• Tidak ada hasil yang ditemukan

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk mencapai sasaran sesuai dengan strategi dan kebijakan yang telah dirumuskan, maka rencana program Kecamatan Cepu tahun 2022-2026 secara garis besar adalah sebagai berikut :

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota:

a. Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah b. Administrasi keuangan perangkat daerah

c. Administrasi umum perangkat daerah

d. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah

e. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah

f. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah

2. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik:

a. Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan

b. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan:

a. Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa b. Kegiatan pemberdayaan kelurahan

4. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum:

a. Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum

b. Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah

5. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum:

a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah

6. Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa:

a. Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengwasan pemerintahan desa

Adapun rencana program, kegiatan, dan pendanaan Kecamatan Cepu Kabupaten Blora tahun 2022 - 2026 beserta jumlah pagu (anggaran) per sub kegiatan dapat dilihat pada tabel 6.1 berikut :

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Kecamatan Cepu Kabupaten Blora

Kode Tujuan Sasaran

Program/

Kegiatan/

KegiatanSub

Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Formula/ Rumus Perhitungan Indikator Tujuan.

Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub

Kegiatan

Satuan

Kondisi Awal

Tahun Target/ Pagu

KerjaUnit Penang gungja 2020 2021 wab

Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun Akhir

target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Total dari Nilai Persepsi Per Unsur dikali Nilai Penimbang dibagi Total Unsur yang Terisi

nilai/

indeks 82,07 83,55 90 12.796.438 95 13.491.632 96 14.535.332 97 16.107.388 99 17.332.482 99 74.263.272 Kec.Cepu

Meningkatnya Layanan Kecamatan sesuai SOP

Persentase layanan kecamatan sesuai SOP

Jumlah layanan kecamatan sesuai SOP dibagi Jumlah layanan kecamatan x100

% 80 85,37 90 12.796.438 95 13.491.632 96 14.535.332 97 16.107.388 99 17.332.482 99 74.263.272 Kec.Cepu

7.01.01

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HANDAERAH KABUPATEN n daerah kabupaten/

kota

(Jumlah tersedianya penunjang urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah dibagi Jumlah keseluruhan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah yang diusulkan) x 100

% 100 99,36 100 9.384.350 100 10.351.200 100 11.317.900 100 12.425.800 100 13.537.550 100 57.016.800 Kec.Cepu

2.01 yapenyusunan perencanaan ,penganggara n dan evaluasi kinerja PD

(Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang terselesaikan dibagi Jumlah keseluruhan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja) x 100

% 100 100 100 6.000 100 6.900 100 8.100 100 9.000 100 9.900 100 39.900 Kec.Cepu

2.02 Administrasi

Keuangan Persentase

pemenuhan (Jumlah ASN yang

terbayarkan gaji % 100 100 100 6.511.300 100 7.212.400 100 7.913.700 100 8.715.100 100 9.516.200 100 39.868.700 Kec.Cepu

48 | Renstra Kecamatan Cepu 2021-2026

Kode Tujuan Sasaran

Program/

Kegiatan/

KegiatanSub

Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Formula/ Rumus Perhitungan Indikator Tujuan.

Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub

Kegiatan

Satuan

Kondisi Awal

Tahun Target/ Pagu

KerjaUnit Penang gungja 2020 2021 wab

Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun Akhir

target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Perangkat

Daerah administrasi keuangan PD

dan tunjanganya dibagi Jumlah seluruh formasi ASN pada Perangkat Daerah) x 100

2.06

Administrasi UmumPerangkat Daerah

Persentase pemenuhan administrasi umum pada PD

(Jumlah penyediaan pemenuhan administrasi umum pada Perangkat Daerah dibagi Jumlah seluruh penyediaan pemenuhan administrasi umum pada Perangkat Daerah yang disusulkan) x 100

% 100 100 100 244.550 100 272.500 100 297.700 100 329.300 100 359.700 100 1.503.750 Kec.Cepu

2.07

Pengadaan Barang Milik Daerah barang milik daerah pada PD

(Jumlah pelaksanaan pengadaan barang milik daerah pada Perangkat Daerah dibagi Jumlah seluruh

pengadaan barang milik daerah pada Perangkat Daerah yang diusulkan) x 100

% 100 60 100 1.631.500 100 1.775.000 100 1.917.300 100 2.061.500 100 2.217.100 100 9.602.400 Kec.Cepu

2.08

Penyediaan JasaPenunjang Urusan Pemerintaha n Daerah

Persentase Penyediaan jasapenunjang

(Jumlah penyediaan jasa penunjang yang dilaksanakan dibagi dengan Jumlah penyediaan jasa penunjang yang diusulkan) x 100

% 100 100 100 791.100 100 869.600 100 949.900 100 1.064.600 100 1.179.100 100 4.854.300 Kec.Cepu

Kode Tujuan Sasaran

Program/

Kegiatan/

KegiatanSub

Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Formula/ Rumus Perhitungan Indikator Tujuan.

Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub

Kegiatan

Satuan

Kondisi Awal

Tahun Target/ Pagu

KerjaUnit Penang gungja 2020 2021 wab

Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun Akhir

target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

2.09

Pemeliharaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah

Persentase barang milik daerah yang terpelihara

(Jumlah barang milik perangkat daerah yang terpeliharan dibagi dengan Jumlah seluruh barang milik perangkat daerah) x 100

% 100 100 100 199.900 100 214.800 100 231.200 100 246.300 100 255.550 100 1.147.750 Kec.Cepu

7.01.02

PROGRAM PENYELENG GARAAN PEMERINTA HAN DAN PELAYANAN

Hasil survey IKM

pada kecamatan nilai/

indeks 82 83,55 90 253.022 95 185.108 96 204.358 97 320.397 99 348.733 99 1.311.618 Kec.Cepu

2.01

Koordinasi Penyelengga raanKegiatan Pemerintaha n di Tingkat Kecamatan

Persentase koordinasi penyelengga raankegiatan pemerintaha n di tingkat kecamatan

(Jumlah koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang telah dilaksanakan dibagi Jumlah target keseluruhan penyelenggaraan koordinasi kegiatan pemerintahan di tingkat

kecamatan) x 100

% 100 100 100 119.766 100 85.000 100 111.000 100 162.500 100 175.000 100 653.266 Kec.Cepu

2.04 n kepada Camat

(Jumlah urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat yang terlaksana dibagi Jumlah keseluruhan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat) x 100

% 100 100 100 133.256 100 100.108 100 93.358 100 157.897 100 173.733 100 658.352 Kec.Cepu

50 | Renstra Kecamatan Cepu 2021-2026

Kode Tujuan Sasaran

Program/

Kegiatan/

KegiatanSub

Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Formula/ Rumus Perhitungan Indikator Tujuan.

Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub

Kegiatan

Satuan

Kondisi Awal

Tahun Target/ Pagu

KerjaUnit Penang gungja 2020 2021 wab

Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun Akhir

target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

7.01.03

PROGRAM PEMBERDA-YAANMASYARAKA T DESA DAN

(Jumlah lembaga masyarakat aktif dibagi Jumlah lembaga

masyarakat) x 100

% 90 90,57 92 2.855.440 95 2.733.194 96 2.767.844 97 2.976.715 98 3.027.719 98 14.360.912 Kec.Cepu

2.01

Koordinasi Kegiatan Pemberdaya an Desa

Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdaya an desa

(Jumlah kegiatan pemberdayaan desa yang telah dilaksanakan dibagi Jumlah keseluruhan kegiatan pemberdayaan desa ) x 100

% 100 100 100 118.440 100 125.994 100 128.544 100 132.300 100 159.900 100 665.178 Kec.Cepu

2.02

Kegiatan Pemberdaya anKelurahan

Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdaya ankelurahan

(Jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan yang telah dilaksanakan dibagi Jumlah keseluruhan kegiatan pemberdayaan kelurahan ) x 100

% 100 89,8 100 2.737.000 100 2.607.200 100 2.639.300 100 2.844.415 100 2.867.819 100 13.695.734 Kec.Cepu

7.01.04

PROGRAM KOORDINAS IKETENTRA MAN DAN KETERTIBA Umum di Wilayah Kecamatan

(Jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan yang telah terselesaikan dibagi jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ada di wilayah

Kecamatan) x 100

% 89 89 90 101.209 92 74.043 95 81.743 96 128.159 98 139.493 98 524.647 Kec.Cepu

2.01

Koordinasi Upaya Penyelengga raanKetenterama n dan raanketentraman

(Jumlah

Rekomendasi hasil koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dibagi Jumlah

% 100 100 100 75.209 100 58.000 100 65.243 100 100.659 100 111.493 100 410.604 Kec.Cepu

Kode Tujuan Sasaran

Program/

Kegiatan/

KegiatanSub

Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Formula/ Rumus Perhitungan Indikator Tujuan.

Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub

Kegiatan

Satuan

Kondisi Awal

Tahun Target/ Pagu

KerjaUnit Penang gungja 2020 2021 wab

Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun Akhir

target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Umum dan

ketertiban umum

keseluruhan penyelenggaraan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum) x 100

2.04

Koordinasi Penerapan danPenegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Persentase penerapan danpenegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah

(Jumlah penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang telah dilaksanakan dibagi Jumlah keseluruhan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah) x 100

% 100 100 100 26.000 100 16.043 100 16.500 100 27.500 100 28.000 100 114.043 Kec.Cepu

7.01.05 HAN UMUM

Persentase LPM, BPD, Ormas) yang mendapatka npeningkatan wawasan kebangsaan ditingkat kecamatan

(Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan dibagi jumlah kelompok masyarakat) x 100

% 85 96,08 88 151.813 90 111.065 95 122.615 96 192.238 97 209.240 97 786.971 Kec.Cepu

2.01

Penyelengga raan Urusan Pemerintaha yapenyelengga raan urusan pemerintaha umum yang dilaksanakan dibagi Jumlah seluruh

% - - 100 151.813 100 111.065 100 122.615 100 192.238 100 209.240 100 786.971 Kec.Cepu

52 | Renstra Kecamatan Cepu 2021-2026

Kode Tujuan Sasaran

Program/

Kegiatan/

KegiatanSub

Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Formula/ Rumus Perhitungan Indikator Tujuan.

Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub

Kegiatan

Satuan

Kondisi Awal

Tahun Target/ Pagu

KerjaUnit Penang gungja 2020 2021 wab

Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun Akhir

target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 DANPENGAWAS ANPEMERINTA HAN DESA

Persentase desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan ,penganggara n dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu

Jumlah Desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu dibagi jumlah desa x 100

% 100 100 100 50.604 100 37.022 100 40.872 100 64.079 100 69.747 100 262.324 Kec.Cepu

2.01 danPengawasan Pemerintaha danpengawasan Pemerintaha pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa / Jumlah keseluruhan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa) x 100

% 100 100 100 50.604 100 37.022 100 40.872 100 64.079 100 69.747 100 262.324 Kec.Cepu

BAB VII