• Tidak ada hasil yang ditemukan

RENCANA AKSI PERUBAHAN TAHUN 2020

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Membagikan "RENCANA AKSI PERUBAHAN TAHUN 2020"

Copied!
22
0
0

Teks penuh

(1)

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

2020

RENCANA AKSI

PERUBAHAN TAHUN 2020

Dinas pm dan pemdes

J L . D H A R M A P U T R A

S I N T A N G

(2)

BIDANG SEKRETARIAT

TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1. 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Materai 942,000.00 942,000.00 100.00% 0.00% 0.00% 0.00%

#DIV/0!

42,240,000.00

10,560,000.00 10,560,000.00 10,560,000.00 10,560,000.00 25.00% 25.00% 25.00% 25.00%

10,700,000.00

10,700,000.00 100.00% 0.00% 0.00%

Penyediaan Alat Tulis Kantor 39,882,400.00 22,104,000.00 17,778,400.00 55.42% 44.58%

4,389,000.00

4,389,000.00 100.00% 0.00% 0.00% 0.00%

4,485,800.00

4,485,800.00 100.00% 0.00% 0.00%

10,080,000.00

2,520,000.00 2,520,000.00 2,520,000.00 2,520,000.00 25.00% 25.00% 25.00% 25.00%

19,577,600.00

5,462,500.00 2,403,500.00 11,711,600.00 27.90% 12.28% 59.82%

58,740,000.00

40,974,000.00 17,766,000.00 69.75% 30.25% 0.00% 0.00%

262,175,000.00

67,902,000.00 194,273,000.00 25.90% 74.10% 0.00% 0.00%

477,247,401.00

106,812,000.00 125,807,400.00 97,314,000.00 147,314,001.00 22.38% 26.36% 20.39% 30.87%

10,715,000.00

2,679,000.00 2,679,000.00 2,679,000.00 2,678,000.00 25.00% 25.00% 25.00% 24.99%

3,865,205.00

3,865,205.00 100.00% 0.00% 0.00%

0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATAN OUTPUT ANGGARAN

(Rp)

JADWAL PELAKSANAAN (RP) TARGET (%) PENANGGUNG

JAWAB

SUB BAGIAN APARATUR UMUM DAN SUB BAGIAN PERLENGKAPAN Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya

Aparatur Pemerintahan Desa dan BPD

Persentase Penyediaan Jasa dan Layanan Administrasi Perkantoran

Pelayanan Adm. Perkantoran

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Tersedianya Listik Ktr dan Internet Kantor

Penyediaan Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/

Operasional

Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas/ Operasional

Kepala Sub Bagian Aparatur Umum dan Plt.

Kepala Sub Bagian Perlengkapan Tersedianya ATK dan Peralatan

Komputer Lainnya

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya Barang Cetak dan Fotocopy

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya Alat-alat Listrik

Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang - undangan Tersedianya Bahan Bacaan yaitu Surat Kabar

Penyediaan Makanan dan Minuman

Penyediaan Makan Minum

Rapat - rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Kordinasi dan Konsultasi ke Provinsi dan Keluar Provinsi Rapat - rapat Kordinasi dan

Pembinaan Ke Dalam Daerah

Kordinasi serta Pembinaan ke Desa - desa

Penyediaan Tenaga Kontrak Tersedianya Jasa Tenaga Kontrak Kantor

Penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Gas

Tersedianya BBM untuk Mobil Kepala Dinas dan Operasional

Penyediaan Alat dan Bahan Kebersihan Kantor

Tersedianya Peralatan dan Bahan Pembersih Kantor

Peringatan Hari Nasional dan Daerah

Pameran Pembangunan Partsipasi DPMPD dalam Pameran Pembangunan Tahun 2019

(3)

TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATAN OUTPUT ANGGARAN

(Rp)

JADWAL PELAKSANAAN (RP) TARGET (%) PENANGGUNG

JAWAB

0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

2. Persentase Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang Kerja

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan Kendaraan Dinas/

Operasional

Tersedianya Kendaraan Dinas Roda 2

0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Pengadaan Mebeleur Tersedianya Meja dan Kursi Rapat

25,000,000.00

25,000,000.00 100.00% 0.00%

Pengadaan Perangkat Komputer dan Printer

Tersedianya Laptop dan Printer 25,000,000.00 25,000,000.00 100.00% 0.00%

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya AC 14,000,000.00 14,000,000.00 100.00% 0.00%

3. Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penunjang Kerja

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

Pemeliharaan Kendaraan Dinas/

Operasional

38,520,000.00

9,630,000.00 9,630,000.00 9,630,000.00 9,630,000.00 25.00% 25.00% 25.00% 25.00%

0.00 0.00 #DIV/0!

0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

4. - - - 30.00% 40.00% 30.00% 20%

1. 1. - - - 30.00% 20.00% 30.00% 20.00%

- - Nilai SAKIP Tahun 2019 minimal

B

- 30.00% 20.00% 30.00% 20.00%

Persentase Penyusunan Dokumen Rencana Program/Kegiatan dan Pelaporan

LPPD, Analisis Jabatan, RKBU/RKPBU dan Laporan Pengelolaan Barang

Kepala Sub Bagian Aparatur Umum dan Plt.

Kepala Sub Bagian Perlengkapan

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perangkat Komputer dan Printer

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perangkat Komputer dan Printer

Penataan Halaman Kantor Tersedianya Halaman Parkir Kantor DPMPD

Peringatan Hari Besar Nasional dan Daerah

Partsipasi DPMPD dalam Peringatan Hari Besar Nasional dan Daerah

Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Desa dan BPD

Persentase Penyusunan Dokumen Rencana Program/Kegiatan dan Pelaporan

Laporan Keuangan, Renja, RKT, Perjanjian Kinerja, RKA, Prognosis dan Laporan Semester

Pertama, RTP serta LkjIP Kepala Sub Bagian

Keuangan dan Program SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PROGRAM

Sintang, Juli 2020

Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahaan Desa

NETTY VIKTORIA, SE, MM

PEMBINA NIP. 19710918 199803 2 010

(4)

BAGIAN : SUB BAGIAN APARATUR UMUM DAN SUB BAGIAN PERLENGKAPAN

TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1. 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Materai 942,000.00 942,000.00 100.00% 0.00% 0.00% 0.00%

#DIV/0!

42,240,000.00

10,560,000.00 10,560,000.00 10,560,000.00 10,560,000.00 25.00% 25.00% 25.00% 25.00%

10,700,000.00

10,700,000.00 100.00% 0.00% 0.00%

Penyediaan Alat Tulis Kantor 39,882,400.00 22,104,000.00 17,778,400.00 55.42% 44.58%

4,389,000.00

4,389,000.00 100.00% 0.00% 0.00% 0.00%

4,485,800.00

4,485,800.00 100.00% 0.00% 0.00%

10,080,000.00

2,520,000.00 2,520,000.00 2,520,000.00 2,520,000.00 25.00% 25.00% 25.00% 25.00%

19,577,600.00

5,462,500.00 2,403,500.00 11,711,600.00 27.90% 12.28% 59.82%

58,740,000.00

40,974,000.00 17,766,000.00 69.75% 30.25% 0.00% 0.00%

262,175,000.00

67,902,000.00 194,273,000.00 25.90% 74.10% 0.00% 0.00%

477,247,401.00

106,812,000.00 125,807,400.00 97,314,000.00 147,314,001.00 22.38% 26.36% 20.39% 30.87%

10,715,000.00

2,679,000.00 2,679,000.00 2,679,000.00 2,678,000.00 25.00% 25.00% 25.00% 24.99%

3,865,205.00

3,865,205.00 100.00% 0.00% 0.00%

0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Desa dan BPD

Penyediaan Jasa dan Layanan Administrasi Perkantoran

Pelayanan Adm. Perkantoran

NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATAN OUTPUT

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

ANGGARAN (Rp)

JADWAL PELAKSANAAN (RP) TARGET (%) PENANGGUNG

JAWAB

Tersedianya Listik Ktr dan Internet Kantor

Penyediaan Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/

Operasional

Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas/ Operasional

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya Barang Cetak dan Fotocopy

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya Alat-alat Listrik Tersedianya ATK dan Peralatan Komputer Lainnya

Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang - undangan Tersedianya Bahan Bacaan yaitu Surat Kabar

Penyediaan Makanan dan Minuman

Penyediaan Makan Minum

Rapat - rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Kordinasi dan Konsultasi ke Provinsi dan Keluar Provinsi Rapat - rapat Kordinasi dan

Pembinaan Ke Dalam Daerah

Kordinasi serta Pembinaan ke Desa - desa

Penyediaan Tenaga Kontrak Tersedianya Jasa Tenaga Kontrak Kantor

Penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Gas

Tersedianya BBM untuk Mobil Kepala Dinas dan Operasional Penyediaan Alat dan Bahan

Kebersihan Kantor

Tersedianya Peralatan dan Bahan Pembersih Kantor

Kepala Sub Bagian Aparatur Umum dan Plt.

Kepala Sub Bagian Perlengkapan

Peringatan Hari Nasional dan Daerah

Pameran Pembangunan Partsipasi DPMPD dalam Pameran Pembangunan Tahun 2019

(5)

TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATAN OUTPUT ANGGARAN

(Rp)

JADWAL PELAKSANAAN (RP) TARGET (%) PENANGGUNG

JAWAB

0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

2. Pengadaan Sarana Penunjang Kerja Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan Kendaraan Dinas/

Operasional

Tersedianya Kendaraan Dinas Roda 2

0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Pengadaan Mebeleur Tersedianya Meja dan Kursi Rapat

25,000,000.00

25,000,000.00 100.00% 0.00%

Pengadaan Perangkat Komputer dan Printer

Tersedianya Laptop dan Printer 25,000,000.00 25,000,000.00 100.00% 0.00%

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya AC 14,000,000.00 14,000,000.00 100.00% 0.00%

3. Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan dan Operasional

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

Pemeliharaan Kendaraan Dinas/

Operasional

38,520,000.00

9,630,000.00 9,630,000.00 9,630,000.00 9,630,000.00 25.00% 25.00% 25.00% 25.00%

4. 0.00 0.00 #DIV/0!

0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

5. - - - 30.00% 40.00% 30.00% 20%

Kepala Sub Bagian Aparatur Umum dan Plt.

Kepala Sub Bagian Perlengkapan

Penyusunan Dokumen Rencana Program/

Kegiatan dan Pelaporan

LPPD, Analisis Jabatan, RKBU/RKPBU dan Laporan Pengelolaan Barang Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penunjang

Kerja Lainnya

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perangkat Komputer dan Printer

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perangkat Komputer dan Printer

Penataan Halaman Kantor Tersedianya Halaman Parkir Kantor DPMPD

PENATA NIP. 19730519 200212 2 002 Peringatan Hari Besar Nasional

dan Daerah

Partsipasi DPMPD dalam Peringatan Hari Besar Nasional dan Daerah

Sintang, Juli 2020

Kepala Sub Bagian Aparatur dan Umum

ELLY ROSIANA, S.Sos, M.Si

(6)

BAGIAN : SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PROGRAM

TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1. 1. - - - 30.00% 20.00% 30.00% 20.00%

2. Nilai SAKIP OPD - - Nilai SAKIP Tahun 2019 minimal

B

- 30.00% 20.00% 30.00% 20.00%

NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATAN OUTPUT

Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Desa dan BPD

Penyusunan Dokumen Rencana Program/

Kegiatan dan Pelaporan

Laporan Keuangan, Renja, RKT, Perjanjian Kinerja, RKA, Prognosis dan Laporan Semester

Pertama, RTP serta LkjIP Kepala Sub Bagian

Keuangan dan Program ANGGARAN

(Rp)

JADWAL PELAKSANAAN (RP) TARGET (%) PENANGGUNG

JAWAB

Sintang, Juli 2020

PENATA MUDA TK.I NIP. 19801007 200502 1 002

Pj. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program

ASPRIYADI. R, S.Sos

(7)

BIDANG PENATAAN DAN EVALUASI PERKEMBANGAN DESA

TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1. 1. 0.00 0.00 #DIV/0!

Laporan Hasil Penilaian

4,955,000.00

4,955,000.00 100.00% 0.00% 0.00%

Laporan Hasil Kegiatan

17,440,000.00

17,440,000.00 0.00% 100.00% 0.00%

Laporan Hasil Kegiatan

Asistensi Profil Desa Kegiatan Asistensi Profil Desa 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0!

1. 1. 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0!

Laporan Hasil Penilaian

6,000,000.00

6,000,000.00 100.00% 0.00%

Laporan Hasil Kegiatan

0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

RENCANA AKSI PERUBAHAN

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN SINTANG

TAHUN 2020

NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATAN OUTPUT ANGGARAN

(Rp)

JADWAL PELAKSANAAN (RP) TARGET (%) PENANGGUNG

JAWAB SEKSI PERKEMBANGAN DESA

Kepala Seksi Perkembangan Desa Pembinaan dan Evaluasi Pemekaran

Desa dan Dusun

Evaluasi Pemekaran Desa/ Dusun untuk diketahui Perkembangannya

Pembinaan, Penataan dan Evaluasi

Tingkat Perkembangan Desa Pendataan Potensi dan Perkembangan Desa Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya

Aparatur Pemerintahan Desa dan BPD

Persentase Desa yang menyelesaikan Evaluasi Perkembangan Desa

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

Penilaian Lomba Desa Tingkat Kabupaten

Penilaian Lomba Desa Tingkat Kabupaten

NIP. 19671205 199203 2 004 SEKSI PENATAAN DESA

Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Desa dan BPD

Persentase Desa yang menyelesaikan Batas Desa

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

Penetapan Patok Batas Wilayah Desa

Terselesaikannya Permasalahan Patok Batas dan Penetapan Patok Batas bagi Desa yang belum ada

Kepala Seksi Penataan Desa Penegasan Batas Wilayah Desa Penyelesaian Batas-batas Desa dan

Penegasan kembali bagi yang sudah tidak ada masalah

Penyusunan Peraturan Penataan Batas Administrasi Desa

Tersedianya Peraturan Penataan Batas Administrasi Batas Desa

Sintang, Juli 2020 Kepala Bidang Penataan dan Evaluasi

Perkembangan Desa

Dra. ENDAH HARDIYANI, M.Si

PEMBINA

(8)

BAGIAN : SEKSI PERKEMBANGAN DESA

TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1. 1. 0.00 0.00 #DIV/0!

Laporan Hasil Penilaian

2. 4,955,000.00 4,955,000.00 100.00% 0.00% 0.00%

Laporan Hasil Kegiatan

17,440,000.00

17,440,000.00 0.00% 100.00% 0.00%

Laporan Hasil Kegiatan

3. Asistensi Profil Desa Kegiatan Asistensi Profil Desa 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0!

NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATAN OUTPUT ANGGARAN

(Rp)

JADWAL PELAKSANAAN (RP) TARGET (%) PENANGGUNG

JAWAB

Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Desa dan BPD

Desa yang ikut serta dalam Penilaian Lomba Desa Tingkat Kabupaten

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

Penilaian Lomba Desa Tingkat Kabupaten

Penilaian Lomba Desa Tingkat Kabupaten

Kepala Seksi Perkembangan Desa Desa yang melaporkan Evaluasi Perkembangan

Desa/ Input Prodeskel

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

Pembinaan dan Evaluasi Pemekaran

Desa dan Dusun Evaluasi Pemekaran Desa/ Dusun untuk diketahui Perkembangannya

Pembinaan, Penataan dan Evaluasi

Tingkat Perkembangan Desa Pendataan Potensi dan Perkembangan Desa

Desa yang Menyelesaikan Profil Desa/ Input Profil Desa

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

Sintang, Juli 2020 Kepala Seksi Perkembangan Desa

SIRAJUDDIN, S.Sos

PENATA TK. I NIP. 19690117 199003 1 004

(9)

BAGIAN : SEKSI PENATAAN DESA

TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1. 1. 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0!

Laporan Hasil Penilaian

6,000,000.00

6,000,000.00 100.00% 0.00%

Laporan Hasil Kegiatan

0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

RENCANA AKSI PERUBAHAN

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN SINTANG

TAHUN 2020

NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATAN OUTPUT

Kepala Seksi Penataan Desa Penegasan Batas Wilayah Desa Penyelesaian Batas-batas Desa dan

Penegasan kembali bagi yang sudah tidak ada masalah

Penyusunan Peraturan Penataan Batas Administrasi Desa

ANGGARAN (Rp)

JADWAL PELAKSANAAN (RP) TARGET (%) PENANGGUNG

JAWAB

NIP. 19691217 199203 1 008 Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya

Aparatur Pemerintahan Desa dan BPD

Desa yang mendapatkan Pendampingan dan Pembinaan dalam Penetapan Batas Desa

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

Penetapan Patok Batas Wilayah Desa

Terselesaikannya Permasalahan Patok Batas dan Penetapan Patok Batas bagi Desa yang belum ada

Tersedianya Peraturan Penataan Batas Administrasi Batas Desa

Sintang, Juli 2020 Kepala Seksi Penataan Desa

THAUFIK HAMDANI, S.Sos

PENATA

(10)

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PENGEMBANGAN EKONOMI PERDESAAN

TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1. 1. 24,979,500.00 24,979,500.00 100.00%

Laporan Hasil Kegiatan

4,710,000.00

4,710,000.00 100.00%

Laporan Hasil Kegiatan

0.00 0.00 #DIV/0!

Laporan Hasil Kegiatan

4,290,000.00

4,290,000.00 100.00%

Laporan Hasil Kegiatan

0.00 0.00 #DIV/0!

Laporan Hasil Kegiatan

7,445,000.00

7,445,000.00 100.00%

Laporan Hasil Kegiatan

1. 1. Tersedianya Data BUMDES 42,210,000.00 12,210,000.00 30,000,000.00 28.93% 71.07%

3,990,000.00

3,990,000.00 100.00%

Laporan Hasil Pembinaan Gelar Teknologi Tepat Guna Terlaksananya Kegiatan yang

berbasiskan Teknologi Tepat Guna 5,230,000.00 5,230,000.00 100.00%

Laporan Hasil Kegiatan

NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATAN OUTPUT ANGGARAN

(Rp)

JADWAL PELAKSANAAN (RP) TARGET (%) PENANGGUNG

JAWAB

SEKSI PENGEMBANGAN EKONOMI PERDESAAN

Kepala Seksi Pemberdayaan

Masyarakat Kompetisi Desa dan Kader Desa dalam

upaya Pencegahan Stunting Terlaksananya Prog. Nasional Pencegahan Stunting

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

Unit Pengelolaan Penanganan Pengaduan Bantuan Sosial Beras Sejahtera

Laporan Hasil Pengaduan Bantuan Sosial Beras Sejahtera

Pembinaan Desa Mandiri Laporan Pembinaan Desa Mandiri

Program Pemberdayaan Masy.

dan Kelembagaan Monitoring Kegiatan Kinerja dan Akuntabilitas Guru (KIAT Guru) Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya

Aparatur Pemerintahan Desa dan BPD

Persentase Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat dalam mendukung Peningkatan Jumlah Status Desa Mandiri

Program Peningkatan Keberdayaan

Masyarakat Pedesaan Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)

Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)

Laporan Hasil Monitoring untuk Pembinaan selanjutnya Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong

Royong Masyarakat

Terlaksananya Kegiatan BBGRM Tingkat Kabupaten

SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Desa dan BPD

Program Pengembangan Lembaga

Ekonomi Pedesaan Pembinaan, Monitoring dan

Evaluasi BUMDES

Kepala Seksi Pengembangan Ekonomi Perdesaan Laporan Hasil Monitoring untuk

Pembinaan selanjutnya

Pembinaan P2EMAS Tersedianya Data Produk

Unggulan Masing-masing Desa Persentase Pengembangan Lembaga Ekonomi

Pedesaan dalam mendukung Peningkatan Jumlah BUMDes

(11)

TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATAN OUTPUT ANGGARAN

(Rp)

JADWAL PELAKSANAAN (RP) TARGET (%) PENANGGUNG

JAWAB 4,195,000.00

4,195,000.00 100.00%

0.00 0.00 #DIV/0!

Laporan Hasil Pembinaan

Kepala Seksi Pengembangan Ekonomi Perdesaan Pembinaan Program Pos Pelayanan

Teknologi Tepat Guna

Terlaksananya Pembinaan pada Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna

Sintang, Juli 2020 Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan

Ekonomi Perdesaan

ALKADRI, S.Sos, M.Si

PEMBINA NIP. 19650924 198903 1 012

Pengembangan Kawasan Perdesaan Tersedianya Data Potensi Desa untuk Pengembangan Kawasan Perdesaan

(12)

BAGIAN : SEKSI PENGEMBANGAN EKONOMI PERDESAAN

TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1. 1. BUMDes yang aktif Tersedianya Data BUMDES 42,210,000.00 12,210,000.00 30,000,000.00 28.93% 71.07%

3,990,000.00

3,990,000.00 100.00%

Laporan Hasil Pembinaan

2. Gelar Teknologi Tepat Guna Terlaksananya Kegiatan yang

berbasiskan Teknologi Tepat Guna 5,230,000.00 5,230,000.00 100.00%

Laporan Hasil Kegiatan

4,195,000.00

4,195,000.00 100.00%

0.00 0.00 #DIV/0!

Laporan Hasil Pembinaan

PENANGGUNG JAWAB

NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATAN OUTPUT

Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Teknologi Tepat Guna

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

ANGGARAN (Rp)

JADWAL PELAKSANAAN (RP) TARGET (%)

Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Desa dan BPD

Program Pengembangan Lembaga

Ekonomi Pedesaan Pembinaan, Monitoring dan

Evaluasi BUMDES

Laporan Hasil Monitoring untuk Pembinaan selanjutnya

Pembinaan P2EMAS Tersedianya Data Produk

Unggulan Masing-masing Desa

Pengembangan Kawasan Perdesaan Tersedianya Data Potensi Desa untuk Pengembangan Kawasan Perdesaan

Pembinaan Program Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna

Terlaksananya Pembinaan pada Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna

Sintang, Juli 2020

PENATA TK.I NIP. 19710705 199403 2 013

Kepala Seksi Pengembangan Ekonomi Perdesaan

Kepala Seksi Pengembangan Ekonomi Perdesaan

RUMILA MERPATI, SE, M.Si

(13)

BAGIAN : SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1. 1. 24,979,500.00 24,979,500.00 100.00%

Laporan Hasil Kegiatan

4,710,000.00

4,710,000.00 100.00%

Laporan Hasil Kegiatan

0.00 0.00 #DIV/0!

Laporan Hasil Kegiatan

4,290,000.00

4,290,000.00 100.00%

Laporan Hasil Kegiatan

7,445,000.00

7,445,000.00 100.00%

Laporan Hasil Kegiatan

2. 0.00 0.00 #DIV/0!

Laporan Hasil Kegiatan

RENCANA AKSI PERUBAHAN

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN SINTANG

TAHUN 2020

NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATAN OUTPUT ANGGARAN

(Rp)

JADWAL PELAKSANAAN (RP) TARGET (%) PENANGGUNG

JAWAB

Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Desa dan BPD

Status Desa Mandiri Program Peningkatan Keberdayaan

Masyarakat Pedesaan Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)

Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)

Fasilitasi Pelaksanaan BBGRM Tingkat Kabupaten

Kepala Seksi Pemberdayaan

Masyarakat Kompetisi Desa dan Kader Desa dalam

upaya Pencegahan Stunting Terlaksananya Prog. Nasional Pencegahan Stunting

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

Unit Pengelolaan Penanganan Pengaduan Bantuan Sosial Beras Sejahtera

Laporan Hasil Pengaduan Bantuan Sosial Beras Sejahtera

Pembinaan Desa Mandiri Laporan Pembinaan Desa Mandiri

Program Pemberdayaan Masy.

dan Kelembagaan Monitoring Kegiatan Kinerja dan Akuntabilitas Guru (KIAT Guru)

Laporan Hasil Monitoring untuk Pembinaan selanjutnya

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat

Terlaksananya Kegiatan BBGRM Tingkat Kabupaten

PENATA TK. I NIP. 19730327 199802 1 011

Kepala Seksi Pemberdayaan

Masyarakat

PANAHATAN LINTONG S, S.Sos, M.AP

Sintang, Juli 2020

(14)

BIDANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DESA

TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1. 1. 54,553,500.00 54,553,500.00 100.00% 0.00%

Laporan Hasil Kegiatan

0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0!

Laporan Hasil Kerja Tim

0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Laporan Hasil Evaluasi

2,890,000.00

2,890,000.00 0.00% 100.00% 0.00%

4,999,600.00

4,999,600.00 100.00%

0.00 0.00 #DIV/0!

4,999,200.00

4,999,200.00 100.00%

201,255,000.00

201,255,000.00 100.00%

1. 1. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Pendataan Tanah Kas Desa Tersedianya Data-data Tanah Kas Desa

70,125,000.00

39,046,500.00 31,078,500.00 55.68% 44.32% 0.00% 0.00%

Program Peningkatan Kapas.

Aparatur Pemerintah Desa

Pembinaan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATAN OUTPUT ANGGARAN

(Rp)

JADWAL PELAKSANAAN (RP) TARGET (%) PENANGGUNG

JAWAB

Sekretariat Bersama Penanganan, Pengawasan dan Pencegahan Permasalahan Dana Desa

Sekretariat Bersama Penanganan, Pengawasan dan Pencegahan Permasalahan Dana Desa SEKSI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Bimbingan Teknis Penatausahaan Keuaangan Desa

Terlaksananya Bimbingan Teknis Penatausahaan Keuaangan Desa

Kepala Seksi Pengelolaan Keuangan

Desa Tim Satuan Tugas Pengelolaan

Dana Desa

Tim yang mengawasi Pengelolaan Dana Desa

Tim Pelaksanaan Evaluasi Rancangan Perdes/ Perubahan Perdes tentang APBDes

Evaluasi Rancangan Perdes/

Perubahan tentang APBDes

Program Pembinaan dan Fasilitasi

Pengelolaan Keuangan Desa Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan ADD

Persentase Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Desa yang tepat Sasaran dan Akuntabel

Program Pemberdayaan Masy.

dan Kelembagaan Pendampingan Penggunaan Dana Desa dalam Penanganan Pandemi Covid-19

Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Dana Desa dalam Penanganan Pandemi Covid-19

SEKSI PENGELOLAAN ASET DESA

Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Desa dan BPD

Persentase Pengelolaan dan Penataan Aset Desa

Program Peningkatan Kapas.

Aparatur Pemerintah Desa Monitoring, Evaluasi, Pembinaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Aset Desa

Tersedianya Data-data Aset Desa

Kepala Seksi Pengelolaan Aset Desa Program Peningkatan Partisipasi

Masyarakat dalam Membangun Desa

Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Desa dan BPD

Terlaksananya Pembinaan ke Desa- desa tentang Penyusunan APBDes

Laporan Hasil Monitoring untuk Pembinaan selanjutnya Sosialisasi Pedoman Pengelolaan

Keuangan Desa

Terlaksananya Sosialisasi Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

(15)

TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATAN OUTPUT ANGGARAN

(Rp)

JADWAL PELAKSANAAN (RP) TARGET (%) PENANGGUNG

JAWAB

Sintang, Juli 2020 Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan

dan Aset Desa

PAULUS LIBAT, S.IP, M.Si

PEMBINA NIP. 19670404 199303 1 017

(16)

BAGIAN : SEKSI PENGELOLAAN ASET DESA

TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1. 1. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Pendataan Tanah Kas Desa Tersedianya Data-data Tanah Kas Desa

70,125,000.00

39,046,500.00 31,078,500.00 55.68% 44.32% 0.00% 0.00%

NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATAN OUTPUT

Kepala Seksi Pengelolaan Aset Desa ANGGARAN

(Rp)

JADWAL PELAKSANAAN (RP) TARGET (%) PENANGGUNG

JAWAB

NIP. 19640815 198703 1 013 Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya

Aparatur Pemerintahan Desa dan BPD

Desa yang mendapatkan Pendampingan dan Pembinaan dalam Penataan Aset Desa

Program Peningkatan Kapas.

Aparatur Pemerintah Desa Monitoring, Evaluasi, Pembinaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Aset Desa

Tersedianya Data-data Aset Desa

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

Sintang, Juli 2020

Kepala Seksi Pengelolaan Aset Desa

SAMSON ABOI

PENATA TK. I

(17)

BAGIAN : SEKSI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1. 1. 54,553,500.00 54,553,500.00 100.00% 0.00%

Laporan Hasil Kegiatan

2. 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0!

Laporan Hasil Kerja Tim

0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Laporan Hasil Evaluasi

2,890,000.00

2,890,000.00 0.00% 100.00% 0.00%

4,999,600.00

4,999,600.00 100.00%

0.00 0.00 #DIV/0!

4,999,200.00

4,999,200.00 100.00%

201,255,000.00

201,255,000.00 100.00%

RENCANA AKSI PERUBAHAN

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN SINTANG

TAHUN 2020

NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATAN OUTPUT ANGGARAN

(Rp)

JADWAL PELAKSANAAN (RP) TARGET (%) PENANGGUNG

JAWAB

Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Desa dan BPD

Desa yang mendapatkan Pendampingan dan Pembinaan dalam Penyusunan APBDes

Program Peningkatan Kapas.

Aparatur Pemerintah Desa

Pembinaan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Terlaksananya Pembinaan ke Desa- desa tentang Penyusunan APBDes

Sekretariat Bersama Penanganan, Pengawasan dan Pencegahan Permasalahan Dana Desa

Sekretariat Bersama Penanganan, Pengawasan dan Pencegahan Permasalahan Dana Desa

Bimbingan Teknis Penatausahaan Keuaangan Desa

Terlaksananya Bimbingan Teknis Penatausahaan Keuaangan Desa

Kepala Seksi Pengelolaan Keuangan

Desa Desa yang dilaksanakan Monitoring dan

Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa

Program Peningkatan Kapas.

Aparatur Pemerintah Desa Tim Satuan Tugas Pengelolaan Dana Desa

Tim yang mengawasi Pengelolaan Dana Desa

Tim Pelaksanaan Evaluasi Rancangan Perdes/ Perubahan Perdes tentang APBDes

Evaluasi Rancangan Perdes/

Perubahan tentang APBDes

Program Pembinaan dan Fasilitasi

Pengelolaan Keuangan Desa Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan ADD

Program Pemberdayaan Masy.

dan Kelembagaan Pendampingan Penggunaan Dana Desa dalam Penanganan Pandemi Covid-19

Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Dana Desa dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Laporan Hasil Monitoring untuk Pembinaan selanjutnya Sosialisasi Pedoman Pengelolaan

Keuangan Desa

Terlaksananya Sosialisasi Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

Sintang, Juli 2020

Kepala Seksi Pengelolaan Keuangan Desa

RIAN ARBANDIKA, S.STP, M.A.P

PENATA

NIP. 19900310 201010 1 001

(18)

BIDANG PEMERINTAHAN DAN KELEMBAGAAN DESA

TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1. 1. Laporan Hasil Sosialisasi 18,860,000.00 18,860,000.00 100.00%

108,883,390.00

108,883,390.00 100.00%

Monitoring Pelaksanaan New Normal Pemerintahan Desa

Laporan Hasil Monotoring dan

Tindak Lanjut dari Haisl Monitoring 110,000,000.00 110,000,000.00 100.00%

0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0!

Pelaksanaan Pilkades Serentak 19,655,000.00 19,655,000.00 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%

Laporan Hasil Kegiatan Pilkades Sosialisasi dan Pemantauan

Penanganan Pandemi Covid-19 di Desa

Laporan Hasil Sosialisasi 119,560,000.00 119,560,000.00 100.00%

1. 1. Persentase Monitoring dan Evaluasi Kinerja

BPD

Rapat Kerja Ketua BPD Laporan Hasil Kegiatan Rapat Kerja

71,622,300.00

71,622,300.00 100.00%

Monitoring dan Evaluasi Kinerja BPD

Laporan Hasil Monitoring dan Pembinaan

7,970,000.00

7,970,000.00 100.00% 0.00%

1. 1. Laporan Hasil Kegiatan Bimtek 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0!

Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa

Laporan Hasil Monitoring dan Pembinaan

0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0!

NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATAN OUTPUT ANGGARAN

(Rp)

JADWAL PELAKSANAAN (RP) TARGET (%) PENANGGUNG

JAWAB SEKSI PEMERINTAHAN DESA

Rapat Kerja Camat dengan Lurah/

Kades

Laporan Hasil Kegiatan Rapat Kerja

Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Desa dan BPD

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

Sosialisasi terkait Regulasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Laporan Hasil Kegiatan Pelantikan

Program Pemberdayaan Masy.

dan Kelembagaan Sosialisasi dan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Persentase Pembinaan/Peningkatan Kapasitas

Aparatur Pemerintah Desa

SEKSI PERANGAKAT DESA

Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Desa dan BPD

Persentase Monitoring dan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa

Program Peningkatan Kapasitas

Aparatur Pemerintah Desa Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah

Desa Kepala Seksi

Perangkat Desa SEKSI KELEMBAGAAN DESA

Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Desa dan BPD

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

Kepala Seksi Kelembagaan Desa Pemahaman Aparatur Pemdes akan

Regulasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

Kepala Seksi Bina Pemerintahan Desa Pelaksanaan Pengambilan Sumpah

Janji dan Pelantikan Kepala Desa, Pimpinan dan Anggota BPD

(19)

TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATAN OUTPUT ANGGARAN

(Rp)

JADWAL PELAKSANAAN (RP) TARGET (%) PENANGGUNG

JAWAB

Sintang, Juli 2020 Kepala Bidang Pemerintahan dan

Kelembagaan Desa

IMUS, S.Sos. M.Si

PEMBINA NIP. 19631210 198903 1 008

(20)

BAGIAN : SEKSI BINA PEMERINTAHAN DESA

TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1. 1. Laporan Hasil Sosialisasi 18,860,000.00 18,860,000.00 100.00%

108,883,390.00

108,883,390.00 100.00%

Monitoring Pelaksanaan New Normal Pemerintahan Desa

Laporan Hasil Monotoring dan

Tindak Lanjut dari Haisl Monitoring 110,000,000.00 110,000,000.00 100.00%

Program Pemberdayaan Masy.

dan Kelembagaan

Sosialisasi dan Pemantauan Penanganan Pandemi Covid-19 di Desa

Laporan Hasil Sosialisasi 119,560,000.00 119,560,000.00 100.00%

2. 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0!

Pelaksanaan Pilkades Serentak 19,655,000.00 19,655,000.00 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%

Laporan Hasil Kegiatan Pilkades

NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATAN OUTPUT ANGGARAN

(Rp)

JADWAL PELAKSANAAN (RP) TARGET (%) PENANGGUNG

JAWAB

Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Desa dan BPD

Desa yang mendapatkan Pendampingan Pembinaan/Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

Sosialisasi terkait Regulasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Kepala Seksi Bina Pemerintahan Desa

Program Pemberdayaan Masy.

dan Kelembagaan Sosialisasi dan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak

Pemahaman Aparatur Pemdes akan Regulasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Program Peningkatan Kapasitas

Aparatur Pemerintah Desa Rapat Kerja Camat dengan Lurah/

Kades

Laporan Hasil Kegiatan Rapat Kerja

Desa yang di Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

Pelaksanaan Pengambilan Sumpah Janji dan Pelantikan Kepala Desa, Pimpinan dan Anggota BPD

Laporan Hasil Kegiatan Pelantikan

Sintang, Juli 2020 Kepala Seksi Bina Pemerintahan Desa

PANGKI, S.Sos, M.Si

PENATA NIP. 19750711 200502 1 001

(21)

BAGIAN : SEKSI KELEMBAGAAN DESA

TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1. 1. Desa yang dilaksanakan Monitoring dan

Evaluasi Kinerja BPD

Rapat Kerja Ketua BPD Laporan Hasil Kegiatan Rapat Kerja

71,622,300.00

71,622,300.00 100.00%

Monitoring dan Evaluasi Kinerja BPD

Laporan Hasil Monitoring dan Pembinaan

7,970,000.00

7,970,000.00 100.00% 0.00%

RENCANA AKSI PERUBAHAN

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN SINTANG

TAHUN 2020

NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATAN OUTPUT

Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Desa dan BPD

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

Kepala Seksi Kelembagaan Desa ANGGARAN

(Rp)

JADWAL PELAKSANAAN (RP) TARGET (%) PENANGGUNG

JAWAB

Sintang, Juli 2020 Kepala Seksi Kelembagaan Desa

EMILIANA, SE, MM

PENATA TK. I NIP. 19740418 200604 2 016

(22)

BAGIAN : SEKSI PERANGKAT DESA

TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1. 1. Laporan Hasil Kegiatan Bimtek 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0!

Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa

Laporan Hasil Monitoring dan Pembinaan

0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0!

ANGGARAN (Rp)

JADWAL PELAKSANAAN (RP) TARGET (%) PENANGGUNG

JAWAB

NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATAN OUTPUT

Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Desa dan BPD

Desa yang dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa

Program Peningkatan Kapasitas

Aparatur Pemerintah Desa Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah

Desa Kepala Seksi

Perangkat Desa

Sintang, Juli 2020 Kepala Seksi Perangkat Desa

THOMAS, S.Sos, M.Si

PEMBINA NIP. 19631210 198903 1 008

Referensi

Dokumen terkait

58 Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Mendukung Pemberdayaan Masyarakat Desa Program :. Kegiatan

Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan jambore (target 200 orang): 1 kali rapat persiapan, 2 hari pelaksanaan. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Melaksanakan rakaor secara Rutin 3.Peningkatan Pengadaan sarana dan Prasana Pendukung Pelayanan Terhadap Masayarakat.. Persentase Pengaduan Layanan Publik dari Masyarakat

pemanggilan diklat Hakim dan atau Aparatur untuk peningkatan kompetensi Hakim dan aparatur maupun untuk keperluan dinas lainnya.. Program Dukungan Manajemen dan

Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Keluraha n di Kecamatan... Program Peningkatan Koordinasi,

Ketersediaan Layanan Publik Berbasis TIK yang terpadu Jumlah pengguna SPBE yang dibina 85 orang 85 orang 85 orang 85 orang Pemberdayaan Informatika 85 orang 85 orang 85

Partisipasi masyarakat dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di Desa Tetehosi, ada beberapa partisipasi yang telah

Kepala Bagian Tata Pemerintahan Umum Persentase Kegiatan Pemerintahan yang terfasilitasi Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 621,644,600