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세 출 예 산 사 업 명 세 서

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2012년도 추경 1 회 일반회계 노인정책과 ~ 노인정책과 부서: 노인정책과

정책: 맞춤형 노인복지

단위: 노인생활 안정 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

노인정책과 268,113,539 261,466,542 6,646,997

국 145,254,959 141,608,862 3,646,097

특 608,632 0 608,632

분 16,442,496 14,984,976 1,457,520 시 105,807,452 104,872,704 934,748

맞춤형 노인복지 264,423,325 259,359,274 5,064,051

국 145,254,959 141,608,862 3,646,097

특 608,632 0 608,632

분 16,442,496 14,984,976 1,457,520 시 102,117,238 102,765,436 △648,198

노인생활 안정 169,194,137 169,793,165 △599,028

국 132,285,754 132,705,374 △419,620

분 926,460 926,460 0

시 35,981,923 36,161,331 △179,408

노인돌봄 종합서비스 3,304,736 3,909,334 △604,598

국 2,313,315 2,736,534 △423,219 시 991,421 1,172,800 △181,379

308 자치단체등이전 3,304,736 3,909,334 △604,598

국 2,313,315 2,736,534 △423,219 시 991,421 1,172,800 △181,379

01 자치단체경상보조금 3,304,736 3,909,334 △604,598

○노인돌봄 종합서비스 경정 3,304,736,000원 3,304,736 3,909,334 △604,598 국 2,313,315 2,736,534 △423,219 시 991,421 1,172,800 △181,379

노인돌봄 기본서비스 1,805,270 1,799,700 5,570

국 1,117,599 1,114,000 3,599 시 687,671 685,700 1,971

308 자치단체등이전 1,705,270 1,699,700 5,570

국 1,117,599 1,114,000 3,599 시 587,671 585,700 1,971

01 자치단체경상보조금 1,705,270 1,699,700 5,570

○노인돌봄 기본서비스 경정 1,596,570,000원 1,596,570 1,591,000 5,570 국 1,117,599 1,114,000 3,599 시 478,971 477,000 1,971

노인문화 정착 4,629,111 4,907,310 △278,199

분 75,236 75,236 0

시 4,553,875 4,832,074 △278,199

노인정책 활성화 추진 23,001 27,978 △4,977

201 일반운영비 5,507 6,884 △1,377

01 사무관리비 4,067 5,084 △1,017

○노인정책자문위원회 등 운영수당

1,383 2,400 △1,017 경정 1,383,000원

03 행사운영비 1,440 1,800 △360

○모범노인 등 표창장 유인 경정 1,440,000원 1,440 1,800 △360

203 업무추진비 14,400 18,000 △3,600

(2)

정책: 맞춤형 노인복지

단위: 노인문화 정착 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

03 시책추진업무추진비 14,400 18,000 △3,600

○노인복지시책 및 장묘사업 추진

14,400 18,000 △3,600 경정 14,400,000원

노인문화 활성화 지원 3,736,110 4,009,332 △273,222

203 업무추진비 2,160 2,700 △540

03 시책추진업무추진비 2,160 2,700 △540

○노인문화 활성화 추진 경정 2,160,000원 2,160 2,700 △540

307 민간이전 417,500 595,500 △178,000

10 사회복지보조 417,500 595,500 △178,000

○어버이날 기념 시니어예술제

72,000 90,000 △18,000 ○효행장려지원센터 운영 0 160,000 △160,000

경정 72,000,000원 경정 0원

403 자치단체등자본이전 3,316,450 3,411,132 △94,682

02 공기관등에대한대행사업비 3,316,450 3,411,132 △94,682

○노인종합문화회관 운영

3,316,450 3,411,132 △94,682 경정 3,316,450,000원

노인일자리 창출 17,432,690 15,247,140 2,185,550

국 8,094,770 7,036,095 1,058,675

분 102,984 102,984 0

시 9,234,936 8,108,061 1,126,875

우리동네 환경지킴이 사업 3,460,282 2,474,080 986,202

국 1,730,141 1,237,040 493,101 시 1,730,141 1,237,040 493,101

308 자치단체등이전 3,460,282 2,474,080 986,202

국 1,730,141 1,237,040 493,101 시 1,730,141 1,237,040 493,101

01 자치단체경상보조금 3,460,282 2,474,080 986,202

○우리동네 환경지킴이 사업

3,460,282 2,474,080 986,202 경정 3,460,282,000원

국 1,730,141 1,237,040 493,101 시 1,730,141 1,237,040 493,101

노인인력활용 지원사업 11,167,642 9,957,886 1,209,756

국 5,583,821 4,978,943 604,878 시 5,583,821 4,978,943 604,878

308 자치단체등이전 11,167,642 9,957,886 1,209,756

국 5,583,821 4,978,943 604,878 시 5,583,821 4,978,943 604,878

01 자치단체경상보조금 11,167,642 9,957,886 1,209,756

○노인인력활용지원사업

10,550,242 9,326,086 1,224,156 경정 10,550,242,000원

국 5,275,121 4,663,043 612,078 시 5,275,121 4,663,043 612,078 ○노인일자리수행기관전담인력인건비

617,400 631,800 △14,400 경정 617,400,000원

국 308,700 315,900 △7,200

(3)

정책: 맞춤형 노인복지

단위: 노인일자리 창출 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

시 308,700 315,900 △7,200

노-노 홈케어 사업 1,256,416 1,238,524 17,892

국 628,208 619,262 8,946 시 628,208 619,262 8,946

308 자치단체등이전 1,256,416 1,238,524 17,892

국 628,208 619,262 8,946 시 628,208 619,262 8,946

01 자치단체경상보조금 1,256,416 1,238,524 17,892

○노-노 홈케어 사업 경정 1,256,416,000원 1,256,416 1,238,524 17,892 국 628,208 619,262 8,946 시 628,208 619,262 8,946

노인인력개발센터 운영 384,750 354,750 30,000

307 민간이전 384,750 354,750 30,000

10 사회복지보조 384,750 354,750 30,000

○노인인력개발센터 운영 경정 384,750,000원 384,750 354,750 30,000

노인일자리 박람회 개최 30,000 136,500 △106,500

국 15,000 63,250 △48,250 시 15,000 73,250 △58,250

307 민간이전 30,000 136,500 △106,500

국 15,000 63,250 △48,250 시 15,000 73,250 △58,250

10 사회복지보조 30,000 136,500 △106,500

○노인일자리 박람회 경정 30,000,000원 30,000 126,500 △96,500 국 15,000 63,250 △48,250 시 15,000 63,250 △48,250 ○일하는 노인 전국대회 참여 경정 0원 0 10,000 △10,000

노인일자리전담기관(시니어클럽) 지원 650,800 595,000 55,800

분 88,542 88,542 0

시 562,258 506,458 55,800

308 자치단체등이전 650,800 595,000 55,800

분 88,542 88,542 0

시 562,258 506,458 55,800

01 자치단체경상보조금 650,800 595,000 55,800

○노인일자리전담기관(시니어클럽등) 운영지원

650,800 595,000 55,800 경정 650,800,000원

분 88,542 88,542 0

시 562,258 506,458 55,800

노인자원봉사대 운영 102,400 106,000 △3,600

307 민간이전 102,400 106,000 △3,600

10 사회복지보조 102,400 106,000 △3,600

○노인자원봉사대 운영 경정 102,400,000원 102,400 106,000 △3,600

전국 노인자원봉사 축제 0 4,000 △4,000

307 민간이전 0 4,000 △4,000

(4)

정책: 맞춤형 노인복지

단위: 노인일자리 창출 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

10 사회복지보조 0 4,000 △4,000

○전국 노인자원봉사축제 경정 0원 0 4,000 △4,000

노인복지시설 운영 59,539,449 57,846,631 1,692,818

국 1,743,093 1,134,461 608,632

특 608,632 0 608,632

분 15,337,816 13,880,296 1,457,520 시 41,849,908 42,831,874 △981,966

노인여가시설 운영 6,255,275 6,255,150 125

분 676,702 676,702 0

시 5,578,573 5,578,448 125

308 자치단체등이전 6,249,125 6,249,000 125

분 676,702 676,702 0

시 5,572,423 5,572,298 125

01 자치단체경상보조금 6,249,125 6,249,000 125

○노인문화센터 운영 지원

1,258,000 1,283,000 △25,000 ○노인대학 운영 지원 268,125 243,000 25,125

경정 1,258,000,000원 경정 268,125,000원

노인복지시설 종사자 장려수당 2,658,525 2,783,525 △125,000

308 자치단체등이전 2,658,525 2,783,525 △125,000

01 자치단체경상보조금 2,658,525 2,783,525 △125,000

○노인복지시설 종사자 장려수당

2,658,525 2,783,525 △125,000 경정 2,658,525,000원

노인생활시설 지원 24,160,559 24,160,559 0

분 12,872,456 11,414,936 1,457,520 시 11,288,103 12,745,623 △1,457,520

301 일반보상금 20,231,136 20,231,136 0

분 11,061,722 9,604,202 1,457,520 시 9,169,414 10,626,934 △1,457,520

01 사회보장적수혜금 20,231,136 20,231,136 0

○노인요양시설 운영(등급자)

20,231,136 20,231,136 0 경정 20,231,136,000원

분 11,061,722 9,604,202 1,457,520 시 9,169,414 10,626,934 △1,457,520

요양보호사 교육기관 운영 2,600 3,249 △649

201 일반운영비 2,600 3,249 △649

01 사무관리비 2,600 3,249 △649

○요양보호사 교육기관 운영 경정 2,599,200원 2,600 3,249 △649

노인권익증진 및 인권보호 사업 80,446 88,000 △7,554

201 일반운영비 9,200 11,500 △2,300

01 사무관리비 9,200 11,500 △2,300

○위기노인지원 홍보물 제작 6,000 7,500 △1,500 ○위기노인지원사업 교육교재비

3,200 4,000 △800 경정 6,000,000원

경정 3,200,000원

(5)

정책: 맞춤형 노인복지

단위: 노인복지시설 운영 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

307 민간이전 71,246 76,500 △5,254

10 사회복지보조 71,246 76,500 △5,254

○노인권익증진 및 인권보호사업

71,246 76,500 △5,254 경정 71,246,000원

노인여가시설 지원 1,825,896 0 1,825,896

국 608,632 0 608,632

특 608,632 0 608,632

시 608,632 0 608,632

308 자치단체등이전 1,825,896 0 1,825,896

국 608,632 0 608,632

특 608,632 0 608,632

시 608,632 0 608,632

01 자치단체경상보조금 1,825,896 0 1,825,896

○경로당 동절기 난방비 한시 지원(성립전포함)

1,585,879 0 1,585,879 1,585,879,000원

국 512,625 0 512,625

특 608,632 0 608,632

시 464,622 0 464,622

○경로당 양곡비 지원 240,017,000원 240,017 0 240,017

국 96,007 0 96,007

시 144,010 0 144,010

장사문화 개선 5,790,110 3,697,200 2,092,910

국 2,398,410 0 2,398,410

시 3,391,700 3,697,200 △305,500

인천가족공원 조성사업(2단계) 5,248,410 3,000,000 2,248,410

국 2,398,410 0 2,398,410

시 2,850,000 3,000,000 △150,000

401 시설비및부대비 5,248,410 3,000,000 2,248,410

국 2,398,410 0 2,398,410

시 2,850,000 3,000,000 △150,000

01 시설비 4,944,318 2,695,908 2,248,410

○인천가족공원 조성사업(2단계)

4,944,318 2,695,908 2,248,410 경정 4,944,318,000원

국 2,398,410 0 2,398,410

시 2,545,908 2,695,908 △150,000

봉안당 안치단 설치 541,700 642,200 △100,500

201 일반운영비 700 1,200 △500

01 사무관리비 700 1,200 △500

○봉안당 안치단 선정위원회 운영수당

700 1,200 △500 경정 700,000원

401 시설비및부대비 541,000 641,000 △100,000

01 시설비 541,000 641,000 △100,000

○봉안당 안치단 설치 경정 541,000,000원 541,000 641,000 △100,000

장사시설 수급에 관한 중·장기계획 수립 0 55,000 △55,000

(6)

정책: 맞춤형 노인복지

단위: 장사문화 개선 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

207 연구개발비 0 55,000 △55,000

01 연구용역비 0 55,000 △55,000

○장사시설 수급에 관한 중·장기계획수립 연구

용역 경정 0원 0 55,000 △55,000

인천가족공원 운영 5,646,000 5,676,000 △30,000

인천가족공원 위탁운영 대행사업비 5,616,000 5,646,000 △30,000

403 자치단체등자본이전 5,616,000 5,646,000 △30,000

02 공기관등에대한대행사업비 5,616,000 5,646,000 △30,000

○인천가족공원 위탁운영 대행사업비

5,616,000 5,646,000 △30,000 경정 5,616,000,000원

행정운영경비 27,835 33,743 △5,908

기본경비(노인정책과) 27,835 33,743 △5,908

부서운영비 27,835 33,743 △5,908

201 일반운영비 12,846 16,425 △3,579

01 사무관리비 12,846 16,425 △3,579

○기본업무수행 수용비 8,576 10,719 △2,143 ○기본업무수행 급량비 4,270 5,706 △1,436

경정 8,576,000원 경정 4,270,000원

202 여비 10,789 13,118 △2,329

01 국내여비 10,789 13,118 △2,329

○기본업무수행 여비 경정 10,789,000원 10,789 13,118 △2,329

재무활동(노인정책과) 3,662,379 2,073,525 1,588,854

보전지출 3,662,379 2,073,525 1,588,854

차입금이자상환 2,779,300 2,073,525 705,775

311 차입금이자상환 2,779,300 2,073,525 705,775

01 시ㆍ도지역개발기금차입금이자상환 210,000 157,500 52,500

○인천가족공원 조성사업(2단계)

210,000 157,500 52,500 경정 210,000,000원

04 중앙정부차입금이자상환 2,569,300 1,916,025 653,275

○공공자금관리기금 2,569,300 1,916,025 653,275 ㅇ인천가족공원 조성사업

1,964,000 1,464,525 499,475 ㅇ노인종합문화회관 건립

605,300 451,500 153,800 경정 1,964,000,000원

경정 605,300,000원

반환금기타 883,079 0 883,079

802 반환금기타 883,079 0 883,079

01 국고보조금반환금 883,079 0 883,079

○2010년도 노인요양시설 기능보강 집행잔액

646,226 0 646,226 ○2011년도 학대피해노인 전용쉼터 지원비 집행

잔액 6,942 0 6,942 646,226,000원

6,942,000원

(7)

정책: 재무활동(노인정책과)

단위: 보전지출 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

○노인돌봄 종합서비스 집행잔액

227,135 0 227,135 ○2011년도 노인복지시설 에너지고효율제품 보

급지원사업 국고보조금 이자 2,776 0 2,776 227,135,000원

2,775,940원

Referensi