kualitas Keluarga Berencana
100 % 1,304,038,400 BPMKB
112,122,011,501 Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin
Terlaksananya pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin, melalui momentum strategis dengan instansi lain
4 kegiatan Meningkatnya jumlah Peserta KB Baru dari Keluarga Miskin
100 % 83,001,300
112,122,011,502 Pelayanan KIE Terlaksananya Pengelolaan data
Program KB dan KS
31 Kelurahan Tersedianya data Program KB dan KS yang Lengkap dan Akurat
31 Keluraha n
53,000,000
112,122,011,505 Pembinaan Keluarga Berencana Terlaksananya operasional
pelayanan dan pembinaan kader KB
280 orang Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan dan pembinaan KB
100 % 208,000,000
112,122,011,506 Pengadaan sarana dan prasarana Keluarga Berencana
Terpenuhinya pengadaan alat- alat kedokteran/kebidanan, alat- alat studio dan kebutuhan program KB lainnya
5 paket Tersedianya alat-alat kedokteran/kebidanan, alat-alat studio dan kebutuhan program KB lainnya
100 % 960,037,100
1,121,220,117 Program pelayanan kontrasepsi 04 Meningkatnya Pelayanan Kontrasepsi
100 % 26,096,500 BPMKB
112,122,011,701 Pelayanan konseling KB Terlaksananya pelayanan
konseling KB bagi calon akseptor KB
38 klinik KB Meningkatnya kualitas keluarga di Kota Payakumbuh, terwujudnya pelayanan KB yang maksimal
100 % 26,096,500
1,121,220,122 Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak
04 Tersedianya bahan Informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak
100 % 270,286,250 BPMKB
112,122,012,201 Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak
Terlaksananya biaya operasional kader BKB sekota Payakumbuh
380 orang Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan Kader BKB/ pendamping/ pembina tentang pengelolaan BKB di kelurahan dan kecamatan & terbayarnya operasional kader BKB
100 % 270,286,250
1,121,220,123 Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga
06 Meningkatnya pelayanan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga
100 % 53,784,000 BPMKB
112,122,012,301 Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan
Terlaksananya pemberian biaya operasional BKR. BKL. BLK dan terlaksananya orientasi PIK Remaja, Jambore Saka Kencana
1 tahun Terwujudnya kelompok BKL, BKR, BLK, PIK-R dan pelaksanaan Jambore Saka Kencana
100 % 53,784,000
Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1,131,130,101 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
02 Terlaksananya kelancaran program Administrasi perkantoran
1 tahun 377,118,100 DISNAKER
113,113,010,101 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya benda pos dan jasa
pengiriman surat
1 tahun Lancarnya administrasi surat menyurat
1 tahun 3,536,000 113,113,010,102 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Tersedianya jasa telekomunikasi, sumber daya air, listrik dan telepon
1 tahun Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air,listrik dan telepon
1 tahun 37,200,000
113,113,010,103 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya peralatan & perlengkapan kantor
1 tahun Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor
1 tahun 38,812,000
113,113,010,106 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan dinas/operasional
1 tahun Terciptanya keamanan dan kenyamanan kantor
100 % 10,037,800
113,113,010,107 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Tersedianya jasa pengelola administrasi keuangan
1 tahun Lancarnya pengelolaan administrasi keuangan kantor
100 % 83,424,000
113,113,010,108 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya bahan-bahan
kebersihan kantor
1 tahun Terwujudnya kebersihan kantor
100 % 12,155,100 113,113,010,109 Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja
Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja
14 unit Berfungsinya peralatan kerja 100 % 12,120,000
113,113,010,110 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor 1 tahun Lancarnya administrasi
perkantoran
100 % 15,437,000 113,113,010,111 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
1 tahun Lancarnya administrasi perkantoran
100 % 24,032,400 113,113,010,112 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya komponen instalasi listrik
1 tahun Berfungsinya Instalasi listrik kantor
100 % 1,889,800
113,113,010,115 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
3 media koran Terpenuhinya kebutuhan informasi dari media surat kabar
100 % 3,909,000
113,113,010,117 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makan dan minum
dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas
1 tahun Terpenuhinya kebutuhan makan minum kantor
100 % 21,650,000
113,113,010,118 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1 tahun Terwujudnya koordinasi, sinkronisasi dan konsultasi pelaksanaan kegiatan
100 % 112,915,000
1,131,130,102 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
02 Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur
1 tahun 166,736,400 DISNAKER
113,113,010,224 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Tersedianya pemeliharaan rutin kendaraan dinas / operasional
9 unit Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas 100 % 163,986,400 113,113,010,229 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Terlaksananya pemeliharaan mobiler
1 tahun Berfungsinya mobiler sesuai kebutuhan
100 % 2,750,000 1,131,130,103 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
02 Meningkatnya disiplin aparatur
1 tahun 15,915,000 DISNAKER
113,113,010,302 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya
37 stel Terwujudnya keseragaman dalam berpakaian dinas
Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1,131,130,105 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
02 Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur
1 tahun 64,125,000 DISNAKER
113,113,010,503 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
Terlaksananya pengiriman peserta diklat
1 tahun Meningkatnya wawasan aparatur
100 % 64,125,000 1,131,130,115 Program Pemberdayaan Fakir
Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
06 Meningkatnya kemampuan ekonomi masyarakat miskin dan PMKS
1 tahun 479,736,675 DISNAKER
113,113,011,509 Bimbingan sosial kelompok warga binaan sosial kota payakumbuh
Terlaksananya Bimbingan Sosial dan Pendampingan terhadap KUBE
162 orang Meningkatkan Kemampuan Anggota KUBE dan Pendamping untuk Menggali dan Mengorganisir berbagai Potensi dan Sumber Daya yang dapat Dimanfaatkan
100% 72,711,750
113,113,011,513 Penanganan Kemiskinan Kesejahteraan Sosial Terpadu
Terlaksananya Penanganan Kemiskinan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Terpadu
1 Tahun Terlayaninya PMKS,
Pelayanan Kesejahteraan Terpadu
100% 233,518,925
113,113,011,514 Operasional Program Keluarga Harapan
Meningkatkan Pemahaman KSM, Pengelola/Pelaksana Program Keluarga Harapan
1510 orang Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia, Merubah Perilaku Keluarga Sangat Miskin dan Mengurangi Angka Kemiskinan
100% 173,506,000
1,131,130,116 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
06 Tertanganinya masalah- masalah sosial para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
1 tahun 1,251,800,400 DISNAKER
113,113,011,604 Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, anak nakal
Terlaksananya pengiriman anak terlantar, anak nakal,anak cacat dan anak jalanan untuk mengikuti pelatihan dan fasilitasi jaminan sosial
41 orang Meningkatnya kecakapan hidup (life skill) anak terlantar, anak nakal, anak cacat dan anak jalanan untuk masa depan mereka & pendampingan penyandang cacat
100% 110,027,600
113,113,011,607 Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS
Terlaksananya penyaluran raskin untuk keluarga miskin dan monitoring terhadap PMKS
6383 KK Tersalurkannya raskin untuk keluarga miskin dan monitoring terhadap PMKS
70 % 373,371,450
113,113,011,610 penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa
Terlaksananya Peningkatan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial diantaranya menyangkut Mayat Terlantar
1 Tahun terpenuhinya
Penanggulangan masalah-masalah darurat dan
Kejadian Luar Biasa
Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
113,113,011,611 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terlaksananya kegiatan monev
dan pelaporan
1 tahun Diperolehnya hasil perkembangan dan pemberdayaan PMKS, PSKS dan Ketenagakerjaan
100 % 30,847,000
113,113,011,614 Pengadaan Tanah Untuk Makam Mayat Terlantar ( Perencanaan )
Terlaksananya Perencanaan Pengadaan Tanah Kuburan Untuk Mayat Terlantar
1 Keg Terpenuhinya Perencanaan
Untuk Pengadaan Tanah Mayat Terlantar
100% 14,420,000
113,113,011,615 Peningkatan Kualitas Hidup bagi Lanjut Usia melalui Pemberian Bantuan UEP
Terlaksananya peningkatan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
1 tahun Terpenuhinya pelayanan bagi PMKS
100 % 201,827,700
113,113,011,617 Pengadaan Tanah Untuk Makam Mayat Terlancar ( Persiapan )
Terlaksananya Persiapan Pengadaan Tanah Kuburan untuk Mayat Terlantar
1 Keg Terpenuhinya Pelayanan
bagi PMKS
100% 33,462,700
113,113,011,618 Pengadaan Tanah Untuk Makam Mayat Terlantar ( Pelaksanaan )
Terlaksananya Pengadaan Tanah Kuburan untuk Mayat Terlantar
1 Keg Terpenuhinya Pelayanan
bagi PMKS
100% 350,000,000
113,113,011,619 Pengadaan Tanah Untuk Makam Mayat Terlantar ( Penyerahan )
Terlaksananya Pengadaan Tanah Kuburan untuk Mayat Terlantar
1 Sertifikat Terpenuhinya Pelayanan bagi PMKS 100% 3,000,000 1,131,130,121 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 06 Meningkatnya peranan lembaga sosial bagi masyarakat
1 tahun 217,113,300 DISNAKER
113,113,012,103 Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat
Terlaksananya penilaian dan pengiriman PSM, KT, Kube berprestasi dan TKSK
4 utusan Terwujudnya PSM, KT, KUBE dan TKSK berkualitas
100 % 67,633,300
113,113,012,106 Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan dan Kejuangan
Terlaksananya Sarasehan, Temu Ramah dan Napak Tilas Nilai Kepahlawanan dan Kejuangan
1 Tahun Terlaksananya Sarasehan, Temu Ramah dan Napak Tilas Nilai Kepahlawanan dan Kejuangan
1 Tahun 149,480,000
1,131,130,122 Program Pengelolaan Areal Pemakaman
07 Meningkatnya nilai-nilai kepahlawanan
1 tahun 83,488,900 DISNAKER
113,113,012,207 Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman
Terlaksananya pemeliharaan taman makam pejuang 45 dan TMP kusuma bangsa
1 tahun Terpeliharanya K3 makam pahlawan
100 % 83,488,900
114 TENAGA KERJA 417,161,950
1,141,130,115 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
06 Meningkatnya keterampilan (skill) para pencari kerja
1 tahun 356,892,200 DISNAKER
114,113,011,501 Penyusunan data base PMKS dan tenaga kerja daerah
Tersedianya hasil pemutakhiran data tenaga kerja Kota Payakumbuh
10 buku Dimanfaatkannya database ketenagakerjaan
100 % 50,464,450
114,113,011,506 Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja
Terlaksananya pelatihan bagi pencari kerja
48 orang Terlatihnya para pencari kerja
48 orang 306,427,750 1,141,130,116 Program Peningkatan
Kesempatan Kerja
06 Meningkatnya kesempatan kerja bagi pencari kerja
1 tahun 28,921,250 DISNAKER
114,113,011,602 Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja
Terlaksananya Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja
300 orang Tersedianya Informasi tentang lowongan Pekerjaan
300 orang
Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1,141,130,117 Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 06 Terlaksananya peraturan perundangan-undangan tentang ketenagakerjaan 1 tahun 31,348,500 DISNAKER 114,113,011,705 Peningkatan pengawasan, perlindungandan penegakkan hukum tehadap keselamatan dan kesehatan kerja
Terjaminnya pekerja yang dipekerjakan pada perusahaan yang ada di Kota Payakumbuh
150 perusahaan Terdapatnya peraturan perusahaan yang mematuhi peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan 150 perusah aan 31,348,500
115 KOPERASI DAN USAHA KECIL
MENENGAH
2,295,685,183