• Tidak ada hasil yang ditemukan

Penetapan Indikator Kinerja Daerah

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "Penetapan Indikator Kinerja Daerah"

Copied!
27
0
0

Teks penuh

(1)

9- 1

Bab

9

Penetapan Indikator

Kinerja Daerah

Penetapan indikator kinerja memberikan gambaran tentang ukuran

keberhasilan pelaksanaan Visi dan Misi Bupati Terpilih Kabupaten

Cianjur Tahun 2011-2016. Pencapaian Visi dan Misi diukur oleh

Akumulasi Pencapaian Indikator kinerja yang telah ditentukan target

dan dievalausi pencapaian setiap tahunnya. Nilai akumulsi pada akhir

tahun masa jabatan Bupati menjadi indikator keberhasilan masa

kepemimpinan Bupati terpilih. Indikator kinerja yang disusun dalam

RPJMD Kabupaten Cianjur tahun 2011-2016 berasal dari indikator

outcome

program pembangunan daerah atau indikator pencapaian

yang bersifat mandiri.

Penetapan indikator kinerja pada RPJMD Kabupaten Cianjur tahun

2011-2016 dititiktekankan pada ukuran-ukuran kuantitatif dengan

mempertimbangkan :

1. Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten

Cianjur Tahun 2005-2025

2. Standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan oleh OPD

3. Target capaian IPM Kabupaten Cianjur yang telah disesuaikan

dengan target capaian IPM Jawa Barat

4. Target yang telah ditetapkan secara Internasional melalui

Indikator millenium development Goals (MDGs)

(2)

9- 2

pokok dan fungsi OPD

6. Hasil analisis dan proyeksi lima tahun kedepan

Target IPM Kabupaten Cianjur disesuaiakan dengan target IPM

Jawa Barat yang telah diturunkan untuk masing-masing

Kabupaten/Kota di Pravinsi Jawa Barat. Pada tahun 2016 IPM

Kabupaten Cianjur ditargetkan mencapai nilai 75,88. Adapun

Target secara keseluruhan untuk pencapaian IPM Kabupaten

Cianjur dalam kurun waktu 2012-2016 dirinci sebagai berikut :

Tabel 9.1.

Target Pencapaian IPM Kabupaten Cianjur

Indikator

Tahun Pencapaian

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

IPM

69,14

70,26

71,38

72,51

73,63

74,76

75,88

Indeks

Kesehatan

68,33

68,89

69,44

70,00

70,56

71,11

71,67

Indeks

Pendidikan

80,19

81,16

82,13

83,09

84,06

85,03

86,00

Indeks Daya Beli 58,89

60,74

62,58

64,43

66,28

68,13

69,97

Angka Harapan

Hidup

66,00

66,33

66,67

67,00

67,67

67,67

68,00

Angka Melek

Hurup

97,55

97,79

98,03

98,28

89,52

98,52

99,00

Rata-rata Lama

Sekolah

6,82

7,18

7,55

7,91

8,27

8,64

9,00

PPP

614.830 622.823 630.817 638.810 646.803 654.797 662.790

Selanjutnya penetapan indikator-indikator dalam RPJMD dibagi

kedalam tiga aspek yang meliputi Aspek Kesejateraan Masyarakat,

Aspek Pelayanan Umum dan Aspek Daya Saing Daerah. Adapun nilai

target yang hendak dicapai dalam kurun waktu tahun 2012-2016

diuraikan dalam tabel di bawah ini:

(3)

9- 3

Tabel 9.2.

Tabel Penetapan Indikator Kinerja Daerah

Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Cianjur

No Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun Kinerja Pada Kondisi Periode

RPJMD Thn 0 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) I. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

1.1 Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi 4,53 4,5-5 4,5-5 4,5-5 4,5-5 4,5-5 4,53 2. Laju Pertumbuhan Penduduk 1,28 <1,28 <1,28 <1,28 <1,28 <1,28 <1,28 3. Persentase Penduduk miskin (%) 14,32 <14,32 <14,32 <14,32 <14,32 <14,32 <14,32

II ASPEK PELAYANAN UMUM 2.1 Pelayanan Urusan Wajib 2.1.1 Pendidikan

1.

Rasio jumlah sekolah PAUD terhadap penduduk usia sekolah PAUD (4-6 rasio

tahun) baik formal maupun non formal

(4)

9- 4

2. Jumlah daya tampung pendidikan ruang dini (ruang kelas)

Ruang

kelas 941 941 1594 2247 2901 3267 3.267 No Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja

Pembangunan Daerah

Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi Kinerja Pada

Periode RPJMD Thn 0 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 3.

Rasio jumlah sekolah SD dan SMP terhadap penduduk usia sekolah SD

dan SMP (7-15 TAHUN) baik formal maupun non formal

Rasio 1 : 433 1 : 433 1 : 404 1 : 275 1 ; 346 11 : 288 1 : 288 4. Jumlah daya tampung SD dan SMP

(ruang kelas)

Ruang

kelas 397 397 484 571 659 437 437 5.

Rasio jumlah sekolah SMA terhadap penduduk usia sekolah SMA (16-18

tahun) baik formal maupun non formal

Rasio 1 : 1.121 1 : 1.121 1 : 1050 1 : 979 1 : 909 1 : 651 1 : 651 6. Jumlah daya tampung SMA/SMK

(ruang kelas)

Ruang

kelas 561 561 648 735 823 437 437 7. Persentase jumlah guru yang

memenuhi kualifikasi S-1/ D-IV (%) 74 74 92 100 100 100 100 8. Angka kelulusan SD/MI (%) 100 100 100 100 100 100 100 9. Angka kelulusan SMP/MTS (%) 100 100 100 100 100 100 100 10. Angka kelulusan SMA/MA/SMK (%) 100 100 100 100 100 100 100

(5)

9- 5

11. Prosentase siswa yang naik kelas (%) 100 100 100 100 100 100 100 12. Angka putus sekolah (APS) SD/MI (%) 0 0 0 0 0 0 0 13. Angka putus sekolah (APS) SMP/MTS (%) 0 0 0 0 0 0 0 14. Angka putus sekolah (APS)

SMA/MA/SMK (%) 0 0 0 0 0 0 0 No Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja

Pembangunan Daerah

Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi Kinerja Pada

Periode RPJMD Thn 0 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 15. Prosentase siswa yang melanjutkan (%) 98 100 16. Persentase siswa yang lulus UAS

tingkat SD/MI (%) 100 100 100 100 100 100 100 17. Persentase siswa yang lulus UAS

tingkat SMP/MTS (%) 100 100 100 100 100 100 100 18. Persentase siswa yang lulus UAS

tingkat SMA/MA/SMK (%) 100 100 100 100 100 100 100 19.

Prosentase jumlah lulusan SMK yang terserap di dunia kerja pada tahun

kelulusan (%)

14 14 24 34 44 50 50 20. Rasio jumlah siswa perempuan dan laki-laki Rasio 62,11 : 37,88 62,11 : 37,88 60,69 : 46,88 59,27 : 55,88 57,84 : 64,00 55,00 : 45,00 55,00 : 45,00 21.

Prosentase biaya operasional pendidikan tinggi (untuk perguruan

tinggi lokal sesuai kriteria)

(6)

9- 6

22.

Jumlah perpustakaan umum, perpustakaan keliling, perpustakaan

desa, mesjid besar kecamatan dan pondok pesantren :

- Kendaraan perpustakaan keliling 2 2 3 4 4 4 4

- Perpustakaan desa 30 34 38 42 46 50 50 No Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja

Pembangunan Daerah

Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi Kinerja Pada

Periode RPJMD Thn 0 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 2.1.2. Kesehatan

1. Persentase rumah tinggal bersanitasi % 53,85 53,85 56,21 58,58 61,13 63,79 63,79 2. Puskesmas dan jaringannya yang

berfungsi dengan baik % 85 85 87 90 95 100 100 3. Rasio rumah sakit presatuan

penduduk % 10 20 40 60 80 100 100 4.

Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang

memiliki kompetensi kebidanan %

70 70 75 80 85 90 90 5. Prevalensi gizi buruk % 1,3 1,3 1,2 1,1 1 0,9 0,9 6. Cakupan desa/kelurahan Universal

Child Immunization % 90 90 90 95 100 100 100 7. Cakupan pelayanan kesehatan dasar

(7)

9- 7

8. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

Kunjun

gan 146.377 146.377 180.099 213.821 247.543 281.265 281.265 9. alat kesehatan esensial bagi masyarakat Ketersediaan obat, terutama obat dan

miskin

% 91 91 92 92 95 95 100 2.1.3 Pekerjaan umum

1. Infrastruktur jalan pendikung

pariwisata dalam kondisi mantap (km) 47 48 49 50 51 52 53 No Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja

Pembangunan Daerah

Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi Kinerja Pada

Periode RPJMD Thn 0 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 2. Jalan desa mantap yang dibangun

menuju saran pendidikan

Km/tah

un 13,40% 35,816 35,816 35,816 35,816 35,816 16,90% 3. Jalan desa mantap menuju sarana

kesehatan

Km/tah

un 13,4 8,953 8,953 8,953 8,953 8,953 16,9 4.

Infrastruktur jalan dalam kondisi mantap untuk meningkatkan aksebilitas wilayah dalam rangka

pengembangan agribisnis

% 47 47,6 48,2 48,8 49,4 50 50 5.

Ketersediaan saran dan prasarana utilitas pendukung kegiatan pusat

pelayanan %

50 50,2 50,4 50,6 50,8 6 60 6.

Kondisi infrastruktur jalan dalam rangka pengembangan jaringan jalna

strategis (%jalan mantap) %

47 47,6 48,2 48,8 49,4 50 50 7 Jumlah rumah tangga yang memiliki KK 486.500 KK 486.500 496.411 513.311 530.211 545.411 545.411

(8)

9- 8

akses air bersih berkualitas 8.

Meningkatnya kinerja pelayanan :

- Pembangunan pasar pasirhayam %

- Pembangunan gedung

pemerintahan buah

9. Prosentase sawah terairi % 79,8 79,8 81,8 83,8 85,8 87,8 87,8 10. Penataan pemakaman muslim dan

non muslim (ha) 1 1 1 1 1 1 1 No Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja

Pembangunan Daerah

Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi Kinerja Pada

Periode RPJMD Thn 0 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 2.1.4. Lingkungan Hidup

1.

Persentase usaha/kegiatan yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran

air

% 20 20 40 60 80 100 100 2.

Persentase usaha/kegiatan yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran

udara

% 0 0 25 50 75 100 100 3.

Jumlah rencana yasah/kegiatan dan pembangunan yang dilengkapi

dengan dok LH (AMDAL/UKL/UPL/SPPPL)

Buah 12 12 12 12 12 12 12 4. Persentase penanganan sampah % 20 (?) 20 15 10,2 10 10 10 (?)

(9)

9- 9

5. Tempat pembuangan sampah (TPS)

persatuan penduduk % 24,3 24,3 22 20 18 13 13 2.1.5 Perumahan

1. Persentase rumah tinggal bersanitasi % 53,85 53,85 56,21 58,58 61,13 63,79 63,79 2. Jumlah rumah tangga yang memiliki

akses air bersih berkualitas KK 456.500 KK 486.500 496.411 513.311 530.211 545.411 545.411 3. Luas kawasan kumuh % 1,73 Tidak ada 4. Rumah layak huni % 20% 20,00 20,00 20,00 20,00

20,00 100% No Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja

Pembangunan Daerah

Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi Kinerja Pada

Periode RPJMD Thn 0 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 2.1.6 Penataan Ruang

1.

Meningkatnya jumlah kawasan yang memiliki perencanaan teknis ruang

yang diPERDAkan

Dok <12 4 7 6 5 5 44 2.

Tersedianya informasi mengenai rancana tata wilayah Kabupaten

Cianjur/Kota

Desa 0 20 3. Ketaatan terhadap RTRW (%) % 95 95 95 100 100 100 100 4. RTH persatuan luas wilayah

perkotaan (rata-rata) 14,5 14,5 13,5 14 13,5 12 12 2.1.7 Perencanaan Pembangunan

(10)

9- 10

telah ditetapkan dengan PERDA ediaan 2.

Tersedianya dokumen RPJMD yang telha ditetapkan dengan PERDA

(dokumen)

Keters

ediaan Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada 3.

Tersedianya dokumen RKPD yang telha ditetapkan dengan PERDA

(dokumen)

Keters

ediaan Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada 4.

Tersedianya dokumen RPJMD yang telha ditetapkan dengan PERDA

(dokumen)

Keters

ediaan Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada 2.1.8 Perhubungan

No Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi Kinerja Pada

Periode RPJMD Thn 0 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1. Persentase cakupan ketersediaan

prasaran perhubungan (%) % 0 0 14 8 14 11 47 2. Persentase cakupan ketersediaan

prasaran perhubungan % 18,52 65 3. Persentase cakupan ketersediaan

fasilitas (%) % 59 20 33 32 24 24 83 4. Efektivitas pelayanan angkutan (%) % 83,88 83,88 100 100 100 100 96,67 5. Prosentase upaya perwujudan

kerertiban lalu lintas % 60 60 85 85 85 85 100 6 Persentase tingkat upaya kelaikan % 83,33 100

(11)

9- 11

keselamtan kendaraan (%) 7. Persentase cakupan keandalan

prasarana dan fasilitas % 41,59 28,56 41,5 30,99 29,9 29,9 61,46 8. Pemeliharaan rutin berkala (titik) paket Paket 1 1 1 1 1

2.1.9 Kependudukan dan Catatan Sipil

1. Kepemilikan KTP % 100 100 96,51 93,15 89,9 86,77 86,77 2. Kepemilikan akta kelahiran per 1000

penduduk % 296,29 36,19 36,41 36,64 36,87 37,1 303,72 3. Kepemilikan Kartu Keluarga % 69,77 69,77 83,1 76,25 73,35 70,98 70,98 No Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja

Pembangunan Daerah

Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi Kinerja Pada

Periode RPJMD Thn 0 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 4. Kebijakan dibidang kependudukan

dan catatan sipil 1 1 1 1 1 1 1 2.1.10 Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak 1. Persentase partisipasi perempuan di

lembaga pemerintahan % 43,05 43,05 44,40 45,50 45,75 46 46 2. Persentase partisipasi perempuan di

swasta % 78 78 78,50 79 79,58 80 80 3. Rasio KDRT % 0,0013 0,0013 0,00125 0,0012 0,001 0,005 0,0005 4. Persentase penyelesaian pengaduan

(12)

9- 12

kekerasan 5.

Tersedianya tenaga pendamping kelompok bina keluarga di

kecamatan (org)

Org 338 400 1000 1500 2000 2664 2664 6.

Operasionalisasi kebijakan peningkatan kualitas anak dan

perempuan (kali)

Kali 32 128 7. Kebijakan dibidang pemberdayaan

perempuan dan perlindugan anak Dok 2 2 2.1.11 Keluarga Berencana dan Keluarga

Sejahtera

1. Rata-rata jumlah anak perkeluarga Anak 2,19 2,19 2,17 2,13 2,10 2,05 2,05 No Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja

Pembangunan Daerah

Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi Kinerja Pada

Periode RPJMD Thn 0 Tahun 2012 Tahun

2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 2. Rasio akseptor KB 422,425 422,425 422,799 442,758 462,423 483,470 483,47 3. Cakupan peserta KB aktif % 68,8 68,80 68,99 69,05 69,70 69,86 69,86 4.

Persentase sekolah setingkat SMP dan SMA yang menyelenggarakan

konseling masalh kesehatan reproduksi temaja per tahun (%)

% 80 80 85 90 95 100 100 5.

Persentase keluarga yang mengetahui kesehatan reptoduksi

remaja (KRR) (%) %

60 90 6. Persentase pusat informasi dan

(13)

9- 13

kecamatan (%) 7.

Persentase penyelesaian pengaduan perlindungan anak dari tindak

kekerasan %

100 100 100 100 100 100 100 8.

Tersedianya tenaga pendamping kelompok bina keluarga di

kecamatan (org)

338 2664 9.

Oprasionalisasi kebijakan peningkatan kualitas anak dan

perempuan (kali)

32 128 10. Kebijakan dibidang Keluarga

Berencana 1 1 2.1.12 Sosial

1. Kebijakan dibidang sosial 1 1 No Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja

Pembangunan Daerah

Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi Kinerja Pada

Periode RPJMD Thn 0 Tahun 2012 Tahun

2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 2.

Ketersediaan sistem penanganan permasalahan sosial secara preventif

dan kuratif (lokasi)

26,94 26,94 29,63 32,59 35,85 39,44 39,44 3. Jumlah penyuluhan bahaya narkoba

bagi pemuda/anak sekolah 1 1 1 2 2 4. Terbangunnya hunian sementara

akibat bencana alam/sosial (lokasi) 3 2 2 2 2 1 12 2.1.13 Ketenagakerjaan

(14)

9- 14

1. Kebijakan dibidang ketenagakerjaan 1 2.1.14 Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

1. Persentase koperasi aktif 27,85 40 2. Jumlah UKN non BPR/LKM UKM 200 839 3. Jumlah BPR/LKM aktif (bh) 77 100 4. Usaha Mikro dan Kecil (%)

5. 6.

Kebijakan dalam bidang koperasi, perdagangan, perindustrian dan

pariwisata

3 4

2.1.15 Penanaman Modal

1. Jumlah peningkatan angka investasi 118 (T) 118 122 126 130 134 134 (T) No Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja

Pembangunan Daerah

Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi Kinerja Pada

Periode RPJMD Thn 0 Tahun 2012 Tahun

2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 2. Lama proses perijinan (rata-rata) 10 10 5 5 5 5 5 3. Jumlah regulasi yang mendukung

iklim usaha 1 10 5 5 5 5 5 2.1.16 Kebudayaan

1. Jumlah obyek dan daya tarik wisata

pertahun 4 6 6 3 3 6 10 2. Jumlah kunjungan wisata (orang) 523.154 523.154 567.113 615.468 668.658 727.167 727.167

(15)

9- 15

3. Benda, situs dan kawasan cagar

budaya yang dilestarikan 27 27 33 39 45 51 51 2.1.17 Kepemudaan dan Olahraga

1.

Jumlah kelompok pemuda yang berorientasi pada pendidikan penyalahgunaan NAPZA, minuman keras, penanganan dan pencegahan

penularan HIV / AIDS

5 kel 5 5 5 5 5 5 kel 2.1.18 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam

Negeri 1.

Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan

keindahan)

Kasus 26,94 50 55 60 65 70 39,44 2. Rasio personil Satpol PP terhadap

jumlah penduduk 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 3. Ketersediaan kebijakan internalisasi

akhlakul karimah 3 No Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja

Pembangunan Daerah

Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi Kinerja Pada

Periode RPJMD Thn 0 Tahun 2012 Tahun

2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 4.

Terjaganya ketentraman masyarakat, ketertiban umum (terhadap pelanggaran dan kondisi trantibum)

Lokasi 6 6 6 6 6 6 6 2.1.19

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Kepegawaian, dan

(16)

9- 16

1. Berkurangnya pelanggaran disiplin

PNS Kasus 15 10 2. Jumlah PNS yang mendapat

penghargaan Orang Tidak ada Tidak ada 3. Persentase jumlah pejabat yang

sudah mengikuti diklat kepemimpinan 50 90 4. Persentase pegawai yang mengikuti

diklat prajabatan tepat waktu 100 100 5. Persentase pagawai yang mengikuti

diklat orang teknis 150 350 6.

Ketersediaan laporan pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel untuk

disampaikan ke publik

Ada ada 7. Perda APBD tepat waktu 20-Jan-10 31-Des-15 8. Perda pertanggungjawaban APBD

tepat waktu 31 31-Jul-16 No Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja

Pembangunan Daerah

Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi Kinerja Pada

Periode RPJMD Thn 0 Tahun 2012 Tahun

2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 9. Opini BPK WDP WTP 10. Rasio belanja tidak langsung

terhadap total belanja daerah 65,20% 58,80% 11. Rasio belanja langsung terhadap total 34,80% 41,20%

(17)

9- 17

belanja daerah 12. Efisiensi belanja

13. Sertifikasi asset (tanah) milik daerah 47,45% 100% 14. Meningkatnya pendapatan asli

daerah dari sektor pajak daerah

(Milyar

Rp) 23,967 57,562 15. Meningkatnya pendapatan asli

daerah sektor pajak 44.982.602.382 87.152.376.400 16.

Ketersediaan pengaturan pembentukan organisasi pernagkat

daerah hasil restrukturisasi organisasi birokrasi pemerintah

Kabupaten yang memenuhi kebutuhan pelayanan terbaik bagi

warga masyarakat

(%) 50 100 17.

Aspirasi masyarakat yang direkomendasikan ke Pemerintah

Daerah

- Perda inisiatif PERDA 12 40

- Perda eksekutif PERDA 9 40 No Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja

Pembangunan Daerah

Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi Kinerja Pada

Periode RPJMD Thn 0 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 18. Ketersediaan profil desa yang valid 360 360

(18)

9- 18

19. Kebijakan penataan wilayah 0 1 20. Kebijakan penyelenggaraan

pemerintahan daerah di kecamatan 1 1 21. Kebijakan kerjasama daerah Dok 1 1 22. Kebijakan penyelesaian kasus hukum 5 25 23. Kebijakan di bidang kehutanan dan

perkebunan 1 1 24. Kebijakan di bidang pengembangan

perikanan dan peternakan 1 1 25. Kebijakan di bidang sarana dan

prasarana perhubungan 1 1 26. Kebijakan di bidang tata ruang dan

penyehatan lingkungan 1 1 27. Kebijakan di bidang lingkungan hidup dan sumber daya dan pertambangan 1 1 28 Kebijakan pembangunan daerah 1 1 29.

Kebijakan di bidang peningkatan mutu pendidikan dan tenaga

kependidikan

1 1

No Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi Kinerja Pada

Periode RPJMD Thn 0 Tahun 2012 Tahun

2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 30. Kebijakan dibidang pemuda dan

(19)

9- 19

31. Kebijakan dibidang pemuda dan

olahraga 1 1 32. Kebijakan dibidang pengelolaan

barang / aset daerah 1 1 33. Kebijakan dibidang kepemerintahan

yang baik 0 5 34. Kebijakan dibidang pelayanan publik 0 5 35. Kebijakan penyusunan SOP 0 5 36. Kebijakan di bidang pengawasan dan

akuntabilitas 0 5 37. Cakupan OPD yang dapat akses

jaringan informasi - 100 100 100 100 100 100 38. Jumlah desa yang dapat akses

jaringan informasi 354 354 354 354 354 354 354 39. Jumlah kerjasama di bidang HAKI

yang dilegislasi - 100 40. Menurunnya jumlah temuan

penyalahgunaan APBD 0 1 41. Menurunnya angka perceraian Kasus 30 30 25 20 15 10 10 42. Menurunnya jumlah pelanggaran

perda (kecamatan) 8 8 6 6 6 6 6 No Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja

Pembangunan Daerah

Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi Kinerja Pada

Periode RPJMD Thn 0 Tahun 2012 Tahun

2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016

(20)

9- 20

43. Jumlah zakat, infaq dan sadaqoh 11.737.101.108, 15 44. Persentase partisipasi masyarakat

dalam pemilu, pemilukada 0 0 60 65 65 65 65 2.1.20 Ketahanan Pangan

1. Regulasi ketahanan pangan Ada/tid

ak ada Ada Tidak ada Ada Ada Ada Ada Ada 2. Ketersediaan pangan utama Kuintal

/ha 58,4 58,4 59,47 60,54 61,61 62,68 62,68 3. Kebijakan di bidang ketahanan

pangan 1 1 2.1.21 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1.

Prosentase lembaga ekonomi perdesaan yang berkembang sesuai

target lima tahun ke depan (%)

20 100 2.

Prosentase pemanfaatan teknologi tepat guna sesuai target lima tahun

ke depan (%)

50% 25% 3. Kebijakan tentang pemerintahan

desa (DOKUMEN) 1 1 4. Persentase jumlah Rukun Tentangga

(RT) kreatif 99,67% No Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja

Pembangunan Daerah

Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi Kinerja Pada

Periode RPJMD Thn 0 Tahun 2012 Tahun

2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016

(21)

9- 21

2.1.22 Statistik

1. Ketersediaan data base untuk

ana-lisis perencanaan pembangunan (%) 0 80 2.1.23 Komunikasi dan Informatika

1.

Kebijakan tentang publikasi informasi penyelenggaraan pemerintahan

daerah

1 1

2. Jumlah desa yang dapat akses

jaringan informasi 345 345 345 345 345 345 345 3.

Integrasi system informasi yang ada di OPD ke dalam (SIG) Kabupaten

Cianjur

4. - Jumlah aparatur yang dapat mengoperasikan Sistem Informasi 5. - Persentase cakupan ketersediaan

media distribusi informasi (%) 47,43 100 6. - Pengkajian dan pembangunan

Sub Domain Website Daerah 7.

Persentase cakupan ketersediaan dokumen acuan bahan kebijakan pelayanan komunikasi dan informasi

(%) 0 100 No Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja

Pembangunan Daerah

Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi Kinerja Pada

Periode RPJMD Thn 0 Tahun 2012 Tahun

2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016

(22)

9- 22

8. Tingkat upaya sisnergitas distribusi

informasi (%) 16,67 100 2.1.24 Kearsipan

1. Jumlah OPD yang menerapkan

pengelolaan arsip secara baku (OPD) 76 76 80 82 82 82 82 2. Ketersediaan prasarana pengelolaan

arsip 50 50 70 150 230 310 310 3. Jumlah pengelola arsip 9 9 11 15 19 23 23 2.1.25 Perpustakaan

1.

Jumlah perpustakaan umum, perpustakaan keliling, perpustakaan

desa, mesjid besar kecamatan dan pondok pesantren :

- Kendaraan perpustakaan keliling

(unir) 2 4

- Perpustakaan desa 30 100

- Perpustakaan mesjid besar

kecamatan 10 10 10 10 10 10 10 2. Koleksi buku yang tersedia di

perpustakaan daerah 16.182 (eks) 16.182 (eks) No Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Kondisi Kinerja

Pada Awal Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi Kinerja Pada

(23)

9- 23

Pembangunan Daerah Periode RPJMD Periode RPJMD Thn 0 Tahun 2012 Tahun

2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 3. Pengunjung perpustakaan 10.506 org 13.006 org 4.

Jumlah perpustakaan umum, perpustakaan keliling, perpustakaan

desa, mesjid besar kecamatan dan pondok pesantren :

- Kendaraan perpustakaan keliling

(unit) 2 4

- Perpustakaan desa 30 100

- Perpustakaan mesjid besar

kecamatan 10 10 10 10 10 10 10 5. Koleksi buku yang tersedia di

perpustakaan daerah 16.182 (eks) 16.182 (eks) 2.2 Pelayanan Urusan Pilihan

2.2.1 Pertanian

1. Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar

Kuintal

(24)

9- 24

2. Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB % 42,59 41,21 42,15 43,08 44,04 40,81 40,81 No Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja

Pembangunan Daerah

Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi Kinerja Pada

Periode RPJMD Thn 0 Tahun 2012 Tahun

2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 3.

Nilai produk dan produktivitas perjenis produk pertanian pertahun

(ton) - Padi Ton 809.297 809.297 860.075 871.948 884.156 896.534 896.534 - Palawija Ton 244.263 244.263 254.033 258.918 263.803 268.689 268.689 - Sayuran Ton 127.474 130.025 132.574 135.123 137.672 140.221 140.221 - Buah-buahan Ton 170.991 174.410 177.830 181.250 184.670 188.090 188.090 4.

Nilai produk dan produktivitas perjenis produk per tahun :

(25)

9- 25

- Produktivitas tanaman

perkebunan (ton/ha) 11,07 0,83 0,88 0,93 0,98 1,03 20

- Produk hhbk (ton) 451,68 513,24 538,90 565,85 594,14 611,00 500 5. Produksi Daging (ton) Ton 34.722,76 39,34 43,27 47,6 52,36 57,6 57.598,99 6. Produksi telun (ton) Ton 17.443,26 18,96 19,9 20,9 21,94 23,04 23.041,68 7. Produksi susu (lt) Ltr 7.795,42 8.594,45 9.024,17 9.475,38 9.949,14 10.446,59 10.446,59 No Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja

Pembangunan Daerah

Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi Kinerja Pada

Periode RPJMD Thn 0 Tahun 2012 Tahun

2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 8.

Jumlah kelompok yang memanfaatkan teknologi tepat guna

dalam budidaya :

- Pertanian 134 134 0

- Peternakan/perikanan 26 26 34 42 50 64 64

- Kehutanan dan perkebunan 68 68 92 116 140 164 164 9. Kebijakan di bidang pengembangan

pertanian dan agribisnis 1 1 2.2.2 Peternakan

(26)

9- 26

1. Produksi Daging (ton) 34.722,76 41.667,31 45.139,59 48.611,86 52.084,14 57.598,99 57.598,99 2. Produksi Telur (ton) 17.443,26 19.187,59 20.059,75 20.931,91 21.804,08 23.041,68 23.041,68 3. Produksi Susu (ton) 7.795,42 8.574,96 8.964,73 9.354,50 9.744,28 10.446,59 10.446,59 4. Inseminasi buatan yang dilaksanakan %/thn - 20 20 20 20 20 - 5. Produksi Daging Ton 34.722,76 41.667,31 45.139,59 48.611,86 52.084,14 57.598,99 57.598,99 2.2.3 Kehutanan

1.

Jumlah ketersediaan dokumen perencanaan sebagai bahan pengambilan kebijakan di bidang

kehutanan dan perkebunan

Dok 0 10 2. Berkurangnya lahan kritis Ha 1550 Tidak ada 3. Cakupan luas kawasan lindung di luar

kawasan hutan % 16,36 Tidak ada No Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja

Pembangunan Daerah

Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi Kinerja Pada

Periode RPJMD Thn 0 Tahun 2012 Tahun

2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 4. Terpeliharanya konservasi kawasan

lindung % 0 5 2.2.4 Energi dan Sumber Daya Mineral

1. Presentase rumah tangga yang

menggunankan listrik % 56,72 56,72 56,72 58,72 59,72 60,72 60,72 2.2.5 Pariwisata

1. Jumlah obyek dan daya tarik wisata

(27)

9- 27

2. Jumlah wisatawan pertahun (orang) 339.137 440.363 490.976 541.588 592.201 642.814 642.814 2.2.6 Kelautan dan Perikanan

1.

Nilai produk dan produktivitas per jenis produk per tahun :

- Produksi perikanan budidaya

(ton) 151.612 406.930 2. Cakupan bina kelompok nelayan % 0 0,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25% 3. Produk perikanan kelompok nelayan % 13,46 13,46 16,14 19,36 23,20 27,84 27,84 2.2.7 Industri dan Perdagangan

1. Jumlah produk unggulan yang

berstandar mutu (bh) 0 0 1 1 1 15 15 2. Kontribusi sektor perdagangan

terhadap PDRB % 19,95 19,95 20,12 20,28 20,46 20,63 20,63 No Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja

Pembangunan Daerah

Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi Kinerja Pada

Periode RPJMD Thn 0 Tahun 2012 Tahun

2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 3. Cakupan bina kelompok pedangang % 4 4 4 4 4 20 20 4. Kontribusi sektor industri terhadap

PDRB % 2,82 22,88 2,91 2,94 2,44 2,48 3,01 5. Cakupan bina kelompok pengrajin % 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 13,23 13,23

Gambar

Tabel Penetapan Indikator Kinerja Daerah

Referensi

Dokumen terkait

(2) Kebijaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan upaya peningkatan keterpaduan dan peran serta masyarakat, pembinaan keluarga dan pengaturan kelahiran

Perbedaan integrasi blob image dengan integrasi IPFS adalah saat file sudah dirubah menjadi buffer dimana pada pesudecode terdapat pada langkah 1.Langkah selanjutnya pada nomor 7,

Drop atau guttae adalah sediaan cair berupa larutan, emulsi atau suspense dimaksudkan untuk obat dalam atau luar, digunakan dengan cara meneteskan menggunakan

Pendidikan Di Pondok Pesantren Rahmatan Lil’alamin Tuban ) Telah dapat diajukan sebagai persyaratan memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1) Program Studi Pendidikan Agama

Variabel yang mempengaruhi Keputusan Pembelian dalam penelitian ini hanya terdiri dari tiga variabel yaitu Kualitas Produk , Kualitas Pelayanan, dan Harga dan masih

Seperti telah dibahas sebelumnya bahwa difusi inovasi yang pada dasarnya sebagai penyebarluasan dari gagasan inovasi tersebut melalui suatu proses komunikasi

Penelitian ini menggunakan teori Computer Mediated Communication (CMC) yang terdapat 3 bagian yaitu Cyberspace, Cybersciety, dan Cyberculture yang menjadi acuan

• Mengetahui jumlah dan profil setiap kelompok obyek tanah yang terbentuk berdasarkan variabel nilai tanah pada pengadaan tanah untuk pembangunan jalan lintas utara di Kabupaten