Satuan Rp K Satuan Rp K Satuan Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Satuan Rp K (%) Rp (%) K Satuan Rp K Satua
n Rp(%)
I
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Prosentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran
311.950.600 - 141.845.600 39.456.876 27.535.085 96.018.197 82,78% 67,69% 96.018.197 38,13% % 30,78%
1
Pengelolaan Surat - menyurat dan Kearsipan
Layanan surat - menyurat dan kearsipan
24 bulan 52.433.000 - - - 12 bulan 26.433.000 3 bln 8.153.100 3 bln 2.723.600 3 bln 8.904.400 9 bulan 19.781.100 82,00% 74,83% 9 bulan 19.781.100 40,00% % 37,73% Kecamatan
Bayan APBD
2
Penyediaan Layanan Komunikasi, Informasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Layanan Komunikasi, Informasi, Sumber Daya Air dan Listrik
12 bulan 105.838.000 - - - 12 bulan 51.297.000 3 bulan 17.551.176 3 bln 11.512.085 3 bln 8.540.436 9 bulan 37.603.697 95,38% 73,31% 9 bulan 37.603.697 37,50% % 35,53% Kecamatan
Bayan APBD
3
Pengelolaan Kebersihan Kantor
Layanan kebersihan
Kantor 12 bulan 28.388.200 - - - 12 bulan 14.685.600 3 bulan 2.771.400 3 bln 3.671.400 3 bln 3.636.400 9 bulan 10.079.200 75,01% 68,63% 9 bulan 10.079.200 37,50% % 35,50% Kecamatan Bayan
APBD
4
Koordinasi dan Konsultasi Internal dan Eksternal
Layanan rapat - rapat koordinasi
dan konsultasi 12 bulan 125.291.400 - - - 12 bulan 49.430.000 3 bulan 10.981.200 3 bln 9.628.000 3 bln 7.945.000 9 bulan 28.554.200 72,42% 57,77% 9 bulan 28.554.200 37,50% % 22,79% Kecamatan
Bayan APBD
67,69%
II
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Prosentase Peningkatan Sarpras Aparatur
100 % 476.603.860 212.876.300 177.491.200 14.727.400 11.402.400 20.636.000 46.765.800 28,49% 26,35% 259.642.100 66,67% % 54,48%
1
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Gedung kantor yang dipelihara rutin / berkala
1 unit/
tahun 140.292.000 1 unit/
tahun 86.353.900 1 unit/
tahun 14.586.000 - - - - 5.386.600 1 unit/
tahun 5.386.600 37,37% 36,93% 1047 m² 91.740.500 75,00% % 65,39% Kecamatan
Bayan APBD
2
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Pemeliharaan kendaraan dinas operasional
8 unit 193.154.360 8 unit 93.448.600 3 unit 34.685.600 2 unit 8.646.400 4 unit 7.888.400 3 unit 6.501.400 6 unit 23.036.200 73,13% 66,41% 1 mobil 9
motor 116.484.800 75,00% % 60,31% Kecamatan
Bayan APBD
3
Pemeliharaan rutin / berkala peralatan dan perlengkapan kantor
Peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara rutin / berkala
48 bulan 143.157.500 12 bulan 33.073.800 33 unit/
tahun 24.695.000 9 unit 6.081.000 5 unit 3.514.000 11
unit 8.748.000 25 unit 18.343.000 80,00% 74,28% 18 bulan 51.416.800 50,00% % 35,92% Kecamatan
Bayan APBD
4 Pembangunan
Gedung Kantor
Gedung kantor yang
dibangun 1 unit/
tahun 50.000.000 - - - 1 unit/
tahun 50.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - Kecamatan Bayan
APBD
5
Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
Peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan
8 unit 144.678.300 1 paket 87.244.700 7 unit 53.524.600 - - - - - - - - - - - 1 paket 87.244.700 75,00% % 60,30% Kecamatan
Bayan APBD
26,35%
Sumber Dana (APBD, DAK, TP, lainnya)
17 Tingkat Capaian Kinerja Dan
Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2021
Unit OPD Penanggung
Jawab
16 15=14/5 x100%
1 2 3 4
K
7 8
5 6 13=12/7*100% 14 = 6 + 12
Rata - rata capaian kinerja program (%) Predikat kinerja program
Rata - rata capaian kinerja program (%) Predikat kinerja program
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Anggaran Renja Perangkat Daerah
Tahun 2020
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja OPD Tahun
2020) 12=8+9+10+11
Target Renstra OPD pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra OPD)
Relaisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD
Tahun 2019
Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2020) yang di evaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang
dievaluasi (2020)
Formulir E.81
Evaluasi HasilTerhadap Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/kota Renja Perangkat Daerah Kecamatan Bayan Kabupaten/kota Purworejo
Periode Pelaksanaan Triwulan III Tahun 2020 Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang mengacu pada sasaran RKPD :
I II III IV
No Sasara
n Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
Sumber Dana (APBD, DAK, TP, lainnya) Tingkat Capaian Kinerja Dan
Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2021
Unit OPD Penanggung
Jawab Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah
Tahun 2020
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja OPD Tahun
2020) Target Renstra OPD pada Tahun
2021 (Akhir Periode Renstra OPD)
Relaisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD
Tahun 2019
Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2020) yang di evaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang
dievaluasi (2020)
I II III IV
No Sasara
n Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
III
Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Prosentase Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Terkendali
100 % 61.998.265 35.389.525 12.000.000 3.339.200 1.822.000 3.301.400 - 8.462.600 88,42% 70,52% 43.852.125 80,00% % 70,73%
1 Penyusunan
Pelaporan Keuangan
Dokumen pelaporan
keuangan 19 dokume
n 30.749.258 19 dokume
n 17.650.200 14 dokume
n 5.000.000 4 dok 1.570.200 4 dok 750.000 5 dok 625.000 13 dok 2.945.200 86,20% 58,90% 19 dok 20.595.400 75,00% % 66,98% Kecamatan
Bayan APBD
2
Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan
Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan
9 dokume
n 31.249.007 9 dokume
n 17.739.325 38 dokume
n 7.000.000 8 dok 1.769.000 6 dok 1.072.000 12
dok 2.676.400 26 dok 5.517.400 90,00% 78,82% 9 dok 23.256.725 80,00% % 74,42% Kecamatan
Bayan APBD
70,52%
IV Program Koordinasi Tingkat Kecamatan
Cakupan Penyelesaian Permasalahan bidang Pemerintahan, Pembangunan, Tramtibum dan Pemberdayaan Masyarakat
100 % 810.170.688 371.888.600 166.900.000 43.316.100 17.339.900 44.149.400 - 116.615.500 76,68% 69,87% 488.504.100 75,13% % 60,30%
1
Koordinasi pelaksanaan kegiatan di bidang pemerintahan
Dokumen hasil koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang pemerintahan
9 jenis 429.972.000 9 jenis 219.852.050 6 dokume
n 61.823.100 3 dok 15.527.800 3 dok 9.959.400 4 dok 14.169.400 5 dok 39.656.600 75,00% 64,15% 9 jenis 259.508.650 68,00% % 60,35% Kec.Bayan APBD
2
Koordinasi pelaksanaan kegiatan di bidang pembangunan
Dokumen hasil koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang pembangunan
4 jenis 271.928.419 4 jenis 110.553.550 7 dokume
n 43.053.400 2 dok 10.142.900 1 dok 2.000.000 5 dok 20.709.500 6 dok 32.852.400 79,40% 76,31% 4 jenis 143.405.950 65,00% % 52,74% Kec.Bayan APBD
3
Koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat
Dokumen hasil koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat
6 jenis 55.874.269 6 jenis 12.768.350 5 dokume
n 38.666.900 3 dok 16.346.400 2 dok 3.980.500 4 dok 9.270.500 5 dok 29.597.400 76,65% 76,54% 6 jenis 42.365.750 80,00% % 75,82% Kec.Bayan APBD
4
Koordinasi pelaksanaan kegiatan di bidang tramtibum
Permasalahan bidang tramtibum tertangani
1 jenis 52.396.000 1 jenis 28.714.650 3 dokume
n 23.356.600 1 dok 1.299.000 1 dok 1.400.000 3 dok 11.810.100 3 dok 14.509.100 76,14% 62,12% 1 jenis 43.223.750 87,50% % 82,49% Kec.Bayan APBD 69,87%
V Program Pembinaan
Desa/Kelurahan
Cakupan Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbina
100 % 3.537.537.700 986.736.820 1.064.599.600 75.727.940 36.951.810 40.648.280 - 153.328.030 15,82% 14,40% 1.140.064.850 61,83% % 32,23%
1 Kegiatan Kel.
Sucenjurutengah
Aktivitas kelurahan selama 12 bulan lancar
72 bulan 464.247.900 36 bulan 161.804.670 12 bulan 114.599.600 3 bln 20.038.340 3 bln 27.612.960 3 bln 26.172.580 9 bulan 73.823.880 75,00% 64,42% 57 bulan 235.628.550 79,17% % 50,75%
Kel.
Sucenjuruten gah
APBD
2
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sucenjurutengah
Sarana dan prasarana Kelurahan
1 keluraha
n 1.810.540.300 1 keluraha
n 497.215.200 1 keluraha n
528.707.000 - - - - - - - - - - 0,00% 1 keluraha n
497.215.200 45,00% % 27,46%
Kel.
Sucenjuruten gah
APBD Rata - rata capaian kinerja program (%)
Predikat kinerja program Predikat kinerja program Rata - rata capaian kinerja program (%)
Sumber Dana (APBD, DAK, TP, lainnya) Tingkat Capaian Kinerja Dan
Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2021
Unit OPD Penanggung
Jawab Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah
Tahun 2020
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja OPD Tahun
2020) Target Renstra OPD pada Tahun
2021 (Akhir Periode Renstra OPD)
Relaisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD
Tahun 2019
Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2020) yang di evaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang
dievaluasi (2020)
I II III IV
No Sasara
n Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
3
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sucenjurutengah (DAU Tambahan)
Sarana dan prasarana Kelurahan
1 keluraha
n 1.024.168.900 1 keluraha
n 276.115.850 1 keluraha n
332.345.000 - - - - 1 kel 613.500 1 kel
(0.18%) 613.500 2,00% 0,18% 1 keluraha n
276.729.350 35,00% % 27,02%
Kel.
Sucenjuruten gah
DAU
4
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sucenjurutengah (DAU Tambahan)
Masyarakat Kelurahan Yang Diberdayakan
1 keluraha
n 154.624.400 1 keluraha
n 26.549.600 1 keluraha n
60.918.000 1 Kel
(45%) 29.638.900 1 Kel
(75%) 7.415.100 1 Kel
(90%) 13.862.200 1 Kel
(90%) 50.916.200 87,90% 83,58% 1 keluraha n
77.465.800 70,00% % 50,10%
Kel.
Sucenjuruten gah
DAU
5
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kelurahan Sucenjurutengah
Cakupan desa/kelurahan dengan penduduk miskin yang meningkat kapasitasnya
100 % 83.956.200 100 % 25.051.500 100 % 28.030.000 100% 26.050.700 100% 1.923.750 - - 100 % 27.974.450 100,00% 99,80% 100 % 53.025.950 80,00% % 63,16%
Kel.
Sucenjuruten gah
APBD
14,40%
VI
Program Pelayanan Masyarakat
Persentase jumlah permohonan pelayanan yang tertangani
100 % 66.352.180 20.679.400 4.370.000 4.121.400 14.037.400 76,55% 67,88% 37.245.900 20,00% % 56,13%
1
Pelayanan Terpadu Kecamatan
Layanan Paten
48 bulan 66.352.180 24 bulan 23.208.500 12 bulan 20.679.400 3 bln 4.370.000 3 bln 4.121.400 3 bln 5.546.000 9 bulan 14.037.400 76,55% 67,88% 33 bulan 37.245.900 68,75% % 56,13% Kec.Bayan APBD 67,88%
5.198.261.113 1.583.515.800 180.937.516 99.172.595 108.735.080 - 435.227.527
31,00% % 27,48%
NIP 19691202 199101 1 001 NIP 19641025 199703 1 003
Dievaluasi Purworejo, Oktober 2020 Purworejo, Oktober 2020
Plh. Camat Bayan Kepala BAPPEDA Kabupaten Purworejo
Ahmat Jainudin, S.IP Ir. Bambang Jati Asmara, MT, MA
Disusun
Predikat KinerjaFaktor pendorong keberhasilan kinerja Faktor penghambat pencapaian kinerja
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota berikutnya
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Rata - rata capaian kinerja program (%)
Predikat kinerja program
Rata - rata capaian kinerja program (%) Predikat kinerja program JUMLAH