- Kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga
19. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri a. Program Dan Kegiatan
1) Kantor KESBANGPOLLINMAS
- Program pelayanan administrasi perkantoran
(a) Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
(b) Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor (c) Kegiatan penyediaan alat tulis
(d) Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan (e) Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan
bangunan kantor
(f) Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
(g) Kegiatan penyediaan makanan dan minuman
(h) Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (i) Kegiatan insentif anggota linmas reaksi cepat dan linmas inti
kab. Pekalongan
(j) Kegiatan insentif anggota Korp Musik Kab. Pekalongan - Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
(a) Kegiatan pengadaan komputer, printer LCD dan perlengkapannya
(b) Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
(c) Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional
(d) Kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala alat kantor (e) Terpeliharanya aset daerah.
(f) Kegiatan pemeliharaan peralatan SAR (g) Kegiatan pemeliharaan peralatan Korsik - Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur
(a) Kegiatan pengembangan SDM
- Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan (a) Kegiatan antisipasi wilayah.
(b) Komunitas Inteljen Daerah (KOMINDA)
(c) Kegiatan koordinasi pelaksanaan pengamanan hari raya, natal dan tahun baru.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Pekalongan
Tahun 2011
137
(e) Kegiatan pelatihan Polmas, Binmas, KPD dan Linmas - Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
(a) Kegiatan Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa.
- Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan (a) Kegiatan fasilitasi Forum Wawasan Kebangsaan (b) Kegiatan pengawasan orang asing
- Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
(a) Kegiatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang keamanan ketentraman dan ketertiban masyarakat (b) Program pendidikan politik masyarakat
Kegiatan koordinasi antar pengurus Parpol terwakili.
(c) Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana
(d) Fasilitasi operasional Satlak PBA 2) Satpol PP
- Program pelayanan administrasi perkantoran. (a) Penyediaan jasa surat menyurat
(b) Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik (c) Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor (d) Penyediaan alat tulis kantor
(e) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
(f) Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
(g) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor (h) Penyediaan peralatan rumah tangga
(i) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
(j) Penyediaan makanan dan minuman
(k) Rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah (l) Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah (m) Penyediaan jasa tenaga teknis/ administrasi (n) Penunjang operasional Satpol PP
(o) Jaminan keselamatan kerja anggota SATPOL PP - Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
(a) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
(b) Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional (c) Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor (d) Pemeliharaan rutin/ berkala mebelair
- Program peningkatan disiplin aparatur
(a) Pengadaan pakaian dinas dan perlengkapan SATPOL PP. - Program peningkatan kapasitas SDM
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Pekalongan
Tahun 2011
138
(b) Out Bound Training anggota SATPOL PP
- Program pemeliharaan KAMTIBMAS dan pencegahan tindak kriminal.
(a) Operasi penegakkan peraturan daerah dan peraturan perundangan lainnya
(b) Pengamanan dan pengawalan pejabat pusat dan daerah (c) Pengamanan acara pemda, hari-hari besar keagamaan dan
nasional daerah
(d) Pemberantasan barang kena cukai ilegal dan sarana pendukungnya Tahun 2011
(e) Penertiban periklanan
(f) Pengamanan pelaksanaan Pilkada 2011 (g) Patroli wilayah
(h) Pengamanan pelaksanaan Pilkada 2011
b. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal pada urusan kesbang dan politik dalam negeri (Kantor KESBANGPOLINMAS) dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 3.24
SPM Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
No. Indikator Kinerja Kunci Capaian Kinerja
1. Kegiatan pembinaan politik daerah 4 Kegiatan
2. Kegiatan pembinaan thd LSM, Ormas dan OKP 0 Kegiatan
c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib
1) Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pekalongan
2) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pekalongan
d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural Dan Fungsional
1) Kantor KESBANGPOLINMAS - Jumlah Pegawai 24 orang
PNS : 15 Orang
CPNS : 9 Orang
- Kualifikasi Pendidikan
Pasca Sarjana (S 2) : 1 Orang Sarjana (S 1)/D4 : 8 Orang Ahli Madya (D 3) : 3 Orang
SMA : 9 Orang
SMP : 2 Orang
SD : 1 Orang
- Pangkat dan Golongan
Golongan III : 10 Orang Golongan II : 12 Orang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Pekalongan
Tahun 2011
139
Golongan I : 2 Orang - Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Struktural : 5 Orang Fungsional : - Orang 2) Satpol PP
- Jumlah Pegawai 96 orang
PNS : 88 Orang
PTT : 8 Orang
- Kualifikasi Pendidikan
Sarjana (S 2) : 2 Orang Sarjana (S 1) : 8 Orang Ahli Madya (D III) : 2 Orang
SMA : 64 Orang
SMP : 9 Orang
SD : 3 Orang
- Pangkat dan Golongan
Golongan IV : 2 Orang Golongan III : 18 Orang Golongan II : 61 Orang Golongan I : 7 Orang - Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Struktural : 5 Orang Fungsional : - Orang
e. Alokasi Dan Realisasi Anggaran
Realisasi belanja tak langsung : 1) Kantor KESBANGPOLLINMAS Anggaran : Rp. 1.509.000.000,- Realisasi : Rp. 1.350.122.353,- (89,47 %) 2) Satpol PP Anggaran : Rp. 3.171.000.000,- Realisasi : Rp. 3.031.696.538,- (95,61 %) Realisasi belanja langsung :
1) Kantor KESBANGPOLINMAS
- Program pelayanan administrasi perkantoran
(a) Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Anggaran : Rp. 17.000.000,-
Realisasi : Rp. 12.316.599,- (72,45%) (b) Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor
Anggaran : Rp. 2.000.000,-
Realisasi : Rp. 2.000.000,- (100%) (c) Kegiatan penyediaan alat tulis
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Pekalongan
Tahun 2011
140
Realisasi : Rp. 14.985.800,- (99,91%)
(d) Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan Anggaran : Rp. 7.500.000,-
Realisasi : Rp. 7.500.000,- (100%)
(e) Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Anggaran : Rp. 1.000.000,
Realisasi : Rp. 1.000.000,- (100%)
(f) Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Anggaran : Rp. 1.824.000,-
Realisasi : Rp. 1.824.000,- (100%) (g) Kegiatan penyediaan makanan dan minuman
Anggaran : Rp. 30.000.000,-
Realisasi : Rp. 28.350.000,-(94,50%)
(h) Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Anggaran : Rp. 49.635.000,-
Realisasi : Rp. 33.520.000,- (67,53%)
(i) Kegiatan insentif anggota Linmas Reaksi Cepat dan Linmas Inti Kab. Pekalongan
Anggaran : Rp. 180.000.000,-
Realisasi : Rp. 180.000.000,- (100%)
(j) Kegiatan insentif anggota Korp Musik Kab. Pekalongan Anggaran : Rp. 42.000.000,-
Realisasi : Rp. 35.000.000,- (83,33%) - Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
(a) Kegiatan pengadaan komputer, printer LCD dan Perlengkapannya
Anggaran : Rp. 26.100.000,-
Realisasi : Rp. 25.400.000,- (97,32%) (b) Kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
Anggaran : Rp. 12.500.000,-
Realisasi : Rp. 12.500.000,- (100%)
(c) Kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional
Anggaran : Rp. 27.687.000,-
Realisasi : Rp. 26.032.000,- (94,02%) (d) Kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala alat kantor
Anggaran : Rp. 12.500.000,-
Realisasi : Rp. 12.500.000,- (100%)
(e) Terpeliharanya aset daerah. Kegiatan pemeliharaan peralatan SAR
Anggaran : Rp. 3.000.000,-
Realisasi : Rp. 3.000.000,- (100%) (f) Kegiatan pemeliharaan peralatan Korsik
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Pekalongan
Tahun 2011
141
Anggaran : Rp. 5.000.000,-
Realisasi : Rp. 5.000.000,- (100%) - Program peningkatan sumber daya aparatur
(a) Kegiatan pengembangan SDM Anggaran : Rp. 20.000.000,-
Realisasi : Rp. 20.000.000,- (100%)
- Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan (a) Kegiatan antisipasi wilayah.
Anggaran : Rp. 60.000.000,-
Realisasi : Rp. 10.000.000,- (16,67%) (b) Komunitas Inteljen Daerah (KOMINDA)
Anggaran : Rp. 330.000.000,-
Realisasi : Rp. 316.818.000,- (96,01%)
(c) Kegiatan koordinasi pelaksanaan pengamanan hari raya, natal dan tahun baru.
Anggaran :Rp. 290.000.000,-
Realisasi : Rp. 290.000.000,- (100%) (d) Kegiatan pengamanan Pemilukada.
Anggaran : Rp. 1.205.602.000,-
Realisasi : Rp. 1.205.601.600,- (100%) (e) Kegiatan pelatihan Polmas, Binmas, KPD dan Linmas
Anggaran : Rp. 60.000.000,-
Realisasi : Rp. 59.430.000,- (99,05%) - Program pengembangan wawasan kebangsaan
(a) Kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa.
Anggaran : Rp. 250.000.000,-
Realisasi keuangan : Rp. 225.742.100,- (90,30%) - Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
(a) Kegiatan fasilitasi forum wawasan kebangsaan Anggaran : Rp. 35.000.000,-
Realisasi : Rp. 34.500.000,- (98,57%) (b) Kegiatan pengawasan orang asing
Anggaran : Rp. 30.000.000,-
Realisasi : Rp. 29.301.000,- (97,67%)
- Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
(a) Kegiatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang keamanan ketentraman dan ketertiban masyarakat Anggaran : Rp. 272.000.000,-
Realisasi : Rp. 253.718.000,- (93,28%) - Program pendidikan politik masyarakat
(a) Kegiatan koordinasi antar pengurus Parpol terwakili. Anggaran : Rp. 20.000.000,-
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Pekalongan
Tahun 2011
142
- Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana (a) Fasilitasi operasional Satlak PBA
Anggaran : Rp. 75.000.000,-
Realisasi : Rp. 68.080.000,- (90,77%) 2) Satpol PP
- Program pelayanan administrasi perkantoran. (a) Penyediaan jasa surat menyurat
Anggaran : Rp. 1.500.000,-
Realisasi : Rp. 1.500.000,- (100 %) (b) Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
Anggaran : Rp. 4.620.000,-
Realisasi` : Rp. 2.289.560,- (49,56 %)
Sisa anggaran karena sesuai dengan pemakaian yang tercantum dalam rekening tagihan, dan untuk listrik dibayar oleh bagian umum setda kab. Pekalongan.
(c) Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Anggaran : Rp. 3.650.000,-
Realisasi : Rp. 3.650.000,- (100 %) (d) Penyediaan alat tulis kantor
Anggaran : Rp. 8.000.000,-
Realisasi : Rp. 8.000.000,- (100 %) (e) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Anggaran : Rp. 5.000.000,-
Realisasi : Rp. 5.000.000,- (100 %)
(f) Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
Anggaran : Rp. 1.875.000,-
Realisasi : Rp. 1.875.000,- (100 %) (g) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Anggaran : Rp. 9.400.000,-
Realisasi : Rp. 9.400.000,- (100 %) (h) Penyediaan peralatan rumah tangga
Anggaran : Rp. 9.400.000,-
Realisasi : Rp. 9.400.000,- (100 %)
(i) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Anggaran : Rp. 2.100.000,-
Realisasi : Rp. 1.800.000,- (85,71 %) (j) Penyediaan makanan dan minuman
Anggaran : Rp. 51.744.000,-
Realisasi : Rp. 48.986.000,- (94,67 %) (k) Rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah
Anggaran : Rp. 17.000.000,-
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Pekalongan
Tahun 2011
143
(l) Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Anggaran : Rp. 3.300.000,-
Realisasi : Rp. 3.300.000,- (100 %) (m) Penyediaan jasa tenaga teknis/ administrasi
Anggaran : Rp 71.901.000,-
Realisasi : Rp. 71.727.000,- (99,76 %) (n) Penunjang operasional Satpol PP
Anggaran : Rp. 385.440.000,-
Realisasi : Rp. 375.199.000,- (97,34 %) (o) Jaminan keselamatan kerja anggota SATPOL PP
Anggaran : Rp. 14.000.000,-
Realisasi : Rp. 12.390.000,- (88,50 %) - Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
(a) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Anggaran : Rp. 4.500.000,-
Realisasi : Rp. 4.500.000,- (100 %) (b) Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional
Anggaran : Rp. 69.240.000,-
Realisasi : Rp. 68.851.000,- (99,44 %) (c) Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor
Anggaran : Rp. 8.200.000,-
Realisasi : Rp. 8.200.000,- (100 %) (d) Pemeliharaan rutin/ berkala mebelair
Anggaran : Rp. 2.625.000,-
Realisasi : Rp. 2.625.000,- (100 %) - Program peningkatan disiplin aparatur
(a) Pengadaan pakaian dinas dan perlengkapan SATPOL PP. Anggaran : Rp. 55.000.000,-
Realisasi : Rp. 49.552.000,- (90,09 %) - Program peningkatan kapasitas SDM
(a) Pengiriman anggota Satpol PP ke provinsi/ nasional Anggaran : Rp. 21.700.000,-
Realisasi : Rp. 20.280.000,- (96,54 %) (b) Out Bound Training anggota SATPOL PP
Anggaran : Rp. 10.000.000,-
Realisasi : Rp. 9.700.000,- (97 %)
- Program pemeliharaan KAMTIBMAS dan pencegahan tindak kriminal.
(a) Operasi penegakkan peraturan daerah dan peraturan perundangan lainnya
Anggaran : Rp. 30.000.000,-
Realisasi : Rp. 28.950.000,- (96,50 %) (b) Pengamanan dan pengawalan pejabat pusat dan daerah
Anggaran : Rp. 9.000.000,-
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Pekalongan
Tahun 2011
144
(c) Pengamanan acara pemda, hari-hari besar keagamaan dan nasional daerah
Anggaran : Rp. 28.000.000,-
Realisasi : Rp. 28.000.000,- (100 %)
(d) Pemberantasan barang kena cukai ilegal dan sarana pendukungnya Tahun 2011
Anggaran : Rp. 250.000.000,-
Realisasi : Rp. 245.939.000,- (98,38 %) (e) Penertiban periklanan
Anggaran : Rp. 6.000.000,-
Realisasi : Rp. 6.000.000,- (100 %) (f) Pengamanan pelaksanaan Pilkada 2011
Anggaran : Rp. 20.000.000,-
Realisasi : Rp. 19.665.000,- (98,32 %) (g) Patroli wilayah
Anggaran : Rp. 15.000.000,-
Realisasi : Rp. 14.775.000,- (98,5 %) (h) Pengamanan pelaksanaan Pilkada 2011
Anggaran : Rp. 35.000.000,-
Realisasi : Rp. 32.410.000,- (92,6 %)
f. Kondisi Sarana Dan Prasarana Yang Digunakan
Kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki sudah mencukupi namun masih ada kondisi peralatan kerja yang perlu diganti diantaranya kursi pegawai yang kondisinya sudah rusak dan kurangnya kursi rapat untuk menunjang kelancaran rapat-rapat kedinasan.
g. Permasalahan Dan Solusi
Permasalahan :
1) Kurangnya kesadaran masyarakat kita terhadap Peraturan Daerah. 2) Belum difungsikannya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) secara
optimal di tiap SKPD.
3) Belum adanya Peraturan Daerah tentang Pedagang Kaki Lima, Miras dan hal-hal lain yang berkenaan dengan ketentraman dan ketertiban umum.
4) Kurangnya etos kerja
5) Kurangnya sarana dan prasarana yang ada. 6) Terbatasnya anggaran.
Solusi :
1) Meningkatkan efektifitas dan koordinasi penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan instansi terkait.
2) Pendataan dan pembinaan pedagang kaki lima serta pembinaan masyarakat umum terhadap ketentraman dan ketertiban umum. 3) Peningkatan disiplin dan kinerja anggota Satpol PP dalam
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Pekalongan
Tahun 2011
145
4) Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Satpol PP.
20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan