• Tidak ada hasil yang ditemukan

Dinas pengairan, pertambangan, kebersihan dan pertamanan - Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

Dalam dokumen BAB III URUSAN DESENTRALISASI (Halaman 53-59)

- Tuntutan masyarakat terhadap peningkatan pelayanan Rumah Sakit

2. Dinas pengairan, pertambangan, kebersihan dan pertamanan - Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

(a) Perencanaan pengembangan infrastruktur (b) Penyempurnaan landmark Wiradesa (c) Penunjang pengembangan infrastruktur

- Program pengembangan kinerja pengelolaan sampah (a) Pengembangan TPA Bojonglarang

(b) Pengadaan kontainer

- Program peningkatan dan pengembangan lampu penerangan jalan umum

(a) Pemeliharaan rutin/berkala LPJU (b) Pengadaan LPJU

- Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan

(a) Penunjang Bantuan Listrik Masuk Desa

b. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal pada urusan pekerjaan umum (DPU, DPPKP) dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2011

85

Tabel 3.9

SPM Urusan Pekerjaan Umum

No. Indikator Kinerja Kunci Capaian Kinerja

1. Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik 57,12 % 2. Luas Irigasi kabupaten dalam kondisi baik 74,30 %

3. Rumah tangga per sanitasi 88 %

4. Kawasan kumuh 1,34 %

c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib

1) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pekalongan

2) Dinas pengairan, pertambangan, kebersihan dan pertamanan Kabupaten Pekalongan

d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural Dan Fungsional

1) Dinas Pekerjaan Umum

- Jumlah Pegawai 304 orang

PNS : 290 Orang

PTT : 14 Orang

- Kualifikasi Pendidikan

Pasca Sarjana (S 2) : 8 Orang Sarjana (S 1) / D IV : 52 Orang Ahli Madya (D III) : 7 Orang

SLTA : 136 Orang

SLTP : 66 Orang

SD : 21 Orang

- Pangkat dan Golongan

Golongan IV : 3 Orang Golongan III : 91 Orang Golongan II : 148 Orang Golongan I : 48 Orang - Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Struktural : 36 Orang Fungsional : - Orang

e. Alokasi Dan Realisasi Anggaran

Realisasi belanja tak langsung : 1) Dinas Pekerjaan Umum

Anggaran : Rp. 11.529.000.000,-

Realisasi : Rp. 11.050.425.657,- (95,84 %) Realisasi belanja langsung :

1) Dinas Pekerjaan Umum

- Program pelayanan administrasi perkantoran (a) Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat Anggaran : Rp. 5.000.000,-

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2011

86

(b) Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Anggaran : Rp. 70.000.000,-

Realisasi : Rp. 60.935.089,- (87,05 %)

(c) Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Anggaran : Rp. 5.880.000,-

Realisasi : Rp. 2.600.720,- (44,22 %) (d) Kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan

Anggaran : Rp. 20.100.000,-

Realisasi : Rp. 19.867.500,- (98,84%) (e) Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor

Anggaran : Rp. 5.025.000,-

Realisasi : Rp. 5.022.850,- (99,95 %) (f) Kegiatan penyediaan alat tulis kantor

Anggaran : Rp. 40.000.000,-

Realisasi : Rp. 39.915.300,- (99,78 %) (g) Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Anggaran : Rp. 10.000.000,-

Realisasi : Rp. 9.913.200,- (99,03 %)

(h) Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Anggaran : Rp. 2.650.000,-

Realisasi : Rp. 2.640.000,- (99,62 %) (i) Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Anggaran : Rp. 34.000.000,-

Realisasi : Rp. 32.376.550,- (95,22 %)

(j) Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Anggaran : Rp. 1.500.000,-

Realisasi : Rp. 1.488.000,- (99,2 %) (k) Kegiatan penyediaan makanan dan minuman

Anggaran : Rp. 16.250.000,-

Realisasi : Rp. 15.062.500,- (92,69 %)

(l) Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah

Anggaran : Rp. 50.000.000,-

Realisasi : Rp. 47.438.300,- (94,87 %) (m) Kegiatan penyediaan jasa tenaga teknis/administrasi

Anggaran : Rp. 149.100.000,-

Realisasi : Rp. 147.180.000,- (98,71 %) - Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

(a) Kegiatan pembangunan gedung kantor Anggaran : Rp. 33.000.000,-

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2011

87

(b) Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Anggaran : Rp. 150.000.000,-

Realisasi : Rp. 147.849.000,- (98,56 %)

(c) Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Anggaran : Rp. 192.000.000,-

Realisasi : Rp. 189.729.000,- (98,81 %)

(d) Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Anggaran : Rp. 3.513.000,-

Realisasi : Rp. 3.500.000,- (99,62 %) (e) Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala alat-alat besar darat

Anggaran : Rp. 30.000.000,-

Realisasi : Rp. 27.457.500,- (91,52 %)

(f) Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala alat-alat laboratorium dan perbengkelan

Anggaran : Rp. 2.513.000,-

Realisasi : Rp. 2.513.000,- (100 %) (g) Kegiatan pengadaan alat-alat kebersihan jalan

Anggaran : Rp. 40.000.000,-

Realisasi : Rp. 40.000.000,- (100 %)

(h) Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala komputer, komputer dan LCD

Anggaran : Rp. 7.500.000,-

Realisasi : Rp. 7.355.000,- (98,06 %) (i) Kegiatan rehabiliasi sedang/berat rumah jabatan

Anggaran : Rp. 75.000.000,-

Realisasi : Rp. 74.615.200,- (99,48 %)

(j) Kegiatan pengadaan alat-alat laboratorium dan perbengkelan Anggaran : Rp. 15.000.000,-

Realisasi : Rp. 14.383.600,- (95,89 %)

(k) Kegiatan pengadaan peratan dan perlengkapan pemadam kebakaran

Anggaran : Rp. 225.000.000,-

Realisasi : Rp. 218.251.910,- (97 %) - Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

(a) Kegiatan pendidikan dan pelatihan formal Anggaran : Rp. 20.650.500,-

Realisasi : Rp. 18.033.000,- (87,32 %)

- Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah

(a) Kegiatan penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat

Anggaran : Rp. 1.146.713.000,-

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2011

88

- Program pembangunan infrastruktur pedesaan

(a) Kegiatan pendampingan program peningkatan infrastruktur perdesaan

Anggaran : Rp. 175.000.000,-

Realisasi : Rp. 150.650.500,- (96,08 %) (b) Kegiatan penunjang kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan

Anggaran : Rp. 350.000.000,-

Realisasi : Rp. 340.974.200,- (97,42 %) (c) Kegiatan penunjang kegiatan pembangunan sanitasi

Anggaran : Rp. 108.435.000,-

Realisasi : Rp. 105.553.450,- (97,34 %) (d) Kegiatan pengadaan aspal

Anggaran : Rp. 1.100.000.000,-

Realisasi : Rp. 1.096.218.420,- (99,65 %) - Program pembangunan jalan dan jembatan

(a) Kegiatan perencanaan teknis infrastruktur Anggaran : Rp. 300.000.000,-

Realisasi : Rp. 289.425.200,- (96,47 %) - Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan

(a) Kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan Anggaran : Rp. 5.000.000.000,-

Realisasi : Rp. 4.991.622.895,- (99,83 %) (b) Kegiatan pemeliharaan berkala jalan

Anggaran : Rp. 5.613.650.000,-

Realisasi : Rp. 5.471.578.459,- (97,46 %) (c) Kegiatan pengadaan alat kebersihan jalan

Anggaran : Rp. 47.000.000,-

Realisasi : Rp. 46.410.100,- (98,74 %) (d) Kegiatan peningkatan jalan

Anggaran : Rp. 3.027.000.000,-

Realisasi : Rp. 3.011.353.000,- (99,48 %)

(e) Kegiatan Dana Percepatan Pembangunan Insfrastruktur (DPPID)

Anggaran : Rp. 6.559.858.000,-

Realisasi : Rp. 6.008.969.000,- (91,60 %) 2) Dinas pengairan, pertambangan, kebersihan dan pertamanan

- Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh (a) Perencanaan pengembangan infrastruktur

Anggaran : Rp. 75.000.000,-

Realisasi : Rp. 74.095.900,- (98,79 %) (b) Penyempurnaan landmark Wiradesa

Anggaran : Rp. 100.000.000,-

Realisasi : Rp. 98.074.200,- (98,07%) (c) Penunjang pengembangan infrastruktur

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2011

89

Anggaran : Rp. 15.000.000,-

Realisasi : Rp. 14.732.200,- (98,21%) - Program pengembangan kinerja pengelolaan sampah

(a) Pengembangan TPA Bojonglarang

Anggaran : Rp. 180.000.000,-

Realisasi : Rp. 178.600.000,- (99,22 %) (b) Pengadaan kontainer

Anggaran : Rp. 100.000.000,-

Realisasi : Rp. 98.183.000,- (98,18 %) - Program peningkatan dan pengembangan lampu penerangan

jalan umum

(a) Pemeliharaan rutin/berkala LPJU

Anggaran : Rp. 150.000.000,-

Realisasi : Rp. 149.135.000,- (99,42 %) (b) Pengadaan LPJU

Anggaran : Rp. 500.000.000,-

Realisasi : Rp. 495.401.200,- (99,08 %)

- Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan

(a) Penunjang Bantuan Listrik Masuk Desa Anggaran : Rp. 30.000.000,-

Realisasi : Rp. 28.126.600,- (93,75 %)

f. Kondisi Sarana Dan Prasarana Yang Digunakan

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan mencukupi, namun untuk lebih mengoptimalkan kelancaran tugas perlu adanya penambahan.

g. Permasalahan Dan Solusi

Permasalahan :

1) Terbatasnya dukungan anggaran operasional

2) Terbatasnya sumber daya manusia khususnya tenaga teknis dan tenaga lapangan

3) Terbatasnya sarana dan prasarana kantor untuk mendukung kinerja sehingga lebih efektif dan efisien.

4) Kondisi geografis serta keadaan iklim dan cuaca menjadi kendala dalam pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur.

5) Rendahnya kesadaran masyarakat tentang budaya hidup bersih dan kesadaran untuk membayar retribusi

Solusi :

1) Melakukan optimalisasi kegiatan dan efisiensi anggaran untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan

2) Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan aparatur teknis.

3) Melengkapi sarana dan prasarana Dinas Pekerjaan Umum secara bertahap sesuai kemampuan penganggaran dan skala prioritas serta

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2011

90

melakukan pemeliharaan secara baik terhadap peralatan-peralatan yang dimiliki

4) Melaksanakan perencanaan teknis yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayah serta melaksanakan pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan ketentuan dan standar teknis. 5) Bekerjasama dengan komponen masyarakat setempat dalam

pengelolaan sampah serta penarikan retribusi.

5. Urusan Penataan Ruang

Dalam dokumen BAB III URUSAN DESENTRALISASI (Halaman 53-59)