• Tidak ada hasil yang ditemukan

1,654,205,150 1,121,220,115 Program Keluarga Berencana 04 Meningkatnya jumlah dan

Dalam dokumen BAB V RKPD 2015 (MATRIK) (Halaman 42-46)

kualitas Keluarga Berencana

100 % 1,304,038,400 BPMKB

112,122,011,501 Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin

Terlaksananya pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin, melalui momentum strategis dengan instansi lain

4 kegiatan Meningkatnya jumlah Peserta KB Baru dari Keluarga Miskin

100 % 83,001,300

112,122,011,502 Pelayanan KIE Terlaksananya Pengelolaan data

Program KB dan KS

31 Kelurahan Tersedianya data Program KB dan KS yang Lengkap dan Akurat

31 Keluraha n

53,000,000

112,122,011,505 Pembinaan Keluarga Berencana Terlaksananya operasional

pelayanan dan pembinaan kader KB

280 orang Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan dan pembinaan KB

100 % 208,000,000

112,122,011,506 Pengadaan sarana dan prasarana Keluarga Berencana

Terpenuhinya pengadaan alat- alat kedokteran/kebidanan, alat- alat studio dan kebutuhan program KB lainnya

5 paket Tersedianya alat-alat kedokteran/kebidanan, alat-alat studio dan kebutuhan program KB lainnya

100 % 960,037,100

1,121,220,117 Program pelayanan kontrasepsi 04 Meningkatnya Pelayanan Kontrasepsi

100 % 26,096,500 BPMKB

112,122,011,701 Pelayanan konseling KB Terlaksananya pelayanan

konseling KB bagi calon akseptor KB

38 klinik KB Meningkatnya kualitas keluarga di Kota Payakumbuh, terwujudnya pelayanan KB yang maksimal

100 % 26,096,500

1,121,220,122 Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak

04 Tersedianya bahan Informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak

100 % 270,286,250 BPMKB

112,122,012,201 Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak

Terlaksananya biaya operasional kader BKB sekota Payakumbuh

380 orang Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan Kader BKB/ pendamping/ pembina tentang pengelolaan BKB di kelurahan dan kecamatan & terbayarnya operasional kader BKB

100 % 270,286,250

1,121,220,123 Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga

06 Meningkatnya pelayanan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga

100 % 53,784,000 BPMKB

112,122,012,301 Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan

Terlaksananya pemberian biaya operasional BKR. BKL. BLK dan terlaksananya orientasi PIK Remaja, Jambore Saka Kencana

1 tahun Terwujudnya kelompok BKL, BKR, BLK, PIK-R dan pelaksanaan Jambore Saka Kencana

100 % 53,784,000

Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1,131,130,101 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

02 Terlaksananya kelancaran program Administrasi perkantoran

1 tahun 377,118,100 DISNAKER

113,113,010,101 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya benda pos dan jasa

pengiriman surat

1 tahun Lancarnya administrasi surat menyurat

1 tahun 3,536,000 113,113,010,102 Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik

Tersedianya jasa telekomunikasi, sumber daya air, listrik dan telepon

1 tahun Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air,listrik dan telepon

1 tahun 37,200,000

113,113,010,103 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Tersedianya peralatan & perlengkapan kantor

1 tahun Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor

1 tahun 38,812,000

113,113,010,106 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional

Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan dinas/operasional

1 tahun Terciptanya keamanan dan kenyamanan kantor

100 % 10,037,800

113,113,010,107 Penyediaan jasa administrasi keuangan

Tersedianya jasa pengelola administrasi keuangan

1 tahun Lancarnya pengelolaan administrasi keuangan kantor

100 % 83,424,000

113,113,010,108 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya bahan-bahan

kebersihan kantor

1 tahun Terwujudnya kebersihan kantor

100 % 12,155,100 113,113,010,109 Penyediaan jasa perbaikan

peralatan kerja

Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja

14 unit Berfungsinya peralatan kerja 100 % 12,120,000

113,113,010,110 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor 1 tahun Lancarnya administrasi

perkantoran

100 % 15,437,000 113,113,010,111 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

1 tahun Lancarnya administrasi perkantoran

100 % 24,032,400 113,113,010,112 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

Tersedianya komponen instalasi listrik

1 tahun Berfungsinya Instalasi listrik kantor

100 % 1,889,800

113,113,010,115 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

3 media koran Terpenuhinya kebutuhan informasi dari media surat kabar

100 % 3,909,000

113,113,010,117 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makan dan minum

dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas

1 tahun Terpenuhinya kebutuhan makan minum kantor

100 % 21,650,000

113,113,010,118 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1 tahun Terwujudnya koordinasi, sinkronisasi dan konsultasi pelaksanaan kegiatan

100 % 112,915,000

1,131,130,102 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

02 Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur

1 tahun 166,736,400 DISNAKER

113,113,010,224 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Tersedianya pemeliharaan rutin kendaraan dinas / operasional

9 unit Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas 100 % 163,986,400 113,113,010,229 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Terlaksananya pemeliharaan mobiler

1 tahun Berfungsinya mobiler sesuai kebutuhan

100 % 2,750,000 1,131,130,103 Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

02 Meningkatnya disiplin aparatur

1 tahun 15,915,000 DISNAKER

113,113,010,302 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya

37 stel Terwujudnya keseragaman dalam berpakaian dinas

Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1,131,130,105 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

02 Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur

1 tahun 64,125,000 DISNAKER

113,113,010,503 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Terlaksananya pengiriman peserta diklat

1 tahun Meningkatnya wawasan aparatur

100 % 64,125,000 1,131,130,115 Program Pemberdayaan Fakir

Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

06 Meningkatnya kemampuan ekonomi masyarakat miskin dan PMKS

1 tahun 479,736,675 DISNAKER

113,113,011,509 Bimbingan sosial kelompok warga binaan sosial kota payakumbuh

Terlaksananya Bimbingan Sosial dan Pendampingan terhadap KUBE

162 orang Meningkatkan Kemampuan Anggota KUBE dan Pendamping untuk Menggali dan Mengorganisir berbagai Potensi dan Sumber Daya yang dapat Dimanfaatkan

100% 72,711,750

113,113,011,513 Penanganan Kemiskinan Kesejahteraan Sosial Terpadu

Terlaksananya Penanganan Kemiskinan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Terpadu

1 Tahun Terlayaninya PMKS,

Pelayanan Kesejahteraan Terpadu

100% 233,518,925

113,113,011,514 Operasional Program Keluarga Harapan

Meningkatkan Pemahaman KSM, Pengelola/Pelaksana Program Keluarga Harapan

1510 orang Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia, Merubah Perilaku Keluarga Sangat Miskin dan Mengurangi Angka Kemiskinan

100% 173,506,000

1,131,130,116 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

06 Tertanganinya masalah- masalah sosial para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)

1 tahun 1,251,800,400 DISNAKER

113,113,011,604 Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, anak nakal

Terlaksananya pengiriman anak terlantar, anak nakal,anak cacat dan anak jalanan untuk mengikuti pelatihan dan fasilitasi jaminan sosial

41 orang Meningkatnya kecakapan hidup (life skill) anak terlantar, anak nakal, anak cacat dan anak jalanan untuk masa depan mereka & pendampingan penyandang cacat

100% 110,027,600

113,113,011,607 Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS

Terlaksananya penyaluran raskin untuk keluarga miskin dan monitoring terhadap PMKS

6383 KK Tersalurkannya raskin untuk keluarga miskin dan monitoring terhadap PMKS

70 % 373,371,450

113,113,011,610 penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa

Terlaksananya Peningkatan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial diantaranya menyangkut Mayat Terlantar

1 Tahun terpenuhinya

Penanggulangan masalah-masalah darurat dan

Kejadian Luar Biasa

Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

113,113,011,611 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terlaksananya kegiatan monev

dan pelaporan

1 tahun Diperolehnya hasil perkembangan dan pemberdayaan PMKS, PSKS dan Ketenagakerjaan

100 % 30,847,000

113,113,011,614 Pengadaan Tanah Untuk Makam Mayat Terlantar ( Perencanaan )

Terlaksananya Perencanaan Pengadaan Tanah Kuburan Untuk Mayat Terlantar

1 Keg Terpenuhinya Perencanaan

Untuk Pengadaan Tanah Mayat Terlantar

100% 14,420,000

113,113,011,615 Peningkatan Kualitas Hidup bagi Lanjut Usia melalui Pemberian Bantuan UEP

Terlaksananya peningkatan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial

1 tahun Terpenuhinya pelayanan bagi PMKS

100 % 201,827,700

113,113,011,617 Pengadaan Tanah Untuk Makam Mayat Terlancar ( Persiapan )

Terlaksananya Persiapan Pengadaan Tanah Kuburan untuk Mayat Terlantar

1 Keg Terpenuhinya Pelayanan

bagi PMKS

100% 33,462,700

113,113,011,618 Pengadaan Tanah Untuk Makam Mayat Terlantar ( Pelaksanaan )

Terlaksananya Pengadaan Tanah Kuburan untuk Mayat Terlantar

1 Keg Terpenuhinya Pelayanan

bagi PMKS

100% 350,000,000

113,113,011,619 Pengadaan Tanah Untuk Makam Mayat Terlantar ( Penyerahan )

Terlaksananya Pengadaan Tanah Kuburan untuk Mayat Terlantar

1 Sertifikat Terpenuhinya Pelayanan bagi PMKS 100% 3,000,000 1,131,130,121 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 06 Meningkatnya peranan lembaga sosial bagi masyarakat

1 tahun 217,113,300 DISNAKER

113,113,012,103 Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat

Terlaksananya penilaian dan pengiriman PSM, KT, Kube berprestasi dan TKSK

4 utusan Terwujudnya PSM, KT, KUBE dan TKSK berkualitas

100 % 67,633,300

113,113,012,106 Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan dan Kejuangan

Terlaksananya Sarasehan, Temu Ramah dan Napak Tilas Nilai Kepahlawanan dan Kejuangan

1 Tahun Terlaksananya Sarasehan, Temu Ramah dan Napak Tilas Nilai Kepahlawanan dan Kejuangan

1 Tahun 149,480,000

1,131,130,122 Program Pengelolaan Areal Pemakaman

07 Meningkatnya nilai-nilai kepahlawanan

1 tahun 83,488,900 DISNAKER

113,113,012,207 Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman

Terlaksananya pemeliharaan taman makam pejuang 45 dan TMP kusuma bangsa

1 tahun Terpeliharanya K3 makam pahlawan

100 % 83,488,900

114 TENAGA KERJA 417,161,950

1,141,130,115 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

06 Meningkatnya keterampilan (skill) para pencari kerja

1 tahun 356,892,200 DISNAKER

114,113,011,501 Penyusunan data base PMKS dan tenaga kerja daerah

Tersedianya hasil pemutakhiran data tenaga kerja Kota Payakumbuh

10 buku Dimanfaatkannya database ketenagakerjaan

100 % 50,464,450

114,113,011,506 Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja

Terlaksananya pelatihan bagi pencari kerja

48 orang Terlatihnya para pencari kerja

48 orang 306,427,750 1,141,130,116 Program Peningkatan

Kesempatan Kerja

06 Meningkatnya kesempatan kerja bagi pencari kerja

1 tahun 28,921,250 DISNAKER

114,113,011,602 Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja

Terlaksananya Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja

300 orang Tersedianya Informasi tentang lowongan Pekerjaan

300 orang

Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1,141,130,117 Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 06 Terlaksananya peraturan perundangan-undangan tentang ketenagakerjaan 1 tahun 31,348,500 DISNAKER 114,113,011,705 Peningkatan pengawasan, perlindungandan penegakkan hukum tehadap keselamatan dan kesehatan kerja

Terjaminnya pekerja yang dipekerjakan pada perusahaan yang ada di Kota Payakumbuh

150 perusahaan Terdapatnya peraturan perusahaan yang mematuhi peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan 150 perusah aan 31,348,500

115 KOPERASI DAN USAHA KECIL

MENENGAH

2,295,685,183

Dalam dokumen BAB V RKPD 2015 (MATRIK) (Halaman 42-46)

Dokumen terkait