RENJA
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2022
PEMERINTAH PEMERINTAH KABUPATEN KABUPATEN BANTUL
BANTUL
PEMERINTAH
KABUPATEN
BANTUL
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.
Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul menyusun Renja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Renja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022 disusun dengan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022.
Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022 disusun dengan tahapan sebagai berikut:
a. Persiapan penyusunan,
b. Penyusunan rancangan awal, c. Penyusunan rancangan,
d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah, e. Perumusan rancangan akhir, dan f. Penetapan.
Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan
Perangkat Daerah untuk periode 1 tahun. Renja Perangkat Daerah
menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat
Daerah. Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara
simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Secara lebih rinci, hubungan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1.
Gambar 1.1
Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
1.2 Landasan Hukum
Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022 adalah sebagai berikut :
a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah;
e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
f. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022;
g. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 61 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022;
h. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor ….. Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022;
i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 118 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul; dan
m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabpaten Bantul Tahun 2022.
1.3 Maksud dan Tujuan
Renja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022 disusun dengan
maksud sebagai acuan bagi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam penyusunan RKA Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022. Adapun tujuan disusunnya Renja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022 adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022 yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan tugas dan fungsinya.
1.4 Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan Renja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022 adalah sebagai berikut:
BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan
BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Derah
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V. PENUTUP
BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016- 2021 merupakan kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan perkiraan capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2021. Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA Perangkat Daerah yang mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi serta dana indikatif.
Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2016-2021 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2020.
Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Pengendalian
Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut:
Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2020 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2021 Nama Perangkat Daerah: Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Progam/Kegiatan
Target dan Realisasi Tahun 2020 Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021 Target Kinerja
Tahun 2020
Realisasi Kinerja Tahun 2020
Tingkat Realisasi (%)
Target Kinerja Tahun 2021
Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021
Tingkat Realisasi (%)
(1) (2) (3) (6) (7) (8) = (7)/(6) (9) (10) (11) = (10)/(9)
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Capaian Nilai Akip 84 persen
84 persen 100 persen - Kegiatan penyedia jasa,
peralatan, dan perlengkapan perkantoran
Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2
96 unit
96 unit
100 persen
Materai dan benda pos 1800 lembar 1800 lembar 100 persen Pajak Kendaraan
Bermotor Roda 4
9 unit
9 unit
100 persen
Jasa Petugas
Pelayanan KB (PLKB)
336 OB
336 OB
100 persen Jasa Pengelola
Administrasi
Keuangan dan Barang
132 OB
132 OB
100 persen
Jasa Tenaga Administrasi
204 OB
204 OB
100 persen Penggandaan 124234 lembar 124234 lembar 100 persen Jasa Tenaga
Keamanan dan Kebersihan Kantor
36 OB
36 OB
100 persen
Penyediaan rapat-rapat konsultasi dan koordinasi
Jumlah Tamu 200
orang
200 orang 100 persen
Laporan Hasil Rapat 20 laporan 20 laporan 100 persen Perjalanan ke Luar
Daerah
54 Op
54 Op
100 persen Perjalanan ke Dalam
Daerah
1356 Op
1616 Op
119 persen Program Peningkatan
Sarama dan Prasarana Aparatur
Cakupan Pemenuhan Sarpras Aparatur
100 persen 19 persen 19 persen
Pembangunan Gedung Kantor
Gudang Kantor 1
unit
1 unit
100 persen Pengadaan Peralatan dan
Perlengkapan
Sepeda Motor 7
unit
0 0
Pendingin Ruangan (AC)
2 unit
2 unit
100 persen
Pompa Air 1
set
0 0
Kendaraan Distribusi Alkon
1 unit
0 0
Printer 6
unit
4 unit
66,67 persen
Notebook/Laptop 16
unit
0 unit
0 persen
Komputer (PC) 2
unit
2 unit
100 persen
Display Data 1
unit
0 unit
0 persen Pemeliharaan Rumah dan
Gedung Kantor
Jumlah pemeliharaan gedung kantor
Persen 0 12 persen
Gedung Kantor 12
unit
1 unit
12 persen
Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional
Kendaraan Roda 2 30 unit
6 unit
20 persen
Bahan Bakar Minyak 43889 liter 4547 liter 10 persen
Kendaraan Roda 4 6
unit
3 unit
50 persen Pemeliharaan Peralatan
dan Perlengkapan
Mesin Ketik 1
unit
0 unit
0 persen
Komputer 15
unit
2 unit
13 persen
Mebelair 2
set
0
set persen
Laptop 10
unit
2 unit
20 persen
AC 16
unit
3 unit
19 persen
Printer 15
unit
2 unit
13 persen
Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Capaian nilai evaluasi kinerja
82 nilai
82 nilai
100 persen
Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan
- Jumlah capaian
laporan kinerja - Laporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar
6 laporan
6 laporan 100 persen
Program keluarga berencana
Cakupan peserta keluarga berencana aktif
77 persen
0 persen
0%
Kegiatan pelayanan KIE Pemahaman Peserta 17.044 orang 1400 orang 8%
(KIE) meningkat sebanyak 80% dari 21305 orang
Papan RDK 10 unit 0 0
Sarana Kerja PPKBD 98 unit 0 0
Pemahaman Peserta KIE Tradisional/Kreatif dalam rangka
Peningkatan Kapasitas IMP dalam Kegiatan Tribina meningkat 80% dari 2800 orang
2.240 orang 700 orang 32%
BKL Kit 12
unit
0 unit
0%
KIE Kit 24
unit
0 unit
0%
Rak Buku RDK 47
unit
0 unit
0%
Pemahaman Peserta KIE Tradisional/Kreatif dalam Rangka Kespro dan PUP meningkat 80% dari 1750
1.440 orang 0
orang
0%
BKB Kit 15
unit
15 unit
100,00%
Kegiatan pembinaan keluarga berencana
Honorarium bagi Kader KB (Institusi Masyarakat Pedesaan)
14.170 OB 7.081 OB 50%
Kegiatan pemantapan mekanisme operasional
Pemahaman Peserta Forum Kampung KB meningkat 80% dari 50 Orang
40 orang
50 orang
125%
Kegiatan pelaksanaan hari keluarga tingkat kabupaten
Jumlah pelaksanaan kegiatan Hari Keluarga Nasional
0 0 0
Juamlah peserta bimtek jambore PLKB dan IMP
0 0 0
Laporan peringatan Hari Keluarga tingkat Kabupaten
0 0 0
Pemahaman peserta bimtek Jambore PLKB dan IMP meningkat sebanyak 90% dari 100 Orang
0 0 0
Kegiatan pencanangan dan pembentukan kampung KB
Jumlah peserta pencanangan kampung KB
0 0 0
Jumlah kampung KB yang dicanangkan
0 0 0
Jumlah peserta koordinasi kampung KB
0 0 0
Kampung KB Percontohan
0 0 0
Laporan koordinasi Kampung KB
0 0 0
Kegiatan peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan KB
Laporan Lomba KB Lestari usia 15 tahun dengan peserta 17 Orang
1 1 100
Laporan Lomba KB Lestari usia 20 tahun dengan peserta 17 Orang
1 1 100
Laporan Lomba PLKB dengan peserta 17 Orang
1 1 100
Laporan Lomba Motivator KB Pria dengan peserta 17 Orang
1 1 100
Laporan Lomba KB Lestari usia 10 tahun dengan peserta 17 Orang
1 1 100
Laporan Lomba IMP dengan peserta 17 Orang
1 1 100
Program Kesehatan Reproduksi Remaja
Cakupan sosialisasi kesehatan reproduksi remaja
Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)
Cetak dan Publikasi Rebranding Bangga Kencana diBalai KB dan Kampung KB
98 buah
0 buah
0 persen
Pemahaman peserta
tentang kesehatan reproduksi remaja dalam bentuk KIE meningkat 80% dari 1000 orang
800 orang
0 buah
0 persen
Pemahaman peserta
tentang kesehatan reproduksi remaja dalam bentuk KIE meningkat 80% dari 500 orang
400 orang
0 buah
0 persen
Pemahaman peserta Pertemuan Genre meningkat sebanyak 90% dari 250 Orang
225 orang
0 orang
0 persen
Lomba forum PIK remaja Jumlah peserta orientasi PIK Remaja
0 0 0
Jumlah juara
kelompok PIK R dari jalur masyarakat dan sekolah
0 0 0
Pemahaman peserta
Orientasi Pendidik Sebaya dan Konselor Sebaya PIK R
meningkat sebanyak 90% dari 200 Orang
0 0 0
KIE kesehatan reproduksi remaja bagi remaja
Jumlah peserta KIE/pelatihan kespro Pemahaman peserta KIE Kespro bagi siswa meningkat sebanyak 90% dari 250 orang
225 orang
225 orang 0
persen
Program Pelayanan Kontrasepsi
Prosentase
kepesertaan KB MKJP
39 persen
0 persen
0 persen Pelayanan pemasangan
kontrasepsi KB
Jumlah peserta vasektomi (MOP)
1 laporan 0 laporan 0
persen
Laporan kegiatan Vasektomi (MOP) dengan peserta 100 Orang
1 laporan
0 laporan 0
persen
Laporan Kegiatan MOW (Media Operasi Wanita) dengan peserta 65 orang
1 laporan
0 persen
0 Persen
Pembelian Masker 5356 buah 0
buah
0 Persen
Bahan Obat-Obatan 4 jenis
0 jenis
0 Persen
Kepesertaan KB pada masa pandemi
495 akseptor 0 0
Pembelian Masker Box 80 box
0 0
Pembelian Handsanitizer
63 botol
0 0
Tindakan Medis pemasangan implan dan IUD
918 akseptor 0 0
Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri
Cakupan pelayanan kader IMP
25 25 100
Kegiatan pendampingan forum IMP
Laporan kegiatan Forum IMP Kabupaten dengan peserta 408 Orang
2 laporan
2 laporan 100 persen
Laporan Kegiatan IMP pelaksanaan KIE Kunjungan Rumah dengan peserta 240 Orang
2 laporan
2 laporan 100 persen
Laporan kegiatan Forum IMP Kabupaten dengan peserta 68 Orang
2 laporan
0 0
Laporan Kegiatan IMP pelaksanaan KIE Kunjungan Rumah dengan peserta 40 Orang
2 laporan
0 0
Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga
Cakupan pelatihan kader tenaga
pendamping kelompok bina keluarga
sejahtera (BKB,BKR, BKL)
5 kelompok 0 0
Pelatihan tenaga
pedamping kelompok bina keluarga di kecamatan
Jumlah peserta pelatihan BKB, BKR, BKL
0 0 0
Pemahaman peserta
pelatihan BKB, BKR dan BKL meningkat sebanyak 80% dari 225 orang
0 0 0
Pengembangan ADITUKA ( asuhan Dini Tumbuh Kembang Anak )
Jumlah peserta Orientasi ADITUKA
0 0 0
Pemahaman peserta
orientasi Pola Asuh Balita bagi Toma meningkat sebanyak 80% dari 225 Orang
0 0 0
Pendampingan Forum komunikasi kader posdaya
Laporan kegiatan Forum Posdaya tingkat kabupaten dengan peserta 32 orang
2 laporan
2 laporan 100 persen
Evaluasi Kegiatan Tribina ( BKB, BKR, dan BKL ) dan POSDAYA
BKB Kit 4 unit 0 0
Monitoring dan Evaluasi pengelolaan dana bergulir bagi kelompok Ekonomi Produktif Keluarga Pra Sejahtera dan KS I
Pemahaman peserta pelatihan kelompok UPPKS meningkat 80%
dari 100 Orang
80 orang
0 0
Kelompok penerima dana bergulir lanjutan pasca PEKM/KUPK
0 kelompok 0 0
Pemahaman peserta Orientasi pengurus UPPKS meningkat sebanyak 90% dari 75 Orang
0 orang 0 0
Laporan Monev Dana Bergulir
17 laporan 0 0
Program Pelayanan dan Rehabilitasi
kesejahteraan sosial
cakupan penanganan dalam program pemberdayaan ekonomi keluarga
25 warga binaan
25 warga binaan 100
Kegiatan pendampingan program layanan bagi keluarga miskin dan PMKS
Jumlah peserta orientasi anggota kelompok UPPKS dari keluarga miskin
0 0 0
Kelompok Penerima Dana Bergulir PEKM/KUPK
0 0 0
Program Pengembangan Analisa Data dan
Dampak Kependukukan
Cakupan sistem aplikasi pencatatan dan pelaporan yang dibuat
0 0 0
Kegiatan analisa data dan dampak kependudukan
Honorarium Petugas Pengendali Data Tingkat Dusun
1.010 orang 0 0
Buku Laporan Program KKBPK tk dusun
1.000 buku 0 0
Honorarium Petugas Operator Data Tingkat Desa
150 Ob
0 0
Buku laporann F1/Dal/Des
1000 buku 0 0
Kegiatan pengelolaan updating serta analisa data
Jumlah pelaksanaan kegiatan pengolahan, updating dan analisis data statistik daerah
0 kali
0 0
Jumlah peserta Bimtek aplikasi pelaporan program KKBPK
0 orang
0 0
Buku Rekapitulasi Hasil Updating PBDKI 2020 tk kecamatan
0 buku
0 0
Pemahaman peserta Bimtek Updating Pendataan Keluarga meningkat sebanyak 90% dari 300 Orang
0 orang
0 0
Buku Rekapitulasi Hasil Updating PBDKI 2020 tk desa
0 buku
0 0
Buku Rekapitulasi Hasil Updating PBDKI 2020 tk Kabupaten
0 buku
0 0
Kegiatan fasilitasi proses pencatatan pelaporan pelayanan kontrasepsi
Laporan pengendalian program dan evaluasi kinerja dengan peserta
2 laporan
0 0
dan pengendalian lapangan
80 Orang
Program Peningkatan Keberadayaan
Masyarakat Pedesaan
Cakupan
pemberdayaan desa
20 persen 20 persen 100 persen
Laporan
pendampingan dan monev dana desa
6 laporan
1 laporan 17%
Proposal Verifikasi BKK/P2MD
2.500 proposal
proposal
0
Laporan penyusunan data calon penerima BKK
1 laporan 0 0
Laporan Monev BKK/P2MD
1 laporan 0 0
Pemahaman Peserta Bimtek BKK/P2MD meningkat sebanyak 90% dari 230 orang (Lurah, TPK)
207 orang 0 0
Laporan Launching BKK/P2MD
1 laporan 1 laporan 100,00%
Kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga teknis dan
masyarakat
Jumlah kegiatan Bimtek P3MD
0 0 0 fix
Jumlah peserta Bimtek pengawasan
0 0 0
Jumlah peserta Bimtek pengkajian potensi desa
0 0 0
Jumlah peserta bimtek perencanaan
pembangunan desa
0 0 0
Pemahaman peserta Bimtek pengawasan meningkat 90% dari 80 Orang
0 0 0
Pemahaman peserta Bimtek Perencanaan Pembangunan Desa meningkat 90% dari 80 Orang
0 0 0
Laporan Pelaksanaan rapat koordinasi
2 0 0
Kegiatan penyelenggaraan diseminasi informasi bagi masyarakat desa
Pengelolaan data profil desa
0 0 0
Jumlah peserta evaluasi profil desa
0 0 0
Jumlah peserta bimtek kapasitas desa
0 0 0
Jumlah peserta bimtek profil desa dan desa online
0 0 0
Pemahaman peserta Bimtek Profil Desa dan Desa Online
meningkat 90% dari 80 Orang
0 0 0
Laporan pelaksanaan evaluasi Profil Desa
0 0 0
Petugas Profil Desa 1 laporan 0 0
Penyiapan masyarakat pengelola air bersih (PAB) pedesaan
Jumlah Lokasi
penerima bantuan PAB
0 0 0
Jumlah peserta monitoring PAB
0 0 0
Jumlah peserta Workshop penguatan kelembagaan PAB
0 0 0
Jumlah peserta bimtek kelembagaan PAB
0 0 0
Jumlah peserta bimtek kelembagaan PLP
0 0 0
Jumlah peserta lomba PAB
0 0 0
Jumlah peserta
pencanangan PAB-PLP
0 0 0
Jumlah peserta bintek administrasi PLP
0 0 0
Pemahaman peserta Bimtek PAB meningkat 90% dari 100 Orang
0 0 0
Proposal verifikasi PAB 30 proposal 53 proposal 176%
Laporan Monitoring PAB/PLP
1 laporan
0 0
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
Jumlah lembaga ekonomi desa yang difasilitasi
7 desa
0 0 %
Kegiatan pelatihan usaha Ekonomi Pedesaan
Laporan pelaksanaan pendampingan Bumdes
3 laporan
0 0
Laporan pelaksanaan pendampingan Bumdes
3 laporan
0 0
Pemahaman peserta Pelatihan BUMDesa meningkat sebanyak 80% dari 360 orang
288 200 69%
Pemberdayaan usaha
ekonomi perdesaan Pemahaman Peserta Mobile Training Pasar Desa meningkat 80%
dari 120 Orang
96 0 0
Kegiatan pengembangan teknologi tepat guna
Laporan Pelaksanaan Gelar TTG Tingkat Kabupaten
1 0 0
Pemahaman peserta Pelatihan ketrampilan hasil pertanian dan peternakan berbasis TTG meningkat 80%
dari 240 Orang
192 0 0
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa
Cakupan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
0 0 0
Pelaksanaan musyawarah guna pembangunan desa
Jumlah pelaksanaan pendampingan Musyawarah
Pembangunan Desa
0 0 0
Jumlah peserta Bimtek Kapasitas Pamong
0 0 0
Laporan Rakor
Persiapan Musrenbang Desa
0 0 0
Penyelenggaraan lomba desa
Laporan Pembukaan Lomba Desa
1 dokumen 1 dokumen 100,00
Laporan Ekspos Lomba Desa bagi 6 Desa
1 dokumen 1 dokumen 100,00
Laporan verifikasi lapangan
1 dokumen 1 dokumen 100,00
Laporan Workshop Lomba Desa dengan peserta 50 Orang
1 dokumen 0 0
Laporan penilaian Administrasi Lomba Desa
1 dokumen 1 dokumen 100,00
Kegiatan bulan bakti gotong royong dan LKD
Laporan temu karya LPMD
1 dokumen 1 dokumen 100
Pemahaman peserta penguatan
Kelembagaan PKK meningkat sebanyak 80% dari 110 Orang
88 orang 0 0
Kegiatan pendampingan kegiatan TMMD
Jumlah Lokasi yang terfasilitasi TMMD Sengkuyung dan karya bakti TNI
0 0,00 0
Jumlah peserta upacara penutupan TMMD
0 0,00 0
Jumlah peserta Pencanangan TMMD
0 0,00 0
Jumlah peserta upacara pembukaan TMMD
0 0,00 0
Laporan upacara penutupan TMMD Sengkuyung dan TMMD Reguler
3 Orang
2 orang
100%
Pemahaman peserta penyuluhan TMMD meningkat sebanyak 90% dari 550 Orang
495 orang 0 0
Pemahaman peserta penyuluhan TMMD meningkat sebanyak 90% dari 825 Orang
0 150 orang 100%
Laporan Verifikasi TMMD
1 laporan 1 laporan 100%
Laporan Survay Lokasi 0 1 laporan 100%
Laporan upacara pembukaan TMMD Sengkuyung dan TMMD Reguler
0 0 0
Laporan Sosialisasi TMMD
3 Laporan
1 laporan 100%
Laporan Gladi Bersih 3 Laporan
1 laporan 100%
Kegiatan pengembangan kerjasama desa
Pemahaman peserta Bimtek Kelompok SPP meningkat 80% dari 51 Orang
41 orang 41 orang 100%
Pemahaman peserta Bimtek Peningkatan Kapasitas UPK, BKAD meningkat sebanyak 80% dari 102 Orang
82 orang 82 orang 100%
Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan
Cakupan Desa sasaran P2W-KSS
5% 5% 5%
Peningkatan Peranan Wanita Menuju keluarga Sehat sejahtera (P2WKSS)
Pemahaman peserta Pengenalan Program dan Pelatihan
Ketrampilan P2W-KSS meningkat 80% dari 640 Orang;
512 orang 512 orang 100%
Laporan pembinaan pada desa program lanjutan
1 laporan 0 0%
Program Pemberdayaan Masyarakat
Cakupan pelayanan TP-PKK dalam pemberdayaan masyarakat
100 Persen 15% 15%
Laporan kegiatan pembinaan organisasi perempuan
30 laporan 6 laporan 20%
Kegiatan pelayanan
kesejahteraan masyarakat
Pemahaman Peserta Pemantapan pelaporan PMT AS meningkat 80% dari 600 orang
480 Orang 0 100,00%
Laporan pelaksanaan pemberian PMT-AS bagi 26766 penerima manfaat
20 Laporan 0 100,00%
Laporan pelaksanaan Lomba Pengelolaan Posyandu Tingkat Kabupaten
1 Laporan 0 100,00%
Laporan Rakor Updating Data Siswa Baru PMT AS dengan Peserta 25 orang
0 0 100,00%
Pemahaman Peserta Bimtek Pengelola PMT AS meningkat
sebanyak 80% dari 240 orang
192 Orang 0 100,00%
Pemahaman Peserta Bimtek Pengelolaan Posyandu meningkat 80% dari 170 Orang
136 Orang 0 100,00%
PROGRAM ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN DESA
Cakupan
Pemberdayaan Desa
20 persen
20 persen
100 Jumlah lembaga
ekonomi desa yang difasilitasi
7 desa
7 desa
100
Cakupan partisipasi masyarakat dalam membangun desa"
30 persen
30 persen
100
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi
Pemerintahan Desa
Cakupan Peningkatan Peran dan Tanggung Jawab Pemerintah Desa
80 persen
80 persen
100
- Pembinaan
Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
Pemahaman Peserta Bimtek Perencanaan Pembangunan Desa Meningkat 90% dari 80 Orang
72 orang
72 orang
100
Pemahaman Peserta Bimtek Pengawasan Meningkat 90% dari 80 Orang
72 orang
72 orang
100
Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa
Pemahaman peserta Bimtek Peningkatan Kapasitas Pamong meningkat 80% dari 90 Orang
72 orang 72 orang 100
Laporan Sosialisasi Perbub Dana Desa 3.Pemahaman Peserta
1 1 100
Bimtek Penyusunan Pelaporan Dana Desa Meningkat 80% dari 90 Orang
72 72 100
Pemahaman Peserta Bimtek Penggunaan Dana Desa Untuk Konvergensi Stunting Meningkat 80% dari 110 Orang
88 88 100
Laporan Penggalangan Komitmen Tim
Pelaksana Dana Desa
1 1 100
Laporan Kunjungan Lapangan Monitoring dan Evaluasi Dana Desa
1 1 100
Fasilitasi Penyusunan Profil Desa
1. Laporan updating data profil desa
2. Pemahaman Peserta Bimtek Profil Desa dan Desa Online
Meningkat 90% dari 80 Orang
1 dokumen 1 dokumen 100
3. Laporan
Pemutakhiran data EPDESKEL
72 orang
72 orang
100
4. Laporan Penilaian Administrasi Lomba Desa
1 dokumen 1 dokumen 100
5. Laporan Verifikasi Lapangan
1 dokumen 1 dokumen 100
6. Laporan Ekspos Lomba Desa bagi 6 Desa
1 dokumen 1 dokumen 100
7. Laporan Pembinaan Lomba Desa
1 dokumen 1 dokumen 100
8. Pemahaman
Peserta Bimtek Lomba Desa meningkat 90%
dari 100 Orang
90 orang
90 orang
100
PROGRAM
PEMBERDAYAAN LEMBAGA
KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
0 0 0
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat
Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
Capaian Lembaga dan Organisasi
Kemasyarakatan yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan
masyarakat
0 0 0
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan
Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
1. Laporan Bimtek Penguatan
Kelembagaan DPD LPM Kabupaten
1 dokumen 1 dokumen 100
2. Laporan Orientasi Kepemimpinan TP PKK Kec dan Desa
1 dokumen 1 dokumen 100
3. Laporan Temu Karya LPMD
1 dokumen 1 dokumen 100
4. Laporan Seleksi Tokoh Pemberdayaan Masyarakat
(TOBERMAS AWARD)
1 dokumen 1 dokumen 100
5. Laporan Revitalisasi Pokja Desa Siaga
1 dokumen 1 dokumen 100
6. Laporan Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan
1 dokumen 1 dokumen 100
7. Pemahaman Peserta Bimtek Sistem
Informasi Posyandu Meningkat Sebanyak 80% dari 150 orang
180 orang
180 orang
100
8. Pemahaman Peserta Bimtek Pelaporan Konvergensi Stunnting Meningkat Sebanyak 80% dari 100 orang
80 orang
80 orang
100
9. Pemahaman Peserta Bimtek Pengelolaan Kegiatan PMTAS Meningkat 80% dari 90 Orang
72 orang
72 orang
100
10. Pemahaman Peserta TOT Pelatihan Pemasak PMT AS Meningkat 80% dari 51 Orang
41 orang
41 orang
100
11. Laporan Pelaksanaan
Pemberian PMT Bagi 24.755 Penerima Manfaat
1 dokumen 1 dokumen 100
12. Laporan pelaksanaan dan administrasi keuangan PKK
12 laporan
12 laporan
100
13. Laporan pendistribusian alat/bahan protokol kesehatan bagi 1145 posyandu
1145 laporan 1145 laporan 100
14. Laporan
pendistribusian buku menu PMT Posyandu dan PMT AS
1 laporan
1 laporan
100
Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan
Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
1. Pemahaman Peserta Bimtek PAB Meningkat 90% dari 100 Orang
90 orang
90 orang
100
2. Pemahaman Peserta Sosialisasi PAB
Meningkat 90% dari 100 Orang
90 orang
90 orang
100
3. Laporan Monitoring PAB/PLP
1 dokumen 1 dokumen 100
4. Verifikasi Proposal PPAB
53 proposal 53 proposal 100
5. Laporan Launching BKK/P2MD
1 dokumen 1 dokumen 100
6. Laporan Monev BKK/P2MD
1 dokumen 1 dokumen 100
7. Laporan Verifikasi BKK/P2MD
1 dokumen 1 dokumen 100
8. Pemahaman Peserta Bimtek Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Meningkat Sebanyak 90% dari 160 Orang (Lurah,TPK)
144 orang
144 orang
100
9. Pemahaman Peserta Sosialisasi
Pendampingan dan Monev meningkat sebanyak 90% dari
180 orang
180 orang
100
200 Orang
10. Pemahaman Peserta Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskudes) Meningkat sebanyak 90% dari 160 orang (Lurah, TPK)
144 orang
144 orang
100
11. Laporan Survay Lokasi
3 Dokumen 3 Dokumen 100
12. Laporan Sosialisasi TMMD
3 Dokumen 3 Dokumen 100
13. Laporan Gladi Bersih
3 dokumen 3 dokumen 100
14. Laporan Upacara Pembukaan TMMD Sengkuyung
3 dokumen 3 dokumen 100
15. Laporan Upacara Penutupan TMMD Sengkuyung
3 dokumen 3 dokumen 100
16. Laporan Penyusunan Data Calon Penerima BKK dan P2MD
12 dokumen 12 dokumen 100
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi
Masyarakat dan
Pemerintah Desa dalam Meningkatkan
1. Pemahaman Peserta Mobilitas Training Pedagang Pasar Desa Meningkat 80% dari 120 Orang
96 orang
96 orang
100
Pendapatan Asli Desa 2. Pemahaman Peserta Bimtek Peningkatan Kapasitas Pengelola Pasar Desa Meningkat 80% dari 65 Orang
52 orang
52 orang
100
3. Pemahaman Peserta Rakerda Asosiasi Pasar Desa Meningkat 80%
dari 65 Orang
52 orang 52 orang 100
4. Laporan
Pelaksanaan Carnaval
1 dokumen 1 dokumen 100
5. Laporan Penguatan Program Lanjutan
1 dokumen 1 dokumen 100
6. Laporan Monitoring Program Pendukung
1 dokumen 1 dokumen 100
Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
1. pemahaman pst bimtek pengembangan TTG Tk Kab Bantul meningkat 80% dari 51 orang
41 orang 41 orang 100
2. pemahaman pst bimtek peningkatan kapasitas pengelola posyantek meningkat 80% dari 51 orang
41 orang 41 orang 100
3. pemahaman pst bimtek pelatihan ketrampilan hasil pertanian dan peternakan berbasis TTG meningkat 80%
dari 200 orang
160 orang 160 orang 100
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
Cakupan Sistem Aplikasi Pencatatan dan Pelaporan yang Dibuat
0 0 0
Pemaduan dan
Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
Laporan Pelaksanaan Evaluasi Kegiatan Kependudukan
0 0 0
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah
Kabupaten/Kota
Capaian Updating Data Program KKBPK setiap bulan
100 100 100
Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan
Cetak F/1/Dal/Dus 1000 1000 100
Buku laporan Program KKBPK tk Dusun
1000 1000 100
Pembinaan dan
Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK
1. Petugas Operator Data Tingkat Desa 75 orang
75 75 100
2. Petugas Pengendali Data Tingkat Dusun 1010
1010 1010 100
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
1. Cakupan Peserta KB Aktif
77,2 persen 77,2 persen 100 2. Cakupan Sosialisasi
Kesehatan Reproduksi Remaja
2000 siswa 2000 siswa 100
3. Persentase
Kepesertaan KB MKJP
40 persen
40 persen
100 4. Cakupan Pelayanan
Kader IMP
100 persen 100 persen 100
Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang
1. Penggunaan Media Elektronik dan Iklan Layanan Masyarakat dalam Program KB
2 Jenis
2 Jenis
100
2. Laporan Administrasi
Keuangan BOKB dan APBD
12 dokumen 12 dokumen 100
3. Laporan kegiatan BOKB dan APBD
10 dokumen 10 dokumen 100
4. Laporan Kegiatan Operasional Lapangan Pelayanan KB
10 dokumen 10 dokumen 100
5. Laporan kegiatan operasional lapangan penggerakan KB
10 dokumen 10 dokumen 100
6. Pemahaman peserta KIE meningkat
sebanyak 80% dari 5100 orang (DAK Non Fisik)
4080 orang 4080 orang 100
Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya sesuai Kearifan Budaya Lokal Dalam Pencitraan Program KKBPK
1. Publikasi melalui Mobil Penerangan (Mupen)
3 kali
3 kali
100
2. Publikasi KIE 6
jenis
6 jenis
100
Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)
1. Pemahaman Peserta Forum Kampung KB meningkat 80% dari 150 Orang
120 orang
120 orang
100
2. Pemahaman peserta Pembinaan dan
Fasilitasi Rapat Koordinasi Tingkat Kabupaten,
Kecamatan dan Desa meningkat 80% dari 2040 Orang (DAK)
1632 orang 1632 orang 100
Pengendalian Program KKBPK
Sosialisasi Program KKBPK
570 orang
570 orang
100
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB
(PKB/PLKB)
Capaian Kinerja Pendayagunaan PKB dan PLKB
100 100 100
Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan,
Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)
1. Pemahaman Peserta Bimtek Jambore PLKB dan IMP Meningkat Sebanyak 90% dari 100 Orang
90 orang
90 orang
100
2. Laporan Peringatan Hari Keluarga Tingkat Kabupaten
1 dokumen 1 dokumen 100
Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
1. Laporan Kegiatan Forum IMP Kabupaten dengan Peserta 408 Orang
12 dokumen 12 dokumen 100
Laporan Kegiatan IMP Pelaksanaan KIE Kunjungan Rumah dengan Peserta 240 Orang
12 dokumen 12 dokumen 100
Kader Koordinator PPKBD, PPKBD, dan Sub PPKBD sejumlah 7090 Orang
7090 orang 7090 orang 100
Laporan kegiatan operasional orientasi tenaga lini lapangan (DAK Non Fisik)
54 Dokumen 54 Dokumen 100
5. Laporan kegiatan operasional pembinaan kader (DAK Non Fisik)
54 Dokumen 54 Dokumen 100
6. Laporan kegiatan pendampingan Genre tingkat Kabupaten (DAK Non Fisik)
8 Dokumen 8 Dokumen 100
7. Laporan kegiatan pertemuan pokja kampung KB (DAK Non Fisik)
72 Dokumen 72 Dokumen 100
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah
Kabupaten/Kota
Cakupan Peningkatan Pelayanan KB
90 persen 90 persen 100
Pengendalian
Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang
Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
Distribusi Alokon 4
jenis
4 jenis
100
Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
1. Laporan
Keikutsertaan KB MKJP
1 dokumen 1 dokumen 100
2. Laporan
Keikutsertaan KB MKJP (DAK Non Fisik)
2 dokumen 2 dokumen 100
Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan
1. Advokasi dan KIE KRR bagi Tokoh
Masyarakat dan Tokoh Agama
90 orang
90 orang
100
2. Laporan kegiatan Pertemuan Forum Genre di Kecamatan (DAK Non Fisik)
17 orang
17 orang
100
3. Pemahaman tentang kesehatan reproduksi dan stunting calon manten meningkat 90% dari 1400 orang (DAK Non Fisik)
1260 orang 1260 orang 100
4. Pemahaman peserta tentang PUP
meningkat 90% dari 250 Orang
225 orang
225 orang
100
Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan
1. Laporan Lomba IMP dengan Peserta 17
1 dokumen 1 dokumen 100
Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
Orang
2. Laporan Lomba Motivator KB Pria dengan Peserta 17 Orang
1 dokumen 1 dokumen 100
3. Laporan Lomba KB Lestari Usia 10 Tahun dengan Peserta 17 Orang
1 dokumen 1 dokumen 100
4. Laporan Lomba KB Lestari Usia 15 Tahun dengan Peserta 17 Orang
1 dokumen 1 dokumen 100
5. Laporan Lomba KB Lestari Usia 20 Tahun dengan Peserta 17 Orang
1 dokumen 1 dokumen 100
6. Laporan Lomba PLKB dengan Peserta 17 Orang
1 dokumen 1 dokumen 100
7. Evaluasi PPKB 1 dokumen 1 dokumen 100
Peningkatan Kesertaan KB Pria
1. Laporan Keikutsertaan Akseptor MOP
1 dokumen 1 dokumen 100
2. Laporan Keikutsertaan Akseptor MOP (DAK Non Fisik)
1 dokumen 1 dokumen 100
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi
Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan
Pembinaan Kesertaan Ber-KB
Cakupan Peningkatan Peran Serta
Organisasi
Masyarakat dan Mitra Kerja
80 persen
80 persen
100
1. Gelar Tribina 1 dokumen 1 dokumen 100
2. Gelar Produk UPPKS
1 dokumen 1 dokumen 100
3. Penyuluhan Narkoba dan KRR
1 dokumen 1 dokumen 100
4. Penyuluhan Kesehatan Ibu dan Anak
1 dokumen 1 dokumen 100
5. Puncak Monev Yandu KB Kesehatan
1 dokumen 1 dokumen 100
Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB
Laporan pelaksanaan Forum Kampung KB Tingkat Kabupaten
1 dokumen 1 dokumen 100
Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB
Laporan Monitoring dan Evaluasi Kampung KB di 17 Lokasi
17 dokumen 17 dokumen 100
PROGRAM
PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN
KELUARGA SEJAHTERA (KS)
1. Cakupan Peserta KB Aktif
77,2 Persen 77,2 Persen 100 2. Cakupan Sosialisasi
Kesehatan Reproduksi Remaja
2000 Siswa 2000 Siswa 100
3. Cakupan Pelatihan Kader Tenaga
Pendamping Kelompok Bina Keluarga
Sejahtera (BKB, BKR, BKL)
51 Kelompok 51 Kelompok 100
4. Cakupan
Penanganan dalam Program
Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
360 Warga Binaan
360 Warga Binaan
100
Pelaksanaan
Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga
Capaian Pelaksanaan Kegiatan Orientasi dan Evaluasi Tribina, UPPKS, dan PIK R
100 persen 100 persen 100
Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola
Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi
Keluarga/UPPKS)
Pemahaman Peserta Orientasi Pola Asuh Balita Bagi Toma Meningkat Sebanyak 80% dari 135 Orang
108 orang
108 orang
100
Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi
Keluarga/UPPKS)
1. Pemahaman Peserta Orientasi Pendidik Sebaya dan Konselor Sebaya PIK R
Meningkat Sebanyak 90% dari 60 Orang
54 Orang
54 Orang
100
2. Evaluasi Kegiatan Tribina
1 dokumen 1 dokumen 100
3. Evaluasi Kelompok UPPKS
2 dokumen 2 dokumen 100
4. Pemahaman Peserta Orientasi Kelompok UPPKS sumber modal PEKM/UPK/KESGA meningkat sebanyak 80% dari 90 orang
72 orang
72 orang
0
5. Laporan kegiatan Ketahanan Keluarga Berbasis POKTAN (DAK Non Fisik)
1 dokumen 1 dokumen 0
6. Pemahaman peserta tentang pengasuhan 1000 HPK meningkat 90% dari 3000 Orang (DAK Non Fisik)
2700 orang 2700 orang 0
7. Pengadaan BKB Kit Stunting (DAK Fisik Penugasan)
10 unit
10 unit
0
8. Pengadaan KIT siap nikah anti stunting (DAK Fisik Penugasan)
10 unit
10 unit
0
9. Pengadaan BKB Kit 8
unit
8 unit
100
10. Pengadaan KIE Kit 24
unit
24 unit
100 11. Pengadaan Kit Siap
Nikah
15 unit
15 unit
100
12. Publikasi Genre 2
jenis
2 jenis
100
13. Publikasi Tribina 6
jenis
6 jenis
100
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi
Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi
Keluarga/UPPKS)
12 dokumen 12 dokumen 100
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
1. Capaian Nilai Evaluasi Kinerja
83 nilai
83 nilai
100
2. Capaian Nilai AKIP 85
nilai
85 nilai
100 3. Capaian
Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur
100 % 100 % 100
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
83 angka
83 angka
100
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
1. DPA 1 dokumen 1 dokumen 100
2. DPPA 1 dokumen 1 dokumen 100
3. Evaluasi Renja 4 dokumen 4 dokumen 100
4. RKA 1 dokumen 1 dokumen 100
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah (LKJ, LKPJ, LPPD, AKIP), Laporan Barang dan Aset
5 dokumen 5 dokumen 100
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan
85 nilai
85 nilai
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Gaji 85
orang
85 orang
100
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Capaian Kinerja Pengelolaan
Administrasi Umum
0 0 0
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1. Pengadaan Peralatan dan
perlengkapan Kantor
4 jenis
4 jenis
100
2. Pengadaan Peralatan dan
perlengkapan Kantor (DAK Fisik)
5 jenis
5 jenis
100
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Peralatan kebersihan dan bahan pembersih
15 jenis
15 jenis
100
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1. Penggandaan 125983 lembar 125983 lembar 100
2. Barang Cetakan 6
jenis
6 jenis
100 3. Penggandaan (DAK
Non Fisik)
206084 lembar 206084 lembar 100 Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Bahan bacaan
langganan surat kabar
3 macam
3 macam
100
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
1. Laporan Hasil Rapat 24 dokumen 24 dokumen 100
SKPD 2. Penyediaan Makan Minum Tamu
410 Orang
410 Orang
100
3. Perjalanan ke Dalam Daerah
889 Op
889 Op
100
4. Perjalanan ke Luar Daerah
95 Op
95 Op
100 Pengadaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Capaian Kinerja Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
100 persen 100 persen 100
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Gudang Kantor 1
unit
1 unit
100
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
100 persen 100 persen 100
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1. Materai dan Benda Pos
840 buah
840 buah
100
2. Materai dan Benda Pos (DAK Non Fisik)
2040 buah
2040 buah
100
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1. Pembayaran rekening telepon
12 bulan
12 bulan
100 2. Penyediaan Alat
Listrik
3 jenis
3 jenis
100 3. Pembayaran
rekening internet
12 bulan
12 bulan
100
Penyediaan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
1. Alat Tulis Kantor 48
jenis
48 jenis
100 2. Alat Tulis Kantor
(DAK Non Fisik)
55 jenis
55 jenis
100
Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum Kantor
1. Jasa Pengelola Administrasi Keuangan
192 OB
192 OB
100
2. Laporan Keamanan dan Ketertiban
Lingkungan Kantor
12 dokumen 12 dokumen 100
3. Laporan Kebersihan Ruang Kerja dan Fasilitas Lainnya
12 dokumen 12 dokumen 100
4. Laporan Perawatan Kendaraan
12 dokumen 12 dokumen 100
5. Pengelolaan Surat Masuk dan Surat Keluar Dinas
5000 dokumen 5000 dokumen 100
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
100 100 100
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
1. Kendaraan Roda 2 Kendaraan
Roda 2
Kendaraan Roda 2 100
2. Kendaraan Roda 4 Kendaraan
Roda 4
Kendaraan Roda 4 100 3. Bahan bakar
minyak
Bahan bakar minyak
Bahan bakar minyak 100 4. Pajak Kendaraan
Bermotor Roda 2
Pajak Kendaraan Bermotor Roda
2
Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2
100
Keterangan : Pada Tahun 2021 menggunakan nomenklatur program/kegiatan/subkegiatan sesuai hasil pemetaan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
5. Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4
Pajak Kendaraan Bermoto Roda
4
Pajak Kendaraan Bermoto Roda 4
100
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Pemeliharaan peralatan dan
perlengkapan kantor
9 jenis
9 jenis
100
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya
Gedung Kantor 1 unit 1 unit 100
Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020 pada Tabel 2.1, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:
1. Kinerja program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor penghambat disajikan pada tabel berikut:
Tabel 2.2
Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Penghambat
No. Program/Kegiatan yang Tidak
Memenuhi Target Kinerja Faktor Penghambat 1. Program Keluarga Berencana Anggaran dialihkan untuk
penanganan covid-19 Kegiatan monitoring dan
evaluasi yandu KB kesehatan dan kespro dalam rangka TNI manunggal
Anggaran dialihkan untuk penanganan covid-19
Kegiatan pelaksanaan hari keluarga tingkat kebupaten
Anggaran dialihkan untuk penanganan covid-19 Kegiatan pencanangan dan
pembentukan kampung KB
Anggaran dialihkan untuk penanganan covid-19 2. Program Kesehatan
Reproduksi Remaja
Anggaran dialihkan untuk penanganan covid-19 Kegiatan Lomba Forum PIK
remaja
Anggaran direfocusing 3. Program Penyiapan Tenaga
Pendamping Kelompok Bina Keluarga
Anggaran dialihkan untuk penanganan covid-19 Kegiatan pelatihan kelompok
bina keluarga di kecamatan
Anggaran dialihkan untuk penanganan covid-19 4. Program Pelayanan dan
Rehabilitasi kesejahteraan sosial
Anggaran dialihkan untuk penanganan covid-19 Kegiatan pendampingan
program layanan bagi keluarga miskin dan PMKS
Anggaran dialihkan untuk penanganan covid-19 5. Program Peningkatan
Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa
Anggaran dialihkan untuk penanganan covid-19 Kegiatan pengembangan desa
siaga
Refocusing untuk penanganan
covid-19
2. Kinerja program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung keberhasilan disajikan pada tabel berikut :
Tabel 2.3
Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan
No. Program/Kegiatan yang
Memenuhi Target Kinerja Faktor Pendukung Keberhasilan 1. Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
a. Adanya kerjasama yang baik antar bagian dalam dinas b. Koordinasi yang rutin
c. Manajemen internal yang baik d. Kesiapan administrasi
e. Perencanaan yang baik Kegiatan Penyediaan Jasa,
Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran
a. Sudah sesuai dengan perencanaannya b. Pemilihan mitra dan
kerjasama dengan mitra sangat baik
Kegiatan Penyediaan rapat- rapat, Koordinasi dan Konsultasi
a. Melaksanakan kegiatan dengan pedoman
perencanaan
b. Komunikasi yang baik dengan mitra
2. Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangana. Adanya komitmen yang sama antar bagian
b. Adanya komitmen yang sama antar bagian
c. Kerjasama yang baik Kegiatan pembangunan gedung
kantor
a. Pelaksanaan pembangunan gedung sesuai dengan perencanaan
b. Pemilihan mitra kerja yang efisien
c. Komunikasi yang baik dengan mitra
Kegiatan pengadaan peralatan dan perlengkapan
a. Pengadaan peralatan dan perencanaan sesuai dengan perencanaan
b. Sudah melalui proses pengadaan mulai dari persiapan sampai dengan pelaksanaan kontrak Kegiatan pemeliharaan rumah
dan gedung kantor
Pemeligaraan dilakukan sesuai
jadwal yang telah direncanakan
No. Program/Kegiatan yang
Memenuhi Target Kinerja Faktor Pendukung Keberhasilan Kegiatan pemeliharaan
kendaraan dinas/operasional
Pemeliharaan dilakukan sesuai dengan jadwal service
Kegiatan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan
Kegiatan pemeliharaan
dilakukan dengan sangat baik dan sesuai dengan rencana
Program PeningkatanPengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
a. Adanya koordinasi dan kerjasama yang baik antarbidang
b. Komitmen untuk menyelesaikan laporan dengan tepat
Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja, keuangan, barang, kepegawaian, dan ketatausahaan
Penyusunan dilakukan secara kerjasama dengan bidang bidang sehingga bisa selesai secara tepat waktu
Program keluarga berencana
a. Komitmen sebagai pihak
stakeholderb. Advokasi lebih intens
c. Keterkaitan program dengan program lain
d. Kemitraan dengan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) atau kader KB
e. Dukungan dan komitmen dari TOMA Formal dan Non
Formal, IMP, Mitrakerja dan lainnya
Kegiatan pelayanan KIE Antusiasme masyarakat untuk mengikuti KIE
Kegiatan pembinaan keluarga berencana
a. Sarana prasarana yang memadai
b. Keingintahuan masyarakat mengenai KB
Kegiatan pemantapan mekanisme operasional
Kerjasama semua pihak Kegiatan peningkatan kualitas
SDM dan kelembagaan KB
a. Keikutsertaan berbagai pihak yang terkait untuk
mendukung acra
b. Antusiasme masyarakat untuk mengikuti lomba yang diadakan
Program Peningkatan Keberadayaan Masyarakat Pedesaan
a. Komunikasi, sosialisasi kegiatan, dan koordinasi dengan pihak terkait
b. Adanya regulasi yang mengatur dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan
c. Komitmen yang sama dari berbagai pihak
No. Program/Kegiatan yang
Memenuhi Target Kinerja Faktor Pendukung Keberhasilan - Kegiatan pemberdayaan
lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan
Dengan adanya kerjasama yang baik dengan lembaga desa sehingga kegiatan ini bisa selesai sesuai dengan waktu yang telah direncanakan - Kegiatan penyelenggaraan
pendidikan dan pelatihan tenaga teknis dan masyarakat
Pengadaan bimtek dengan kerjasama dengan mitra dan desa yang baik sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan tepat waktu
- Kegiatan penyelenggaraan diseminasi informasi bagi masyarakat desa
Penyediaan layanan komunikasi dan informasi yang efektif
- Penyiapan masyarakat pengelola air bersih (PAB) pedesaan
a. Adanya kerjasama dengan desa yang baik sehingga dapat melaksanakan kegiatan ini dengan baik
b. Masyarakat yang
membutuhkan air bersih sehingga pengerjaannya dapat dilakukan dengan tepat
waktu
Program PengembanganLembaga Ekonomi Pedesaan
a. Ketepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan
b. Sosialiasi BUMDes c. Dukungan dari berbagai
pihak
d. Partisipasi dan peran masyarakat yang baik Kegiatan pelatihan usaha
Ekonomi Pedesaan
Dukungan dari semua pihakdan antusiasme masyarakat
Kegiatan Pemberdayaan usaha ekonomi perdesaan
Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan kegiatan Kegiatan pengembangan
teknologi tepat guna
Ketetapan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan dan kerjasama dengan semua mitra
Program KesehatanReproduksi Remaja
a. Kemitraan dengan LSM tokoh formal dan non formal,
sekolah
b. Keberadaan PIK R jalur
sekolah dan jalur masyarakat c. Kesepahaman sekolah tingkat
SLTA perihal pentingnya kespro bagi anak didik Kegiatan advokasi dan KIE
tentang kesehatan reproduksi remaja (KRR)
a. Kesepahaman kespro pada anak didik
b. Ketetapan pelaksanaan
kegiatan dengan perencanaan
No. Program/Kegiatan yang
Memenuhi Target Kinerja Faktor Pendukung Keberhasilan Kegiatan KIE kesehatan
reproduksi remaja bagi remaja
Antusiasme dan kesepahaman remaja terhadap KIE kespro
Program PeningkatanPartisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa
a. Komunikasi, sosialisasi kegiatan, dan koordinasi dengan pihak terkait b. Adanya regulasi yang
mengatur dan menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan
Komitmen yang sama dari berbagai pihak
Kegiatan pelaksanaan musyawarah guna pembangunan desa
a. Komunikasi, sosialisasi kegiatan, dan koordinasi dengan pihak terkait c. Komitmen yang sama dari
berbagai pihak Kegiatan penyelenggaraan
lomba desa
a. Komunikasi, komitmen, dan sosialisasi dengan pihak terkait
b. Ketetapan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan
Kegiatan bulan bakti gotong royong dan LKD
a. Komunikasi, komitmen, dan sosialisasi dengan pihak terkait
b. Ketetapan pelaksanaan
kegiatan dengan perencanaan Kegiatan pendampingan
kegiatan TMMD
b. Antusiasme masyarakat terhadap kegiatan TMMD Kegiatan bantul expo dan
karnaval
Antusiasme masyarakat dengan adanya bantul expo
Kegiatan pengembangan kerjasama desa
a. Komitmen, sosialisasi, dan kerjasama dengan pihak terkait
Program Pelayanan Kontrasepsi
a. Komitmen, sosialisasi, dan kerjasama dengan pihak terkait
b. Sosialisasi dan kerjasama dengan pihak terkait Kegiatan pemasangan
kontrasepsi KB
Komitmen, sosialisasi, dan kerjasama dengan pihak terkait
Program Pembinaan PeranSerta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri
Keberadaan pengurus IMP kabupaten
Kegiatan pendampingan forum IMP
Kontribusi forum IMP dan
penyuluh KB
No. Program/Kegiatan yang
Memenuhi Target Kinerja Faktor Pendukung Keberhasilan
Program Peningkatan PeranPerempuan di Perdesaan
a. Memanfaatkan bahan baku dan mempekerjakan
masyarakat desa yang membutuhkan pekerjaan b. Antusiasme masyarakat
Dukungan APBDes Kegiatan pembinaan organisasi
perempuan
c. Dukungan APBDes Kegiatan pelayanan
kesejahteraan masyarakat
Antusiasme masyarakat
Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga
a. Keberadaan kader bina keluarga
b. Kemitraan dengan LSM tokoh formal dan non formal di tingkat desa
c. Keberadaan forum kader posdaya tingkat kabupaten Keberadaan kelompok UPPKS berbasis keluarga miskin (PEKM dan KUPK)
Kegiatan pengembangan
ADITUKA (Asuhan dini tumbuh kembang anak)
a. Kerjasama semua pihak b. Sosialisasi dan komitmen dari
mitra dan pihak terkait Kegiatan forum komunikasi
kader pos daya
a. Kontribusi forum kader posdaya tingkat kabupaten b. Kerjasana dari semua pihak
yang terkait Kegaitan evaluasi kegiatan
tribina (KB, BKR, BKL) dan Posdaya
a. Sosialisasi dari semua pihak yang terkait
b. Kontribusi dari forum kader posdaya, kader bina keluarga Kegiatan monitoring dan
evaluasi pengelolaan dana bergulir bagi kelompok ekonomi produktif keluarga pra sejahtera dan KS I
a. Ketepatan kegiatan monitoring dan evaluasi pengelolaan dana bergulir bagi kelompok ekonomi masyarakat produktif
keluarga pra sejahtera dan KS I dengan perencanaan
b. Komitmen dan kerjasama antar semua pihak yang terkait
Program Pengembangan Analisa Data dan Dampak Kependukukan