Pada Perubahan RKPD tahun 2014 ini selain memuat kegiatan yang bergeser antar SKPD serta kegiatan-kegiatan baru yang belum ada pada APBD TA 2014, Perubahan
JUMLAH Program pengendalian pemanfaatan ruang
+/- (Rp.)
Kode Urusan/ Program/ Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA
2014 (Rp.)
Anggaran Perubahan RKPD 2014 (Rp.)
1.03 14.122.476.700 17.779.976.700 3.657.500.000
1.03.00.31 14.122.476.700 17.779.976.700 3.657.500.000
1.03.1.05.02.31.001 Optimalisasi & pemasangan pju kec. genuk
1. Masyarakat pengguna jalan baik laki-laki maupun perempuan di wilayah Kecamatan Genuk
100% 1. Pemasangan PJU Baru di Jl.Kaumandowo Segmen-2 0 titik 863.000.000 1.043.000.000 180.000.000
1.03.1.05.02.31.002 Optimalisasi & pemasangan pju kec. pedurungan
1. Masyarakat pengguna jalan baik laki-laki maupun perempuan di wilayah Kecamatan Pedurungan
100% 1. Pemasangan PJU baru dan optimalisasi PJU di Kecamatan Pedurungan - 1. Jl.M. Thohir Segmen-2 = 28 titik ; 2. Jl.Yamus s.d Jl. M. Thohir = 19 titik ; 3. Jl.Sendangguwo = 15 titik ; 4.Jl. Kompak = 18 titik
80 titik 388.000.000 388.000.000 -
1.03.1.05.02.31.003 Optimalisasi & pemasangan pju kec. gayamsari
1. Masyarakat pengguna jalan baik laki-laki maupun perempuan di wilayah Kecamatan Gayamsari
100% 1. Pemasangan PJU baru dan optimalisasi PJU di Kecamatan Gayamsari - 1. Jalan Tembus Jl. Kaligawe ke Rumah Susun = 12 titik ; 2. Jl.Gajah Timur s.d Slamet Riyadi = 26 titik ; 3. Jl.Beruang Raya = 13 titik
51 titik 299.000.000 299.000.000 -
1.03.1.05.02.31.004 Optimalisasi & pemasangan pju kec. semarang utara
1. Masyarakat pengguna jalan baik laki-laki maupun perempuan di Kecamatan Semarang Utara
100% 1. Pemasangan PJU baru dan optimalisasi PJU di Kecamatan Semarang Utara - 1. Jl.Lodan = 11 titik ; 2. Jl.Tanah Mas Raya = 19 titik ; 3. Jl.Ronggowarsito = 11 titik ; 4. Jl.Bom Lama = 16 titik ; 5. Jl.Kakap = 21 titik ; 6. Jl.Empu Tantular (Rel Kereta Api ke Utara) = 23 titik ; 7. Jl.Tambak Lorok (TPI) = 15 titik
116 titik 953.000.000 1.151.000.000 198.000.000
1.03.1.05.02.31.005 Optimalisasi & pemasangan pju kec. semarang timur
1. Masyarakat pengguna jalan baik laki-laki maupun perempuan di Kecamatan Semarang Timur
100% 1. Pemasangan PJU baru dan optimalisasi PJU di Kecamatan Semarang Timur - 1. Jl.Barito Segmen-3 (Jembatan Kartini s.d Jl. Brigjen Sudarto) = 28 titik ; 2. Jl.Krakatau Raya = 11 titik ; 3. Jl.Mlaten Trenggulun Raya = 23 titik ; 4. Jl.Brantas (Ke Kelurahan Rejosari) = 14 titik ; 5.Jl.Cilosari = 16 titik
92 titik 522.000.000 522.000.000 -
1.03.1.05.02.31.006 Optimalisasi & pemasangan pju kec. semarang barat
1. Masyarakat pengguna jalan baik laki-laki maupun perempuan di Kecamatan Semarang Barat
100% 1. Pemasangan PJU baru dan optimalisasi PJU di Kecamatan Semarang Barat - 1. Jl.Subali = 19 titik ; 2. Jl.Panjangan s.d Dukuh Mayangsari = 34 titik ; 3.Jl.Dr Soeratmo = 18 titik ; 4.Jl.Madukoro = 13 titik
84 titik 473.000.000 503.000.000 30.000.000
1.03.1.05.02.31.007 Optimalisasi & pemasangan pju kec. semarang selatan
1. Masyarakat pengguna jalan baik laki-laki maupun perempuan di Kecamatan Semarang Selatan
100% 1. Pemasangan PJU baru dan optimalisasi PJU di Kecamatan Semarang Selatan - 1. Jl.MT. Haryono (Median Depan Java Mall) = 24 titik ; 2. Jl.Erlangga Timur = 12 titik ; 3. Jl.Erlangga Raya (Belakang S.E. s.d Erlangga Timur Raya) = 13 titik ; 4. Jl.Singosari Raya s.d Jl.Atmodirono = 25 titik ; 5. Jl.Kalisari = 19 titik
93 titik 559.000.000 604.000.000 45.000.000
1.03.1.05.02.31.008 Optimalisasi & pemasangan pju kec. banyumanik
1. Masyarakat pengguna jalan baik laki-laki maupun perempuan di Kecamatan Banyumanik
100% 1. Pemasangan PJU baru dan optimalisasi PJU di Kecamatan Banyumanik - 1. Jl.Jabungan Segmen-2 = 21 titik ; 2. Jl.Bumirejo Raya dan Jl.Payung Mas = 14 titik ; 3. Jl. Setiabudi = 15 titik
50 titik 350.000.000 350.000.000 -
8. DINAS PENERANGAN JALAN & PENGELOLAAN REKLAME PEKERJAAN UMUM
Program penerangan jalan umum
+/- (Rp.)
Kode Urusan/ Program/ Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA
2014 (Rp.)
Anggaran Perubahan RKPD 2014 (Rp.)
1.03.1.05.02.31.009 Optimalisasi & pemasangan pju kec. tembalang
1. Masyarakat pengguna jalan baik laki-laki maupun perempuan di Kecamatan Tembalang
100% 1. Pemasangan PJU baru dan optimalisasi PJU di Kecamatan Tembalang - 1. Jl.Kedungmundu Raya = 21 titik ; 2. Jl.Pengkol (Rowosari) = 21 titik ; 3. Jl.Meteseh Segmen-3 = 21 titik ; 4. Jl.Klipang Timur Raya Segmen-2 = 20 titik ; 5. Jl.Gondang Raya = 24 titik
107 titik 775.476.700 973.976.700 198.500.000
1.03.1.05.02.31.010 Optimalisasi & pemasangan pju kec. tugu
1. Masyarakat pengguna jalan baik laki-laki maupun perempuan di Kecamatan Tugu
100% 1. Pemasangan PJU baru dan optimalisasi PJU di Kecamatan Tugu - 1. Jl.Tapak Segmen-2 = 19 titik ; 2. Jl.Mangunharjo Segmen-2 = 10 titik
29 titik 169.000.000 169.000.000 -
1.03.1.05.02.31.011 Optimalisasi & pemasangan pju kec. gunungpati
1. Masyarakat pengguna jalan baik laki-laki maupun perempuan di Kecamatan Gunungpati
100% 1. Pemasangan PJU baru dan optimalisasi PJU di Kecamatan Gunungpati - 1. Jl.Dukuh Kauman Dampyak = 11 titik ; 2. Jl.Makam Sitanjung RT 03 RW 02 Sekaran, Kel.Sekaran = 12 titik ; 3. Jl.Taman Siswa = 17 titik ; 4. Jl.Kalisegoro = 13 titik ; 5. Jalan Tembus Puntan-Nongkosawit = 42 titik ; 6. Jl.Raya Desa Kandri (Arah Goa Kreo) Segmen-2 = 18 titik ; 7. Jl.Jetis Kelurahan Cepoko = 17 titik ; 8. Desa Kandri RW I s.d RW III = 18 titik
148 titik 975.000.000 1.135.000.000 160.000.000
1.03.1.05.02.31.012 Optimalisasi & pemasangan pju kec. mijen
1. Masyarakat pengguna jalan baik laki-laki maupun perempuan di Kecamatan Mijen
100% 1. Pemasangan PJU baru dan optimalisasi PJU di Kecamatan Mijen - 1. Jl.Kalimas Raya Segmen-2 = 27 titik ; 2. Jl.Dawung - Kedungpane (RW03/RW05) Kel Kedungpane = 14 titik ; 3. Jl.Terminal Cangkiran s.d Jl. Kumbang ke sekatul (batas Kendal) = 14 titik ; 4. Jl.Pesantren (Beranda Bali s.d Ngadirgo) = 29 titik ; 5. Jl.Cangkiran-Gunungpati Segmen-2 = 21 titik ; 6. Jalan Raya Semarang-Boja Segmen-4 = 15 titik ; 7. Jl.Palapa (jalan tembus Agrosodong = 108 titik
228 titik 1.103.000.000 1.228.000.000 125.000.000
1.03.1.05.02.31.013 Optimalisasi & pemasangan pju kec. candisari
1. Masyarakat pengguna jalan baik laki-laki maupun perempuan di Kecamatan Candisari
100% 1. Pemasangan PJU baru dan optimalisasi PJU di Kecamatan Candisari - 1. Jl.Kasipah = 11 titik ; 2. Jl.Wilis = 20 titik ; 3. Jl.Tegalsari = 28 titik ; 4. Jl.Kagok = 14 titik ; 5. Jl.Cinde = 20 titik ; 6. Jalan Depan Kantor Kelurahan Jomblang = 25 titik ; 7. Jl.Sriwijaya = 15 titik
133 titik 662.000.000 662.000.000 -
1.03.1.05.02.31.014 Optimalisasi & pemasangan pju kec. gajahmungkur
1. Masyarakat pengguna jalan baik laki-laki maupun perempuan di Kecamatan Gajahmungkur
100% 1. Pemasangan PJU baru dan optimalisasi PJU di Kecamatan Gajahmungkur - 1. Jl.Papandayan s.d Jl.Malabar = 48 titik ; 2. Jl.Slamet = 16 titik ; 3. Jl.Raung = 11 titik ; 4. Jl.Puri Gedeh (Belkg Rumdis Gubernur) = 12 titik ; 5. Jl.Sultan Agung Segmen-2 = 19 titik
106 titik 681.000.000 681.000.000 -
1.03.1.05.02.31.015 Optimalisasi & pemasangan pju kec. ngaliyan
1. Masyarakat pengguna jalan baik laki-laki maupun perempuan di Kecamatan Ngaliyan
100% 1. Pemasangan PJU baru dan optimalisasi PJU di Kecamatan Ngaliyan - 1. Jl.Untung Suropati (TPA s.d Kalimas) = 48 titik ; 2. Jl.Honggowongso = 38 titik ; 3. Jl.Prof Hamka Segmen-2 = 25 titik ; 4. Jl.Kaliancar = 19 titik
130 titik 663.000.000 663.000.000 -
+/- (Rp.)
Kode Urusan/ Program/ Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA
2014 (Rp.)
Anggaran Perubahan RKPD 2014 (Rp.)
1.03.1.05.02.31.016 Optimalisasi & pemasangan pju kec. semarang tengah
1. Masyarakat pengguna jalan baik laki-laki maupun perempuan di Kecamatan Semarang Tengah
100% 1. Pemasangan PJU baru dan optimalisasi PJU di Kecamatan Semarang Tengah - 1. Jl.D.I. Panjaitan = 48 titik ; 2. Jl.Pekunden (Dpn Rusunawa samping Utara Saluran) = 25 titik ; 3. Jl.Gg. Pinggir s.d Jl. Beteng = 28 titik ;4. Jl.Inspeksi (Lawang Sewu s.d Jl.Thamrin) = 20 titik ; 5. Jl.Sebandaran = 16 titik
142 titik 647.000.000 695.000.000 48.000.000
1.03.1.05.02.31.020 Pemeliharaan pju 1. Masyarakat pengguna jalan baik laki-laki
maupun perempuan di wilayah Kota Semarang
100% 1. Terpeliharanya lampu PJU di Kota Semarang 100% 2.090.000.000 3.163.000.000 1.073.000.000
1.03.1.05.02.31.035 Pemasangan lampu tenaga surya (solar cell)
1. Penghematan penggunaan energi listrik dengan mengganti sumber energi listrik untuk PJU menggunakan energi sinar matahari (solar cell) dan mendukung perwujudan Go Green Kota Semarang
100% 1. Pemasangan lampu tenaga surya (solar cell) di Jl. Tentara Pelajar (Traffic Light) = 3 titik dan Jl. Prof Hamka Segmen-2 = 5 titik
8 titik 300.000.000 300.000.000 -
1.03.1.05.02.31.123 Optimalisasi lampu pju dan pemasangan pju baru koridor selatan (lanjutan)
1. Masyarakat pengguna jalan baik laki-laki maupun perempuan di wilayah Kota Semarang (Kecamatan Banyumanik)
100% 1. Terlaksananya Optimalisasi lampu PJU dan Pemasangan PJU Baru Koridor Selatan sebanyak 65 titik
65 titik 700.000.000 700.000.000 -
1.03.1.05.02.31.128 Pendataan survey lapangan pemasangan pju dan tambah daya + kwh meter baru
1. Masyarakat Kota Semarang yang ingin mengetahui informasi mengenai optimalisasi / pemasangan PJU di Kota Semarang dan penambahan daya + Kwh meter baru
100% 1. Terlaksananya pendataan survey lapangan pemasangan / optimalisasi pju serta tambah daya + Kwh meter baru
100% 350.000.000 350.000.000 -
1.03.1.05.02.31.129 Pemasangan lampu high mast di pertigaan ngaliyan (pasar jrakah)
1. Masyarakat pengguna jalan baik laki-laki maupun perempuan di Kecamatan Ngaliyan
100% 1. Terlaksananya pemasangan lampu high mast di pertigaan Ngaliyan (Pasar Jrakah) = 1 titik
1 titik 190.000.000 190.000.000 -
1.03.1.05.02.31.130 Pemasangan lampu high mast di u- torn jl.perintis kemerdekaan
1. Masyarakat pengguna jalan baik laki-laki maupun perempuan di Kecamatan Banyumanik
100% 1. Terlaksanaya pemasangan lampu high mast di U- Turn Jl.Perintis Kemerdekaan = 2 titik
2 titik 410.000.000 410.000.000 -
1.03.1.05.02.31.131 Pemasangan lampu solar cell di wilayah kota semarang (bankeu prov)
1. Penghematan penggunaan energi listrik dengan mengganti sumber energi listrik untuk PJU menggunakan energi sinar matahari (solar cell) dan mendukung perwujudan Go Green Kota Semarang
100% 1. 1.Pemasangan lampu tenaga surya (solar cell) di Jl. Pemuda Segmen-2 = 5 titik ; 2.Pemasangan lampu tenaga surya (solar cell) Jl. Prof Sudarto Segmen-2 = 5 titik ; 3.Pemasangan lampu tenaga surya (solar cell) di Taman Diponegoro = 3 titik
13 titik - 500.000.000 500.000.000
1.03.1.05.02.31.133 Pengadaan truck lift pju 1. Terwujudnya pengadaan Truck Lift PJU 1 unit 1. Terlaksananya pengadaan Truck Lift PJU 1 unit - 1.100.000.000 1.100.000.000
1.05 2.715.392.300 3.799.862.300 1.084.470.000
1.05.02.01 539.942.000 635.742.000 95.800.000
1.05.1.05.02.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. Adanya kelancaran komunikasi dan kebutuhan air minum
100% 1. Tersedianya jasa komunikasi dan air minum 100% 30.000.000 30.800.000 800.000
1.05.1.05.02.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional
1. Meningkatnya kualitas pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas
100% 1. Terpenuhinya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas
100% 25.400.000 30.400.000 5.000.000
1.05.1.05.02.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1. Terwujudnya laporan keuangan dan administrasi
100% 1. Terlaksananya laporan administrasi keuangan 100% 208.350.000 218.350.000 10.000.000
Program pelayanan administrasi perkantoran PENATAAN RUANG
+/- (Rp.)
Kode Urusan/ Program/ Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA
2014 (Rp.)
Anggaran Perubahan RKPD 2014 (Rp.)
1.05.1.05.02.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan administrasi perkantoran
100% 1. Penyediaan alat-alat kebersihan 100% 4.350.000 4.350.000 -
1.05.1.05.02.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Terwujudnya penyediaan alat tulis kantor 100% 1. Tersedianya alat-alat tulis kantor 100% 50.000.000 50.000.000 -
1.05.1.05.02.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan administrasi perkantoran
100% 1. Penyediaan kebutuhan cetakan dan fc 100% 36.000.000 36.000.000 -
1.05.1.05.02.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Meningkatnya penyelenggaraan administrasi perkantoran
100% 1. Penyediaan makanan dan minuman 100% 11.342.000 31.342.000 20.000.000
1.05.1.05.02.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan administrasi perkantoran
100% 1. Terpenuhinya biaya perjalanan dinas luar daerah 100% 60.000.000 130.000.000 70.000.000
1.05.1.05.02.01.020 Penyediaan jasa kegiatan kepanitiaan 1. Penyelenggaraan pameran dan pembuatan brosur
100% 1. Tersenglenggaranya kegiatan pameran dan pembuatan brosur
100% 78.000.000 78.000.000 -
1.05.1.05.02.01.021 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan administrasi perkantoran
100% 1. Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam daerah 100% 1.500.000 1.500.000 -
1.05.1.05.02.01.250 Belanja jasa penunjang administrasi perkantoran
1. Pelaksanaan pembayaran upah TPHL dan pembelian benda-benda pos
100% 1. Pelayanan administrasi perkantoran jasa surat menyurat
100% 35.000.000 25.000.000 -10.000.000
1.05.02.02 1.326.800.300 2.177.470.300 850.670.000
1.05.1.05.02.02.005 Pengadaan kendaraan dinas / operasional
1. Terwujudnya pengadaan kendaraan dinas / operational
100% 1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional 1 Unit 375.000.000 630.000.000 255.000.000
1.05.1.05.02.02.010 Pengadaan mebeluer 1. Terwujudnya Pengadaan Mebelair 100% 1. Terlaksananya Pengadaan Mebelair 100% - 16.500.000 16.500.000
1.05.1.05.02.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1. Meningkatnya pemeliharaan terhadap gedung kantor
100% 1. Terlaksananya perbaikan gedung kantor 100% 16.320.300 66.320.300 50.000.000
1.05.1.05.02.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional
1. Meningkatnya kualitas kendaraan operasional dinas
100% 1. Perawatan kendaraan dinas / operasional 100% 837.800.000 1.225.670.000 387.870.000
1.05.1.05.02.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
1. Terpeliharanya secara rutin / berkala perlengkapan gedung kantor
100% 1. Jasa service dan perbaikan komputer dan AC 100% 52.000.000 52.000.000 -
1.05.1.05.02.02.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
1. Terpeliharanya secara rutin / berkala peralatan gedung kantor
100% 1. Jasa service dan perbaikan mesin tik, mesin fax dan mesin telepon
100% 5.000.000 5.000.000 -
1.05.1.05.02.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer
1. Terpenuhinya pemeliharaan rutin / berkala mebelair
100% 1. Terlaksananya pemeliharaan mebelair 100% 5.000.000 5.000.000 -
1.05.1.05.02.02.093 Belanja modal kantor 1. Terwujudnya belanja modal kantor 100% 1. Terlaksananya belanja modal kantor 100% 17.000.000 119.150.000 102.150.000
1.05.1.05.02.02.130 Pengadaan pakaian kerja lapangan 1. Terwujudnya Pengadaan pakaian kerja lapangan
100% 1. Terlaksananya Pengadaan pakaian kerja lapangan 100% 18.680.000 57.830.000 39.150.000
1.05.02.05 52.000.000 52.000.000 -
1.05.1.05.02.05.070 Asuransi kecelakaan kerja pegawai dinas pjpr
1. Perlinduungan terhadap karyawan/wati Dinas PJPR
100% 1. Asuransi kecelakaan kerja bagi pegawai Dinas PJPR Kota Semarang
100% 52.000.000 52.000.000 -
1.05.02.06 116.650.000 116.650.000 -
1.05.1.05.02.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
1. Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
100% 1. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 100% 6.500.000 6.500.000 -
1.05.1.05.02.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1. Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
100% 1. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun dan penyusunan CALK
100% 20.000.000 20.000.000 -
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
+/- (Rp.)
Kode Urusan/ Program/ Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA
2014 (Rp.)
Anggaran Perubahan RKPD 2014 (Rp.)
1.05.1.05.02.06.006 Penyusunan rka skpd dan dpa skpd 1. Penyusunan RKA /DPA murni serta RKA/DPA perubahan
100% 1. Tersusunannya RKA /DPA murni serta RKA/DPA perubahan
100% 20.000.000 20.000.000 -
1.05.1.05.02.06.009 Penyusunan pelaporan keuangan bulanan
1. Tersusunnya laporan keuangan secara bulanan
100% 1. Penyusunan laporan keuangan secara bulanan 100% 19.650.000 19.650.000 -
1.05.1.05.02.06.013 Penyusunan lakip 1. Tersusunnya Lakip 100% 1. Penyusunan Lakip 100% 7.000.000 7.000.000 -
1.05.1.05.02.06.019 Penyusunan lkpj skpd 1. Tersedianya laporan pertanggung jawaban 100% 1. Tersusunnya LKPJ 100% 9.000.000 9.000.000 -
1.05.1.05.02.06.020 Penyusunan renja skpd 1. Penyusunan Rencana Kerja 100% 1. Tersusunnya Rencana Kerja 100% 9.000.000 9.000.000 -
1.05.1.05.02.06.032 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan skpd
1. Terwujudnya ketertiban monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan skpd
100% 1. Terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan skpd
100% 19.000.000 19.000.000 -
1.05.1.05.02.06.060 Penyusunan laporan keuangan semesteran
1. Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
100% 1. Penyusunan laporan keuangan semesteran 100% 6.500.000 6.500.000 -
1.05.02.19 680.000.000 818.000.000 138.000.000
1.05.1.05.02.19.003 Intensifikasi penagihan tunggakan reklame
1. Tertagihnya tunggakan retribusi dan sewa lahan reklame
100% 1. Tertagihnya perpanjangan ijin retribusi dan sewa lahan reklame
100% 20.000.000 20.000.000 -
1.05.1.05.02.19.010 Evaluasi penataan tata letak titik reklame
1. Terwujudnya Evaluasi Penataan tata letak titik reklame
100% 1. Terlaksananya Evaluasi Penataan tata letak titik reklame
100% 50.000.000 50.000.000 -
1.05.1.05.02.19.017 Monitoring, pemantauan dan pengendalian titik reklame
1. Terwujudnya ketertiban pemasangan rekklame dan penerangan jalan
100% 1. Terlaksananya kegiatan monitoring dan pemantauan titik reklame
100% 440.000.000 528.000.000 88.000.000
1.05.1.05.02.19.018 Pengembangan potensi dan kerjasama
1. Terwujudnya Panggung spanduk Non Komersial dan Kajian
100% 1. Terpasangnya Panggung spanduk Non Komersial dan Kajian Pemanfaatan
100% 60.000.000 60.000.000 -
1.05.1.05.02.19.019 Pembuatan pos operasional pjpr 1. Penyimpanan hasil pembongkaran reklame supaya tertatata rapi
100% 1. Terlaksananya pembuatan pos operasional PJPR 100% 110.000.000 110.000.000 -
1.05.1.05.02.19.021 Penyusunan naskah akademik (na) raperda penyelenggaraan reklame
1. Terwujudnya Naskah Akademik (N.A) Raperda Penyelenggaraan Reklame
100% 1. Terlaksananya Penyusunan Naskah Akademik Raperda Penyelenggaraan Reklame
100% - 50.000.000 50.000.000
16.837.869.000 21.579.839.000 4.741.970.000
JUMLAH