Perkantoran
02 Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran
100% 339,552,600 KESBANGPOL
119,119,010,101 Penyediaan jasa surat menyurat Terwujudnya legalitas
administrasi selama 1 tahun
1 tahun Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas
100% 999,000 119,119,010,102 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Terwujudnya pembayaran rekening telepon, air dan listrik
1 tahun Terdapatnya kelancaran administrasi
90% 26,400,000 119,119,010,106 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
Terwujudnya pembayaran pajak dan surat-menyurat kendaraan dinas operasional
8 unit Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas
100% 1,725,000
119,119,010,107 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Tersedianya jasa pengelola keuangan
8 orang meningkatnya kinerja aparatur pengelola adm keuangan
100% 35,448,000
119,119,010,108 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya alat-alat kebersihan
kantor
1 tahun Meningkatnya kinerja aparatur
100% 4,826,000 119,119,010,109 Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja
Tersedianya peralatan yang baik untuk kelancaran tugas
1 tahun Berfungsinya peralatan kerja dengan baik
100% 6,118,000
119,119,010,110 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor 1 tahun Terlaksananya kelancaran
pelaksanaan tugas
100% 22,235,100
119,119,010,111 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya barang cetakan, fotocopy dan penjilidan
1 tahun Terwujudnya tertib a administrasi perkantoran
100% 21,853,400 119,119,010,112 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
1 tahun Lancarnya pelaksanaan tugas
82% 5,898,100
119,119,010,113 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
10 unit meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas
90% 72,910,000 119,119,010,115 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
3 media Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan aparatur
90% 5,540,000
119,119,010,117 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makan minum rapat
kantor
1 tahun Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas
100% 7,560,000 119,119,010,118 Rapat-rapat kordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
terwujudnya koordinasi dan singkronisasi program dan kegiatan pembanguna kesbangpol
1 tahun meningkatnya kinerja dan pemahaman terhadap tugas
100% 95,190,000
119,119,010,119 Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran
Tersedianya tenaga non PNS/ PHL
2 orang Lancarnya pelaksanaan tugas
100% 32,850,000 1,191,190,102 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
02 Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur
100% 1,444,128,000 KESBANGPOL
119,119,010,222 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terwujudnya kualitas gedung kantor
1 paket Terciptanya kenyamanan dalam pelaksanaan tugas
100% 40,000,000 119,119,010,224 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
terciptanya pemeliharaan kendaraan dinas
8 unit terciptanya kelancaran pelaksanaan tugas
Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
119,119,010,249 Perencanaan Pengadaan Tanah Terlaksananya Perencanaan
Pengadaan Tanah Rumah Dinas
1 Paket Tersedianya Tanah Rumah Dinas
100 % 26,000,000
119,119,010,250 Persiapan Pengadaan Tanah Terlaksananya Persiapan
Pengadaan Tanah Rumah Dinas
1 Paket Tersedianya Tanah Rumah Dinas
100 % 50,000,000
119,119,010,251 Pelaksanaan Pengadaan Tanah Terlaksananya Pengadaan Tanah
Rumah Dinas
1 Paket Tersedianya Tanah Rumah Dinas
100 % 1,200,000,000 119,119,010,252 Penyerahan Hasil Pengadaan
Tanah
Terlaksananya Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah Rumah Dinas
1 Paket Tersedianya Tanah Rumah Dinas
100 % 50,000,000
1,191,190,103 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
02 Meningkatnya kualitas kinerja, integritas dan disiplin aparatur
100% 6,750,000 KESBANGPOL
119,119,010,302 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Tersedianya pakaian dinas 12 stel Meningkatnya Disiplin Aparatur dalam berpakaian dinas
100% 6,750,000
1,191,190,105 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
02 Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur
100% 33,426,000 KESBANGPOL
119,119,010,501 Pendidikan dan Pelatihan Formal Terwujudnya Peningkatan
Kapasitas dan Pengetahuan Sumber Daya Aparatur
8 paket Terciptanya Kualitas Suber Daya Aparatur Dalam Pelaksanaan Tugas tugas
100% 33,426,000
1,191,190,115 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
02 Meningkatnya kualitas keamanan dan kenyamanan masyarakat dan lingkungan
100% 1,292,493,200 KESBANGPOL
119,119,011,501 Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan
terlaksananya pengendalian keamanan lingkungan
1 tahun meningkatnya keamanan
dan ketertiban lingkungan
90% 250,613,000
119,119,011,505 pengendalian keamanan lingkungan terlaksananya rapat keamanan
lingkungan selama 12 kali
12 kali tersedianya kondisi lingkungan yang kondusif
90% 887,380,200 119,119,011,508 Fasilitas forum Kewaspadaan Dini
Masyarakat
terdeteksinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat oleh pemerintahan daerah lebih dini
1 tahun Terciptanya situasi dan kondisi yang kondusif serta terjaminnya keamanan lingkungan di daerah
90% 154,500,000
1,191,190,116 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
02 Meningkatnya kerjasama dengan aparat keamanan dalam penegakan hukum dan teknik pencegahan kesehatan
100% 388,754,800 KESBANGPOL
119,119,011,602 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
Terciptanya koordinasi rutin dan insidentil selama 1 tahun
12 kali Terwujudnya deteksi dini HTAG dibidang politik, ekonomi, sosial, pertahanan keamanan, ketertiban masyarakat (Kominda)
Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1,191,190,117 Program pengembangan wawasan kebangsaan 02 Meningkatnya wawasan kebangsaan di tengah masyarakat 100% 451,115,300 KESBANGPOL
119,119,011,701 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap aliran kepercayaan selama 12 bulan
12 kali Terciptanya pemahaman tentang nilai-nilai keagamaan
80% 229,122,300
119,119,011,702 Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat
terlaksananya pertemuan LSM,TOMAS dan ORMAS
240 org meningkatnya rasa
kebersamaan daan solidaritas sesama LSM/ORMAS/TOMAS
100% 116,372,000
119,119,011,703 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
Terwujudnya pendidikan wawasan kebangsaan bagi Tomas, Togam, Todat dan OSIS
427 org Meningkatnya kesadaran berwawasan kebangsaan 90% 105,621,000 1,191,190,120 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 03 Meningkatnya pemberantasan pekat dan miras
100% 140,567,000 KESBANGPOL
119,119,012,001 Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba
Terwujudnya Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat miras dan narkoba
8 paket Meningkatnya Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat miras dan narkoba
90% 140,567,000
1,191,190,121 Program pendidikan politik masyarakat
02 meningkatnya pendidikan politik masyarakat
100% 101,286,000 KESBANGPOL
119,119,012,103 Koordinasi forum-forum diskusi politik
Terwujudnya komunikasi serta koordinasi sesama Parpol dengan Pemerintah
12 partai Meningkatnya kemitraan antar Partai dengan Pemerintah Kota Payakumbuh
90% 45,627,750
119,119,012,105 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terlaksananya munev di bidang
Ipolesosbudkamtibmas
1 tahun Tersedianya informasi mngenai
ipleksosbudkamtibmas
95% 55,658,250
1,191,190,201 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
02 Terlaksananya kelancaran program administrasi perkantoran
100% 356,273,900 POL PP
119,119,020,101 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya benda pos dan jasa
pengiriman surat
1 tahun Lancarnya administrasi surat menyurat
100 % 1,080,000 119,119,020,102 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Terlaksananya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1 tahun terpenuhinya kebutuhan komunikasi sumber daya air dan listrik
100 % 4,740,000
119,119,020,106 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
Terlaksanya pembayaran pajak kendaraan dinas/ operasional
9 unit Terciptanya keamanan dan kenyamanan dalam berkendaraan
100 % 5,000,000
119,119,020,107 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Tersedianya jasa pengelola administrasi keuangan
8 orang Lancarnya pengelolaan administrasi keuangan kantor
100 % 51,804,000
119,119,020,108 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya bahan-bahan
kebersihan kantor
1 tahun Terwujudnya kebersihan kantor
100 % 1,165,200
119,119,020,110 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor 1 tahun Lancarnya administrasi
perkantoran
100 % 10,113,200 119,119,020,111 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
1 tahun Lancarnya administrasi perkantoran
Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
119,119,020,113 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
1 tahun Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor
100% 59,010,000
119,119,020,115 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan 2 jenis Terpenuhinya kebutuhan informasi dari media
100 % 1,881,000
119,119,020,117 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makan dan minum
dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas
1 tahun Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum kantor
100 % 4,809,000
119,119,020,118 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar daerah
1 tahun Terwujudnya koordinasi, sinkronisasi dan konsultasi pelaksanaan kegiatan
100 % 214,210,000
1,191,190,202 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
02 Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur
100% 191,089,500 POL PP
119,119,020,222 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaan rutin perlengkapan dan peralatan kantor
3 jenis Meningkatnya kenyamanan pelaksanaan tugas
100 % 6,200,000
119,119,020,224 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasional
11 unit Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas
100 % 154,889,500
Pengadaan Mobiler 30,000,000
1,191,190,203 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
02 Meningkatnya disiplin aparatur dalam berpakaian
100% 185,150,000 POL PP
119,119,020,302 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya
109 org Terwujudnya keseragaman dalam berpakaian dinas
100 % 185,150,000
1,191,190,215 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
02 Meningkatnya keamanan dan kenyamanan dalam pelaksanaan kegiatan
100 % 1,146,209,000 POL PP
119,119,021,501 Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan
terlaksananya keamanan dan kenyamanan lingkungan
1 tahun terwujudnya ketertiban dan keamanan lingkungan
100 % 1,146,209,000
1,191,190,216 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
02 Meningkatnya ketertiban dan keamanan di kota Payakumbuh
95 % 2,348,877,300 POL PP
119,119,021,601 Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja
Terlaksananya Kegiatan Penegakan Perda, Kep. Kepala Daerah dan penanggulangan Trantibum, terlaksananya Pengamanan Rumah Dinas dan Kantor Serta Aset negara waktu setiap waktu
1 tahun Terciptanya ketertiban dan keamanan di Kota Payakumbuh
95 % 1,604,651,300
119,119,021,602 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
Terlaksananya operasional Tim 7 dan penanggulangan pekat
1 tahun Terwujudnya lingkungan masyarakat kota payakumbuh yang bebas pekat
Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
119,119,021,603 Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNI/ POLRI dan Kejaksaan
terlaksananya kerjasama dalam bentuk pelaksanaan kesamaptaan dan beladiri
1 tahun Terciptanya kerjasama pengembangan kemampuan aparat pol PP
100 % 43,704,000
1,191,190,301 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
02 Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran
100% 701,856,700 BPBD
119,119,030,101 Penyediaan jasa surat menyurat terwujudnya legalitas administrasi
selama setahun
1 tahun Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas
100% 999,000 119,119,030,102 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Terwujudnya pembayaran rekening telepon, air dan listrik
1 tahun terdapatnya kelancaran pelaksanaan tugas
90% 36,000,000 119,119,030,106 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
Terwujudnya pembayaran pajak dan surat-menyurat kendaraan dinas operasional
16 unit Meningatnya kelancaran pelaksanaan tugas
90% 8,715,000
119,119,030,107 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Tersedianya jasa pengelola keuangan
13 Orang Meningkatnya kinerja aparatur pengelola adminstrasi keuangan
100% 101,364,000
119,119,030,108 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya alat-alat kebersihan
kantor
1 paket Meningkatnya kinerja aparatur
100% 4,820,000 119,119,030,109 Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja
Tersedianya peralatan yang baik untuk kelancaran tugas
30 unit berfungsinya peralatan kerja dengan baik
100% 36,072,000
119,119,030,110 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor 1 Tahun Terlaksananya kelancaran
pelaksanaan tugas
100% 18,903,000 119,119,030,111 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Tersedianya barang cetakan, fotocopy dan penjilidan
1 tahun Terwujudnya tertib administrasi surat-menyurat dan administrasi perkantoran
100% 22,920,500
119,119,030,112 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya komponen intalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1 Tahun Lancarnya pelaksanaan tugas kantor
100% 7,713,200
119,119,030,113 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
11 unit Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas
82% 71,380,000 119,119,030,115 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
4 media Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan aparatur
100% 17,280,000
119,119,030,117 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya Makan Minum rapat
kantor
1 Tahun Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas
100% 11,400,000 119,119,030,118 Rapat-rapat kordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Terwujudnya Koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan Pembangunan BKB & PBD
1 tahun Meningkatnya kinerja dan pemahaman terhadap tugas
100% 131,400,000
119,119,030,119 Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran
Tersedianya Tenaga Non PNS / THL
18 orang Lancarnya pelaksanaan tugas kantor
100% 232,890,000 1,191,190,302 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
02 Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana perkantoran
100% 384,025,800 BPBD
119,119,030,210 Pengadaan mebeleur Tersedianya sarana mobiler 96 unit Meningkatnya kelancaran
pelaksanaan tugas
90% 50,400,000 119,119,030,222 Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
Terwujudnya kualitas gedung kantor
1 Tahun Terciptannya Kenyaman dalam pelaksanaan tugas
Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 119,119,030,224 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terlaksananya Pemeliharaan kendaraan dinas
22 unit Terlaksananya kelancaran pelaksanaan tugas
100% 323,625,800
1,191,190,303 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
02 Meningkatnya disiplin aparatur
100% 89,285,000 BPBD
119,119,030,302 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Tersedianya pakaian dinas 52 orang Meningkatnya disiplin aparatur dalam berpakaian dinas
100% 89,285,000
1,191,190,305 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
02 meningkatnya kapasitas dan kinerja sumber daya aparatur
75% 34,950,000 BPBD
119,119,030,503 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
Terlaksananya bimbingan teknis perundang-undangan bagi pegawai BPBD
3 orang Meningkatnya pemahaman dan kemampuan pegawai terhadap undang-undang
75% 34,950,000
1,191,190,324 Program Penanganan Tanggap Darurat Pasca Bencana
07 Terwujudnya penanganan terhadap darurat bencana
100% 319,369,000 BPBD
119,119,032,402 Koordinasi Peningkatan Penanganan Tanggap Darurat
Terlaksananya koordinasi peningkatan penanganan tanggap darurat
1 tahun Terwujudnya tim/ petugas kesiapsiagaan penanggulangan bencana 70% 319,369,000 1,191,190,325 Program Peningkatan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana 07 Terwujudnya peningkatan kesiapsiagaan dalam mengahadapi bencana 100% 254,963,000 BPBD
119,119,032,505 Pencegahan dan Pengurangan Resiko Bencana
terlaksananya sosialisasi daerah rawan bencana
5 Kecamatan Meningkatnya Kewaspadaan Masyarakat Terhadap bencana alam
100% 84,963,000
119,119,032,508 Sosialisasi Desa/ Kelurahan / Nagari Tangguh Bencana
terlaksananya sosialisasi desa/kelurahan/nagari tangguh bencana
5 Kecamatan Terwujudnya masyarakat yang mandiri dan tangguh akan bencana
100% 170,000,000
1,191,190,326 Program Pengelolaan dan Penanganan Dampak Bencana Alam
08 Terwujudnya pengelolaan dan penanganan yang baik dalam menghadapi dampak bencana
100% 220,341,900 BPBD
119,119,032,601 Pengkajian kapasitas pemulihan pasca bencana
Tersedianya hasil penilaian Kerusakan dan kerugian Akibat bencana alam
1 tahun tersediannya bantuan bagi korban bencana alam
60% 85,000,000
119,119,032,602 Koordinasi dan survey lokasi potensi bencana alam
Terlaksananya koordinasi dan survey lokasi potensi bencana alam
1 Tahun tersedianya data potensi rehabilitasi dan rekonstruksi lokasi potensi bencana alam
60% 97,338,000
119,119,032,603 Pelatihan Pemulihan social psikologis korban bencana alam
Terlaksananya pelatihan pemulihan sosial psikologis masyarakat korban bencana
2 akt Terlaksananya pemulihan
sosial psikologis masyarakat korban bencana
60% 38,003,900
1,191,190,327 Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bencana
08 Meningkatnya Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bencana di Payakumbuh
Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
119,119,032,703 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bencana
Terlaksananya Pengadaan sarana dan prasarana Bencana
2 unit meningkatnya ketersediaan sarana penanggulangan kebakaran
100% 1,306,435,150
1,191,200,816 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
02 Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban
80 % 25,470,000 PYK BARAT
119,120,081,606 Monitoring Evaluasi Ketertiban Keamanan dan Bencana Alam
Terlaksananya Monitoring keamanan, ketertiban dan bencana alam dilingkup kecamatan Payakumbuh Barat
1 Tahun Terwujudnya kenyamanan
dan keamanan
ditengah-tengah masyarakat
80 % 25,470,000
1,191,200,916 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
02 Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban
100% 25,739,000 PYK UTARA
119,120,091,606 Monitoring Evaluasi Ketertiban Keamanan dan Bencana Alam
Terlaksananya monitoring keamanan, Ketertiban dan bencana alam dilingkup kecamatan Payakumbuh Utara
1 Tahun Terwujudnya kenyamanan dan keamanan
ditengah-tengah masyarakat
80 % 25,739,000
1,191,201,116 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
02 Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban
70% 19,699,500 PYK SELATAN
119,120,111,606 Monitoring Evaluasi Ketertiban Keamanan dan Bencana Alam
Terlaksannya Monitoring Keamanan, Ketertiban dan bencana alam dilingkup kecamatan Payakumbuh Selatan
1 Tahun Terwujudnya Kenyamanan
dan Keamanan
ditengah-tengah masyarakat
80 % 19,699,500
1,191,201,216 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
02 Meningkatnya keamanan dan ketertiban
100% 18,197,800 LATINA
119,120,121,606 Monitoring Evaluasi Ketertiban Keamanan dan Bencana Alam
Terlaksananya monitoring keamanan, ketertiban, dan bencana alam dilingkup Kecamatan Latina
1 Tahun Terwujudnya kenyamanan dan keamanan ditengah-tengah masyarakat 100 % 18,197,800 120 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
64,336,185,960
1,201,030,159 Program Optimalisasi Pelayanan Publik
02 meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan
100 % 14,253,500 PU
120,103,015,931 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
tersedianya IKM Dinas Pekerjaan Umum
100% meningkatnya penyesuaian
kebutuhan pelayanan terhadap masyarakat
Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1,201,060,190 Program Penyusunan Aksi Pencagahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Pemerintah Daerah
02 Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi
100 % 85,985,500 BAPPEDA
120,106,019,001 Penyusunan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Pemerintah Daerah
Terlaksananya koordinasi, sosialisasi serta tersusunnya laporan aksi daerah dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di Kota Payakumbuh
1 tahun Terwujudnya
penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi
100 % 85,985,500
1,201,130,159 Program Optimalisasi Pelayanan Publik
02 Tercapainya efektivitas dan Efisiensi dalam sistem pelaporan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat
1 Tahun 15,597,800 DISNAKER
120,113,015,931 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Terlaksananya Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat
1 Tahun Tersedianya Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat
100% 15,597,800
1,201,200,301 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
02 Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran
100% 4,361,946,100 SEKDA
120,120,030,101 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya benda pos dan jasa
pengiriman surat
100 % Lancarnya administrasi surat menyurat
-100% 20,100,000 120,120,030,102 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Terlaksananya pembayaran rekening telepon, air dan listrik
1 tahun Terciptanya kenyamanan kerja
1 tahun 666,000,000 120,120,030,103 Penyediaan jasa peralatan dan
perlengkapan kantor
Tersedianya jasa penyewaan, peralatan dan perlengkapan kantor
1 tahun Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor
1 tahun 405,725,000
120,120,030,106 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan dinas/ opertional
57 unit Terciptanya keamanan dan kenyamanan dalam berkendaraan
100% 45,350,000
120,120,030,107 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Pembayaran honor pengelola keuangan
1 tahun Tercapainya tertib administrasi keuangan
100% 194,232,000
120,120,030,108 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya kebersihan kantor 1 Tahun Meningkatnya kenyamanan
kerja
90 % 255,000,000 120,120,030,109 Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja
Terlaksananya jasa perbaikan peralatan kerja
1 tahun Berfungsinya peralatan kerja 100% 27,500,000
120,120,030,110 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor 1 tahun Terpenuhinya alat tulis
kantor
100% 72,572,100 120,120,030,111 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan
1 Tahun Lancarnya Administrasi Perkantoran
100 % 112,092,000 120,120,030,112 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya Alat-Alat Listrik dan Elektronik
1 Tahun Meningkatnya Kenyamanan Kerja
100 % 83,450,000
120,120,030,113 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Meningkatnya kenyamanan
kerja
100% 178,320,000
120,120,030,117 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya Makanan dan
Minuman Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Tugas
1 Tahun Terpenuhinya Kebutuhan Makan dan Minum Kantor
Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
120,120,030,118 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Perjalanan dinas dalam dan luar daerah
1 tahun Terciptanya koordinasi dengan pemerintah propinsi dan daerah
100% 541,405,000
120,120,030,119 Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran
Terlaksananya Pembayaran Honor PTT dan Staf Khusus
1 Tahun Tersedianya Jasa
Administrasi Perkantoran
100 % 823,200,000 1,201,200,302 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
02 Meningkatnya kenyamanan, keamanan pimpinan daerah
100% 2,431,670,000 SEKDA
120,120,030,207 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor
1 Tahun Terpenuhinya Perlengkapan Gedung Kantor
100% 197,250,000
120,120,030,208 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas
Tersedianya Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
1 Tahun Terlengkapinya Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
100 % 118,000,000
120,120,030,209 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya Peralatan Gedung
Kantor
1 tahun Terpenuhinya Peralatan Gedung Kantor
100% 157,620,000
120,120,030,210 Pengadaan mebeleur Tersedianya Meubeleur Kantor 1 Tahun Meningkatnya kenyamanan
kerja
90% 197,100,000 120,120,030,220 Pemeliharaan rutin/berkala rumah
jabatan
Terlaksananya pemeliharaan rutin rumah jabatan/ dinas
1 tahun Meningkatnya kenyamanan rumah jabatan
80% 35,000,000
120,120,030,222 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaan rutin berkala gedung kantor
1 tahun Meningkatnya kenyamanan kerja
80% 481,950,000 120,120,030,223 Pemeliharaan rutin/berkala mobil
jabatan
Terlaksananya pemeliharaan rutin mobil jabatan
1 tahun Meningkatnya kenyamanan berkendaraan
100% 265,200,000
120,120,030,224 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/ operational
1 tahun Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas
100% 779,550,000 120,120,030,225 Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan rumah jabatan/dinas
Terlaksananya pemeliharaan rutin perlengkapan rumah jabatan/ dinas
1 tahun Meningkatnya kenyamanan rumah jabatan/dinas
100% 30,000,000
120,120,030,226 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaan rutin perlengkapan rumah jabatan / dinas
1 tahun Meningkatnya kenyamanan pelaksanaan tugas
100% 35,000,000
120,120,030,227 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas
Terlaksananya pemeliharaan rutin peralatan rumah jabatan
1 tahun Miningkatnya kenyamanan rumah jabatan
100% 70,000,000 120,120,030,228 Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor
1 tahun Meningkatnya kenyamanan pelaksanaan tugas
100% 65,000,000
1,201,200,303 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
02 Meningkatnya disiplin dan kewibawaan aparatur
100% 125,800,000 SEKDA
120,120,030,302 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Tersedianya pakaian dinas KDH/WKDH dan PNS
1 tahun Terwujudnya keseragaman dalam berpakaian
100% 125,800,000
1,201,200,305 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
02 Meninkatnya kapasitas sumber daya aparatur
100 % 245,237,000 SEKDA
120,120,030,503 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
Terlaksananya pengiriman Aparatur untuk mengikuti Bimbingan Teknis
16 Orang Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman aparatur
100 % 245,237,000
1,201,200,316 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah
02 Meningkatnya kinerja pelayanan Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah
Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
120,120,031,601 Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan masyarakat
Terlaksananya dialog/audensi dengan tokoh pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan
4 kelompok sasaran 1.Tersedianya bahan penyusunan rencana pembangunan kota payakumbuh
2. Adanya solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penyelenggaraan pembangunan; 3.Tersampaikannya informasi pembangunan kepada masyarakat 80% 23,481,000
120,120,031,604 Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah
1. Terlaksananya rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah kota payakumbuh;
2. Terikutinya rapat koordinasi gubernur dengan bupati/walikota se-sumatera barat
3. Terikutinya rapat koordinasi/sejenis dan lainnya pada
tk.provinsi dan pusat.
1 tahun Meningkatnya Koordinasi pelaksanan program dan kegiatan daerah
100% 155,818,000
120,120,031,605 Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah
Terlaksananya kunjungan kerja/inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
1 Tahun Terciptanya hubungan kerja yang kondusif
100% 991,146,000
120,120,031,606 Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya
Terlaksananya koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya
1 tahun Meningkatnya koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya
100% 550,529,000
1,201,200,320 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 02 Pelaksanaan pengendalian manajemen 1 tahun 233,014,000 SEKDA 120,120,032,003 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Terlaksananya pengendalian manajemen atas kebijakan KDH
100% Terlaksanaya pengendalian kebijakan KDH
- 190,370,000
120,120,032,015 Kajian Model Pengembangan Pedagang Kaki Lima
Terlaksananya Kajian model pengembangan pedagang kaki lima ( PKL) di Kota payakumbuh
1 paket Terwujudnya pengembangan kaki lima (PKL) di Kota Payakumbuh
1 tahun 42,644,000
1,201,200,325 Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah
02 Terlaksananya program peningkatan kerjasama daerah
Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
120,120,032,506 Fasilitasi/ Pembentukan Kerjasama Antar Daerah, Daerah dengan Pihak Ketiga dan Kerjasama Luar Negeri
Terlaksananya
fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah, daerah dengan pihak ketiga dan luar negeri dalam pelayanan publik
1 tahun Terjalinnya kerjasama antar daerah, daerah dengan pihak ketiga dan kerjasama luar negeri
100% 83,907,000
1,201,200,326 Program penataan peraturan perundang-undangan 02 Terwujudnya penataan peraturan Perundang-undangan/produk hukum daerah 80% 652,771,595 SEKDA
120,120,032,601 koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan
Terlaksananya koordinasi dan kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan
1 tahun Terciptanya kerjasama antara penegak hukum dengan Pemerintah kota
100% 299,731,150
120,120,032,602 Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang- undangan
Sempurna dan mudah dipahaminya Ranperda oleh Tim Legislasi
2 buah Sempurna dan
berkualitasnya Perda yang baru
100% 66,999,295
120,120,032,603 Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan
Terlaksananya asistensi terhadap Peraturan Daerah Kota Payakumbuh
10 buah Terwujudnya
penyelenggaraan tugas- tugas administrasi pemerintah yang terarah dan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan
100% 81,794,480
120,120,032,604 Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan
Terlaksananya sosialisasi Perda dan Peraturan Perundang- undangan
2 kali Meningkatnya pemahaman
dan kesadaran hukum masyarakat dan aparatur untuk mentaati ketentuan Perda dan Peraturan Perundang-undangan
100% 88,211,300
120,120,032,605 Publikasi peraturan perundang- undangan
Terlaksananya pembuatan buku Lembaran Daerah, Berita Daerah dan Panduan Hukum Tahun 2015
300 buku Meningkatnya ketersediaan referensi buku dan sumber informasi hukum dalam penyelenggaraan pemerintah daerah
100% 42,390,000
120,120,032,606 Kajian peraturan perundang- undangan daerah terhadap peraturan perundang- undangan yang baru, lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah
Terlaksananya konsultasi dan evaluasi produk hukum daerah
3 paket Semakin berkualitasnya produk hukum daerah yang dihasilkan
100% 73,645,370
1,201,200,330 Program pembinaan dan pengembangan aparatur