• Tidak ada hasil yang ditemukan

PERIKANAN DAN PETERNAKAN

Dalam dokumen BAB V RKPD 2015 (MATRIK) (Halaman 108-118)

201,201,020,203 Pembangunan gedung kantor Terlaksananya pembangunan

gedung kantor

1 paket Meningkatnya kinerja aparatur

30% 403,450,000

201,201,020,209 Pengadaan peralatan gedung kantor 39,000,000

201,201,020,222 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

6,000,000 201,201,020,224 Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/operasional

Terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan dinas / operasional

1 tahun Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas

100% 358,128,000

2,012,010,203 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 02 Terlaksananya kenlancaran program administrasi perkantoran 100% 36,150,000 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN 201,201,020,302 Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya

Tersedianya pakaian dinas berserta kelengkapannya

80 stel Terwujudnya keseragaman dalam berpakaian dinas

100% 36,150,000

2,012,010,206 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

02 Terlaksananya sistem pelaporan capaian kinerja keuangan

100 % 32,000,000 DINAS

PERIKANAN DAN PETERNAKAN 201,201,020,611 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

capaian kinerja keuangan

32,000,000 2,012,010,215 Program peningkatan kesejahteraan petani 03 Meningkatnya kemampuan petani 100% 111,242,000 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN 201,201,021,501 Pelatihan petani dan pelaku

agribisnis

Terlaksananya pelatihan pengolahan hasil perikanan

1 kali Meningkatnya SDM

kelompok pengolah hasil perikanan

100% 56,565,000

201,201,021,503 Peningkatan kemampuan lembaga petani

Terlaksananya mimbar sarasehan tingkat kecamatan dan tingkat kota Terlaksananya pertemuan/ rembug KTNA kecamatan dan KTNA Kota Terlaksananya penilaian kemampuan kelompok tani dan pokdakan

Terlaksananya penilaian kelompok tani dan pokdakan berprestasi Terlaksananya studi banding bagi KTNA 6 kali 4 kali 60 kelompok 1 kali Revitalisasi kelembagaan tani Tersusunnya program penyelenggaraan penyuluhan

30% 54,677,000

2,012,010,220 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan 03 Meningkatnya kemampuan penyuluh 100% 138,399,000 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN

Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

201,201,022,001 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan

Terlaksananya penilaian penyuluh teladan

Terlaksananya training penyuluh Terlaksananya penilaian kredit poin Terlaksananya pelatihan/ magang penyuluh Terlaksananya penyusunan programa 1 tahun 24 kali 2 kali 2 orang 6 kali Termotivasinya kinerja penyuluh Meningkatnya kapasitas tenaga penyuluh Tersedianya programa penyuluh 20 orang penyulu 60,119,000

201,201,022,002 Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/perkebunan

Terlaksananya pengadaan sarana penunjang kerja penyuluh Terlaksananya supervisi ke kecamatan dan wilayah binaan

20 paket 1 tahun

Termotivasinya kinerja penyuluh

75% 36,666,000

201,201,022,003 Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan

Terlaksananya pelatihan penyusunan SOP

5 kali Tersedianya SOP pada

kelompok tani

5 dokume n

41,614,000

2,012,010,221 Program pencegahan dan penaggulangan penyakit ternak

03 Terlaksananya pelayanan kesehatan hewan,

pencegahan penyakit menular ternak dan terjaminnya bahan pangan asal hewan yang ASUH

1 tahun 184,954,000 DINAS

PERIKANAN DAN PETERNAKAN

201,201,022,101 Pendataan masalah peternakan Tersedianya data dan sebaran

penyakit hewan

1 dokumen Tersedianya informasi penyakit hewan Tersedianya data penunjang perencanaan pembangunan peternakan

1 dokume n

46,712,000

201,201,022,102 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak

Terlaksananya pelayanan kesehatan hewan di masyarakat dan tersedianya obat-obatan

1 tahun Menurunnya ancaman

penyakit hewan menular Tertanggulanginya gangguan reproduksi Terjaminnya bahan pangan asal hewan yang dikonsumsi masyarakat

30% 101,137,250

201,201,022,103 Pemusnahan ternak yang terjangkit penyakit endemik

Terlaksananya pengendalian populasi hewan penular rabies (anjing dan kucing liar)

100 ekor Berkurangnya anjing dan kucing liar (hewan penular rabies)

25% 29,777,000

201,201,022,104 Pengawasan perdagangan ternak antar daerah

Data perdagangan antar daerah Terlaksananya sosialisasi pelarangan pemotongan ternak betina produktif 1 tahun 50% Meningkatnya pengawasan perdagangan ternak Tersosialisasikan larangan pemotongan ternak betina produktif

- 7,327,750

2,012,010,222 Program peningkatan produksi hasil ternak 03 Meningkatnya keterampilan peternak 100% 850,803,200 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN 201,201,022,201 Pembangunan sarana dan

prasarana pembibitan ternak

Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana penunjang breeding farm

1 paket Meningkatnya ketersediaan bibit sapi berkualitas

Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

201,201,022,202 Pembibitan dan perawatan ternak Terlaksananya inseminasi buatan 1 tahun Menurunnya interval

kelahiran

20% 188,328,000 201,201,022,203 Pendistribusian ternak kepada

masyarakat

Terlaksananya pengadaan sapi Terlaksananya pengadaan kerbau Terlaksananya pengadaan kambing Terlaksananya pengadaan itik Terlaksananya pengadaan pakan itik

Terlaksananya pengadaan puyuh Terlaksananya pengadaan pakan puyuh 10 ekor 8 ekor 15 ekor 100 ekor 500 kg 500 ekor 500 kg Meningkatnya pendapatan peternak Meningkatnya pemanfaatan lahan untuk usaha peternakan

10% 202,481,000

201,201,022,207 Penyuluhan kualitas gizi dan pakan ternak

Terlaksananya pelatihan pada kelompok tani

Terlaksananya studi banding manajemen pakan ternak

5 kali 1 kali

Meningkatnya wawasan dan keterampilan peternak terhadap pakan berkualitas bermuatan bahan lokal Meningkatnya SDM petugas teknis

20% 32,311,000

2,012,010,223 Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan

03 Meningkatnya pelayanan pemasaran peternakan 100% 1,370,388,000 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN 201,201,022,302 Fasilitasi Kerjasama regional/nasional/intemasional penyediaan hash produksi petemakan komplementer

Terlaksananya pertemuan pelaku usaha peternakan dengan investor

2 kali Meningkatnya jaringan produksi hasil peternakan

10% 34,610,000

201,201,022,303 . Pembangunan sarana dan prasarana pasar produksi hash peternakan

Bangunan pendukung pasar ternak dan RPH

1 paket Terfasilitasinya pemasaran hasil produksi peternakan dan kegiatan RPH

50% 378,550,000

201,201,022,305 Pemeliharaan nutin/berkala sarana dan prasarana pasar produksi hasil petemakan

Tersedianya pakaian lapangan petugas RPH dan Pasar Ternak dan biaya operasional di RPH dan Pasar Ternak

- Terfasilitasinya pengusaha/

pedagang di RPH dan Pasar Ternak

Meningkatnya sarana dan prasarana pasar ternak

1 tahun 134,520,000

201,201,022,307 Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah

Terlaksananya livestock expo Tk Kota dan Tk Propinsi

2 kali Meningkatkan jaringan produksi hasil peternakan

30% 100,780,000 201,201,022,314 Pengembangan Agribisnis

Peternakan

Terlaksananya pelatihan usaha peternakan

Terlaksananya pendampingabn pada kelompok usaha peternakan

1 kali 1 kali

Berkembangnya usaha yang berbasis agribisnis peternakan

20% 21,928,000

201,201,022,315 Rehabilitasi dan penyediaan sarana pendukung rumah potong hewan

Terlaksananya rehab rumag potong unggas

- Tersedianya bahan pangan

asal hewan yang sesuai standar higienis sanitasi

- 700,000,000

2,012,010,225 Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi 03 Meningkatnya produksi olahan perikanan 100% 35,070,000 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN

Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

201,201,022,501 Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan

Terlaksananya pembangunan/ rehab unit pengolahan hasil perikanan

Meningkatnya pemasaran hasil produksi perikanan

100% 100%

35,070,000

202 KEHUTANAN 433,260,100

2,022,010,115 Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

03 Terlaksananya pengawasan peredaran hasil hutan, bertambahnya jumlah kelompok tani yang membudidayakan jamur tiram serta Termonitor dan terevaluasinya Kegiatan APBD dan APBN

100% 92,179,100 DINAS TANAMAN

PANGAN BUNHUT

202,201,011,503 Pengembangan hasil hutan non- kayu

Terlaksananya pelatihan petani Jamur Tiram

3 Kelompok 31,723,000

202,201,011,508 Pengemabangan hasil pengujian dan pengendalian peredaran hasil hutan

Terwujudnya pengawasan peredaran hasil hutan

4 kali Terkendalinya peredaran hasil hutan

25% 50,453,700

202,201,011,509 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terlaksananya monitoring dan

evaluasi yg didanai oleh APBD dan APBN

12 Bulan Termonitor dan

terevaluasinya Kegiatan Dari APBD dan APBN

4 Kegiatan

10,002,400

2,022,010,116 Program Rehabilitas Hutan dan Lahan

03 Meningkatnya kualitas dan kwantitas bibit tanaman kehutanan/perkebunan dan Menurunnya luas lahan kritis dan peningkatan pengelolaan DAS

100% 341,081,000 DINAS TANAMAN

PANGAN BUNHUT

202,201,011,602 Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan

Terlaksananya pembuatan benih/bibit tanaman kehutanan/perkebunan

12 bulan Tersedianya bibit tanaman kehutanan/perkebunan

20.000 batang

65,842,000

202,201,011,606 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Terlasaksananya peringatan hari menanam pohon dan bulan menanam serta pemeliharaan pohon turus jalan

1 kali, 18 km Meningkatnya kesadaran masyarakat menanam dan memelihara pohon

30 % 105,239,000

Perencanaan dan pengembangan hutan kemasyarakatan

170,000,000

204 PARIWISATA 3,464,713,600

2,042,040,101 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

02 Meningkatnya Administrasi Perkantoran

100 % 1,182,745,900 PARIWSATA

204,204,010,101 Penyediaan jasa surat menyurat Materai,perangko,benda pos 1000 persentase kelancaran

Administrasi Perkantoran

100% 4,778,800 204,204,010,102 Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik

Rekening air,listrik dan telepon 12 bulan Persentase kelancaran Administrasi Perkantoran

100% 210,000,000 204,204,010,106 Penyediaan jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan dinas/operasional

Pajak dan dokumen pendukung kendaraan dinas

1 tahun Terpenuhinya dokumen dan pajak kendaraan dinas

Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

204,204,010,107 Penyediaan jasa administrasi keuangan

Tersedianya honor pengelola keuangan

12 bulan lancarnya Administrasi perkantoran

100% 114,408,000

204,204,010,108 Penyediaan jasa kebersihan kantor tersedianya alat kebersihan

kantor

1 tahun terpeliharanya kebersihan kantor dan OW

1 tahun 12,940,300 204,204,010,109 Penyediaan jasa perbaikan

peralatan kerja terciptanya kelancaran Adaministrasi Perkantoran 100% tersedianya perbaikan peralatan kerja 1 tahun 8,560,000

204,204,010,110 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedinay ATK 1 tahun persentasi kelancaran

Administrasi perkantoran

100% 18,564,400

204,204,010,111 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

tersedianya bahan bacaan 752 persentase kelancaran administrasi perkantoran

100% 29,612,000

204,204,010,112 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

tersedianya alat listrik dan elektronik

1 tahun persentasi kelancaran administrasi perkantoran

100% 7,620,000

204,204,010,113 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

terlaksananya penyediaan peralatana dan perlengkapan gedung kantor

6 unit meningkatnya kinerja pegawai

100% 39,760,000

204,204,010,115 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

tersedianya bahan bacaaan 752 eksemplar meningkatnya kelancaran afministrasi perkantoran

100% 6,287,400

204,204,010,117 Penyediaan makanan dan minuman tersedinya makan minum 1242 porsi persentase kelancaran

administrasi perkantoran

100 % 16,740,000 204,204,010,118 Rapat-rapat kordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

terlaksananya rapat -rapat koordinasi

1 tahun persentase kelancaran administrasi perkantoran

1 tahun 185,205,000 204,204,010,119 Penyediaan Tenaga Administrasi

dan Teknis Perkantoran

tersedianya gaji pegawai honorer 30 orang persentase kelancaran administrasi perkantoran

100% 475,020,000 204,204,010,121 Penyediaan jasa jaminan

pemeliharaan kesehatan Non PNS

Asuransi untuk THL disparpora 100% tersedianya jaminan Kesehatan dan keselamatan bagi THL dan Pengunjung

1 tahun 50,000,000

2,042,040,102 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

02 Meningkatnya Pelayanan Aparatur

100 % 161,227,000 PARIWSATA

204,204,010,207 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

tersedianya perlengkapan gedung kantor

1 tahun Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan gedung kantor

100 % 5,000,000

204,204,010,210 Pengadaan mebeleur tersedianya mebeleur kantor 1 tahun meningkatnya pelayanan

perkantoran 100% 9,060,000 204,204,010,224 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional

1 tahun Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas

100% 147,167,000 2,042,040,103 Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

02 Meningkatnya displin aparatur 100 % 32,550,000 PARIWSATA

204,204,010,302 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

tersedianya pakaian dinas 71 orang meningkatnya disiplin aparatur

100% 32,550,000 2,042,040,105 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

02 Meningkatnya SDM PNS 100 % 22,790,000 PARIWSATA

204,204,010,503 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

terlaksananya bimtek 1 tahun meningkatnya SDM aparatur 100% 22,790,000

2,042,040,115 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

09 Meningkatnya kunjungan wisatawan

70 % 1,020,110,200 PARIWSATA

204,204,011,502 Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran parawisata

terlaksananya peningkatatan teknologi informasi dan pemasaran pariwisata

70 % tersedianya media untuk

informasi dan pemasaran pariwisata

Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

204,204,011,505 Pelakasanaan promosi parawisata nusantara di dalam dan di luar negeri

terlaksananya promosi pariwisata didalam dan luar negeri

1 tahun meningkatnya jumlah wisatawan dalam dan luaar negeri

70% 623,071,200

204,204,011,509 Pelaksanaan Tour De Singkarak jumlah pembalap sepeda 1 keg promosi pariwisata daerah 70% 361,839,000

204,204,011,514 Penyusunan Kebijakan Bidang Usaha Pariwisata

terlaksanaya penyusunan kebijakan bidang usaha wisata

1 dok buku rumusan Tanda Daftar Usaha Pariwisata

100% 10,000,000 2,042,040,116 Program Pengembangan

Destinasi Parawisata

09 Meningkatnya kualitas dan kunatitas kepariwisataa

75% 881,000,000 PARIWSATA

204,204,011,601 Pengembangan objek parawisata unggulan

terlaksanaya pengembangan objek wisata unggulan

2 paket tersedianya objek wisata unggulan yang berkualitas

80% 800,000,000

204,204,011,602 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana parawisata

jumlah sarana dan prasarana pariwisata

2 paket Meningkatnya kualitas dan prasarana pariwisata

70% 21,000,000

204,204,011,608 Pemeliharaan Bangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata

terpeliharanya sarana dan prasarana pariwisata

2 paket meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pariwisata 90% 60,000,000 2,042,040,117 Program Pengembangan Kemitraan 09 Meningkatnya kemitraan dengan pihak ketiga/masyarakat dalam pengambangan kepariwisataan 80% 164,290,500 PARIWSATA

204,204,011,701 Pengembangan dan penguatan, informasi dan database

tersedianya alat promosi dan informasi pariwisata

5 item meningkatnya informasi kepariwisataan

100% 64,044,500

204,204,011,703 Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan prawisata bekerjasama dengan lembaga lainnya

terlaksananya pengembangan SDM bidang kebudayaan dan pariwisata bekerja sama dengan lembaga lainnya

1 keg meningkatnya SDM dibidang

kebudayaan dan pariwisata

100% 41,754,500

204,204,011,705 Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan parawisata

terlaksananya koordinasi dengan kemitraan pariwisata

5 kl meningkatnya intensitas koordinasi dengan kemitraan

100% 41,991,500

204,204,011,708 Peningktan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata

Jumlah OW kemitraan 2 lokasi meningkatnya peran serta masyarakat

100% 16,500,000

205 KELAUTAN DAN PERIKANAN 3,499,284,800

2,052,010,220 Program pengembangan budidaya perikanan

03 Meningkatnya produksi ikan 100% 2,169,068,800 DINAS

PERIKANAN DAN PETERNAKAN

205,201,022,001 Pengembangan bibit ikan unggul Perbaikan dan penambahan

sarana kolam

Terlaksananya peremajaan induk ikan

Tersedianya peralatan kolam, panen, pengemasan Pengadaan peralatan statistik perikanan 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket Meningkatnya ketersediaan dan bibit ikan di Kota Payakumbuh Meningkatnya produksi dan produktivitas perikanan

20% 675,000,000

205,201,022,002 Pembinaan dan pengembangan perikanan

Tersedianya pakan ikan Tersedianya bibit ikan untuk pembesaran

Tersedianya vitamin dan obat-obatan

1.500 kg 1 paket 1 paket

Tersedianya sentra produksi ikan konsumsi Meningkatnya hasil produksi ikan konsumsi

5 kecamat an

Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

205,201,022,010 Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan

Tersedianya obat-obatan untuk ikan Terlaksananya pengujian sampel ikan

Terlaksananya pengujian sampel air

1 paket 25 sampel 25 sampel

Terkendalinya perkembangan hama dan penyakit ikan

10% 39,410,800

205,201,022,011 Pendampingan pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan

Pelatihan dan pendampingan teknis pada usaha Mina Padi

10 orang Meningkatnya SDM petani pelaku mina padi

10 orang 45,550,000

205,201,022,012 Perencanaan Pengadaan Tanah Tersedianya dokumen

perencanaan

1 dokumen Terwujudnya dokumentasi untuk persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan Balai Benih Ikan (BBI)

100% 74,571,500

205,201,022,013 Persiapan Pengadaan Tanah Terlaksananya persiapan untuk

pengadaan tanah BBI

1 paket Tersedianya lahan untuk pembangunan BBI

1,5 ha 23,512,000

205,201,022,014 Pelaksanaan Pengadaan Tanah Tersedianya tanah untuk

pembangunanan Balai Benih Ikan (BBI)

15.000 m2 Terwujudnya pembangunan Balai Benih Ikan (BBI) di Kota Payakumbuh

40% 1,000,000,000

205,201,022,015 Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah

Tersedianya sertifikasi tanah Balai Benih Ikan (BBI)

7 persil Terwujudnya sertifikasi tanah Balai Benih Ikan (BBI)

100% 45,000,000

205,201,022,016 Optimalisasi Sarana dan Prasarana UPTD Perbenihan dan Pakan Ikan

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

Tersedianya peralatan pakan dan bahan paku pakan

Tersedianya outlet UPTD Perbenihan

100% 3 unit 1 unit

Beroperasinya UPTD Perbenihan dan Pakan Ikan

100% 173,936,000

2,052,010,221 Pengembangan Sistem Penyuluh perikanan

03 Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang kegiatan perikanan

100% 210,216,000 DINAS

PERIKANAN DAN PETERNAKAN

205,201,022,101 Kajian Sistem Penyuluh Perikanan 90,000,000

205,201,022,102 Penyuluhan Gemarikan Terlaksananya sosialisasi

gemarikan

Terlaksananya lomba gemarikan tingkat Kota Payakumbuh dan partisipasi aktif dalam lomba gemarikan tingkat propinsi Sumatera Barat

1 kali 1 kali

Meningkatnya kesadaran masyarakat agar gemar mengkonsumsi ikan

- 71,059,000

205,201,022,103 Peningkatan SDM Penyuluh dan Kelompok Pembudidaya Ikan

Terlaksananya Sekolah Lapang (SL) perikanan

4 unit Meningkatnya transfer informasi tentang teknis budidaya perikanan

15% 49,157,000

2,052,010,222 Pengembangan kawasan budidaya perikanan air laut, payau dan air tawar

03 Meningkatnya produksi perikanan air tawar

15% 1,120,000,000 DINAS

PERIKANAN DAN PETERNAKAN

Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

205,201,022,201 Pengembangan kawasan budidaya perikanan air tawar

Pengadaan mesin dan peralatan pembuatan pakan ikan Perbaikan dan penambahan sarana

unit pembuatan pakan ikan

1 paket 1 paket

Meningkatnya kelancaran kinerja unit pembuatan pakan ikan

30% 1,120,000,000

206 PERDAGANGAN 2,670,344,008

2,061,150,115 Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan

03 Meningkatnya Kesadaran Pedagang Menggunakan Alat UTTP yang Standar dan Terpenuhinya Hak Konsumen dan Kewajiban Produsen dalam Tata Niaga Pasar

100% 277,108,958 DKUPP

206,115,011,502 Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen

Terlaksananya Pelayanan Tera Ulang dan Pengawasan Alat UTTP

12 bulan Terwujudnya Alat UTTP yang Standar

250 orang

91,685,500

206,115,011,503 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa

Terlaksananya Pengawasan Barang Beredar

12 bulan Terjaminnya Kualitas Barang 100 % 185,423,458 2,061,150,118 Program Peningkatan Efisiensi

Perdagangan Dalam Negri

03 Terwujudnya Iklim Usaha Perdagangan yang Kondusif dan Terjaminnya Kelancaran Distribusi Barang dan Jasa

100% 1,510,034,150 DKUPP

206,115,011,802 Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha

Terlaksananya Monitoring dan Pengawasan TDP, TDG dan SIUP

300 TDP, TDG, SIUP Terbantunya UMKM dalam Menginventarisir Aspek Legalitas Usahanya

100 % 24,873,000

206,115,011,803 Pengambangan pasar dan distribusi barang / produk

Tersedianya Sarana dan Prasarana Infrastruktr Pasar yang Mendukung

1 tahun Meningkatnya Kenyamanan Ketertiban Tempat Berdagang

100 % 729,500,000

206,115,011,805 Pengambangan pasar lelang daerah Terlaksanya Pasar Lelang di Kota

Pekanbaru dan Kota Padang

6 kegiatan Terbukanya Peluang Pasar untuk Komoditi Strategis Kota Payakumbuh

100 % 23,233,750

206,115,011,811 Peningkatan Efisiensi Kebijkan dan Pelaksanaan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah

Adanya Petugas Turun Kelapanngan untuk Memungut Sewa Toko

1 tahun Berkurangnya Tunggakan Retribusi Sewa Toko

100 % 238,598,550

206,115,011,816 Pengembangan Pondok Promosi dan Distribusi Produk Unggulan

1. Terealisasinya Operasional Pondok Promosi dan Distribusi Produk Unggulan Kota Payakumbuh

2. Terlaksananya Pameran Produk Unggulan Kota Payakumbuh di

Jakarta, Pekanbaru dan Padang

1 kegiatan 1. Terwujudnya Tata Kelola Operasional Pondok Promosi dan Tata Kelola Distribusi Produk Unggulan 2. Meningkatnya Volume Pemasaran Produk Unggulan 100 % 264,438,000 Fasilitasi pengembangan perdagangan pada SPPK II (Sub Pusat Pelayanan Kota II)

Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2,061,150,119 Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan

03 Terwujudnya Tata Kelola PKL dan Penertiban Pemanfatan Area Dilingkungan Pasar

80% 883,200,900 DKUPP

206,115,011,903 Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan

Terlaksananya Operasional Penertiban dan Piket Malam

60 orang Meningkatnya Kesadaran dan Disiplin Pedagang K5

80 % 841,356,300

206,115,011,905 Kegiatan pengawasan mutu dagangan pedagang kakilima dan asongan

Meningkatnya Pengetahuan Konsumen dan Pedagang Terhadap Mutu Dagang

4 kali Terwujudnya Pengawasan

dan Pengetahuan Terhadap Mutu Barang

80 % 41,844,600

207 PERINDUSTRIAN 2,317,206,473

2,071,150,115 Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi

03 Terwujudnya Suatu Upaya yang Sistematis dan Aplikatif Dalam Bentuk Penerapan Program dan Kegiatan yang Berkesinambungan

100% 597,334,000 DKUPP

207,115,011,504 Pengembangan kapasitas pranata pengukuran, standarisasi, pengujian dan kualitas

1. Terlaksananya Sosialisasi Rumah Kemasan Beroperasionalnya Rumah Kemasan Kota Payakumbuh

1. 60 IKM 2. 1 unit

Meningkatnya Kualitas Produk dari Aspek Design dan Kemasan IKM Kota Payakumbuh

60 IKM 103,564,000

207,115,011,505 Pengembangan sistem inovasi teknologi industri

- Terlaksananya Sosialisasi Rumah Kemasan Kota Payakumbuh

- Beroperasinya Rumah Kemasan Kota Payakumbuh

- 1 Paket - 1 Paket

Meningkatnya Kualitas Produk dan Aspek Design dan Kemasan IKM Kota Payakumbuh

1 Paket 210,000,000

207,115,011,506 Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi

1. Terlaksananya Pelatihan Kerajinan Berbahan Baku Kelapa 2. Terlaksananya Pelatihan Kerajinan Berbahan Tanah Liat 2. Terlaksananya Sosialisasi Rumah Kemasan

15 IKM Meningkatnya Kemapuan

Pengrajin dan Hasil kerajinan Bberasal dari Kelapa, Tanah Liat, Bambu dan Anyaman Yang mencerminkan Kota Payakumbuh

15 IKM 283,770,000

2,071,150,116 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

03 iatan yang

BerkesinambunganTerwujudn ya Suatu Upaya yang Sistematis dan Aplikatif Dalam Bentuk Penerapan Program dan Keg

100% 440,376,198 DKUPP

207,115,011,601 Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya

Terwjudnya Suatu Iklim usaha industri yang kondusif yang didukung suberdaya Produktif dan tebuka akses kerjasama/ kemitraan yang sinegis serta koordinatif dan Kemitraan Usaha

1 paket Terlaksanya Pelatihan Dalam Meningkatkan Produk tifitas SDM IKM

Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

207,115,011,602 Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri

Terlaksananya pembinaan IKM melalui Klinik Bisnis serta Terlaksananya Pembinaan IKM Melalui Pendamping Langsung Shinda SHI (Konsultan IKM)

10 IKM Meningkatnya Peluang

Pengembangan Usaha Sesuai Kapasitas dan Sumber Daya yang Tersedia Mengacu pada Standarisasi yang Disyaratkan

40 % 33,798,000

207,115,011,606 Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah

Terwjudnya Suatu Iklim usaha industri yang kondusif yang didukung sumberdaya Produktif dan tebuka akses kerjasama/ kemitraan yang sinegis serta koordinatif

100 % Terlaksananya Kerjasama

Usaha dan Terbukanya Peluang Usaha

100 % 300,000,000

2,071,150,117 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

03 Tersedianya Suatu Upaya yang Sistematis dan Apilkatif Dalam Bentuk Penerapan Program dan Kegiatan yang Berkesinambungan

100% 365,331,500 DKUPP

207,115,011,701 Pembinaan kemampuan teknologi industri

Terlaksananya Sistem Produksi Didukung oleh Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

15 IKM Teraksananya Bantuan

Peralatan Teknologi Tepat guna untuk IKM

35 % 140,359,000

207,115,011,702 Pengembangan dan pelayanan teknologi industri

Terwujudnya Sistem Produksi yang Didukung oleh Pemanfaatan Peralatan Tepat guna dan Inovatif

85 IKM Munculnya Design Kerajinan Uptodate dan Variasi Produk Makanan Baru dari Industri yang ada dan IKM Mandiri dalam Pengolahan Produk Hulu-Hilir

20 % 172,972,500

207,115,011,706 Pelatihan e-bisnis bagi IKM 52,000,000

2,071,150,118 Program Penataan Struktur Industri

03 Terwujnya Kawasan Industri 100% 914,164,775 DKUPP

207,115,011,801 Kebijakan keterkaitan industri hulu- hilir

Terlaksananya Kegiatan Dekranasda Kota Payakumbuh dalam Rangka Pembinaan IKM

1 Tahun Meningkatnya Kemampuan

IKM Kota Payakumbuh dalam Rangka Peningkatan dan Pengembangan Usaha

25 % 310,499,625

207,115,011,802 Penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri

1. Terlaksananya Pengadaan Plang Sentra-sentra IKM Kota Payakumbuh

2. Terlaksananya Update data IKM yang lebih Up To Date

1. 100 % 2. 100 %

1. Tersedianya Plang Sentra- sentra IKM Kota

2. Payakumbuh, Tersedianya Informasi Data

yang Lebih Up To Date

Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

207,115,011,803 Pembinaan keterkaitan produksi industri hulu hingga ke hilir

- Terlaksananya Lomba Rancang Baju Kurung

- Terlaksananya Lomba Desain Bordir

- Terlaksananya Lomba Make Up Kreasi Minang

- Terlaksananya Lomba Fashion Show Busanan Muslim, SD, Remaja Putra dan Putri - Terlaksananya Seminar Pengembangan Potensi untuk Mengangkat Usaha Bordir dsan Rancang Busanan Kota Payakumbuh

- Terlaksananya Bantuan Bahan Percontohan Bordir dan Kerancang

1 Paket Meningkatnya Pengetahuan dan Wawasan serta Kemampuan IKM Kota Payakumbuh yang Berbasis Bordir, Sulaman, Tenun dan Rancang Busana 25 % 401,026,600 364,614,579,076 364,614,579,076 6,837,018,700 - (357,777,560,376) TOTAL

Dalam dokumen BAB V RKPD 2015 (MATRIK) (Halaman 108-118)

Dokumen terkait