2012년도 본예산 일반회계 노인정책과 ~ 노인정책과 부서: 노인정책과
정책: 맞춤형 노인복지
단위: 노인생활 안정 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도
예산액 비교증감
노인정책과 261,466,542 257,392,502 4,074,040
국 141,608,862 분 14,984,976 시 104,872,704
맞춤형 노인복지 259,359,274 254,624,411 4,734,863
국 141,608,862 분 14,984,976 시 102,765,436
노인생활 안정 169,793,165 159,823,189 9,969,976
국 132,705,374 분 926,460 시 36,161,331
노인돌봄 종합서비스 3,909,334 3,367,224 542,110
국 2,736,534 시 1,172,800
308 자치단체등이전 3,909,334 3,367,224 542,110
국 2,736,534 시 1,172,800
01 자치단체경상보조금 3,909,334 3,367,224 542,110
○노인돌봄 종합서비스 3,909,334,000원 3,909,334 국 2,736,534 시 1,172,800
노인돌봄 기본서비스 1,799,700 1,662,942 136,758
국 1,114,000 시 685,700
301 일반보상금 100,000 126,280 △26,280
01 사회보장적수혜금 100,000 126,280 △26,280
○안부전화용 사랑의 안심폰(단말기 구입)
100,000 100,000,000원
308 자치단체등이전 1,699,700 1,536,662 163,038
국 1,114,000 시 585,700
01 자치단체경상보조금 1,699,700 1,536,662 163,038
○노인돌봄 기본서비스 1,591,000,000원 1,591,000 국 1,114,000 시 477,000 ○안부전화용 사랑의 안심폰(통신비)
108,700 108,700,000원
거동불편 저소득 재가노인 식사배달 758,856 711,856 47,000
분 219,878 시 538,978
308 자치단체등이전 758,856 711,856 47,000
분 219,878 시 538,978
01 자치단체경상보조금 758,856 711,856 47,000
정책: 맞춤형 노인복지
단위: 노인생활 안정 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도
예산액 비교증감
○거동불편 저소득 재가노인 식사배달758,856 758,856,000원
분 219,878 시 538,978
경로식당 무료급식 지원 2,114,480 2,131,456 △16,976
분 693,521 시 1,420,959
308 자치단체등이전 2,058,546 2,058,546 0
분 693,521 시 1,365,025
01 자치단체경상보조금 2,058,546 2,058,546 0
○경로식당 무료급식 2,058,546,000원 2,058,546 분 693,521 시 1,365,025
403 자치단체등자본이전 55,934 72,910 △16,976
01 자치단체자본보조 55,934 72,910 △16,976
○무료급식소 장비보강 55,933,930원 55,934
장수수당 지급 767,600 593,300 174,300
308 자치단체등이전 767,600 593,300 174,300
01 자치단체경상보조금 767,600 593,300 174,300
○장수수당 지급 767,600,000원 767,600
저소득노인 건강증진 20,395 20,395 0
분 13,061 시 7,334
308 자치단체등이전 20,395 20,395 0
분 13,061 시 7,334
01 자치단체경상보조금 20,395 20,395 0
○노인건강진단 20,395,000원 20,395 분 13,061 시 7,334
저소득노인 목욕비 지원 450,384 338,000 112,384
308 자치단체등이전 450,384 338,000 112,384
01 자치단체경상보조금 450,384 338,000 112,384
○저소득노인 목욕비 450,384,000원 450,384
기초노령연금 지급 159,972,416 150,998,016 8,974,400
국 128,854,840 시 31,117,576
308 자치단체등이전 159,972,416 150,998,016 8,974,400
국 128,854,840 시 31,117,576
01 자치단체경상보조금 159,972,416 150,998,016 8,974,400
○기초노령연금 159,972,416,000원 159,972,416
정책: 맞춤형 노인복지
단위: 노인생활 안정 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도
예산액 비교증감
국 128,854,840시 31,117,576
노인문화 정착 4,907,310 4,501,026 406,284
분 75,236 시 4,832,074
경로당여가문화 보급사업 870,000 847,000 23,000
분 75,236 시 794,764
308 자치단체등이전 870,000 847,000 23,000
분 75,236 시 794,764
01 자치단체경상보조금 870,000 847,000 23,000
○경로당여가문화 보급사업 지원
870,000 870,000,000원
분 75,236 시 794,764
노인정책 활성화 추진 27,978 25,326 2,652
201 일반운영비 6,884 8,892 △2,008
01 사무관리비 5,084 7,092 △2,008
○노인복지 안내책자 제작 2,684 ○노인정책자문위원회 등 운영수당
2,400 22,000원*122부
100,000원*8명*3회
03 행사운영비 1,800 1,800 0
○모범노인 등 표창장 유인 1,800,000원 1,800
203 업무추진비 18,000 13,500 4,500
03 시책추진업무추진비 18,000 13,500 4,500
○노인복지시책 및 장묘사업 추진
18,000 20,000,000원*90/100
301 일반보상금 3,094 2,934 160
09 공익근무요원보상금 3,094 2,934 160
○공익근무요원 급여 3,094
ㅇ봉급 1,246
ㅇ중식비 1,320
ㅇ교통비 528
103,800원*1명*12월 110,000원*1명*12월 44,000원*1명*12월
노인문화 활성화 지원 4,009,332 3,628,700 380,632
203 업무추진비 2,700 2,700 0
03 시책추진업무추진비 2,700 2,700 0
○노인문화 활성화 추진 3,000,000원*90/100 2,700
307 민간이전 595,500 537,000 58,500
10 사회복지보조 595,500 537,000 58,500
○노인복지시설종사자 교육 및 연찬회
17,000 17,000,000원
정책: 맞춤형 노인복지
단위: 노인문화 정착 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도
예산액 비교증감
○시 노인복지관 운영 298,500
○노인의날 및 경로의달 행사 30,000 ○어버이날 기념 시니어예술제 90,000
○효행장려지원센터 운영 160,000
298,500,000원 30,000,000원 90,000,000원 160,000,000원
403 자치단체등자본이전 3,411,132 3,089,000 322,132
02 공기관등에대한대행사업비 3,411,132 3,089,000 322,132
○노인종합문화회관 운영 3,411,132,000원 3,411,132
노인일자리 창출 15,247,140 15,244,140 3,000
국 7,036,095 분 102,984 시 8,108,061
우리동네 환경지킴이 사업 2,474,080 2,474,080 0
국 1,237,040 시 1,237,040
308 자치단체등이전 2,474,080 2,474,080 0
국 1,237,040 시 1,237,040
01 자치단체경상보조금 2,474,080 2,474,080 0
○우리동네 환경지킴이 사업 2,474,080,000원 2,474,080 국 1,237,040 시 1,237,040
노인인력활용 지원사업 9,957,886 9,957,886 0
국 4,978,943 시 4,978,943
308 자치단체등이전 9,957,886 9,957,886 0
국 4,978,943 시 4,978,943
01 자치단체경상보조금 9,957,886 9,957,886 0
○노인인력활용지원사업 9,326,086,000원 9,326,086 국 4,663,043 시 4,663,043 ○노인일자리수행기관전담인력인건비
631,800 631,800,000원
국 315,900 시 315,900
노-노 홈케어 사업 1,238,524 1,238,524 0
국 619,262 시 619,262
308 자치단체등이전 1,238,524 1,238,524 0
국 619,262 시 619,262
01 자치단체경상보조금 1,238,524 1,238,524 0
○노-노 홈케어 사업 1,238,524,000원 1,238,524 국 619,262 시 619,262
정책: 맞춤형 노인복지
단위: 노인일자리 창출 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도
예산액 비교증감
노인인력개발센터 운영 354,750 351,750 3,000
307 민간이전 354,750 351,750 3,000
10 사회복지보조 354,750 351,750 3,000
○노인인력개발센터 운영 354,750,000원 354,750
노인인력개발센터 사업개발 196,000 196,000 0
국 98,000 시 98,000
307 민간이전 196,000 196,000 0
국 98,000 시 98,000
10 사회복지보조 196,000 196,000 0
○노인인력개발센터 사업개발 196,000,000원 196,000 국 98,000 시 98,000
노인일자리 박람회 개최 136,500 136,500 0
국 63,250 시 73,250
307 민간이전 136,500 136,500 0
국 63,250 시 73,250
10 사회복지보조 136,500 136,500 0
○노인일자리 박람회 126,500,000원 126,500 국 63,250 시 63,250 ○일하는 노인 전국대회 참여 10,000,000원 10,000
노인일자리사업 전문기관 교육위탁 99,000 99,000 0
국 39,600 시 59,400
307 민간이전 99,000 99,000 0
국 39,600 시 59,400
05 민간위탁금 99,000 99,000 0
○노인일자리사업(노-노 홈케어 등)교육위탁
90,000 90,000,000원
국 36,000 시 54,000 ○노인지도사 교육위탁 9,000,000원 9,000 국 3,600 시 5,400
노인일자리전담기관 사업개발비 지원 35,000 35,000 0
308 자치단체등이전 35,000 35,000 0
01 자치단체경상보조금 35,000 35,000 0
○노인일자리전담기관 사업개발비
35,000 35,000,000원
정책: 맞춤형 노인복지
단위: 노인일자리 창출 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도
예산액 비교증감
노인일자리전담기관(시니어클럽) 지원 595,000 595,000 0
분 88,542 시 506,458
308 자치단체등이전 595,000 595,000 0
분 88,542 시 506,458
01 자치단체경상보조금 595,000 595,000 0
○노인일자리전담기관(시니어클럽등) 운영지원
595,000 595,000,000원
분 88,542 시 506,458
노인봉사형 일자리 지원 50,400 50,400 0
분 14,442 시 35,958
308 자치단체등이전 50,400 50,400 0
분 14,442 시 35,958
01 자치단체경상보조금 50,400 50,400 0
○노인봉사형 일거리 지원 50,400,000원 50,400 분 14,442 시 35,958
노인자원봉사대 운영 106,000 106,000 0
307 민간이전 106,000 106,000 0
10 사회복지보조 106,000 106,000 0
○노인자원봉사대 운영 106,000,000원 106,000
전국 노인자원봉사 축제 4,000 4,000 0
307 민간이전 4,000 4,000 0
10 사회복지보조 4,000 4,000 0
○전국 노인자원봉사축제 4,000,000원 4,000
노인복지시설 운영 57,846,631 57,457,053 389,578
국 1,134,461 분 13,880,296 시 42,831,874
노인보호전문기관 운영 258,072 331,844 △73,772
국 129,036 시 129,036
307 민간이전 258,072 251,844 6,228
국 129,036 시 129,036
10 사회복지보조 258,072 251,844 6,228
○노인보호전문기관 운영 258,072,000원 258,072 국 129,036 시 129,036
재가노인복지시설 운영 22,611,133 24,548,352 △1,937,219
정책: 맞춤형 노인복지
단위: 노인복지시설 운영 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도
예산액 비교증감
분 1,788,658시 20,822,475
301 일반보상금 20,129,517 22,066,736 △1,937,219
분 1,553,999 시 18,575,518
01 사회보장적수혜금 20,129,517 22,066,736 △1,937,219
○재가노인복지시설운영(등급자)
20,129,517 20,129,516,160원
분 1,553,999 시 18,575,518
308 자치단체등이전 2,481,616 2,481,616 0
분 234,659 시 2,246,957
01 자치단체경상보조금 2,481,616 2,481,616 0
○재가노인복지시설지원(등외자)
2,481,616 2,481,616,000원
분 234,659 시 2,246,957
노인여가시설 운영 6,255,150 5,887,645 367,505
분 676,702 시 5,578,448
201 일반운영비 6,150 0 6,150
01 사무관리비 6,150 0 6,150
○노인복지시설평가 6,150,000원 6,150
308 자치단체등이전 6,249,000 5,887,645 361,355
분 676,702 시 5,572,298
01 자치단체경상보조금 6,249,000 5,887,645 361,355
○경로당 운영지원 2,157,000,000원 2,157,000 분 361,819 시 1,795,181
○경로당 개보수 300,000
○경로당(생활집기) 기능보강 70,000
○노인복지관 운영 지원 2,196,000
300,000,000원 70,000,000원 2,196,000,000원
분 314,883 시 1,881,117 ○노인문화센터 운영 지원 1,283,000
○노인대학 운영 지원 243,000
1,283,000,000원 243,000,000원
노인복지시설 종사자 장려수당 2,783,525 2,783,525 0
308 자치단체등이전 2,783,525 2,783,525 0
01 자치단체경상보조금 2,783,525 2,783,525 0
○노인복지시설 종사자 장려수당
2,783,525 2,783,525,000원
노인복지시설 보호자 간식비 지원 544,680 473,400 71,280
정책: 맞춤형 노인복지
단위: 노인복지시설 운영 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도
예산액 비교증감
308 자치단체등이전 544,680 473,400 71,280
01 자치단체경상보조금 544,680 473,400 71,280
○노인복지시설 보호자 간식비 544,680,000원 544,680
개인(노인)운영신고시설 운영 92,856 109,176 △16,320
308 자치단체등이전 92,856 109,176 △16,320
01 자치단체경상보조금 92,856 109,176 △16,320
○개인(노인)운영신고시설 지원 92,856,000원 92,856
노인생활시설 지원 24,160,559 22,412,701 1,747,858
분 11,414,936 시 12,745,623
301 일반보상금 20,231,136 18,268,052 1,963,084
분 9,604,202 시 10,626,934
01 사회보장적수혜금 20,231,136 18,268,052 1,963,084
○노인요양시설 운영(등급자)
20,231,136 20,231,136,000원
분 9,604,202 시 10,626,934
308 자치단체등이전 3,929,423 4,144,649 △215,226
분 1,810,734 시 2,118,689
01 자치단체경상보조금 3,929,423 4,144,649 △215,226
○노인무료양로시설지원 952,923,000원 952,923 분 733,434 시 219,489 ○노인요양시설 지원(등외자) 2,835,000,000원 2,835,000 분 1,077,300 시 1,757,700 ○노인장기요양보험료본인일부부담금지원
141,500 141,500,000원
사할린동포입소시설 지원 902,800 675,000 227,800
국 902,800
308 자치단체등이전 902,800 675,000 227,800
국 902,800
01 자치단체경상보조금 902,800 675,000 227,800
○사할린동포 입소시설 운영지원
902,800 902,800,000원
국 902,800
요양보호사 교육기관 운영 3,249 3,420 △171
201 일반운영비 3,249 3,420 △171
01 사무관리비 3,249 3,420 △171
○요양보호사 교육기관 운영 3,249,000원 3,249
노인권익증진 및 인권보호 사업 88,000 90,000 △2,000
정책: 맞춤형 노인복지
단위: 노인복지시설 운영 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도
예산액 비교증감
201 일반운영비 11,500 13,500 △2,000
01 사무관리비 11,500 13,500 △2,000
○위기노인지원 홍보물 제작 7,500 ○위기노인지원사업 교육교재비 4,000
7,500,000원 4,000,000원
307 민간이전 76,500 76,500 0
10 사회복지보조 76,500 76,500 0
○노인권익증진 및 인권보호사업 76,500,000원 76,500
학대피해노인 전용 쉼터 지원 146,607 141,990 4,617
국 102,625 시 43,982
307 민간이전 146,607 141,990 4,617
국 102,625 시 43,982
10 사회복지보조 146,607 141,990 4,617
○학대피해노인 전용쉼터 지원 146,607,000원 146,607 국 102,625 시 43,982
장사문화 개선 3,697,200 8,681,000 △4,983,800
인천가족공원 조성사업(2단계) 3,000,000 6,000,000 △3,000,000
401 시설비및부대비 3,000,000 6,000,000 △3,000,000
01 시설비 2,695,908 5,741,000 △3,045,092
○인천가족공원 조성사업(2단계)
2,695,908 2,695,908,000원
02 감리비 289,092 256,000 33,092
○인천가족공원 조성사업(2단계)
289,092 289,092,000원
03 시설부대비 15,000 3,000 12,000
○인천가족공원 조성사업(2단계) 15,000,000원 15,000
봉안당 안치단 설치 642,200 642,000 200
201 일반운영비 1,200 0 1,200
01 사무관리비 1,200 0 1,200
○봉안당 안치단 선정위원회 운영수당
1,200 100,000원*12명*1회
401 시설비및부대비 641,000 642,000 △1,000
01 시설비 641,000 642,000 △1,000
○봉안당 안치단 설치 641,000,000원 641,000
장사시설 수급에 관한 중·장기계획 수립 55,000 0 55,000
207 연구개발비 55,000 0 55,000
01 연구용역비 55,000 0 55,000
○장사시설 수급에 관한 중·장기계획수립 연구
용역 55,000,000원 55,000
정책: 맞춤형 노인복지
단위: 노인복지시설 확충 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도
예산액 비교증감
노인복지시설 확충 2,165,864 3,740,603 △1,574,739
국 732,932 시 1,432,932
노인생활시설 기능보강 1,465,864 1,077,834 388,030
국 732,932 시 732,932
403 자치단체등자본이전 1,465,864 1,077,834 388,030
국 732,932 시 732,932
01 자치단체자본보조 1,465,864 1,077,834 388,030
○노인요양시설 기능보강 1,465,864,000원 1,465,864 국 732,932 시 732,932
노인주거 및 여가시설 확충 지원 700,000 2,662,769 △1,962,769
403 자치단체등자본이전 700,000 2,662,769 △1,962,769
01 자치단체자본보조 700,000 2,662,769 △1,962,769
○강화군 노인복지관 증축 400,000 ○계양구 노인복지관 증축 300,000
400,000,000원 300,000,000원
인천가족공원 운영 5,676,000 5,130,000 546,000
인천가족공원 위탁운영 대행사업비 5,646,000 5,100,000 546,000
403 자치단체등자본이전 5,646,000 5,100,000 546,000
02 공기관등에대한대행사업비 5,646,000 5,100,000 546,000
○인천가족공원 위탁운영 대행사업비
5,646,000 5,646,000,000원
인천가족공원 산림청 토지 임대료 30,000 30,000 0
201 일반운영비 30,000 30,000 0
01 사무관리비 30,000 30,000 0
○인천가족공원 산림청 토지 임대료
30,000 30,000,000원
노인복지지원 25,964 47,400 △21,436
노인마을형 실버농장 운영 25,964 12,400 13,564
308 자치단체등이전 25,964 12,400 13,564
01 자치단체경상보조금 25,964 12,400 13,564
○ 노인마을형 실버농장 운영비 25,964,000원 25,964
행정운영경비 33,743 32,391 1,352
기본경비(노인정책과) 33,743 32,391 1,352
부서운영비 33,743 32,391 1,352
201 일반운영비 16,425 17,289 △864
01 사무관리비 16,425 17,289 △864
○기본업무수행 수용비 10,719,000원 10,719
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(노인정책과) (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도
예산액 비교증감
○기본업무수행 급량비 5,706,000원 5,706202 여비 13,118 11,322 1,796
01 국내여비 13,118 11,322 1,796
○기본업무수행 여비 13,118,000원 13,118
203 업무추진비 4,200 3,780 420
04 부서운영업무추진비 4,200 3,780 420
○노인정책과 4,200,000원 4,200
재무활동(노인정책과) 2,073,525 2,735,700 △662,175
보전지출 2,073,525 2,735,700 △662,175
차입금이자상환 2,073,525 2,735,700 △662,175
311 차입금이자상환 2,073,525 2,735,700 △662,175
01 시ㆍ도지역개발기금차입금이자상환 157,500 180,000 △22,500
○인천가족공원 조성사업(2단계)
157,500 6,000,000,000원*3.5%*3/4
04 중앙정부차입금이자상환 1,916,025 2,555,700 △639,675
○공공자금관리기금 1,916,025
ㅇ인천가족공원 조성사업
1,464,525 ㅇ노인종합문화회관 건립 451,500
1,952,700,000원*3/4 602,000,000원*3/4