- Tuntutan masyarakat terhadap peningkatan pelayanan Rumah Sakit
2. Dinas pengairan, pertambangan, kebersihan dan pertamanan - Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
(a) Perencanaan pengembangan infrastruktur (b) Penyempurnaan landmark Wiradesa (c) Penunjang pengembangan infrastruktur
- Program pengembangan kinerja pengelolaan sampah (a) Pengembangan TPA Bojonglarang
(b) Pengadaan kontainer
- Program peningkatan dan pengembangan lampu penerangan jalan umum
(a) Pemeliharaan rutin/berkala LPJU (b) Pengadaan LPJU
- Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
(a) Penunjang Bantuan Listrik Masuk Desa
b. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal pada urusan pekerjaan umum (DPU, DPPKP) dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2011
85
Tabel 3.9SPM Urusan Pekerjaan Umum
No. Indikator Kinerja Kunci Capaian Kinerja
1. Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik 57,12 % 2. Luas Irigasi kabupaten dalam kondisi baik 74,30 %
3. Rumah tangga per sanitasi 88 %
4. Kawasan kumuh 1,34 %
c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib
1) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pekalongan
2) Dinas pengairan, pertambangan, kebersihan dan pertamanan Kabupaten Pekalongan
d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural Dan Fungsional
1) Dinas Pekerjaan Umum
- Jumlah Pegawai 304 orang
PNS : 290 Orang
PTT : 14 Orang
- Kualifikasi Pendidikan
Pasca Sarjana (S 2) : 8 Orang Sarjana (S 1) / D IV : 52 Orang Ahli Madya (D III) : 7 Orang
SLTA : 136 Orang
SLTP : 66 Orang
SD : 21 Orang
- Pangkat dan Golongan
Golongan IV : 3 Orang Golongan III : 91 Orang Golongan II : 148 Orang Golongan I : 48 Orang - Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Struktural : 36 Orang Fungsional : - Orang
e. Alokasi Dan Realisasi Anggaran
Realisasi belanja tak langsung : 1) Dinas Pekerjaan Umum
Anggaran : Rp. 11.529.000.000,-
Realisasi : Rp. 11.050.425.657,- (95,84 %) Realisasi belanja langsung :
1) Dinas Pekerjaan Umum
- Program pelayanan administrasi perkantoran (a) Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat Anggaran : Rp. 5.000.000,-
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2011
86
(b) Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Anggaran : Rp. 70.000.000,-
Realisasi : Rp. 60.935.089,- (87,05 %)
(c) Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Anggaran : Rp. 5.880.000,-
Realisasi : Rp. 2.600.720,- (44,22 %) (d) Kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan
Anggaran : Rp. 20.100.000,-
Realisasi : Rp. 19.867.500,- (98,84%) (e) Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor
Anggaran : Rp. 5.025.000,-
Realisasi : Rp. 5.022.850,- (99,95 %) (f) Kegiatan penyediaan alat tulis kantor
Anggaran : Rp. 40.000.000,-
Realisasi : Rp. 39.915.300,- (99,78 %) (g) Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Anggaran : Rp. 10.000.000,-
Realisasi : Rp. 9.913.200,- (99,03 %)
(h) Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Anggaran : Rp. 2.650.000,-
Realisasi : Rp. 2.640.000,- (99,62 %) (i) Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Anggaran : Rp. 34.000.000,-
Realisasi : Rp. 32.376.550,- (95,22 %)
(j) Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Anggaran : Rp. 1.500.000,-
Realisasi : Rp. 1.488.000,- (99,2 %) (k) Kegiatan penyediaan makanan dan minuman
Anggaran : Rp. 16.250.000,-
Realisasi : Rp. 15.062.500,- (92,69 %)
(l) Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah
Anggaran : Rp. 50.000.000,-
Realisasi : Rp. 47.438.300,- (94,87 %) (m) Kegiatan penyediaan jasa tenaga teknis/administrasi
Anggaran : Rp. 149.100.000,-
Realisasi : Rp. 147.180.000,- (98,71 %) - Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
(a) Kegiatan pembangunan gedung kantor Anggaran : Rp. 33.000.000,-
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2011
87
(b) Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Anggaran : Rp. 150.000.000,-
Realisasi : Rp. 147.849.000,- (98,56 %)
(c) Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Anggaran : Rp. 192.000.000,-
Realisasi : Rp. 189.729.000,- (98,81 %)
(d) Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Anggaran : Rp. 3.513.000,-
Realisasi : Rp. 3.500.000,- (99,62 %) (e) Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala alat-alat besar darat
Anggaran : Rp. 30.000.000,-
Realisasi : Rp. 27.457.500,- (91,52 %)
(f) Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala alat-alat laboratorium dan perbengkelan
Anggaran : Rp. 2.513.000,-
Realisasi : Rp. 2.513.000,- (100 %) (g) Kegiatan pengadaan alat-alat kebersihan jalan
Anggaran : Rp. 40.000.000,-
Realisasi : Rp. 40.000.000,- (100 %)
(h) Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala komputer, komputer dan LCD
Anggaran : Rp. 7.500.000,-
Realisasi : Rp. 7.355.000,- (98,06 %) (i) Kegiatan rehabiliasi sedang/berat rumah jabatan
Anggaran : Rp. 75.000.000,-
Realisasi : Rp. 74.615.200,- (99,48 %)
(j) Kegiatan pengadaan alat-alat laboratorium dan perbengkelan Anggaran : Rp. 15.000.000,-
Realisasi : Rp. 14.383.600,- (95,89 %)
(k) Kegiatan pengadaan peratan dan perlengkapan pemadam kebakaran
Anggaran : Rp. 225.000.000,-
Realisasi : Rp. 218.251.910,- (97 %) - Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
(a) Kegiatan pendidikan dan pelatihan formal Anggaran : Rp. 20.650.500,-
Realisasi : Rp. 18.033.000,- (87,32 %)
- Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
(a) Kegiatan penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat
Anggaran : Rp. 1.146.713.000,-
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2011
88
- Program pembangunan infrastruktur pedesaan
(a) Kegiatan pendampingan program peningkatan infrastruktur perdesaan
Anggaran : Rp. 175.000.000,-
Realisasi : Rp. 150.650.500,- (96,08 %) (b) Kegiatan penunjang kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan
Anggaran : Rp. 350.000.000,-
Realisasi : Rp. 340.974.200,- (97,42 %) (c) Kegiatan penunjang kegiatan pembangunan sanitasi
Anggaran : Rp. 108.435.000,-
Realisasi : Rp. 105.553.450,- (97,34 %) (d) Kegiatan pengadaan aspal
Anggaran : Rp. 1.100.000.000,-
Realisasi : Rp. 1.096.218.420,- (99,65 %) - Program pembangunan jalan dan jembatan
(a) Kegiatan perencanaan teknis infrastruktur Anggaran : Rp. 300.000.000,-
Realisasi : Rp. 289.425.200,- (96,47 %) - Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
(a) Kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan Anggaran : Rp. 5.000.000.000,-
Realisasi : Rp. 4.991.622.895,- (99,83 %) (b) Kegiatan pemeliharaan berkala jalan
Anggaran : Rp. 5.613.650.000,-
Realisasi : Rp. 5.471.578.459,- (97,46 %) (c) Kegiatan pengadaan alat kebersihan jalan
Anggaran : Rp. 47.000.000,-
Realisasi : Rp. 46.410.100,- (98,74 %) (d) Kegiatan peningkatan jalan
Anggaran : Rp. 3.027.000.000,-
Realisasi : Rp. 3.011.353.000,- (99,48 %)
(e) Kegiatan Dana Percepatan Pembangunan Insfrastruktur (DPPID)
Anggaran : Rp. 6.559.858.000,-
Realisasi : Rp. 6.008.969.000,- (91,60 %) 2) Dinas pengairan, pertambangan, kebersihan dan pertamanan
- Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh (a) Perencanaan pengembangan infrastruktur
Anggaran : Rp. 75.000.000,-
Realisasi : Rp. 74.095.900,- (98,79 %) (b) Penyempurnaan landmark Wiradesa
Anggaran : Rp. 100.000.000,-
Realisasi : Rp. 98.074.200,- (98,07%) (c) Penunjang pengembangan infrastruktur
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2011
89
Anggaran : Rp. 15.000.000,-
Realisasi : Rp. 14.732.200,- (98,21%) - Program pengembangan kinerja pengelolaan sampah
(a) Pengembangan TPA Bojonglarang
Anggaran : Rp. 180.000.000,-
Realisasi : Rp. 178.600.000,- (99,22 %) (b) Pengadaan kontainer
Anggaran : Rp. 100.000.000,-
Realisasi : Rp. 98.183.000,- (98,18 %) - Program peningkatan dan pengembangan lampu penerangan
jalan umum
(a) Pemeliharaan rutin/berkala LPJU
Anggaran : Rp. 150.000.000,-
Realisasi : Rp. 149.135.000,- (99,42 %) (b) Pengadaan LPJU
Anggaran : Rp. 500.000.000,-
Realisasi : Rp. 495.401.200,- (99,08 %)
- Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
(a) Penunjang Bantuan Listrik Masuk Desa Anggaran : Rp. 30.000.000,-
Realisasi : Rp. 28.126.600,- (93,75 %)
f. Kondisi Sarana Dan Prasarana Yang Digunakan
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan mencukupi, namun untuk lebih mengoptimalkan kelancaran tugas perlu adanya penambahan.
g. Permasalahan Dan Solusi
Permasalahan :
1) Terbatasnya dukungan anggaran operasional
2) Terbatasnya sumber daya manusia khususnya tenaga teknis dan tenaga lapangan
3) Terbatasnya sarana dan prasarana kantor untuk mendukung kinerja sehingga lebih efektif dan efisien.
4) Kondisi geografis serta keadaan iklim dan cuaca menjadi kendala dalam pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur.
5) Rendahnya kesadaran masyarakat tentang budaya hidup bersih dan kesadaran untuk membayar retribusi
Solusi :
1) Melakukan optimalisasi kegiatan dan efisiensi anggaran untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan
2) Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan aparatur teknis.
3) Melengkapi sarana dan prasarana Dinas Pekerjaan Umum secara bertahap sesuai kemampuan penganggaran dan skala prioritas serta
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2011
90
melakukan pemeliharaan secara baik terhadap peralatan-peralatan yang dimiliki
4) Melaksanakan perencanaan teknis yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayah serta melaksanakan pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan ketentuan dan standar teknis. 5) Bekerjasama dengan komponen masyarakat setempat dalam
pengelolaan sampah serta penarikan retribusi.
5. Urusan Penataan Ruang