PEM ERI N TAH KABUPATEN PESI SI R SELATAN
REN CAN A KERJA
SATUAN KERJA PERAN GKAT D AERAH
( REN JA SKPD )
SEKRETARI AT D AERAH
KABUPATEN PESI SI R SELATAN
TAH UN 2 0 1 4
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Peningkat an keberhasilan pelaksanaan t ugas, fungsi dan kew enangan Sekret ariat
Daerah Kabupat en Pesisir Selat an merupakan bagian yang t idak t erpisahkan dari
keseluruhan proses pelaksanaan pembangunan di w ilayah Pemerint ahan Kabupat en Pesisir
Selat an.
Keberhasilan Pemerint ah Kabupat en Peisir Selat an t idak akan mungkin dapat
t erw ujud t anpa didukung oleh aparat ur pemerint ahan yang memiliki kapasit as dan
kapabilit as dalam bidang t ugasnya masing-masing. Unt uk mew ujudkan aparat ur negara yang
profesional sert a memahami t ugas dan fungsinya, diperlukan ket erpaduan langkah dan
koordinasi secara opt imal agar penyelenggaraan pemerint ahan berjalan efekt if, st abil dan
dinamis. Selain it u diperlukan juga inst rumen yang mampu mengukur indikat or
pert anggungjaw aban set iap penyelenggaraan negara dan pemerint ahan.
Sesuai dengan pemberlakuan Perat uran M ent eri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010
t ent ang Pelaksanaan Perat uran Pemerint ah Nom or 8 Tahun 2008 t ent ang Tahapan,
Tat acara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah, merupakan moment um yang paling t epat unt uk masing-masing SKPD unt uk
membuat sebuah Rencana Kerja unt uk mencapai visi dan m isi SKPD yang mengacu pada visi
dan misi Kabupat en Pesisir Selat an yang t ert era pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah
Kabupat en Pesisir Selat an. Rencana Kerja t ersebut merupakan sebuah inst rumen yang dapat
digunakan unt uk lebih mengarahkan organisasi di dalam mencapai sasaran dan t arget yang
t elah dit et apkan yang merupakan penjabaran at au t urunan dari visi dan misi organisasi.
Dokumen Rencana Kerja (Renja) Sekret ariat Daerah Tahun 2014 menjabarkan visi dan
misi Pemerint ah Daerah Kabupat en Pesisir Selat an dan meneruskan arah pembangunan di
bidang adm inist rasi pemerint ahan sert a penyusunan kebijakan lingkup Sekret ariat Daerah
Kabupat en Pesisir Selat an pada Tahun 2014. Disamping it u, Renja yang disusun juga
dit ujukan unt uk memacu penyelenggaraan pembangunan di Sekret ariat Daerah Kabupat en
Pesisir Selat an agar lebih t erarah dan t erjamin t ercapainya sasaran st rat egi pembangunan.
B.
1.
M AKSUD DAN TUJUAN
M aksud
Rencana Kerja (Renja) Sekret ariat Daerah Kabupat en Pesisir Selat an unt uk t ahun 2014
perangkat unt uk mencapai harm onisasi perencanaan daerah dan acuan resmi bagi
Sekret ariat Daerah Kabupat en Pesisir Selat an.
Penyusunan dan Penerapan Rencana Kerja (Renja) Sekret ariat Daerah Kabupat en
Pesisir Selat an unt uk Tahun 2014 ini dimaksudkan unt uk :
1. Sebagai acuan dalam merencanakan dan merumuskan rencana program dan
kegiat an pembangunan di bidang ke sekret ariat an daerah;
2. M emudahkan seluruh jajaran aparat ur Sekret ariat Daerah Kabupat en Pesisir
Selat an dalam mencapai t ujuan dengan cara menyusun program dan kegiat an
secara t erpadu, t erarah dan t erukur.
3. Sebagai penjabaran at au implement asi dari pernyat aan M isi yang akan dicapai at au
dihasilkan dalam jangka w akt u 1 (sat u) t ahun.
4. M emudahkan seluruh jajaran aparat ur Sekret ariat Daerah Kabupat en Pesisir
Selat an unt uk memahami dan menilai arah kebijakan dan program sert a kegiat an
operasional t ahunan.
5. M enyediakan sat u t olok ukur unt uk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja
t ahunan Sekret ariat Daerah Kabupat en Pesisir Selat an
2. Tujuan
Rencana Kerja ( Renja ) Sekret ariat Daerah Kabupat en Pesisir Selat an Tahun 2014
disusun unt uk menent ukan arah dan t ujuan Sekret ariat Daerah Kabupat en Pesisir Selat an,
dengan mempert imbangkan sumber daya dan kemampuan yang dim iliki, dan unt uk t ujuan
st rat egisnya, sehingga set iap t ujuan st rat egis yang dit et apkan akan memiliki indikat or kinerja
yang t erukur. Rumusan t ujuan t ersebut dapat diuraikan sebagai berikut :
1. M enent ukan arah kebijakan Sekret ariat Daerah Kabupat en Pesisir Selat an dalam
opt imalisasi pelaksanaan ot onom i daerah;
2. M enent ukan arah kegiat an unt uk melet akkan dasar sist im pemerint ahan daerah
dan sebagai dasar perumusan kebijakan st rat egis unt uk dijabarkan dalam program
kerja.
3. Tercipt anya pert anggungjaw aban kinerja Sekret ariat Daerah sebagai bagian dari
Pemerint ah Daerah Kabupat en Pesisir Selat an.
4. Adanya kont ribusi Sekret ariat Daerah bagi keberhasilan pencapaian visi dan misi
C. SISTEM ATIKA PENULISAN
BAB I. PENDAHULUAN
Yang menjelaskan t ent ang lat ar belakang penyusunan Renja, landasan hukum , maksud
dan t ujuan penyusunan dan sist emat ika penulisan
BAB II. ISU STRATEGIS
M enerangkan t ent ang Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD t ahun 2014 dan capaian Renst ra
SKPD, Analisis kinerja pelayanan SKPD, Isu – isu pent ing penyelenggaraan t ugas dan
fungsi SKPD dan Penelaahan usulan program dan kegiat an masyarakat.
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
Tent ang Telaahan t erhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Renja SKPD sert a
Program dan Kegiat an
BAB IV. PENUTUP
Berisikan uraian penut up.
BAB II
ISU STRATEGIS
A. KONDISI ORGANISASI DAN APARATUR
Sekret ariat Daerah sebagai pusat pemerint ahan Kabupat en Pesisir Selat an mempunyai
peranan yang sangat pent ing dalam mendorong t erlaksananya berbagai program
pembangunan di Kabupat en Pesisir Selat an. Penguat an t erhadap st rukt ur organisasi pada
Sekret ariat Daerah perlu mendapat kan perhat ian lebih.
Peningkat an kompet ensi aparat ur dan ket ersediaan sarana dan sarana penunjang t ugas
merupakan salah sat u priorit as dalam perencanaan program dan kegiat an di Sekret ariat
Darah. Set iap aparat ur memiliki t ugas pokok dan fungsi yang saling menunjang dalam
pelaksanaan t ugas. Agar t ercapainya kompet ensi aparat ur yang sesuai dengan t ugas pokok
dan fungsi yang diembannya, maka perlu dilakukan peningkat an keahlian dan penget ahuan
t erhadap aparat ur t ersebut .
Pemanfaat an t eknologi informasi dalam set iap bidang t ugas menjadikan pekerjaan
makin efekt if dan efisien. Sejalan dengan it u peralat an pendukung juga harus memadai
sehingga bisa maksimal dalam pemanfaat an t eknologi.
Perbaikan dan peningkat an St rukt ur Organisasi dan Tat a Kerja (SOTK) harus secara
berkesinambungan diopt imalisasi guna mencapai kondisi ideal yang akan secara maksimal
menunjang pelaksanaan t ugas penyelenggaraan Pemerint ahan di Kabupat en Pesisir Selat an.
Pelaksanaan program-program pembangunan yang t ersebar pada Sat uan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupat en Pesisir Selat an perlu dilakukan koordinasi agar
t erlaksana sinergi t ugas ant ar SKPD. Unt uk it u perlu dit et apkan St andar pelayanan dan
st andar t at a kelola administ rasi, sepert i t at a naskah dinas, laporan pelaksanaan
pembangunan.
B. KONDISI SOSIAL DAN BUDAYA
Tergradasinya nilai-nilai adat , budaya dan agama di kalangan generasi muda merupakan
t ant angan pembangunan dimasa depan. Nilai-nilai filosofis adat basandi syarak, syarak
basandi kit abullah semakin t ergerus dalam pelaksanaannya.
Kondisi yang demikian jika dibiarkan berlangsung t anpa adanya peran akt if pemerint ah
dalam mengat asinya dapat menimbulkan keraw anan sosial. Lunt urnya nilai-nilai adat ,
budaya dan agama akan berdampak t erhadap pembangunan baik pembangunan bidang
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
A. TUJUAN
Tujuan yang diinginkan dalam Rencana Kerja ( Renja ) Sekret ariat Daerah Kabupat en
Pesisir Selat an t ahun 2014 didasarkan kepada pernyat aan misi yang sudah dirum uskan
dengan mempert imbangkan fakt or-fakt or kunci keberhasilan sebagaimana t elah diuraikan
pada bab t erdahulu secara umum adalah mendukung t ercipt anya t at a kelola pemerint ahan
yang baik, akunt abel, peningkat an pelayanan pada masyarakat yang didasari dengan
ket aat an t erhadap at uran-at uran hukum yang berlaku. Secara umum t ujuan t ersebut
meliput i :
1. Peningkat an kualit as pelayanan publik.
2. Terw ujudnya t at a kelola pemerint ahan yang bebas KKN, t ransparan, profesional dan
akunt abel.
B. SASARAN
Sasaran dari Rencana Kerja ( Renja ) Sekret ariat Daerah Kabupat en Pesisir Selat an
merupakan t ot alit as dari sasaran penyelenggaraan t ugas pemerint ahan dalam rangka
merevit alisasi prinsip-prinsip kepemerint ahan yang baik sert a meningkat kan kapasit as
kelembagaan pemerint ah daerah dan masyarakat , yait u :
1. M eningkat nya kompet ensi aparat ur pemerint ahan dalam menjalankan t ugas pokok
dan fungsinya dengan dit unjang st rukt ur organisasi dan t at a kerja yang ideal.
2. M eningkat nya pelayanan kepada masyarakat dengan dit erapkannya st andar
pelayanan dan st andar t at a kelola adm inist rasi yang baik.
3. M eningkat nya kehandalan dat a pot ensi aparat ur sebagai dasar penet apan st rat egi
dan kebijakan peningkat an kinerja SKPD.
4. M eningkat nya kinerja pengelolaan keuangan daerah di Sekret ariat Daerah
Kabupat en Pesisir Selat an unt uk melahirkan laporan keuangan yang handal,
akunt abel, yang berkont ribusi posit if t erhadap kinerja keuangan Pemerint ah
Kabupat en Pesisir Selat an pada umumnya.
5. M eningkat nya kompet ensi aparat ur pengelola keuangan daerah di Sekret ariat
Daerah Kabupat en Pesisir Selat an dengan pemanfaat an t eknologi informasi yang
opt imal, dan peningkat an keahlian khusus dalam pengelolaan keuangan daerah ;
6. Terselesaikannya Tindak lanjut Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah di Kabupat en
7. M eningkat nya pelayanan dalam penyelenggaraan pemerint ahan dan pelayanan
umum lainnya unt uk memfasilit asi pelaksanaan program-program pembangunan
derah.
8. M eningkat nya ket ersediaan sarana dan prasarana yang memadai sebagai penunjang
dalam pencapaian t ugas aparat ur pemerint ahan daerah.
9. M eningkat nya produkt ifit as sarana dan prasarana kerja dengan melakukan
pemeliharaan t erhadap peralat an kerja, bangunan, dan sarana penunjang lainnya
secara efekt if dan efisien.
10. M eningkat nya kont ribusi t erhadap pendapat an daerah yang bersumber dari
pemakaian kekayaan daerah/ aset yang dikelola oleh Sekret ariat Daerah.
11. M eningkat nya pelayanan kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah.
12. M eningkat nya kerjasama Pemerint ah Daerah dengan M edia massa dalam rangka
publikasi dan promosi daerah.
13. M eningkat kannya pelayanan, pengaw asan, dan pelaksanaan pengadaan barang dan
jasa secara elekt ronik
14. M eningkat nya ket ersediaan pedoman pelaksanaan, pengaw asan, pengendalian,
program pem bangunan daerah.
15. Terpilihnya logo/ maskot Kabupat en Pesisir Selat an
16. M eningkat nya pengaw asan, monit oring, dan evaluasi kebijakan perekonom ian di
Kabupat en Pesisir Selat an.
17. Terlaksananya keikut sert aan Kabupat en Pesisir Selat an dalam Pameran Expo
Pembangunan.
18. Berdirinya Perseroan Terbat as (PT) sebagai Badan Usaha M ilik Daerah Kabupat en
Pesisir Selat an.
19. M eningkat nya pembinaan keagamaan, adat dan budaya masyarakat Kabupat en
Pesisir Selat an melalui Pelat ihan, sosialisasi, kunjungan kerja dan fasilit asi sarana dan
prasarana penunjang keagamaan, adat , dan budaya.
20. Terselenggaranya M usabaqah Tilaw at il Qur’an (M TQ) t ingakat Kabupat en Pesisir
Selat an, dan diikut inya M TQ Tingkat Provinsi Sum at era Barat .
21. M eningkat nya fasilit asi pengembangan kegiat an kepemudaan, Usaha Kesehat an
Sekolah, dan Olah raga.
22. Terlaksananya fasilit asi bidang hukum t erhadap aparat ur dalam menjalankan t ugas
pokok dan fungsinya.
23. Tersedianya at uran-at uran yang mendasari pelaksanaan kegiat an pembangunan di
Kabupat en Pesisir Selat an.
masyarakat.
25. M eningkat nya penat aan dan pembinaan hukum daerah ;
26. Terpeliharanya keamanan, ket ert iban, dan st abilit as daerah ;
27. Terselenggaranya Upacara-upacara peringat an dan hari kesadaran nasional di
Kabupat en Pesisir Selat an.
28. M eningkat nya w aw asan dan penget ahuan masyarakat t ent ang polit ik, keormasan,
dan lembaga Sosial M asyarakat .
29. Terlaksananya pembangunan infrast rukt ur daerah dengan ket ersediaan t anah/ lahan
unt uk pembangunan.
30. M eningkat kan kualit as pelayanan pemerint ahan dengan meningkat nya kompet ensi
penyelenggara pemerint ahan dari t ingkat kabupat en sampai t ingkat nagari.
31. Terlaksananya pemekaran Kecamat an dan Kabupat en Pesisir Selat an.
32. Terlaksananya penamaan rupa bumi dan unsur alam i di Kabupat en Pesisir Selat an
33. Terselesaikannya permasalahan pert anahan di Kabupat en Pesisir Selat an.; dan
BAB IV
PENUTUP
Dengan t ersusunnya Renja Sekret ariat Daerah Kabupat en Pesisir Selat an yang meliput i
konsep pembangunan yang berkelanjut an maka dapat menjadi pat okan dalam evaluasi
rencana pem bangunan jangka menengah (RPJM ) t ahun 2010 – 2015 yang disusun
berdasarkan visi dan m isi Bupat i Pesisir Selat an.
Di dalam Renja ini t elah dijabarkan dengan rinci semua permasalahan yang akan
dihadapi dan rencana st rat egis unt uk memecahkan semua permasalahan dan kendala di
Bagian – Bagian pada Sekret ariat Daerah Kabupat en Pesisir Selat an. Dalam penyusunan
Rencana Kinerja (RENJA) dipilih sasaran yang akan dicapai dalam t ahun bersangkut an
dengan memperhat ikan permasalahan maupun isu st rat egis yang ada.
Rencana Kerja ( Renja ) yang t elah disusun ini diharapkan bermanfaat dalam rangka
penguat an peran sert a st ake holder dalam pelaksanaan rencana kinerja, sert a sebagai t olak
ukur keberhasilan dalam pelaksanaan t ugas, fungsi dan kew enangan.
Perencanaan Kerja Sekret ariat Daerah t ahun 2014 akan berjalan dan berhasil dengan
baik apabila didukung dengan persepsi dan langkah yang sama oleh seluruh st af dan Pejabat
St rukt ural Sekret ariat Daerah Kabupat en Pesisir Selat an.
Demikianlah Renja t ahun anggaran 2014 ini dibuat sebagai evaluasi t erhadap kinerja dari
Dinas Pekerjaan Umum Kabupat en Pesisir Selat an sekaligus unt uk menjadi kajian unt uk
INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN Lokasi Target Kebutuhan Sumber Catatan Penting Target Kebutuhan
01 Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya pendistribusian surat dinas dan penyediaan materai yang baik Kab. Pessel 100% 120,000,000 APBD
02 Kegiatan : Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik Terpenuhinya Tagihan Telepon, Air dan listrik Kab. Pessel 100% 2,573,119,400 APBD
03 Kegiatan : Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kab. Pessel 100% 414,480,000 APBD
04 Kegiatan : Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terlaksananya Tertib Administrasi Keuangan Kab. Pessel 100% 530,000,000 APBD 100% 540,000,000
05 Kegiatan : Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya kebutuhan kebersihan kantor Kab. Pessel 100% 329,800,000 APBD
06 Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kab. Pessel 100% 88,490,000 APBD
07 Kegiatan : Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Terlaksananya Perbaikan Peralatan Kerja Kab. Pessel 100% 157,380,000 APBD
08 Kegiatan : Penyediaan alat tulis kantor Terlaksananya pengadaan ATK Kab. Pessel 100% 131,244,800 APBD
09 Kegiatan : Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terlaksananya barang cetakan dan pengadaan Kab. Pessel 100% 175,378,000 APBD
10 Kegiatan : Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Terlaksananya pengadaan komponen listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Kab. Pessel 100% 159,684,000 APBD
11 Kegiatan : Penyediaan makanan dan minuman Terlaksananya penyediaan makan minum Pegawai, rapat dan Tamu Kab. Pessel 100% 592,920,000 APBD
12 Kegiatan : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kab. Pessel 100% 941,340,000 APBD
13 Kegiatan : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Kab. Pessel 100% 60,060,000 APBD
14 Kegiatan : Pengelolaan Arsip Kantor Tetatanya Arsip di Gudang Bagian Umum Kab. Pessel 100% 40,000,000 APBD
1 20 03 02 II Program : Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur Tersedianya peningkatan sarana dan prasarana Kantor 7,193,167,000
01 Kegiatan : Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/ Dinas Tersedianya Peralatan Rumah Jabatan/ Dinas Kab. Pessel 100% 224,760,000 APBD
02 Kegiatan : Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan Gedung Kantor Kab. Pessel 100% 1,310,580,000 APBD
03 Kegiatan : Pengadaan Meubileur Tersedianya Meubileur Kab. Pessel 100% 195,600,000 APBD
04 Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 4 (Empat) Tersedianya Kendaraan Roda 4 (empat) Kab. Pessel 100% 1,200,000,000 APBD
05 Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 2 (dua) Tersedianya Kendaraan Roda 2 (dua) Kab. Pessel 100% 75,000,000 APBD
06 Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya Kab. Pessel 100% 360,000,000 APBD
Kegiatan : Pengadaan Mobil Kren untuk Perbaikan PJU Tersedianya Mobil Kren Kab. Pessel 100% 400,000,000 APBD
09 Kegiatan : Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas Terlaksananya pemeliharaan rumah dinas Kab. Pessel 100% 244,590,000 APBD
10 Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor Kab. Pessel 100% 419,750,000 APBD
11 Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/ Berkala Meubileur Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Meubileur Kab. Pessel 100% 32,100,000 APBD
12 Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraa Dinas/Operasional Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kab. Pessel 100% 1,055,787,000 APBD
13 Kegiatan : Rehabilitasi Sedang/ Berat Kendaraan Dinas/Operasional Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/ Berat Kendaraan Dinas/Operasional Kab. Pessel 100% 275,000,000 APBD
Kegiatan : Rehabilitasi / Renovasi sedang berat Gor Zaini Zein Terlaksananya Rehabilitasi / Renovasi sedang berat Gor zaini zein Kab. Pessel 100% 300,000,000 APBD
Kegiatan : Rehabilitasi / Renovasi sedang berat Gor dan Mes Ilyas Yakub Terlaksananya Rehabilitasi / Renovasi sedang berat Gor dan Mes Ilyas Yakup Kab. Pessel 100% 350,000,000 APBD
Kegiatan : Pembangunan Gudang Kantor Terlaksananya Pemabngunan Gudang Kantor Kab. Pessel 100% 250,000,000 APBD
Kegiatan : Renovasi Ruang Kerja Pimpinan Terlaksananya Renovasi Ruang Kerja Pimpinan KDH Kab. Pessel 100% 500,000,000 APBD
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan
Kode
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2014
1 2
1 20 03 6III Program : Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Terlaksananya Pelaporan Tepat Waktu 250,000,000 250,000,000
Kegiatan : Pengelolaan Pelaksanaan dan Pelaporan Kegiatan SKPD Sekretariat Terlaksananya Pelaporan Keuangan yang tepat waktu Kab. Pessel 100% 250,000,000 APBD 100% 250,000,000
1 20 03 16IV Program : Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah Terlaksananya Pelaporan Tepat Waktu 345,360,000 300,500,000
01 Kegiatan : Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/ Terlaksananya Penerimaan Kunjungan Pejabat Negara/ Departemen/ Kab. Pessel 100% 300,360,000 APBD 100% 300,500,000
Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri
Kegiatan : Kunjungan Kerja / Inspeksi Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah Terlaksananya Kunjungan Kerja Kab. Pessel 100% 45,000,000 APBD
1 20 03 17V Program : Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat Pemahaman tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 437,705,640 485,246,768
10 Kegiatan : Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program Pembangunan Daerah Terlaksananya Pengendalian Program / Kegiatan Pembangunan Daerah Kab. Pessel 100% APBD 100% 200,000,000
25 Kegiatan : Koordinasi dan Konsultasi Peningkatan Perekonomian Pessel Terlaksananya Koordinasi Pembinaan Perekonomian Kab. Pessel 100% 243,204,000 APBD - 291,844,800
Kegiatan : Vasilitasi Penyusunan Pedoman Standar Pelayanan Terlaksananya Vasilitasi Penyusunan Pedoman Standar Pelayanan Kab. Pessel 100% 95,000,000 APBD Peraturan Bupati tentang Pedoman Standar Pelayan - 120,000,000
Kegiatan : Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Terlaksananya Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Kab. Pessel 100% 95,000,000 APBD Perbup tentang Pedoman Standar Kompetensi Jabat - 120,000,000
Kegiatan : Meningkatkan Kompetensi SDM Aparatur Bidang Keprotokolan Kab. Pessel 100% 60,000,000 APBD
Kegiatan : Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Kab. Pessel 100% 70,000,000 APBD
20 Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/ Dinas (KDH) Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/ dinas (KDH) Kab. Pessel 100% 155,811,000 APBD 100% 160,000,000
01 Kegiatan : Pemantapan Pemekaran Kabupaten Mekarnya Kabupaten Pesisir Selatan Kab. Pessel 100% 200,000,000 APBD
02 Kegiatan : Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Mantapnya Penyelenggaraan Otonomi Daerah Kab. Pessel 100% 200,000,000 APBD
04 Kegiatan : Penyusunan LPPD Tahun 2013 Tersusunnya LPPD Pemda Kab. Pessel Tahun 2011 Kab. Pessel 100% 100,000,000 APBD
05 Kegiatan : Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Terselenggaranya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kab. Pessel 100% 150,000,000 APBD
06 Kegiatan : Koordinasi dan Pembinaan Kewilayahan terselenggaranya Koordinasi dan Pembinaan Kewilayahan Kab. Pessel 100% 350,000,000 APBD
07 Kegiatan : Penamaan Rupa Bumi dan Unsur Alami Terselenggaranya Penamaan Rupa Bumi dan Unsur Alami Kab. Pessel 100% 150,000,000 APBD
08 Kegiatan : Penilaian Kantor Camat Terbaik Terlaksananya Penilaian Kantor Camat Terbaik Kab. Pessel 100% 75,000,000 APBD
Kegiatan : Peringatan Hari Jadi Kabupaten Pesisir Selatan Kab. Pessel 100% 300,000,000 APBD
1 20 03 20XX Program : Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga kependidikan Meningkatnya Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 1,600,000,000 1,600,000,000
Kepastian Hukum Kepemilikan Tanah Milik Pemda dan Hak Milik Masyarakat
03 Kegiatan : Pelaksanaan Pengadaan Tanah, Ganti Rugi Bangunan dan Ganti Tanaman Untuk Pembangunan Tersedianya Lahan untuk Pembangunan Kab. Pessel 100% 6,000,000,000 APBD
04 Kegiatan : Sertifikasi Tanah Hak Milik Pemerintah Daerah Tersedianya Kepastian Dokumen Kepemilikan/Sertifikat Kab. Pessel 100% 400,000,000 APBD
Kegiatan : Perencanaan Pengadaan Tanah Terlaksananya perencanaan pengadaan tanah Kab. Pessel 100% 500,000,000 APBD
Kegiatan : Persiapan Pengadaan Tanah Terlaksananya persiapan Pengadaan Tanah Kab. Pessel 100% 500,000,000 APBD
Kegiatan : Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah Terlaksananya Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah Kab. Pessel 100% 300,000,000 APBD
1 20 03 17XXIV Program : Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan Terselesaikannya Konflik Pertanahan 750,000,000 750,000,000
07 Kegiatan : Koordinasi dan Konsultasi Penanganan Masalah Strategi Daerah Terjalinnya Koordinasi dan Komunikasi dalam Penanganan Masalah Strategi Daerah Kab. Pessel 75% 250,000,000 APBD Perlunya koordinasi dan komunikasi dalam 90% 300,000,000
Kegiatan : Pengawasan Orang Asing Meningkatnya Koordinasi Dalam Pengawasan Orang Asing yang Melakukan Kegiatan Kab. Pessel 75% 150,000,000 APBD Antisipasi kecurigaan dan konflik masyarakat 90% 150,000,000
Kegiatan : Penanganan Gangguan Keamanan dalam Negeri / Daerah Terdeteksi secara dini potensi konflik yang akan terjadi dalam wilayah kabupaten Pessel Kab. Pessel 75% 300,000,000 APBD Antisipasi kecurigaan dan konflik 90% 350,000,000
1 20 03 16XXVIII Program : Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Terpeliharanya Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 300,000,000 350,000,000
06 Kegiatan : Komunitas Intelligen Daerah Terciptanya stabilitas daerah Kab. Pessel 75% 300,000,000 APBD Pentingnya stabilitas daerah 90% 350,000,000
1 20 03 17XXIX Program : Pengembangan Wawasan Kebangsaan Berkembangnya Wawasan Kebangsaan 1,110,000,000 1,280,000,000
Kegiatan : Sosialisasi dan Penanganan Organisasi Aliran Kepercayaan Masyarakat Meningkatnya kualitas koordinasi dalam penaganan organisasi aliran kepercayaan Kab. Pessel 75% 100,000,000 APBD Banyaknya aliran kepercayaan masyarakat 90% 100,000,000
Kegiatan : Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama Meningkatnya Kerukunan antar umat beragama yg dilandasi toleransi saling menghormati Kab. Pessel 90% 150,000,000 APBD 90% 150,000,000
03 Kegiatan : Sosialisasi RANHAM Tersosialisasikannya RANHAM kepada Aparatur dan Masyarakat Kab. Pessel 80% 80,000,000 APBD 90% 100,000,000
Kegiatan : Peningkatan Wawasan Bela Negara Meningkatnya pengetahuan wawasan masyarakat tentang bela negara Kab. Pessel 80% 150,000,000 APBD 90% 200,000,000
Kegiatan : Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan nilai-nilai luhur Budaya Bangsa Terwujudnya Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan nilai-nilai luhur Budaya Bangsa Kab. Pessel 80% 230,000,000 APBD 90% 230,000,000
05 Kegiatan : Sosialisasi Undang-Undang dan Peraturan Bidang Politik Tersedianya bahan pengambil kebijkan pemerintah Kab. Pessel 75% 150,000,000 APBD Perlunya terinventarisir keberadaan partai politik 90% 200,000,000
1 20 03 15XXXII Program : Pengembangan Teknologi Informasi Terlaksananya Pengembangan Kominikasi ,Informasi dan Media Masa 138,066,000
-11 Kegiatan : Pengadaan Pemeliharaan Peralatan dan Operasional Komunikasi (SANTEL) Terlaksananya Pengadaan, Pemeliharaan Peralatan Operasional Komunikasi (SANTEL) Kab. Pessel 100% 138,066,000 APBD
1 20 03 18XXXIII Program : Kerjasama Informasi dengan Mas Media Terlaksananya Kerjasama Informasi dengan Mass Media 1,532,355,000
-01 Kegiatan : Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Tersebarnya Informasi Pembangunan Daerah kepada Masyarakat Kab. Pessel 100% 1,427,085,000 APBD
04 Kegiatan : Dokumentasi Kegiatan Pemerintah Daerah (PEMDA) Terlaksananya Dokumentasi Kegiatan Pemda pada Stakeholder Kab. Pessel 100% 105,270,000 APBD
1 20 03 17XXXIV Program : Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan 529,560,000
-08 Kegiatan : Pemiliharaan Lampu Jalan Terlaksananya Pemeliharaan Lampu Jalan Umum Kab. Pessel 100% 394,560,000 APBD
Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi Penerangan Jalan Umum Terlaksananya Monev PJU Kab. Pessel 100% 45,000,000 APBD
Kegiatan : Pemasangan PJU untuk Wilayah Carocok dan Pasar Koto Berapak Bayang Terlaksananya Pemasangan PJU untuk Wilayah Carocok dan Koto Berapak Bayang Kab. Pessel 100% 90,000,000 APBD
XXXV Program : Pengembangan Manajemen Pelayanan Publik Terlaksananya Peningkatan Etos kerja Protokoler 200,000,000
Kegiatan : Peningkatan Etos Kerja Pelayanan Keprotokolan Terlaksananya Peningkatan Etos kerja Protokoler Kab. Pessel 100% 200,000,000 APBD
44,846,035,146
22,556,056,363
Painan, 29 April 2013 An. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
RUSDIYANTO,SH,M.HUM NIP. 19641112 199203 1 008
Asisten Administrasi Umum
J U M L A H
Painan, 23 April 2013
2. Jumlah Program Dalam Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kab.Pessel Tahun Anggaran 2014 : 36 Program
3. Jumlah Kegiatan Dalam Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kab.Pessel Tahun Anggaran 2014 : 108 Kegiatan
4. Perincian Pemakaian Dana Dalam Setiap Program dan Jumlah Kegiatan dalam program tersebut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran : 6,598,443,180
Jumlah Kegiatan : 13 Kegiatan
2. Program Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur : 2,799,205,700
Jumlah Kegiatan : 10 Kegiatan
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan : 179,846,730
Jumlah Kegiatan : 1 Kegiatan
4. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah : 264,800,000
Jumlah Kegiatan : 1 Kegiatan
5. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah : 484,475,442
Jumlah Kegiatan : 5 Kegiatan
6. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH : 434,193,340
Jumlah Kegiatan : 3 Kegiatan
7. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan : 461,890,545
Jumlah Kegiatan : 3 Kegiatan
8. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan : 638,691,502
Jumlah Kegiatan : 5 Kegiatan
9. Program Penataan Kelembagaan dan Ketatausahaan Pemda : 592,705,492
Jumlah Kegiatan : 5 Kegiatan
10. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur : 269,445,579
Jumlah Kegiatan : 3 Kegiatan
11. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur : 273,757,677
Jumlah Kegiatan : 2 Kegiatan
12. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial : 229,758,525
Jumlah Kegiatan : 2 Kegiatan
13. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial : 1,389,726,280
Jumlah Kegiatan : 7 Kegiatan
14. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran KDH : 2,548,155,050
Jumlah Kegiatan : 4 Kegiatan
15. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KDH : 1,558,525,000
Jumlah Kegiatan : 5 Kegiatan
16. Program Peningkatan Disiplin Aparatur KDH : 159,975,000
Jumlah Kegiatan : 1 Kegiatan
17. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan KDH : 269,800,000
Jumlah Kegiatan : 1 Kegiatan
18. Program Advokasi Pemerintah Daerah : 326,020,430
Jumlah Kegiatan : 2 Kegiatan
19. Program Pemantapan Otonomi Daerah : 727,818,052
Jumlah Kegiatan : 6 Kegiatan
20. Program Program Pembangunan Wilayah Kecamatan : 137,677,800
Jumlah Kegiatan : 1 Kegiatan
21. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga kependidikan : 1,392,274,500
Jumlah Kegiatan : 1 Kegiatan
22. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan : 36,078,300
Jumlah Kegiatan : 1 Kegiatan
23. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi : 219,437,500
Jumlah Kegiatan : 5 Kegiatan
24. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah : 1,903,640,400
Jumlah Kegiatan : 1 Kegiatan
25. Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan : 178,798,600
28. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan : 28,038,000
Jumlah Kegiatan : 1 Kegiatan
29. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal : 412,175,300
Jumlah Kegiatan : 2 Kegiatan
30. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan : 204,243,200
Jumlah Kegiatan : 2 Kegiatan
31. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan : 219,913,600
Jumlah Kegiatan : 1 Kegiatan
32. Program Pendidikan dan Politik Masyarakat : 163,546,900
Jumlah Kegiatan : 3 Kegiatan
33. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah. : 273,192,100
Jumlah Kegiatan : 2 Kegiatan
34. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media masa : 41,855,000
Jumlah Kegiatan : 1 Kegiatan
35. Program Kerjasama Informasi dan Media masa : 1,275,062,500
Jumlah Kegiatan : 2 Kegiatan
36 Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan : 689,450,000
Jumlah Kegiatan : 3 Kegiatan
Jumlah RAPBD Terpakai : 28,014,096,574