• Tidak ada hasil yang ditemukan

RUK JIWA

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "RUK JIWA"

Copied!
17
0
0

Teks penuh

(1)

UPAYA KESEHATAN PEMBRANTASAN PENYAKIT DIARE ( P2 DIARE )

TAHUN 2017

No

Kesehatan

Upaya

Kegiatan

Tujuan

Sasaran

Target

Kebutuhan Sumber daya

Indikator

keberhasilan

Sum

ber

biaya

Dana

Alat

Tenaga

5.a

P2

DIARE

A. PERSIAPAN

1. Pertemuan lintas

program Koordinasi lintas program dlm penyusu nan jadwal kegiatan

Pemegang program

terkait Tersusunnya jadwal kegiatan

Ka. Pus.

program kegiatan program terkoordinasi

B. PELAKSANAAN

1. Penemuan dan pelacakan kasus diare

Mengetahui jumlah dan mengurangi kasus diare Posyandu, Pustu dan Puskesmas 2x/bl/ds/th 2 or x 2 x 4 ds x12 x Rp 50.000 = Rp 9.600.000, Obat,bhn pakai hbs dan alkes Medis dan

Paramedis Ditemukan jumlah kasus diare yang ada

APBD/ BOK 2. Penyuluhan kesehatan Masyarakat memahami

penyakit diare dan menurunkan angka kesakitan Masyarakat di Posyandu, Pustu dan Puskesmas 1x/bl/ds/th 3 or x 1 x 4 ds x 12 x Rp 50000 = Rp 7.200.000, ATK, alat peraga Medis dan

Paramedis Meningkatnya kesadaran ber’PHBS

APBD ( BOK) 3. penyediaan obat, alat

dan bahan pakai habis

Agar pelayanan yankes dapat terlaksana dg baik

Masyarakat di Posyandu, Pustu dan Puskesmas

100 % Obat Ptg. diare Sarana pelayanan diare terpenuhi

APBD

C. EVALUASI

1. Pelaporan dan

pencatatan Mencatat dan melaporkan hasil kegiatan Semua kegiatan yang telah dilaksanakan Semua hasil kegiatan tercatat dan dilaporkan 1 rim = Rp.

35.000,- ATK Pet.Diare Adanya data kasus Diare APBD

2. Monitoring kegiatan Mengetahui hasil kegiatan program

Hasil kegiatan Semua kegi atan terawasi

Ka.Pus. Pencapaian sesuai target.

(2)

16.835.000,-RENCANA USULAN KEGIATAN ( RUK )

UPAYA KESEHATAN PEMBRANTASAN PENYAKIT ISPA ( P2 ISPA )

TAHUN 2017

No

Kesehatan

Upaya

Kegiatan

Tujuan

Sasaran

Target

Dana

Kebutuhan Sumber daya

Alat

Tenaga

keberhasilan

Indikator

Sum berbiaya

5.b

P2 ISPA

(PNEUMONI)

A. PERSIAPAN

1. Pertemuan lintas

program Koordinasi lintas program dlm penyusu nan jadwal kegiatan

Pemegang program

terkait Tersusunnya jadwal kegiatan

Ka. Pus.

program kegiatan program terkoordinasi

B. PELAKSANAAN

1. Penemuan dan pelacakan kasus ISPA (Pneumonie)

Mengetahui jumlah dan mengurangi angka kesakitan ISPA

masyarakat 2x/bl/ds/th 2 or x 2 x 12 bl x 4 Ds x Rp 50.000 = Rp 9.600.000 Obat, bahan pakai habis dan alkes Medis, Para

medis Ditemukan jumlah kasus ISPA yang ada

APBD/ BOK

2. Penyuluhan Kesehatan Masyarakat memaha mi penyakit ISPA untuk menekan angka kesakitan Masyarakat di Posyandu, Pustu dan Puskesmas 1x/bl/ds 3 or x 1 x 4 Ds x 12 bl x Rp 50000 = Rp 7.200.000,-ATK, alat peraga Medis, Para medis Meningkatnya kesadaran ber’PHBS APBN BOK

3. penyediaan obat, alat

dan bahan pakai habis Agar pelayananyankes dapat terlaksana dg baik

Logistik dan

farmasi 100 % Obat Ptg. Ispa Sarana pelayanan Ispa terpenuhi APBD

C. EVALUASI

1. Pelaporan dan

pencatatan Mencatat dan melaporkan hasil kegiatan Semua kegiatan yang telah dilaksanakan Semua hasil kegiatan tercatat dan dilaporkan 1 rim HVS =

Rp. 35.000,- ATK Pet.ISPA Adanya data kasus ISPA yang akurat APBD 2. Monitoring kegiatan Mengetahui hasil

kegiatan program Hasil kegiatan Semua kegiat an terawasi Ka.Pus. Pencapaian sesuai target.

(3)

16.835.000,-UPAYA KESEHATAN SURVEILANT

TAHUN 2017

No

Kesehatan

Upaya

Kegiatan

Tujuan

Sasaran

Target

Kebutuhan Sumber daya

Indikator

keberhasilan

Sum

ber

biaya

Dana

Alat

Tenaga

5.c

P2

SURVEI

LANT

A. PERSIAPAN

1. Pertemuan lintas

program Koordinasi lintas program dlm penyusu nan jadwal kegiatan

Pemegang program

terkait Tersusunnya jadwal kegiatan

Ka. Pus.

program kegiatan program terkoordinasi

B. PELAKSANAAN

1.

Penemuan dan

pelacakan kasus :  Dalam rangka

siaga AI, Rabies dan Hepatitis

Meminimalisir dan melokalisasi Kasus yang terjadi Pada Masy Masyarakat di Posyandu, Pustu dan Puskesmas 2x/bln/ds/th 6 or x 2 x 4 Ds x 12 bl x Rp 50.000 = Rp 28.800.000,-Obat, bahan pakai habis dan alkes Medis, Para

medis kasus pada manusiaTidak didapati APBDADD/ BOK  Kasus AFP rate

100rb pddk < 15 th

Tlaksananya

penyuluhan AFP rate 100rb pddk < 15 th Pddk <15th 1x /bl /ds/th 3 or x 1 x 12 bl x 4 Ds x Rp 50.000 = Rp 7.200.000,-Obat, bahan pakai habis dan alkes Medis, Para medis Menurunnya angka kejadian atau zero

case APBD & BOK  Kasus-kasus lainnya Meningkatkan jangkauan pelayanan dan penemuan kasus

Masyarakat 2x/bl/ds/th 6 or x 2 x 4 Ds x 12 bl x Rp 50.000 = Rp 28.800.000,-Obat, bahan pakai habis dan alkes Medis, Para medis

Jumlah Kunjungan APBD & BOK

(4)

No

Upaya

Kesehatan

Kegiatan

Tujuan

Sasaran

Target

Kebutuhan Sumber daya

Indikator

keberhasilan

Sum

ber

biaya

Dana

Alat

Tenaga

P2 SURVEI LANT 2. Kerjasama dengan Praktek swasta Meningkatkan jangkauan pelayanan dan penemuan kasus

Praktek swasta 1ds/bl 1 ohx1x12x 50.000 = Rp.600.000,-ATK Ptg. Surveilant Adanya kerjasama dengan p.swasta APBD, BOK 3. Pengiriman laporan mingguan( W2 via SMS),analisa data dan STP Koordinasi dengan prog.dinkes Prog. Surveilan dinkes 1X/mgg Rp 100.000 Pulsa Ptg surveilant Terlaksanya pengiriman laporan APBD

4. Penyuluhan Kesehatan 4.Penyuluhan

Kesehatan Masyarakat 1ds/bl 3 ohx1x12x 50.000 = Rp1.800.000

Medis, Para

medis Meningkatnyakesadaran ber’PHBS

BOK

5.

penyediaan obat, alat dan bahan pakai habis

Agar pelayanan yankes dapat terlaksana dg baik

Logistik dan

farmasi 100 % Obat Ptg. Survailant Sarana pelayanan Ispa terpenuhi APBD

C. EVALUASI 1. Pelaporan dan pencatatan Mencatat dan melaporkan hasil kegiatan Semua kegiatan yang telah dilaksanakan Semua hasil kegiatan tercatat dan dilaporkan 1 rim HVS = Rp. 35.000,-ATK Pet. Surveilant Adanya data surveilant yang akurat APBD

2. Monitoring kegiatan Mengetahui hasil

kegiatan program Hasil kegiatan Semua kegiatan terawasi

Ka.Pus. Pencapaian sesuai target.

(5)

67.200.000,-UPAYA KESEHATAN PEMBRANTASAN PENYAKIT TB ( P2 TB )

TAHUN 2017

No

Kesehatan

Upaya

Kegiatan

Tujuan

Sasaran

Target

Kebutuhan Sumber daya

Indikator

keberhasilan

Sum

ber

biaya

Dana

Alat

Tenaga

5.d.

P2 TB

A. PERSIAPAN1. Pertemuan lintas

program Koordinasi lintas program dlm penyusu nan jadwal kegiatan

Pemegang program

terkait Tersusunnya jadwal kegiatan

Ka. Pus.

program kegiatan program terkoordinasi

B. PELAKSANAAN 1. Mengumpulkan dahak suspek TBC Menemukan pen derita TB BTA ( + ) Penderita yg batuk2 lebih dari 2 minggu 120 oarang/tahun 3 oh x 2 x 4 ds x 12 bl x Rp \ 50.000 = Rp 14.400.000,-Pot dahak, ATK

Pet. P2TB Semua penderita susfek TB dapat diperiksa.

BOK

2. Pembuatan preparat dan pengiriman preparat

Menegakkan diag -nosa pend. BTA (+ )

Sputum pasien suspek pasien TB dlm pengobatan Semua sputum suspek dan Px TB diperiksa 1 oh x 2 x 9 ksus x 50.000 = Rp 900.000,-Slaid,lidi, lampu, tim 4 c

Pet.P2TB Ditemukan ada tidaknya bacil TBC dalam sputum. APBD/ BOK 3. Pengawasan Pengobatan. TBC + dan rontgen ( + ) Menyembuhkan pend TB. Memutus mata rantai penularan bacil TB Pend. TBC ( + ) dan rontgen ( + ) 12 orang/tahun 1 or x 2 x 4 ds x 12 bl x Rp 50.000 = Rp 4.800.000,- Obat program

Pet. P2TB -Penderita sembuh . -Tidak terjadi penularan basil TB APBD/ BOK C. EVALUASI 1. Pelaporan dan

pencatatan Mencatat dan melaporkan hasil kegiatan Semua kegiatan yang telah dilaksanakan hasil kegiatan tercatat dan dilaporkan 1 rim HVS =

Rp. 35.000,- ATK Pet. TB Adanya data surveilant yang akurat

APBD

2. Monitoring kegiatan Mengetahui hasil

kegiatan program Hasil kegiatan Semua kegi -atan terawasi Ka.Pus. Pencapaian sesuai target.

(6)

20.135.000,-RENCANA USULAN KEGIATAN ( RUK )

UPAYA KESEHATAN PEMBRANTASAN PENYAKIT MALARIA ( P2 MALARIA )

TAHUN 2017

N

o

Upaya

Kesehatan

Kegiatan

Tujuan

Sasaran

Target

Kebutuhan Sumber daya

Indikator

keberhasilan

Sum

ber

biaya

Dana

Alat

Tenaga

5.

f.

P2

MALARIA

A. PERSIAPAN

1. Pertemuan lintas

program Koordinasi lintas program dlm penyusu nan jadwal kegiatan

Pemegang program

terkait Tersusunnya jadwal kegiatan

Ka. Pus.

program kegiatan program terkoordinasi

B. PELAKSANAAN

1. Membina dan memberi

bimbingan teknis, Menambah pengetahuan kader tentang Malaria Semua kader Malaria di Posyandu 1x / Br / th 1 or x 22 br x Rp 50.000 = Rp 1.100.000,-Poster, lembar balik Ka.Pus,

pet.Malaria Kader mampu mengatasi masalah Malaria BOK 2. Melaksanakan PJB Meningkatkan kewaspadaan tehd peny. Malaria Masyarakat/rumah 22 x / th 1 or x 22 br x Rp 50.000 = Rp 1.100.000,-Form.pem eriksaan jentik

Pet. Malaria Rumah bebas sarang nyamuk BOK C. EVALUASI 1. Pelaporan dan pencatatan Mencatat dan melaporkan hasil kegiatan Semua kegiatan yang telah dilaksanakan hasil kegiatan tercatat dan dilaporkan 1 rim HVS = Rp.

35.000,-ATK Pet. Malaria Adanya data surveilant yang akurat

BOK

2. Monitoring kegiatan Mengetahui hasil kegiatan program

Hasil kegiatan Semua kegi -atan terawasi

Pet. Malaria. Pencapaian sesuai target.

(7)

2.235.000,-UPAYA KESEHATAN USIA LANJUT

TAHUN 2017

No

Kesehatan

Upaya

Kegiatan

Tujuan

Sasaran

Target

Kebutuhan Sumber daya

Indikator

keberhasilan

Sum

ber

Biaya

Dana

Alat

Tenaga

7

USILA

A. PERSIAPAN 1. Pertemuan lintas program Koordinasi dengan program lain Pemegang program terkait Adanya kerja sama lintas prog

ATK Ka. Pus. Dan staf

Terjalinnya kerja sama antar program B. PELAKSANAAN

1. Pendataan Usila Mengetahui jml klp.

lansia yg ada Semua kelompok usila 1 x / Br 1 or x 22 Br x Rp 50.000 = Rp 1.100.000

Medis dan

paramedis Semua klp. lansia terdata dan tercatat. BOK/ APBD 2. Pembinaan kader

Usila Kaderisasi pelaksana program kelompok usila dilapangan. Tokoh masyarakat dimasing-masing dusun 1 x / Br 3 or x 1 x 22 Br x Rp 50.000 = Rp 3.300.000 Makalah,

alat peraga Medis dan paramedis Ditiap-tiap dusun terbentuk 1 kelompok posyandu usila.

BOK/ APBD 3. Pembinaan

Kelompok Usila Meningkatkan peran serta klp. Serta status kesehatannya

Kelompok usila

yang telah didata 1 x / Br 3 or x 1 x 22 Br x Rp 50.000 = Rp 3.300.000

Makalah,

alat peraga Medis dan paramedis Kelompok usila dapatmemelihara keseha-tannya secara kolektif

BOK/A PBD 4. Pelayanan Kesehatan Usila Resti Memberikan pelayan kesehatan pada usila resti

Usila yang mempu-nyai masalah kesehatan 4 x / Ds / th 4 or x 4 Ds x 12 x Rp 50.000 = Rp 9.600.000,- Obat,sa-rana kes lain Medis dan

paramedis Kelompok usila dapatmempertahankan kebugarannya.

BOK/ ADD

C. EVALUASI

1. Pelaporan dan

pencatatan Mencatat dan melaporkan hasil kegiatan Semua kegiatan yang telah dilaksanakan Semua hasil kegiatan ter catat dan dilaporkan 1 rim hvs x Rp

35.000. ATK Pet.Gilut Adanya data kes. Gigi dan mulut APBD 2. Monitoring kegiatan Mengetahui hasil

kegiatan program Hasil kegiatan Semua kegiat an terawasi Ka.Pus. Pencapaian sesuai target.

(8)

17.335.000,-RENCANA USULAN KEGIATAN ( RUK )

UPAYA KESEHATAN JIWA

TAHUN 2017

No

Kesehatan

Upaya

Kegiatan

Tujuan

Sasaran

Target

Kebutuhan Sumber daya

Indikator

keberhasilan

Sum

ber

biaya

Dana

Alat

Tenaga

8

JIWA

A. PERSIAPAN1. Pertemuan lintas

program Koordinasi lintas program dlm penyusu nan jadwal kegiatan

Pemegang program

terkait Tersusunnya jadwal kegiatan

Ka. Pus.

program kegiatan program terkoordinasi

B. PELAKSANAAN

1. Penemuan kasus jiwa Menemukan kasus-kasus Jiwa Posyandu, Pustu dan Puskesmas 1 x /Br / th 2 or x 1 x 22 x Rp 50.000 = Rp 2.200.000,-kartu rawat jln.

Pet. Jiwa Ditemukan kasus Jiwa di Posyandu, Pustu dan Puskesmas

APBD

2. kunjungan kasus jiwa Penderita jiwa dpt perawatan sesuai standar kes. Keluarga penderita 4 x / Ds 2 or x 4 Ds x 4 Rp 50.000 = Rp 1.600.000,-ATK, alat peraga

Pet. Jiwa Masyarakat berperan aktif untuk mengatasi masalah kesehatan jiwa

APBD

C. EVALUASI

1. Pelaporan dan

pencatatan Mencatat dan melaporkan hasil kegiatan Semua kegiatan yang telah dilaksanakan Semua hasil kegiatan tercatat dan dilaporkan 1 rem x Rp

35.000 ATK Pet. Jiwa Adanya data keseha tan jiwa yang akurat

2. Monitoring kegiatan Mengetahui hasil kegiatan program

Hasil kegiatan Semua kegiatan terawasi

Ka.Pus. Pencapaian sesuai target.

(9)

Rp.3.835.000,-UPAYA PERAWATAN KESEHATAN MASYARAKAT ( PERKESMAS )

TAHUN 2014

No

Kesehatan

Upaya

Kegiatan

Tujuan

Sasaran

Target

Kebutuhan Sumber daya

Indikator

keberhasilan

Sumb

er

biaya

Dana

Alat

Tenaga

10

PERKESMASA. PERSIAPAN1. Pertemuan lintas

program Koordinasi lintas program dlm penyusu nan jadwal kegiatan

Pemegang program

terkait Tersusunnya jadwal kegiatan Ka. Pus. program kegiatan program terkoordinasi

B. PELAKSANAAN

1. Pengumpulan data Untuk memperoleh data keluarga rawan

Pend. TBC, kusta, bulin, bufas, resti, byi resti, BBLR tetanus neonatorum,, pneu - monie berat, usila resti, peny. Kronis, gakin dan kasus tindak lanjut

8 x/th 1 or x 8 x Rp 50.000 = Rp 400.000 ATK Pet. Perkesmas dan Pustu mempunyai data keluarga rawan yang lengkap dan akurat

APBD/ JKN 2. Pembinan keluarga rawan 1. Mencari informasi latar belakang masalah kes. kel. Rawan. Keluarga rawan yang dibina 8 x/th 1 or x 8 x Rp 50.000 = Rp 400.000 ATK, Dokter, perawat, bidan. Darbin Latar belakang masalah keluarga rawan diketahui APBD/ JKN 2. memberi pengertian tentang hal2 yg ber hubungan dgn status keluarga rawan. Keluarga rawan yang dibina 8 x/th 1 or x 8 x Rp 50.000 = Rp 400.000 ATK,

leaflet Keluarga rawan memahami masalah kesehatan JKN 3. memberikan yankes kepada gakin rawan dengan kriteria tertentu.

Gakin rawan yang

dibina 4 x/th 3 or x 4 Ds x Rp 50.000 = Rp

600.000,-Alkes,

(10)

No

Kesehatan

Upaya

Kegiatan

Tujuan

Sasaran

Target

Kebutuhan Sumber daya

Indikator

keberhasilan

Sum

ber

biaya

Dana

Alat

Tenaga

PERKESMAS C. EVALUASI

1. Pelaporan dan

pencatatan Mencatat dan melaporkan hasil kegiatan Semua kegiatan yang telah dilaksanakan Semua hasil kegiatan tercatat dan dilaporkan 1 Rim hvs =

Rp 35.000 ATK Pet. Perkesmas Adanya data keseha tan jiwa yang akurat APBD 2. Monitoring kegiatan Mengetahui hasil

kegiatan program Hasil kegiatan Semua kegiatan terawasi Ka.Pus. Pencapaian sesuai target.

(11)

1.834.000,-UPAYA KESEHATAN LABORATORIUM KESEHATAN

TAHUN 2014

No

Kesehatan

Upaya

Kegiatan

Tujuan

Sasaran

Target

Kebutuhan Sumber daya

Indikator

keberhasilan

Sum

ber

biaya

Dana

Alat

Tenaga

12 LABORAT

ORIUM A. PELAKSANAAN

1. Pengadaan

kelengkapan alat lab, reagen dll

Untuk memperoleh hasil pemeriksaan yg akurat

Semua bahan

periksa Dapat melakukan pemeriksaan dgn tepat Rp 2.005.000 Kartu Gol Dar form, Reagen, lancet, Analis

Kesehatan Hasil pemeriksaan akurat

APBD

2. Skrening anak sekolah untuk pemeriksaan golongan darah

Untuk mengetahui

golongan darah anak Anak sekolah (SD) 14 x / th

1 or x 14 x rp 30.000 = rp 420.000

Reagen dll Analis

Kesehatan Semua anak mengetahui golongan darahnya 3. Skrening Bumil untuk

pemeriksaan HB dan protein urin

Bumil diketahui HB dan kadar protein urinnya

Bumil 44 x / th 1 or x 44 x rp 30.000 = rp 1.320.000

Reagen dll Analis

Kesehatan Semua bumil mengetahui HB dan kadar protein urinnya

C. EVALUASI

1. Pelaporan dan

pencatatan Mencatat dan melaporkan hasil kegiatan Semua kegiatan yang telah dilaksanakan Semua hasil kegiatan tercatat dan dilaporkan 1 rim x rp

35.000 ATK Pet. Lab. Adanya register pemeriksaan lab

2. Monitoring kegiatan Mengetahui hasil

kegiatan program Hasil kegiatan Semua kegiatan terawasi

Ka.Pus. Pencapaian sesuai target.

(12)

3.780.000,-RENCANA USULAN KEGIATAN ( RUK )

UPAYA KESEHATAN GIGI DAN MULUT ( GILUT )

TAHUN 2014

No

Kesehatan

Upaya

Kegiatan

Tujuan

Sasaran

Target

Kebutuhan Sumber daya

Indikator

keberhasilan

Sum

ber

biaya

Dana

Alat

Tenaga

13

KES.

GIGI

DAN

MULUT

A. PERSIAPAN 1. Pertemuan lintas

program Koordinasi lintas program dlm penyusu nan jadwal kegiatan

Pemegang program

terkait Tersusunnya jadwal kegiatan

Ka. Pus.

program kegiatan program terkoordinasi

B. PELAKSANAAN

1. Melaksanakan Penyuluhan ke SD

Anak SD mengetahui Kes. Gigi dan mulut

Anak SD 2 x / SD / th 2 or x 2 x 14 x Rp 30.000 = Rp 1.680.000 ATK, alat peraga Dr.Gigi, Perawat. Anak-anak dapat memelihara kes. Gigi dan mulutnya. APBD 2. Melaksanakan penyuluhan dan pemeriksaan Meningkatkan pengetahuan Kes. Gilut di posyandu Apras, Bumil, Buteki 1 x posyandu / th 2 or x 1 x 22 py x Rp 30. 000 = Rp 1.320.000,-Alat diagnosti

k gigi Dr.Gigi, Perawat.

Meningkatnya pengetahuan sasaran

BOK

C. EVALUASI

1. Pelaporan dan

pencatatan Mencatat dan melaporkan hasil kegiatan Semua kegiatan yang telah dilaksanakan Semua hasil kegiatan tercatat dan dilaporkan 2 rim hvs x Rp 30.000, = Rp

70.000,-ATK Pet.Gilut Adanya data kes. Gigi

dan mulut APBD

2. Monitoring kegiatan Mengetahui hasil

kegiatan program Hasil kegiatan Semua kegiatan terawasi

Ka.Pus. Pencapaian sesuai target.

(13)

3.070.000,-PELAKSANAAN MANAJEMEN PUSKESMAS

TAHUN 2014

No

Kegiatan

Unit

Kegiatan

Tujuan

Sasaran

Target

Kebutuhan Sumber daya

Indikator

keberhasilan

Sum

ber

Biaya

Dana

Alat

Tenaga

1 2 RAPAT / PERTEMU AN A. PERSIAPAN 1. Pertemuan lintas program ( penyusun- an PTP, Profil, Loka karya mini Lintas Pro-gram, Lokakarya Mini Lintas Sektor dan Lokakarya Mini bulanan,)

Untuk mengetahui cakupan kegiatan, pencapaian kegiatan dan rencana usulan kegiatan masing-masing program puskesmas

Semua unit kegiatan

puskesmas 14 x / th 55 or x 14 x Rp 23.000 = Rp 17.710.000 ATK. Konsums i, transort Ka. Pus.

Staf, pustu Semua kegiatan dapatdilaksanakan secara terkordinasi sesuai dengan ketentuan masing-masing unit kegiatan. BOK 2. Pertemuan Lintas

Sektoral Untuk menyamakan persepsi dalam upaya pengembangan dan peningkatan derajat kesehatan

masyarakat

Dikes, Camat dan ins-tansi terkait, organisasi kemasyarakatan wila -yah kerja Puskesmas

4 X / TH 55 or x 4 x Rp 23.000 = Rp 5.060.000

Konsmsi Semua staf, Kadiskes, lintas sektor,

Adanya kerjasama

lintas sector terkait BOK

PENYUSUNAN

PTP B. PELAKSANAAN1. Pengumpulan dan

pengolahan data Mengumpulkan data kegiatan semua program sebagai dasar analisa

Program, pustu,

logistik, 1 x / th ATK Team kecil PTP Keakuratan data dari masing-masing pelaksana kegiatan

(14)

No

Kegiatan

Unit

Kegiatan

Tujuan

Sasaran

Target

Kebutuhan Sumber daya

Indikator

keberhasilan

Sum

ber

Biaya

Dana

Alat

Tenaga

3

2. Penyusunan Data Menyusun hasil pencapaian dan perencanaan puskesmas

Kegiatan pisik dan non pisik puskesmas Semua hasil pengolahan data dapat direncanakan 2 rim x Rp 35.000 = Rp 70.000,-Ft.copy 500 lb x 3 bk x Rp 135 = Rp 202.500,-Jilid 3 bk x Rp 8000, = Rp 24.000,-ATK, Ft.copy Pen jilidan Team kecil

PTP Adanya PTP yg dpt dipakai sebagai acuan kegiatan operasional Puskesmas APBD PENYUSU-NAN PROFIL PUSKESMAS B. PELAKSANAAN

1. Pengumpulan Data Mengumpulkan data kegiatan semua program Program, pustu, logistik, pelayanan, Desa, BPS, 1 x 4 ds / th 2 or x 4 ds x Rp 30.000, = Rp

240.000,-transport Team kecil

TU Keakuratan data dari masing-masing pelaksana kegiatan 2. Pengolahan data Mengetahui hasil

pencapaian kegiatan program Data yang terkumpul 3 hari 4 or x 3 hr x Rp 23.000,- = Rp 276.000,-ATK, Audio visual, konsumsi Team kecil

TU Kelengkapan dan keakuratan data tersedia sesuai format yg ada.

APBD

3. Penyusunan Data Menyusun hasil pencapaian dan perencanaan puskesmas

Hasil pengolahan data

Awal januari 2 rim x Rp 35.000,- = Rp 70.000,-Ft.copy 500 lb x 3 bkxRp 135 = Rp 202.500, Jilid 3 bk x Rp 8000, = Rp 24.000,-ATK, Ft.Copy, Jilid Team kecil TU

Tersedianya data riil kegiatan dan pencapaian puskesmas dlm 1 th berjalan

(15)

No

Unit

Kegiatan

Kegiatan

Tujuan

Sasaran

Target

Indikator

keberhasilan

Biaya

ber

Dana

Alat

Tenaga

4 LOKA KARYA MINI LINTAS PROGRAM PELAKSANAAN

1.

Pengarahan Kadikes bangli Mempasilitasi hasil diskusi staf

Semua staf adm, program dan pustu

11 or x Rp 30000 = Rp

330.000,-Transpor Dikes, pustu Hasil rapat ada titik temu

BOK 2. Penghitungan beban

kerja Untuk mengetahui beban kerja tugas lama.

Semua staf Dihitung 1

bulan . ATK, Semua staf Petugas mengetahui beban tugas riilnya 3. Pembagian tugas baru Semua staf

mempunyai tugas yg jelas

Semua staf berdasarkan beban kerja

ATK, Ka.Pus Semua petugas mempunyai tugas yg merata

4. Penyusunan laporan

Loka Karya mini Ada data tertulis pembagian tugas baru Hasil loka karya mini bulan pertama puskesmas Akhir bulan Januari 2 rim x Rp 35.000= Rp 70.000,-Ft copy 150 lb x 4 bk x Rp 135 = Rp 81.000,-Jilid 5 bk x Rp 4000 = Rp 20.000,- ATK, ft.copy, jilid Team

Penyusun Ada dokumen pelaksanaan Minlok lintas program BOK 5 LOKA KARYA MINI LINTAS SEKTOR 1. Rapat koordinasi lintas Sektor dengan instansi terkait

Untuk menyamakan persepsi dalam upaya pengembangan dan peningkatan derajat kesehatan

masyarakat

Dikes, Camat dan instansi terkait, organisasi kemasyarakatan wilayah kerja Puskesmas 4 X / TH 4 rim x Rp 35.000 = Rp 140.000 40 or x 4 x Rp 30.000 = Rp 4.800.000 ATK Transport Semua staf, Kadiskes, lintas sektor, Dikes, Lintas sector dan pustu Adanya kerjasama lintas sector terkait

(16)

No

Kegiatan

Unit

Kegiatan

Tujuan

Sasaran

Target

Kebutuhan Sumber daya

Indikator

keberhasilan

Sum

ber

Biaya

Dana

Alat

Tenaga

6

7

2. Penyusunan laporan hasil Loka karya mini lintas sektor

Untuk dapat mengidentifikasi kegiatan masalah kesehatan

Hasil Loka karya

mini lintas sektor Awal bulanmaret Ft copy 50 lb x 4 x 10 bk x Rp 135 = Rp 270.000,-Jilid 10 bk x 4 x Rp 4000 = Rp 160.000,-ft.copy, jilid Team

Penyusun Adanya dokumen kegiatan hasil kesepakatan rapat BOK LOKA KARYA MINI BULANAN 1. Pertemuan rutin bulanan semua staf puskesmas

Evaluas semua

kegiatan puskesmas Semua program dan staf 12 x / th ATK, LCD, Comp. Konsumsi

Plh, staf Semua kegiatan puskesmas dapat dimonitor dan dievaluasi BOK Manajemen 1. Mlaksanakan bimbingan teknis manajemen

Petugas pustu dapat melakukan kegiatan manajemen

puskesmas

Semua Pustu 4 x / pustu / th 4 or x 4 x 5 pp x rp 30.000,- = Rp 2.400.000,-Pertamax 5 lt x 4 x 5 pp x Rp 15.000, - Rp 1.500.000,-Transport tasi Mobil

Ka. Pus, staf TU

Pustu dapat melaku kan pencatatan dan pelaopran dengan baik

BOK

2. Rapat koordinasi

Dinas Kesehatan Adanya penyerapan dan penyampaian informasis kes. Dikes.

Puskesmas yang

ditunjuk Dikes 12 x / th Pertamax 10 ltx 12 Rp 15.000, = Rp

1.800.000,-Mobil Plh. Semua informasi dikes dapat diketahui dan ditindak lanjuti

(17)

No

Kegiatan

Unit

Kegiatan

Tujuan

Sasaran

Target

keberhasilan

Indikator

ber

Biaya

Dana

Alat

Tenaga

8

KEPEGA-WAIAN 3. Urusan surat menyurat, SPJ, ambil gaji Menyelesaikan administrasi puskesmas ke Dikes Bangli Dikes Kab. Bangli 24 x / th Pertamax 120 ltx Rp 11.500, = Rp

1.380.000,-Mobil Staf TU Semua urusan administrasi dapat diselesaiakan APBD 4. C. PENGAWASAN. 1. Pelaporan dan

pencatatan Mencatat dan melaporkan hasil kegiatan Semua kegiatan yang telah dilaksanakan Semua hasil kegiatan tercatat dan dilaporkan ATK Semua

petugas Sada dokumen kegiatan masing- masing petugas 2. Monitoring kegiatan Mengetahui hasil

kegiatan program Hasil kegiatan Semua kegiatan terawasi Ka.Pus. Pencapaian sesuai dengan target.

Referensi

Dokumen terkait

c. Indikator Kinerja Unit/Satuan Kerja  ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran. Setiap indikator disertai dg rencana target. Indikator Kinerja Unit/Satuan Kerja mengacu

Keberhasilan/peningkatan pencapaian beberapa indikator pada sasaran Persentase indikator program pembangunan daerah dalam RPJMD yang mencapai target ini didukung

Untuk melihat keberhasilan sasaran yang ditetapkan maka perlu adanya indikator sasaran yang ingin dicapai yaitu dengan menentukan target bintek yang diadakan baik

Beberapa indikator sasaran yang menjadi tolok ukur keberhasilan Pemerintah Provinsi di bidang Perpustakaan di dalam mewujudkan target- target yang ditetapkan di

RENCANA AKSI KINERJA SASARAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2021.. NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana/Pagu Indiaktif Sumber Dana Prakiraan

URAIAN INDIKATOR SATUAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) URAIAN SATUAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM KETERANGAN Dana Rp

Adapun indikator adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun laporan dan setiap indikator sasaran disertai dengan rencana target masing-masing