201,201,020,203 Pembangunan gedung kantor Terlaksananya pembangunan
gedung kantor
1 paket Meningkatnya kinerja aparatur
30% 403,450,000
201,201,020,209 Pengadaan peralatan gedung kantor 39,000,000
201,201,020,222 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
6,000,000 201,201,020,224 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
Terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan dinas / operasional
1 tahun Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas
100% 358,128,000
2,012,010,203 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 02 Terlaksananya kenlancaran program administrasi perkantoran 100% 36,150,000 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN 201,201,020,302 Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
Tersedianya pakaian dinas berserta kelengkapannya
80 stel Terwujudnya keseragaman dalam berpakaian dinas
100% 36,150,000
2,012,010,206 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
02 Terlaksananya sistem pelaporan capaian kinerja keuangan
100 % 32,000,000 DINAS
PERIKANAN DAN PETERNAKAN 201,201,020,611 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
capaian kinerja keuangan
32,000,000 2,012,010,215 Program peningkatan kesejahteraan petani 03 Meningkatnya kemampuan petani 100% 111,242,000 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN 201,201,021,501 Pelatihan petani dan pelaku
agribisnis
Terlaksananya pelatihan pengolahan hasil perikanan
1 kali Meningkatnya SDM
kelompok pengolah hasil perikanan
100% 56,565,000
201,201,021,503 Peningkatan kemampuan lembaga petani
Terlaksananya mimbar sarasehan tingkat kecamatan dan tingkat kota Terlaksananya pertemuan/ rembug KTNA kecamatan dan KTNA Kota Terlaksananya penilaian kemampuan kelompok tani dan pokdakan
Terlaksananya penilaian kelompok tani dan pokdakan berprestasi Terlaksananya studi banding bagi KTNA 6 kali 4 kali 60 kelompok 1 kali Revitalisasi kelembagaan tani Tersusunnya program penyelenggaraan penyuluhan
30% 54,677,000
2,012,010,220 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan 03 Meningkatnya kemampuan penyuluh 100% 138,399,000 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
201,201,022,001 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan
Terlaksananya penilaian penyuluh teladan
Terlaksananya training penyuluh Terlaksananya penilaian kredit poin Terlaksananya pelatihan/ magang penyuluh Terlaksananya penyusunan programa 1 tahun 24 kali 2 kali 2 orang 6 kali Termotivasinya kinerja penyuluh Meningkatnya kapasitas tenaga penyuluh Tersedianya programa penyuluh 20 orang penyulu 60,119,000
201,201,022,002 Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/perkebunan
Terlaksananya pengadaan sarana penunjang kerja penyuluh Terlaksananya supervisi ke kecamatan dan wilayah binaan
20 paket 1 tahun
Termotivasinya kinerja penyuluh
75% 36,666,000
201,201,022,003 Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan
Terlaksananya pelatihan penyusunan SOP
5 kali Tersedianya SOP pada
kelompok tani
5 dokume n
41,614,000
2,012,010,221 Program pencegahan dan penaggulangan penyakit ternak
03 Terlaksananya pelayanan kesehatan hewan,
pencegahan penyakit menular ternak dan terjaminnya bahan pangan asal hewan yang ASUH
1 tahun 184,954,000 DINAS
PERIKANAN DAN PETERNAKAN
201,201,022,101 Pendataan masalah peternakan Tersedianya data dan sebaran
penyakit hewan
1 dokumen Tersedianya informasi penyakit hewan Tersedianya data penunjang perencanaan pembangunan peternakan
1 dokume n
46,712,000
201,201,022,102 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak
Terlaksananya pelayanan kesehatan hewan di masyarakat dan tersedianya obat-obatan
1 tahun Menurunnya ancaman
penyakit hewan menular Tertanggulanginya gangguan reproduksi Terjaminnya bahan pangan asal hewan yang dikonsumsi masyarakat
30% 101,137,250
201,201,022,103 Pemusnahan ternak yang terjangkit penyakit endemik
Terlaksananya pengendalian populasi hewan penular rabies (anjing dan kucing liar)
100 ekor Berkurangnya anjing dan kucing liar (hewan penular rabies)
25% 29,777,000
201,201,022,104 Pengawasan perdagangan ternak antar daerah
Data perdagangan antar daerah Terlaksananya sosialisasi pelarangan pemotongan ternak betina produktif 1 tahun 50% Meningkatnya pengawasan perdagangan ternak Tersosialisasikan larangan pemotongan ternak betina produktif
- 7,327,750
2,012,010,222 Program peningkatan produksi hasil ternak 03 Meningkatnya keterampilan peternak 100% 850,803,200 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN 201,201,022,201 Pembangunan sarana dan
prasarana pembibitan ternak
Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana penunjang breeding farm
1 paket Meningkatnya ketersediaan bibit sapi berkualitas
Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
201,201,022,202 Pembibitan dan perawatan ternak Terlaksananya inseminasi buatan 1 tahun Menurunnya interval
kelahiran
20% 188,328,000 201,201,022,203 Pendistribusian ternak kepada
masyarakat
Terlaksananya pengadaan sapi Terlaksananya pengadaan kerbau Terlaksananya pengadaan kambing Terlaksananya pengadaan itik Terlaksananya pengadaan pakan itik
Terlaksananya pengadaan puyuh Terlaksananya pengadaan pakan puyuh 10 ekor 8 ekor 15 ekor 100 ekor 500 kg 500 ekor 500 kg Meningkatnya pendapatan peternak Meningkatnya pemanfaatan lahan untuk usaha peternakan
10% 202,481,000
201,201,022,207 Penyuluhan kualitas gizi dan pakan ternak
Terlaksananya pelatihan pada kelompok tani
Terlaksananya studi banding manajemen pakan ternak
5 kali 1 kali
Meningkatnya wawasan dan keterampilan peternak terhadap pakan berkualitas bermuatan bahan lokal Meningkatnya SDM petugas teknis
20% 32,311,000
2,012,010,223 Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan
03 Meningkatnya pelayanan pemasaran peternakan 100% 1,370,388,000 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN 201,201,022,302 Fasilitasi Kerjasama regional/nasional/intemasional penyediaan hash produksi petemakan komplementer
Terlaksananya pertemuan pelaku usaha peternakan dengan investor
2 kali Meningkatnya jaringan produksi hasil peternakan
10% 34,610,000
201,201,022,303 . Pembangunan sarana dan prasarana pasar produksi hash peternakan
Bangunan pendukung pasar ternak dan RPH
1 paket Terfasilitasinya pemasaran hasil produksi peternakan dan kegiatan RPH
50% 378,550,000
201,201,022,305 Pemeliharaan nutin/berkala sarana dan prasarana pasar produksi hasil petemakan
Tersedianya pakaian lapangan petugas RPH dan Pasar Ternak dan biaya operasional di RPH dan Pasar Ternak
- Terfasilitasinya pengusaha/
pedagang di RPH dan Pasar Ternak
Meningkatnya sarana dan prasarana pasar ternak
1 tahun 134,520,000
201,201,022,307 Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah
Terlaksananya livestock expo Tk Kota dan Tk Propinsi
2 kali Meningkatkan jaringan produksi hasil peternakan
30% 100,780,000 201,201,022,314 Pengembangan Agribisnis
Peternakan
Terlaksananya pelatihan usaha peternakan
Terlaksananya pendampingabn pada kelompok usaha peternakan
1 kali 1 kali
Berkembangnya usaha yang berbasis agribisnis peternakan
20% 21,928,000
201,201,022,315 Rehabilitasi dan penyediaan sarana pendukung rumah potong hewan
Terlaksananya rehab rumag potong unggas
- Tersedianya bahan pangan
asal hewan yang sesuai standar higienis sanitasi
- 700,000,000
2,012,010,225 Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi 03 Meningkatnya produksi olahan perikanan 100% 35,070,000 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
201,201,022,501 Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan
Terlaksananya pembangunan/ rehab unit pengolahan hasil perikanan
Meningkatnya pemasaran hasil produksi perikanan
100% 100%
35,070,000
202 KEHUTANAN 433,260,100
2,022,010,115 Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
03 Terlaksananya pengawasan peredaran hasil hutan, bertambahnya jumlah kelompok tani yang membudidayakan jamur tiram serta Termonitor dan terevaluasinya Kegiatan APBD dan APBN
100% 92,179,100 DINAS TANAMAN
PANGAN BUNHUT
202,201,011,503 Pengembangan hasil hutan non- kayu
Terlaksananya pelatihan petani Jamur Tiram
3 Kelompok 31,723,000
202,201,011,508 Pengemabangan hasil pengujian dan pengendalian peredaran hasil hutan
Terwujudnya pengawasan peredaran hasil hutan
4 kali Terkendalinya peredaran hasil hutan
25% 50,453,700
202,201,011,509 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terlaksananya monitoring dan
evaluasi yg didanai oleh APBD dan APBN
12 Bulan Termonitor dan
terevaluasinya Kegiatan Dari APBD dan APBN
4 Kegiatan
10,002,400
2,022,010,116 Program Rehabilitas Hutan dan Lahan
03 Meningkatnya kualitas dan kwantitas bibit tanaman kehutanan/perkebunan dan Menurunnya luas lahan kritis dan peningkatan pengelolaan DAS
100% 341,081,000 DINAS TANAMAN
PANGAN BUNHUT
202,201,011,602 Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan
Terlaksananya pembuatan benih/bibit tanaman kehutanan/perkebunan
12 bulan Tersedianya bibit tanaman kehutanan/perkebunan
20.000 batang
65,842,000
202,201,011,606 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Terlasaksananya peringatan hari menanam pohon dan bulan menanam serta pemeliharaan pohon turus jalan
1 kali, 18 km Meningkatnya kesadaran masyarakat menanam dan memelihara pohon
30 % 105,239,000
Perencanaan dan pengembangan hutan kemasyarakatan
170,000,000
204 PARIWISATA 3,464,713,600
2,042,040,101 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
02 Meningkatnya Administrasi Perkantoran
100 % 1,182,745,900 PARIWSATA
204,204,010,101 Penyediaan jasa surat menyurat Materai,perangko,benda pos 1000 persentase kelancaran
Administrasi Perkantoran
100% 4,778,800 204,204,010,102 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Rekening air,listrik dan telepon 12 bulan Persentase kelancaran Administrasi Perkantoran
100% 210,000,000 204,204,010,106 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
Pajak dan dokumen pendukung kendaraan dinas
1 tahun Terpenuhinya dokumen dan pajak kendaraan dinas
Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
204,204,010,107 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Tersedianya honor pengelola keuangan
12 bulan lancarnya Administrasi perkantoran
100% 114,408,000
204,204,010,108 Penyediaan jasa kebersihan kantor tersedianya alat kebersihan
kantor
1 tahun terpeliharanya kebersihan kantor dan OW
1 tahun 12,940,300 204,204,010,109 Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja terciptanya kelancaran Adaministrasi Perkantoran 100% tersedianya perbaikan peralatan kerja 1 tahun 8,560,000
204,204,010,110 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedinay ATK 1 tahun persentasi kelancaran
Administrasi perkantoran
100% 18,564,400
204,204,010,111 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
tersedianya bahan bacaan 752 persentase kelancaran administrasi perkantoran
100% 29,612,000
204,204,010,112 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
tersedianya alat listrik dan elektronik
1 tahun persentasi kelancaran administrasi perkantoran
100% 7,620,000
204,204,010,113 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
terlaksananya penyediaan peralatana dan perlengkapan gedung kantor
6 unit meningkatnya kinerja pegawai
100% 39,760,000
204,204,010,115 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
tersedianya bahan bacaaan 752 eksemplar meningkatnya kelancaran afministrasi perkantoran
100% 6,287,400
204,204,010,117 Penyediaan makanan dan minuman tersedinya makan minum 1242 porsi persentase kelancaran
administrasi perkantoran
100 % 16,740,000 204,204,010,118 Rapat-rapat kordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
terlaksananya rapat -rapat koordinasi
1 tahun persentase kelancaran administrasi perkantoran
1 tahun 185,205,000 204,204,010,119 Penyediaan Tenaga Administrasi
dan Teknis Perkantoran
tersedianya gaji pegawai honorer 30 orang persentase kelancaran administrasi perkantoran
100% 475,020,000 204,204,010,121 Penyediaan jasa jaminan
pemeliharaan kesehatan Non PNS
Asuransi untuk THL disparpora 100% tersedianya jaminan Kesehatan dan keselamatan bagi THL dan Pengunjung
1 tahun 50,000,000
2,042,040,102 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
02 Meningkatnya Pelayanan Aparatur
100 % 161,227,000 PARIWSATA
204,204,010,207 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
tersedianya perlengkapan gedung kantor
1 tahun Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan gedung kantor
100 % 5,000,000
204,204,010,210 Pengadaan mebeleur tersedianya mebeleur kantor 1 tahun meningkatnya pelayanan
perkantoran 100% 9,060,000 204,204,010,224 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional
1 tahun Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas
100% 147,167,000 2,042,040,103 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
02 Meningkatnya displin aparatur 100 % 32,550,000 PARIWSATA
204,204,010,302 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
tersedianya pakaian dinas 71 orang meningkatnya disiplin aparatur
100% 32,550,000 2,042,040,105 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
02 Meningkatnya SDM PNS 100 % 22,790,000 PARIWSATA
204,204,010,503 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
terlaksananya bimtek 1 tahun meningkatnya SDM aparatur 100% 22,790,000
2,042,040,115 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
09 Meningkatnya kunjungan wisatawan
70 % 1,020,110,200 PARIWSATA
204,204,011,502 Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran parawisata
terlaksananya peningkatatan teknologi informasi dan pemasaran pariwisata
70 % tersedianya media untuk
informasi dan pemasaran pariwisata
Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
204,204,011,505 Pelakasanaan promosi parawisata nusantara di dalam dan di luar negeri
terlaksananya promosi pariwisata didalam dan luar negeri
1 tahun meningkatnya jumlah wisatawan dalam dan luaar negeri
70% 623,071,200
204,204,011,509 Pelaksanaan Tour De Singkarak jumlah pembalap sepeda 1 keg promosi pariwisata daerah 70% 361,839,000
204,204,011,514 Penyusunan Kebijakan Bidang Usaha Pariwisata
terlaksanaya penyusunan kebijakan bidang usaha wisata
1 dok buku rumusan Tanda Daftar Usaha Pariwisata
100% 10,000,000 2,042,040,116 Program Pengembangan
Destinasi Parawisata
09 Meningkatnya kualitas dan kunatitas kepariwisataa
75% 881,000,000 PARIWSATA
204,204,011,601 Pengembangan objek parawisata unggulan
terlaksanaya pengembangan objek wisata unggulan
2 paket tersedianya objek wisata unggulan yang berkualitas
80% 800,000,000
204,204,011,602 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana parawisata
jumlah sarana dan prasarana pariwisata
2 paket Meningkatnya kualitas dan prasarana pariwisata
70% 21,000,000
204,204,011,608 Pemeliharaan Bangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata
terpeliharanya sarana dan prasarana pariwisata
2 paket meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pariwisata 90% 60,000,000 2,042,040,117 Program Pengembangan Kemitraan 09 Meningkatnya kemitraan dengan pihak ketiga/masyarakat dalam pengambangan kepariwisataan 80% 164,290,500 PARIWSATA
204,204,011,701 Pengembangan dan penguatan, informasi dan database
tersedianya alat promosi dan informasi pariwisata
5 item meningkatnya informasi kepariwisataan
100% 64,044,500
204,204,011,703 Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan prawisata bekerjasama dengan lembaga lainnya
terlaksananya pengembangan SDM bidang kebudayaan dan pariwisata bekerja sama dengan lembaga lainnya
1 keg meningkatnya SDM dibidang
kebudayaan dan pariwisata
100% 41,754,500
204,204,011,705 Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan parawisata
terlaksananya koordinasi dengan kemitraan pariwisata
5 kl meningkatnya intensitas koordinasi dengan kemitraan
100% 41,991,500
204,204,011,708 Peningktan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata
Jumlah OW kemitraan 2 lokasi meningkatnya peran serta masyarakat
100% 16,500,000
205 KELAUTAN DAN PERIKANAN 3,499,284,800
2,052,010,220 Program pengembangan budidaya perikanan
03 Meningkatnya produksi ikan 100% 2,169,068,800 DINAS
PERIKANAN DAN PETERNAKAN
205,201,022,001 Pengembangan bibit ikan unggul Perbaikan dan penambahan
sarana kolam
Terlaksananya peremajaan induk ikan
Tersedianya peralatan kolam, panen, pengemasan Pengadaan peralatan statistik perikanan 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket Meningkatnya ketersediaan dan bibit ikan di Kota Payakumbuh Meningkatnya produksi dan produktivitas perikanan
20% 675,000,000
205,201,022,002 Pembinaan dan pengembangan perikanan
Tersedianya pakan ikan Tersedianya bibit ikan untuk pembesaran
Tersedianya vitamin dan obat-obatan
1.500 kg 1 paket 1 paket
Tersedianya sentra produksi ikan konsumsi Meningkatnya hasil produksi ikan konsumsi
5 kecamat an
Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
205,201,022,010 Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan
Tersedianya obat-obatan untuk ikan Terlaksananya pengujian sampel ikan
Terlaksananya pengujian sampel air
1 paket 25 sampel 25 sampel
Terkendalinya perkembangan hama dan penyakit ikan
10% 39,410,800
205,201,022,011 Pendampingan pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan
Pelatihan dan pendampingan teknis pada usaha Mina Padi
10 orang Meningkatnya SDM petani pelaku mina padi
10 orang 45,550,000
205,201,022,012 Perencanaan Pengadaan Tanah Tersedianya dokumen
perencanaan
1 dokumen Terwujudnya dokumentasi untuk persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan Balai Benih Ikan (BBI)
100% 74,571,500
205,201,022,013 Persiapan Pengadaan Tanah Terlaksananya persiapan untuk
pengadaan tanah BBI
1 paket Tersedianya lahan untuk pembangunan BBI
1,5 ha 23,512,000
205,201,022,014 Pelaksanaan Pengadaan Tanah Tersedianya tanah untuk
pembangunanan Balai Benih Ikan (BBI)
15.000 m2 Terwujudnya pembangunan Balai Benih Ikan (BBI) di Kota Payakumbuh
40% 1,000,000,000
205,201,022,015 Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah
Tersedianya sertifikasi tanah Balai Benih Ikan (BBI)
7 persil Terwujudnya sertifikasi tanah Balai Benih Ikan (BBI)
100% 45,000,000
205,201,022,016 Optimalisasi Sarana dan Prasarana UPTD Perbenihan dan Pakan Ikan
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya peralatan pakan dan bahan paku pakan
Tersedianya outlet UPTD Perbenihan
100% 3 unit 1 unit
Beroperasinya UPTD Perbenihan dan Pakan Ikan
100% 173,936,000
2,052,010,221 Pengembangan Sistem Penyuluh perikanan
03 Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang kegiatan perikanan
100% 210,216,000 DINAS
PERIKANAN DAN PETERNAKAN
205,201,022,101 Kajian Sistem Penyuluh Perikanan 90,000,000
205,201,022,102 Penyuluhan Gemarikan Terlaksananya sosialisasi
gemarikan
Terlaksananya lomba gemarikan tingkat Kota Payakumbuh dan partisipasi aktif dalam lomba gemarikan tingkat propinsi Sumatera Barat
1 kali 1 kali
Meningkatnya kesadaran masyarakat agar gemar mengkonsumsi ikan
- 71,059,000
205,201,022,103 Peningkatan SDM Penyuluh dan Kelompok Pembudidaya Ikan
Terlaksananya Sekolah Lapang (SL) perikanan
4 unit Meningkatnya transfer informasi tentang teknis budidaya perikanan
15% 49,157,000
2,052,010,222 Pengembangan kawasan budidaya perikanan air laut, payau dan air tawar
03 Meningkatnya produksi perikanan air tawar
15% 1,120,000,000 DINAS
PERIKANAN DAN PETERNAKAN
Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
205,201,022,201 Pengembangan kawasan budidaya perikanan air tawar
Pengadaan mesin dan peralatan pembuatan pakan ikan Perbaikan dan penambahan sarana
unit pembuatan pakan ikan
1 paket 1 paket
Meningkatnya kelancaran kinerja unit pembuatan pakan ikan
30% 1,120,000,000
206 PERDAGANGAN 2,670,344,008
2,061,150,115 Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan
03 Meningkatnya Kesadaran Pedagang Menggunakan Alat UTTP yang Standar dan Terpenuhinya Hak Konsumen dan Kewajiban Produsen dalam Tata Niaga Pasar
100% 277,108,958 DKUPP
206,115,011,502 Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen
Terlaksananya Pelayanan Tera Ulang dan Pengawasan Alat UTTP
12 bulan Terwujudnya Alat UTTP yang Standar
250 orang
91,685,500
206,115,011,503 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa
Terlaksananya Pengawasan Barang Beredar
12 bulan Terjaminnya Kualitas Barang 100 % 185,423,458 2,061,150,118 Program Peningkatan Efisiensi
Perdagangan Dalam Negri
03 Terwujudnya Iklim Usaha Perdagangan yang Kondusif dan Terjaminnya Kelancaran Distribusi Barang dan Jasa
100% 1,510,034,150 DKUPP
206,115,011,802 Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha
Terlaksananya Monitoring dan Pengawasan TDP, TDG dan SIUP
300 TDP, TDG, SIUP Terbantunya UMKM dalam Menginventarisir Aspek Legalitas Usahanya
100 % 24,873,000
206,115,011,803 Pengambangan pasar dan distribusi barang / produk
Tersedianya Sarana dan Prasarana Infrastruktr Pasar yang Mendukung
1 tahun Meningkatnya Kenyamanan Ketertiban Tempat Berdagang
100 % 729,500,000
206,115,011,805 Pengambangan pasar lelang daerah Terlaksanya Pasar Lelang di Kota
Pekanbaru dan Kota Padang
6 kegiatan Terbukanya Peluang Pasar untuk Komoditi Strategis Kota Payakumbuh
100 % 23,233,750
206,115,011,811 Peningkatan Efisiensi Kebijkan dan Pelaksanaan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah
Adanya Petugas Turun Kelapanngan untuk Memungut Sewa Toko
1 tahun Berkurangnya Tunggakan Retribusi Sewa Toko
100 % 238,598,550
206,115,011,816 Pengembangan Pondok Promosi dan Distribusi Produk Unggulan
1. Terealisasinya Operasional Pondok Promosi dan Distribusi Produk Unggulan Kota Payakumbuh
2. Terlaksananya Pameran Produk Unggulan Kota Payakumbuh di
Jakarta, Pekanbaru dan Padang
1 kegiatan 1. Terwujudnya Tata Kelola Operasional Pondok Promosi dan Tata Kelola Distribusi Produk Unggulan 2. Meningkatnya Volume Pemasaran Produk Unggulan 100 % 264,438,000 Fasilitasi pengembangan perdagangan pada SPPK II (Sub Pusat Pelayanan Kota II)
Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2,061,150,119 Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan
03 Terwujudnya Tata Kelola PKL dan Penertiban Pemanfatan Area Dilingkungan Pasar
80% 883,200,900 DKUPP
206,115,011,903 Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan
Terlaksananya Operasional Penertiban dan Piket Malam
60 orang Meningkatnya Kesadaran dan Disiplin Pedagang K5
80 % 841,356,300
206,115,011,905 Kegiatan pengawasan mutu dagangan pedagang kakilima dan asongan
Meningkatnya Pengetahuan Konsumen dan Pedagang Terhadap Mutu Dagang
4 kali Terwujudnya Pengawasan
dan Pengetahuan Terhadap Mutu Barang
80 % 41,844,600
207 PERINDUSTRIAN 2,317,206,473
2,071,150,115 Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi
03 Terwujudnya Suatu Upaya yang Sistematis dan Aplikatif Dalam Bentuk Penerapan Program dan Kegiatan yang Berkesinambungan
100% 597,334,000 DKUPP
207,115,011,504 Pengembangan kapasitas pranata pengukuran, standarisasi, pengujian dan kualitas
1. Terlaksananya Sosialisasi Rumah Kemasan Beroperasionalnya Rumah Kemasan Kota Payakumbuh
1. 60 IKM 2. 1 unit
Meningkatnya Kualitas Produk dari Aspek Design dan Kemasan IKM Kota Payakumbuh
60 IKM 103,564,000
207,115,011,505 Pengembangan sistem inovasi teknologi industri
- Terlaksananya Sosialisasi Rumah Kemasan Kota Payakumbuh
- Beroperasinya Rumah Kemasan Kota Payakumbuh
- 1 Paket - 1 Paket
Meningkatnya Kualitas Produk dan Aspek Design dan Kemasan IKM Kota Payakumbuh
1 Paket 210,000,000
207,115,011,506 Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi
1. Terlaksananya Pelatihan Kerajinan Berbahan Baku Kelapa 2. Terlaksananya Pelatihan Kerajinan Berbahan Tanah Liat 2. Terlaksananya Sosialisasi Rumah Kemasan
15 IKM Meningkatnya Kemapuan
Pengrajin dan Hasil kerajinan Bberasal dari Kelapa, Tanah Liat, Bambu dan Anyaman Yang mencerminkan Kota Payakumbuh
15 IKM 283,770,000
2,071,150,116 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
03 iatan yang
BerkesinambunganTerwujudn ya Suatu Upaya yang Sistematis dan Aplikatif Dalam Bentuk Penerapan Program dan Keg
100% 440,376,198 DKUPP
207,115,011,601 Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya
Terwjudnya Suatu Iklim usaha industri yang kondusif yang didukung suberdaya Produktif dan tebuka akses kerjasama/ kemitraan yang sinegis serta koordinatif dan Kemitraan Usaha
1 paket Terlaksanya Pelatihan Dalam Meningkatkan Produk tifitas SDM IKM
Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
207,115,011,602 Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri
Terlaksananya pembinaan IKM melalui Klinik Bisnis serta Terlaksananya Pembinaan IKM Melalui Pendamping Langsung Shinda SHI (Konsultan IKM)
10 IKM Meningkatnya Peluang
Pengembangan Usaha Sesuai Kapasitas dan Sumber Daya yang Tersedia Mengacu pada Standarisasi yang Disyaratkan
40 % 33,798,000
207,115,011,606 Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah
Terwjudnya Suatu Iklim usaha industri yang kondusif yang didukung sumberdaya Produktif dan tebuka akses kerjasama/ kemitraan yang sinegis serta koordinatif
100 % Terlaksananya Kerjasama
Usaha dan Terbukanya Peluang Usaha
100 % 300,000,000
2,071,150,117 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
03 Tersedianya Suatu Upaya yang Sistematis dan Apilkatif Dalam Bentuk Penerapan Program dan Kegiatan yang Berkesinambungan
100% 365,331,500 DKUPP
207,115,011,701 Pembinaan kemampuan teknologi industri
Terlaksananya Sistem Produksi Didukung oleh Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
15 IKM Teraksananya Bantuan
Peralatan Teknologi Tepat guna untuk IKM
35 % 140,359,000
207,115,011,702 Pengembangan dan pelayanan teknologi industri
Terwujudnya Sistem Produksi yang Didukung oleh Pemanfaatan Peralatan Tepat guna dan Inovatif
85 IKM Munculnya Design Kerajinan Uptodate dan Variasi Produk Makanan Baru dari Industri yang ada dan IKM Mandiri dalam Pengolahan Produk Hulu-Hilir
20 % 172,972,500
207,115,011,706 Pelatihan e-bisnis bagi IKM 52,000,000
2,071,150,118 Program Penataan Struktur Industri
03 Terwujnya Kawasan Industri 100% 914,164,775 DKUPP
207,115,011,801 Kebijakan keterkaitan industri hulu- hilir
Terlaksananya Kegiatan Dekranasda Kota Payakumbuh dalam Rangka Pembinaan IKM
1 Tahun Meningkatnya Kemampuan
IKM Kota Payakumbuh dalam Rangka Peningkatan dan Pengembangan Usaha
25 % 310,499,625
207,115,011,802 Penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri
1. Terlaksananya Pengadaan Plang Sentra-sentra IKM Kota Payakumbuh
2. Terlaksananya Update data IKM yang lebih Up To Date
1. 100 % 2. 100 %
1. Tersedianya Plang Sentra- sentra IKM Kota
2. Payakumbuh, Tersedianya Informasi Data
yang Lebih Up To Date
Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
207,115,011,803 Pembinaan keterkaitan produksi industri hulu hingga ke hilir
- Terlaksananya Lomba Rancang Baju Kurung
- Terlaksananya Lomba Desain Bordir
- Terlaksananya Lomba Make Up Kreasi Minang
- Terlaksananya Lomba Fashion Show Busanan Muslim, SD, Remaja Putra dan Putri - Terlaksananya Seminar Pengembangan Potensi untuk Mengangkat Usaha Bordir dsan Rancang Busanan Kota Payakumbuh
- Terlaksananya Bantuan Bahan Percontohan Bordir dan Kerancang
1 Paket Meningkatnya Pengetahuan dan Wawasan serta Kemampuan IKM Kota Payakumbuh yang Berbasis Bordir, Sulaman, Tenun dan Rancang Busana 25 % 401,026,600 364,614,579,076 364,614,579,076 6,837,018,700 - (357,777,560,376) TOTAL