• Tidak ada hasil yang ditemukan

Membangun infrastruktur keselamatan, keamanan dan kesiapsiagaan nuklir nasional

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "Membangun infrastruktur keselamatan, keamanan dan kesiapsiagaan nuklir nasional"

Copied!
9
0
0

Teks penuh

(1)

A. KEMENTRIAN NEGARA/LEMBAGA

: (085) BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

(01) BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

B. UNIT ORGANISASI :

Melaksanakan pengawasan ketenaganukliran terhadap aspek keselamatan, keamanan dan seifgarg sesuai dengan standar internasional

C. MISI UNIT ORGANISASI : 01

Membangun infrastruktur keselamatan, keamanan dan kesiapsiagaan nuklir nasional 02

Pencapaian kondisi keselamatan, keamanan dan seifgard ketenaganukliran di Indonesia

D. SASARAN STRATEGIS : 01

Kepuasan Pelayanan Pengawasan 02

Pengembangan peraturan ketenaganukliran serta perumusan kebijakan yang andal dan bermutu 03

Sistem perizinan yang efektif 04

Sistem inspeksi dan penegakan hukum yang efektif 05

SDM yang profesional 06

Pengembangan organisasi pembelajar yang adaptif, efektif dan akuntabel 07

Pengembangan sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang bermutu dalam mendukung sistem pengawasan

08

Pengelolaan anggaran yang optimal dan akuntabel 09

(085.01.01) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BAPETEN

E. PROGRAM :

Terwujudnya tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance) dalam mendukung pengawasan pemanfatan tenaga nuklir

F. HASIL :

Tingkat Opini Laporan Keuangan G. INDIKATOR KINERJA UTAMA

PROGRAM

: 01

Tingkat penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 02

Persentase SDM yang mempunyai kompetensi sesuai dengan standar (profil kompetensi) 03

H. RINCIAN BIAYA PROGRAM

1 5

I. KEGIATAN

II. RINCIAN BIAYA MENURUT KELOMPOK BIAYA, JENIS BELANJA DAN SUMBER DANA

2015 2014

4 3

KODE

2

ALOKASI ANGGARAN (RIBUAN RUPIAH)

VOLUME

SATUAN JUMLAH VOLUME

SATUAN ANGKA JUMLAH

DASAR

INISIATIF BARU

6 7 8

(2)

5.618.577 3562 Pengembangan dan Peningkatan Sistem

Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan

0

5.618.577 0 0

0

Output 908.384 Dokumen Pengembangan dan Peningkatan Sistem Pelaksanaan dan Pendidikan dan Pelatihan 0

908.384 5 Dokumen 0

, , , 6 3.517.968 Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 0

3.517.968 9 Laporan 0

, , , 4 129.225 Laporan Pengelolaan Balai Diklat , , , 2 0 2 Laporan 129.225 0

1.045.000 Layanan Perkantoran , , , 12 012 Bulan Layanan 1.045.000 0

18.000 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi , , , 2 0 2 Unit 18.000 0

RINCIAN BIAYA KELUARAN MENURUT : KELOMPOK BIAYA 1. 1.045.000 a. Operasional 0 0 0 1.045.000 0

4.573.577 b. Non Operasional 0 0 0 4.573.577 0

JENIS BELANJA 2. 0

a. Belanja Pegawai 0 0 0 0 0

5.561.577 b. Belanja Barang 0 0 0 5.561.577 0

57.000 c. Belanja Modal 0 0 0 57.000 0

0

d. Belanja Pembayaran Kewajiban Utang 0 0 0 0 0

0

e. Belanja Subsidi 0 0 0 0 0

0

f. Belanja Hibah 0 0 0 0 0

0

g. Belanja Bantuan Sosial 0 0 0 0 0

0

h. Belanja Lain-Lain 0 0 0 0 0

SUMBER DANA 3. 5.618.577 a. Rupiah Murni 0 0 0 5.618.577 0

0

b. Pinjaman Luar Negeri (PLN) 0 0 0 0 0

0

c. Rupiah Murni Pendamping 0 0 0 0 0

0

d. PNBP 0 0 0 0 0

(3)

0

e. Pinjaman Dalam Negeri (PDN) 0 0 0 0 0

0

f. Badan Layanan Umum (BLU) 0 0 0 0 0

0

g. Stimulus 0 0 0 0 0

0

h. Hibah Dalam Negeri (HDN) 0 0 0 0 0

0

i. Hibah Luar Negeri 0 0 0 0 0

0

j. SBSN PBS 0 0 0 0 0

4.928.244 3563 Peningkatan Kapabilitas Manajemen, Hukum, dan Informasi Publik 0

4.928.244 0 0

0

Output 514.283 Laporan Penyelenggaraan Organisasi dan Tata Laksana, Harmonisasi Peraturan dan Bantuan Hukum 0

514.283 3 Laporan 0

, , , 3 545.888 Laporan Penyelenggaraan Organisasi dan Tata Laksana, Bantuan Hukum 0

545.888 3 Laporan 0

, , , 3 3.138.623 Laporan Kegiatan Kehumasan , , , 3 0 3 Laporan 3.138.623 0

142.137 Laporan Kegiatan Keprotokolan , , , 2 0 2 Laporan 142.137 0

578.713 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi , , , 25 0 59 Unit 578.713 0

8.600 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran , , , 6 0 4 Unit 8.600 0

RINCIAN BIAYA KELUARAN MENURUT : KELOMPOK BIAYA 1. 0

a. Operasional 0 0 0 0 0

4.928.244 b. Non Operasional 0 0 0 4.928.244 0

JENIS BELANJA 2. 0

a. Belanja Pegawai 0 0 0 0 0

4.340.931 b. Belanja Barang 0 0 0 4.340.931 0

587.313 c. Belanja Modal 0 0 0 587.313 0

0

d. Belanja Pembayaran Kewajiban Utang 0 0 0 0 0

0

e. Belanja Subsidi 0 0 0 0 0

0

f. Belanja Hibah 0 0 0 0 0

(4)

0

g. Belanja Bantuan Sosial 0 0 0 0 0

0

h. Belanja Lain-Lain 0 0 0 0 0

SUMBER DANA 3. 4.928.244 a. Rupiah Murni 0 0 0 4.928.244 0

0

b. Pinjaman Luar Negeri (PLN) 0 0 0 0 0

0

c. Rupiah Murni Pendamping 0 0 0 0 0

0

d. PNBP 0 0 0 0 0

0

e. Pinjaman Dalam Negeri (PDN) 0 0 0 0 0

0

f. Badan Layanan Umum (BLU) 0 0 0 0 0

0

g. Stimulus 0 0 0 0 0

0

h. Hibah Dalam Negeri (HDN) 0 0 0 0 0

0

i. Hibah Luar Negeri 0 0 0 0 0

0

j. SBSN PBS 0 0 0 0 0

7.302.767 3564 Pengembangan dan Perencanaan Program, Kerja Sama dan Pengelolaan Data dan Informasi 0

7.302.767 0 0

0

Output 1.511.290 Dokumen Perencanaan Program, Kerjasama dan Pengelolaan Data dan Informasi 0

1.511.290 7 Dokumen 0

, , , 5 939.382 Modul Sistem Aplikasi , , , 2 0 2 Modul 939.382 0

850.328 Laporan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Program dan Anggaran 0

850.328 4 Laporan 0

, , , 4 1.252.600 Laporan Tingkat Ketersediaan Koneksi Jaringan Komunikasi 0

1.252.600 2 Laporan 0

, , , 1 420.560 Laporan Kepustakaan , , , 1 0 1 Laporan 420.560 0

1.868.056 Laporan Kegiatan dan Pengembangan Kerjasama Dalam dan Luar Negeri 0

1.868.056 4 Laporan 0

, , , 4 460.551 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi , , , 10 0 49 Unit 460.551 0

RINCIAN BIAYA KELUARAN MENURUT : KELOMPOK BIAYA

1.

(5)

0

a. Operasional 0 0 0 0 0

7.302.767 b. Non Operasional 0 0 0 7.302.767 0

JENIS BELANJA 2. 0

a. Belanja Pegawai 0 0 0 0 0

6.262.216 b. Belanja Barang 0 0 0 6.262.216 0

1.040.551 c. Belanja Modal 0 0 0 1.040.551 0

0

d. Belanja Pembayaran Kewajiban Utang 0 0 0 0 0

0

e. Belanja Subsidi 0 0 0 0 0

0

f. Belanja Hibah 0 0 0 0 0

0

g. Belanja Bantuan Sosial 0 0 0 0 0

0

h. Belanja Lain-Lain 0 0 0 0 0

SUMBER DANA 3. 7.302.767 a. Rupiah Murni 0 0 0 7.302.767 0

0

b. Pinjaman Luar Negeri (PLN) 0 0 0 0 0

0

c. Rupiah Murni Pendamping 0 0 0 0 0

0

d. PNBP 0 0 0 0 0

0

e. Pinjaman Dalam Negeri (PDN) 0 0 0 0 0

0

f. Badan Layanan Umum (BLU) 0 0 0 0 0

0

g. Stimulus 0 0 0 0 0

0

h. Hibah Dalam Negeri (HDN) 0 0 0 0 0

0

i. Hibah Luar Negeri 0 0 0 0 0

0

j. SBSN PBS 0 0 0 0 0

72.783.913 3565 Peningkatan dan Pengelolaan Pelayanan Umum 0 0 0 72.783.913 0

Output 2.838.875 Laporan Penatausahaan Pengelolaan Keuangan , , , 21 0 16 Laporan 2.838.875 0

1.360.348 Laporan Administrasi, Pembinaan Jabatan Fungsional dan Mutasi Kepegawaian 0

1.360.348 10 laporan 0

, , , 10 995.599 Laporan Pengelolaan Pelayanan Kerumahtanggaan 0

995.599 6 Laporan 0

, , , 6

(6)

159.255 Dokumen Sistem Manajemen Pelayanan

Administrasi Kepegawaian, Keuangan dan Rumah Tangga

0

159.255 3 Dok Sistem Manajemen 0

, , , 3 162.223 Laporan Ketersediaan Sistem Kearsipan, Kesekretariatan, Pengelolaan Naskah Dinas dan Jasa Pengiriman Surat Dinas/Jasa Pos 0

162.223 3 Laporan 0

, , , 3 66.558.753 Layanan Perkantoran , , , 12 012 Bulan Layanan 66.558.753 0

678.860 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi , , , 1 0 62 Unit 678.860 0

30.000 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran , , , 1 0 12 Unit 30.000 0

RINCIAN BIAYA KELUARAN MENURUT : KELOMPOK BIAYA 1. 66.558.753 a. Operasional 0 0 0 66.558.753 0

6.225.160 b. Non Operasional 0 0 0 6.225.160 0

JENIS BELANJA 2. 56.298.777 a. Belanja Pegawai 0 0 0 56.298.777 0

15.743.326 b. Belanja Barang 0 0 0 15.743.326 0

741.810 c. Belanja Modal 0 0 0 741.810 0

0

d. Belanja Pembayaran Kewajiban Utang 0 0 0 0 0

0

e. Belanja Subsidi 0 0 0 0 0

0

f. Belanja Hibah 0 0 0 0 0

0

g. Belanja Bantuan Sosial 0 0 0 0 0

0

h. Belanja Lain-Lain 0 0 0 0 0

SUMBER DANA 3. 72.783.913 a. Rupiah Murni 0 0 0 72.783.913 0

0

b. Pinjaman Luar Negeri (PLN) 0 0 0 0 0

0

c. Rupiah Murni Pendamping 0 0 0 0 0

0

d. PNBP 0 0 0 0 0

0

e. Pinjaman Dalam Negeri (PDN) 0 0 0 0 0

0

f. Badan Layanan Umum (BLU) 0 0 0 0 0

(7)

0

g. Stimulus 0 0 0 0 0

0

h. Hibah Dalam Negeri (HDN) 0 0 0 0 0

0

i. Hibah Luar Negeri 0 0 0 0 0

0

j. SBSN PBS 0 0 0 0 0

1.188.612 3566 Pengawasan Internal 0 0 0 1.188.612 0

Output 462.109 Laporan Hasil Pengawasan , , , 5 0 4 Laporan 462.109 0

24.042 Dokumen Pengembangan Sistem Pengendalian Internal 0

24.042 1 Dokumen 0

, , , 1 661.461 Laporan Pengendalian Internal , , , 5 0 4 Laporan 661.461 0

41.000 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi , , , 2 0 5 Unit 41.000 0

RINCIAN BIAYA KELUARAN MENURUT : KELOMPOK BIAYA 1. 0

a. Operasional 0 0 0 0 0

1.188.612 b. Non Operasional 0 0 0 1.188.612 0

JENIS BELANJA 2. 0

a. Belanja Pegawai 0 0 0 0 0

1.147.612 b. Belanja Barang 0 0 0 1.147.612 0

41.000 c. Belanja Modal 0 0 0 41.000 0

0

d. Belanja Pembayaran Kewajiban Utang 0 0 0 0 0

0

e. Belanja Subsidi 0 0 0 0 0

0

f. Belanja Hibah 0 0 0 0 0

0

g. Belanja Bantuan Sosial 0 0 0 0 0

0

h. Belanja Lain-Lain 0 0 0 0 0

SUMBER DANA 3. 1.188.612 a. Rupiah Murni 0 0 0 1.188.612 0

0

b. Pinjaman Luar Negeri (PLN) 0 0 0 0 0

0

c. Rupiah Murni Pendamping 0 0 0 0 0

(8)

0

d. PNBP 0 0 0 0 0

0

e. Pinjaman Dalam Negeri (PDN) 0 0 0 0 0

0

f. Badan Layanan Umum (BLU) 0 0 0 0 0

0

g. Stimulus 0 0 0 0 0

0

h. Hibah Dalam Negeri (HDN) 0 0 0 0 0

0

i. Hibah Luar Negeri 0 0 0 0 0

0

j. SBSN PBS 0 0 0 0 0

JUMLAH BIAYA PROGRAM MENURUT : KELOMPOK BIAYA 67.603.753 a. Operasional 0 0 0 67.603.753 0

24.218.360 b. Non Operasional 0 0 0 24.218.360 0

JENIS BELANJA 2. 56.298.777 a. Belanja Pegawai 0 0 0 56.298.777 0

33.055.662 b. Belanja Barang 0 0 0 33.055.662 0

2.467.674 c. Belanja Modal 0 0 0 2.467.674 0

0

d. Belanja Pembayaran Kewajiban Utang 0 0 0 0 0

0

e. Belanja Subsidi 0 0 0 0 0

0

f. Belanja Hibah 0 0 0 0 0

0

g. Belanja Bantuan Sosial 0 0 0 0 0

SUMBER DANA 3. 91.822.113 a. Rupiah Murni 0 0 0 91.822.113 0

0

b. Pinjaman Luar Negeri (PLN) 0 0 0 0 0

0

c. Rupiah Murni Pendamping 0 0 0 0 0

0

d. PNBP 0 0 0 0 0

0

e. Pinjaman Dalam Negeri (PDN) 0 0 0 0 0

0

f. Badan Layanan Umum (BLU) 0 0 0 0 0

0

g. Stimulus 0 0 0 0 0

0

h. Hibah Dalam Negeri (HDN) 0 0 0 0 0

(9)

0

i. Hibah Luar Negeri 0 0 0 0 0

0

j. SBSN PBS 0 0 0 0 0

I. OPERASIONALISASI KEGIATAN (PROGRAM IMPLEMENTATION) : Kegiatan ini dilaksanakan oleh 1 Satker J. RINCIAN RENCANA PENDAPATAN 2015 2014 4 3 KODE 1 SUMBER PENDAPATAN 2 (DALAM RIBUAN RUPIAH) KEGIATAN 5 0

0

0

0

0

a. Perpajakan b. PNBP 0

1. Umum 2. Fungsional 0

0

0

0

0

0

JUMLAH a. Perpajakan b. PNBP 1. Umum 2. Fungsional 0 0

0 0

Referensi

Dokumen terkait

Prognosis dan perjalanan alamiah dari polip nasi sulit dipastikan. Terapi medis untuk polip nasi biasanya diberikan pada pasien yang tidak memerlukan tindakan operasi atau

Ciri filum Protozoa dan Pengelompokannya • Diskusi (tanya jawab) • Instruksi mulainya Video conference • Presentasi Video Diskusi kelompo k dengan local fasiliator Merefleksi

Dibanding dengan metode teresterial atau pengukuran lapangan maka tidak ada jalan lain selain menggunakan teknologi ini dalam mengantisipasi cepatnya

Dalam background Arief dan Fadly yang sedang bercumbu kita akan melihat edelwise yang tergeletak sembarangan.

“Mayoritas orang tua siswa di sini tidak mementingkan pendidikan formal, bu, mereka banyak yang bekerja daripada bersekolah dengan alasan membantu ekonomi keluarga

displacement yang terjadi akibat beban gempa, (3) model II mempunyai daktilitas paling besar dibandingkan dengan model yang lain, (4) besarnya displacement struktur akibat

Prinsip ini memungkinkan mahasiswa yang telah memiliki sejumlah satuan kemampuan tertentu (karena program pengajarannya berbasis kompetensi), mendapatkan kesempatan kerja di