Hasil loka karya mini bulan pertama puskesmas Akhir bulan Januari 2 rim x Rp 35.000= Rp 70.000,-Ft copy 150 lb x 4 bk x Rp 135 = Rp 81.000,-Jilid 5 bk x Rp 4000 = Rp 20.000,- ATK, ft.copy, jilid Team
Penyusun Ada dokumen pelaksanaan Minlok lintas program BOK 5 LOKA KARYA MINI LINTAS SEKTOR 1. Rapat koordinasi lintas Sektor dengan instansi terkait
Untuk menyamakan persepsi dalam upaya pengembangan dan peningkatan derajat kesehatan
masyarakat
Dikes, Camat dan instansi terkait, organisasi kemasyarakatan wilayah kerja Puskesmas 4 X / TH 4 rim x Rp 35.000 = Rp 140.000 40 or x 4 x Rp 30.000 = Rp 4.800.000 ATK Transport Semua staf, Kadiskes, lintas sektor, Dikes, Lintas sector dan pustu Adanya kerjasama lintas sector terkait
No
Kegiatan
Unit
Kegiatan
Tujuan
Sasaran
Target
Kebutuhan Sumber daya
Indikator
keberhasilan
Sum
ber
Biaya
Dana
Alat
Tenaga
6
7
2. Penyusunan laporan hasil Loka karya mini lintas sektor
Untuk dapat mengidentifikasi kegiatan masalah kesehatan
Hasil Loka karya
mini lintas sektor Awal bulanmaret Ft copy 50 lb x 4 x 10 bk x Rp 135 = Rp 270.000,-Jilid 10 bk x 4 x Rp 4000 = Rp 160.000,-ft.copy, jilid Team
Penyusun Adanya dokumen kegiatan hasil kesepakatan rapat BOK LOKA KARYA MINI BULANAN 1. Pertemuan rutin bulanan semua staf puskesmas
Evaluas semua
kegiatan puskesmas Semua program dan staf 12 x / th ATK, LCD, Comp. Konsumsi
Plh, staf Semua kegiatan puskesmas dapat dimonitor dan dievaluasi BOK Manajemen 1. Mlaksanakan bimbingan teknis manajemen
Petugas pustu dapat melakukan kegiatan manajemen
puskesmas
Semua Pustu 4 x / pustu / th 4 or x 4 x 5 pp x rp 30.000,- = Rp 2.400.000,-Pertamax 5 lt x 4 x 5 pp x Rp 15.000, - Rp 1.500.000,-Transport tasi Mobil
Ka. Pus, staf TU
Pustu dapat melaku kan pencatatan dan pelaopran dengan baik
BOK
2. Rapat koordinasi
Dinas Kesehatan Adanya penyerapan dan penyampaian informasis kes. Dikes.
Puskesmas yang
ditunjuk Dikes 12 x / th Pertamax 10 ltx 12 Rp 15.000, = Rp
1.800.000,-Mobil Plh. Semua informasi dikes dapat diketahui dan ditindak lanjuti
No
Kegiatan
Unit
Kegiatan
Tujuan
Sasaran
Target
keberhasilan
Indikator
ber
Biaya
Dana
Alat
Tenaga
8
KEPEGA-WAIAN 3. Urusan surat menyurat, SPJ, ambil gaji Menyelesaikan administrasi puskesmas ke Dikes Bangli Dikes Kab. Bangli 24 x / th Pertamax 120 ltx Rp 11.500, = Rp
1.380.000,-Mobil Staf TU Semua urusan administrasi dapat diselesaiakan APBD 4. C. PENGAWASAN. 1. Pelaporan dan
pencatatan Mencatat dan melaporkan hasil kegiatan Semua kegiatan yang telah dilaksanakan Semua hasil kegiatan tercatat dan dilaporkan ATK Semua
petugas Sada dokumen kegiatan masing- masing petugas 2. Monitoring kegiatan Mengetahui hasil
kegiatan program Hasil kegiatan Semua kegiatan terawasi Ka.Pus. Pencapaian sesuai dengan target.