• Tidak ada hasil yang ditemukan

Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri a. Program Dan Kegiatan

Dalam dokumen BAB III URUSAN DESENTRALISASI (Halaman 105-114)

- Kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga

19. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri a. Program Dan Kegiatan

1) Kantor KESBANGPOLLINMAS

- Program pelayanan administrasi perkantoran

(a) Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

(b) Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor (c) Kegiatan penyediaan alat tulis

(d) Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan (e) Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan

bangunan kantor

(f) Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

(g) Kegiatan penyediaan makanan dan minuman

(h) Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (i) Kegiatan insentif anggota linmas reaksi cepat dan linmas inti

kab. Pekalongan

(j) Kegiatan insentif anggota Korp Musik Kab. Pekalongan - Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

(a) Kegiatan pengadaan komputer, printer LCD dan perlengkapannya

(b) Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

(c) Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional

(d) Kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala alat kantor (e) Terpeliharanya aset daerah.

(f) Kegiatan pemeliharaan peralatan SAR (g) Kegiatan pemeliharaan peralatan Korsik - Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur

(a) Kegiatan pengembangan SDM

- Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan (a) Kegiatan antisipasi wilayah.

(b) Komunitas Inteljen Daerah (KOMINDA)

(c) Kegiatan koordinasi pelaksanaan pengamanan hari raya, natal dan tahun baru.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Pekalongan

Tahun 2011

137

(e) Kegiatan pelatihan Polmas, Binmas, KPD dan Linmas - Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

(a) Kegiatan Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa.

- Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan (a) Kegiatan fasilitasi Forum Wawasan Kebangsaan (b) Kegiatan pengawasan orang asing

- Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

(a) Kegiatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang keamanan ketentraman dan ketertiban masyarakat (b) Program pendidikan politik masyarakat

Kegiatan koordinasi antar pengurus Parpol terwakili.

(c) Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana

(d) Fasilitasi operasional Satlak PBA 2) Satpol PP

- Program pelayanan administrasi perkantoran. (a) Penyediaan jasa surat menyurat

(b) Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik (c) Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor (d) Penyediaan alat tulis kantor

(e) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

(f) Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

(g) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor (h) Penyediaan peralatan rumah tangga

(i) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

(j) Penyediaan makanan dan minuman

(k) Rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah (l) Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah (m) Penyediaan jasa tenaga teknis/ administrasi (n) Penunjang operasional Satpol PP

(o) Jaminan keselamatan kerja anggota SATPOL PP - Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.

(a) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

(b) Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional (c) Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor (d) Pemeliharaan rutin/ berkala mebelair

- Program peningkatan disiplin aparatur

(a) Pengadaan pakaian dinas dan perlengkapan SATPOL PP. - Program peningkatan kapasitas SDM

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Pekalongan

Tahun 2011

138

(b) Out Bound Training anggota SATPOL PP

- Program pemeliharaan KAMTIBMAS dan pencegahan tindak kriminal.

(a) Operasi penegakkan peraturan daerah dan peraturan perundangan lainnya

(b) Pengamanan dan pengawalan pejabat pusat dan daerah (c) Pengamanan acara pemda, hari-hari besar keagamaan dan

nasional daerah

(d) Pemberantasan barang kena cukai ilegal dan sarana pendukungnya Tahun 2011

(e) Penertiban periklanan

(f) Pengamanan pelaksanaan Pilkada 2011 (g) Patroli wilayah

(h) Pengamanan pelaksanaan Pilkada 2011

b. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal pada urusan kesbang dan politik dalam negeri (Kantor KESBANGPOLINMAS) dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.24

SPM Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

No. Indikator Kinerja Kunci Capaian Kinerja

1. Kegiatan pembinaan politik daerah 4 Kegiatan

2. Kegiatan pembinaan thd LSM, Ormas dan OKP 0 Kegiatan

c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib

1) Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pekalongan

2) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pekalongan

d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural Dan Fungsional

1) Kantor KESBANGPOLINMAS - Jumlah Pegawai 24 orang

PNS : 15 Orang

CPNS : 9 Orang

- Kualifikasi Pendidikan

Pasca Sarjana (S 2) : 1 Orang Sarjana (S 1)/D4 : 8 Orang Ahli Madya (D 3) : 3 Orang

SMA : 9 Orang

SMP : 2 Orang

SD : 1 Orang

- Pangkat dan Golongan

Golongan III : 10 Orang Golongan II : 12 Orang

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Pekalongan

Tahun 2011

139

Golongan I : 2 Orang - Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Struktural : 5 Orang Fungsional : - Orang 2) Satpol PP

- Jumlah Pegawai 96 orang

PNS : 88 Orang

PTT : 8 Orang

- Kualifikasi Pendidikan

Sarjana (S 2) : 2 Orang Sarjana (S 1) : 8 Orang Ahli Madya (D III) : 2 Orang

SMA : 64 Orang

SMP : 9 Orang

SD : 3 Orang

- Pangkat dan Golongan

Golongan IV : 2 Orang Golongan III : 18 Orang Golongan II : 61 Orang Golongan I : 7 Orang - Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Struktural : 5 Orang Fungsional : - Orang

e. Alokasi Dan Realisasi Anggaran

Realisasi belanja tak langsung : 1) Kantor KESBANGPOLLINMAS Anggaran : Rp. 1.509.000.000,- Realisasi : Rp. 1.350.122.353,- (89,47 %) 2) Satpol PP Anggaran : Rp. 3.171.000.000,- Realisasi : Rp. 3.031.696.538,- (95,61 %) Realisasi belanja langsung :

1) Kantor KESBANGPOLINMAS

- Program pelayanan administrasi perkantoran

(a) Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Anggaran : Rp. 17.000.000,-

Realisasi : Rp. 12.316.599,- (72,45%) (b) Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor

Anggaran : Rp. 2.000.000,-

Realisasi : Rp. 2.000.000,- (100%) (c) Kegiatan penyediaan alat tulis

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Pekalongan

Tahun 2011

140

Realisasi : Rp. 14.985.800,- (99,91%)

(d) Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan Anggaran : Rp. 7.500.000,-

Realisasi : Rp. 7.500.000,- (100%)

(e) Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Anggaran : Rp. 1.000.000,

Realisasi : Rp. 1.000.000,- (100%)

(f) Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Anggaran : Rp. 1.824.000,-

Realisasi : Rp. 1.824.000,- (100%) (g) Kegiatan penyediaan makanan dan minuman

Anggaran : Rp. 30.000.000,-

Realisasi : Rp. 28.350.000,-(94,50%)

(h) Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Anggaran : Rp. 49.635.000,-

Realisasi : Rp. 33.520.000,- (67,53%)

(i) Kegiatan insentif anggota Linmas Reaksi Cepat dan Linmas Inti Kab. Pekalongan

Anggaran : Rp. 180.000.000,-

Realisasi : Rp. 180.000.000,- (100%)

(j) Kegiatan insentif anggota Korp Musik Kab. Pekalongan Anggaran : Rp. 42.000.000,-

Realisasi : Rp. 35.000.000,- (83,33%) - Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

(a) Kegiatan pengadaan komputer, printer LCD dan Perlengkapannya

Anggaran : Rp. 26.100.000,-

Realisasi : Rp. 25.400.000,- (97,32%) (b) Kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor

Anggaran : Rp. 12.500.000,-

Realisasi : Rp. 12.500.000,- (100%)

(c) Kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional

Anggaran : Rp. 27.687.000,-

Realisasi : Rp. 26.032.000,- (94,02%) (d) Kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala alat kantor

Anggaran : Rp. 12.500.000,-

Realisasi : Rp. 12.500.000,- (100%)

(e) Terpeliharanya aset daerah. Kegiatan pemeliharaan peralatan SAR

Anggaran : Rp. 3.000.000,-

Realisasi : Rp. 3.000.000,- (100%) (f) Kegiatan pemeliharaan peralatan Korsik

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Pekalongan

Tahun 2011

141

Anggaran : Rp. 5.000.000,-

Realisasi : Rp. 5.000.000,- (100%) - Program peningkatan sumber daya aparatur

(a) Kegiatan pengembangan SDM Anggaran : Rp. 20.000.000,-

Realisasi : Rp. 20.000.000,- (100%)

- Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan (a) Kegiatan antisipasi wilayah.

Anggaran : Rp. 60.000.000,-

Realisasi : Rp. 10.000.000,- (16,67%) (b) Komunitas Inteljen Daerah (KOMINDA)

Anggaran : Rp. 330.000.000,-

Realisasi : Rp. 316.818.000,- (96,01%)

(c) Kegiatan koordinasi pelaksanaan pengamanan hari raya, natal dan tahun baru.

Anggaran :Rp. 290.000.000,-

Realisasi : Rp. 290.000.000,- (100%) (d) Kegiatan pengamanan Pemilukada.

Anggaran : Rp. 1.205.602.000,-

Realisasi : Rp. 1.205.601.600,- (100%) (e) Kegiatan pelatihan Polmas, Binmas, KPD dan Linmas

Anggaran : Rp. 60.000.000,-

Realisasi : Rp. 59.430.000,- (99,05%) - Program pengembangan wawasan kebangsaan

(a) Kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa.

Anggaran : Rp. 250.000.000,-

Realisasi keuangan : Rp. 225.742.100,- (90,30%) - Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan

(a) Kegiatan fasilitasi forum wawasan kebangsaan Anggaran : Rp. 35.000.000,-

Realisasi : Rp. 34.500.000,- (98,57%) (b) Kegiatan pengawasan orang asing

Anggaran : Rp. 30.000.000,-

Realisasi : Rp. 29.301.000,- (97,67%)

- Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

(a) Kegiatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang keamanan ketentraman dan ketertiban masyarakat Anggaran : Rp. 272.000.000,-

Realisasi : Rp. 253.718.000,- (93,28%) - Program pendidikan politik masyarakat

(a) Kegiatan koordinasi antar pengurus Parpol terwakili. Anggaran : Rp. 20.000.000,-

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Pekalongan

Tahun 2011

142

- Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana (a) Fasilitasi operasional Satlak PBA

Anggaran : Rp. 75.000.000,-

Realisasi : Rp. 68.080.000,- (90,77%) 2) Satpol PP

- Program pelayanan administrasi perkantoran. (a) Penyediaan jasa surat menyurat

Anggaran : Rp. 1.500.000,-

Realisasi : Rp. 1.500.000,- (100 %) (b) Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

Anggaran : Rp. 4.620.000,-

Realisasi` : Rp. 2.289.560,- (49,56 %)

Sisa anggaran karena sesuai dengan pemakaian yang tercantum dalam rekening tagihan, dan untuk listrik dibayar oleh bagian umum setda kab. Pekalongan.

(c) Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Anggaran : Rp. 3.650.000,-

Realisasi : Rp. 3.650.000,- (100 %) (d) Penyediaan alat tulis kantor

Anggaran : Rp. 8.000.000,-

Realisasi : Rp. 8.000.000,- (100 %) (e) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Anggaran : Rp. 5.000.000,-

Realisasi : Rp. 5.000.000,- (100 %)

(f) Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

Anggaran : Rp. 1.875.000,-

Realisasi : Rp. 1.875.000,- (100 %) (g) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Anggaran : Rp. 9.400.000,-

Realisasi : Rp. 9.400.000,- (100 %) (h) Penyediaan peralatan rumah tangga

Anggaran : Rp. 9.400.000,-

Realisasi : Rp. 9.400.000,- (100 %)

(i) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Anggaran : Rp. 2.100.000,-

Realisasi : Rp. 1.800.000,- (85,71 %) (j) Penyediaan makanan dan minuman

Anggaran : Rp. 51.744.000,-

Realisasi : Rp. 48.986.000,- (94,67 %) (k) Rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah

Anggaran : Rp. 17.000.000,-

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Pekalongan

Tahun 2011

143

(l) Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Anggaran : Rp. 3.300.000,-

Realisasi : Rp. 3.300.000,- (100 %) (m) Penyediaan jasa tenaga teknis/ administrasi

Anggaran : Rp 71.901.000,-

Realisasi : Rp. 71.727.000,- (99,76 %) (n) Penunjang operasional Satpol PP

Anggaran : Rp. 385.440.000,-

Realisasi : Rp. 375.199.000,- (97,34 %) (o) Jaminan keselamatan kerja anggota SATPOL PP

Anggaran : Rp. 14.000.000,-

Realisasi : Rp. 12.390.000,- (88,50 %) - Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.

(a) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Anggaran : Rp. 4.500.000,-

Realisasi : Rp. 4.500.000,- (100 %) (b) Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional

Anggaran : Rp. 69.240.000,-

Realisasi : Rp. 68.851.000,- (99,44 %) (c) Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor

Anggaran : Rp. 8.200.000,-

Realisasi : Rp. 8.200.000,- (100 %) (d) Pemeliharaan rutin/ berkala mebelair

Anggaran : Rp. 2.625.000,-

Realisasi : Rp. 2.625.000,- (100 %) - Program peningkatan disiplin aparatur

(a) Pengadaan pakaian dinas dan perlengkapan SATPOL PP. Anggaran : Rp. 55.000.000,-

Realisasi : Rp. 49.552.000,- (90,09 %) - Program peningkatan kapasitas SDM

(a) Pengiriman anggota Satpol PP ke provinsi/ nasional Anggaran : Rp. 21.700.000,-

Realisasi : Rp. 20.280.000,- (96,54 %) (b) Out Bound Training anggota SATPOL PP

Anggaran : Rp. 10.000.000,-

Realisasi : Rp. 9.700.000,- (97 %)

- Program pemeliharaan KAMTIBMAS dan pencegahan tindak kriminal.

(a) Operasi penegakkan peraturan daerah dan peraturan perundangan lainnya

Anggaran : Rp. 30.000.000,-

Realisasi : Rp. 28.950.000,- (96,50 %) (b) Pengamanan dan pengawalan pejabat pusat dan daerah

Anggaran : Rp. 9.000.000,-

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Pekalongan

Tahun 2011

144

(c) Pengamanan acara pemda, hari-hari besar keagamaan dan nasional daerah

Anggaran : Rp. 28.000.000,-

Realisasi : Rp. 28.000.000,- (100 %)

(d) Pemberantasan barang kena cukai ilegal dan sarana pendukungnya Tahun 2011

Anggaran : Rp. 250.000.000,-

Realisasi : Rp. 245.939.000,- (98,38 %) (e) Penertiban periklanan

Anggaran : Rp. 6.000.000,-

Realisasi : Rp. 6.000.000,- (100 %) (f) Pengamanan pelaksanaan Pilkada 2011

Anggaran : Rp. 20.000.000,-

Realisasi : Rp. 19.665.000,- (98,32 %) (g) Patroli wilayah

Anggaran : Rp. 15.000.000,-

Realisasi : Rp. 14.775.000,- (98,5 %) (h) Pengamanan pelaksanaan Pilkada 2011

Anggaran : Rp. 35.000.000,-

Realisasi : Rp. 32.410.000,- (92,6 %)

f. Kondisi Sarana Dan Prasarana Yang Digunakan

Kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki sudah mencukupi namun masih ada kondisi peralatan kerja yang perlu diganti diantaranya kursi pegawai yang kondisinya sudah rusak dan kurangnya kursi rapat untuk menunjang kelancaran rapat-rapat kedinasan.

g. Permasalahan Dan Solusi

Permasalahan :

1) Kurangnya kesadaran masyarakat kita terhadap Peraturan Daerah. 2) Belum difungsikannya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) secara

optimal di tiap SKPD.

3) Belum adanya Peraturan Daerah tentang Pedagang Kaki Lima, Miras dan hal-hal lain yang berkenaan dengan ketentraman dan ketertiban umum.

4) Kurangnya etos kerja

5) Kurangnya sarana dan prasarana yang ada. 6) Terbatasnya anggaran.

Solusi :

1) Meningkatkan efektifitas dan koordinasi penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan instansi terkait.

2) Pendataan dan pembinaan pedagang kaki lima serta pembinaan masyarakat umum terhadap ketentraman dan ketertiban umum. 3) Peningkatan disiplin dan kinerja anggota Satpol PP dalam

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Pekalongan

Tahun 2011

145

4) Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Satpol PP.

20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan

Dalam dokumen BAB III URUSAN DESENTRALISASI (Halaman 105-114)