• Tidak ada hasil yang ditemukan

KETERSEDIAAN RANCANGAN MATERI RTM DARI HASIL AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL (AMAI) TAHUN 2021

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Membagikan "KETERSEDIAAN RANCANGAN MATERI RTM DARI HASIL AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL (AMAI) TAHUN 2021"

Copied!
28
0
0

Teks penuh

(1)

KETERSEDIAAN RANCANGAN MATERI RTM

DARI HASIL AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL (AMAI)

TAHUN 2021

AUDITI:

1. PRODI S1 PENJAS

2. PRODI S1 BIMBINGAN KONSELING 3. PRODI S1 PG PAUD

4. PRODI S1 BAHASA INGGRIS 5. PRODI S1 FARMASI

6. PRODI S1 PENYULUHAN PERTANIAN 7. PRODI S1 KELAUTAN

8. PRODI MAGISTER MANAJEMEN

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALOPO

2021

(2)

ii

DAFTAR ISI

SAMPUL ... i

DAFTAR ISI ... ii

BERITA ACARA SERAH TERIMA ... iii

BAB I PENDAHULUAN ... 1

A. LATAR BELAKANG ... 1

B. TUJUAN AUDIT ... 1

C. LINGKUP AUDIT ... 2

D. JADWAL AUDIT ... 2

E. INDEKS KINERJA UNIT... 2

1. Dasar Hukum ... 2

2. Target Kinerja Audit Mutu Internal ... 3

3. Strategi Pelaksanaan Audit Mutu Internal... 4

BAB II HASIL AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL (AMAI) ... 6

A. Rincian Hasil Audit Mutu Akademik Internal (AMAI) Tahun 2021 ... 7

B. Hasil Audit Mutu Akademik Internal (AMAI) Berdasarkan Persentase Pencapaian terhadap Indikator / Kriteria Mutu ... 11

C. Hasil Audit Mutu akademik Internal (AMAI) Berdasarkan Rerata pencapaian terhadap 12 kriteria penilaian ... 16

BAB III KESIMPULAN DAN REKOMENDASI ... 18

(3)

iii

BERITA ACARA SERAH TERIMA

LAPORAN HASIL AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Pada hari ini, Jumat, Tanggal 1 Bulan September Tahun 2021 pukul 10.00 wita bertempat di Ruang Rapat Fakultas Ekonomi dan Bisnis telah dilaksanakan Audit Mutu Akademik Internal pada 12 Prodi di UM Palopo oleh Tim Audit Mutu Akademik Internal (AMAI) Universitas Muhammadiyah Palopo dari tanggal 16 s/d 20 September 2021 dengan hasil audit sebagaimana terlampir.

Palopo, 1 September 2021

Kepala LPM UM Palopo Lead Auditor

(Dr. Rismawati, S.E, M.SA,CSRS,CSRA,CSP,CRMP) (Andika Rusli, SE., M.Si, CPIA)

Tim Auditor AMAI 2021

No. Nama Jabatan Tanda Tangan

1 Andika Rusli, SE., M.Si, CPIA Lead Auditor

2 Zikra Supri, SE., M.Si, CPIA Auditor

3 A. Sitti Umrah, S.ST., M.Keb. Auditor

4 Jusriati, S.Pd., M.Pd. Auditor

5 Apt. Hurria Attas, S.Farm., M.Sc Auditor

6 Hajeni, S.Pd., M.Pd. Auditor

(4)

iv

7 Halim Usman, SE,M.Si

Auditor

8 Goso, SE.MM

Auditor

9 Dr. Antong, SE.M.Si.

Auditor

10 Rahmawati Nur Annisa,S.SI M.Si

Auditor

11 Marhani ,S.Pd.,M.Pd

Auditor

12 Asriani, SE.MM

Auditor

13 Sri Wahyuni Mustafa, SE.,M.Si

Auditor

14 Rahmat Siswanto.S.ST.,MT

Auditor

(5)

1

A. LATAR BELAKANG

Pelaksanaan sistem penjaminan mutu (quality assurance system) menjadi hal yang sangat penting di perguruan tinggi, dan dapat menjadi gambaran kepada stakeholder baik internal maupun eksternal bahwa manajemen mampu mengelola secara profesional. Sistem penjaminan mutu perlu membutuhkan informasi yang benar dan akurat serta analisis yang komprehensif, dan mutakhir. Untuk menyampaikan informasi tersebut, satuan-satuan kerja di Perguran tinggi harus selalu melakukan evaluasi terhadap kinerja, dan perangkat kependidikannya secara internal dalam bentuk Audit Internal.

Audit sebagai komponen ‘C’ (check) (P-D-C-A = (Plan, Do Check, Action) dalam setiap proses peningkatan mutu secara berkelanjutan telah menjadi suatu keharusan. Audit Mutu adalah penilaian secara sistematis mengenai apakah suatu proses telah berjalan sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan, sedang Audit Mutu Akademik Internal merupakan pemeriksaan dan verifikasi secara independen mengenai pelaksanaan mutu terhadap standar mutu akademik yang telah ditetapkan, sehingga memberikan asurans / jaminan kepada stakeholder terkait optimalisasi pengelolaan di setiap prodi.

Output dari kegiatan AMAI ini diharapkan dapat mengidentifikasi kekurangan dan menemukenali risiko yang dihadapi untuk selanjutnya dilakukan perbaikan terhadap temuan yang ada sehingga berujung pada terciptanya budaya mutu di UM Palopo, selain itu, dapat juga menjadi referensi rektor dalam menentukan kebijakan yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang, serta sebagai upaya universitas dalam mengevaluasi kinerja pelayanan program studi terhadap stakeholders. Merespon kepentingan tersebut Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UM Palopo telah memfasilitasi kegiatan pelaksanaan AMAI di lingkungan UM Palopo. Dengan demikian, diharapkan peningkatan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan dapat diwujudkan melalui kegiatan “Audit Mutu Akademik Internal (AMAI) di setiap Prodi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palopo Tahun 2021”.

B. TUJUAN AUDIT

a. Mengukur tingkat kepatuhan dan pencapaian standar SPMI.

b. Memastikan pelaksanaan penjaminan mutu Prodi terhadap dokumen akademik Universitas, dokumen mutu fakultas dan prodi

c. Memastikan pengelolaan Fakultas / Prodi telah dijalankan dengan baik.

d. Memetakan peluang peningkatan mutu Fakultas / Prodi.

(6)

2

C. LINGKUP AUDIT

Kriteria/ Standar Mutu yang digunakan terdiri dari:

1. Analisis Eksternal 2. Profil UPPS

3. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Program Studi.

4. Tata pamong, Tata Kelola dan Kerjasama.

5. Mahasiswa.

6. Sumber Daya Manusia.

7. Keuangan, Sarana dan Prasarana.

8. Pendidikan.

9. Penelitian.

10. Pengabdian kepada Masyarakat.

11. Luaran dan Capaian Tridharma.

12. Analisis dan Penetapan Program Pengembangan

Meliputi butir-butir/ elemen mutu setiap kriteria mutu yang terdiri dari:

1. Latar Belakang.

2. Kebijakan .

3. Strategi Pencapaian Standar.

4. Indikator Kinerja Utama.

5. Indikator Kinerja Tambahan.

6. Evaluasi Pencapaian Kinerja.

7. Penjaminan Mutu.

8. Kepuasan Pengguna.

9. Simpulan Hasil Evaluasi dan Tindaklanjutnya.

D. JADWAL AUDIT

Jadwal audit mutu akademik intenal dilaksanakan pada tanggal 16 – 20 Agustus 2021, berlokasi di masing-masing Prodi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palopo E. INDEKS KINERJA UNIT

1. Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

(7)

3

c. Permenristekdikti No.62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi

d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

e. Meningkatnya keterserapan lulusan dalam dunia kerja yang lebih luas.

2. Target Kinerja Audit Mutu Internal 2.1. Output

a. Adanya kesiapan unit dasar untuk dilakukan audit terhadap target dan sasaran mutu yang telah dibuat;

b. Memberikan nilai tambah dan memperbaiki kinerja operasional Universitas Muhammadiyah Palopo;

c. Mempertahankan, dan meningkatkan mutu sesuai dengan standar yang tepat dan efektif;

d. Mengidentifikasi lingkup perbaikan dan pengembangan profesional secara berkelanjutan berdasarkan evaluasi diri.

2.2. Outcome

a. Gambaran kepatuhan legalitas setiap departemen dan program studi terhadap aturan yang ada;

b. Adanya deskripsi efesiensi dan efektifitas pelaksanaan pekerjaan di departemen dan program studi;

c. Deskripsi ketercapaian dan kualitas kinerja program studi.

d. Memberikan nilai tambah dan memperbaiki kinerja operasional UMP.

e. Mengidentifikasi scope perbaikan dan pengembangan profesional secara berkelanjutan berdasarkan evaluasi diri;

f. Gambaran kinerja setiap program studi melalui pelaksanaan AMAI.

2.3 Impact

a. Setiap program studi dapat merasakan hasil AMAI, sehingga mutu pelaksanaan tridharma di UM Palopo dapat tercapai;

b. Berdamapak positif pada setiap prodi dan Pascasarjana dalam meningkatan pelayanan terhadap stakeholders.

(8)

4

3. Strategi Pelaksanaan Audit Mutu Internal

3.1 Metode Pelaksanaan

Kegiatan Audit Mutu Internal dilakukan melalui kunjungan tim Auditor ke setiap fakultas/program studi. Tim auditor yang ditunjuk, kemudian berdiskusi dan meneliti kesesuaian sistem penjaminan mutu yang telah ditetapkan sebelumnya pada setiap unit dasar/unit kerja dikunjungi. Data dan informasi yang diperoleh direkap dan dikumpulkan untuk diolah dan dilaporkan ke pihak terkait.

3.2 Tahapan Kegiatan AMAI

a. LPM UM Palopo mengeluarkan Surat Keputusan/Surat Tugas tentang penetapan Auditor AMAI Tahun 2021;

b. LPM UM Palopo memberikan pembekalan kepada Auditor sebelum melaksanakan Audit Mutu Internal ke setiap unit kerja;

c. Tim Auditor mempersiapkan perlengkapan pelaksanaan Audit Mutu Internal ke setiap unit kerja di lingkuangan Universitas Muhammadiyah Palopo;

d. Tim Auditor AMAI melakukan kunjungan lapangan ke setiap prodi , dengan cara di silang dari fakultas tempat kerja Auditor tersebut ke fakultas lain dan sebaliknya;

e. Tim Audit mengevaluasi hasil pemeriksaan borang dan memberikan saran dan tindakan perbaikan;

f. Tim Auditor AMAI menyusun laporan audit mutu sesuai dengan temuan di lapangan kepada Ketua LPM UM Palopo

g. LPM menindak lanjuti temuan audit.

3.3 Tim Auditor AMAI UM Palopo Tahun 2021

Berdasarkan surat tugas ketua Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Muhammadiyah Palopo nomor 010/LPM-UMP/VIII/2021 menugaskan Tim Audit Mutu Internal untuk melaksanakan Audit Mutu Internal di prodi-prodi UM Palopo yang dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus s.d 20 Agustus 2021. Tim AMAI UM Palopo tersebut terdiri dari Auditor yang berjumlah 6 orang auditor internal yaitu:

(9)

5

Tabel 1. Tim Auditor AMAI 2021

NO NAMA Jabatan

1 Andika Rusli, SE., M.Si, CPIA Lead Auditor

2 Zikra Supri, SE., M.Si, CPIA Auditor

3 B. Sitti Umrah, S.ST., M.Keb. Auditor

4 Jusriati, S.Pd., M.Pd. Auditor

5 Apt. Hurria Attas, S.Farm., M.Sc Auditor

6 Hajeni, S.Pd., M.Pd. Auditor

7 Halim Usman, SE,M.Si Auditor

8 Goso, SE.MM Auditor

9 Dr. Antong, SE.M.Si. Auditor

10 Rahmawati Nur Annisa,S.SI M.Si Auditor

11 Marhani ,S.Pd.,M.Pd Auditor

12 Asriani, SE.MM Auditor

13 Sri Wahyuni Mustafa, SE.,M.Si Auditor

14 Rahmat Siswanto.S.ST.,MT Auditor

(10)

6

BAB II

HASIL AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL (AMAI) UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALOPO

TAHUN 2021

Audit mutu merupakan penilaian secara sistematis untuk menetapkan apakah suatu proses audit telah berjalan sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Audit Mutu Akademik Internal (AMAI) merupakan pemeriksaan dan verifikasi secara independen terhadap pelaksanaan proses internal, apakah sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan, sehingga memberikan hasil yang bermutu bagi pimpinan untuk menentukan kebijakan.

Pelaksanaan audit mutu internal Universitas Muhammadiyah Palopo merupakan program tahunan, dilaksanakan pada tanggal 09 s.d 12 agustus 2021 terhadap 3 (tiga) Fakultas (FEB, FKIP dan FKPK), 1 (Satu) Program Magister Manajemen. Dengan demikian, terdapat 12 (Duabelas) program studi yang menjadi Auditi. Hasil rekapitulasi dan rincian temuan AMAI di setiap program studi (auditi) pada tahun 202i dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Rekapitulasi hasil temuan AMAI tahun 2021

NO PROGRAM STUDI MAJOR MINOR OBSERVE CONFORMITY

1 Ekonomi Pembangunan 10 18 23 18

2 Manajemen 22 13 22 12

3 Akuntansi 14 9 18 28

4 Bimbingan dan Konseling 25 18 6 20

5 PG PAUD 38 9 15 7

6 Penjas 20 12 18 19

7 Bhs Inggris 20 12 7 30

8 Kebidanan 7 9 24 28

9 Farmasi 23 14 13 19

10 Kelautan 25 8 7 29

11 Penyuluhan Pertanian 19 6 12 32

12 Magister Manajemen 18 9 11 26

T O T A L 241 137 176 268

(11)

7

A. Rincian Hasil Audit Mutu Akademik Internal (AMAI) Tahun 2021

Tabel 3. Rincian Temuan AMAI 2021

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

KLAUSUL 10.3 4.1 4.3 5.1 5.1.2 5.2.1 5.3 6.2.1 6.2.2 7.1 7.1.2 7.1.3 7.1.4 7.1.5 7.1.5.2 7.2 7.4 8.2 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.3 8.3.3 8.3.4 8.3.5 8.4 8.5.1 8.5.2 8.5.5 8.6 9.1 9.1.2 9.1.3 TOTAL

CONFORMITY - - - - - - - - - - 1 1 - - 1 1 - - - - - - - - 3 1 - 2 1 1 - - - 12

OBSERVE 1 1 - - 1 1 - 1 1 - - - - 2 - 1 2 - - 2 - - - 1 - - - - 2 1 2 2 1 22

MINOR - 1 - 1 - - 1 - 1 - 1 - - - - 2 - 2 - - 1 - - 1 - - 1 1 - - - - - 13 MAJOR - - 1 - 2 - - - - 1 - 2 1 1 - 1 - - 1 1 - 2 1 1 - - 1 3 - 1 - 2 - 22

KLAUSUL 10.3 4.1 4.3 5.1 5.1.2 5.2.1 5.3 6.2.1 6.2.2 7.1 7.1.2 7.1.3 7.1.4 7.1.5 7.1.5.2 7.2 7.4 8.2 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.3 8.3.3 8.3.4 8.3.5 8.4 8.5.1 8.5.2 8.5.5 8.6 9.1 9.1.2 9.1.3 TOTAL

CONFORMITY 1 - - - 1 1 - - - - 1 1 - - - 2 - - - 1 - 2 1 - 1 1 - 3 1 1 - - - 18

OBSERVE - 2 - - - - 1 - 2 1 - - - 3 1 2 - 1 1 - - - - 2 1 - - 1 2 - 1 2 - 23

MINOR - - 1 1 2 - - 1 - - 1 1 1 - - 1 2 - - 1 1 - - 1 - - - - - 1 1 2 - 18 MAJOR - - - - - - - - - - - 1 - - - - - 1 - 1 - - - - 1 - 2 2 - 1 - - 1 10

KLAUSUL 10.3 4.1 4.3 5.1 5.1.2 5.2.1 5.3 6.2.1 6.2.2 7.1 7.1.2 7.1.3 7.1.4 7.1.5 7.1.5.2 7.2 7.4 8.2 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.3 8.3.3 8.3.4 8.3.5 8.4 8.5.1 8.5.2 8.5.5 8.6 9.1 9.1.2 9.1.3 TOTAL

CONFORMITY 1 1 - - 1 - - - 1 - 1 - 1 1 - 2 2 1 1 1 1 - 1 - 3 1 - 4 1 1 1 1 - 28

OBSERVE - 1 - - - - - - - 1 - 1 - 2 1 3 - 1 - 1 - 2 - - - - 1 - 1 - - 3 - 18

MINOR - - 1 1 1 1 - 1 1 - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - 1 1 - - - 9 MAJOR - - - - 1 - 1 - - - 1 2 - - - - - - - 1 - - - 2 - - 1 2 - 1 1 - 1 14 MANAJEMENEKONOMI PEMBANGUNANAKUNTANSI

TEMUAN AUDIT MUTU AKADEMIK TAHUN 2021

(12)

8

KLAUSUL 10.3 4.1 4.3 5.1 5.1.2 5.2.1 5.3 6.2.1 6.2.2 7.1 7.1.2 7.1.3 7.1.4 7.1.5 7.1.5.2 7.2 7.4 8.2 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.3 8.3.3 8.3.4 8.3.5 8.4 8.5.1 8.5.2 8.5.5 8.6 9.1 9.1.2 9.1.3 TOTAL

CONFORMITY 1 2 - - 2 1 - - - - - 1 - 1 - 1 1 1 1 - - - 1 - 1 1 - 3 1 1 - - - 20

OBSERVE - - 1 - - - 1 - - - 1 - - - 1 - - - - - - - - - 1 - - - - - - 1 - 6

MINOR - - - 1 - - - 1 1 - 1 1 1 1 - 4 1 1 - - 1 - - 1 1 - - 1 1 - - - - 18 MAJOR - - - - 1 - - - 1 1 - 1 - 1 - - - - - 3 - 2 - 2 - - 2 2 1 2 2 3 1 25

KLAUSUL 10.3 4.1 4.3 5.1 5.1.2 5.2.1 5.3 6.2.1 6.2.2 7.1 7.1.2 7.1.3 7.1.4 7.1.5 7.1.5.2 7.2 7.4 8.2 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.3 8.3.3 8.3.4 8.3.5 8.4 8.5.1 8.5.2 8.5.5 8.6 9.1 9.1.2 9.1.3 TOTAL

CONFORMITY - - - - 1 - - - - - - - - - - 1 - - - - 1 - - - 1 1 - 2 - - - - - 7

OBSERVE - 2 1 1 1 1 - - 1 - - - - 1 1 1 1 - 1 - - - 1 - 1 - 1 - - - - - - 15

MINOR - - - - - - - 1 - - 2 - - - - 3 - - - - - - - 1 1 - - 1 - - - - - 9 MAJOR 1 - - - 1 - 1 - 1 1 - 3 1 2 - - 1 2 - 3 - 2 - 2 - - 1 3 3 3 2 4 1 38

KLAUSUL 10.3 4.1 4.3 5.1 5.1.2 5.2.1 5.3 6.2.1 6.2.2 7.1 7.1.2 7.1.3 7.1.4 7.1.5 7.1.5.2 7.2 7.4 8.2 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.3 8.3.3 8.3.4 8.3.5 8.4 8.5.1 8.5.2 8.5.5 8.6 9.1 9.1.2 9.1.3 TOTAL

CONFORMITY 1 2 1 1 2 1 1 1 1 - - 2 - 2 - 1 1 - 1 2 - - 1 1 - 1 1 2 - - 2 1 1 30

OBSERVE - - - - - - - - - 1 - - 1 1 - 1 1 2 - - - - - - - - - - - - - - - 7

MINOR - - - - - - - - 1 - 2 - - - - 2 - - - - 1 1 - 1 2 - - 1 - - - 1 - 12 MAJOR - - - - 1 - - - - - - 1 - - 1 1 - - - 1 - 1 - 1 1 - 1 3 3 3 - 2 - 20

KLAUSUL 10.3 4.1 4.3 5.1 5.1.2 5.2.1 5.3 6.2.1 6.2.2 7.1 7.1.2 7.1.3 7.1.4 7.1.5 7.1.5.2 7.2 7.4 8.2 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.3 8.3.3 8.3.4 8.3.5 8.4 8.5.1 8.5.2 8.5.5 8.6 9.1 9.1.2 9.1.3 TOTAL

CONFORMITY - 1 - - 1 1 - 1 - - - - - - 1 - 1 - - - 1 2 1 1 1 1 - 3 2 1 - - - 19

OBSERVE 1 1 - - - - 1 - 1 1 1 1 - 2 - 2 1 1 1 1 - - - - 1 - - - - 1 1 - - 18

MINOR - - - 1 1 - - - 1 - 1 - - - - 3 - 1 - - - - - - 1 - - 2 - 1 - - - 12 MAJOR - - 1 - 1 - - - - - - 2 1 1 - - - - - 2 - - - 2 - - 2 1 1 - 1 4 1 20 BIMBINGAN DAN KONSELINGPG PAUDBAHASA INGGRISPENJAS

LIST TEMUAN AMAI TAHUN 2021

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

(13)

9

KLAUSUL 10.3 4.1 4.3 5.1 5.1.2 5.2.1 5.3 6.2.1 6.2.2 7.1 7.1.2 7.1.3 7.1.4 7.1.5 7.1.5.2 7.2 7.4 8.2 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.3 8.3.3 8.3.4 8.3.5 8.4 8.5.1 8.5.2 8.5.5 8.6 9.1 9.1.2 9.1.3 TOTAL

CONFORMITY - 2 - - 2 1 1 - 1 - - - - 2 1 2 - 1 - - - - - 2 3 - 1 - - - - - - 19

OBSERVE - - - 1 - - - 1 - 1 1 - 1 - - 1 2 - 1 - - - 1 1 - 1 - - - - - 1 - 13

MINOR - - 1 - - - - - - - 1 1 - 1 - 2 - 1 - 1 1 - - - - - 1 3 - - - 1 - 14 MAJOR 1 - - - 1 - - - 1 - - 2 - - - - - - - 2 - 2 - - - - - 3 3 3 2 2 1 23

KLAUSUL 10.3 4.1 4.3 5.1 5.1.2 5.2.1 5.3 6.2.1 6.2.2 7.1 7.1.2 7.1.3 7.1.4 7.1.5 7.1.5.2 7.1.6 7.2 7.4 8.2 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.3 8.3.3 8.3.4 8.3.5 8.4 8.5.1 8.5.2 8.5.5 8.6 9.1 9.1.2 9.1.3 TOTAL

CONFORMITY - 1 - - 1 1 1 - - 1 - 1 - 2 1 1 3 - - 1 2 1 - 1 2 - - 1 4 1 1 - 1 - 28

OBSERVE 1 1 - 1 1 - - 1 1 - 2 - - 1 - - 1 1 2 - - - 1 - - 2 1 1 1 1 1 1 2 1 24

MINOR - - 1 - - - - - 1 - - - 1 - - - 1 1 - - - - - - - 1 1 - - - - 1 1 - 9 MAJOR - - - - 1 - - - - - - 2 - - - - - - - - 1 - 1 - - - - - - 1 1 - - - 7

KLAUSUL 10.3 4.1 4.3 5.1 5.1.2 5.2.1 5.3 6.2.1 6.2.2 7.1 7.1.2 7.1.3 7.1.4 7.1.5 7.1.5.2 7.2 7.4 8.2 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.3 8.3.3 8.3.4 8.3.5 8.4 8.5.1 8.5.2 8.5.5 8.6 9.1 9.1.2 9.1.3 TOTAL

CONFORMITY 1 1 - 1 1 1 - - 2 1 - - - 1 - 4 - 1 1 1 1 1 - 3 2 1 2 2 - - 2 1 1 32

OBSERVE - 1 1 - 1 - 1 1 - - - - 1 2 - - 2 - - - - - 1 - - - - - - - - 1 - 12

MINOR - - - - - - - - - - 1 1 - - - 1 - 1 - - - - - - 1 - - 1 - - - - - 6 MAJOR - - - - 1 - - - - - 1 2 - - 1 - - - - 2 - 1 - - - - - 3 3 3 - 2 - 19

KLAUSUL 10.3 4.1 4.3 5.1 5.1.2 5.2.1 5.3 6.2.1 6.2.2 7.1 7.1.2 7.1.3 7.1.4 7.1.5 7.1.5.2 7.2 7.4 8.2 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.3 8.3.3 8.3.4 8.3.5 8.4 8.5.1 8.5.2 8.5.5 8.6 9.1 9.1.2 9.1.3 TOTAL

CONFORMITY 1 1 1 - 1 1 1 1 1 - - - - 3 - 3 1 1 1 - 1 - - 2 1 1 2 2 - - 1 2 - 29

OBSERVE - - - - - - - - 1 - - - - - - - 1 - - - - - 1 1 1 - - - - - 1 - 1 7

MINOR - - - 1 - - - - - 1 1 - - - - 2 - 1 - - - - - - 1 - - 1 - - - - - 8 MAJOR - 1 - - 2 - - - - - 1 3 1 - 1 - - - - 3 - 2 - - - - - 3 3 3 - 2 - 25

LIST TEMUAN AMAI TAHUN 2021

FARMASI KEBIDANANPENYULUH PERTANIANKELAUTAN

FAKULTAS KESEHATAN, PENYULUH PERTANIAN, DAN KELAUTAN

(14)

10

KLAUSUL 10.3 4.1 4.3 5.1 5.1.2 5.2.1 5.3 6.2.1 6.2.2 7.1 7.1.2 7.1.3 7.1.4 7.1.5 7.1.5.2 7.2 7.4 8.2 8.2.2 8.2.3 8.3 8.3.3 8.3.4 8.3.5 8.4 8.5.1 8.5.2 8.5.5 8.6 9.1 9.1.2 9.1.3 TOTAL

CONFORMITY - 2 - 1 2 1 1 - - - 1 - 1 - 1 4 1 3 - 1 2 - - 3 - - 1 - - 1 - - 26

OBSERVE - - 1 - - - - 1 1 1 - - - - - - 1 - 1 1 - - 1 - 1 - - - - - 2 - 11

MINOR - - - - 1 - - - - - 1 1 - - - - - - - - - 1 1 - - 1 1 1 - 1 - - 9 MAJOR 1 - - - - - - - 1 - - 2 - 3 - - - 1 - - - - - - - - 4 1 2 - 2 1 18

MAGISTER MANAJEMEN

LIST TEMUAN AMAI TAHUN 2021

PROGRAM PASCASARJANA

(15)

11

B. Hasil Audit Mutu Akademik Internal (AMAI) Berdasarkan Persentase Pencapaian terhadap Indikator / Kriteria Mutu

Berdasarkan analisis data yang mengacu pada persentase pencapaian mutu setiap prodi terhadap indikator/kriteria mutu sebanyak 69 item, Penilaian dilakukan dengan membandingkan pencapaian masing-masing prodi terhadap tiap item kriteria, dan hasilnya menunjukkan bahwa prodi Kebidanan menempati urutan tertinggi dengan persentase capaian 77 % sedangkan Prodi PG PAUD dengan persentase capaian 32% menjadi yang paling rendah.

Dari persentase pencapaian tersebut, dapat disimpulkan bahwa UPPS dan prodi perlu meningkatkan kinerja dalam mengoptimalkan pencapaian standar mutu ke tingkat yang lebih baik (100%). Adapun rincian pencapaian prodi dalam memenuhi item kriteria /standar mutu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Persentase Capaian Kriteria Mutu terhadap 69 item indikator penilaian

No. PROGRAM STUDI PERSENTASE

CAPAIAN

1 KEBIDANAN 77%

2 AKUNTANSI 67%

3 PERTANIAN 64%

4 EKONOMI PEMB. 59%

5 MAGISTER MANAJEMEN 55%

6 PENJAS 54%

7 BHS INGGRIS 54%

8 KELAUTAN 52%

9 MANAJEMEN 49%

10 FARMASI 46%

11 BIMBINGAN KONSELING 38%

12 PAUD 32%

Gambar : Persentase Capaian Kriteria Mutu di Prodi UM Palopo 2021

Gambar

Tabel 1. Tim Auditor AMAI 2021
Tabel 2. Rekapitulasi hasil temuan AMAI tahun 2021
Tabel 3. Rincian Temuan AMAI  2021
Tabel 3. Persentase Capaian Kriteria Mutu terhadap 69 item indikator penilaian
+3

Referensi

Dokumen terkait

Gambar 9 menunjukkan bahwa nilai AMAI Standar 7 yaitu penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama dengan nilai tertinggi adalah program studi

Hasil dari pelaksanaan audit mutu internal di Lembaga Pusat Data dan Teknologi Informasi (PUSDATIN) STMIK Royal Kisaran dapat disimpulkan bahwa standar Mutu

Telah dibangun sistem audit mutu akademik internal dengan metode Balanced Scorecard berbasis website yang dapat mengelola data borang AMAI, dapat mengelola data user

Untuk itu maka akan dikembangkan sistem informasi Audit Mutu Akademik Internal menggunakan Framework Bootstrap berbasis web , dengan pertimbangan keunggulan yang dimiliki yaitu

Laporan ini disusun sebagai laporan hasil audit oleh Tim Auditor AMI dalam kegiatan Audit Mutu Internal Siklus III Tahun 2020 Universitas Jabal Ghafurd. Berdasarkan hasil

b) Klien adalah orang atau organisasi yang meminta audit. Klien dalam kegiatan AMAI ini adalah Rektor, Dekan, atau Ketua Program Studi yang meminta sistem mutu

Tuntutan paradigma baru yang berkaitan dengan prinsip mutu tersebut diatas semakin dipertegas dengan terbitnya peraturan pemerintah (PP) Republik Indonesia (RI)

Auditee Audit Internal Mutu, yaitu Audit sistem dan kepatuhan terkait implementasi capaian visi, misi, tujuan dan sasaran (VMTS) untuk Unit auditee dan sub auditee UPT