Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2015
i
Kata Pengantar
Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita semua sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka untuk Tahun Anggaran 2015.
Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2015 ini di susun dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Majalengka tahun 2015 sebagai bahan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Majalengka Tahun 2015. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) serta Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 72 Tahun 2005 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah.
Sebagai dokumen perencanaan tahunan, maka Rencana Kerja (Renja) Setda diupayakan tersusun secara terarah untuk mendorong terwujudnya visi dan misi Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka dengan menerapkan prinsip-prinsip menyeluruh, terpadu, sistematik dan tanggap terhadap perubahan, serta dengan menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipatif.
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2015
ii Namun demikian dalam penyusunan Renja ini masih banyak kekurangannya sehingga masih banyak yang perlu disempurnakan lagi. Oleh karena itu segala saran dan kritikan terhadap penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2015 sangat kami harapkan.
Selanjutnya kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu atas tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2015 sehingga dapat terselesaikan.
Majalengka, Agustus 2014 Sekretaris Daerah
Kabupaten Majalengka,
Drs. H. ADE RACHMAT ALI, M.Si
Pembina Utama Madya NIP. 19580105 198103 1 012
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2015
iii
Daftar Isi
KATA PENGANTAR ... i DAFTAR ISI ... iii BAB I PENDAHULUAN ... I-1
1.1. Latar Belakang ... I-1
1.2. Landasan Hukum... I-3
1.3. Maksud dan Tujuan ... I-5
1.4. Sistematika Penulisan... . I-6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SETDA TAHUN 2012 II-1
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SetdaTahun 2013 dan
Capaian Renstra Sekretariat Daerah ... II-1
2.2 Analisis kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah... II-16
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi
Sekretariat Daerah... II-18
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN 2015 ……….. III-1
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional... III-1
3.2. Tujuan Dan Sasaran ... III-2
3.3. Program Dan Kegiatan Tahun 2015... III-3
3.4. Rencana Anggaran Kegiatan ... III-7
3.4.1. Bagian Tata Pemerintahan……… III-7 3.4.2. Bagian Organisasi ... III-10 3.4.3. Bagian Hukum ... III-11 3.4.4. Bagian Perekonomian ... III-12 3.4.5. Bagian Pengendalian Program dan Pembangunan III-13 3.4.6. Bagian Kesejahteraan Rakyat ... III-15
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2015
iii iv
3.4.7. Bagian Keuangan dan Sarana ... III-17 3.4.8. BagianUmum ... III-18 3.4.9. Bagian Humas ... III-21
BAB IV PENUTUP ... IV-1
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2015
I-1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan (Pasal 2, ayat (2)), dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (Kabupaten/Kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sementara itu paralel dengan pembuatan RKP Daerah, sesuai dengan UU Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap OPD membuat dan memiliki Renja OPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra OPD dan mengacu kepada RKP Daerah yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka merupakan bagian integral dari Pemerintah Kabupaten Majalengka dan merupakan unsur Satuan Organisasi Perangkat Daerah wajib menyusun rencana kerja tahunan.
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2015
I-2
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka merupakan dokumen perencanaan tahunan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka yang memuat kerangka rencana program dan kegiatan pembangunan dalam kurun waktu satu tahun, sehingga diharapkan dapat dijadikan acuan dasar bagi setiap bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka. Sebagai dokumen perencanaan tahunan, maka Rencana Kerja (Renja) Setda diupayakan tersusun secara terarah untuk mendorong terwujudnya visi dan misi Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka dengan menerapkan prinsip-prinsip menyeluruh, terpadu, sistematik dan tanggap terhadap perubahan, serta dengan menerapkan prinsip efisiensi, transparansi, akuntabilitas dan partisipatif.
Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah dimaksud tidak terlepas dari hasil evaluasi kinerja pencapaian sasaran program dan kegiatan Sekretariat Daerah tahun sebelumnya. Rencana Kerja Tahunan ini dijadikan suatu pedoman bagi setiap Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka dalam menyusun prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang dengan tetap menjaga sinkronisasi dengan Renstra Daerah, Renstra Setda dan RKPD Kabupaten Majalengka yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang atau Tahun Anggaran 2015.
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2015
I-3
1.2. Landasan Hukum
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2015
I-4
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonsia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka;
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2015
I-5
12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2014 – 2018;
13. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan dan Staf Ahli.
1.3. Maksud dan Tujuan A. Maksud
Maksud Penyusunan Rencana Kerja Setda Kabupaten Majalengka Tahun 2015 sebagai berikut :
1. Dihasilkannya dokumen Rencana Kerja tahunan yang menjamin adanya korelasi atau sinergi perumusan kondisi atau masalah daerah, perencanaan dan arah kebijakan, serta perumusan strategi yang sesuai dengan kebutuhan daerah.
2. Dirumuskannya pedoman Rencana Kerja bagi seluruh pegawai Setda Kabupaten Majalengka dalam melaksanakan tugas-tugas perencanaan pembangunan di Kabupaten Majalengka.
B. Tujuan
Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan untuk tahun 2015 baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, oleh karena itu tujuan disusunnya Renja ini adalah :
1. Sebagai pedoman dalam penyusunan RKA Sekretariat Daerah tahun 2015;
2. Sebagai pedoman/acuan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2015 di Sekretariat Daerah;
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2015
I-6
1.5. Sistematika Penulisan
Sisitematika penulisan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Tahun 2015 sebagai berikut :
BAB I. PENDAHULUAN
Menguraikan tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2013
Menguraikan tentang Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2013 dan Dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah serta Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah dan Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah.
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015 Menguraikan tentang Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi dan tujuan (fokus), sasaran, program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif beserta sumber pendanaan yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan tahun anggaran 2015.
BAB IV. PENUTUP
Mengemukakan harapan-harapan atas keberadaan Renja Tahun 2015 agar dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2015
II-1
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SETDA TAHUN 2013
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Setda tahun 2013
Evaluasi kinerja didasarkan atas keberhasilan setiap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Program dan kegiatan diukur sampai sejauh mana keberhasilan dan realisasinya selama satu tahun. Meskipun memang ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dari target kinerja yang telah ditentukan sehingga secara otomatis berimbas pula terhadap pencapaian sasaran yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
Adapun capaian kinerja yang telah dilaksanakan di Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka pada Tahun Anggaran 2013 yang pelaksanaannya dilakukan oleh 9 (Sembilan) Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka, maka dapat dilihat bahwa dari enam sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka. dengan didukung sejumlah 110 (seratus sepuluh) indikator sasaran, terdapat 104 (seratus empat) indikator sasaran yang capaiannya menunjukkan bahwa seluruh sasaran capaian kinerjanya masuk kategori “Baik”, dan 6 (enam) indikator sasaran yang capaiannya menunjukkan katerogi “Kurang”. Adapun rincian capaian kinerja masing-masing sasaran strategis dapat diuraikan sebagai berikut :
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2015
II-2
Pencapaian sasaran yang berhubungan dengan misi pertama :
Terciptanya pendayagunaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana Sekretariat Daerah, Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut ini :
INDIKATOR SASARAN SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) REALISASI PROSENTASE PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (%) KET 1 2 3 4 5 6 Terpenuhinya kebutuhan
komunikasi, air dan listrik % 100 80 80 Baik
Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional yang optimal
% 100 98 98 Baik
Tersedianya alat tulis kantor % 100 100 100 Baik
Tersedianya barang cetakan
dan penggandaan % 100 100 100 Baik
Terpenuhinya kebutuhan instalasi listrik/penerangan kantor
% 100 99 99 Baik
Tersedianya peralatan dan
perlengkapan kantor % 100 99 99 Baik
Meningkatnya pengetahuan dan wawasan melalui Informasi
Media 40 40 100 Baik
Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman untuk rapat dan tamu
% 100 97 97 Baik
Terselesaikannya pekerjaan
secara cepat dan tepat % 100 95 95 Baik
Terciptanya hubungan yang harmonis di semua level pemerintahan
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2015
II-3
1 2 3 4 5 6
Terpenuhinya kalender % 100 100 100 Baik
Tersusunnya Rencana
Kinerja Setda Buku 60 60 100 Baik
Sebagai
pertanggungjawaban kegiatan Setda
Buku 40 40 100 Baik
Terwujudnya Tertib
Administrasi Kepegawaian % 100 95 95 Baik
Terpenuhinya semua kebutuhan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
% 100 89 89 Baik
Terpenuhinya kebutuhan
kendaraan dinas Unit 19 19 100 Baik
Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah jabatan/dinas % 100 97 97 Baik Terpenuhinya kebutuhan mebeleur % 100 96 96 Baik Terpenuhinya Pemeliharaan
Rumah Jabatan % 100 71 71 Cukup
Bertambahnya usia dan
manfaat gedung kantor % 100 98 98 Baik
Terpenuhinya peralatan
kantor % 100 80 80 Baik
Terpeliharanya Perlengkapan
Gedung/Kantor % 100 99 99 Baik
Terpeliharanya Peralatan dan
Perlengkapan Gedung kantor % 100 97 97 Baik
Berfungsinya alat
persandian dan informasi % 100 95 95 Baik
Tersedianya alat komunikasi
dan kelengkapannya % 100 91 91 Baik
Penataan Lingkungan
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2015
II-4
1 2 3 4 5 6
Terpeliharanya Jaringan
Media dan Informasi % 100 99 99 Baik
Terciptanya Keserasian Kerja
dengan Jenis Pekerjaan % 100 98 98 Baik
Terpenuhinya Kesejahteraan
dan Profesionalisme Pegawai % 100 76 76 Baik
Tersedianya Perencanaan
anggaran dan harga Paket 1 1 100 Baik
Tersedianya Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Paket 1 1 100 Baik
Tertibnya administrasi
keuangan Setda % 100 87 87 Baik
Tersedianya pedoman umum program raskin dan laporan monitoring serta evaluasi
KG 17,924,220 17,924,220 100 Baik
Tersedianya Laporan Barang
yang dihapuskan Laporan 1 1 100 Baik
Dipakainya dasar acuan dalam perencanaan pembangunan oleh SKPD
Buku 150 150 100 Baik
Tersedianynya Standar
Satuan Harga Paket 1 1 100 Baik
terjaminya kenyamanan
kendaraan dinas Paket 1 1 100 Baik
Terpenuhinya bahan laporan realisasi keuangan dan fisik kegiatan di tiap SKPD
Bulan 12 12 100 Baik
Tersusunnya kebijakan umum pemegang saham PD BPR
Buku 25 25 100 Baik
Meningkatnya efektifitas
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2015
II-5
1 2 3 4 5 6
Meningkatnya kemampuan karyawan BUMD dalam akuntansi
Orang 30 30 100 Baik
Terbinanya SDM pada BUMD
Kabupaten Majalengka Orang 50 50 100 Baik
Terkoordinasikanya TP-UKS Kecamatan dalam mewujudkan PHBS di Sekolah Kecamatan 26 26 100 Baik Terdapatnya bahan
kebijakan untuk pencegahan dan penanggulangan
HIV/AIDS
Orang 109 109 100 Baik
Terlaksanakanya fasilitasi dan koordinasi pengentasan masalah social
Desa 336 336 100 Baik
Terdapatnya Juru dakwah
yang berkualitas Orang 45 45 100 Baik
Terfasilitasinya Kegiatan
Pengajian rutin pendopo Kali 53 53 100 Baik
Terdapatnya lokasi masjid
yang dikunjungi Kecamatan 26 26 100 Baik
Terfasilitasinya partisipasi
pada MTQ tingkat provinsi Orang 16 16 100 Baik
Terfasilitasnya peran MUI dalam membina umat beragama
MUI Kec 26 26 100 Baik
Terfasilitasinya Pemberangkatan dan pemulangan jama'ah haji
Orang 1,150 1,150 100 Baik
Terdapatnya Qori terbaik
hasil evaluasi melalui MTQ Lembaga 26 26 100 Baik
Terdapatnya sarana untuk menjalin silaturahmi tokoh/alim ulama dan menunjang proses
pembangunan keagamaan
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2015
II-6
1 2 3 4 5 6
Terdapatnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama
Orang 1,088 1,088 100 Baik
Terselenggaranya Bimbingan Teknis Pengelola Pusat Kegiatan Keagamaan
Orang 1,008 1,008 100 Baik
Terfasilitasinya pemeliharaan masjid agung sebagai sarana peribadatan
Bulan 12 12 100 Baik
Keberhasilan pencapaian ini diukur melalui pencapaian 56 indikator kinerja sasaran yang dikembangkan dari indikator kinerja program/kegiatan rencana kinerja tahun 2013. Capaian kinerja masing-masing bermakna baik dengan rata-rata capaian 100% hal tersebut dapat dikategorikan sesuai harapan dan perencanaan yang baik.
Indikator kinerja sasaran diatas diwujudkan melalui Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, Program Pengembangan Pengelolaan Barang Daerah, Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, Program Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah dan Program Peningkatan Kegiatan Keagamaan yang didukung 56 kegiatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka yang di sajikan dalam lampiran pengukuran kinerja kegiatan (lampiran 4).
Pencapaian sasaran yang berhubungan dengan misi kedua :
Terkoordinasinya OPD dan unit kerja lainnya dalam merumuskan kebijakan Pemerintah Daerah, Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut ini :
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2015
II-7 INDIKATOR SASARAN SATUAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) REALISASI PROSENTASE PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (%) KET 1 2 3 4 5 6 Terlaksananya penyusunan Perda Baru dan kaji ulang
Perda 9 5 56 Cukup
Terciptanya kader di masyarakat yang patuh dan taat hukum
Orang 500 500 100 Baik
Tersusunnya
Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati
Perbup,
Kep. Bup, Perbub, 15
400 Keputusan Bupati 16 Perbub, 664 Keputusan Bupati 100 Baik Terciptanya pemahaman dan pengetahuan aparat dan masyarakat tentang Perda SKPD 27 27 100 Baik Terciptanya pemahaman dan pengetahuan aparat dan masyarakat tentang RANHAM Orang 100 100 100 Baik Terselesaikannya penanganan masalah/sengketa hukum diluar didalam pengadilan
Paket 1 1 100 Baik
Terciptanya referensi
hokum Paket 4 4 100 Baik
Membantu
meningkatkan SDM aparatur melalui buku bacaan
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2015
II-8 1 2 3 4 5 6 Terwujudnya tertib administrasi pertanahan % 100 90 90 Baik Terselenggaranya kegiatan Identifikasi dan Inventarisasi Permasalahan Pertanahan % 100 6 6 Kurang
adanya lahan untuk pengganti tanah kas desa yang terkena pembangunan untuk kepentingan umum dan pemerintah % 100 3 3 Kurang Adanya data Inventarisasi Tanah Eks Bengkok dan Titisara di Kabupaten Majalengka
% 100 88 88 Baik
Keberhasilan pencapaian ini diukur melalui pencapaian 12 indikator kinerja sasaran yang dikembangkan dari indikator kinerja program/kegiatan rencana kinerja tahun 2013. Capaian kinerja masing-masing menunjukkan kategori baik dengan rata-rata capaian 100% dan 2 Indikator yang kurang yaitu pada Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah ( Kegiatan Identifikasi dan Inventarisasi Permasalahan Pertanahan 6 % dan Fasilitasi kegiatan Pelepasan dan Pengadaan Kekayaan Desa yang terkena pembangunan-pembangunan untuk kepentingan umum dan pemerintah 3 %), hal itu disebabkan karena kegiatan tersebut belum terealisasikan dengan baik.
Indikator kinerja sasaran diatas diwujudkan melalu Program Penataan Peraturan Perundang-undangan dan Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah, yang didukung 12 kegiatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2015
II-9
yang di sajikan dalam lampiran pengukuran kinerja kegiatan (lampiran 4).
Pencapaian sasaran yang berhubungan dengan misi Ketiga :
Terlaksananya Pembinaan OPD, Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut ini :
INDIKATOR SASARAN SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) REALISASI PROSENTASE PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (%) KET 1 2 3 4 5 6 Terlaksananya koordinasi penguatan tugas-tugas umum pemerintahan Bulan 12 12 100 Baik Tersusunnya buku LPPD
Tahun Anggaran 2013 Buku 1 1 100 Baik
Terlaksananya pemilihan
kepala desa Paket 1 1 100 Baik
Terdapatnya rangkaian
Hari Jadi Majalengka Kali 7 7 100 Baik
Terfasilitasinya penyelesaian permasalahan desa Desa 323 323 100 Baik Terlaksananya Identifikasi kerjasama Daerah Bulan 12 12 100 Baik Terfasilitasinya Pemilihan Kepala Daerah / Desk Pilkada
% 100 37 37 Kurang
Terfasilitasinya Persiapan
Pelantikan Kepala Daerah % 100 5 5 Kurang
Terdapatnya rangkaian acara peringatan HUT RI di Kabupaten Majalengka
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2015
II-10
1 2 3 4 5 6
Terlaksananya
Pembinaan Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan
% 100 1 1 Kurang
Terselenggaranya Penataan Standar Mutu Pelayanan Berbasis ISO 9001-2008
OPD 2 2 100 Baik
Terwujudnya
peningkatan kinerja aparat desa dan pembangunan desa
Desa 323 323 100 Baik
Terselenggaranya Kegiatan bintek
Pembinaan kepala Desa hasil Pemilihan Tahun 2012
% 100 - 0 Kurang
Keberhasilan pencapaian ini diukur melalui pencapaian 13 indikator kinerja sasaran yang dikembangkan dari indikator kinerja program/kegiatan rencana kinerja tahun 2013. Capaian kinerja masing-masing bermakna baik dengan rata-rata capaian 100%, dan 4 Indikator yang kurang yaitu pada Program Peningkatan Pelayanan Publik ( Kegiatan Pemilihan Kepala Daerah / Desk Pilkada 38 %, Kegiatan Fasilitasi Persiapan Pelantikan Kepala Daerah 5 %, Pembinaan PATEN dan Bintek Kepala Desa Hasil Pemilihan Tahun 2012 sebesar 0 %), hal itu disebabkan karena kegiatan tersebut belum terealisasikan dengan baik.
Indikator kinerja sasaran diatas diwujudkan melalui Peningkatan pelayanan Publik dan Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa yang di dukung 13 kegiatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka yang di sajikan dalam lampiran pengukuran kinerja kegiatan (lampiran 4).
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2015
II-11
Pencapaian sasaran yang berhubungan dengan misi Keempat :
Terwujudnya sistem penyelenggaraan good governance, Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut ini :
INDIKATOR SASARAN SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) REALISASI PROSENTASE PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (%) KET 1 2 3 4 5 6 Terkendalinya program pembangunan sesuai rencana Bulan 12 12 100 Baik Pembangunan rumah tidak layak huni tepat sasaran
Bulan 12 12 100 Baik
Pengadaan barang/jasa terlaksana sesuai aturan yang ada SKPD 35 35 100 Baik Terumuskannya program dan penyelesaian masalah pembangunan Bulan 12 12 100 Baik Pengadaan secara
elektronik dapat berjalan optimal Bulan 12 12 100 Baik Terumuskanya Koordinasi Akselerasi Pembangunan BIJB Kertajati % 100 83 83 Baik Adanya dokumen pengembangan Budaya Kerja pegawai Raperbup 1 1 100 Baik Adanya Dokumen
Evaluasi Kelembagaan % 100 86 86 Baik
Tersusunya Dokumen
Road Map RB % 100 77 77 Baik
Tersusunya dokumen
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2015
II-12
Keberhasilan pencapaian ini diukur melalui pencapaian 10 indikator kinerja sasaran yang dikembangkan dari indikator kinerja program/kegiatan rencana kinerja tahun 2013. Capaian kinerja masing-masing menunjukkan kategori baik dengan rata-rata capaian 100% hal tersebut dapat dikategorikan sesuai harapan dan perencanaan yang baik.
Indikator kinerja sasaran diatas diwujudkan melalui Program Pemantapan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah, Program Pemantapan pengendalian program pembangunan dan Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan yang di dukung 10 kegiatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka yang di sajikan dalam lampiran pengukuran kinerja kegiatan (lampiran 4).
Pencapaian sasaran yang berhubungan dengan misi kelima:
Terlaksananya pelayanan teknis administrasi, Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut ini : INDIKATOR SASARAN SATUAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) REALISASI PROSENTASE PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (%) KET 1 2 3 4 5 6 Terdokumentasikanya kegiatan pemerintahan dan pembangunan % 100 92 92 Baik Terpenuhinya Fasilitasi Kedinasan Kepada Pimpinan % 100 97 97 Baik Terwujudnya sinergitas, kesatuan langkah dan harmonisasidi jajaran OPD se Kabupaten Majalengka
Bulan
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2015
II-13 1 2 3 4 5 6 Terwujudnya sinergitas, kesatuan langkah harmonisasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kali 12 12 100 Baik Terpenuhinya pelayanan
protokoler pimpinan Kegiatan 720 720 100 Baik
Tertatanya pers daerah dan makin meningkatnya peran pers dalam pembangunan daerah Media 41 41 100 Baik Terselenggaranya publikasi pemerintah daerah dan pembangunan melalui media % 100 96 97 Baik Tersusunnya kumpulan berita / Informasi Pemerintahan dan Pembangunan Berita/ Artikel 54.000 54.000 100 Baik Terkoordinasikannya agenda pemerintah daerah diberbagai level
Paket 1 1 100 Baik Terdokumentasikanya semua berita radiogram/faximile radiogram/ faximile 58,560 58,560 100 Baik tersedianya informasi
yang bisa di akses Paket 1 1 100 Baik
terpeliharannya Pengelolaan dan Pengembangan Aplikasi/Sistem Informasi % 100 99 99 Baik Tersampaikanya Informasi dan Sarana Kegiatan Keprotokolan
%
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2015
II-14
Keberhasilan pencapaian ini diukur melalui pencapaian 13 indikator kinerja sasaran yang dikembangkan dari indikator kinerja program/kegiatan rencana kinerja tahun 2013. Capaian kinerja masing-masing menunjukkan kategori baik dengan rata-rata capaian 100%.
Indikator kinerja sasaran diatas diwujudkan melalui Program Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa, yang didukung 13 kegiatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka yang di sajikan dalam lampiran pengukuran kinerja kegiatan (lampiran 4).
Pencapaian sasaran yang berhubungan dengan misi Keenam:
Terwujudnya Sistem Perizinan yang mudah dan cepat untuk meningkatkan pertumbuhan investasi, Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut ini :
INDIKATOR SASARAN SATUAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) REALISASI PROSENTASE PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (%) KET 1 2 3 4 5 6 Teridentifikasinya masalah perekonomian di Kabupaten Majalengka OPD 42 42 100 Baik Diselenggarakanya Intermediasi KUKM dengan Perbankan OPD 42 42 100 Baik
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2015
II-15 1 2 3 4 5 6 Tersedianya dokumen laporan fasilitasi Monev SOP Laporan 1 1 100 Baik Tersusun Pedoman Standar Kinerja Individu PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka Dokumen Naskah Dinas 1 1 100 Baik Tersedianya pedoman pelaksanaan tata naskah dinas elektronik Pedoman 1 1 100 Baik Tersedianya pedoman pengembangan sistem manajemen pemerintah Kabupaten Majalengka Dokumen Naskah Dinas 1 1 100 Baik
Keberhasilan pencapaian ini diukur melalui pencapaian 6 indikator kinerja sasaran yang dikembangkan dari indikator kinerja program/kegiatan rencana kinerja tahun 2013. Capaian kinerja masing-masing menunjukkan kategori baik dengan rata-rata capaian 100%.
Indikator kinerja sasaran diatas diwujudkan melalui Program
Pembangunan Ekonomi dan Program kelembagaan dan
Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang Efektif dan Efisien, yang didukung 6 kegiatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka yang di sajikan dalam lampiran pengukuran kinerja kegiatan (lampiran 4).
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2015
II-16 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah
Secara umum kinerja pelayanan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka sebagaiamana tertuang dalam Bab II Bagian Pertama Peraturan Bupati Majalengka Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Bupati. Pada Peraturan Bupati inilah peran dan fungsi Sekretariat Daerah sebagai penyusunan kebijakan, pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, pembinaan administrasi dan aparatur, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka sebagaimana tercantum pada Peraturan Bupati adalah :
1. Bagian Tata Pemerintahan
Jenis Pelayanan
a) Layanan Umum dan Pemerintahan;
b) Layanan Pemerintah Desa dan Tugas Pembantuan; c) Layanan Administrasi Pertanahan.
2. Bagian Hukum
Jenis Pelayanan
a) Layanan Produk Perundang-undangan;
b) Layanan Penyuluhan, Bantuan Hukum dan HAM; c) Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum. 3. Bagian Organisasi
Jenis Pelayanan
a) Layanan Kelembagaan, Analisis Formasi dan Jabatan; b) Layanan Ketatalaksanaan;
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2015
II-17
4. Bagian Perekonomian
Jenis Pelayanan
a) Layanan Pengembangan Ekonomi Daerah; b) Layanan pemberdayaan Ekonomi Daerah; c) Layanan Pembinaan dan Pengembangan BUMD. 5. Bagian Pengedalian Program dan Pembangunan
Jenis Pelayanan
a) Layanan Pengendalian, Perencanaan dan Pelaksanaan
Pembangunan;
b) Layanan Evaluasi dan Pelaporan Program dan Pembangunan; c) Layanan Pengadaan Barang dan Jasa.
6. Bagian Kesejahteraan Rakyat
Jenis Pelayanan
a) Layanan Pengembangan Pendidikan dan Kesehatan; b) Layanan Pengembangan Kesejahteraan Sosial; c) Layanan Pengembangan kehidupan Keagamaan. 7. Bagian Keuangan dan Sarana
Jenis Pelayanan
a) Layanan Perencanaan Anggaran dan Sarana;
b) Layanan Perbendaharaan, Pelaporan dan Akuntansi; c) Layanan Pengadaan dan Pemeliharaan Barang. 8. Bagian Umum
Jenis Layanan
a) Layanan Tata Usaha dan Administrasi Kepegawaian; b) Layanan Rumah Tangga;
c) Layanan Sekretariat Pimpinan. 9. Bagian Humas
Jenis layanan
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2015
II-18
b) Layanan Pemberitaan dan Dokumentasi; c) Layanan Persandian.
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah
Pembangunan daerah pada hakekatnya adalah upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah sehingga tercipta suatu kemampuan yang handal profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan kemampuan mengelola berbagai potensi yang dimilikinya untuk mensejahterakan masyarakat.
Permasalahan dasar yang muncul pada implementasi pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka dalam mendukung aspek kebijakan pelaksanaan pembangunan terimplikasi pada proses pelaksanan pembangunan. Jika pelaksanaan dasar itu belum dapat diatasai akan mengakibatkan keberlanjutan permasalahan secara terus menerus sampai masa akan datang, maka konsekuensinya akan terjadi hambatan dalam mencapai sasaran dan tujuan pembangunan.
Dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya, Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka berusaha untuk tetap konsisten terhadap apa yang menjadi kebijakan daerah secara umum. Artinya dalam penyusunan kebijakan, pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, pembinaan administrasi dan aparatur, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya berusaha seoptimal mungkin mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku diselaraskan dengan apa yang menjadi kebijakan daerah atau dalam hal ini visi dan misi Kepala Daerah seperti yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2015
II-19
Namun demikian berbagai kendala yang dihadapi tersebut tentunya merupakan tantangan tersendiri bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka dengan berbagai macam keterbatasan yang dimiliki berusaha untuk memberikan kontribusi yang maksimal.
Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka dapat mengidentifikasi beberapa Permasalahan yang dihadapi pada saat ini antara lain sebagai berikut :
a. Masih rendahnya tingkat pelayanan kepada masyarakat yang dicerminkan dengan masih adanya penyelenggaraan pelayanan yang belum sesuai dengan harapan masyarakat, baik dalam pelayanan administratif, pelayanan jasa, maupun pelayanan barang;
b. Masih kurangnya tingkat koordinasi antar Perangkat Daerah;
c. Belum memadainya segi kuantitas dan kualitas aparatur pemerintah kabupaten Majalengka, yang dicerminkan dengan masih kurangnya jumlah tenaga teknis dibandingkan dengan tenaga administratif yang tersedia, akibatnya tingkat profesionalisme aparatur masih rendah;
d. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2008 tentang kedudukan, tugas dan pokok dan susunan organisasi Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka, serta diperbaharui dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 sebagaimana telah di ubah kembali dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka, akan berdampak pada perubahan sistem tata cara kelola administrasi kegiatan maupun program-program yang akan dilaksanakan Sekretariat Daerah maupun pada Perangkat Daerah lainnya yang baru.
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2015
II-20
e. Sering berubahnya atau inkonsistensi peraturan perundang-undangan, sehingga berpengaruh terhadap perumusan kebijakan dan teknis operasional pada program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.
Adapun upaya penanganan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut di atas yang akan dilakukan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka dalam kurun waktu satu tahun ke depan adalah sebagai berikut : a. Pengkajian, Penyusunan dan Evaluasi regulasi kebijakan pelayanan publik
Pemerintah Kabupaten Majalengka yang efisien dan efektif dalam rangka mewujudkan harapan masyarakat;
b. Meningkatkan koordinasi antar Perangkat Daerah demi keselarasan. Keserasian dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
c. Peningkatan pembinaan aparatur pemerintahan daerah dalam rangka mewujudkan aparatur yang profesionalisme.
d. Memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada dengan memberdayakan seluruh sumber daya yang ada pada bagian-bagian di Lingkungan Setda Kabupaten Majalengka.
e. Menata ulang kembali serta mensinergiskan kembali program dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2015
III-1 BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan nasional
Kebijakan prioritas Pembangunan Nasional sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2015 adalah sebagai berikut: (1) ketahanan Pangan, (2) Penurunan Kemiskinan, (3) Mengurangi Jumlah Penduduk, (4) Peningkatan Kwalitas Penyelenggara Pendidikan, (5) Pemerataan akses dan peningkatan kwalitas penyelenggara kesehatan (6) peningkatan kwalitas dan kapasitas infrastruktur, (7) peningkatan investasi daerah, (8) peningkatan kinerja birokrasi untuk mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan peningkatan kwalitas pelayanan publik, (9) peningkatan penguatan kelembagaan penataan ruang, (10) peningkatan daya dukung dan daya tamping lingkungan serta pengurangan potensi ancaman bencana, (11) pemantapan demokrasi dan konduksivitas wilayah.
Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat untuk tahun 2015 merupakan tindak lanjut program pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018, adalah sebagai berikut : (1) Meningkatkan Aksesibilitas Dan Mutu Pendidikan, (2) Meningkatkan Aksesibilitas Dan Kualitas Layanan Kesehatan, (3) Mengembangkan Infrastruktur Wilayah, energy dan air baku, (4) Meningkatkan Ekonomi Pertanian, (5) Meningkatkan Ekonomi Non Pertanian, (6) Meningkaktkan Pengelolaan Sumber Daya Alam, Lungkungan Hidup dan Kebencanaan, (7) Meningkatkan Pengelolaan Seni, Budaya dan Wisata serta Kepemudaan dan Olah Raga (8) Meningkatkan Ketahanan Keluarga dan Kependudukan, (9) Menanggulangi Kemiskinan, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Keamanan, (10) Moderananisasi Pemerintahan dan Pembangunan Perdesaaan. Sebagaimana tertuang
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2015
III-2
dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2015, Pembangunan Kabupaten Majalengka Tahun 2015 diarahkan pada dua belas (12) prioritas pembangunan sebagai berikut :
1. Peningkatan Kualitas Kesehatan; 2. Peningkatan Kualitas Pendidikan; 3. Peningkatan Daya Beli Masyarakat; 4. Pemantapan Ketahanan Pangan;
5. Pengembangan Investasi, Pariwisata, Dan Energi; 6. Pengembangan Infrastruktur;
7. Peningkatan Kualitas Kinerja Aparatur;
8. Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Serta Penanganan Kebencanaan;
9. OptimalisasiI Pelaksanaan Penataan Ruang; 10. Penanggulangan Kemiskinan;
11. Peningkatan Kapasitas Desa;
12. Peningkatan Kualitas Umat Beragama.
Sejalan dengan uraian tersebut di atas, maka prioritas Program/Kegiatan Sekretariat daerah Kabupaten Majalengka tahun 2015 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya diarahkan pada prioritas ketujuh yaitu : Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kinerja dan Sinergitas Pemerintahan Daerah dalam rangka peningkatan pelayanan publik.
3.2. Tujuan dan Sasaran 3.2.1. Tujuan
Mewujudkan/ menyediakan dokumen - dokumen Perencanaan Pembangunan dan hasil-hasil analisis yang dapat dipedomani oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Majalengka.
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2015
III-3 3.2.2. Sasaran
a. Terselenggaranya mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah Tahunan.
b. Tersedianya dokumen dan hasil analisis yang menunjang Perencanaan Pembangunan Daerah.
c. Tersedianya data dan informasi yang dibutuhkan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah.
3.3. Program dan Kegiatan tahun 2015
Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten
Majalengka Tahun 2015 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam melaksanakan prioritas pembangunan Kabupaten Majalengka yaitu : Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kinerja dan Sinergitas Pemerintahan Daerah dalam rangka peningkatan pelayanan publik, yang dijabarkan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan
Dinas/Operasional
3. Penyediaan Alat Tulis Kantor
4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
5. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
6. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
7. Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
8. Penyediaan Makanan dan Minuman
9. Penyediaan Jasa Penunjang Kelancaran Pelayanan
Administrasi Perkantoran
10. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
11. Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian
12. Penyediaan bahan Bacaan dan Perundang-undangan
13. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1. Penyediaan Kendaraan Dinas/Operasional
2. Penataan Lingkungan Tempat Kerja
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor
4. Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
5. Pengadaan Mebeulair
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2015
III-4
7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
8. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
9. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
10. Pembangunan Rumah Dinas Jabatan
11. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapanya
2. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
1. Penyusunan LAKIP OPD
2. Penelitian Kelengkapan dan Verifikasi SPP dan SPM 3. Fasilitasi Penyusunan Penetapan Kinerja Kabupaten
5. Program Sinergitas Perencanaan Daerah
1. Penyusunan Rencana Kerja OPD
2. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
3. Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
6. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1. Fasilitasi penyaluran, Monitoring dan Evaluasi Program
Raskin
2. Fasilitasi Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan Hasil
Evaluasi DBHCHT
7. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
1. Evaluasi dan Pelaporan Program Pembangunan Daerah
2. Penyusunan Standar Belanja Daerah Tahun 2015 3. Penyusunan Standar Satuan Harga
4. Asuransi Kendaraan Dinas 5. Fasilitasi BUMD
8. Program Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah
1. Penghapusan Aset Daerah
9. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
1. Fasilitasi Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) 2. Bintek Kepala Desa Hasil Pemilihan
3. Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa
4. Fasilitasi Penyaluran Asuransi Kesehatan Bagi Aparatur Pamong Desa
5. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa
10. Program Sinergitas Perencanaan dan Pembangunan Daerah
1. Koordinasi Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2015
III-5
2. Koordinasi Percepatan Pencapaian Wajib Belajar 9 dan 12 Tahun
3. Fasilitasi Dan Koordinasi Pengentasan Masalah Sosial
11. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
1. Advokasi dan Fasilitasi Pengendalian HIV/AIDS 2. Advokasi dan Fasilitasi Kabupaten Sehat
12. Program Peningkatan Kehidupan Beragama
1. Pembinaan Kader Juru Dakwah
2. Fasilitas Operasional MUI Dalam Pembinaan Umat Agama
3. Partisipasi MTQ Tingkat Provinsi Jawa Barat
4. Safari Ramadhan Tingkat Kabupaten Majalengka
5. Fasilitasi Pelayanan Ibadah Haji Daerah Kabupaten
Majalengka
6. Pembinaan dan Pengembangan Tilawatil Quran Tk.
Kabupaten Majalengka
7. Pembinaan Keyakinan dan Pengamalan Nilai-nilai Agama
8. Penyelenggaraan pengajian Rutin Pendopo
9. Bimbingan Teknis Pengelola Pusat Keagamaan
10. Fasilitasi operasional Masjid Agung
11. Pemberdayaan Organisasi Sosial Keagamaan
13. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
1. Penyusunan Raperda Baru dan Kaji Ulang
2. Pengkajian dan Penyusunan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati
3. Pembinaan Desa Sadar Hukum
4. Pembinaan Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM)
5. Pemahaman tentang RANHAM
6. Penyelesaian Sengketa hukum/Pendapat/Nasehat Hukum (Legal Advisor)
7. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
8. Penyusunan dan cetakan Dokumentasi Hukum
9. Referensi Literatur dan Peraturan Perundang-undangan
10. Pemeliharaan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi Hukum
14. Program Penataan Penguasaaan Pemilikan,
Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
1. Pengadaan Tanah
2. Identifikasi dan Inventarisasi Permasalahan Pertanahan
3. Fasilitasi Kegiatan Pelepasan dan pengadaan kekayaan
desa yang terkena pembangunan untuk kepentingan umum dan pemerintahan
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2015
III-6 15. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan
1. Evaluasi Jabatan
2. Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Uraian Tugas
3. Penyusunan Peraturan Daerah tentang Urusan
Pemerintah Kabupaten Majalengka
16. Program Peningkatan Pelayanan Publik
1. Koordinasi Penunjang kegiatan Proklamasi Kemerdekaan RI
2. Koordinasi dan Fasilitasi Hari Jadi Majalengka 3. Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa
4. Fasilitasi Penguatan Tugas-Tugas Umum Pemerintahan
5. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (LPPD)
6. Fasilitasi Kerjasama Daerah
7. Evaluasi Kinerja Kecamatan Dalam Rangka Optimalisasi
Peran dan Fungsi Kecamatan
8. Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
9. Fasilitasi Operasional Pejabat Pengelola Informasi Publik
(PPID)
10. Monev Kinerja Unit Pelayanan Publik
11. Fasilitasi dan Advokasi Inovasi Pemerintah Daerah
Kabupaten Majalengka
17. Program Pemantapan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
1. Fasilitasi Koordinasi Antar Pemerintah Daerah
18. Program Pemantapan Pengendalian Program
Pembangunan
1. Koordinasi Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
2. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Penyerapan dan
Pengawasan Anggaran
3. Fasilitasi Pelaksanaan Unit Layanan Pengadaan
Barang/Jasa (ULP)
4. Fasilitasi Pelaksanaan Layanan Pengadaan Secara
Elektronik (LPSE)
5. Pembinaan Jasa Konstruksi
6. Fasilitasi Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)
7. Dokumentasi Hasil-hasil pembangunan
19. Program Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
1. Penyelenggaraan Pelayanan Kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
2. Fasilitas Pelayanan Kedinasan Kepada Pimpinan
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2015
III-7
4. Pelayanan Peliputan dan Dokumentasi Pimpinan
5. Pelaksanaan Pelayanan Keprotokolan 6. Rapat Koordinasi Terbatas
7. Rapat Koordinasi Muspida
20. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
1. Publikasi berita/iklan melalui media cetak/elektronik
2. Penyusunan Kliping Berita Daerah untuk Pelayanan
Informasi Pimpinan
3. Jumpa Pers
4. Pengelolaan dana Pengembangan Aplikasi/Sistem
Informasi
5. Dokumentasi Radiogram dan Faximile
6. Optimalisasi Pelayanan Persandian dan Informasi
7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Komunikasi
8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Media Informasi 9. Peningkatan Sarana dan prasarana Alat komunikasi
21. Program Pembangunan Ekonomi
1. Pelaksanaan Koordinasi Bidang Perekonomian
22. Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang Efektif dan Efisien
1. Penerapan Standar Mutu Pelayanan Berbasis ISO 9001:2008
2. Pengembangan TND-E (e-office)
3. Monitoring dan Evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka
23. Program Penataan Batas Desa yang Berbatasan Dengan Kabupaten Tetangga
1. Mematok tapal batas desa-desa perbatasan dengan kabupaten kota tetangga
3.4. RENCANA ANGGARAN KEGIATAN
Adapun Rencana Anggaran Kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka pada Tahun Anggaran 2014 yang akan dilaksanakan oleh 9 (sembilan) Bagian dengan alokasi dana sebesar Rp. 41.985.411.278,00 dengan rincian sebagai berikut :
3.4.1. Bagian Tata Pemerintahan
Program Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah:
1. Kegiatan Rapat Koordinasi Terbatas, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 99.999.900,- bersumber dari APBD Kabupaten.
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2015
III-8
2. Kegiatan Rapat Koordinasi Muspida, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 179.999.950,- bersumber dari APBD Kabupaten.
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa:
1. Kegiatan Fasilitasi Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD), lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 178.500.000,- bersumber dari APBD Kabupaten.
2. Kegiatan Bintek Kepala Desa Hasil Pemilihan Tahun 2014, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 171.775.000,- bersumber dari APBD Kabupaten.
3. Kegiatan Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 610.000.000,- bersumber dari APBD Kabupaten.
4. Kegiatan Fasilitasi Penyaluran Asuransi Kesehatan Bagi Aparatur Pamong Desa, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 105.800.000,- bersumber dari APBD Kabupaten.
5. Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa, lokasi di
Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 227.200.000,- bersumber dari APBD Kabupaten.
Program Peningkatan Pelayanan Publik
1. Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa, lokasi di
Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 167.050.000,- bersumber dari APBD Kabupaten.
2. Kegiatan Fasilitasi Penguatan Tugas-Tugas Umum
Pemerintahan, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 118.000.000,- bersumber dari APBD Kabupaten.
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2015
III-9
3. Kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 200.000.000,- bersumber dari APBD Kabupaten.
4. Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 150.000.000,- bersumber dari APBD Kabupaten.
5. Kegiatan Evaluasi Kinerja Kecamatan Dalam Rangka Optimalisasi Peran dan Fungsi Kecamatan, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 150.000.000,- bersumber dari APBD Kabupaten.
6. Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 200.000.000,- bersumber dari APBD Kabupaten.
Program Pemantapan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
1. Kegiatan Fasilitasi Koordinasi Antar Pemerintah Daerah, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 60.000.000,- bersumber dari APBD Kabupaten.
Program Pengadaan Tanah :
1. Kegiatan Pengadaan Tanah, lokasi di Kab. Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 450.000.000,- bersumber dari APBD Kabupaten.
2. Kegiatan Identifikasi dan Inventarisasi Permasalahan
Pertanahan, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 80.000.000,- bersumber dari APBD Kabupaten.
3. Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pelepasan dan pengadaan kekayaan desa yang terkena pembangunan untuk kepentingan umum, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 150.000.000,- bersumber dari APBD Kabupaten.
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2015
III-10
4. Kegiatan Inventarisasi tanah eks bengkok kelurahan, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 40.000.000,- bersumber dari APBD Kabupaten.
Program Penataan Batas Desa yang berbatasan Dengan Kabupaten Tetangga :
1. Kegiatan Mematok tapal batas desa-desa perbatasan dengan kabupaten tetangga, lokasi di Kab. Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 1.000.000.000,- bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat.
3.4.2. Bagian Organisasi
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan
1. Kegiatan Evaluasi Jabatan, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 744.987.500,- bersumber dari APBD Kabupaten.
2. Kegiatan Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Uraian Tugas, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 260.000.000,- bersumber dari APBD Kabupaten.
3. Kegiatan Penyusunan Perda Tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Majalengka, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 302.400.000,- bersumber dari APBD Kabupaten.
Program Penataan Kelambagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang Efektif dan Efisien
1. Kegiatan Penerapan Standar Mutu Pelayanan Berbasis ISO 9001:2008, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 440.300.000,- bersumber dari APBD Kabupaten.
2. Kegiatan Pengembangan TND-E (e-office), lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 361.700.000,- bersumber dari APBD Kabupaten.
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2015
III-11
3. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 200.000.000,- bersumber dari APBD Kabupaten.
Program Peningkatan Pelayanan Publik
1. Kegiatan Monev Kinerja Unit Pelayanan Publik, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 71.500.000,- bersumber dari APBD Kabupaten.
2. Kegiatan Fasilitasi dan Advokasi Inovasi Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 65.000.000,- bersumber dari APBD Kabupaten.
3.4.3. Bagian Hukum
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan :
1. Kegiatan Penyusunan Raperda Baru dan Kaji Ulang, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp.185.000.000,- bersumber dari APBD Kabupaten.
2. Kegiatan Pengkajian dan Penyusunan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp.193.250.000,- bersumber dari APBD Kabupaten.
3. Kegiatan Pembinaan Desa Sadar Hukum, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp.88.500.000,- bersumber dari APBD Kabupaten.
4. Kegiatan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum, lokasi di
Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 63.000.000,- bersumber dari APBD Kabupaten.
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2015
III-12
5. Kegiatan Pemahaman Tentang RANHAM, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 58.000.000,- bersumber dari APBD Kabupaten.
6. Kegiatan Penyelesaian Sengketa hukum/Pendapat/Nasehat Hukum (Legal Advisor), lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 134.880.000,- bersumber dari APBD Kabupaten.
7. Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 221.000.000,- bersumber dari APBD Kabupaten.
8. Kegiatan Penyusunan dan Pencatatan Dokumentasi Hukum,
lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 43.500.000,- bersumber dari APBD Kabupaten.
9. Kegiatan Referensi Literatur dan Peraturan Perundang-undangan, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 20.000.000,- bersumber dari APBD Kabupaten.
10. Kegiatan Pemeliharaan dan Pengembangan Jaringan
Dokumentasi Hukum, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 30.000.000,- bersumber dari APBD Kabupaten.
3.4.4. Bagian Perekonomian
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial:
1. Kegiatan Fasilitasi Penyaluran, Monitoring dan Evaluasi Program Raskin, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 266.525.000,- bersumber dari APBD Kabupaten. 2. Kegiatan Fasilitasi Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan Hasil
Evaluasi DBHCHT, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 26.300.000,- bersumber dari APBD Kabupaten.
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2015
III-13 Program Peningkatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah:
1. Kegiatan Fasilitasi BUMD, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 136.975.000,- bersumber dari APBD Kabupaten.
Program Pembangunan Ekonomi:
1. Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Bidang Perekonomian, lokasi di
Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 412.565.000,- bersumber dari APBD Kabupaten.
3.4.5. Bagian Pengendalian Program dan Pembangunan Program Peningkatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah :
1. Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja OPD, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 28.125.000,- bersumber dari APBD Kabupaten.
2. Kegiatan Penyusunan LAKIP OPD, lokasi di Kabupaten. Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 18.500.000,- bersumber dari APBD Kabupaten.
3. Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Penetapan Kinerja (Tapkin) , lokasi di Kabupaten Majalengka Kabupaten dengan rencana biaya sebesar Rp. 167.450.000,- bersumber dari APBD Kabupaten.
Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah:
1. Kegiatan Penyusunan Standar Belanja Daerah, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 139.350.000,- bersumber dari APBD Kabupaten.
2. Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan Program Pembangunan Daerah, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 36.700.000,- bersumber dari APBD Kabupaten.
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2015
III-14
Program Pemantapan Pengendalian Program
Pembangunan :
1. Kegiatan Koordinasi Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 252.100.000,- bersumber dari APBD Kabupaten.
2. Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Penyerapan dan Pengawasan Anggaran, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 220.300.000,- bersumber dari APBD Kabupaten.
3. Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa (ULP), lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 755.815.000,- bersumber dari APBD Kabupaten.
4. Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 370.026.000,- bersumber dari APBD Kabupaten.
5. Kegiatan Pembinaan Jasa Konstruksi, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 170.810.000,- bersumber dari APBD Kabupaten.
6. Kegiatan Fasilitasi Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP), lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 147.875.000,- bersumber dari APBD Kabupaten.
7. Kegiatan Dokumentasi Hasil-hasil pembangunan, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 29.250.000,- bersumber dari APBD Kabupaten.
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2015
III-15 3.4.6. Bagian Kesejahteraan Rakyat
Program Sinergitas Perencanaan dan Pembangunan Daerah
1. Kegiatan Koordinasi Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 142.273.000,- bersumber dari APBD Kabupaten. 2. Kegiatan Koordinasi Percepatan Pencapaian Wajib Belajar 9
dan 12 Tahun, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 40.290.000,- bersumber dari APBD Kabupaten.
3. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pengentasan Masalah Sosial,
lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 610.985.000,- bersumber dari APBD Kabupaten.
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
1. Kegiatan Advokasi dan Fasilitasi Pengendalian HIV/AIDS, lokasi
di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 39.775.000,- bersumber dari APBD Kabupaten.
2. Kegiatan Advokasi dan Fasilitasi Kabupaten Sehat, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 56.577.500,- bersumber dari APBD Kabupaten.
Peningkatan Kegiatan Keagamaan:
1. Kegiatan Pembinaan Kader Juru Dakwah, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 80.310.500,- bersumber dari APBD Kabupaten.
2. Kegiatan Fasilitas Operasional MUI Dalam Pembinaan Umat Agama, lokasi Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 50.000.000,- bersumber dari APBD Kabupaten. 3. Kegiatan Partisipasi MTQ Tingkat Provinsi Jabar, lokasi di
Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 458.664.000,- bersumber dari APBD Kabupaten.