• Tidak ada hasil yang ditemukan

Pemberdayaan Perempuan dan (1.12 KB dan Keluarga Sejahtera)

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

(1.18.) PEMUDA DAN OLAHRAGA

1.11 Pemberdayaan Perempuan dan (1.12 KB dan Keluarga Sejahtera)

1.11.1 Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2012 total Anggaran Rp. 6.037.655.699,- telah melaksanakan Belanja Tidak Langsung Rp. 3.922.741.258,- dan Belanja Langsung Rp. 2.114.914.441,-.

Bel anja Tidak

Langsung (Rp) % Bel anja Langsung (Rp) % 6,037,655,699 3,922,741,258 2,114,914,441 3,739,878,390 95.34 2,106,450,300 99.60 96.83 Total Anggaran (Rp)

Bel anja Tidak Langsung (Rp)

Bel anja

Langsung (Rp) %

Reali sasi

Untuk Belanja Langsung Rp. 2.114.914.441,- dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang terdiri dari 8 kegiatan

dengan jumlah dana Rp. 308.544.800,- realisasi Rp. 307.766.700,- (99,75%)

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang terdiri dari 7

kegiatan dengan jumlah dana Rp. 113.679.000,- realisasi sebesar Rp. 113.679.000,- (100%)

c. Program Fasilitas Pindah / Purna Tugas PNS yang terdiri dari 1 kegiatan dengan jumlah dana Rp. 3.672.400,- realisasi sebesar Rp. 3.672.400,- (100%)

d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang terdiri dari 2

kegiatan dengan jumlah dana Rp. 6.000.000,- realisasi sebesar Rp. 6.000.000,- (100%)

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Banggai T.A.2012 | Bab 4 IV - 17 e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan yang terdiri dari 3 kegiatan dengan jumlah dana Rp. 44.000.000,- realisasi sebesar Rp. 44.000.000,- (100%)

f. Program Perencanaan Umum terdiri dari 1 kegiatan dengan jumlah dana sebesar Rp. 8.449.650,- realisasi Rp. 8.449.650,- (100%)

g. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan yang terdiri dari 4 kegiatan dengan jumlah dana Rp. 59.000.000,- realisasi sebesar Rp. 59.000.000,- (100%)

h. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan yang terdiri dari 1 kegiatan dengan jumlah dana Rp. 9.855.000,- realisasi sebesar Rp. 9.855.000,- (100%)

i. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam

Pembangunan yang terdiri dari 4 kegiatan dengan jumlah dana Rp. 125.000.000,- realisasi sebesar Rp. 124.976.000,- (99,98%)

j. Program Keluarga Berencana terdiri dari 6 kegiatan dengan jumlah dana sebesar Rp. 1.222.738.591,- realisasi Rp. 1.215.076.550,- (99,37%) k. Program Kesehatan Reproduksi Remaja yang terdiri dari 2 kegiatan

dengan jumlah dana Rp. 33.400.000,- realisasi Rp. 33.400.000,- (100%) l. Program Pelayanan Kontrasepsi yang terdiri dari 2 kegiatan dengan

jumlah dana Rp. 12.500.000,- realisasi sebesar Rp. 12.500.000,- (100%)

m. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB / KR

Yang Mandiri yang terdiri dari 3 kegiatan dengan jumlah dana Rp. 63.075.000,- realisasi sebesar Rp. 63.075.000,- (100%)

n. Program Keluarga Sejahtera yang terdiri dari 4 kegiatan dengan jumlah dana Rp. 105.000.000,- realisasi sebesar Rp. 105.000.000,- (100%).

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Banggai T.A.2012 | Bab 4 IV - 18 1.13 Sosial

1.13.01 Dinas Sosial

Dinas Sosial pada Tahun 2012 total Anggaran Rp. 3.040.063.757,- telah melaksanakan Belanja Tidak Langsung Rp. 1.707.147.832,- dan Belanja Langsung Rp. 1.332.915.925,-.

Bel anja Tidak

Langsung (Rp) % Bel anja Langsung (Rp) % 3,040,063,757 1,707,147,832 1,332,915,925 1,609,461,087 94.28 1,329,698,054 99.76 96.68 Total Anggaran (Rp)

Bel anja Tidak Langsung (Rp)

Bel anja

Langsung (Rp) %

Reali sasi

Untuk Belanja Langsung Rp. 1.332.915.925,- dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang terdiri dari 10 kegiatan

dengan jumlah dana Rp. 324.463.825,- realisasi Rp. 322.919.354,- (99,46%)

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang terdiri dari 6

kegiatan dengan jumlah dana Rp. 66.386.500,- realisasi Rp. 66.386.500,- (100%)

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur yang terdiri dari 1 kegiatan dengan

jumlah dana Rp. 14.980.000,- realisasi Rp. 14.980.000,- (100%)

d. Program Peningkatan Pindah / Purna Tugas PNS yang terdiri dari 1

kegiatan dengan jumlah dana Rp. 7.200.000,- realisasi Rp. 7.106.400,- (98,70%)

e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan yang terdiri dari 3 kegiatan dengan jumlah dana Rp. 39.885.600,- realisasi sebesar Rp. 39.885.600,- (100%)

f. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang terdiri dari 2 kegiatan dengan jumlah dana Rp. 107.500.000,- realisasi Rp. 107.250.000,- (99,77%)

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Banggai T.A.2012 | Bab 4 IV - 19

g. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial yang terdiri dari

1 kegiatan dengan jumlah dana Rp. 97.500.000,- realisasi

Rp. 97.370.000,- (99.87%)

h. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma yang terdiri dari

1 kegiatan dengan jumlah dana Rp. 95.000.000,- realisasi

Rp. 95.000.000,- (100%)

i. Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo yang terdiri dari 2

kegiatan dengan jumlah dana Rp. 52.500.000,- realisasi Rp. 52.500.000,- (100%)

j. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial yang terdiri

dari 2 kegiatan dengan jumlah dana Rp. 382.500.000,- realisasi Rp. 381.500.200,- (99,74%)

k. Program Pelestarian Kepahlawanan, Keperintisan, Kejuangan Dan

Kesetiakawanan Sosial yang terdiri dari 3 kegiatan dengan jumlah dana Rp. 75.000.000,- realisasi Rp. 75.000.000,- (100%)

l. Program Peningkatan Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial Bagi PMKS yang

terdiri dari 2 kegiatan dengan jumlah dana Rp. 70.000.000,- realisasi Rp. 70.000.000,- (100%).

1.13.02 Badan Penanggulangan Bencana Alam

Badan Penanggulangan Bencana Alam Kabupaten Banggai pada tahun 2012 total Anggaran Rp. 1.449.658.816,- telah melaksanakan Belanja Tidak Langsung Rp. 858.316.816,- dan Belanja Langsung Rp. 591.342.000,-.

Bel anja Tidak

Langsung (Rp) % Bel anja Langsung (Rp) % 1,449,658,816 858,316,816 591,342,000 830,669,524 96.78 584,450,160 98.83 97.62 Total Anggaran (Rp)

Bel anja Tidak Langsung (Rp)

Bel anja

Langsung (Rp) %

Reali sasi

Untuk Belanja Langsung Rp. 591.342.000,- dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut :

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Banggai T.A.2012 | Bab 4 IV - 20 a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang terdiri dari 7 kegiatan

dengan jumlah dana Rp. 220.644.000,- realisasi Rp. 218.371.160,- (98%) b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang terdiri dari 6

kegiatan dengan jumlah dana Rp. 68.084.200,- realisasi Rp. 68.084.200,- (100%)

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur yang terdiri dari 1 kegiatan dengan jumlah dana Rp. 7.200.000,- realisasi Rp. 7.200.000,- (100%)

d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang terdiri dari 1 Rp. 52.100.000,- realisasi Rp. 48.700.000,- (93,47%)

e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan yang terdiri dari 1 kegiatan dengan jumlah dana Rp. 9.892.500,- realisasi Rp. 9.892.500,- (100%)

f. Program Pencegahan Mitigasi dan Kesiapsiagaan yang terdiri dari 3

kegiatan dengan jumlah dana Rp. 136.325.100,- realisasi

Rp. 136.021.100,- (99%)

g. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang terdiri dari 1 kegiatan dengan jumlah dana Rp. 47.096.200,- realisasi Rp. 46.831.200,- (99,43%)

h. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam yang terdiri dari 1 kegiatan dengan jumlah dana Rp. 50.000.000,- realisasi Rp. 49.350.000,- (98,7%).

1.14 Tenaga Kerja

1.14.01 Dinas tenaga kerja dan Transmigrasi

Dinas Ketenagakerjaan pada tahun 2012 total Anggaran sebesar

Rp. 3.228.268.805,- telah melaksanakan Belanja Tidak Langsung

Rp. 2.207.453.905,- dan Belanja Langsung Rp. 1.020.814.900,-.

Bel anja Tidak

Langsung (Rp) % Bel anja Langsung (Rp) % 3,228,268,805 2,207,453,905 1,020,814,900 2,165,754,778 98.11 1,018,387,706 99.76 98.63 Total Anggaran (Rp)

Bel anja Tidak Langsung (Rp)

Bel anja

Langsung (Rp) %

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Banggai T.A.2012 | Bab 4 IV - 21 Untuk Belanja Langsung Rp. 1.020.814.900,- dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang terdiri dari 9 kegiatan

dengan jumlah dana Rp. 369.039.835,- realisasi Rp. 367.884.441,- (99,69%)

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang terdiri dari 7

kegiatan dengan jumlah dana Rp. 132.037.100,- realisasi

Rp. 132.008.100,- (99,98%)

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur yang terdiri dari 1 kegiatan dengan

jumlah dana Rp. 14.950.000,- realisasi Rp. 14.950.000,- (100%)

d. Program Fasilitas Pindah / Purna Tugas PNS yang terdiri dari 1 kegiatan dengan jumlah dana Rp. 12.080.800,- realisasi Rp. 12.080.800,- (100%)

e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan yang terdiri dari 2 kegiatan dengan jumlah dana Rp. 42.651.050,- realisasi Rp. 42.637.050,- (99,97%)

f. Program Pengendalian Pelaksanaan Program yang terdiri dari 2 kegiatan

dengan jumlah dana Rp. 110.354.800,- realisasi Rp. 110.164.800,- (99,82%)

g. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja yang terdiri

dari 1 kegiatan dengan dana Rp. 64.380.900,- realisasi Rp. 64.380.900,- (100%)

h. Program Peningkatan Kesempatan Kerja yang terdiri dari 3 kegiatan

dengan jumlah dana Rp. 174.562.450,- realisasi Rp. 174.503.650,- (99,96%)

i. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan yang

terdiri dari 3 kegiatan dengan jumlah dana Rp. 52.590.015,- realisasi Rp. 52.377.015,- (99,59%)

j. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi yang terdiri dari 3 kegiatan

dengan jumlah dana Rp. 22.781.200,- realisasi Rp. 22.241.200,- (97,62%)

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Banggai T.A.2012 | Bab 4 IV - 22

k. Program Transmigrasi Lokal yang terdiri dari 1 kegiatan dengan jumlah

dana Rp. 8.493.200,- realisasi Rp. 8.493.200,- (100%)

l. Program Transmigrasi Regional yang terdiri dari 2 kegiatan dengan jumlah

dana Rp. 16.893.550,- realisasi Rp. 16.666.550,- (98,65%).

1.15 Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

1.15.01 Dinas Koperasi dan UKM

Dinas Koperasi dan UKM pada tahun 2012 total Anggaran

Rp. 3.317.002.774,- telah melaksanakan Belanja Tidak Langsung

Rp. 2.284.111.974,- dan Belanja Langsung Rp. 1.032.890.800,-.

Bel anja Tidak

Langsung (Rp) % Bel anja Langsung (Rp) % 3,317,002,774 2,284,111,974 1,032,890,800 2,180,250,139 95.45 1,024,678,241 99.20 96.62 Total Anggaran (Rp)

Bel anja Tidak Langsung (Rp)

Bel anja

Langsung (Rp) %

Reali sasi

Untuk Belanja Langsung Rp. 1.032.890.800,- dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang terdiri dari 9 kegiatan

dengan jumlah dana Rp. 427.370.734,- realisasi Rp. 419.248.675,- (98%)

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang terdiri dari 8

kegiatan dengan jumlah dana Rp. 123.617.246,- realisasi

Rp. 123.617.246,- (100%)

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur yang terdiri dari 2 kegiatan dengan jumlah dana Rp. 57.120.000,- realisasi Rp. 57.120.000,- (100%)

d. Program Fasilitas Pindah / Purna Tugas PNS yang terdiri 1 kegiatan dengan jumlah dana Rp. 6.070.820,- realisasi Rp. 6.070.820,- (100%) e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan yang terdiri dari 4 kegiatan dengan jumlah dana Rp. 67.781.000,- realisasi Rp. 67.781.000,- (100%)

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Banggai T.A.2012 | Bab 4 IV - 23 f. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif yang

terdiri dari 1 kegiatan dengan jumlah dana Rp. 7.822.000,- realisasi Rp. 7.822.000,- (100%)

g. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah yang terdiri dari 1 kegiatan dengan jumlah dana Rp. 77.500.000,- realisasi Rp. 77.500.000,- (100%)

h. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil

Menengah yang terdiri dari 3 kegiatan dengan jumlah dana Rp. 53.500.000,- realisasi Rp. 53.482.000,- (99,97%)

i. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi yang terdiri dari 5

kegiatan dengan jumlah dana Rp. 212.109.000,- realisasi

Rp. 212.036.300,- (99,97%).

1.17 Kebudayaan

1.17.01 Dinas kebudayaan dan Pariwisata

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banggai pada Tahun 2012 total Anggaran Rp. 6.081.807.070,- telah melaksanakan Belanja Tidak Langsung Rp. 2.390.539.195,- dan Belanja Langsung Rp. 3.691.267.875,-.

Bel anja Tidak

Langsung (Rp) % Bel anja Langsung (Rp) % 6,081,807,070 2,390,539,195 3,691,267,875 2,315,891,026 96.88 3,611,367,098 97.84 97.46 Total Anggaran (Rp)

Bel anja Tidak Langsung (Rp)

Bel anja

Langsung (Rp) %

Reali sasi

Untuk Belanja Langsung Rp. 3.691.267.875,- dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang terdiri dari 8 kegiatan

dengan jumlah dana Rp. 621.615.900,- realisasi Rp. 583.873.618,- (93,93%)

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang terdiri dari 7

kegiatan dengan jumlah dana Rp. 250.913.000,- realisasi

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Banggai T.A.2012 | Bab 4 IV - 24

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur yang terdiri dari 2 kegiatan dengan

jumlah dana Rp. 35.000.000,- realisasi Rp. 35.000.000,- (100%)

d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan yang terdiri dari 4 kegiatan dengan jumlah dana Rp. 50.788.975,- realisasi Rp. 47.171.580,- (99,82%)

e. Program Perencanaan Umum yang terdiri dari 1 kegiatan dengan jumlah

dana Rp. 20.000.000,- realisasi Rp. 20.000.000,- (100%)

f. Program Pengembangan Nilai Budaya yang terdiri dari 2 kegiatan dengan

jumlah dana Rp. 393.250.000,- realisasi Rp. 386.088.000,- (98,18%)

g. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya yang terdiri dari 2 kegiatan

dengan jumlah dana Rp. 300.000.000,- realisasi Rp. 299.510.000,- (99,84%)

h. Program Pengelolaan Keragaman Budaya yang terdiri dari 3 kegiatan

dengan jumlah dana Rp. 367.500.000,- realisasi Rp. 367.400.000,- (99,98%)

i. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya yang

terdiri dari 1 kegiatan dengan jumlah dana Rp. 12.000.000,- realisasi Rp. 11.899.000,- (99,16%)

j. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata yang terdiri dari 2 kegiatan dengan jumlah dana Rp. 336.000.000,- realisasi Rp. 308.848.000,- (91,92%)

k. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata yang terdiri dari 5 kegiatan dengan jumlah dana Rp. 1.294.200.000,- realisasi Rp. 1.293.033.000,- (99,92%)

l. Program Pengembangan Kemitraan yang terdiri dari 1 kegiatan dengan jumlah dana Rp. 10.000.000,- realisasi Rp. 9,895.000,- (98,95%).

1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri