SKPD : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
- Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terwujudnya Pelayanan Prima dan terpenuhinya kebutuhan perlengkapan kantor dan sarana kerja Aparatur
1 Tahun 1.187.385.250
1.246.754.513
- Apresiasi Bina Keluarga Balita (BKB) Meningkatkan kualitas dan jangkauan program BKB 15 Kec 166.500.000 174.825.000
- Dharma Wanita Kab. Tulang Bawang Terlaksananya Operasional Dharma Wanita Kab. Tulang
Bawang 1 Tahun 380.000.000
399.000.000
- Ikatan Keluarga Anggota Dewan Terlaksananya Operasional Ikatan Keluarga Anggota
Dewan 1 Tahun 250.000.000
262.500.000
- Kegiatan Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Terlaksananya Operasional Gabungan Organisasi Wanita 1 Tahun 380.000.000 399.000.000
- Pelayanan dan Pembinaan Program Keluarga Sejahtera
Terwujudnya Keluarga kecil, sehat dan Sejahtera di
Kabupaten Tulang Bawang 15 Kec 129.000.000
135.450.000
- Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung
Program KB (DAK) Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung KB 100% 929.665.000
976.148.250
- Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung
Program KB (S.DAK) Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung KB 100% 139.449.750
146.422.238
- Lomba Kesatuan Gerak PKK KB Kesehatan (Kesrak)
Meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan perempuan dalam berbagai bidang sehingga dapat mewujudkan keluarga sejahtera
15 Kec 260.000.000
273.000.000
- Pelayanan Keluarga Berencana Terwujudnya Keluarga Kecil, sehat dan Sejahtera 15 Kec 225.500.000 236.775.000
Catatan Penting
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan
Program Peningkatan Pelayanan KB dan KS
Program Perlindungan Perempuan dan Anak
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
1 2
Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3 4 5 6 7 8 9 10
Catatan Penting
1 2
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2014 (Tahun Rencana)
- Sosialisasi UU tentang Perlindungan Anak dan UU tentang KDRT
Meningkatnya Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak di Kab. Tulang Bawang dari tindakan kekerasan,eksploitasi dan tindakan diskriminasi
15 Kec 50.000.000
52.500.000
- Pembinaan forum anak daerah Terselenggaranya forum anak daerah 15 Kec 50.000.000 52.500.000
- Pembinaan Gerakan GSI dan Nakerwan Terselenggaranya GSI dan Nakerwan 100% 50.000.000 52.500.000
- Pelayanan informasi keluarga dan analisis programm
Tersedianya peyanan informasi keluarga dan analisis
program 100% 127.500.500
133.875.525
- Aprisiasi P3KSS Apresiasi P3KSS 100% 250.000.000 262.500.000
- Operasional sekretariat P2TP2A Terpenuhinya operasional Sekretariat P2TP2A 100% 75.000.000 78.750.000
4.650.000.500
4.882.500.525
Jumlah
Program peningkatan kualitas hidup dan pembinaan perempuan
Program pengembangan pusat layanan informasi dan analisis program