• Tidak ada hasil yang ditemukan

ANGGARAN PROGRAM PELAKSANA URUSAN KESEHATAN

1. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :

NO KEGIATAN ANGGARAN (RP) REALISASI (RP) PERSEN TASE ( % ) SKPD : Dinas Kesehatan

1 Pengadaan Obat dan Perbekalan kesehatan 4.503.202.000 4.501.767.470 99.97 2 Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan

rumah sakit

12.836.000 12.836.000 100.00 3 Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan

kesehatan

6.469.000 6.469.000 100 4 Pengadaan alat laboratorium/ kesehatan 357.217.000 330.699.097 92.58 5 Pengawasan terhadap penggunaan obat dan bahan

berbahaya

8.415.000 8.415.000 100

JUMLAH PROGRAM 4,888,139,000 4,860,186,567 99.43 2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

h a l | 7 1 NO KEGIATAN ANGGARAN (RP) REALISASI (RP) PERSEN TASE (%) SKPD : Dinas Kesehatan

1 Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Pusk dan Jejaringnya/ RS dan Pemberi Pelayanan

39.969.000.000 39.859.345.973 99.73 2 Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan 94.522.000 46.352.000 49.04 3 Revitalisasi sistem kesehatan 985.029.000 635.775.300 64.54 4 Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah

Kesehatan

591.650.000 538.440.650 91.01 5 Kegiatan Puskesmas Poncol 254.013.000 242.075.483 95.30 6 Kegiatan Puskesmas Miroto 197.284.000 196.022.591 99.36 7 Kegiatan Puskesmas Bandarharjo 308.076.000 267.569.837 86.85 8 Kegiatan Puskesmas Bululor 298.568.000 275.863.035 92.40 9 Kegiatan Puskesmas Halmahera 500.109.000 393.634.767 78.71 10 Kegiatan Puskesmas Karangdoro 328.427.000 285.946.902 87.07 11 Kegiatan Puskesmas Pandanaran 293.976.000 278.675.959 94.80 12 Kegiatan Puskesmas Lamper Tengah 173.501.000 155.953.446 89.89 13 Kegiatan Puskesmas Karangayu 204.406.000 196.361.912 96.06 14 Kegiatan Puskesmas Lebdosari 308.224.000 288.667.222 93.66 15 Kegiatan Puskesmas Manyaran 230.247.000 223.966.825 97.27 16 Kegiatan Puskesmas Krobokan 173.592.000 157.511.069 90.74 17 Kegiatan Puskesmas Ngemplak Simongan 189.212.000 188.143.566 99.44 18 Kegiatan Puskesmas Gayamsari 186.087.000 168.108.523 90.34 19 Kegiatan Puskesmas Candilama 250.347.000 197.690.171 78.97 20 Kegiatan Puskesmas Kagok 227.835.000 209.062.593 91.76 21 Kegiatan Puskesmas Pegandan 298.269.000 284.751.818 95.47 22 Kegiatan Puskesmas Genuk 354.056.000 314.242.753 88.76 23 Kegiatan Puskesmas Bangetayu 468.419.000 409.570.376 87.44 24 Kegiatan Puskesmas Tlogosari Wetan 438.882.000 410.250.390 93.48 25 Kegiatan Puskesmas Tlogosari Kulon 432.744.000 390.066.350 92.22 26 Kegiatan Puskesmas Kedungmundu 407.611.000 379.822.716 93.18 27 Kegiatan Puskesmas Rowosari 271.221.000 230.227.906 84.89 28 Kegiatan Puskesmas Ngesrep 417.648.000 400.297.207 95.85 29 Kegiatan Puskesmas Padangsari 224.322.000 222.409.513 99.15 30 Kegiatan Puskesmas Srondol 226.231.000 214.542.513 94.83 31 Kegiatan Puskesmas Pudak Payung 231.814.000 226.878.340 97.87 32 Kegiatan Puskesmas Gunungpati 388.065.000 364.951.948 94.04 33 Kegiatan Puskesmas Mijen 483.424.000 419.673.501 86.81 34 Kegiatan Puskesmas Karangmalang 307.716.000 274.082.514 89.07 35 Kegiatan Puskesmas Tambakaji 293.007.000 290.166.044 99.03 36 Kegiatan Puskesmas Purwoyoso 257.829.000 253.037.876 98.14 37 Kegiatan Puskesmas Ngaliyan 322.571.000 296.668.427 91.97 38 Kegiatan Puskesmas Mangkang 395.512.000 378.416.987 95.68 39 Kegiatan Puskesmas Karanganyar 167.614.000 137.800.542 82.21 40 Kegiatan Puskesmas Sekaran 218.311.000 212.045.702 97.13 41 Desiminasi Informasi Dan Sosialisasi Kesehatan 37.299.000 37.179.000 99.68 42 Kegiatan laboratorium Kesehatan 373.673.000 280.178.581 68.90 43 Kegiatan Instalasi Farmasi 740.000.000 704.302.902 95.18 44 Penyediaan Dana Kegiatan Pelayanan JKN Pusk.

Poncol

865.772.000 581.054.435 67.11 45 Penyediaan Dana Kegiatan Pelayanan JKN Pusk.

Miroto

718.308.000 516.795.580 71.95 46 Penyediaan Dana Keg. Pelay. JKN Pusk. Bandarharjo 1.896.924.000 1.112.091.451 58.63 47 Penyediaan Dana Kegiatan Pelayanan JKN

Puskesmas Bululor

1.045.714.000 760.795.399 72.75 48 Penyediaan Dana Kegiatan Pelayanan JKN

Puskesmas Halmahera

1.188.740.000 982.615.760 82.66 49 Penyediaan Dana Kegiatan Pelayanan JKN

Puskesmas Bugangan

573.250.000 377.936.207 65.93 50 Penyediaan Dana Kegiatan Pelayanan JKN

Puskesmas Karangdoro

675.859.000 558.926.025 82.70 51 Penyediaan Dana Kegiatan Pelayanan JKN

Puskesmas Pandanaran

1.323.144.000 884.249.289 66.83 52 Penyediaan Dana Kegiatan Pelayanan JKN

Puskesmas Lamper Tengah

578.201.000 396.620.737 68.60 53 Penyediaan Dana Kegiatan Pelayanan JKN

Puskesmas Karangayu

h a l | 7 2 NO KEGIATAN ANGGARAN (RP) REALISASI (RP) PERSEN TASE (%)

54 Penyediaan Dana Kegiatan Pelayanan JKN Puskesmas Lebdosari

818.067.000 612.153.030 74.83 55 Penyediaan Dana Kegiatan Pelayanan JKN

Puskesmas Manyaran

746.421.000 604.550.020 80.99 56 Penyediaan Dana Kegiatan Pelayanan JKN

Puskesmas Krobokan

364.572.000 289.864.474 79.51 57 Penyediaan Dana Kegiatan Pelayanan JKN

Puskesmas Ngemplak Simongan

531.142.000 417.203.609 78.55 58 Penyediaan Dana Kegiatan Pelayanan JKN

Puskesmas Gayamsari

1.871.053.000 1.312.143.579 70.13 59 Penyediaan Dana Kegiatan Pelayanan JKN

Puskesmas Candilama

1.055.886.000 741.277.360 70.20 60 Penyediaan Dana Kegiatan Pelayanan JKN

Puskesmas Kagok

989.494.000 630.215.198 63.69 61 Penyediaan Dana Kegiatan Pelayanan JKN

Puskesmas Pegandan

1.078.915.000 688.200.248 63.79 62 Penyediaan Dana Kegiatan Pelayanan JKN

Puskesmas Genuk

1.053.982.000 800.238.685 75.93 63 Penyediaan Dana Kegiatan Pelayanan JKN

Puskesmas Bangetayu

961.825.000 719.336.144 74.79 64 Penyediaan Dana Kegiatan Pelayanan JKN

Puskesmas Tlogosari Wetan

1.429.586.000 923.479.098 64.60 65 Penyediaan Dana Kegiatan Pelayanan JKN

Puskesmas Tlogosari Kulon

1.406.162.000 1.051.233.290 74.76 66 Penyediaan Dana Kegiatan Pelayanan JKN

Puskesmas Kedungmundu

2.499.420.000 1.674.924.821 67.01 67 Penyediaan Dana Kegiatan Pelayanan JKN

Puskesmas Rowosari

683.925.000 565.559.798 82.69 68 Penyediaan Dana Kegiatan Pelayanan JKN

Puskesmas Ngesrep

777.930.000 591.198.561 76.00 69 Penyediaan Dana Kegiatan Pelayanan JKN

Puskesmas Padangsari

973.640.000 578.673.199 59.43 70 Penyediaan Dana Kegiatan Pelayanan JKN

Puskesmas Srondol

849.221.000 585.000.100 68.89 71 Penyediaan Dana Kegiatan Pelayanan JKN

Puskesmas Pudakpayung

381.940.000 321.962.900 84.30 72 Penyediaan Dana Kegiatan Pelayanan JKN

Puskesmas Gunungpati

1.502.952.000 1.085.140.508 72.20 73 Penyediaan Dana Kegiatan Pelayanan JKN

Puskesmas Mijen

1.128.808.000 967.808.176 85.74 74 Penyediaan Dana Kegiatan Pelayanan JKN

Puskesmas Karangmalang

392.626.000 241.694.853 61.56 75 Penyediaan Dana Kegiatan Pelayanan JKN

Puskesmas Tambakaji

860.520.000 679.260.145 78.94 76 Penyediaan Dana Kegiatan Pelayanan JKN

Puskesmas Purwoyoso

716.421.000 455.419.300 63.57 77 Penyediaan Dana Kegiatan Pelayanan JKN

Puskesmas Ngaliyan

1.057.302.000 759.149.925 71.80 78 Penyediaan Dana Kegiatan Pelayanan JKN

Puskesmas Mangkang

347.942.000 252.508.400 72.57 79 Penyediaan Dana Kegiatan Pelayanan JKN

Puskesmas KarangAnyar

212.846.000 161.872.199 76.05 80 Penyediaan Dana Kegiatan Pelayanan JKN

Puskesmas Sekaran

661.537.000 484.497.155 45.43

JUMLAH PROGRAM 88.831.797.000 77.148.015.775 86.85 3. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat

Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :

NO KEGIATAN ANGGARAN (RP) REALISASI (RP) PERSEN TASE ( % ) SKPD : Dinas Kesehatan

1 Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat

791.300.000 755.369.500 95.46 2 Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat 305.956.000 274.655.500 89.77 3 Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh Kesehatan 301.658.000 248.155.000 82.26

h a l | 7 3 NO KEGIATAN ANGGARAN (RP) REALISASI (RP) PERSEN TASE ( % )

4 Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat 397.087.000 305.442.200 76.92 5 Perdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan dan

Kemitraan

1.074.641.000 953.879.500 88.76

JUMLAH PROGRAM 2.870.642.000 2.537.501.700 88.39 4. Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :

NO KEGIATAN ANGGARAN (RP) REALISASI (RP) PERSEN TASE ( % ) SKPD : Dinas Kesehatan

1 Penyusunan Peta Informasi Masyarakat Kurang Gizi 37.280.000 36.297.980 97.37 2 Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin 622.373.000 589.243.468 94.68 3 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP).

Anemi Gizi Besi. Gangguan Akibat Kurang Yodium

120.507.000 119.907.000 99.50 4 Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pencapaian

Keluarga Sadar Gizi

9.900.000 9.886.000 99.86 JUMLAH PROGRAM 790.060.000 755.334.448 95.60 5. Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :

NO KEGIATAN ANGGARAN (RP) REALISASI (RP) PERSEN TASE ( % ) SKPD : Dinas Kesehatan

1 Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat 781.240.000 731.202.000 93.60 2 Pengendalian Vektor Lalat 13.000.000 13.000.000 100 3 Pengawasan Kualitas Air 9,225,000 9,225,000 100 4 Penyehatan Lingkungan 625,000,000 511,675,500 81.87 JUMLAH PROGRAM 1,428,465,000 1,265,102,500 88.56 6. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :

NO KEGIATAN ANGGARAN (RP) REALISASI (RP) PERSEN TASE ( % ) SKPD : Dinas Kesehatan

1 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

1.323.691.000 1.279.812.432 96.69

2 Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik 6.442.000.000 5.863.084.845 91.01

3 Peningkatan Imunisasi 668.565.000 658.354.300 98.47 4 Operasional Komisi Penanggulangan AIDS Kota

Semarang

365.800.000 343.359.600 93.87

5 P2PTM 29.820.000 29.820.000 100.00 6 Penanggulangan KLB Bidang Kesehatan 85.000.000 64.927.600 76.39 JUMLAH PROGRAM 8.914.876.000 8.239.358.777 92.42 7. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

h a l | 7 4 NO KEGIATAN ANGGARAN (RP) REALISASI (RP) PERSEN TASE ( % ) SKPD : Dinas Kesehatan

1 Penyusunan Standar Kesehatan 633.725.000 609.999.950 96.26 2 Evaluasi dan Pengembangan Standar pelayanan

kesehatan

918.648.000 729.528.750 79.41

3 Penyusunan Standar Analisis Belanja Pelayanan Kesehatan

11.510.000 8.860.000 76.98

4 Monitoring. Evaluasi dan Pelaporan 125.203.000 101.724.750 81.25 JUMLAH PROGRAM 1.689.086.000 1.450.113.450 85.85 8. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana

puskesmas/puskesmas pembantu

Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :

NO KEGIATAN ANGGARAN (RP) REALISASI (RP) PERSEN TASE ( % ) SKPD : Dinas Kesehatan

1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas 15.639.537.000 14.325.814.950 91.60 2 Peningkatan Puskesmas Pembantu menjadi

Puskesmas

800.000.000 789.875.500 98.73 3 Rehabilitasi Sedang/ Berat Puskesmas Pembantu 15.628.184.000 14.235.519.450 91.09

JUMLAH PROGRAM 32.067.721.000 29.351.209.900 91.53 9. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :

NO KEGIATAN ANGGARAN (RP) REALISASI (RP) PERSEN TASE ( % ) SKPD : Dinas Kesehatan

1 Pelatihan dan Pendidikan Perawatan Anak Balita 222.644.000 218.694.625 98.23 2 Penyuluhan Reproduksi Remaja 20.299.000 19.669.500 96.90 3 Pelatihan Petugas Pelayanan Remaja di Puskesmas 7.500.000 7.500.000 100 4 Usaha Kesehatan Institusi 55.280.000 52.784.350 95.49 JUMLAH PROGRAM 305.723.000 298.648.475 97.69 10. Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia

Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :

NO KEGIATAN ANGGARAN (RP) REALISASI (RP) PERSEN TASE ( % ) SKPD : Dinas Kesehatan

1 Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan 20.000.000 18.250.000 91.25 2 Pendidikan dan Pelatihan Pertawatan Kesehatan 45.000.000 44.979.000 99.95 JUMLAH PROGRAM 65.000.000 63.229.000 97.28 11. Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan

Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :

NO KEGIATAN ANGGARAN (RP) REALISASI (RP) PERSEN TASE ( % ) SKPD : Dinas Kesehatan

1 Pengawasan Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil Industri

74,232,000 60,000,100 80.83 JUMLAH PROGRAM 74,232,000 60,000,100 80.83

h a l | 7 5

12. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :

NO KEGIATAN ANGGARAN (RP) REALISASI (RP) PERSEN TASE ( % ) SKPD : Dinas Kesehatan

1 Pelatihan Teknis Kesehatan Ibu 22,450,000 22,450,000 100 2 Pelayanan Kesehatan Ibu / KB 18,450,000 18,308,000 99.23 3 Pembinaan Program Kesehatan Ibu / KB 2,257,450,000 2,123,943,500 94.09

JUMLAH PROGRAM 2,298,350,000 2,164,701,500 94.19 13. Program Informasi Kesehatan

Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :

NO KEGIATAN ANGGARAN (RP) REALISASI (RP) PERSEN TASE ( % ) SKPD : Dinas Kesehatan

1 Manajemen Informasi Kesehatan 650,300,000 486,226,600 74.77

Dokumen terkait