• Tidak ada hasil yang ditemukan

Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

5. Sarana dan Prasarana Kesehatan

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Blora Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Blora dinyatakan bahwa kecamatan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan.

Sesuai dengan ketentuan umum dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 yang dimaksud dengan pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayananan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara publik. Pelayanan publik merupakan cerminan dari kualitas birokrasi. Oleh karena itu, untuk dapat menilai kualitas kinerja pelayanan di Kecamatan Cepu, perlu dilakukannya evaluasi terhadap capaian kinerja dari tiap-tiap program/kegiatan yang ada di Kecamatan Cepu.

Berdasarkan pengukuran kinerja program yang terdapat pada masing-masing sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Cepu Kabupaten Blora Tahun 2016-2021 dan adanya Perubahan atas Peraturan Bupati Blora Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Kabupaten Blora Tahun 2017-2021, perubahan ini dilakukan karena adanya penambahan kegiatan baru pada kelurahan untuk mendukung Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 tentang kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan. Hal ini juga yang menyebabkan adanya perubahan target kinerja pada beberapa kegiatan dalam pencapaian kegiatan pelayanan di Kecamatan Cepu.

Pada Renstra tahun 2017-2021, Kecamatan Cepu belum menetapkan target Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK); target Indikator Kinerja Kunci (IKK); dan target indikator lainnya, namun Kecamatan Cepu telah menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar dalam melakukan evaluasi atas capaian kinerja Kecamatan Cepu Kabupaten Blora.

Capaian kinerja yang menjadi indikator tujuan di Kecamatan Cepu yaitu nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap terhadap Pelayanan di Kecamatan. Capaian kinerja yang tertuang dalam indikator kinerja utama tersebut dapat dikatakan baik, yaitu masing-masing sebesar 74,5 pada Tahun 2018, 81 pada tahun 2019, 82,07 pada Tahun 2020 dan 83,55 pada Tahun 2021. Adapun untuk capaian program lainnya kami uraikan dalam tabel 2.6 berikut:

24 | Renstra Kecamatan Cepu 2021-2026

Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Cepu Kabupaten Blora Periode 2016-2021

No. Indikator Kinerja sesuai Tugas

dan Fungsi Perangkat Daerah Target

NSPK Target IKK

Target Indikator

Lainnya

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun

ke-2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

1 Terpantaunya ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan

85% 85% 86% 87% 88% 89% 99% 84% 96% 88% 89% 100% 116% 99% 112% 101% 101% 112%

2 Terselenggaranya koordinasi

kegiatan pemerintahan 80% 81% 82% 83% 84% 85% 100% 99% 98% 88% 85% 96% 125% 122% 120% 106% 101% 113%

3

Terselenggaranya pembinaan pemerintahan Desa, tersusunnya RPJM dan RKPDesa, tersedianya data profil dan monografi Desa/Kelurahan dan tersalurnya Raskin Desa, Terselenggaranya Gebyar Bunda PAUD

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

4

Terselenggaranya kegiatan sosial dan pemberdayaan, ketrampilan masyarakat di kecamatan dan kelurahan

85% 85% 86% 87% 89% 90% 100% 100% 87% 89% 90% 91% 118% 118% 101% 102% 101% 101%

5 Terselenggaranya kegiatan pelayanan publik pada

kecamatan N.A N.A 75,00 80,00 85,00 85,00 N.A N.A 74,50 81,00 82,07 83,55 N.A N.A 99% 101% 97% 98%

6 Terwujudnya kegiatan pembangunan diwilayah

Kecamatan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Keterangan:

Kolom 3, 4, 5 kosong karena tidak ada indikator.

Guna menunjang pencapaian target kinerja selama lima tahun, Kecamatan Cepu memperoleh alokasi dana setiap tahunnya yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Blora.

Alokasi anggaran yang tersedia digunakan untuk kegiatan yang bersifat belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung atau belanja yang tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan digunakan untuk pembayaran gaji PNS Kecamatan Cepu setiap bulannya, sedangkan belanjang langsung adalah belanja untuk kegiatan yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Cepu Kabupaten Blora.

Alokasi anggaran baik yang bersifat belanja langsung maupun tidak langsung yang ada di Kecamatan Cepu mulai tahun 2016-2021 sebagai berikut: Tahun 2016 sebesar Rp 6.619.393.000,- Tahun 2017 sebesar Rp 6.719.654.000,- Tahun 2018 sebesar Rp 6.796.901.000,- Tahun 2019 sebesar Rp10.937.386.000,- Tahun 2020 sebesar Rp15.274.181.757 dan Tahun 2021 sebesar Rp14.264.397.757. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Cepu setiap mengalami rata-rata pertumbuhan anggaran sebesar 37%.

Pada periode Renstra 2016-2021 penyerapan anggaran untuk belanja langsung di Kecamatan Cepu dapat dikatakan baik, yaitu masing-masing sebesar 99% pada Tahun 2016, 97% pada Tahun 2017, 98% pada Tahun 2018, 99% pada tahun 2019, 96% pada Tahun 2020 dan 99% pada Tahun 2021 dengan rata-rata pertumbuhan realisasi anggaran sebesar 37%.

Capaian kinerja anggaran pada penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Cepu Tahun 2016-2021 lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.7 berikut :

26 | Renstra Kecamatan Cepu 2021-2026

Tabel 2.7 Kinerja Anggaran Kecamatan Cepu Kabupaten Blora Periode 2016-2021

Program/ Kegiatan Anggaran Pada Tahun ke- (dalam ribuan rupiah) Realisasi Anggaran Pada Tahun ke- (dalam ribuan rupiah) Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun

ke- Rata-rata

Pertumbuhan

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Anggaran Realisasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

PROGRAM PELAYANAN ADM PERKANTORAN Penyediaan Jasa

Surat Menyurat 1.092 999 999 1.950 1.260 2.000 1.092 720 999 1.950 1.260 2.000 100% 72% 100% 100% 100% 100% 13% 13%

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik 29.400 27.408 31.600 37.800 38.800 48.000 25.609 23.810 25.043 31.792 37.522 45.695 87% 87% 79% 84% 97% 95% 10% 12%

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan 3.000 3.750 6.100 9.000 5.000 9.450 1.345 2.753 4.281 6.473 5.000 4.790 45% 73% 70% 72% 100% 51% 26% 29%

Penyediaan Jasa

Keuangan 36.200 36.200 43.810 127.900 61.500 634.720 35.100 35.100 43.800 127.300 61.500 634.320 97% 97% 100% 100% 100% 100% 77% 78%

Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor 1.500 4.590 3.500 30.280 9.000 9.705 1.500 4.590 3.500 30.280 9.000 9.704 100% 100% 100% 100% 100% 100% 45% 45%

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan

Kerja - - 4.500 7.500 5.500 17.000 - - 4.500 7.500 5.500 17.000 100% 100% 100% 100% 56% 56%

Penyediaan Alat Tulis

Kantor 8.000 9.605 17.313 62.215 16.200 16.921 7.980 9.536 17.308 61.925 16.200 16.921 100% 99% 100% 100% 100% 100% 16% 16%

Penyediaan Barang

Cetak & Penggandaan 3.980 5.000 6.500 7.050 11.500 14.366 3.980 5.000 6.500 7.014 11.500 14.366 100% 100% 100% 99% 100% 100% 29% 29%

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Jalan

1.500 2.000 2.600 5.000 3.000 5.000 1.500 1.999 2.600 5.000 3.000 5.000 100% 100% 100% 100% 100% 100% 27% 27%

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

61.100 74.587 76.925 227.710 70.600 105.000 60.630 74.587 75.683 227.030 69.149 54.475 99% 100% 98% 100% 98% 52% 11% -2%

Penyediaan Peralatan

Rumah Tangga - - - - 32.500 - - - - - 32.500 - 100%

Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Unadangan

2.600 2.600 3.792 4.260 4.260 3.300 2.600 2.600 3.190 4.258 3.943 3.160 100% 100% 84% 100% 93% 96% 5% 4%

Penyediaan Makan

dan Minum 32.000 30.000 32.505 34.000 29.760 71.134 31.954 29.461 32.316 28.985 29.760 70.985 100% 98% 99% 85% 100% 100% 17% 17%

Program/ Kegiatan Anggaran Pada Tahun ke- (dalam ribuan rupiah) Realisasi Anggaran Pada Tahun ke- (dalam ribuan rupiah) Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun

ke- Rata-rata

Pertumbuhan

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Anggaran Realisasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar

Daerah 3.000 3.000 4.500 16.000 8.100 - 520 400 4.200 16.000 7.600 - 17% 13% 93% 100% 94% 28% 96%

Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam

Daerah 35.000 39.900 43.000 52.190 42.979 47.478 34.923 39.650 42.994 52.188 42.969 47.420 100% 99% 100% 100% 100% 100% 6% 6%

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Pengadaan Mebeler - - - - 69.400 45.000 - - - - 69.400 44.736 100% 99% -35% -36%

Pembangunan

Gedung Kantor - - - 1.448.225 - - - - - 1.442.500 - - 100%

Pengadaan Bangunan Pendukung Rumah Dinas, Rumah Jabatan, dan Gedung Kantor

- - - 85.023 - - - - - 84.192 - - 99%

Pemeliharaan Rutin/Berkala

Gedung Kantor - 13.000 270.690 30.000 - 71000 - 12.800 268.533 29.400 - 70279 98% 99% 98% 99% 76% 76%

Pemeliharaan Rutin

Kendaraan Dinas 18.500 54.600 39.700 51.000 47.000 89.978 18.225 52.983 39.456 50.887 46.999 89.895 99% 97% 99% 100% 100% 100% 37% 38%

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Jabatan dan Gedung Kantor

4.200 5.000 3.500 3.000 5.000 - 4.200 4.973 3.500 3.000 5.000 - 100% 99% 100% 100% 100% 4% 4%

Pemeliharaan Rutin Berkala Bangunan Pendukung Rumah Dinas Jabatan

- 260.000 - - - 15.000 - 257.113 - - - 14.960 99% 100% -94% -94%

Pemeliharaan Rutin/Berkala

Mebeler - - - 3.940 - - - - - 3.940 - - 100%

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Pakaian

Khusus Hari-Hari Tertentu

3.955 2.700 2.700 2.700 - - 3.955 2.700 2.700 2.700 - - 100% 100% 100% 100% -12% -12%

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA

28 | Renstra Kecamatan Cepu 2021-2026

Program/ Kegiatan Anggaran Pada Tahun ke- (dalam ribuan rupiah) Realisasi Anggaran Pada Tahun ke- (dalam ribuan rupiah) Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun

ke- Rata-rata

Pertumbuhan

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Anggaran Realisasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Penyusunan Rencana Strategis, Renja, dan Penetapan Kinerja SKPD

2.500 2.345 2.500 2.500 675 3.800 2.500 2.345 2.435 2.495 465 3.683 100% 100% 97% 100% 69% 97% 9% 8%

PROGRAM PENING.KELANCARAN PELAYANAN DAN ADM UMUM Penyediaan

Honorarium Tenaga

Kebersihan, Sopir 12.100 22.850 22.850 - - - 12.000 22.800 22.800 - - - 99% 100% 100% 37% 38%

PROGRAM KOORDINASI DAN PELAYANAN PADA KECAMATAN Koordinasi Kegiatan

Pemberdayaan Masyarakat di Kel dan Desa

3.990 14.800 15.000 35.000 22.035 63.265 3.990 11.695 13.090 34.984 21.896 63.247 100% 79% 87% 100% 99% 100% 74% 74%

Krd. Penyelenggaraan Ketentraman &

Ketertiban Umum Di Wil. Kecamatan

10.180 31.355 44.537 35.000 26.800 334.656 10.090 26.265 42.832 34.064 26.775 327.813 99% 84% 96% 97% 100% 98% 101% 101%

Krd. Pemeliharaan Prasarana & Fasilitas Umum di Wil. Kec

- 214.000 - - - - - 213.060 - - - - 100%

Krd. Penerapan &

Penegakan Peraturan Perundang-Undangan di Wilayah Kecamatan

- - - 27.020 17.380 26.409 - - - 22.052 17.380 25.358 82% 100% 96% -1% 7%

Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa &

Kelurahan

6.582 28.472 15.799 71.600 - - 6.580 27.813 14.719 71.596 - - 100% 98% 93% 100% 122% 122%

Krd. Penyelenggaraan Kegiatan

Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

- - - - 9.400 10.500 - - - - 9.400 10.464 100% 100% 12% 11%

Krd. Kegiatan Sosial dan Pemberdayaan

Masyarakat di Kec 49.010 48.010 69.010 92.800 32.550 - 48.927 47.750 69.007 92.705 32.545 - 100% 99% 100% 100% 100% -10% -10%

Koordinasi Kegiatan Pelayanan Masyarakat di Kelurahan dan Desa

- - - 16.478 16.675 4.645 - - - 16.460 16.650 3.386 100% 100% 73% -47% -55%

Program/ Kegiatan Anggaran Pada Tahun ke- (dalam ribuan rupiah) Realisasi Anggaran Pada Tahun ke- (dalam ribuan rupiah) Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun

ke- Rata-rata

Pertumbuhan

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Anggaran Realisasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

PROGRAM KOORDINASI DAN PELAYANAN PADA KELURAHAN Penyediaan

Operasional

Kebutuhan Rutin Kel.

360.000 425.655 390.760 64.122

- - 356.437 418.996 389.082 64.122

- - 99% 98% 100% 100% -44% -44%

Pemberdayaan

Masyarakat di Wil. Kel 37.200 54.145 45.000 - - - 37.170 54.035 45.000 - - - 100% 100% 100% 10% 10%

Pelayanan Kepada

Masyarakat di Wil.Kel 296.800 342.200 313.500 70.250 - - 296.750 342.200 297.400 70.250 - - 100% 100% 95% 100% -38% -38%

Pembangunan dan Pemeliharaan Sarpras

Kelurahan - - - 26.670 - - - - - 26.568 - - 100%

Krd. Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Umum di Wil.Kelurahan

180.000 - 300.000 - - - 179.790 - 298.178 - - - 100% 99% 67% 66%

Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan di Wil. Kelurahan

15.000 22.150 - - - - 15.000 22.150 - - - - 100% 100% 48% 48%

Pelaksanaan Lelang

Tanah Kelurahan 5.250 10.050 14.240 - - - 5.250 9.730 13.940 - - - 100% 97% 98% 65% 63%

Pembangunan dan Pemeliharaan Sarpras

Kelurahan 120.845 124.725 127.279 - - - 120.575 87.798 126.669 - - - 100% 70% 100% 3% 2%

Operasional dan Pelayanan di

Kelurahan Balun - - - 133.183 245.550 167.992 - - - 132.723 243.662 167.433 100% 99% 100% 12% 12%

Operasional dan Pelayanan di Kelurahan Cepu

- - - 162.054 287.900 167.742 - - - 151.842 284.795 163.375 94% 99% 97% 2% 4%

Operasional dan Pelayanan di Kel.

Karangboyo - - - 101.132 200.450 167.592 - - - 100.700 196.487 165.899 100% 98% 99% 29% 28%

Operasional dan Pelayanan di

Kelurahan Ngelo - - - 88.880 186.850 167.742 - - - 88.870 182.904 148.529 100% 98% 89% 37% 29%

Operasional dan Pelayanan di

Kelurahan Ngroto - - - 75.552 153.700 167.692 - - - 74.465 145.512 166.969 99% 95% 100% 49% 50%

30 | Renstra Kecamatan Cepu 2021-2026

Program/ Kegiatan Anggaran Pada Tahun ke- (dalam ribuan rupiah) Realisasi Anggaran Pada Tahun ke- (dalam ribuan rupiah) Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun

ke- Rata-rata

Pertumbuhan

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Anggaran Realisasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Operasional dan Pelayanan di Kel.

Tambakromo - - - 103.302 195.450 167.492 - - - 101.721 173.296 163.740 98% 89% 98% 27% 27%

PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA UMUM DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN Sosialiasi dan

Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

- - - 119.000 - - - - - 115.640 - - 97%

Pembangunan Sarpras Kelurahan, serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Balun (DAU Tambahan)

- - - 370.138 320.838 1.010.000 - - - 367.459 319.803 1.009.577 99% 100% 100% 65% 66%

Pembangunan Sarpras Kelurahan, serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Cepu (DAU Tambahan)

- - - 370.138 309.438 400.000 - - - 369.850 307.267 398.330 100% 99% 100% 4% 4%

Pembangunan Sarpras Kelurahan, serta Pemberdayaan Masyarakat di Kel.

Karangboyo (DAU Tambahan)

- - - 370.138 315.138 2.450.000 - - - 369.405 313.145 2.447.766 100% 99% 100% 157% 157%

Pembangunan Sarpras Kelurahan, serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Ngelo (DAU Tambahan)

- - - 370.138 308.938 650.000 - - - 368.423 307.643 647.022 100% 100% 100% 33% 33%

Pembangunan Sarpras Kelurahan, serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Ngroto (DAU Tambahan)

- - - 370.138 312.278 550.000 - - - 368.620 305.513 547.502 100% 98% 100% 22% 22%

Program/ Kegiatan Anggaran Pada Tahun ke- (dalam ribuan rupiah) Realisasi Anggaran Pada Tahun ke- (dalam ribuan rupiah) Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun

ke- Rata-rata

Pertumbuhan

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Anggaran Realisasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Pembangunan Sarpras Kelurahan, serta Pemberdayaan Masyarakat di Kel.

Tambakromo (DAU Tambahan)

- - - 370.138 32.630 570.000 - - - 369.650 27.440 568.664 100% 84% 100% 24% 24%

Pembangunan Sarpras Kelurahan, serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Balun

- - - 19.560 935.000 - - - - 19.475 931.959 - 100% 100% 4680% 4685%

Pembangunan Sarpras Kelurahan, serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Cepu

- - - 21.420 1.735.700 - - - - 21.420 1.723.171 - 100% 99% 8003% 7945%

Pembangunan Sarpras Kelurahan, serta Pemberdayaan Masyarakat di Kel.

Karangboyo

- - - 29.400 408.941 - - - - 29.400 406.502 - 100% 99% 1291% 1283%

Pembangunan Sarpras Kelurahan, serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Ngelo

- - - - 1.086.200 - - - - - 1.080.222 - 99%

Pembangunan Sarpras Kelurahan, serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Ngroto

- - - - 932.860 - - - - - 919.721 - 99%

Pembangunan Sarpras Kelurahan, serta Pemberdayaan Masyarakat di Kel.Tambakromo

- - - 34.542 1.336.775 - - - - 34.500 1.061.475 - 100% 79% 3770% 2977%

PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA UMUM DAN PEMBERDDAYAAN MASY WIL KEC

32 | Renstra Kecamatan Cepu 2021-2026

Program/ Kegiatan Anggaran Pada Tahun ke- (dalam ribuan rupiah) Realisasi Anggaran Pada Tahun ke- (dalam ribuan rupiah) Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun

ke- Rata-rata

Pertumbuhan

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Anggaran Realisasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Kegiatan Pembangunan/

Rehab/ Pemeliharaan Prasarana Umum di Wil. Kecamatan

356.306 187.660 - - - - 353.728 186.079 -

-- - 99% 99% -47% -47%

PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH KECAMATAN Musyawarah

Pengembangan Desa/

Kelurahan & Kec. 5.000 4.800 5.500 15.067 12.642 12.240 5.000 4.696 5.494 15.067 12.642 12.230 100% 98% 100% 100% 100% 100% 20% 20%

Evaluasi Perencanaan

dan Keuangan Desa 20.000 9.788 13.565 15.000 4.450 9.700 19.916 6.701 13.371 14.295 4.120 9.372 100% 68% 99% 95% 93% 97% -13% -14%

Intensifikasi Pajak

Bumi dan Bangunan 35.003 19.310 29.040 25.483 2.580 7.030 35.003 19.265 26.573 25.355 2.580 6.601 100% 100% 92% 99% 100% 94% -27% -28%

JUMLAH 1.725.790 2.117.944 1.973.774 5.827.103 9.908.602 8.313.548 1.708.816 2.044.887 1.935.118 5.773.134 9.530.190 8.202.665 99% 97% 98% 99% 96% 99% 37% 37%

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah