1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I II III IV
1 2 3 4 5 6
1 Meningkatkan Kualitas
Pelayanan Publik Kecamatan
Peningkatan kualitas pelayanan administrasi Perkantoran
Program pelayanan administrasi perkantoran
Peningkatan kualitas pelayanan administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi
sumber daya air dan listrik 1 tahun 25% 25% 25% 25%
Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan 1 tahun 25% 25% 25% 25%
Penyediaan jasa Kebersihan
kantor 1 tahun 25% 25% 25% 25%
Penyediaan Barang cetakan
dan penggandaan 1 tahun 25% 25% 25% 25%
Penyediaan Komponen
Instalasi listrik/penerangan bangunan
kantor 1 tahun 25% 15% 1% 0%
Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor 1 tahun 25% 25% 25% 14%
Penyediaan peralatan Rumah
tangga 1 tahun 25% 25% 25% 25%
Penyediaan Bahan Bacaan dan
peraturan per UU 1 tahun 25% 25% 25% 25%
Penyediaan Makanan dan
minuman rapat 1 tahun 25% 25% 8% 0%
Rapat koordinasi dan konsul
tasi keluar daerah 1 tahun 25% 25% 25% 14%
Penyediaan jasa Administrasi
Kantor/Kebersihan 11 tahun 25% 25% 25% 25%
Rapat Koordinasi dan Konsul
tasi dalam daetah 1 tahun 25% 25% 25% 14%
Peningkatan penyelenggaraan
Surat menyurat 1 tahun 25% 25% 25% 25%
RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2019
NO TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
TARGET KINERJA
JADWAL PELAKSANAANKEGIATAN DAN PEKERJAAN TARGET KINERJA TRIW.I TRIW.II TRIW.III TRIW.IV TRIWULAN
7 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 I II III IV
1 2 3 4 5 6
Pengadaan Kendaraan Dinas/
Operasional
1 Paket 0% 0% 0% 100%
Pengadaan Peralatan kantor 3 Paket 0% 0% 0% 100%
Pengadaan Instalasi Listrik
1 keg 0% 0% 0%
0%
Pemeliharaan Rutin/berkala
Gedung kantor 1 keg 0% 0% 0% 0%
Pemeliharaan Rutin/berkala
Mobil jabatan 1 keg 25% 25% 25% 25%
Pemeliharaan Rutin/berkala
kendaraan Dinas/Operasional 1 keg 25% 25% 25% 25%
Pemeliharaan Rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor 1 keg 0% 0% 100% 0%
Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor
1 keg
50% 0% 0% 2%
Penataan Lingkungan Kantor/Rumah
Dinas 1 paket 0% 0% 100% 0%
Pemeliharaan Rutin/berkala
Taman 1 paket 0% 0% 0% 100%
Menuingkat kan Disiplin Aparatur
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Khusus hari hari
tertentu 22 potong 0% 100% 0% 0%
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Peningkatan kapasitas Sumber Daya
Aparatur 1 Paket 0% 0% 0% 100%
Meningkatkan Pengembangan Sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Program peningkatan Pengembangan Sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Prosentase Penyusunan Dokumen
dokumen keuangan
Penyusunan Laporan Akhir tahun 1 Dok 0% 0% 0% 100%
Penyusunan Renstra ,renja 2 Dok 0% 0% 50% 50%
Penyusunan Dokumen Angaran 4Dok 25% 25% 25% 14%
Penyusunan LKJip 1Dok 0% 0% 0% 100%
TARGET KINERJA
JADWAL PELAKSANAANKEGIATAN DAN PEKERJAAN
NO TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
TARGET KINERJA
TRIW.I TRIW.II TRIW.III TRIW.IV TRIWULAN
7 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 I II III IV
1 2 3 4 5 6
Fasilitasi PATEN 1 tahun 25% 25% 25% 25%
Pelaksanaan Hari besar Kenegaraan
1 keg
0% 0% 87% 0%
Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Desa 1 tahun 25% 25% 25% 25%
Penyelenggaraan Musrenbang Tk kec 1 keg 0% 100% 0% 0%
Fasilitasi STQ/MTQ/FASI 1 keg 0%
100%
0% 0%Fasilitasi Pembinaan Kesejahteraan
keluarga 1 tahun 25% 25% 25% 5%
Perlindungan Anak 1 keg 0% 0% 0% 0%
Pembinaan Anggota hansip/linmas 1 keg 0% 100% 0% 0%
Validasi Desa Miskin Tk kec 1 keg 0% 0% 0% 0%
Fasilitasi Pokjanal Posyandu sehat 1 keg 0% 0% 0% 96%
Pemberdayaan Organisasi
Kepemudaan di Tk kec 1 keg 0% 0% 0% 19%
Fasilitasi kegiatan Olah raga 1 keg 0% 100% 0% 0%
Penguatan PKBM 1 keg 0% 0% 0% 0%
Penunjang PILKADES 1 keg 0% 0% 0% 88%
Sosialisasi dan bimbigan
Administrasi desa 1keg
99% 0% 0% 0%
Verifikasi APBDes 1 keg 0% 88% 0% 2%
Fasilitasi penyusunan Perdes 1 keg 0% 98% 0% 0%
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
1 keg
0% 100% 0% 0%
Fasilitasi Bulan Romandon 1 keg 0% 100% 0% 0%
Fasilitasi Hari besar Kewanitaan 1 keg 0% 100% 0% 0%
Fasilitasi program PKH 1 keg 0% 0% 100% 0%
Penguatan Pendidik PAUD 1 keg 0% 0% 0% 100%
Sale,tgl. Januari 2020
Nip.19661124 199203 1 005
TRIW.I TRIW.II TRIW.III TRIW.IV TRIWULAN
7 8
C A M A T S A L E
Drs.SUBHAN Pembina Tk I
NO TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
TARGET KINERJA
JADWAL PELAKSANAANKEGIATAN DAN PEKERJAAN TARGET KINERJA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I II III IV
1 2 3 4 5 6
I Program menejemen administrasi
Pelayanan umum kepegawaian dan Keuangan Perangkat daerah
Prosentase Pemenuhan ketercapaian Pelayanan Administrasi perkantoran
1 Peningkatan
Manjemen Administrasipelayan an Umum
Prosentase ketercapaian pelayanan umum
Pelayanan PATEN 1 tahun 25% 25% 25% 25%
Pelayanan jasa Surat menyurat 1 tahun 25% 25% 25% 25%
Penyediaan jasa Komunikasi sumber
air dan listrik 1 tahun 25% 25% 25% 25%
Penyediaan Alat Tulis kantor 1 tahun 25% 25% 25% 25%
Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan. 1 tahun 25% 25% 25% 25%
Penyediaan Bahan Bacaan dan
peraturan per UU 1 tahun 25% 25% 25% 25%
Penyediaan Makanan dan
minuman rapat 1 tahun 25% 25% 25% 25%
Rapat koordinasi dan konsultasi
keluar daerah 1 tahun 25% 25% 25% 25%
Rapat Koordinasi dan Konsultasi
dalam daetah 1 tahun 25% 25% 25% 25%
Pelaksanaan Hari besar Kenegaraan 1 kegiatan 0% 0% 100% 0%
Falidasi kegiatan hari kewanitaan 1 kegiatan 0% 100% 0% 0%
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Peralatan kantor Prosentase ketercukupan sarana dan prasarana kantor
1 Paket 0% 100% 0% 0%
Pengadaan Pelengkapan Rumah tangga
1 paket 0% 100% 0% 0%
7 8
TARGET KINERJA INDIKATOR
KINERJA TRIW.I TRIW.II TRIW.III TRIW.IV
JADWAL PELAKSANAANKEGIATAN DAN PEKERJAAN PROGRAM DAN
KEGIATAN SASARAN
TUJUAN NO
RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2020
TARGET KINERJA TRIWULAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I II III IV
1 2 3 4 5 6
Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor 1 tahun 25% 25% 25% 25%
Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga 1 paket
0% 100% 0% 0%
Penyediaan jasa Administrasi
Kantor/kebersihan 1 tahun 25% 25% 25% 25%
Pemeliharaan Rutin/berkala
Rumah Dinas 1 kegiatan 25% 25% 25% 25%
Pemeliharaan Rutin/berkala
Gedung kantor 1 kegiatan 0% 100% 0% 0%
Pemeliharaan Rutin/berkala
Kendaraan Dinas /Operasional 1 tahun 25% 25% 25% 25%
Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Pertemuan
1 kegiatan
50% 0% 0% 2%
Pemeliharaan Rutin/Berlaka Tempat
Ibadah 1 kegiatan 0% 0% 100% 0%
Pemeliharaan Wajah Kota Kecamatan
Sale. 1 paket 0% 0% 0% 100%
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur
Prosentase pengelolaan manajemen kepegawaian yang dilaksanakan dengan baik
Pengadaan Pakaian Khusus hari hari
tertentu 1 kegiatan
0% 100% 0% 2%
Honorarium Admin Sipandu 1 dok 0% 100% 100% 0%
Honorarium Admin Prinjer Print 1 tahun 25% 25% 25% 25%
Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur
Prosentase Terpenuhinya
pelaporan tepat waktu 1 Paket 0% 0% 0% 100%
Meningkatkan Pengembangan Sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Prosentase
terpenuhinya pelaporan tepat waktu
Penyusunan Laporan LKPD/Akhir
tahun 1 Dok
0% 0% 0% 100%
Penyusunan Dokumen RKA,DPA 2 Dok 0% 50% 0% 50%
TRIWULAN
7 8
NO TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
TARGET KINERJA
JADWAL PELAKSANAANKEGIATAN DAN PEKERJAAN TARGET KINERJA TRIW.I TRIW.II TRIW.III TRIW.IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I II III IV
1 2 3 4 5 6
Penyediaan jasa Administrasi
Keuangan 1 tahun
25% 25% 25% 25%
II Program Perencanaan dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah
Prosentase ketercapaian
perencanaan dan Evaluasi SAKIP
Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat daerah
Prosentase Ketercapaian
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja
Penyusunan Renja OPD 2 dok 0% 100% 0% 0%
Penyusunan Laporan Capaian Renja
per Triwulan 4 dok 25% 25% 25% 25%
Penyusunan LKJiP 1 dok 100% 0% 0% 0%
III Program Peningkatan Keterbukaan
Publik
Jumlah Informasi yang disampaikan ke publik
Pengelolaan Wibe Sibe
Pengelolaan Wibe Sibe 1 tahun
IV Program Peningkatan Kinerja
Pemerintah,Pembangunan,Pembina an Kemasyarakatan dan
Ketentraman Masyarakat.
1.Tingkat Kinerja dibidang Pemerintahan Desa/Kelurahan 2.Tingkat Kinerja dbidang Pemberdayaan Masy Desa.
3.Tingkat Kinerja dibidang Pembinaan Kemasyarakatan 4.Tingkat Kinerja ibidang Pembinaan Ketentraman dan ketertiban
TRIWULAN
7 8
NO TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
TARGET KINERJA
JADWAL PELAKSANAANKEGIATAN DAN PEKERJAAN TARGET KINERJA TRIW.I TRIW.II TRIW.III TRIW.IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 I II III IV TARGET
KINERJA TRIW.III TRIW.IV TRIWULAN
NO TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
JADWAL PELAKSANAANKEGIATAN DAN PEKERJAAN TARGET KINERJA TRIW.I TRIW.II
1 2 3 4 5 6 Fasilitasi
Pemerintahan Desa/Kelurahan
1.Prosentase Pemerintahan Desa/Keluarahan yang tertib administrasi.
2.Prosentase Pemerintahan Desa Kelurahan yang lunas bayar PBB
Pembinaan Perangkat Desa 1 Kegiatan 100% 0% 0% 0%
Fasilitasi pengelolaan Inventaris desa
1 Kegiatan 100% 0% 0% 0%
Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa
Pembinaan Perangkat Desa 1.Prosentase Pelaksanaan pembangunan secara swakelola.
2.Prosentase
penetapan ABDes Tepat Waktu.
3.Swadaya masyarakat.
1 Kegiatan 100% 0% 0% 0%
Pembinaan dan Pengawasan
Pelaksanaan APBD 1 Kegiatan 100% 0% 0% 19%
Fasilitasi pengelolaan
Keuangan Desa 1 Kegiatan 100% 0% 0% 0%
Penyelenggaraan Musrenbang Kec 1 Kegiatan 100% 0% 0% 0%
Fasilitasi Peningkatan kesejahteraan Masyarakat
1.Prosentase kelembagaan Masyarakat
desa/kelurahan yang aktif
Fasilitasi pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK )
1 tahun
25% 25% 25% 25%
Fasilitasi MTQ/STQ/FASI 1 kegiatan 25% 0% 0% 0%
7 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 I II III IV
1 2 3 4 5 6
Pelayananan Ibadah haji 1 kegiatan 0% 25% 0% 0%
Fasilitasi kegiatan Bulan Romandon
1 Kegiatan 0% 25% 0% 0%
Validasi Data Miskin Tk kec 1 kegiatan 25% 0% 0% 0%
Perlindungan Forum kelembagaan perempuan dan anak (KPA)
1 kegiatan 0% 25% 0% 0%
Fasilitasi Program keluarga harapan
(PKH ) 1 Kegiatan 0% 25% 0% 0%
Penguatan Pokjanal Posyandu 1 Kegiatan 0% 25% 0% 0%
Penguatan Pendidikan karakter Anak
Usia Dini (PAU) 1 kegiatan 0% 25% 0% 0%
Pemberdayaan Organisasi
Kepemudaan Tk Kec 1 kegiatan 0% 0% 25% 0%
Fasilitasi Olah raga 1 kegiatan 0% 25% 0% 0%
Fasilitasi GAKY 1 Kegiatan 0% 25% 0% 0%
Fasiitasi Pembinaan Ketentraman dan ketertiban masyarakat
1.Prosentase Penyelesaian K3 (Ketertiban,Ketentraman dan keindahan
Fasilitasi dan koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Kec
(FORKOMPINKA ) 25% 25% 25% 25%
Pembinaan Anggota Hansip?linmas 0% 100% 0% 0%
Sosialisasi bencana Tk Kecamatan 0% 100% 0% 0%
Sale,tgl. Januari 2020
Nip.19661124 199203 1 005 TRIWULAN
7 8
NO TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
TARGET KINERJA
JADWAL PELAKSANAANKEGIATAN DAN PEKERJAAN TARGET KINERJA TRIW.I TRIW.II TRIW.III TRIW.IV
Pembina Tk I C A M A T S A L E
Drs.SUBHAN