• Tidak ada hasil yang ditemukan

Tahun - 4. n 2010 terget Rp terget Rp terget Rp target Rp target Rp target Rp orang.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "Tahun - 4. n 2010 terget Rp terget Rp terget Rp target Rp target Rp target Rp orang."

Copied!
13
0
0

Teks penuh

(1)

terget Rp terget Rp terget Rp target Rp target Rp target Rp 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Tercapain ya kesejahter aan ekonomi dan sosial masyarak at Berkurangn ya jumlah penduduk miskin, kedalaman kemiskinan dan kerentanan untuk miskin Jumlah Desa dengan kelompok masyarakat miskin yang mendapatkan fasilitasi Tahun 2009 28 kelompok pada 24 Desa/Kel dan pada tahun 2015 54 kelompok pada 54 Desa/Kel 1.22 1.22.01 25 Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin Jumlah Masyarakat miskin yang mendapatkan fasilitasi 900 orang 900 orang 400 orang 450 orang 450 orang 2700 orang 4900 orang 1.22 1.22.01 25 04 Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (PAKET) Terbentuknya POKMAS Penerima Paket 28 kelom pok di 24 Desa/k el - 70.800.000 8 klp 95.000.000 9 klp 80.000.000 9 klp 100.000.000 - 100.000.000 26 klp 445.800.000 Sosial Budaya Terbinanya POKMAS penerima Paket 28 kelompo k 36 kelomp ok 45 kelomp ok 54 kelom pok 54 kelomp ok 54 kelomp ok

1.22 1.22.01 23 Program Percepatan Jumlah Desa 23 54 54 54 54 54 54

TABEL 51

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (BPMD)

KABUPATEN BARRU PROVINSI SULAWESI SELATAN

Tujuan Sasaran Kode Tahun - 3

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Tahun - 1 4 Data Capai an pada Tahun Awal Peren canaa n 2010

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun - 2 Tahun - 4 Tahun - 5

Indikator Sasaran

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra

SKPD

Lok asi Program dan Kegiatan

Unit kerja SKPD penang gungja wab

Pembangunan Pedesaan yang memiliki infstruktur yang layak desa/ kel desa/ke l desa/k el desa/k el desa/ kel desa/k el desa/k el

1.22 1.22.01 23 01 Pendampingan dan Administrasi PNPM-MP yang Terintegrasi Terlaksananya pendampingan administrasi PNPM-MP 54 desa/ kel 44 desa/ke l 405.000.000 54 desa/k el 562.500.000 54 desa/k el 562.500.000 54 desa/ kel 562.500.000 0 0 54 desa/k el 2.092.500.000 Tata Usaha

(2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Terlaksananya pendampingan administarsi dan operasionalPN PM Terintegrasi 0 0 0 21 desa/k el 126.000.000 35 desa/k el 132.300.000 45 desa/ kel 138.915.000 54 desa/k el 145.860.750 54 desa/k el 543.075.750 Tata Usaha Berkemban gnya Partisifasi Perempuan pada lembaga Pemerintah , lembaga ekonomi dan penyelengg araan Pembangu nan Meningkatnya kualitas peran serta perempuan pada pelaksnaan kegiatan pembangunan pada tahun 2009 40% menjadi 50% sampai dengan tahun 2015

1.22 1.22.01 19 Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan jumlah Perempuan yang mendapatkan pembinaan 9150 orang 216 orang 216 orang 216 orang 216 orang 216 orang 10230 orang Jumlah Kelompok Binaan PKK 2157 kelom pok 2790 kelomp ok 2090 kelomp ok 3340 kelom pok 3640 kelom pok 4040 kelom pok 4440 kelom pok PKK Aktif 9150 orang 8146 orang 8246 orang 8346 orang 8446 orang 8546 orang 8646 orang Posyandu Aktif 239 posya ndu 235 posyan du 239 posyan du 249 posya ndu 259 posya ndu 269 posya ndu 279 posya ndu 1.22 1.22.01 19 02 Pembinaan, Pelatihan dan

Pelaksanaan HKG dan Rakerda PKK

Terlaksananya pembinaan dan pelaksanaan Pelatihan PKK dan pelaksanaan HKG 54 desa/ kel 54 desa/ke l 58.468.000 54 desa/k el 67.238.200 54 desa/k el 67.238.200 54 desa/ kel 67.238.200 54 desa/k el 67.238.200 54 desa/k el 327.420.800 Sosial Budaya

1.22 1.22.01 '19 03 Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kelompok Dasawisma Terlaksananya pembinaan dan pemberdayaan perempuan dan Dasawisma 54 desa/ kel 54 desa/ke l 23.357.000 54 desa/k el 26.860.550 54 desa/k el 26.860.550 54 desa/ kel 26.860.550 54 desa/k el 26.860.550 54 desa/k el 130.799.200 Sosial Budaya

(3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Terpelihar anya dan semakin meningkat nya kebersam aan antar berbagai unsur dalam tatanan Daerah Berkemban gnya kualitas tatanan pada tingkat lokalitas Desa/Kel Persentase Desa/Dusun yang melaksanakan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan secara Partisifatif dengan basis data yang akurat dari tahun 2009 50% menjadi 90% sampai dengan tahun 2015

1.22 1.22.01 17 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Jumlah Desa yang memiliki dokumen perencanaan tahunan 54 desa/ kel 54 desa/ke l 54 desa/k el 54 desa/k el 54 desa/ kel 54 desa/k el 54 desa/k el 1.22 1.22.01 17 02 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa/Kelurahan, Dusun/lingkungan/Musrenbangdus Terpasilitasinya pelaksanaan musrenbang mulai tk. Dusun/ling sampai di tk desa/kel 54 Desa/ Kel 54 Desa/K el 18.845.000 54 Desa/K el 43.125.000 54 Desa/ Kel 43.125.000 54 Desa/ Kel 43.125.000 54 Desa/ Kel 43.125.000 54 Desa/ Kel 191.345.000 Ketaha nan Masyar akat

1.22 1.22.01 17 06 Pelaksanaan Bulan Bahkti Gotong-Royong Masyarakat Terlaksanaanya pembinaan dan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kel 54 Desa/ Kel 54 Desa/K el 41.525.000 54 Desa/K el 137.500.000 54 Desa/ Kel 137.500.000 54 Desa/ Kel 137.500.000 54 Desa/ Kel 137.500.000 54 Desa/ Kel 591.525.000 Sosial Budaya 1.22 1.22.01 23 Program Percepatan Pembangunan Pedesaan Jumlah Desa yang memiliki dokumen pelaksanaan ADD/K 54 Desa/ Kel 54 Desa/K el 54 Desa/K el 54 Desa/ Kel 54 Desa/ Kel 54 Desa/ Kel 54 desa/k el

(4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.22 1.22.01 23 02 Pembinaan dan Penguatan

Penyelenggaraan Alokasi Dana Desa

Terlaksananya pembinaan dan penguatan Alokasi Dana Desa/kel 54 Desa/ Kel 54 Desa/K el 94.772.000 54 Desa/K el 115.000.000 54 Desa/ Kel 115.000.000 54 Desa/ Kel 115.000.000 54 Desa/ Kel 115.000.000 54 Desa/ Kel 554.772.000 Ekono mi,SDA dan teknolo gi Jumlah Desa/Kel yang mengikuti perlombaan Desa/Kel sebanyak 13 Desa/Kel setiap tahun

1.22 1.22.01 18 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

Jumlah Aparat yang terlatih dalam menyusun dokumen pendukung LPD 13 Desa/ kel Tahun 2010 13 desa/ke l 13 desa/k el 13 desa/k el 13 desa/ kel 13 desa/k el 13 desa/k el

1.22 1.22.01 18 05 Pelaksanaan Perlombaan Desa/ Kelurahan Terlaksananya penilaian perlombaan desa/kel pada 7 kecamatan 13 desa/ kel 13 desa/ke l 91.044.500 13 desa/k el 157.300.000 13 desa/k el 157.300.000 13 desa/ kel 157.300.000 13 desa/k el 157.300.000 13 desa/k el 720.244.500 Ketaha nan Masyar akat Jumlah Anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang terlatih sebanyak 5 orang pada tahun 2009 menjadi 12 orang sampai tahun 2015 Per Desa 1.22 1.22.01 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Jumlah Anggota Lembaga Kemasyarakata n dan BPD yang terlatih 280 orang 54 orang 54 orang 54 orang 54 orang 54 orang 550 orang

(5)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 40 kelom pok 40 kelomp ok 40 kelomp ok 40 kelom pok 40 kelom pok 40 kelom pok 40 kelom pok Jumlah LSM 16 LSM 16 LSM 16 LSM 16 LSM 16 LSM 16 LSM 16 LSM LPM Berprestasi 0 LPM 0 LPM 3 LPM 6 LPM 9 LPM 12 LPM 15 LPM 1.22 1.22.01 15 01 Pemberdayaan Lembaga dan

Organisasi Masyarakat Pedesaan

Lembaga kemasyarakata n desa/kel dan BPD dan lembaga dan organisasi pedesaan yang mampu melaksanakan kegiatan sesuai Tupoksi 280 orang 54 orang 54.234.800 54 orang 74.750.000 54 orang 74.750.000 54 orang 74.750.000 54 orang 74.750.000 550 orang 353.234.800 Ketaha nan Masyar akat

(6)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Persentase Aparat Pemerintah Desa/Kel yang memahami perencanaan Partisifatif pada tahun 2009 25 % menjadi 75 % sampai tahun 2015

1.22 1.22.01 18 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang terlatih 54 orang 54 orang 54 orang 54 orang 54 orang 54 orang 324 orang

1.22 1.22.01 18 01 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan Terlaksananya pelatihan Pembangunan perdesaan secara partsisifatif bagi aparat pemerintah desa, NGO/OMS 54 orang 54 orang 55.970.000 54 orang 104.500.000 54 orang 104.500.000 54 orang 104.500.000 54 orang 104.500.000 324 orang 473.970.000 Ketaha nan Masyar akat Jumlah Desa/Kel yang memiliki BUMDes/lembaga Ekonomi Masyarakat pada tahun 2009 0% menjadi 40 Desa sampai dengan 1.22 1.22.01 23 Program Percepatan Pembangunan Pedesaan Jumlah BUMDes yang mampu mengembangk an usahanya 7 BUM Des samp ai denga n 18 Bumdes 15 Bumde s 40 Bumd es 40 Bumd es 40 Bumd es 40 Bumd es sampai dengan tahun 2015 dan berfungsinya BUMDes 60% pada tahun 2015 n tahun 2010 1.22 1.22.01 23 03 Pengembangan Ekonomi Pedesaan/BUMDes Terbentuknya/p embinaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 7 BUM Des 18 Bumdes 25.535.000 15 Bumde s 45.000.000 40 Bumd es 60.000.000 40 Bumd es 60.000.000 40 Bumd es 60.000.000 40 Bumd es 250.535.000 Ekono mi,SDA dan Teknolo gi

(7)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.22 1.22.01 30 Program Pengembangan Otonomi

Daerah Persentase Anggota BUMDes yang memiliki Pengetahuan dan Keterampilan 0 10,19% 21,17 % 17,64 % 15,68 % 15,68 % 80,32 %

1.22 1.22.01 30 04 Pelatihan Keterampilan Manajemen BUMDES Jumlah Anggota BUMDes yang terlatih untuk mengembangk an usaha 0 26 orang 9.592.500 54 orang 40.250.000 45 orang 35.000.000 40 orang 35.000.000 40 orang 35.000.000 205 orang 154.842.500 Ekono mi,SDA dan Teknolo gi Jumlah Desa/Kel yang memiliki kelompok usaha yang menerapkan Teknologi Tepat Guna (TTG) 20 desa/Kel pada tahun 2009 menjadi 40 Desa/Kel pada tahun 2015

1.22 1.22.01 16 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Terfasilitasinya lembaga ekonomi Pedesaan 23 Desa/ kel 3 Desa/ke l 3 Desa/k el 3 Desa/ kel 4 Desa/ kel 4 Desa/ kel 40 Desa/k el

1.22 1.22.01 16 03 Pelatihan Keterampilan Usaha Industri Kerajinan Terampilnya masyarakat dalam suatu jenis industri ekonomi sesuai potensi lokal 40 orang 120 orang 68.680.000 40 orang 32.200.000 40 orang 32.200.000 40 orang 32.200.000 40 orang 32.200.000 320 orang 197.480.000 Ekono mi,SDA dan Teknolo gi

1.22 1.22.01 20 Program Penguasaan dan Jenis TTG yang 0 0 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 4 unit

1.22 1.22.01 20 Program Penguasaan dan Pengembangan Aplikasi Teknologi dan Teknologi Baru

Jenis TTG yang tersedia

0 0 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 4 unit

1.22 1.22.01 20 02 Pengembangan dan Rekayasa TTG dan Teknologi Baru Pedesaan

Terlaksananya Rekayasa Teknologi dan Gelar TTG

0 0 1 unit 100.000.000 1 unit 100.000.000 1 unit 100.000.000 1 unit 100.000.000 4 unit 400.000.000 Ekono mi,SDA

dan Teknolo

(8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Terwujud nya pelayana n Umum yang efektif dan Efisien dan memuas kan masyara kat Tercapain ya efektifitas dan efisiensi pengelola an Program/k egiatan yang transparan , akuntabel dan partisifatif Tertibnya Administrasi dan Keuangan dari 90 % pada tahun 2009 menjadi 100 % pada tahun 2015

1.22 1.22.01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Dipertahankann ya Administrasi Perkantoran 100% tahun 2010 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Tata Usaha

1.22 1.22.01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya Penyediaan jasa surat menyurat 750 surat 750 surat 35.022.000 750 surat 39.309.500 750 surat 39.309.500 750 surat 39.309.500 750 surat 39.309.500 750 surat 192.260.000 Tata Usaha 1.22 1.22.01 06 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Tersusunnya 5 jenis laporan, terlaksananya monitoring dan evaluasi persemesteran dan tersedianya RKA dan DPA

5 Dok 5 Dok 5 Dok 5 Dok 5 Dok 5 Dok 30 Dok Tata

Usaha

1.22 1.22.01 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Tersusunnya laporan kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja SKPD

1 Dok 1 Dok 500.000 1 Dok 500.000 1 Dok 500.000 1 Dok 500.000 1 Dok 500.000 6 Dok 2.500.000 Tata Usaha

1.22 1.22.01 06 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Terlaksananya penyusunan laporan keuangan semesteran

2 Dok 2 Dok 500.000 2 Dok 500.000 2 Dok 500.000 2 Dok 500.000 2 Dok 500.000 12 Dok 2.500.000 Tata Usaha

1.22 1.22.01 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun

1 Dok 1 Dok 500.000 1 Dok 500.000 1 Dok 500.000 1 Dok 500.000 1 Dok 500.000 6 Dok 2.500.000 Tata Usaha

(9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.22 1.22.01 06 06 Penyusunan RKA dan DPA Terlaksananya

penyusunan Renstra SKPD, RKA dan DPA

2 Dok 2 Dok 500.000 2 Dok 1.000.000 2 Dok 1.000.000 2 Dok 1.000.000 2 Dok 1.000.000 12 Dok 4.500.000 Tata Usaha Persentase pencapaian sasaran kinerja dari 90% pada tahun 2009 menjadi 100% pada tahun 2015

1.22 1.22.01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terwujudnya kelancaran Operasional Perkantoran 100% 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100%

1.22 1.22.01 01 01 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Telepon Terlaksananya pembayaran 3 reking 100% 100% 12.120.000 100% 12.200.000 100% 12.200.000 100% 12.200.000 100% 12.200.000 100% 60.920.000 Tata Usaha

1.22 1.22.01 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Terlaksananya Pembayaran jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional 11 Unit 11 Unit 1.700.000 11 Unit 1.700.000 11 Unit 1.700.000 11 Unit 1.700.000 11 Unit 1.700.000 66 Unit 8.500.000 Tata Usaha

1.22 1.22.01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terlaksananya jasa kebersihan kantor

1 ok 1 ok 3.000.000 1 ok 3.600.000 1 ok 3.600.000 1 ok 3.600.000 1 ok 3.600.000 6 ok 17.400.000 Tata Usaha

1.22 1.22.01 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Terlaksananya Pembayarana jasa perbaikan peralatan kerja 14 unit 14 unit 2.500.000 14 unit 3.000.000 14 unit 3.000.000 14 unit 3.000.000 14 unit 3.000.000 14 unit 14.500.000

1.22 1.22.01 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor 10 Buah 10 Buah 1.200.000 10 Buah 1.500.000 10 Buah 1.500.000 10 Buah 1.500.000 10 Buah 1.500.000 10 Buah 7.200.000 Tata Usaha

(10)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.22 1.22.01 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah

Tangga Tersedianya peralatan rumah tangga 12 Buah 12 Buah 2.000.000 12 Buah 2.000.000 12 Buah 2.000.000 12 Buah 2.000.000 12 Buah 2.000.000 12 Buah 10.000.000 Tata Usaha

1.22 1.22.01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4 jenis

4 jenis 2.870.000 4 jenis 3.650.000 4 jenis 3.650.000 4 jenis

3.650.000 4 jenis 3.650.000 4 jenis 17.470.000 Tata Usaha

1.22 1.22.01 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12 Kali 12 Kali 88.475.000 12 Kali 90.500.000 12 Kali 90.500.000 12 Kali 90.500.000 12 Kali 90.500.000 14 Kali 450.475.000 Tata Usaha

1.22 1.22.01 01 19 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 350 Kali 350 Kali 20.015.000 350 Kali 21.000.000 350 Kali 21.000.000 350 Kali 21.000.000 350 Kali 21.000.000 400 Kali 104.015.000 Tata Usaha

1.22 1.22.01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara

Jumlah sarana dan prasarana aparatur 76 Unit 76 Unit 76 Unit 76 Unit 76 Unit 76 Unit 76 Unit 76 Unit

1.22 1.22.01 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor 1 Paket 1 Paket 5.500.000 1 Paket 6.000.000 1 Paket 6.000.000 1 Paket 6.000.000 1 Paket 6.000.000 1 Paket 29.500.000 Tata Usaha

1.22 1.22.01 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya peralatan gedung kantor

3 Unit 3 Unit 2.750.000 3 Unit 2.750.000 3 Unit 2.750.000 3 Unit 2.750.000 3 Unit 2.750.000 3 Unit 13.750.000 Tata Usaha gedung kantor

1.22 1.22.01 02 10 Pengadaan Mebeulair Tersedianya meubiler kantor 23 Buah 23 Buah 12.000.000 23 Buah 13.000.000 23 Buah 13.000.000 23 Buah 13.000.000 23 Buah 13.000.000 23 Buah 64.000.000 Tata Usaha

1.22 1.22.01 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor 1 Paket 1 Paket 12.345.000 1 Paket 15.000.000 1 Paket 15.000.000 1 Paket 15.000.000 1 Paket 15.000.000 1 Paket 72.345.000 Tata Usaha

(11)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.22 1.22.01 02 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil

Jabatan

Terlaksananya pemeliharaan mobil jabatan

1 Unit 1 Unit 5.000.000 1 Unit 10.000.000 1 Unit 10.000.000 1 Unit 10.000.000 1 Unit 10.000.000 1 Unit 45.000.000 Tata Usaha

1.22 1.22.01 02 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor

4 Kali 4 Kali 600.000 4 Kali 600.000 4 Kali 600.000 4 Kali 600.000 4 Kali 600.000 4 Kali 3.000.000 Tata Usaha 1.22 1.22.01 02 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Terlaksaananya pemeliharaan rutin/ berkala meubiler 43 Buah 43 Buah 600.000 43 Buah 600.000 43 Buah 600.000 43 Buah 600.000 43 Buah 600.000 43 Buah 3.000.000 Tata Usaha

1.22 1.22.01 02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Terlaksaananya Rehabilitasi sedang/berat kantor 0 0 0 0 0 1 unit 650.000.000 0 0 0 0 0 650.000.000 Tata Usaha 1.22 1.22.01 06 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Tersusunnya pelaporan, monitoring dan evaluasi 8 Progr am 8 Progra m 9 progra m 9 progra m 9 progra m 9 progra m 9 progra m Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat 4 progra m 4 progra m 4 progra m 4 progra m 4 progra m 4 progra m 4 progra m Swadaya Masyarakat terhadap program 6 progra m 6 progra m 5 progra m 5 progra m 5 progra m 5 progra m 5 progra m program pemberdayaan masyarakat

(12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.22 1.22.01 06 05 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya

Monitoring dan Evaluasi pelaporan seluruh kegiatan dalam program 8 progra m 8 progra m 2.500.000 9 progra m 2.500.000 9 progra m 2.500.000 9 progra m 2.500.000 9 progra m 2.500.000 9 progra m 12.500.000 Tata Usaha Tersusunnya dan terimplementasi kannya SOPP dari 50% pada tahun 2009 menjadi 100% pada tahun 2015

Program Peningkatan Pelayanan Persentase pelanggang yang terpuaskan

- - - 1 Jenis - - - 1

Jenis

Penyusunan standar pelayanan Tersusunnya SOPP - - - 1 Jenis 20.000.000 - - - 1 Jenis 20.000.000 Tata Usaha Meningkat nya kemampu an manajerial dan teknis aparatur Persentase aparat yang mengikuti diklat teknis dan fungsional dari 64 % pada tahun 2009 menjadi 80% pada tahun 2015

1.22 1.22.01 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Tersedianya aparat yang terlatih 67% tahun 2010 2.6% 2.6% 2.6% 2.6% 2.6% 2.6%

1.22 1.22.01 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Terlaksananya diklat fungsional dan struktural bagi aparat 3 orang 3 orang 8.620.000 3 orang 15.000.000 3 orang 15.000.000 3 orang 15.000.000 3 orang 15.000.000 4 orang 68.620.000 Tata Usaha

1.22 1.22.01 05 02 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-5 orang 5 orang 2.000.000 5 orang 5.000.000 5 orang 5.000.000 5 orang 5.000.000 5 orang 5.000.000 5 orang 22.000.000 Tata Usaha perundang-undangan 1.22 1.22.01 05 03 Bimbingan Tehnis Implementasi

Peraturan Perundang-Undangan Terlaksananya Bimtek Implementasi peraturan perundang-undangan 2 orang 2 orang 6.000.000 2 orang 12.000.000 2 orang 12.000.000 2 orang 12.000.000 2 orang 12.000.000 2 orang 54.000.000 Tata Usaha

(13)

Referensi

Dokumen terkait

Team keabsahan berhak melakukan pemeriksaan melalui Test Forensik bagi pemain yang diragukan kebenaran umurnya, atlit yang menolak Test Forensik akan didiskualifikasi dan

Team keabsahan berhak melakukan pemeriksaan melalui Test Forensik bagi pemain yang diragukan kebenaran umurnya, atlit yang menolak Test Forensik akan didiskualifikasi dan tidak

sampel dari sebuah populasi, Suharsini Arikunto (2003 :107) berpendapat bahwa: ”Apabila populasi kurang dari 100 orang, lebih baik diambil semua populasi untuk dijadikan

JUMLAH ANGGARAN TARGET KEUANGAN FISIK5. KETERANGAN REAL S/D

a. Dalam rangka Pengumpulan Data kelengkapan pengurusan tanda tangan Digital KPA dan PPTK untuk penerapan SPJ Online ke Kec. IV Jurai dan Kec. Hasil dari Pengumpulan Data

TARGET KEUANGAN

[r]

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif SKPD Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan..