PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
(1.18.) PEMUDA DAN OLAHRAGA
1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri .01Badan Kesbang, Politik dan Linmas
Badan Kesbang Linmas pada Tahun 2012 total Anggaran Rp. 3.161.492.675,- telah melaksanakan Belanja Tidak Langsung Rp. 1.579.779.275,- dan Belanja Langsung Rp. 1.581.713.400,-.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Banggai T.A.2012 | Bab 4 IV - 25
Bel anja Tidak
Langsung (Rp) % Bel anja Langsung (Rp) % 3,161,492,675 1,579,779,275 1,581,713,400 1,525,903,218 96.59 1,529,073,381 96.67 96.63 Total Anggaran (Rp)
Bel anja Tidak Langsung (Rp)
Bel anja
Langsung (Rp) %
Reali sasi
Untuk Belanja Langsung Rp. 1.581.713.400,- dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut :
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang terdiri dari 7 kegiatan
dengan jumlah dana Rp. 384.376.250,- realisasi Rp. 373.525.206,- (97,18%)
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang terdiri dari 6
kegiatan dengan jumlah dana Rp. 41.599.000,- realisasi Rp. 41.599.000,- (100%)
c. Program Fasilitas Pindah / Purna Tugas PNS yang terdiri dari 1 kegiatan dengan jumlah dana Rp. 6.103.200,- realisasi Rp. 3.114.800,- (51%)
d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan yang terdiri dari 1 kegiatan dengan jumlah dana Rp. 15.779.600,- realisasi Rp. 15.779.600,- (100%)
e. Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan yang
terdiri dari 2 kegiatan dengan jumlah dana Rp. 540.876.800,- realisasi Rp. 540.244.900,- (99,7%)
f. Program pengembangan wawasan kebangsaan yang terdiri dari 2
kegiatan dengan jumlah dana Rp. 86.767.600,- realisasi Rp. 86.642.100,- (99,86%)
g. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan
Keamanan yang terdiri dari 3 kegiatan dengan jumlah dana Rp. 400.299.000,- realisasi Rp. 362.255.825,- (90,50%)
h. Program Pendidikan Politik Masyarakat yang terdiri dari 3 kegiatan dengan jumlah dana Rp. 75.641.950,- realisasi Rp. 75.641.950,- (100%)
i. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam yang terdiri dari 1 kegiatan dengan jumlah dana Rp. 30.270.000,- realisasi Rp. 30.270.000,- (100%).
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Banggai T.A.2012 | Bab 4 IV - 26 1.19.02 Kantor satuan Polisi Pamong Praja
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja pada Tahun 2012 dengan total Anggaran
Rp. 3.444.350.060,- telah melaksanakan Belanja Tidak Langsung Rp. 2.790.585.960,- dan Belanja Langsung Rp. 653.764.100,-.
Bel anja Tidak
Langsung (Rp) % Bel anja Langsung (Rp) % 3,444,350,060 2,790,585,960 653,764,100 2,745,043,212 98.37 652,438,900 99.80 98.64 Total Anggaran (Rp)
Bel anja Tidak Langsung (Rp)
Bel anja
Langsung (Rp) %
Reali sasi
Untuk Belanja Langsung Rp. 653.764.100,- dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut :
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang terdiri dari 7
kegiatan dengan jumlah dana Rp. 170.945.600,- realisasi
Rp. 170.137.400,- (99,53%)
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang terdiri dari
2 kegiatan dengan jumlah dana Rp. 54.150.000,- realisasi Rp. 54.150.000,- (100%)
c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur yang terdiri dari 2 kegiatan
dengan jumlah dana Rp. 61.200.000,- realisasi Rp. 61.200.000,- (100%)
d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan yang terdiri dari 1 kegiatan dengan jumlah dana Rp. 30.380.500,- realisasi Rp. 30.380.500,- (100%)
e. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan yang
terdiri dari 2 kegiatan dengan jumlah dana Rp. 165.970.000,- realisasi Rp. 165.674.000,- (99,82%)
f. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan
Keamanan yang terdiri dari 2 kegiatan dengan jumlah dana Rp. 171.118.000,- realisasi Rp. 170.897.000,- (99,87%).
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Banggai T.A.2012 | Bab 4 IV - 27
1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
daerah, Perengkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 1.20.03 Sekretariat Daerah
Sekretariat Daerah pada Tahun 2012 total Anggaran sebesar
Rp. 36.352.536.886,- telah melaksanakan Belanja Tidak Langsung Rp. 16.926.194.655,- dan Belanja Langsung Rp. 19.426.342.231,-.
Bel anja Tidak
Langsung (Rp) % Bel anja Langsung (Rp) % 36,352,536,886 16,926,194,655 19,426,342,231 9,757,981,181 57.65 18,782,164,139 96.68 78.51 Total Anggaran (Rp)
Bel anja Tidak Langsung (Rp)
Bel anja
Langsung (Rp) %
Reali sasi
Untuk Belanja Langsung Rp. 19.426.342.231,- dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut :
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang terdiri dari 12 kegiatan
dengan dana Rp. 6.156.093.291,- realisasi Rp. 5.696.859.151,- (92,54%)
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang terdiri dari 14
kegiatan dengan jumlah dana Rp. 2.727.110.000,- realisasi
Rp. 2.601.125.200,- (95,38%)
c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur yang terdiri dari 1 kegiatan dengan
jumlah dana Rp. 126.000.000,- realisasi Rp. 126.000.000,- (100%) d. Program Fasilitas Pindah / Purna Tugas PNS yang terdiri dari 1 kegiatan
dengan jumlah dana Rp. 5.000.000,- realisasi Rp. 1.000.000,- (20%)
e. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang terdiri dari 2
kegiatan dengan jumlah dana Rp. 120.000.000,- realisasi
Rp. 120.000.000,- (100%)
f. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan yang terdiri dari 2 kegiatan dengan jumlah dana Rp. 110,000,000,- realisasi Rp. 109.281.950,- (99,35%)
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Banggai T.A.2012 | Bab 4 IV - 28
g. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan
Pemanfaatan Tanah yang terdiri dari 2 kegiatan dengan jumlah dana Rp. 180.000.000,- realisasi Rp. 180.000.000,- (100%)
h. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang terdiri dari 2 kegiatan dengan jumlah dana Rp. 115.000.000,- realisasi Rp.144.833.400,- (99,86%)
i. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial yang terdiri
dari 3 kegiatan dengan jumlah dana Rp. 277.120.000,- realisasi Rp. 277.120.000,- (100%)
j. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) yang
terdiri dari 1 kegiatan dengan jumah dana Rp. 30.000.000,- realisasi Rp.30.000.000,- (100%)
k. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala
Daerah yang terdiri dari 3 kegiatan dengan jumlah dana
Rp. 828.400.000,- realisasi Rp. 817,635.546,- (98,70%)
l. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
yang terdiri dari 3 kegiatan dengan jumlah dana Rp. 111.040.000,- realisasi Rp. 110.991.400,- (99,96%)
m. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan KDH yang terdiri dari 13 kegiatan dengan jumlah dana Rp. 5.654.500.000,- realisasi Rp. 5.645.647.650,- (99,84%)
n. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi yang terdiri dari 2
kegiatan dengan jumlah dana Rp. 870.760.000,- realisasi
Rp. 850.136.102,- (97,63%)
o. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan yang terdiri dari 13
kegiatan dengan jumlah dana Rp. 1.100.068.940,- realisasi
Rp. 1.090.534.040,- (99,13%)
p. Program Penataan Daerah Otonomi Baru yang terdiri dari 3 kegiatan
dengan jumlah dana Rp. 215.000.000,- realisasi Rp. 210.967.750,- (98,12%)
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Banggai T.A.2012 | Bab 4 IV - 29
q. Program Perlindungan Potensi Sumber Daya Alam yang terdiri dari 2
kegiatan dengan jumlah dana Rp. 120.250.000,- realisasi
Rp. 120.086.950,- (99,86%)
r. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa yang
terdiri dari 3 kegiatan dengan jumlah dana Rp. 282.500.000,- realisasi Rp. 282.460.000,- (99,99%)
s. Program Kerjasama Informasi dan Media Massa yang terdiri dari 2
kegiatan dengan jumlah dana Rp. 327.500.000,- realisasi
Rp. 327.500.000,- (100%)
t. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan SDA yang terdiri dari 1
kegiatan dengan jumlah dana Rp. 70.000.000,- realisasi Rp. 69.985.000,- (99,98%).
1.20.04 Sekretariat DPRD
Sekretariat DPRD pada Tahun 2012 total Anggaran sebesar
Rp. 15.658.361.866,- telah melaksanakan Belanja Tidak Langsung Rp. 1.789.096.066,- dan Belanja Langsung Rp. 13.869.265.800,-.
Bel anja Tidak
Langsung (Rp) % Bel anja Langsung (Rp) % 15,658,361,866 1,789,096,066 13,869,265,800 1,779,490,758 99.46 12,309,567,813 88.75 89.98 Total Anggaran (Rp)
Bel anja Tidak Langsung (Rp)
Bel anja
Langsung (Rp) %
Reali sasi
Untuk Belanja Langsung Rp. 13.869.265.800,- dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut :
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang terdiri dari 8 kegiatan
dengan jumlah dana Rp. 1.278.979.053,- realisasi Rp. 1.214.653.913,- (94,97%)
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang terdiri dari 8
kegiatan dengan jumlah dana Rp. 745.969.626,- realisasi
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Banggai T.A.2012 | Bab 4 IV - 30
c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur yang terdiri dari 1 kegiatan dengan
jumlah dana Rp. 127.940.000,- realisasi Rp.121.940.000,- (95,31%) d. Program Fasilitas Pindah / Purna Tugas PNS yang terdiri dari 1 kegiatan
dengan jumlah dana Rp. 1.750.000,- realisasi Rp.0,- (0%)
e. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang terdiri dari 1
kegiatan dengan jumlah dana Rp. 640.000.000,- realisasi
Rp. 388.800.000,- (60,75%)
f. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan yang terdiri dari 3 kegiatan dengan jumlah dana Rp. 103.546.650,- realisasi Rp. 103.546.650,- (100%)
g. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang
terdiri 7 kegiatan dengan jumlah dana Rp. 10.911.080.471,- realisasi Rp. 9.674.914.524,- (88,67%)
h. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan yang terdiri dari 1
kegiatan dengan jumlah dana Rp. 60.000.000,- realisasi Rp. 60.000.000,- (100%)
i. DPRD pada Tahun 2012 total Anggaran sebesar Rp. 4.044.100.103,-
dengan rincian jumlah Belanja Tidak Langsung Rp. 4.044.100.103,- dan Belanja Langsung Rp.0,- realisasi Rp. 3.736.518.644,- (92,39%).
1.20.05 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Dearah
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada Tahun 2012 total Anggaran Rp. 86.969.411.193,- telah melaksanakan Belanja Tidak Langsung Rp. 71.269.438.607,- dan Belanja Langsung Rp. 15.699.972.586,-.
Bel anja Tidak
Langsung (Rp) % Bel anja Langsung (Rp) % 86,969,411,193 71,269,438,607 15,699,972,586 59,752,324,992 83.84 14,396,166,270 91.70 85.26 Total Anggaran (Rp)
Bel anja Tidak Langsung (Rp)
Bel anja
Langsung (Rp) %
Reali sasi
Untuk Belanja Langsung Rp. 15.699.972.586,- dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut :
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Banggai T.A.2012 | Bab 4 IV - 31
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang terdiri dari 9 kegiatan
dengan jumlah dana Rp. 1.920.896.950,- realisasi sebesar
Rp. 1.752.716.625,- (91,24%)
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang terdiri dari 8
kegiatan dengan jumlah dana Rp. 4.101.026.395,- realisasi sebesar Rp. 3.801.305.580,- (92,69%)
c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur yang terdiri dari 2 kegiatan dengan
jumlah dana Rp. 87.500.000,- realisasi sebesar Rp. 87.500.000,- (100%) d. Program Fasilitas Pindah / Purna Tugas PNS yang terdiri dari 1 kegiatan
dengan jumlah dana Rp. 5.000.000,- dan tidak di realisasikan
e. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur terdiri dari 3 kegiatan
dengan jumlah dana Rp. 532.141.000,- realisasi sebesar
Rp. 366.038.700,- (68,79%)
f. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan yang terdiri dari 5 kegiatan dengan jumlah dana Rp. 261.546.090,- realisasi sebesar Rp. 260.634.090,- (99,65%)
g. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
yang terdiri dari 30 kegiatan dengan jumlah dana Rp. 4.154.275.275,- realisasi sebesar Rp. 3.719.286.901,- (89,53%)
h. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten /
Kota yang terdiri dari 15 kegiatan dengan jumlah dana
Rp. 3.813.207.076,- realisasi sebesar Rp. 3.659.198.474,- (95,96%)
i. Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa terdiri dari
1 kegiatan dengan jumlah dana Rp. 55.000.000,- realisasi sebesar Rp. 23.544.000,- (42,81%)
j. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi terdiri dari 1
kegiatan dengan jumlah dana Rp. 10.000.000,- realisasi sebesar Rp. 0,- (0%)
k. Program Penetapan Peraturan Perundang-Undangan yang terdiri dari 1
kegiatan dengan jumlah dana Rp. 30.000.000,- realisasi sebesar Rp. 30.000.000,- (100%)
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Banggai T.A.2012 | Bab 4 IV - 32
l. Program Pengelolaan Barang Daerah yang terdiri dari 8 kegiatan dengan
jumlah dana Rp. 654.391.900,- realisasi sebesar Rp. 621.006.000,- (94,90%)
m. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip dearah yang
terdiri dari 4 kegiatan dengan jumlah dana Rp. 74.987.900,- realisasi sebesar Rp. 74.935.900,- (99,93%).
1.20.06 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banggai pada Tahun 2012 total Anggaran sebesar Rp. 3.554.312.480,- telah melaksanakan Belanja
Tidak Langsung Rp. 2.535.053.380,- dan Belanja Langsung
Rp. 1.019.259.100,-.
Bel anja Tidak
Langsung (Rp) % Bel anja Langsung (Rp) % 3,554,312,480 2,535,053,380 1,019,259,100 2,452,097,613 96.73 1,006,294,834 98.73 97.30 Total Anggaran (Rp)
Bel anja Tidak Langsung (Rp)
Bel anja
Langsung (Rp) %
Reali sasi
Untuk Belanja Langsung Rp. 1.019.259.100,- dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut :
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang terdiri dari 9 kegiatan
dengan jumlah dana Rp. 542.798.398,- realisasi sebesar
Rp. 533.946.832,- (98,42%)
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang terdiri dari 7
kegiatan dengan jumlah dana Rp. 250.271.852,- realisasi sebesar Rp. 248.271.852,- (99,20%)
c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur yang terdiri dari 2 kegiatan dengan
jumlah dana Rp. 29.012.500,- realisasi sebesar Rp. 29.012.500,- (100%) d. Program Fasilitas Pindah / Purna Tugas PNS yang terdiri dari 1 kegiatan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Banggai T.A.2012 | Bab 4 IV - 33
e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan terdiri dari 4 kegiatan dengan jumlah dana sebesar Rp. 39.119.000,- realisasi sebesar Rp. 39.074.000,- (99,88%)
f. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi yang terdiri dari 1
kegiatan dengan jumlah dana Rp. 53.449.500,- realisasi sebesar Rp. 53.029.800,- (99,21%)
g. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan yang terdiri dari 1
kegiatan dengan jumlah dana Rp. 52.950.000,- realisasi sebesar Rp. 52.647.000,- (99,43%)
h. Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Perizinan yang
terdiri dari 1 kegiatan dengan jumlah dana Rp. 47.938.650,- realisasi sebesar Rp. 46.593.650,- (97,19%).
1.20.07 Inspektorat
Inspektorat Kabupaten Banggai pada Tahun 2012 Total Anggaran sebesar
Rp. 4.492.626.364,- telah melaksanakan Belanja Tidak Langsung
Rp. 2.433.354.914,- dan Belanja Langsung Rp. 2.059.271.450,-.
Bel anja Tidak
Langsung (Rp) % Bel anja Langsung (Rp) % 4,492,626,364 2,433,354,914 2,059,271,450 2,311,314,713 94.98 2,052,272,150 99.66 97.13 Total Anggaran (Rp)
Bel anja Tidak Langsung (Rp)
Bel anja
Langsung (Rp) %
Reali sasi
Untuk Belanja Langsung Rp. 2.059.271.450,- dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut :
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang terdiri dari 7 kegiatan
dengan jumlah dana Rp. 405.396.610,- realisasi Rp. 403.580.310,- (99,31%)
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang terdiri dari 4
kegiatan dengan jumlah dana Rp. 60.834.490,- realisasi Rp. 60.834.490,- (100%)
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Banggai T.A.2012 | Bab 4 IV - 34
c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang terdiri dari 1
kegiatan dengan jumlah dana Rp. 5.000.000,- realisasi Rp. 5.000.000,- (100%)
d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan yang terdiri dari 2 kegiatan dengan jumlah dana Rp. 28.771.000,- realisasi Rp. 28.771.000,- (100%)
e. Program Peningkatan Sistem Pengawasan yang terdiri dari 14 kegiatan
dengan jumlah dana Rp. 1.559.269.350,- realisasi Rp. 1.555.086.350,- (99,77%).
1.20.08 Badan Kepegawaian Daerah
Badan Kepegawaian Daerah pada Tahun 2012 jumlah total Anggaran sebesar Rp. 3.792.015.079,- telah melaksanakan Belanja Tidak Langsung Rp. 2.384.788.079,- dan Belanja Langsung Rp. 1.407.227.000,-.
Bel anja Tidak
Langsung (Rp) % Bel anja Langsung (Rp) % 3,792,015,079 2,384,788,079 1,407,227,000 2,320,477,693 97.30 1,338,936,150 95.15 96.50 Total Anggaran (Rp)
Bel anja Tidak Langsung (Rp)
Bel anja
Langsung (Rp) %
Reali sasi
Untuk Belanja Langsung Rp. 1.407.227.000,- dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut :
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang terdiri dari 6 kegiatan
dengan jumlah dana Rp. 618.000.000,- realisasi sebesar
Rp. 585.728.900,- (94%)
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang terdiri dari 2
kegiatan dengan jumlah dana Rp. 23.000.000,- realisasi sebesar Rp. 21.000.000,- (91,30%)
c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur yang terdiri dari 1 Kegiatan dengan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Banggai T.A.2012 | Bab 4 IV - 35
d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang terdiri dari 1
kegiatan dengan jumlah dana Rp. 33.000.000,- realisasi sebesar Rp. 22.980.000,- (69,64%)
e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan yang terdiri dari 2 kegiatan dengan jumlah dana Rp. 33.500.000,- realisasi sebesar Rp. 33.500.000,- (100%)
f. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi yang terdiri dari 1
kegiatan dengan jumlah dana Rp. 380.000.000,- realisasi
Rp. 380.000.000,- (100%)
g. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Daerah yang terdiri dari
4 kegiatan dengan jumlah dana Rp. 83.200.000,- realisasi
Rp. 83.200.000,- (100%)
h. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur yang terdiri dari 10
kegiatan dengan jumlah dana Rp. 217.727.000,- realisasi
Rp. 193.727.250,- (88,98%).
1.20.09 Badan Diklat
Badan Diklat Kabupaten Banggai pada Tahun 2012 total Anggaran sebesar
Rp. 3.307.117.995,- telah melaksanakan Belanja Tidak Langsung
Rp. 1.635.898.995,- dan Belanja Langsung Rp. 1.671.219.000,-.
Bel anja Tidak
Langsung (Rp) % Bel anja Langsung (Rp) % 3,307,117,995 1,635,898,995 1,671,219,000 1,601,682,070 97.91 1,660,723,947 99.37 98.65 Total Anggaran (Rp)
Bel anja Tidak Langsung (Rp)
Bel anja
Langsung (Rp) %
Reali sasi
Untuk Belanja Langsung Rp. 1.671.219.000,- dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut :
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang terdiri dari 7
kegiatan dengan jumlah dana Rp. 305.726.550,- realisasi Rp. 295.493.747,- (96,65%)
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Banggai T.A.2012 | Bab 4 IV - 36
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang terdiri
dari 4 kegiatan dengan jumlah dana Rp. 28.680.000,- realisasi Rp. 28.680.000,- (100%)
c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan yang terdiri dari 3 kegiatan dengan jumlah dana Rp. 46.636.750,- realisasi Rp. 46.636.750,- (100%)
d. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur yang terdiri
dari 1 kegiatan dengan jumlah dana Rp. 1.110.175.700,- realisasi Rp. 1.110.048.900,- (99,99%)
e. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur yang terdiri dari 1
kegiatan dengan jumlah dana Rp. 60.000.000,- realisasi
Rp. 59.966.450,- (99,4%)
f. Program Pengembangan dan Pemanfaatan Hasil LITBANG Bidang
Pemerintahan dan Kemasyarakatan yang terdiri dari 1 kegiatan dengan jumlah dana Rp. 60.000.000,- realisasi Rp. 59.913.650,- (99,86%)
g. Program Peningkatan Riset dan Pengembangan Ekonomi
Pembangunan (Ekbang) yang terdiri dari 1 kegiatan dengan jumlah dana Rp. 60.000.000,- realisasi Rp. 59.984.450,- (99,97%).
1.20.10 Sekretariat Daerah Korpri
Sekretariat Korpri pada Tahun 2012 total Anggaran sebesar
Rp. 421.200.000,- dengan rincian jumlah Belanja Tidak Langsung Rp. 76.200.000,- dan Belanja Langsung Rp. 345.000.000,-.
Bel anja Tidak
Langsung (Rp) % Bel anja Langsung (Rp) % 421,200,000 76,200,000 345,000,000 60,600,000 79.53 336,622,034 97.57 94.31 Total Anggaran (Rp)
Bel anja Tidak Langsung (Rp)
Bel anja
Langsung (Rp) %
Reali sasi
Untuk Belanja Langsung Rp. 345.000.000,- dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut :
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Banggai T.A.2012 | Bab 4 IV - 37
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang terdiri dari 8
kegiatan dengan jumlah dana Rp. 182.822.000,- realisasi
Rp. 174.669.034,- (95,54%)
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang terdiri
dari 3 kegiatan dengan jumlah dana Rp. 32.500.000,- realisasi Rp. 32.420.000,- (99,75%)
c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur yang terdiri dari 1 kegiatan
dengan jumlah dana Rp. 7.000.000,- realisasi Rp. 7.000.000,- (100%)
d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang terdiri
dari 1 kegiatan dengan jumlah dana Rp. 19.634.000,- realisasi Rp. 19.489.000,- (99,26%)
e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan yang terdiri dari 1 kegiatan dengan jumlah dana Rp. 5.244.000,- realisasi Rp. 5.244.000,- (100%)
f. Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur yang terdiri dari 2
kegiatan dengan jumlah dana Rp. 97.800.000,- realisasi
Rp. 97.800.000,- (100%).
1.20.11 Kecamatan Nuhon
Kecamatan Nuhon pada Tahun 2012 total Anggaran sebesar
Rp. 1.765.605.611,- dengan rincian jumlah Belanja Tidak Langsung Rp. 1.628.189.836,- dan Belanja Langsung Rp. 137.415.775,-.
Bel anja Tidak
Langsung (Rp) % Bel anja Langsung (Rp) % 1,765,605,611 1,628,189,836 137,415,775 1,581,657,022 97.14 135,533,375 98.63 97.26 Total Anggaran (Rp)
Bel anja Tidak Langsung (Rp)
Bel anja
Langsung (Rp) %
Reali sasi
Untuk Belanja Langsung Rp. 137.415.775,- dengan rincian Program dan kegiatan sebagai berikut :
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Banggai T.A.2012 | Bab 4 IV - 38
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang terdiri dari 8
kegiatan dengan jumlah dana Rp. 111.115.775,- realisasi Rp. 109.233.375,- ( 98,31%)
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang terdiri
dari 3 kegiatan dengan jumlah dana Rp. 20.100.000,- realisasi Rp. 20.100.000,- (100%)
c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur yang terdiri dari 1 kegiatan
dengan jumlah dana Rp. 3.700.000,- realisasi Rp. 3.700.000,- (100%)
d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan yang terdiri dari 1 kegiatan dengan jumlah dana Rp. 2.500.000,- realisasi Rp. 2.500.000,- (100%).
1.20.12 Kecamatan Bunta
Kecamatan Bunta pada Tahun 2012 total Anggaran sebesar
Rp. 1.451.117.861,- dengan rincian jumlah Belanja Tidak Langsung Rp. 1.319.339.336,- dan Belanja Langsung Rp. 131.778.525,-.
Bel anja Tidak
Langsung (Rp) % Bel anja Langsung (Rp) % 1,451,117,861 1,319,339,336 131,778,525 1,282,731,890 97.23 127,704,396 96.91 97.20 Total Anggaran (Rp)
Bel anja Tidak Langsung (Rp)
Bel anja
Langsung (Rp) %
Reali sasi
Untuk Belanja Langsung Rp. 131.778.525,- dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut :
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang terdiri dari 8
kegiatan dengan jumlah dana Rp. 113.720.650,- realisasi Rp. 109.646.521,- (96,42%)
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang terdiri
dari 1 kegiatan dengan jumlah dana Rp. 13.310.000,- realisasi Rp. 13.310.000,- (100%)
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Banggai T.A.2012 | Bab 4 IV - 39
c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan yang terdiri dari 1 kegiatan dengan jumlah dana Rp. 4.747.875,- realisasi Rp. 4.747.875,- (100%)
1.20.13 Kecamatan Pagimana
Kecamatan Pagimana pada Tahun 2012 total Anggaran
sebesar Rp. 2.064.196.714,- dengan rincian jumlah Belanja Tidak Langsung Rp. 1.931.568.164,- dan Belanja Langsung Rp. 132.628.550,-.
Bel anja Tidak
Langsung (Rp) % Bel anja Langsung (Rp) % 2,064,196,714 1,931,568,164 132,628,550 1,870,230,305 96.82 118,016,596 88.98 96.32 Total Anggaran (Rp)
Bel anja Tidak Langsung (Rp)
Bel anja
Langsung (Rp) %
Reali sasi
Untuk Belanja Langsung Rp. 132.628.550,- dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut :
a. Pelayanan Administrasi Perkantoran yang terdiri dari 8 kegiatan
dengan jumlah dana Rp. 90.320.302,- realisasi Rp. 79.008.348,-
(87,48%)
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang terdiri
dari 6 kegiatan dengan jumlah dana Rp. 24.171.798,- realisasi Rp. 20.871.798,- (86%)
c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur yang terdiri dari 1 kegiatan
dengan jumlah dana Rp. 7.455.000,- realisasi Rp. 7.455.000,- (100%)
d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan yang terdiri dari 1 kegiatan dengan jumlah dana Rp. 10.681.450,- realisasi Rp. 10.681.450,- (100%).
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Banggai T.A.2012 | Bab 4 IV - 40 1.20.14 Kecamatan Bualemo
Kecamatan Bualemo pada Tahun 2012 Jumlah total Anggaran
sebesar Rp. 1.496.288.743,- dengan rincian jumlah Belanja Tidak Langsung Rp. 1.351.558.218,- dan Belanja Langsung Rp. 144.730.525,-.
Bel anja Ti dak
Langs ung (Rp) % Bel anja Langsung (Rp) % 1.496.288.743 1.351.558.218 144.730.525 1.289.135.624 95.38 143.211.553 98.95 95.73 Total Anggaran (Rp)
Bel anja Ti dak Langsung (Rp)
Bel anja
Langs ung (Rp) %
Real i sas i
Untuk Belanja Langsung Rp. 144.730.525,- dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut :
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang terdiri dari 7
kegiatan dengan jumlah dana Rp. 109.483.625,- realisasi Rp. 108.363.753,- (98%)
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang terdiri
dari 3 kegiatan dengan jumlah dana Rp. 23.500.000,- realisasi Rp. 23.442.900,- (99,76%)
c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan yang terdiri dari 1 kegiatan dengan jumlah dana Rp.11.746.900.,- realisasi Rp. 11.404.900,- (97,92%).
1.20.15 Kecamatan Balantak
Kecamatan Balantak pada Tahun 2012 total Anggaran
sebesar Rp. 1.518.195.761,- dengan rincian jumlah Belanja Tidak Langsung Rp. 1.386.453.986,- dan Belanja Langsung Rp. 131.741.775,-.
Bel anja Tidak
Langsung (Rp) % Bel anja Langsung (Rp) % 1,518,195,761 1,386,453,986 131,741,775 1,352,106,513 97.52 126,980,280 96.39 97.42 Total Anggaran (Rp)
Bel anja Tidak Langsung (Rp)
Bel anja
Langsung (Rp) %
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Banggai T.A.2012 | Bab 4 IV - 41 Untuk Belanja Langsung Rp. 131.741.775,- dengan program dan kegiatan sebagai berikut :
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang terdiri dari 8
kegiatan dengan jumlah dana Rp. 118.541.775,- realisasi Rp. 113.780.280,- (95,98%)
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang terdiri
dari 1 kegiatan dengan jumlah dana Rp. 11.200.000,- realisasi Rp. 11.200.00,- (100%)
c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan dengan jumlah dana Rp 2.000.000,- realisasi Rp. 2.000.000,- (100%).
1.20.16 Kecamatan Lamala
Kecamatan Lamala pada Tahun 2012 total Anggaran sebesar
Rp. 1.799.843.955,- dengan rincian jumlah Belanja Tidak Langsung Rp. 1.669.963.430,- dan Belanja Langsung Rp. 129.880.525,-.
Bel anja Tidak
Langsung (Rp) % Bel anja Langsung (Rp) % 1,799,843,955 1,669,963,430 129,880,525 1,644,046,105 98.45 113,783,425 87.61 97.67 Total Anggaran (Rp)
Bel anja Tidak Langsung (Rp)
Bel anja
Langsung (Rp) %
Reali sasi
Untuk Belanja Langsung Rp. 129.880.525,- dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut :
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang terdiri dari 8
kegiatan dengan jumlah dana Rp. 92.038.825,- realisasi
Rp. 77.291.725,- (83,98%)
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang terdiri
dari 6 kegiatan dengan jumlah dana Rp. 25.413.000,- realisasi Rp. 24.063.000,- (94,69%)
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Banggai T.A.2012 | Bab 4 IV - 42 c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur yang terdiri dari 1 kegiatan
dengan jumlah dana Rp. 5.775.000,- realisasi Rp. 5.775.000,- (100%)
d. Program Peningkatan Fasilitas Pindah / Purna Tugas PNS yang terdiri
dari 1 kegiatan dengan jumlah dana Rp. 3.153.700,- realisasi Rp. 3.153.700,- (100%)
e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja Keuangan yang terdiri dari 1 kegiatan dengan jumlah dana Rp. 3.500.000,- realisasi Rp. 3.500.000,- (100%).
1.20.17 Kecamatan Masama
Kecamatan Masama pada Tahun 2012 total Anggaran sebesar
Rp. 1.244.673.627,- dengan rincian jumlah Belanja Tidak Langsung Rp. 1.115.041.852,- dan Belanja Langsung Rp. 129.631.775,-.
Bel anja Tidak
Langsung (Rp) % Bel anja Langsung (Rp) % 1,244,673,627 1,115,041,852 129,631,775 1,075,912,828 96.49 110,031,651 84.88 95.28 Total Anggaran (Rp)
Bel anja Tidak Langsung (Rp)
Bel anja
Langsung (Rp) %
Reali sasi
Untuk Belanja Langsung Rp. 129.631.775,- dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut :
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang terdiri dari 8
kegiatan dengan jumlah dana Rp. 107.171.775,- realisasi Rp. 87.571.651,- (81,71%)
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang terdiri
dari 2 kegiatan dengan jumlah dana Rp. 10.100.000,- realisasi Rp. 10.100.000,- (100%)
c. Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur yang terdiri dari 1
kegiatan dengan jumlah dana Rp. 3.000.000,- realisasi
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Banggai T.A.2012 | Bab 4 IV - 43
d. Program Peningkatan Pengembangan Sitem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan yang terdiri dari 1 kegiatan dengan jumlah dana Rp. 9.360.000,- realisasi Rp. 9.360.000,- (100%).
1.20.18 Kecamatan Luwuk Timur
Kecamatan Luwuk Timur pada Tahun 2012 total Anggaran sebesar Rp. 1.231.210.765,- dengan rincian jumlah Belanja Tidak Langsung Rp. 1.097.575.215,- dan Jumlah Belanja Langsung Rp. 133.635.550,-.
Bel anja Tidak
Langsung (Rp) % Bel anja Langsung (Rp) % 1,231,210,765 1,097,575,215 133,635,550 1,058,368,972 96.43 125,390,200 93.83 96.15 Total Anggaran (Rp)
Bel anja Tidak Langsung (Rp)
Bel anja
Langsung (Rp) %
Reali sasi
Untuk Belanja Langsung Rp. 133.635.550,- telah melaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut :
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang terdiri dari 8
kegiatan dengan jumlah dana Rp. 85.488.250,- realisasi
Rp. 77.242.900,- (90,35%)
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang terdiri
dari 3 kegiatan dengan jumlah dana Rp. 40.402.500,- realisasi Rp. 40.402.500,- (100%)
c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur yang terdiri dari 1 kegiatan