KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
8.2 Kaidah Pelaksanaan
Rencana Strategis Kecamatan Cepu Kabupaten Blora Tahun 2021-2026 dimaksudkan untuk memberi arah dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Cepu Kabupaten Blora untuk kurun waktu lima tahun. Renstra ini disusun dengan mendasarkan pada tugas dan fungsi Kecamatan Cepu Kabupaten Blora. Renstra ini memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan jangka menengah yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blora Tahun 2021-2026. Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Cepu Kabupaten Blora Tahun 2021-2026 sebagai berikut:
1. Perubahan Rencana Strategis ini mengacu pada perubahan struktur organisasi Kecamatan Cepu.
2. Dalam pelaksanaan Rencana Stretegis Kecamatan Cepu Kabupaten Blora Tahun 2021-2026 agar dapat berjalan dengan baik, memerlukan dukungan, koordinasi, dan kerja sama dari seluruh komponen berbagai pihak. Oleh karena itu, unit kerja dan aparatur pada Kecamatan Cepu Kabupaten Blora agar mendukung pencapaian tujuan, sasaran beserta targetnya, dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah dengan sebaik-baiknya.
3. Rencana Strategis Kecamatan Cepu Kabupaten Blora Tahun 2021-2026 akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) untuk tiap tahunnya.
Dalam rangka menjaga konsistensi dan keselarasan strategi, kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Cepu Kabupaten Blora dalam kurun waktu 5 (lima) tahun wajib berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Kecamatan Cepu Kabupaten Blora Tahun 2021-2026, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional, provinsi dan/atau Kabupaten Blora, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Kecamatan Cepu Kabupaten Blora Tahun 2021-2026 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
BUPATI BLORA,
H. ARIEF ROHMAN, S.IP., M.Si
LAMPIRAN
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Cepu Kabupaten Blora
Kode Tujuan Sasaran
Program/
Kegiatan/
KegiatanSub
Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kegiatan dan Sub Kegiatan
Satuan
Kondisi Awal
Tahun Target/ Pagu
KerjaUnit Penang gungja 2020 2021 wab
Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun Akhir
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total dari Nilai Persepsi Per Unsur dikali Nilai Penimbang dibagi Total Unsur yang Terisi
nilai/
indeks 82,07 83,55 90 12.796.438 95 13.491.632 96 14.535.332 97 16.107.388 99 17.332.482 99 74.263.272 Kec.Cepu
Meningkatnya Layanan Kecamatan sesuai SOP
Persentase layanan kecamatan sesuai SOP
Jumlah layanan kecamatan sesuai SOP dibagi Jumlah layanan kecamatan x100
% 80 85,37 90 12.796.438 95 13.491.632 96 14.535.332 97 16.107.388 99 17.332.482 99 74.263.272 Kec.Cepu
7.01.01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HANDAERAH KABUPATEN n daerah kabupaten/ daerah pada perangkat daerah dibagi Jumlah keseluruhan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah yang diusulkan) x 100
% 100 99,36 100 9.384.350 100 10.351.200 100 11.317.900 100 12.425.800 100 13.537.550 100 57.016.800 Kec.Cepu
2.01 yapenyusunan perencanaan ,penganggara
(Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang terselesaikan
% 100 100 100 6.000 100 6.900 100 8.100 100 9.000 100 9.900 100 39.900 Kec.Cepu
2 | Lampiran Renstra Kecamatan Cepu 2021-2026
Kode Tujuan Sasaran
Program/
Kegiatan/
KegiatanSub
Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kegiatan dan Sub Kegiatan
Satuan
Kondisi Awal
Tahun Target/ Pagu
KerjaUnit Penang gungja 2020 2021 wab
Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun Akhir
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
n dan evaluasi kinerja PD
dibagi Jumlah keseluruhan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja) x 100 1
Dokumen 2 8 2 2.000 2 2.300 2 2.700 2 3.000 2 3.300 10 13.300 Kec.Cepu
6
Koordinasi danPenyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Laporan - 12 12 2.000 12 2.300 12 2.700 12 3.000 12 3.300 60 13.300 Kec.Cepu
7
(Jumlah ASN yangterbayarkan gaji dan tunjanganya dibagi Jumlah
% 100 100 100 6.511.300 100 7.212.400 100 7.913.700 100 8.715.100 100 9.516.200 100 39.868.700 Kec.Cepu
Kode Tujuan Sasaran
Program/
Kegiatan/
KegiatanSub
Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kegiatan dan Sub Kegiatan
Satuan
Kondisi Awal
Tahun Target/ Pagu
KerjaUnit Penang gungja 2020 2021 wab
Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun Akhir
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
seluruh formasi ASN padaPerangkat Daerah) x 100 1
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
Jumlah Orang yangMenerima Gaji danTunjangan ASN
Orang/
bulan - 49 57 6.500.000 57 7.200.000 57 7.900.000 57 8.700.000 57 9.500.000 285 39.800.000 Kec.Cepu
2
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Jumlah Tugas ASN
Jumlah Tugas ASN
Dokumen - 12 12 11.300 12 12.400 12 13.700 12 15.100 12 16.200 60 68.700 Kec.Cepu
2.06
Administrasi UmumPerangkat Daerah umum pada Perangkat Daerah dibagi Jumlah seluruh penyediaan pemenuhan administrasi umum pada Perangkat Daerah yang disusulkan) x 100
% 100 100 100 244.550 100 272.500 100 297.700 100 329.300 100 359.700 100 1.503.750 Kec.Cepu
1 Kantor yang
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penera nganBangunan Kantor yang Disediakan
Paket - 7 7 5.500 7 6.100 7 6.700 7 7.300 7 8.100 35 33.700 Kec.Cepu
4 | Lampiran Renstra Kecamatan Cepu 2021-2026
Kode Tujuan Sasaran
Program/
Kegiatan/
KegiatanSub
Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kegiatan dan Sub Kegiatan
Satuan
Kondisi Awal
Tahun Target/ Pagu
KerjaUnit Penang gungja 2020 2021 wab
Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun Akhir
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Disediakan
2
Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor
Jumlah Paket Peralatan danPerlengkapa n Kantor yangDisediakan
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
Paket - 3 5 60.500 7 66.500 8 73.200 9 80.500 10 88.500 39 369.200 Kec.Cepu
3 Tangga yang Disediakan
Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
Paket - - 3 15.000 3 20.000 3 21.000 3 22.000 3 23.000 15 101.000 Kec.Cepu
4 Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
Paket - 12 12 100.000 12 110.000 12 120.000 12 135.000 12 147.000 60 612.000 Kec.Cepu
5
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaa n yang Disediakan
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yangDisediakan
Paket - 12 12 4.950 12 5.500 12 5.900 12 6.500 12 7.300 60 30.150 Kec.Cepu
6
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yangDisediakan
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yangDisediakan
Dokumen - 12 12 3.600 12 3.900 12 4.400 12 4.800 12 5.300 60 22.000 Kec.Cepu
9
Penyelengga raan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD
Jumlah Laporan Penyelengga raanRapat Koordinasi
Jumlah Laporan Penyelenggara-an Rapat Koordinasi dan Konsultasi
Laporan - 12 12 55.000 12 60.500 12 66.500 12 73.200 12 80.500 60 335.700 Kec.Cepu
Kode Tujuan Sasaran
Program/
Kegiatan/
KegiatanSub
Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kegiatan dan Sub Kegiatan
Satuan
Kondisi Awal
Tahun Target/ Pagu
KerjaUnit Penang gungja 2020 2021 wab
Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun Akhir
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
danKonsultasi SKPD
SKPD
2.07
Pengadaan Barang Milik Daerah barang milik daerah pada PD
(Jumlah pelaksanaan pengadaan barang milik daerah pada Perangkat Daerah dibagi Jumlah seluruh pengadaan barang milik daerah pada Perangkat Daerah yang diusulkan) x 100
% 100 60 100 1.631.500 100 1.775.000 100 1.917.300 100 2.061.500 100 2.217.100 100 9.602.400 Kec.Cepu
2
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atauLapangan
Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atauLapangan yangDisediakan
Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yangDisediakan
Unit - - 1 250.000 1 260.000 1 270.000 1 280.000 1 300.000 5 1.360.000 Kec.Cepu
5 Pengadaan
Mebel
Jumlah Paket Mebel yangDisediakan
Jumlah Paket Mebel yang
Disediakan Unit - 1 3 49.500 3 54.500 3 59.800 3 65.800 3 72.600 15 302.200 Kec.Cepu
6
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainya
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yangDisediakan
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yangDisediakan
Unit - - 2 12.000 2 13.500 2 14.000 2 15.000 2 16.000 10 70.500 Kec.Cepu
7 Pengadaan
Aset Tetap Lainya
Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yangDisediakan
Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan
Unit - - 2 15.000 2 16.500 2 17.000 2 17.500 2 18.000 10 84.000 Kec.Cepu
6 | Lampiran Renstra Kecamatan Cepu 2021-2026
Kode Tujuan Sasaran
Program/
Kegiatan/
KegiatanSub
Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kegiatan dan Sub Kegiatan
Satuan
Kondisi Awal
Tahun Target/ Pagu
KerjaUnit Penang gungja 2020 2021 wab
Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun Akhir
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
8 Pengadaan
Aset Tak Berwujud
Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yangDisediakan
Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yangDisediakan
Unit - 0 1 55.000 1 60.500 1 66.500 1 73.200 1 80.500 5 335.700 Kec.Cepu
9
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainya
Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yangDisediakan
Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
Unit - - 1 1.000.000 1 1.100.000 1 1.200.000 1 1.300.000 1 1.400.000 5 6.000.000 Kec.Cepu
10
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainya
Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yangDisediakan
Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
Unit - - 1 150.000 1 160.000 1 170.000 1 180.000 1 190.000 5 850.000 Kec.Cepu
11
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainya
Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yangDisediakan
Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
Unit - - 1 100.000 1 110.000 1 120.000 1 130.000 1 140.000 5 600.000 Kec.Cepu
2.08
Penyediaan JasaPenunjang Urusan Pemerintaha n Daerah
Persentase Penyediaan jasapenunjang
(Jumlah penyediaan jasapenunjang yangdilaksanakan dibagi dengan Jumlah penyediaan jasapenunjang yang
% 100 100 100 791.100 100 869.600 100 949.900 100 1.064.600 100 1.179.100 100 4.854.300 Kec.Cepu
Kode Tujuan Sasaran
Program/
Kegiatan/
KegiatanSub
Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kegiatan dan Sub Kegiatan
Satuan
Kondisi Awal
Tahun Target/ Pagu
KerjaUnit Penang gungja 2020 2021 wab
Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun Akhir
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
diusulkan) x 100
1 Penyediaan
Jasa Surat Menyurat
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Laporan 12 12 12 3.300 12 3.600 12 3.900 12 4.400 12 4.800 60 20.000 Kec.Cepu
2
Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Laporan Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yangDisediakan
Jumlah Laporan Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yangDisediakan
Laporan 12 12 12 52.800 12 58.000 12 63.000 12 70.200 12 77.300 60 321.300 Kec.Cepu
3
Penyediaan JasaPeralatan danPerlengkapa n Kantor
Jumlah Laporan Penyediaan JasaPeralatan danPerlengkapa n Kantor yangDisediakan
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan danPerlengkapan Kantor yang Disediakan
Laporan 12 - 12 25.000 12 28.000 12 33.000 12 40.000 12 47.000 60 173.000 Kec.Cepu
4
Penyediaan JasaPelayanan UmumKantor
Jumlah Laporan Penyediaan JasaPelayanan UmumKantor yang Disediakan
Jumlah Laporan Penyediaan JasaPelayanan Umum Kantor yangDisediakan
Laporan - 12 12 710.000 12 780.000 12 850.000 12 950.000 12 1.050.000 60 4.340.000 Kec.Cepu
2.09
Pemeliharaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah
Persentase barang milik daerah yang terpelihara
(Jumlah barang milik perangkat daerah yang terpeliharan dibagi dengan Jumlah seluruh
% 100 100 100 199.900 100 214.800 100 231.200 100 246.300 100 255.550 100 1.147.750 Kec.Cepu
8 | Lampiran Renstra Kecamatan Cepu 2021-2026
Kode Tujuan Sasaran
Program/
Kegiatan/
KegiatanSub
Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kegiatan dan Sub Kegiatan
Satuan
Kondisi Awal
Tahun Target/ Pagu
KerjaUnit Penang gungja 2020 2021 wab
Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun Akhir
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
barang milik perangkat daerah) x 100
2
Penyediaan JasaPemeliharaa n, Biaya Pemeliharaa n, Pajak, danPerizinan Kendaraan Dinas Operasional atauLapangan
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atauLapangan yangDipelihara dandibayarkan Pajak dan Perizinannya
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yangDipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
Unit 8 8 9 10.400 9 11.500 9 12.600 9 13.800 9 15.200 45 63.500 Kec.Cepu
5 Pemeliharaa
n Mebel
Jumlah Mebel yang Dipelihara
Jumlah Mebel
yangDipelihara Unit - - 3 3.000 3 4.300 3 5.200 3 6.000 3 7.500 15 26.000 Kec.Cepu
6
Pemeliharaa n Peralatan dan Mesin Lainnya
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yangDipelihara
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yangDipelihara
Unit - 4 4 12.000 4 13.300 4 14.600 4 16.000 4 17.700 20 73.600 Kec.Cepu
7 Pemeliharaa
n Aset Tetap Lainya
Jumlah Aset Tetap Lainnya yangDipelihara
Jumlah Aset Tetap Lainnya yangDipelihara
Unit - - 2 5.000 2 6.500 2 7.000 2 7.500 2 8.000 10 34.000 Kec.Cepu
9
Pemeliharaa n/Rehabilita si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/
Direhabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/
Direhabilitasi
Unit - 2 1 78.000 1 85.000 1 95.000 1 103.000 1 114.000 5 475.000 Kec.Cepu
10
Pemeliharaa n/Rehabilita si Sarana danPrasarana
Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau
Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau
Unit - - 1 75.000 1 76.000 1 77.000 1 78.000 1 79.000 5 385.000 Kec.Cepu
Kode Tujuan Sasaran
Program/
Kegiatan/
KegiatanSub
Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kegiatan dan Sub Kegiatan
Satuan
Kondisi Awal
Tahun Target/ Pagu
KerjaUnit Penang gungja 2020 2021 wab
Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun Akhir
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Gedung Kantor atau Bangunan Lainya
Bangunan Lainnya yang Dipelihara/
Direhabilitasi
Bangunan Lainnya yang Dipelihara/
Direhabilitasi
11
Pemeliharaa n/Rehabilita si Sarana danPrasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/
Direhabilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/
Direhabilitasi
Unit - 1 1 16.500 1 18.200 1 19.800 1 22.000 1 14.150 5 90.650 Kec.Cepu
7.01.02
PROGRAM PENYELENG GARAAN PEMERINTA HAN DAN PELAYANAN
Hasil survey IKM pada kecamatan
nilai/
indeks 82 83,55 90 253.022 95 185.108 96 204.358 97 320.397 99 348.733 99 1.311.618 Kec.Cepu
2.01
Koordinasi Penyelengga raanKegiatan Pemerintaha n di Tingkat Kecamatan
Persentase koordinasi penyelengga raankegiatan pemerintaha n di tingkat kecamatan
(Jumlah koordinasi penyelenggara an kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang telah dilaksanakan dibagi Jumlah keseluruhan penyelenggara an kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan) x 100
% 100 100 100 119.766 100 85.000 100 111.000 100 162.500 100 175.000 100 653.266 Kec.Cepu
1
Koordinasi/
Sinergi Perencanaan danPelaksanaan
Jumlah
Laporan - 180 180 35.000 185 45.000 197 46.000 198 72.000 200 75.000 960 273.000 Kec.Cepu
10 | Lampiran Renstra Kecamatan Cepu 2021-2026
Kode Tujuan Sasaran
Program/
Kegiatan/
KegiatanSub
Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kegiatan dan Sub Kegiatan
Satuan
Kondisi Awal
Tahun Target/ Pagu
KerjaUnit Penang gungja 2020 2021 wab
Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun Akhir
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Kegiatan Pemerintaha n dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
danPelaksanaan Kegiatan Pemerintaha n dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
danPelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi n di Tingkat Kecamatan n di Tingkat Kecamatan di Tingkat Kecamatan
Dokumen - 4 4 84.766 4 40.000 4 65.000 4 90.500 4 100.000 20 380.266 Kec.Cepu
2.04 n kepada Camat yangdilimpahkan kepada Camat yangterlaksana dibagi Jumlah keseluruhan urusan pemerintahan yangdilimpahkan kepada Camat) x 100
% 100 100 100 133.256 100 100.108 100 93.358 100 157.897 100 173.733 100 658.352 Kec.Cepu
1 Non Usaha
Jumlah Dokumen NonPerizinan Usaha yang Dilaksana-kan
Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan
Dokumen - 10.034 11.000 70.000 12.000 65.000 13.000 55.000 14.000 92.500 15.000 95.000 65000 377.500 Kec.Cepu
Kode Tujuan Sasaran
Program/
Kegiatan/
KegiatanSub
Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kegiatan dan Sub Kegiatan
Satuan
Kondisi Awal
Tahun Target/ Pagu
KerjaUnit Penang gungja 2020 2021 wab
Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun Akhir
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Lain yang Dilimpahka Lain yang Dilimpahkan
Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
Laporan - 12 12 63.256 12 35.108 12 38.358 12 65.397 12 78.733 60 280.852 Kec.Cepu
7.01.03
PROGRAM PEMBERDA YAANMASYARAK AT DESA DANKELURAHA N aktif dibagi Jumlah lembaga masyarakat) x 100
% 90 90,57 92 2.855.440 95 2.733.194 96 2.767.844 97 2.976.715 98 3.027.719 98 14.360.912 Kec.Cepu
2.01
Koordinasi Kegiatan Pemberdaya an Desa
Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdaya an desa
(Jumlah kegiatan pemberdayaan desa yang telah dilaksanakan dibagi Jumlah keseluruhan kegiatan pemberdayaan desa ) x 100
% 100 100 100 118.440 100 125.994 100 128.544 100 132.300 100 159.900 100 665.178 Kec.Cepu
1 atan yang Berpartisipa si dalam Forum an yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
Lembaga
Kemasya-rakatan - - 11 10.000 11 11.000 11 12.700 11 13.800 11 10.900 55 58.400 Kec.Cepu
2 Sinkronisasi
Program Kerja dan
Jumlah Dokumen Sinkronisasi
Jumlah Dokumen
Sinkronisasi Dokumen - - 11 45.000 11 48.000 11 49.000 11 50.000 11 49.000 55 241.000 Kec.Cepu
12 | Lampiran Renstra Kecamatan Cepu 2021-2026
Kode Tujuan Sasaran
Program/
Kegiatan/
KegiatanSub
Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kegiatan dan Sub Kegiatan
Satuan
Kondisi Awal
Tahun Target/ Pagu
KerjaUnit Penang gungja 2020 2021 wab
Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun Akhir
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Kegiatan Pemberdaya anMasyarakat yangdilakukan olehPemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
Program Kerja dan Kegiatan Pemberdaya anMasyarakat yangDilakukan olehPemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yangDilakukan olehPemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan anMasyarakat di Wilayah Kecamatan anMasyarakat di Wilayah Kecamatan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Laporan - 4 4 63.440 4 66.994 4 66.844 4 68.500 4 100.000 20 365.778 Kec.Cepu
2.02
Kegiatan Pemberdaya anKelurahan
Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdaya ankelurahan
(Jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan yang telah dilaksanakan dibagi Jumlah keseluruhan kegiatan pemberdayaan kelurahan ) x 100
% 100 89,8 100 2.737.000 100 2.607.200 100 2.639.300 100 2.844.415 100 2.867.819 100 13.695.734 Kec.Cepu
1 atan yang Berpartisipa si dalam Forum
Jumlah Lembaga Kemasyarakat an yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah
Lembaga Kemasyar
akatan - - 6 7.000 6 7.200 6 7.300 6 7.500 6 7.800 30 36.800 Kec.Cepu
Kode Tujuan Sasaran
Program/
Kegiatan/
KegiatanSub
Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kegiatan dan Sub Kegiatan
Satuan
Kondisi Awal
Tahun Target/ Pagu
KerjaUnit Penang gungja 2020 2021 wab
Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun Akhir
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 di Kelurahan
2
Pembangun an Sarana danPrasarana Kelurahan
Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yangTerbangun
Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yangTerbangun
Unit 53 38 45 2.130.000 46 2.000.000 47 2.000.000 48 2.186.915 49 2.152.000 235 10.468.915 Kec.Cepu
3
Pemberdaya anMasyarakat diKelurahan
Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksana-kanPemberdayaa n Masyarakat di Kelurahan
Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
Pokmas /
Ormas 6 6 6 600.000 6 600.000 6 632.000 6 650.000 6 708.019 30 3.190.019 Kec.Cepu
7.01.04
PROGRAM KOORDINAS IKETENTRA MAN DAN KETERTIBA Umum di Wilayah Kecamatan
(Jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan yang telah terselesaikan dibagi jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ada di wilayah Kecamatan) x 100
% 89 89 90 101.209 92 74.043 95 81.743 96 128.159 98 139.493 98 524.647 Kec.Cepu
2.01
Koordinasi Upaya Penyelengga raanKetenterama n dan raanketentraman
(Jumlah
% 100 100 100 75.209 100 58.000 100 65.243 100 100.659 100 111.493 100 410.604 Kec.Cepu
14 | Lampiran Renstra Kecamatan Cepu 2021-2026
Kode Tujuan Sasaran
Program/
Kegiatan/
KegiatanSub
Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kegiatan dan Sub Kegiatan
Satuan
Kondisi Awal
Tahun Target/ Pagu
KerjaUnit Penang gungja 2020 2021 wab
Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun Akhir
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Umum dan
ketertiban umum
ketentraman dan ketertiban umum dibagi Jumlah keseluruhan penyelenggara an koordinasi ketentraman dan ketertiban umum) x 100 n Instansi Vertikal di Wilayah dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
Jumlah Laporan Hasil Sinergitas Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
Laporan - 4 4 41.209 4 30.000 4 35.243 4 50.659 4 56.493 20 213.604 Kec.Cepu
2
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Agama dan Tokoh dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
Laporan - 4 4 34.000 4 28.000 4 30.000 4 50.000 4 55.000 20 197.000 Kec.Cepu
2.04
Koordinasi Penerapan danPenegakan Peraturan Daerah dan Peraturan
Persentase penerapan danpenegakan peraturan daerah dan peraturan
(Jumlah penerapan danpenegakan peraturan daerah dan peraturan
% 100 100 100 26.000 100 16.043 100 16.500 100 27.500 100 28.000 100 114.043 Kec.Cepu
Kode Tujuan Sasaran
Program/
Kegiatan/
KegiatanSub
Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kegiatan dan Sub Kegiatan
Satuan
Kondisi Awal
Tahun Target/ Pagu
KerjaUnit Penang gungja 2020 2021 wab
Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun Akhir
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Kepala
Daerah kepala
daerah kepala daerah yang telah dilaksanakan dibagi Jumlah keseluruhan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah) x 100 Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan nergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang
Laporan - 4 4 26.000 4 16.043 4 16.500 4 27.500 4 28.000 20 114.043 Kec.Cepu
7.01.05 HAN UMUM
Persentase LPM, BPD, Ormas) yang mendapatka npeningkatan wawasan
(Jumlah kelompok masyarakat yangmendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan dibagi jumlah kelompok masyarakat) x 100
% 85 96,08 88 151.813 90 111.065 95 122.615 96 192.238 97 209.240 97 786.971 Kec.Cepu
16 | Lampiran Renstra Kecamatan Cepu 2021-2026
Kode Tujuan Sasaran
Program/
Kegiatan/
KegiatanSub
Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kegiatan dan Sub Kegiatan
Satuan
Kondisi Awal
Tahun Target/ Pagu
KerjaUnit Penang gungja 2020 2021 wab
Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun Akhir
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 raan Urusan Pemerintaha yapenyelengga raan urusan pemerintaha an urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dibagi Jumlah seluruh penyelenggara an urusan pemerintahan umum) x 100
% - - 100 151.813 100 111.065 100 122.615 100 192.238 100 209.240 100 786.971 Kec.Cepu
2
Fasilitasi, Koordinasi danPembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan danKetahanan Nasional
Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi danPembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan danKetahanan Nasional
Jumlah Orang yangMengikuti Fasilitasi, Koordinasi danPembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan danKetahanan Nasional
Orang - - 2 110.813 2 69.065 2 80.115 2 149.238 2 165.240 10 574.471 Kec.Cepu
8
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Pimpinan di Kecamatan
Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
Dokumen - - 4 41.000 4 42.000 4 42.500 4 43.000 4 44.000 20 212.500 Kec.Cepu
7.01.06
PROGRAM PEMBINAAN DANPENGAWAS ANPEMERINTA
Persentase desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan
Jumlah Desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran
% 100 100 100 50.604 100 37.022 100 40.872 100 64.079 100 69.747 100 262.324 Kec.Cepu
Kode Tujuan Sasaran
Program/
Kegiatan/
KegiatanSub
Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kegiatan dan Sub Kegiatan
Satuan
Kondisi Awal
Tahun Target/ Pagu
KerjaUnit Penang gungja 2020 2021 wab
Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun Akhir
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 benar dan tepat waktu
dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu dibagi jumlah desa x 100 danPengawasan Pemerintaha danpengawasan Pemerintaha danpengawasan pemerintahan desa / Jumlah keseluruhan pelaksanaan pembinaan danpengawasan pemerintahan desa) x 100
% 100 100 100 50.604 100 37.022 100 40.872 100 64.079 100 69.747 100 262.324 Kec.Cepu
3
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagun aan Aset Desa
Jumlah Dokumen yangDifasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagun aan Aset Desa
Jumlah Dokumen yangDifasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaa n Aset Desa
Dokumen - 11 11 50.604 11 37.022 11 40.872 11 64.079 11 69.747 55 262.324 Kec.Cepu