• Tidak ada hasil yang ditemukan

Analisis Pengendalian Intern Atas Sistem Akuntansi Penjualan Kredit dan Penagihan Piutang Pada PT. Indojaya Agrinusa Medan.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2016

Membagikan "Analisis Pengendalian Intern Atas Sistem Akuntansi Penjualan Kredit dan Penagihan Piutang Pada PT. Indojaya Agrinusa Medan."

Copied!
91
0
0

Teks penuh

Loading

Gambar

Gambar 2.1 Bagan Perkiraan

Referensi

Dokumen terkait

3 Universitas Kristen Maranatha prosedur pencatatan terhadap piutang usaha dengan baik, dikarenakan piutang usaha berhubungan dengan uang kas yang sangat penting bagi

Di antara sekian banyak fungsi pengendalian intern yang diperlukan oleh perusahaan yang akan melakukan penjualan secara kredit kepada para konsumen akan memerlukan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat diketahui sistem pengendalian intern pada aktivitas penjualan kredit dapat mencegah

Apakah audit intern memiliki kedudukan yang independen dalam melakukan pemeriksaan kepada bagian yang diperiksanya?. Apakah audit intern mempunyai hubungan kekerabatan dengan salah

judul Laporan Akhir ini adalah “ Analisis Sistem Pengendalian Intern atas Prosedur Penagihan Piutang Usaha pada PT Diva Cash & Credit Palembang”.. Masalah yang

Berdasarkan hasil penelitian sistem evaluasi pengendalian internal atas penjualan kredit dan penagihan piutang pada PT Kanemitsu Sgs Indonesia secara keseluruhan belum berjalan

Struktur organisasi merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah perusahaan, karena struktur organisasi akan memberikan gambaran dan penjelasan tentang batasan tugas,

Kemudian mengarahkan perusahaan untuk menemukan akar permasalahan yang menyebabkan kerugian dan kecurangan dalam perusahaan sehingga perusahaan dapat melakukan perbaikan dalam Sistem