• Tidak ada hasil yang ditemukan

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri .01Badan Kesbang, Politik dan Linmas

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

(1.18.) PEMUDA DAN OLAHRAGA

1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri .01Badan Kesbang, Politik dan Linmas

Badan Kesbang Linmas pada Tahun 2012 total Anggaran Rp. 3.161.492.675,- telah melaksanakan Belanja Tidak Langsung Rp. 1.579.779.275,- dan Belanja Langsung Rp. 1.581.713.400,-.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Banggai T.A.2012 | Bab 4 IV - 25

Bel anja Tidak

Langsung (Rp) % Bel anja Langsung (Rp) % 3,161,492,675 1,579,779,275 1,581,713,400 1,525,903,218 96.59 1,529,073,381 96.67 96.63 Total Anggaran (Rp)

Bel anja Tidak Langsung (Rp)

Bel anja

Langsung (Rp) %

Reali sasi

Untuk Belanja Langsung Rp. 1.581.713.400,- dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang terdiri dari 7 kegiatan

dengan jumlah dana Rp. 384.376.250,- realisasi Rp. 373.525.206,- (97,18%)

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang terdiri dari 6

kegiatan dengan jumlah dana Rp. 41.599.000,- realisasi Rp. 41.599.000,- (100%)

c. Program Fasilitas Pindah / Purna Tugas PNS yang terdiri dari 1 kegiatan dengan jumlah dana Rp. 6.103.200,- realisasi Rp. 3.114.800,- (51%)

d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan yang terdiri dari 1 kegiatan dengan jumlah dana Rp. 15.779.600,- realisasi Rp. 15.779.600,- (100%)

e. Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan yang

terdiri dari 2 kegiatan dengan jumlah dana Rp. 540.876.800,- realisasi Rp. 540.244.900,- (99,7%)

f. Program pengembangan wawasan kebangsaan yang terdiri dari 2

kegiatan dengan jumlah dana Rp. 86.767.600,- realisasi Rp. 86.642.100,- (99,86%)

g. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan

Keamanan yang terdiri dari 3 kegiatan dengan jumlah dana Rp. 400.299.000,- realisasi Rp. 362.255.825,- (90,50%)

h. Program Pendidikan Politik Masyarakat yang terdiri dari 3 kegiatan dengan jumlah dana Rp. 75.641.950,- realisasi Rp. 75.641.950,- (100%)

i. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam yang terdiri dari 1 kegiatan dengan jumlah dana Rp. 30.270.000,- realisasi Rp. 30.270.000,- (100%).

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Banggai T.A.2012 | Bab 4 IV - 26 1.19.02 Kantor satuan Polisi Pamong Praja

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja pada Tahun 2012 dengan total Anggaran

Rp. 3.444.350.060,- telah melaksanakan Belanja Tidak Langsung Rp. 2.790.585.960,- dan Belanja Langsung Rp. 653.764.100,-.

Bel anja Tidak

Langsung (Rp) % Bel anja Langsung (Rp) % 3,444,350,060 2,790,585,960 653,764,100 2,745,043,212 98.37 652,438,900 99.80 98.64 Total Anggaran (Rp)

Bel anja Tidak Langsung (Rp)

Bel anja

Langsung (Rp) %

Reali sasi

Untuk Belanja Langsung Rp. 653.764.100,- dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang terdiri dari 7

kegiatan dengan jumlah dana Rp. 170.945.600,- realisasi

Rp. 170.137.400,- (99,53%)

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang terdiri dari

2 kegiatan dengan jumlah dana Rp. 54.150.000,- realisasi Rp. 54.150.000,- (100%)

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur yang terdiri dari 2 kegiatan

dengan jumlah dana Rp. 61.200.000,- realisasi Rp. 61.200.000,- (100%)

d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan yang terdiri dari 1 kegiatan dengan jumlah dana Rp. 30.380.500,- realisasi Rp. 30.380.500,- (100%)

e. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan yang

terdiri dari 2 kegiatan dengan jumlah dana Rp. 165.970.000,- realisasi Rp. 165.674.000,- (99,82%)

f. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan

Keamanan yang terdiri dari 2 kegiatan dengan jumlah dana Rp. 171.118.000,- realisasi Rp. 170.897.000,- (99,87%).

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Banggai T.A.2012 | Bab 4 IV - 27

1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan

daerah, Perengkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 1.20.03 Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah pada Tahun 2012 total Anggaran sebesar

Rp. 36.352.536.886,- telah melaksanakan Belanja Tidak Langsung Rp. 16.926.194.655,- dan Belanja Langsung Rp. 19.426.342.231,-.

Bel anja Tidak

Langsung (Rp) % Bel anja Langsung (Rp) % 36,352,536,886 16,926,194,655 19,426,342,231 9,757,981,181 57.65 18,782,164,139 96.68 78.51 Total Anggaran (Rp)

Bel anja Tidak Langsung (Rp)

Bel anja

Langsung (Rp) %

Reali sasi

Untuk Belanja Langsung Rp. 19.426.342.231,- dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang terdiri dari 12 kegiatan

dengan dana Rp. 6.156.093.291,- realisasi Rp. 5.696.859.151,- (92,54%)

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang terdiri dari 14

kegiatan dengan jumlah dana Rp. 2.727.110.000,- realisasi

Rp. 2.601.125.200,- (95,38%)

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur yang terdiri dari 1 kegiatan dengan

jumlah dana Rp. 126.000.000,- realisasi Rp. 126.000.000,- (100%) d. Program Fasilitas Pindah / Purna Tugas PNS yang terdiri dari 1 kegiatan

dengan jumlah dana Rp. 5.000.000,- realisasi Rp. 1.000.000,- (20%)

e. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang terdiri dari 2

kegiatan dengan jumlah dana Rp. 120.000.000,- realisasi

Rp. 120.000.000,- (100%)

f. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan yang terdiri dari 2 kegiatan dengan jumlah dana Rp. 110,000,000,- realisasi Rp. 109.281.950,- (99,35%)

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Banggai T.A.2012 | Bab 4 IV - 28

g. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan

Pemanfaatan Tanah yang terdiri dari 2 kegiatan dengan jumlah dana Rp. 180.000.000,- realisasi Rp. 180.000.000,- (100%)

h. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang terdiri dari 2 kegiatan dengan jumlah dana Rp. 115.000.000,- realisasi Rp.144.833.400,- (99,86%)

i. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial yang terdiri

dari 3 kegiatan dengan jumlah dana Rp. 277.120.000,- realisasi Rp. 277.120.000,- (100%)

j. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) yang

terdiri dari 1 kegiatan dengan jumah dana Rp. 30.000.000,- realisasi Rp.30.000.000,- (100%)

k. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala

Daerah yang terdiri dari 3 kegiatan dengan jumlah dana

Rp. 828.400.000,- realisasi Rp. 817,635.546,- (98,70%)

l. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

yang terdiri dari 3 kegiatan dengan jumlah dana Rp. 111.040.000,- realisasi Rp. 110.991.400,- (99,96%)

m. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan KDH yang terdiri dari 13 kegiatan dengan jumlah dana Rp. 5.654.500.000,- realisasi Rp. 5.645.647.650,- (99,84%)

n. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi yang terdiri dari 2

kegiatan dengan jumlah dana Rp. 870.760.000,- realisasi

Rp. 850.136.102,- (97,63%)

o. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan yang terdiri dari 13

kegiatan dengan jumlah dana Rp. 1.100.068.940,- realisasi

Rp. 1.090.534.040,- (99,13%)

p. Program Penataan Daerah Otonomi Baru yang terdiri dari 3 kegiatan

dengan jumlah dana Rp. 215.000.000,- realisasi Rp. 210.967.750,- (98,12%)

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Banggai T.A.2012 | Bab 4 IV - 29

q. Program Perlindungan Potensi Sumber Daya Alam yang terdiri dari 2

kegiatan dengan jumlah dana Rp. 120.250.000,- realisasi

Rp. 120.086.950,- (99,86%)

r. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa yang

terdiri dari 3 kegiatan dengan jumlah dana Rp. 282.500.000,- realisasi Rp. 282.460.000,- (99,99%)

s. Program Kerjasama Informasi dan Media Massa yang terdiri dari 2

kegiatan dengan jumlah dana Rp. 327.500.000,- realisasi

Rp. 327.500.000,- (100%)

t. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan SDA yang terdiri dari 1

kegiatan dengan jumlah dana Rp. 70.000.000,- realisasi Rp. 69.985.000,- (99,98%).

1.20.04 Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD pada Tahun 2012 total Anggaran sebesar

Rp. 15.658.361.866,- telah melaksanakan Belanja Tidak Langsung Rp. 1.789.096.066,- dan Belanja Langsung Rp. 13.869.265.800,-.

Bel anja Tidak

Langsung (Rp) % Bel anja Langsung (Rp) % 15,658,361,866 1,789,096,066 13,869,265,800 1,779,490,758 99.46 12,309,567,813 88.75 89.98 Total Anggaran (Rp)

Bel anja Tidak Langsung (Rp)

Bel anja

Langsung (Rp) %

Reali sasi

Untuk Belanja Langsung Rp. 13.869.265.800,- dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang terdiri dari 8 kegiatan

dengan jumlah dana Rp. 1.278.979.053,- realisasi Rp. 1.214.653.913,- (94,97%)

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang terdiri dari 8

kegiatan dengan jumlah dana Rp. 745.969.626,- realisasi

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Banggai T.A.2012 | Bab 4 IV - 30

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur yang terdiri dari 1 kegiatan dengan

jumlah dana Rp. 127.940.000,- realisasi Rp.121.940.000,- (95,31%) d. Program Fasilitas Pindah / Purna Tugas PNS yang terdiri dari 1 kegiatan

dengan jumlah dana Rp. 1.750.000,- realisasi Rp.0,- (0%)

e. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang terdiri dari 1

kegiatan dengan jumlah dana Rp. 640.000.000,- realisasi

Rp. 388.800.000,- (60,75%)

f. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan yang terdiri dari 3 kegiatan dengan jumlah dana Rp. 103.546.650,- realisasi Rp. 103.546.650,- (100%)

g. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang

terdiri 7 kegiatan dengan jumlah dana Rp. 10.911.080.471,- realisasi Rp. 9.674.914.524,- (88,67%)

h. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan yang terdiri dari 1

kegiatan dengan jumlah dana Rp. 60.000.000,- realisasi Rp. 60.000.000,- (100%)

i. DPRD pada Tahun 2012 total Anggaran sebesar Rp. 4.044.100.103,-

dengan rincian jumlah Belanja Tidak Langsung Rp. 4.044.100.103,- dan Belanja Langsung Rp.0,- realisasi Rp. 3.736.518.644,- (92,39%).

1.20.05 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Dearah

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada Tahun 2012 total Anggaran Rp. 86.969.411.193,- telah melaksanakan Belanja Tidak Langsung Rp. 71.269.438.607,- dan Belanja Langsung Rp. 15.699.972.586,-.

Bel anja Tidak

Langsung (Rp) % Bel anja Langsung (Rp) % 86,969,411,193 71,269,438,607 15,699,972,586 59,752,324,992 83.84 14,396,166,270 91.70 85.26 Total Anggaran (Rp)

Bel anja Tidak Langsung (Rp)

Bel anja

Langsung (Rp) %

Reali sasi

Untuk Belanja Langsung Rp. 15.699.972.586,- dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut :

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Banggai T.A.2012 | Bab 4 IV - 31

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang terdiri dari 9 kegiatan

dengan jumlah dana Rp. 1.920.896.950,- realisasi sebesar

Rp. 1.752.716.625,- (91,24%)

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang terdiri dari 8

kegiatan dengan jumlah dana Rp. 4.101.026.395,- realisasi sebesar Rp. 3.801.305.580,- (92,69%)

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur yang terdiri dari 2 kegiatan dengan

jumlah dana Rp. 87.500.000,- realisasi sebesar Rp. 87.500.000,- (100%) d. Program Fasilitas Pindah / Purna Tugas PNS yang terdiri dari 1 kegiatan

dengan jumlah dana Rp. 5.000.000,- dan tidak di realisasikan

e. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur terdiri dari 3 kegiatan

dengan jumlah dana Rp. 532.141.000,- realisasi sebesar

Rp. 366.038.700,- (68,79%)

f. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan yang terdiri dari 5 kegiatan dengan jumlah dana Rp. 261.546.090,- realisasi sebesar Rp. 260.634.090,- (99,65%)

g. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

yang terdiri dari 30 kegiatan dengan jumlah dana Rp. 4.154.275.275,- realisasi sebesar Rp. 3.719.286.901,- (89,53%)

h. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten /

Kota yang terdiri dari 15 kegiatan dengan jumlah dana

Rp. 3.813.207.076,- realisasi sebesar Rp. 3.659.198.474,- (95,96%)

i. Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa terdiri dari

1 kegiatan dengan jumlah dana Rp. 55.000.000,- realisasi sebesar Rp. 23.544.000,- (42,81%)

j. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi terdiri dari 1

kegiatan dengan jumlah dana Rp. 10.000.000,- realisasi sebesar Rp. 0,- (0%)

k. Program Penetapan Peraturan Perundang-Undangan yang terdiri dari 1

kegiatan dengan jumlah dana Rp. 30.000.000,- realisasi sebesar Rp. 30.000.000,- (100%)

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Banggai T.A.2012 | Bab 4 IV - 32

l. Program Pengelolaan Barang Daerah yang terdiri dari 8 kegiatan dengan

jumlah dana Rp. 654.391.900,- realisasi sebesar Rp. 621.006.000,- (94,90%)

m. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip dearah yang

terdiri dari 4 kegiatan dengan jumlah dana Rp. 74.987.900,- realisasi sebesar Rp. 74.935.900,- (99,93%).

1.20.06 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banggai pada Tahun 2012 total Anggaran sebesar Rp. 3.554.312.480,- telah melaksanakan Belanja

Tidak Langsung Rp. 2.535.053.380,- dan Belanja Langsung

Rp. 1.019.259.100,-.

Bel anja Tidak

Langsung (Rp) % Bel anja Langsung (Rp) % 3,554,312,480 2,535,053,380 1,019,259,100 2,452,097,613 96.73 1,006,294,834 98.73 97.30 Total Anggaran (Rp)

Bel anja Tidak Langsung (Rp)

Bel anja

Langsung (Rp) %

Reali sasi

Untuk Belanja Langsung Rp. 1.019.259.100,- dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang terdiri dari 9 kegiatan

dengan jumlah dana Rp. 542.798.398,- realisasi sebesar

Rp. 533.946.832,- (98,42%)

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang terdiri dari 7

kegiatan dengan jumlah dana Rp. 250.271.852,- realisasi sebesar Rp. 248.271.852,- (99,20%)

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur yang terdiri dari 2 kegiatan dengan

jumlah dana Rp. 29.012.500,- realisasi sebesar Rp. 29.012.500,- (100%) d. Program Fasilitas Pindah / Purna Tugas PNS yang terdiri dari 1 kegiatan

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Banggai T.A.2012 | Bab 4 IV - 33

e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan terdiri dari 4 kegiatan dengan jumlah dana sebesar Rp. 39.119.000,- realisasi sebesar Rp. 39.074.000,- (99,88%)

f. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi yang terdiri dari 1

kegiatan dengan jumlah dana Rp. 53.449.500,- realisasi sebesar Rp. 53.029.800,- (99,21%)

g. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan yang terdiri dari 1

kegiatan dengan jumlah dana Rp. 52.950.000,- realisasi sebesar Rp. 52.647.000,- (99,43%)

h. Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Perizinan yang

terdiri dari 1 kegiatan dengan jumlah dana Rp. 47.938.650,- realisasi sebesar Rp. 46.593.650,- (97,19%).

1.20.07 Inspektorat

Inspektorat Kabupaten Banggai pada Tahun 2012 Total Anggaran sebesar

Rp. 4.492.626.364,- telah melaksanakan Belanja Tidak Langsung

Rp. 2.433.354.914,- dan Belanja Langsung Rp. 2.059.271.450,-.

Bel anja Tidak

Langsung (Rp) % Bel anja Langsung (Rp) % 4,492,626,364 2,433,354,914 2,059,271,450 2,311,314,713 94.98 2,052,272,150 99.66 97.13 Total Anggaran (Rp)

Bel anja Tidak Langsung (Rp)

Bel anja

Langsung (Rp) %

Reali sasi

Untuk Belanja Langsung Rp. 2.059.271.450,- dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang terdiri dari 7 kegiatan

dengan jumlah dana Rp. 405.396.610,- realisasi Rp. 403.580.310,- (99,31%)

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang terdiri dari 4

kegiatan dengan jumlah dana Rp. 60.834.490,- realisasi Rp. 60.834.490,- (100%)

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Banggai T.A.2012 | Bab 4 IV - 34

c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang terdiri dari 1

kegiatan dengan jumlah dana Rp. 5.000.000,- realisasi Rp. 5.000.000,- (100%)

d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan yang terdiri dari 2 kegiatan dengan jumlah dana Rp. 28.771.000,- realisasi Rp. 28.771.000,- (100%)

e. Program Peningkatan Sistem Pengawasan yang terdiri dari 14 kegiatan

dengan jumlah dana Rp. 1.559.269.350,- realisasi Rp. 1.555.086.350,- (99,77%).

1.20.08 Badan Kepegawaian Daerah

Badan Kepegawaian Daerah pada Tahun 2012 jumlah total Anggaran sebesar Rp. 3.792.015.079,- telah melaksanakan Belanja Tidak Langsung Rp. 2.384.788.079,- dan Belanja Langsung Rp. 1.407.227.000,-.

Bel anja Tidak

Langsung (Rp) % Bel anja Langsung (Rp) % 3,792,015,079 2,384,788,079 1,407,227,000 2,320,477,693 97.30 1,338,936,150 95.15 96.50 Total Anggaran (Rp)

Bel anja Tidak Langsung (Rp)

Bel anja

Langsung (Rp) %

Reali sasi

Untuk Belanja Langsung Rp. 1.407.227.000,- dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang terdiri dari 6 kegiatan

dengan jumlah dana Rp. 618.000.000,- realisasi sebesar

Rp. 585.728.900,- (94%)

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang terdiri dari 2

kegiatan dengan jumlah dana Rp. 23.000.000,- realisasi sebesar Rp. 21.000.000,- (91,30%)

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur yang terdiri dari 1 Kegiatan dengan

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Banggai T.A.2012 | Bab 4 IV - 35

d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang terdiri dari 1

kegiatan dengan jumlah dana Rp. 33.000.000,- realisasi sebesar Rp. 22.980.000,- (69,64%)

e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan yang terdiri dari 2 kegiatan dengan jumlah dana Rp. 33.500.000,- realisasi sebesar Rp. 33.500.000,- (100%)

f. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi yang terdiri dari 1

kegiatan dengan jumlah dana Rp. 380.000.000,- realisasi

Rp. 380.000.000,- (100%)

g. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Daerah yang terdiri dari

4 kegiatan dengan jumlah dana Rp. 83.200.000,- realisasi

Rp. 83.200.000,- (100%)

h. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur yang terdiri dari 10

kegiatan dengan jumlah dana Rp. 217.727.000,- realisasi

Rp. 193.727.250,- (88,98%).

1.20.09 Badan Diklat

Badan Diklat Kabupaten Banggai pada Tahun 2012 total Anggaran sebesar

Rp. 3.307.117.995,- telah melaksanakan Belanja Tidak Langsung

Rp. 1.635.898.995,- dan Belanja Langsung Rp. 1.671.219.000,-.

Bel anja Tidak

Langsung (Rp) % Bel anja Langsung (Rp) % 3,307,117,995 1,635,898,995 1,671,219,000 1,601,682,070 97.91 1,660,723,947 99.37 98.65 Total Anggaran (Rp)

Bel anja Tidak Langsung (Rp)

Bel anja

Langsung (Rp) %

Reali sasi

Untuk Belanja Langsung Rp. 1.671.219.000,- dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang terdiri dari 7

kegiatan dengan jumlah dana Rp. 305.726.550,- realisasi Rp. 295.493.747,- (96,65%)

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Banggai T.A.2012 | Bab 4 IV - 36

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang terdiri

dari 4 kegiatan dengan jumlah dana Rp. 28.680.000,- realisasi Rp. 28.680.000,- (100%)

c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan yang terdiri dari 3 kegiatan dengan jumlah dana Rp. 46.636.750,- realisasi Rp. 46.636.750,- (100%)

d. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur yang terdiri

dari 1 kegiatan dengan jumlah dana Rp. 1.110.175.700,- realisasi Rp. 1.110.048.900,- (99,99%)

e. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur yang terdiri dari 1

kegiatan dengan jumlah dana Rp. 60.000.000,- realisasi

Rp. 59.966.450,- (99,4%)

f. Program Pengembangan dan Pemanfaatan Hasil LITBANG Bidang

Pemerintahan dan Kemasyarakatan yang terdiri dari 1 kegiatan dengan jumlah dana Rp. 60.000.000,- realisasi Rp. 59.913.650,- (99,86%)

g. Program Peningkatan Riset dan Pengembangan Ekonomi

Pembangunan (Ekbang) yang terdiri dari 1 kegiatan dengan jumlah dana Rp. 60.000.000,- realisasi Rp. 59.984.450,- (99,97%).

1.20.10 Sekretariat Daerah Korpri

Sekretariat Korpri pada Tahun 2012 total Anggaran sebesar

Rp. 421.200.000,- dengan rincian jumlah Belanja Tidak Langsung Rp. 76.200.000,- dan Belanja Langsung Rp. 345.000.000,-.

Bel anja Tidak

Langsung (Rp) % Bel anja Langsung (Rp) % 421,200,000 76,200,000 345,000,000 60,600,000 79.53 336,622,034 97.57 94.31 Total Anggaran (Rp)

Bel anja Tidak Langsung (Rp)

Bel anja

Langsung (Rp) %

Reali sasi

Untuk Belanja Langsung Rp. 345.000.000,- dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut :

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Banggai T.A.2012 | Bab 4 IV - 37

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang terdiri dari 8

kegiatan dengan jumlah dana Rp. 182.822.000,- realisasi

Rp. 174.669.034,- (95,54%)

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang terdiri

dari 3 kegiatan dengan jumlah dana Rp. 32.500.000,- realisasi Rp. 32.420.000,- (99,75%)

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur yang terdiri dari 1 kegiatan

dengan jumlah dana Rp. 7.000.000,- realisasi Rp. 7.000.000,- (100%)

d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang terdiri

dari 1 kegiatan dengan jumlah dana Rp. 19.634.000,- realisasi Rp. 19.489.000,- (99,26%)

e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan yang terdiri dari 1 kegiatan dengan jumlah dana Rp. 5.244.000,- realisasi Rp. 5.244.000,- (100%)

f. Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur yang terdiri dari 2

kegiatan dengan jumlah dana Rp. 97.800.000,- realisasi

Rp. 97.800.000,- (100%).

1.20.11 Kecamatan Nuhon

Kecamatan Nuhon pada Tahun 2012 total Anggaran sebesar

Rp. 1.765.605.611,- dengan rincian jumlah Belanja Tidak Langsung Rp. 1.628.189.836,- dan Belanja Langsung Rp. 137.415.775,-.

Bel anja Tidak

Langsung (Rp) % Bel anja Langsung (Rp) % 1,765,605,611 1,628,189,836 137,415,775 1,581,657,022 97.14 135,533,375 98.63 97.26 Total Anggaran (Rp)

Bel anja Tidak Langsung (Rp)

Bel anja

Langsung (Rp) %

Reali sasi

Untuk Belanja Langsung Rp. 137.415.775,- dengan rincian Program dan kegiatan sebagai berikut :

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Banggai T.A.2012 | Bab 4 IV - 38

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang terdiri dari 8

kegiatan dengan jumlah dana Rp. 111.115.775,- realisasi Rp. 109.233.375,- ( 98,31%)

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang terdiri

dari 3 kegiatan dengan jumlah dana Rp. 20.100.000,- realisasi Rp. 20.100.000,- (100%)

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur yang terdiri dari 1 kegiatan

dengan jumlah dana Rp. 3.700.000,- realisasi Rp. 3.700.000,- (100%)

d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan yang terdiri dari 1 kegiatan dengan jumlah dana Rp. 2.500.000,- realisasi Rp. 2.500.000,- (100%).

1.20.12 Kecamatan Bunta

Kecamatan Bunta pada Tahun 2012 total Anggaran sebesar

Rp. 1.451.117.861,- dengan rincian jumlah Belanja Tidak Langsung Rp. 1.319.339.336,- dan Belanja Langsung Rp. 131.778.525,-.

Bel anja Tidak

Langsung (Rp) % Bel anja Langsung (Rp) % 1,451,117,861 1,319,339,336 131,778,525 1,282,731,890 97.23 127,704,396 96.91 97.20 Total Anggaran (Rp)

Bel anja Tidak Langsung (Rp)

Bel anja

Langsung (Rp) %

Reali sasi

Untuk Belanja Langsung Rp. 131.778.525,- dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang terdiri dari 8

kegiatan dengan jumlah dana Rp. 113.720.650,- realisasi Rp. 109.646.521,- (96,42%)

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang terdiri

dari 1 kegiatan dengan jumlah dana Rp. 13.310.000,- realisasi Rp. 13.310.000,- (100%)

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Banggai T.A.2012 | Bab 4 IV - 39

c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan yang terdiri dari 1 kegiatan dengan jumlah dana Rp. 4.747.875,- realisasi Rp. 4.747.875,- (100%)

1.20.13 Kecamatan Pagimana

Kecamatan Pagimana pada Tahun 2012 total Anggaran

sebesar Rp. 2.064.196.714,- dengan rincian jumlah Belanja Tidak Langsung Rp. 1.931.568.164,- dan Belanja Langsung Rp. 132.628.550,-.

Bel anja Tidak

Langsung (Rp) % Bel anja Langsung (Rp) % 2,064,196,714 1,931,568,164 132,628,550 1,870,230,305 96.82 118,016,596 88.98 96.32 Total Anggaran (Rp)

Bel anja Tidak Langsung (Rp)

Bel anja

Langsung (Rp) %

Reali sasi

Untuk Belanja Langsung Rp. 132.628.550,- dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut :

a. Pelayanan Administrasi Perkantoran yang terdiri dari 8 kegiatan

dengan jumlah dana Rp. 90.320.302,- realisasi Rp. 79.008.348,-

(87,48%)

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang terdiri

dari 6 kegiatan dengan jumlah dana Rp. 24.171.798,- realisasi Rp. 20.871.798,- (86%)

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur yang terdiri dari 1 kegiatan

dengan jumlah dana Rp. 7.455.000,- realisasi Rp. 7.455.000,- (100%)

d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan yang terdiri dari 1 kegiatan dengan jumlah dana Rp. 10.681.450,- realisasi Rp. 10.681.450,- (100%).

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Banggai T.A.2012 | Bab 4 IV - 40 1.20.14 Kecamatan Bualemo

Kecamatan Bualemo pada Tahun 2012 Jumlah total Anggaran

sebesar Rp. 1.496.288.743,- dengan rincian jumlah Belanja Tidak Langsung Rp. 1.351.558.218,- dan Belanja Langsung Rp. 144.730.525,-.

Bel anja Ti dak

Langs ung (Rp) % Bel anja Langsung (Rp) % 1.496.288.743 1.351.558.218 144.730.525 1.289.135.624 95.38 143.211.553 98.95 95.73 Total Anggaran (Rp)

Bel anja Ti dak Langsung (Rp)

Bel anja

Langs ung (Rp) %

Real i sas i

Untuk Belanja Langsung Rp. 144.730.525,- dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang terdiri dari 7

kegiatan dengan jumlah dana Rp. 109.483.625,- realisasi Rp. 108.363.753,- (98%)

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang terdiri

dari 3 kegiatan dengan jumlah dana Rp. 23.500.000,- realisasi Rp. 23.442.900,- (99,76%)

c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan yang terdiri dari 1 kegiatan dengan jumlah dana Rp.11.746.900.,- realisasi Rp. 11.404.900,- (97,92%).

1.20.15 Kecamatan Balantak

Kecamatan Balantak pada Tahun 2012 total Anggaran

sebesar Rp. 1.518.195.761,- dengan rincian jumlah Belanja Tidak Langsung Rp. 1.386.453.986,- dan Belanja Langsung Rp. 131.741.775,-.

Bel anja Tidak

Langsung (Rp) % Bel anja Langsung (Rp) % 1,518,195,761 1,386,453,986 131,741,775 1,352,106,513 97.52 126,980,280 96.39 97.42 Total Anggaran (Rp)

Bel anja Tidak Langsung (Rp)

Bel anja

Langsung (Rp) %

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Banggai T.A.2012 | Bab 4 IV - 41 Untuk Belanja Langsung Rp. 131.741.775,- dengan program dan kegiatan sebagai berikut :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang terdiri dari 8

kegiatan dengan jumlah dana Rp. 118.541.775,- realisasi Rp. 113.780.280,- (95,98%)

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang terdiri

dari 1 kegiatan dengan jumlah dana Rp. 11.200.000,- realisasi Rp. 11.200.00,- (100%)

c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan dengan jumlah dana Rp 2.000.000,- realisasi Rp. 2.000.000,- (100%).

1.20.16 Kecamatan Lamala

Kecamatan Lamala pada Tahun 2012 total Anggaran sebesar

Rp. 1.799.843.955,- dengan rincian jumlah Belanja Tidak Langsung Rp. 1.669.963.430,- dan Belanja Langsung Rp. 129.880.525,-.

Bel anja Tidak

Langsung (Rp) % Bel anja Langsung (Rp) % 1,799,843,955 1,669,963,430 129,880,525 1,644,046,105 98.45 113,783,425 87.61 97.67 Total Anggaran (Rp)

Bel anja Tidak Langsung (Rp)

Bel anja

Langsung (Rp) %

Reali sasi

Untuk Belanja Langsung Rp. 129.880.525,- dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang terdiri dari 8

kegiatan dengan jumlah dana Rp. 92.038.825,- realisasi

Rp. 77.291.725,- (83,98%)

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang terdiri

dari 6 kegiatan dengan jumlah dana Rp. 25.413.000,- realisasi Rp. 24.063.000,- (94,69%)

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Banggai T.A.2012 | Bab 4 IV - 42 c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur yang terdiri dari 1 kegiatan

dengan jumlah dana Rp. 5.775.000,- realisasi Rp. 5.775.000,- (100%)

d. Program Peningkatan Fasilitas Pindah / Purna Tugas PNS yang terdiri

dari 1 kegiatan dengan jumlah dana Rp. 3.153.700,- realisasi Rp. 3.153.700,- (100%)

e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja Keuangan yang terdiri dari 1 kegiatan dengan jumlah dana Rp. 3.500.000,- realisasi Rp. 3.500.000,- (100%).

1.20.17 Kecamatan Masama

Kecamatan Masama pada Tahun 2012 total Anggaran sebesar

Rp. 1.244.673.627,- dengan rincian jumlah Belanja Tidak Langsung Rp. 1.115.041.852,- dan Belanja Langsung Rp. 129.631.775,-.

Bel anja Tidak

Langsung (Rp) % Bel anja Langsung (Rp) % 1,244,673,627 1,115,041,852 129,631,775 1,075,912,828 96.49 110,031,651 84.88 95.28 Total Anggaran (Rp)

Bel anja Tidak Langsung (Rp)

Bel anja

Langsung (Rp) %

Reali sasi

Untuk Belanja Langsung Rp. 129.631.775,- dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang terdiri dari 8

kegiatan dengan jumlah dana Rp. 107.171.775,- realisasi Rp. 87.571.651,- (81,71%)

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang terdiri

dari 2 kegiatan dengan jumlah dana Rp. 10.100.000,- realisasi Rp. 10.100.000,- (100%)

c. Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur yang terdiri dari 1

kegiatan dengan jumlah dana Rp. 3.000.000,- realisasi

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Banggai T.A.2012 | Bab 4 IV - 43

d. Program Peningkatan Pengembangan Sitem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan yang terdiri dari 1 kegiatan dengan jumlah dana Rp. 9.360.000,- realisasi Rp. 9.360.000,- (100%).

1.20.18 Kecamatan Luwuk Timur

Kecamatan Luwuk Timur pada Tahun 2012 total Anggaran sebesar Rp. 1.231.210.765,- dengan rincian jumlah Belanja Tidak Langsung Rp. 1.097.575.215,- dan Jumlah Belanja Langsung Rp. 133.635.550,-.

Bel anja Tidak

Langsung (Rp) % Bel anja Langsung (Rp) % 1,231,210,765 1,097,575,215 133,635,550 1,058,368,972 96.43 125,390,200 93.83 96.15 Total Anggaran (Rp)

Bel anja Tidak Langsung (Rp)

Bel anja

Langsung (Rp) %

Reali sasi

Untuk Belanja Langsung Rp. 133.635.550,- telah melaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang terdiri dari 8

kegiatan dengan jumlah dana Rp. 85.488.250,- realisasi

Rp. 77.242.900,- (90,35%)

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang terdiri

dari 3 kegiatan dengan jumlah dana Rp. 40.402.500,- realisasi Rp. 40.402.500,- (100%)

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur yang terdiri dari 1 kegiatan