• Tidak ada hasil yang ditemukan

11,826,005,450 1,191,190,101 Program Pelayanan Administras

Dalam dokumen BAB V RKPD 2015 (MATRIK) (Halaman 53-93)

Perkantoran

02 Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran

100% 339,552,600 KESBANGPOL

119,119,010,101 Penyediaan jasa surat menyurat Terwujudnya legalitas

administrasi selama 1 tahun

1 tahun Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas

100% 999,000 119,119,010,102 Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik

Terwujudnya pembayaran rekening telepon, air dan listrik

1 tahun Terdapatnya kelancaran administrasi

90% 26,400,000 119,119,010,106 Penyediaan jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan dinas/operasional

Terwujudnya pembayaran pajak dan surat-menyurat kendaraan dinas operasional

8 unit Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas

100% 1,725,000

119,119,010,107 Penyediaan jasa administrasi keuangan

Tersedianya jasa pengelola keuangan

8 orang meningkatnya kinerja aparatur pengelola adm keuangan

100% 35,448,000

119,119,010,108 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya alat-alat kebersihan

kantor

1 tahun Meningkatnya kinerja aparatur

100% 4,826,000 119,119,010,109 Penyediaan jasa perbaikan

peralatan kerja

Tersedianya peralatan yang baik untuk kelancaran tugas

1 tahun Berfungsinya peralatan kerja dengan baik

100% 6,118,000

119,119,010,110 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor 1 tahun Terlaksananya kelancaran

pelaksanaan tugas

100% 22,235,100

119,119,010,111 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya barang cetakan, fotocopy dan penjilidan

1 tahun Terwujudnya tertib a administrasi perkantoran

100% 21,853,400 119,119,010,112 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

1 tahun Lancarnya pelaksanaan tugas

82% 5,898,100

119,119,010,113 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

10 unit meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas

90% 72,910,000 119,119,010,115 Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

3 media Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan aparatur

90% 5,540,000

119,119,010,117 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makan minum rapat

kantor

1 tahun Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas

100% 7,560,000 119,119,010,118 Rapat-rapat kordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

terwujudnya koordinasi dan singkronisasi program dan kegiatan pembanguna kesbangpol

1 tahun meningkatnya kinerja dan pemahaman terhadap tugas

100% 95,190,000

119,119,010,119 Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran

Tersedianya tenaga non PNS/ PHL

2 orang Lancarnya pelaksanaan tugas

100% 32,850,000 1,191,190,102 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

02 Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur

100% 1,444,128,000 KESBANGPOL

119,119,010,222 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terwujudnya kualitas gedung kantor

1 paket Terciptanya kenyamanan dalam pelaksanaan tugas

100% 40,000,000 119,119,010,224 Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/operasional

terciptanya pemeliharaan kendaraan dinas

8 unit terciptanya kelancaran pelaksanaan tugas

Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

119,119,010,249 Perencanaan Pengadaan Tanah Terlaksananya Perencanaan

Pengadaan Tanah Rumah Dinas

1 Paket Tersedianya Tanah Rumah Dinas

100 % 26,000,000

119,119,010,250 Persiapan Pengadaan Tanah Terlaksananya Persiapan

Pengadaan Tanah Rumah Dinas

1 Paket Tersedianya Tanah Rumah Dinas

100 % 50,000,000

119,119,010,251 Pelaksanaan Pengadaan Tanah Terlaksananya Pengadaan Tanah

Rumah Dinas

1 Paket Tersedianya Tanah Rumah Dinas

100 % 1,200,000,000 119,119,010,252 Penyerahan Hasil Pengadaan

Tanah

Terlaksananya Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah Rumah Dinas

1 Paket Tersedianya Tanah Rumah Dinas

100 % 50,000,000

1,191,190,103 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

02 Meningkatnya kualitas kinerja, integritas dan disiplin aparatur

100% 6,750,000 KESBANGPOL

119,119,010,302 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Tersedianya pakaian dinas 12 stel Meningkatnya Disiplin Aparatur dalam berpakaian dinas

100% 6,750,000

1,191,190,105 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

02 Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur

100% 33,426,000 KESBANGPOL

119,119,010,501 Pendidikan dan Pelatihan Formal Terwujudnya Peningkatan

Kapasitas dan Pengetahuan Sumber Daya Aparatur

8 paket Terciptanya Kualitas Suber Daya Aparatur Dalam Pelaksanaan Tugas tugas

100% 33,426,000

1,191,190,115 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

02 Meningkatnya kualitas keamanan dan kenyamanan masyarakat dan lingkungan

100% 1,292,493,200 KESBANGPOL

119,119,011,501 Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan

terlaksananya pengendalian keamanan lingkungan

1 tahun meningkatnya keamanan

dan ketertiban lingkungan

90% 250,613,000

119,119,011,505 pengendalian keamanan lingkungan terlaksananya rapat keamanan

lingkungan selama 12 kali

12 kali tersedianya kondisi lingkungan yang kondusif

90% 887,380,200 119,119,011,508 Fasilitas forum Kewaspadaan Dini

Masyarakat

terdeteksinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat oleh pemerintahan daerah lebih dini

1 tahun Terciptanya situasi dan kondisi yang kondusif serta terjaminnya keamanan lingkungan di daerah

90% 154,500,000

1,191,190,116 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

02 Meningkatnya kerjasama dengan aparat keamanan dalam penegakan hukum dan teknik pencegahan kesehatan

100% 388,754,800 KESBANGPOL

119,119,011,602 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan

Terciptanya koordinasi rutin dan insidentil selama 1 tahun

12 kali Terwujudnya deteksi dini HTAG dibidang politik, ekonomi, sosial, pertahanan keamanan, ketertiban masyarakat (Kominda)

Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1,191,190,117 Program pengembangan wawasan kebangsaan 02 Meningkatnya wawasan kebangsaan di tengah masyarakat 100% 451,115,300 KESBANGPOL

119,119,011,701 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap aliran kepercayaan selama 12 bulan

12 kali Terciptanya pemahaman tentang nilai-nilai keagamaan

80% 229,122,300

119,119,011,702 Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat

terlaksananya pertemuan LSM,TOMAS dan ORMAS

240 org meningkatnya rasa

kebersamaan daan solidaritas sesama LSM/ORMAS/TOMAS

100% 116,372,000

119,119,011,703 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

Terwujudnya pendidikan wawasan kebangsaan bagi Tomas, Togam, Todat dan OSIS

427 org Meningkatnya kesadaran berwawasan kebangsaan 90% 105,621,000 1,191,190,120 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 03 Meningkatnya pemberantasan pekat dan miras

100% 140,567,000 KESBANGPOL

119,119,012,001 Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba

Terwujudnya Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat miras dan narkoba

8 paket Meningkatnya Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat miras dan narkoba

90% 140,567,000

1,191,190,121 Program pendidikan politik masyarakat

02 meningkatnya pendidikan politik masyarakat

100% 101,286,000 KESBANGPOL

119,119,012,103 Koordinasi forum-forum diskusi politik

Terwujudnya komunikasi serta koordinasi sesama Parpol dengan Pemerintah

12 partai Meningkatnya kemitraan antar Partai dengan Pemerintah Kota Payakumbuh

90% 45,627,750

119,119,012,105 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terlaksananya munev di bidang

Ipolesosbudkamtibmas

1 tahun Tersedianya informasi mngenai

ipleksosbudkamtibmas

95% 55,658,250

1,191,190,201 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

02 Terlaksananya kelancaran program administrasi perkantoran

100% 356,273,900 POL PP

119,119,020,101 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya benda pos dan jasa

pengiriman surat

1 tahun Lancarnya administrasi surat menyurat

100 % 1,080,000 119,119,020,102 Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik

Terlaksananya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1 tahun terpenuhinya kebutuhan komunikasi sumber daya air dan listrik

100 % 4,740,000

119,119,020,106 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional

Terlaksanya pembayaran pajak kendaraan dinas/ operasional

9 unit Terciptanya keamanan dan kenyamanan dalam berkendaraan

100 % 5,000,000

119,119,020,107 Penyediaan jasa administrasi keuangan

Tersedianya jasa pengelola administrasi keuangan

8 orang Lancarnya pengelolaan administrasi keuangan kantor

100 % 51,804,000

119,119,020,108 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya bahan-bahan

kebersihan kantor

1 tahun Terwujudnya kebersihan kantor

100 % 1,165,200

119,119,020,110 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor 1 tahun Lancarnya administrasi

perkantoran

100 % 10,113,200 119,119,020,111 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

1 tahun Lancarnya administrasi perkantoran

Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

119,119,020,113 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

1 tahun Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor

100% 59,010,000

119,119,020,115 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaan 2 jenis Terpenuhinya kebutuhan informasi dari media

100 % 1,881,000

119,119,020,117 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makan dan minum

dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas

1 tahun Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum kantor

100 % 4,809,000

119,119,020,118 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar daerah

1 tahun Terwujudnya koordinasi, sinkronisasi dan konsultasi pelaksanaan kegiatan

100 % 214,210,000

1,191,190,202 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

02 Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur

100% 191,089,500 POL PP

119,119,020,222 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terlaksananya pemeliharaan rutin perlengkapan dan peralatan kantor

3 jenis Meningkatnya kenyamanan pelaksanaan tugas

100 % 6,200,000

119,119,020,224 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasional

11 unit Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas

100 % 154,889,500

Pengadaan Mobiler 30,000,000

1,191,190,203 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

02 Meningkatnya disiplin aparatur dalam berpakaian

100% 185,150,000 POL PP

119,119,020,302 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya

109 org Terwujudnya keseragaman dalam berpakaian dinas

100 % 185,150,000

1,191,190,215 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

02 Meningkatnya keamanan dan kenyamanan dalam pelaksanaan kegiatan

100 % 1,146,209,000 POL PP

119,119,021,501 Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan

terlaksananya keamanan dan kenyamanan lingkungan

1 tahun terwujudnya ketertiban dan keamanan lingkungan

100 % 1,146,209,000

1,191,190,216 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

02 Meningkatnya ketertiban dan keamanan di kota Payakumbuh

95 % 2,348,877,300 POL PP

119,119,021,601 Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja

Terlaksananya Kegiatan Penegakan Perda, Kep. Kepala Daerah dan penanggulangan Trantibum, terlaksananya Pengamanan Rumah Dinas dan Kantor Serta Aset negara waktu setiap waktu

1 tahun Terciptanya ketertiban dan keamanan di Kota Payakumbuh

95 % 1,604,651,300

119,119,021,602 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan

Terlaksananya operasional Tim 7 dan penanggulangan pekat

1 tahun Terwujudnya lingkungan masyarakat kota payakumbuh yang bebas pekat

Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

119,119,021,603 Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNI/ POLRI dan Kejaksaan

terlaksananya kerjasama dalam bentuk pelaksanaan kesamaptaan dan beladiri

1 tahun Terciptanya kerjasama pengembangan kemampuan aparat pol PP

100 % 43,704,000

1,191,190,301 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

02 Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran

100% 701,856,700 BPBD

119,119,030,101 Penyediaan jasa surat menyurat terwujudnya legalitas administrasi

selama setahun

1 tahun Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas

100% 999,000 119,119,030,102 Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik

Terwujudnya pembayaran rekening telepon, air dan listrik

1 tahun terdapatnya kelancaran pelaksanaan tugas

90% 36,000,000 119,119,030,106 Penyediaan jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan dinas/operasional

Terwujudnya pembayaran pajak dan surat-menyurat kendaraan dinas operasional

16 unit Meningatnya kelancaran pelaksanaan tugas

90% 8,715,000

119,119,030,107 Penyediaan jasa administrasi keuangan

Tersedianya jasa pengelola keuangan

13 Orang Meningkatnya kinerja aparatur pengelola adminstrasi keuangan

100% 101,364,000

119,119,030,108 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya alat-alat kebersihan

kantor

1 paket Meningkatnya kinerja aparatur

100% 4,820,000 119,119,030,109 Penyediaan jasa perbaikan

peralatan kerja

Tersedianya peralatan yang baik untuk kelancaran tugas

30 unit berfungsinya peralatan kerja dengan baik

100% 36,072,000

119,119,030,110 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor 1 Tahun Terlaksananya kelancaran

pelaksanaan tugas

100% 18,903,000 119,119,030,111 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

Tersedianya barang cetakan, fotocopy dan penjilidan

1 tahun Terwujudnya tertib administrasi surat-menyurat dan administrasi perkantoran

100% 22,920,500

119,119,030,112 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Tersedianya komponen intalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1 Tahun Lancarnya pelaksanaan tugas kantor

100% 7,713,200

119,119,030,113 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

11 unit Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas

82% 71,380,000 119,119,030,115 Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

4 media Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan aparatur

100% 17,280,000

119,119,030,117 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya Makan Minum rapat

kantor

1 Tahun Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas

100% 11,400,000 119,119,030,118 Rapat-rapat kordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

Terwujudnya Koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan Pembangunan BKB & PBD

1 tahun Meningkatnya kinerja dan pemahaman terhadap tugas

100% 131,400,000

119,119,030,119 Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran

Tersedianya Tenaga Non PNS / THL

18 orang Lancarnya pelaksanaan tugas kantor

100% 232,890,000 1,191,190,302 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

02 Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana perkantoran

100% 384,025,800 BPBD

119,119,030,210 Pengadaan mebeleur Tersedianya sarana mobiler 96 unit Meningkatnya kelancaran

pelaksanaan tugas

90% 50,400,000 119,119,030,222 Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

Terwujudnya kualitas gedung kantor

1 Tahun Terciptannya Kenyaman dalam pelaksanaan tugas

Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 119,119,030,224 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terlaksananya Pemeliharaan kendaraan dinas

22 unit Terlaksananya kelancaran pelaksanaan tugas

100% 323,625,800

1,191,190,303 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

02 Meningkatnya disiplin aparatur

100% 89,285,000 BPBD

119,119,030,302 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Tersedianya pakaian dinas 52 orang Meningkatnya disiplin aparatur dalam berpakaian dinas

100% 89,285,000

1,191,190,305 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

02 meningkatnya kapasitas dan kinerja sumber daya aparatur

75% 34,950,000 BPBD

119,119,030,503 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Terlaksananya bimbingan teknis perundang-undangan bagi pegawai BPBD

3 orang Meningkatnya pemahaman dan kemampuan pegawai terhadap undang-undang

75% 34,950,000

1,191,190,324 Program Penanganan Tanggap Darurat Pasca Bencana

07 Terwujudnya penanganan terhadap darurat bencana

100% 319,369,000 BPBD

119,119,032,402 Koordinasi Peningkatan Penanganan Tanggap Darurat

Terlaksananya koordinasi peningkatan penanganan tanggap darurat

1 tahun Terwujudnya tim/ petugas kesiapsiagaan penanggulangan bencana 70% 319,369,000 1,191,190,325 Program Peningkatan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana 07 Terwujudnya peningkatan kesiapsiagaan dalam mengahadapi bencana 100% 254,963,000 BPBD

119,119,032,505 Pencegahan dan Pengurangan Resiko Bencana

terlaksananya sosialisasi daerah rawan bencana

5 Kecamatan Meningkatnya Kewaspadaan Masyarakat Terhadap bencana alam

100% 84,963,000

119,119,032,508 Sosialisasi Desa/ Kelurahan / Nagari Tangguh Bencana

terlaksananya sosialisasi desa/kelurahan/nagari tangguh bencana

5 Kecamatan Terwujudnya masyarakat yang mandiri dan tangguh akan bencana

100% 170,000,000

1,191,190,326 Program Pengelolaan dan Penanganan Dampak Bencana Alam

08 Terwujudnya pengelolaan dan penanganan yang baik dalam menghadapi dampak bencana

100% 220,341,900 BPBD

119,119,032,601 Pengkajian kapasitas pemulihan pasca bencana

Tersedianya hasil penilaian Kerusakan dan kerugian Akibat bencana alam

1 tahun tersediannya bantuan bagi korban bencana alam

60% 85,000,000

119,119,032,602 Koordinasi dan survey lokasi potensi bencana alam

Terlaksananya koordinasi dan survey lokasi potensi bencana alam

1 Tahun tersedianya data potensi rehabilitasi dan rekonstruksi lokasi potensi bencana alam

60% 97,338,000

119,119,032,603 Pelatihan Pemulihan social psikologis korban bencana alam

Terlaksananya pelatihan pemulihan sosial psikologis masyarakat korban bencana

2 akt Terlaksananya pemulihan

sosial psikologis masyarakat korban bencana

60% 38,003,900

1,191,190,327 Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bencana

08 Meningkatnya Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bencana di Payakumbuh

Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

119,119,032,703 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bencana

Terlaksananya Pengadaan sarana dan prasarana Bencana

2 unit meningkatnya ketersediaan sarana penanggulangan kebakaran

100% 1,306,435,150

1,191,200,816 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

02 Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban

80 % 25,470,000 PYK BARAT

119,120,081,606 Monitoring Evaluasi Ketertiban Keamanan dan Bencana Alam

Terlaksananya Monitoring keamanan, ketertiban dan bencana alam dilingkup kecamatan Payakumbuh Barat

1 Tahun Terwujudnya kenyamanan

dan keamanan

ditengah-tengah masyarakat

80 % 25,470,000

1,191,200,916 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

02 Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban

100% 25,739,000 PYK UTARA

119,120,091,606 Monitoring Evaluasi Ketertiban Keamanan dan Bencana Alam

Terlaksananya monitoring keamanan, Ketertiban dan bencana alam dilingkup kecamatan Payakumbuh Utara

1 Tahun Terwujudnya kenyamanan dan keamanan

ditengah-tengah masyarakat

80 % 25,739,000

1,191,201,116 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

02 Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban

70% 19,699,500 PYK SELATAN

119,120,111,606 Monitoring Evaluasi Ketertiban Keamanan dan Bencana Alam

Terlaksannya Monitoring Keamanan, Ketertiban dan bencana alam dilingkup kecamatan Payakumbuh Selatan

1 Tahun Terwujudnya Kenyamanan

dan Keamanan

ditengah-tengah masyarakat

80 % 19,699,500

1,191,201,216 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

02 Meningkatnya keamanan dan ketertiban

100% 18,197,800 LATINA

119,120,121,606 Monitoring Evaluasi Ketertiban Keamanan dan Bencana Alam

Terlaksananya monitoring keamanan, ketertiban, dan bencana alam dilingkup Kecamatan Latina

1 Tahun Terwujudnya kenyamanan dan keamanan ditengah-tengah masyarakat 100 % 18,197,800 120 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN

PERSANDIAN

64,336,185,960

1,201,030,159 Program Optimalisasi Pelayanan Publik

02 meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan

100 % 14,253,500 PU

120,103,015,931 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

tersedianya IKM Dinas Pekerjaan Umum

100% meningkatnya penyesuaian

kebutuhan pelayanan terhadap masyarakat

Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1,201,060,190 Program Penyusunan Aksi Pencagahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Pemerintah Daerah

02 Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi

100 % 85,985,500 BAPPEDA

120,106,019,001 Penyusunan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Pemerintah Daerah

Terlaksananya koordinasi, sosialisasi serta tersusunnya laporan aksi daerah dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di Kota Payakumbuh

1 tahun Terwujudnya

penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi

100 % 85,985,500

1,201,130,159 Program Optimalisasi Pelayanan Publik

02 Tercapainya efektivitas dan Efisiensi dalam sistem pelaporan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat

1 Tahun 15,597,800 DISNAKER

120,113,015,931 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Terlaksananya Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat

1 Tahun Tersedianya Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat

100% 15,597,800

1,201,200,301 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

02 Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran

100% 4,361,946,100 SEKDA

120,120,030,101 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya benda pos dan jasa

pengiriman surat

100 % Lancarnya administrasi surat menyurat

-100% 20,100,000 120,120,030,102 Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik

Terlaksananya pembayaran rekening telepon, air dan listrik

1 tahun Terciptanya kenyamanan kerja

1 tahun 666,000,000 120,120,030,103 Penyediaan jasa peralatan dan

perlengkapan kantor

Tersedianya jasa penyewaan, peralatan dan perlengkapan kantor

1 tahun Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor

1 tahun 405,725,000

120,120,030,106 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional

Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan dinas/ opertional

57 unit Terciptanya keamanan dan kenyamanan dalam berkendaraan

100% 45,350,000

120,120,030,107 Penyediaan jasa administrasi keuangan

Pembayaran honor pengelola keuangan

1 tahun Tercapainya tertib administrasi keuangan

100% 194,232,000

120,120,030,108 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya kebersihan kantor 1 Tahun Meningkatnya kenyamanan

kerja

90 % 255,000,000 120,120,030,109 Penyediaan jasa perbaikan

peralatan kerja

Terlaksananya jasa perbaikan peralatan kerja

1 tahun Berfungsinya peralatan kerja 100% 27,500,000

120,120,030,110 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor 1 tahun Terpenuhinya alat tulis

kantor

100% 72,572,100 120,120,030,111 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan

1 Tahun Lancarnya Administrasi Perkantoran

100 % 112,092,000 120,120,030,112 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

Tersedianya Alat-Alat Listrik dan Elektronik

1 Tahun Meningkatnya Kenyamanan Kerja

100 % 83,450,000

120,120,030,113 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- Meningkatnya kenyamanan

kerja

100% 178,320,000

120,120,030,117 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya Makanan dan

Minuman Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Tugas

1 Tahun Terpenuhinya Kebutuhan Makan dan Minum Kantor

Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

120,120,030,118 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Perjalanan dinas dalam dan luar daerah

1 tahun Terciptanya koordinasi dengan pemerintah propinsi dan daerah

100% 541,405,000

120,120,030,119 Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran

Terlaksananya Pembayaran Honor PTT dan Staf Khusus

1 Tahun Tersedianya Jasa

Administrasi Perkantoran

100 % 823,200,000 1,201,200,302 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

02 Meningkatnya kenyamanan, keamanan pimpinan daerah

100% 2,431,670,000 SEKDA

120,120,030,207 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor

1 Tahun Terpenuhinya Perlengkapan Gedung Kantor

100% 197,250,000

120,120,030,208 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas

Tersedianya Peralatan Rumah Jabatan/Dinas

1 Tahun Terlengkapinya Peralatan Rumah Jabatan/Dinas

100 % 118,000,000

120,120,030,209 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya Peralatan Gedung

Kantor

1 tahun Terpenuhinya Peralatan Gedung Kantor

100% 157,620,000

120,120,030,210 Pengadaan mebeleur Tersedianya Meubeleur Kantor 1 Tahun Meningkatnya kenyamanan

kerja

90% 197,100,000 120,120,030,220 Pemeliharaan rutin/berkala rumah

jabatan

Terlaksananya pemeliharaan rutin rumah jabatan/ dinas

1 tahun Meningkatnya kenyamanan rumah jabatan

80% 35,000,000

120,120,030,222 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terlaksananya pemeliharaan rutin berkala gedung kantor

1 tahun Meningkatnya kenyamanan kerja

80% 481,950,000 120,120,030,223 Pemeliharaan rutin/berkala mobil

jabatan

Terlaksananya pemeliharaan rutin mobil jabatan

1 tahun Meningkatnya kenyamanan berkendaraan

100% 265,200,000

120,120,030,224 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/ operational

1 tahun Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas

100% 779,550,000 120,120,030,225 Pemeliharaan rutin/berkala

perlengkapan rumah jabatan/dinas

Terlaksananya pemeliharaan rutin perlengkapan rumah jabatan/ dinas

1 tahun Meningkatnya kenyamanan rumah jabatan/dinas

100% 30,000,000

120,120,030,226 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Terlaksananya pemeliharaan rutin perlengkapan rumah jabatan / dinas

1 tahun Meningkatnya kenyamanan pelaksanaan tugas

100% 35,000,000

120,120,030,227 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas

Terlaksananya pemeliharaan rutin peralatan rumah jabatan

1 tahun Miningkatnya kenyamanan rumah jabatan

100% 70,000,000 120,120,030,228 Pemeliharaan rutin/berkala

peralatan gedung kantor

Terlaksananya pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor

1 tahun Meningkatnya kenyamanan pelaksanaan tugas

100% 65,000,000

1,201,200,303 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

02 Meningkatnya disiplin dan kewibawaan aparatur

100% 125,800,000 SEKDA

120,120,030,302 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Tersedianya pakaian dinas KDH/WKDH dan PNS

1 tahun Terwujudnya keseragaman dalam berpakaian

100% 125,800,000

1,201,200,305 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

02 Meninkatnya kapasitas sumber daya aparatur

100 % 245,237,000 SEKDA

120,120,030,503 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Terlaksananya pengiriman Aparatur untuk mengikuti Bimbingan Teknis

16 Orang Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman aparatur

100 % 245,237,000

1,201,200,316 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah

02 Meningkatnya kinerja pelayanan Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah

Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

120,120,031,601 Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan masyarakat

Terlaksananya dialog/audensi dengan tokoh pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan

4 kelompok sasaran 1.Tersedianya bahan penyusunan rencana pembangunan kota payakumbuh

2. Adanya solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penyelenggaraan pembangunan; 3.Tersampaikannya informasi pembangunan kepada masyarakat 80% 23,481,000

120,120,031,604 Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah

1. Terlaksananya rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah kota payakumbuh;

2. Terikutinya rapat koordinasi gubernur dengan bupati/walikota se-sumatera barat

3. Terikutinya rapat koordinasi/sejenis dan lainnya pada

tk.provinsi dan pusat.

1 tahun Meningkatnya Koordinasi pelaksanan program dan kegiatan daerah

100% 155,818,000

120,120,031,605 Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah

Terlaksananya kunjungan kerja/inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

1 Tahun Terciptanya hubungan kerja yang kondusif

100% 991,146,000

120,120,031,606 Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya

Terlaksananya koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya

1 tahun Meningkatnya koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya

100% 550,529,000

1,201,200,320 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 02 Pelaksanaan pengendalian manajemen 1 tahun 233,014,000 SEKDA 120,120,032,003 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Terlaksananya pengendalian manajemen atas kebijakan KDH

100% Terlaksanaya pengendalian kebijakan KDH

- 190,370,000

120,120,032,015 Kajian Model Pengembangan Pedagang Kaki Lima

Terlaksananya Kajian model pengembangan pedagang kaki lima ( PKL) di Kota payakumbuh

1 paket Terwujudnya pengembangan kaki lima (PKL) di Kota Payakumbuh

1 tahun 42,644,000

1,201,200,325 Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah

02 Terlaksananya program peningkatan kerjasama daerah

Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

120,120,032,506 Fasilitasi/ Pembentukan Kerjasama Antar Daerah, Daerah dengan Pihak Ketiga dan Kerjasama Luar Negeri

Terlaksananya

fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah, daerah dengan pihak ketiga dan luar negeri dalam pelayanan publik

1 tahun Terjalinnya kerjasama antar daerah, daerah dengan pihak ketiga dan kerjasama luar negeri

100% 83,907,000

1,201,200,326 Program penataan peraturan perundang-undangan 02 Terwujudnya penataan peraturan Perundang-undangan/produk hukum daerah 80% 652,771,595 SEKDA

120,120,032,601 koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan

Terlaksananya koordinasi dan kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan

1 tahun Terciptanya kerjasama antara penegak hukum dengan Pemerintah kota

100% 299,731,150

120,120,032,602 Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang- undangan

Sempurna dan mudah dipahaminya Ranperda oleh Tim Legislasi

2 buah Sempurna dan

berkualitasnya Perda yang baru

100% 66,999,295

120,120,032,603 Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan

Terlaksananya asistensi terhadap Peraturan Daerah Kota Payakumbuh

10 buah Terwujudnya

penyelenggaraan tugas- tugas administrasi pemerintah yang terarah dan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan

100% 81,794,480

120,120,032,604 Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan

Terlaksananya sosialisasi Perda dan Peraturan Perundang- undangan

2 kali Meningkatnya pemahaman

dan kesadaran hukum masyarakat dan aparatur untuk mentaati ketentuan Perda dan Peraturan Perundang-undangan

100% 88,211,300

120,120,032,605 Publikasi peraturan perundang- undangan

Terlaksananya pembuatan buku Lembaran Daerah, Berita Daerah dan Panduan Hukum Tahun 2015

300 buku Meningkatnya ketersediaan referensi buku dan sumber informasi hukum dalam penyelenggaraan pemerintah daerah

100% 42,390,000

120,120,032,606 Kajian peraturan perundang- undangan daerah terhadap peraturan perundang- undangan yang baru, lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah

Terlaksananya konsultasi dan evaluasi produk hukum daerah

3 paket Semakin berkualitasnya produk hukum daerah yang dihasilkan

100% 73,645,370

1,201,200,330 Program pembinaan dan pengembangan aparatur

Dalam dokumen BAB V RKPD 2015 (MATRIK) (Halaman 53-93)

Dokumen terkait