• Tidak ada hasil yang ditemukan

Formulir E.81

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Membagikan "Formulir E.81"

Copied!
3
0
0

Teks penuh

(1)

Satuan Rp K Satuan Rp K Satuan Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Satuan Rp K (%) Rp (%) K Satuan Rp K Satua

n Rp(%)

I

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Prosentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran

311.950.600 - 141.845.600 39.456.876 27.535.085 96.018.197 82,78% 67,69% 96.018.197 38,13% % 30,78%

1

Pengelolaan Surat - menyurat dan Kearsipan

Layanan surat - menyurat dan kearsipan

24 bulan 52.433.000 - - - 12 bulan 26.433.000 3 bln 8.153.100 3 bln 2.723.600 3 bln 8.904.400 9 bulan 19.781.100 82,00% 74,83% 9 bulan 19.781.100 40,00% % 37,73% Kecamatan

Bayan APBD

2

Penyediaan Layanan Komunikasi, Informasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Layanan Komunikasi, Informasi, Sumber Daya Air dan Listrik

12 bulan 105.838.000 - - - 12 bulan 51.297.000 3 bulan 17.551.176 3 bln 11.512.085 3 bln 8.540.436 9 bulan 37.603.697 95,38% 73,31% 9 bulan 37.603.697 37,50% % 35,53% Kecamatan

Bayan APBD

3

Pengelolaan Kebersihan Kantor

Layanan kebersihan

Kantor 12 bulan 28.388.200 - - - 12 bulan 14.685.600 3 bulan 2.771.400 3 bln 3.671.400 3 bln 3.636.400 9 bulan 10.079.200 75,01% 68,63% 9 bulan 10.079.200 37,50% % 35,50% Kecamatan Bayan

APBD

4

Koordinasi dan Konsultasi Internal dan Eksternal

Layanan rapat - rapat koordinasi

dan konsultasi 12 bulan 125.291.400 - - - 12 bulan 49.430.000 3 bulan 10.981.200 3 bln 9.628.000 3 bln 7.945.000 9 bulan 28.554.200 72,42% 57,77% 9 bulan 28.554.200 37,50% % 22,79% Kecamatan

Bayan APBD

67,69%

II

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Prosentase Peningkatan Sarpras Aparatur

100 % 476.603.860 212.876.300 177.491.200 14.727.400 11.402.400 20.636.000 46.765.800 28,49% 26,35% 259.642.100 66,67% % 54,48%

1

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Gedung kantor yang dipelihara rutin / berkala

1 unit/

tahun 140.292.000 1 unit/

tahun 86.353.900 1 unit/

tahun 14.586.000 - - - - 5.386.600 1 unit/

tahun 5.386.600 37,37% 36,93% 1047 m² 91.740.500 75,00% % 65,39% Kecamatan

Bayan APBD

2

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Pemeliharaan kendaraan dinas operasional

8 unit 193.154.360 8 unit 93.448.600 3 unit 34.685.600 2 unit 8.646.400 4 unit 7.888.400 3 unit 6.501.400 6 unit 23.036.200 73,13% 66,41% 1 mobil 9

motor 116.484.800 75,00% % 60,31% Kecamatan

Bayan APBD

3

Pemeliharaan rutin / berkala peralatan dan perlengkapan kantor

Peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara rutin / berkala

48 bulan 143.157.500 12 bulan 33.073.800 33 unit/

tahun 24.695.000 9 unit 6.081.000 5 unit 3.514.000 11

unit 8.748.000 25 unit 18.343.000 80,00% 74,28% 18 bulan 51.416.800 50,00% % 35,92% Kecamatan

Bayan APBD

4 Pembangunan

Gedung Kantor

Gedung kantor yang

dibangun 1 unit/

tahun 50.000.000 - - - 1 unit/

tahun 50.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - Kecamatan Bayan

APBD

5

Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor

Peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan

8 unit 144.678.300 1 paket 87.244.700 7 unit 53.524.600 - - - - - - - - - - - 1 paket 87.244.700 75,00% % 60,30% Kecamatan

Bayan APBD

26,35%

Sumber Dana (APBD, DAK, TP, lainnya)

17 Tingkat Capaian Kinerja Dan

Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2021

Unit OPD Penanggung

Jawab

16 15=14/5 x100%

1 2 3 4

K

7 8

5 6 13=12/7*100% 14 = 6 + 12

Rata - rata capaian kinerja program (%) Predikat kinerja program

Rata - rata capaian kinerja program (%) Predikat kinerja program

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi

Anggaran Renja Perangkat Daerah

Tahun 2020

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja OPD Tahun

2020) 12=8+9+10+11

Target Renstra OPD pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra OPD)

Relaisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD

Tahun 2019

Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan

(2020) yang di evaluasi

Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang

dievaluasi (2020)

Formulir E.81

Evaluasi HasilTerhadap Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/kota Renja Perangkat Daerah Kecamatan Bayan Kabupaten/kota Purworejo

Periode Pelaksanaan Triwulan III Tahun 2020 Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang mengacu pada sasaran RKPD :

I II III IV

No Sasara

n Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)

(2)

Sumber Dana (APBD, DAK, TP, lainnya) Tingkat Capaian Kinerja Dan

Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2021

Unit OPD Penanggung

Jawab Tingkat Capaian

Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah

Tahun 2020

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja OPD Tahun

2020) Target Renstra OPD pada Tahun

2021 (Akhir Periode Renstra OPD)

Relaisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD

Tahun 2019

Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan

(2020) yang di evaluasi

Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang

dievaluasi (2020)

I II III IV

No Sasara

n Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)

III

Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Prosentase Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Terkendali

100 % 61.998.265 35.389.525 12.000.000 3.339.200 1.822.000 3.301.400 - 8.462.600 88,42% 70,52% 43.852.125 80,00% % 70,73%

1 Penyusunan

Pelaporan Keuangan

Dokumen pelaporan

keuangan 19 dokume

n 30.749.258 19 dokume

n 17.650.200 14 dokume

n 5.000.000 4 dok 1.570.200 4 dok 750.000 5 dok 625.000 13 dok 2.945.200 86,20% 58,90% 19 dok 20.595.400 75,00% % 66,98% Kecamatan

Bayan APBD

2

Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan

Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan

9 dokume

n 31.249.007 9 dokume

n 17.739.325 38 dokume

n 7.000.000 8 dok 1.769.000 6 dok 1.072.000 12

dok 2.676.400 26 dok 5.517.400 90,00% 78,82% 9 dok 23.256.725 80,00% % 74,42% Kecamatan

Bayan APBD

70,52%

IV Program Koordinasi Tingkat Kecamatan

Cakupan Penyelesaian Permasalahan bidang Pemerintahan, Pembangunan, Tramtibum dan Pemberdayaan Masyarakat

100 % 810.170.688 371.888.600 166.900.000 43.316.100 17.339.900 44.149.400 - 116.615.500 76,68% 69,87% 488.504.100 75,13% % 60,30%

1

Koordinasi pelaksanaan kegiatan di bidang pemerintahan

Dokumen hasil koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang pemerintahan

9 jenis 429.972.000 9 jenis 219.852.050 6 dokume

n 61.823.100 3 dok 15.527.800 3 dok 9.959.400 4 dok 14.169.400 5 dok 39.656.600 75,00% 64,15% 9 jenis 259.508.650 68,00% % 60,35% Kec.Bayan APBD

2

Koordinasi pelaksanaan kegiatan di bidang pembangunan

Dokumen hasil koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang pembangunan

4 jenis 271.928.419 4 jenis 110.553.550 7 dokume

n 43.053.400 2 dok 10.142.900 1 dok 2.000.000 5 dok 20.709.500 6 dok 32.852.400 79,40% 76,31% 4 jenis 143.405.950 65,00% % 52,74% Kec.Bayan APBD

3

Koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat

Dokumen hasil koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat

6 jenis 55.874.269 6 jenis 12.768.350 5 dokume

n 38.666.900 3 dok 16.346.400 2 dok 3.980.500 4 dok 9.270.500 5 dok 29.597.400 76,65% 76,54% 6 jenis 42.365.750 80,00% % 75,82% Kec.Bayan APBD

4

Koordinasi pelaksanaan kegiatan di bidang tramtibum

Permasalahan bidang tramtibum tertangani

1 jenis 52.396.000 1 jenis 28.714.650 3 dokume

n 23.356.600 1 dok 1.299.000 1 dok 1.400.000 3 dok 11.810.100 3 dok 14.509.100 76,14% 62,12% 1 jenis 43.223.750 87,50% % 82,49% Kec.Bayan APBD 69,87%

V Program Pembinaan

Desa/Kelurahan

Cakupan Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbina

100 % 3.537.537.700 986.736.820 1.064.599.600 75.727.940 36.951.810 40.648.280 - 153.328.030 15,82% 14,40% 1.140.064.850 61,83% % 32,23%

1 Kegiatan Kel.

Sucenjurutengah

Aktivitas kelurahan selama 12 bulan lancar

72 bulan 464.247.900 36 bulan 161.804.670 12 bulan 114.599.600 3 bln 20.038.340 3 bln 27.612.960 3 bln 26.172.580 9 bulan 73.823.880 75,00% 64,42% 57 bulan 235.628.550 79,17% % 50,75%

Kel.

Sucenjuruten gah

APBD

2

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sucenjurutengah

Sarana dan prasarana Kelurahan

1 keluraha

n 1.810.540.300 1 keluraha

n 497.215.200 1 keluraha n

528.707.000 - - - - - - - - - - 0,00% 1 keluraha n

497.215.200 45,00% % 27,46%

Kel.

Sucenjuruten gah

APBD Rata - rata capaian kinerja program (%)

Predikat kinerja program Predikat kinerja program Rata - rata capaian kinerja program (%)

(3)

Sumber Dana (APBD, DAK, TP, lainnya) Tingkat Capaian Kinerja Dan

Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2021

Unit OPD Penanggung

Jawab Tingkat Capaian

Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah

Tahun 2020

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja OPD Tahun

2020) Target Renstra OPD pada Tahun

2021 (Akhir Periode Renstra OPD)

Relaisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD

Tahun 2019

Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan

(2020) yang di evaluasi

Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang

dievaluasi (2020)

I II III IV

No Sasara

n Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)

3

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sucenjurutengah (DAU Tambahan)

Sarana dan prasarana Kelurahan

1 keluraha

n 1.024.168.900 1 keluraha

n 276.115.850 1 keluraha n

332.345.000 - - - - 1 kel 613.500 1 kel

(0.18%) 613.500 2,00% 0,18% 1 keluraha n

276.729.350 35,00% % 27,02%

Kel.

Sucenjuruten gah

DAU

4

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sucenjurutengah (DAU Tambahan)

Masyarakat Kelurahan Yang Diberdayakan

1 keluraha

n 154.624.400 1 keluraha

n 26.549.600 1 keluraha n

60.918.000 1 Kel

(45%) 29.638.900 1 Kel

(75%) 7.415.100 1 Kel

(90%) 13.862.200 1 Kel

(90%) 50.916.200 87,90% 83,58% 1 keluraha n

77.465.800 70,00% % 50,10%

Kel.

Sucenjuruten gah

DAU

5

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kelurahan Sucenjurutengah

Cakupan desa/kelurahan dengan penduduk miskin yang meningkat kapasitasnya

100 % 83.956.200 100 % 25.051.500 100 % 28.030.000 100% 26.050.700 100% 1.923.750 - - 100 % 27.974.450 100,00% 99,80% 100 % 53.025.950 80,00% % 63,16%

Kel.

Sucenjuruten gah

APBD

14,40%

VI

Program Pelayanan Masyarakat

Persentase jumlah permohonan pelayanan yang tertangani

100 % 66.352.180 20.679.400 4.370.000 4.121.400 14.037.400 76,55% 67,88% 37.245.900 20,00% % 56,13%

1

Pelayanan Terpadu Kecamatan

Layanan Paten

48 bulan 66.352.180 24 bulan 23.208.500 12 bulan 20.679.400 3 bln 4.370.000 3 bln 4.121.400 3 bln 5.546.000 9 bulan 14.037.400 76,55% 67,88% 33 bulan 37.245.900 68,75% % 56,13% Kec.Bayan APBD 67,88%

5.198.261.113 1.583.515.800 180.937.516 99.172.595 108.735.080 - 435.227.527

31,00% % 27,48%

NIP 19691202 199101 1 001 NIP 19641025 199703 1 003

Dievaluasi Purworejo, Oktober 2020 Purworejo, Oktober 2020

Plh. Camat Bayan Kepala BAPPEDA Kabupaten Purworejo

Ahmat Jainudin, S.IP Ir. Bambang Jati Asmara, MT, MA

Disusun

Predikat Kinerja

Faktor pendorong keberhasilan kinerja Faktor penghambat pencapaian kinerja

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota berikutnya

Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Rata - rata capaian kinerja program (%)

Predikat kinerja program

Rata - rata capaian kinerja program (%) Predikat kinerja program JUMLAH

Camat Grabag

Referensi

Dokumen terkait

Based on some of the research findings, it can be seen that in HR management practices and perceptions of organizational support, this will be able to have an influence