Jumlah
I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = 7+8+9+10
15. Program Perencanaan Tata Ruang 1.326.450.000,00
15. 03.01. Sosialisasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) KAbupaten
Lingga 9 Kec 188,180,000.00 0.00 0.00 0.00 188.180.000,00
15. 13.00. Survey dan pemetaan Peta Administrasi 40,000,000.00 40,000,000.00 70,000,000.00 0.00 150.000.000,00
15. 17.00. Koordinasi Penataan Ruang Daerah 6 kali 57,500,000.00 110,500,000.00 247,880,000.00 150,690,000.00 566.570.000,00
15. 18.00. Koordinasi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 6 kali 65,500,000.00 295,000,000.00 0.00 61,200,000.00 421.700.000,00
351.180.000,00 445.500.000,00 317.880.000,00 211.890.000,00 1.326.450.000,00
16. Program Pemanfaatan Ruang 239.505.000,00
16. 09.01. Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten
Lingga 9 Kec 118,752,500.00 0.00 120,752,500.00 0.00 239.505.000,00
118.752.500,00 0 120.752.500,00 0 239.505.000,00
01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.968.672.000,00
01. 01.00. Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksana 2,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 4.000.000,00
01. 02.00. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terlaksana 69,736,000.00 34,868,000.00 34,868,000.00 0.00 139.472.000,00
01. 06.00. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional Terlaksana 35,000,000.00 17,500,000.00 17,500,000.00 0.00 70.000.000,00
01. 08.00. Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksana 5,000,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 0.00 10.000.000,00
01. 10.00. Penyedian alat tulis kantor Terlaksana 22,500,000.00 11,250,000.00 11,250,000.00 0.00 45.000.000,00
01. 11.00. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terlaksana 20,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 40.000.000,00
01. 12.00. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
kantor Terlaksana 18,500,000.00 9,250,000.00 9,250,000.00 0.00 37.000.000,00
01. 15.00. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Terlaksana 7,500,000.00 3,750,000.00 3,750,000.00 0.00 15.000.000,00
01. 17.00. Penyediaan makanan dan minuman Terlaksana 100,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 0.00 200.000.000,00
01. 18.00. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksana 475,000,000.00 237,500,000.00 237,500,000.00 0.00 950.000.000,00
1.05. - PENATAAN RUANG
Jumlah Program :
Jumlah Program : 1.06. - PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Program Kegiatan
Uraian Lokasi Kegiatan Target Kinerja
(Kuantitatif) Sumber Dana Triwulan
Tahun Anggaran 2014 Urusan Pemerintahan : 1.06. - PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Organisasi : 1.06.01. - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = 7+8+9+10
01. 19.00. Rapat-rapat Koordinasi, monitoring dan evaluasi dalam daerah Terlaksana 175,000,000.00 87,500,000.00 87,500,000.00 0.00 350.000.000,00
01. 22.00. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Adminstrasi /Teknis Kegiatan
Perkantoran Terlaksana 51,600,000.00 25,800,000.00 30,800,000.00 0.00 108.200.000,00
981.836.000,00 490.918.000,00 495.918.000,00 0 1.968.672.000,00
02. Program Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur 40.000.000,00
02. 22.00. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksana 7,500,000.00 3,750,000.00 3,750,000.00 0.00 15.000.000,00
02. 23.00. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Telaksana 7,500,000.00 3,750,000.00 3,750,000.00 0.00 15.000.000,00
02. 28.00. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terlaksana 5,000,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 0.00 10.000.000,00
20.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0 40.000.000,00
05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 200.000.000,00
05. 01.00. Pendidikan dan pelatihan formal Terlaksana 100,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 0.00 200.000.000,00
100.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0 200.000.000,00
21. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 3.356.210.000,00
21. 04.01. Koordinasi Penyusunan Ranperda RPJPD Kabupaten Lingga 2005-
2025 100% 277,790,000.00 0.00 0.00 0.00 277.790.000,00
21. 05.03. Evaluasi RPJMD Kabupaten Lingga 2010-2015 70 bh 0.00 285,750,000.00 0.00 0.00 285.750.000,00
21. 08.00. Penyusunan rancangan RKPD 60 dok 90,750,000.00 123,000,000.00 0.00 0.00 213.750.000,00
21. 12.00. Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung
Jawaban ( LKPJ ) 30 buku 190,710,000.00 0.00 0.00 0.00 190.710.000,00
21. 13.00. Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan
rencana pembangunan daerah 2 Dok 174,880,000.00 185,680,000.00 170,200,000.00 169,800,000.00 700.560.000,00
21. 15.00. Penyelenggaraan Musrenbang Kabupaten 1 Thn 506,290,000.00 0.00 0.00 0.00 506.290.000,00
21. 16.00. Penyelenggaraan Forum SKPD 56 badan/ktr/bag 0.00 173,180,000.00 0.00 0.00 173.180.000,00
21. 21.01. Verifikasi dan Pemantapan Basisdata Pelaksanaan Program
Pengentasan Kemiskinan Kabupaten Lingga 10 bk 90,000,000.00 83,000,000.00 76,100,000.00 0.00 249.100.000,00
21. 21.02. Penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
Kabupaten Lingga 10 Buku 0.00 90,575,000.00 0.00 0.00 90.575.000,00
21. 21.03. Kajian Dampak Program Penanggulangan Kemiskinan di
Kabupaten Lingga 10 Buku 0.00 67,180,000.00 250,000,000.00 0.00 317.180.000,00
21. 22.00. Penyusunan MDGS dan RAD Kabupaten Lingga 10 buku 101,325,000.00 0.00 0.00 0.00 101.325.000,00
21. 23.00. Dana Sharing Program Quick Wins di Kabupaten Lingga 10 Buku 0.00 63,050,000.00 71,650,000.00 115,300,000.00 250.000.000,00
1.431.745.000,00 1.071.415.000,00 567.950.000,00 285.100.000,00 3.356.210.000,00
34. Program Pengembangan Data dan Informasi 1.527.595.000,00
34. 06.00. Laporan Pembangunan Manusia 100 buku 0.00 23,225,000.00 174,335,000.00 0.00 197.560.000,00
34. 07.00. Pengolahan,Updating dan Analisis Data PDRB 100 buku 0.00 21,725,000.00 164,885,000.00 0.00 186.610.000,00
Jumlah Program :
Jumlah Program :
Jumlah Program :
Jumlah Program :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = 7+8+9+10
34. 08.00. Penyusunan Lingga Dalam Angka 150 buku 0.00 105,360,000.00 100,000,000.00 0.00 205.360.000,00
34. 09.00. Pengumpulan,Updating dan Analisis Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan kegiatan
20 RKA dan 20
RKAP 0.00 321,450,000.00 0.00 0.00 321.450.000,00
34. 10.00. Penyusunan Profil Kabupaten Lingga 70 buku 0.00 28,825,000.00 71,375,000.00 0.00 100.200.000,00
34. 11.00. Penyusunan Database Pertanian/Perkebunan 10 buku 0.00 64,740,000.00 250,000,000.00 0.00 314.740.000,00
34. 12.00. Penyusunan Database Infrastruktur 3 Kec 70,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 31,675,000.00 201.675.000,00
70.000.000,00 615.325.000,00 810.595.000,00 31.675.000,00 1.527.595.000,00
41. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 1.668.050.000,00
41. 09.00. Kajian Analisa Ketersediaan Sumberdaya Perikanan di Kabupaten
Lingga 20 buku 38,280,000.00 78,300,000.00 93,490,000.00 0.00 210.070.000,00
41. 09.01. Study Potensi Perikanan di Pulau Pekajang 20 buku 38,280,000.00 86,120,000.00 93,490,000.00 0.00 217.890.000,00
41. 10.00. Feasibility Study Pengembangan Objek Wisata Air Terjun Resun 20 buku 30,550,000.00 79,500,000.00 67,740,000.00 0.00 177.790.000,00
41. 10.01. Feasibility Study Pengembangan Objek Wisata Pemandian Air
Panas 20 buku 30,550,000.00 79,500,000.00 69,670,000.00 0.00 179.720.000,00
41. 11.00. Kajian Pengelolaan dan Pengembangan Potensi Komoditi Sagu di
Kabupaten Lingga 20 buku 30,630,000.00 77,000,000.00 83,740,000.00 0.00 191.370.000,00
41. 11.01. Kajian Strategi Pengembangan Sistem Pertanian di Kawasan
Sentra Produksi Pertanian 20 buku 34,130,000.00 72,500,000.00 82,740,000.00 0.00 189.370.000,00
41. 12.00. Rencana Induk Pariwisata Pulau berhala 20 buku 38,280,000.00 79,280,000.00 92,230,000.00 0.00 209.790.000,00
41. 13.00. Study Identifikasi dan Inventarisasi Jenis-jenis Buah Langka dan
Terancam Punah di Kabupaten Lingga 130 buku 73,690,000.00 148,660,000.00 69,700,000.00 0.00 292.050.000,00
314.390.000,00 700.860.000,00 652.800.000,00 0 1.668.050.000,00
43. Program Perencanaan Sosial dan Budaya 3.013.715.000,00
43. 01.00. Penyusunan Database Pendidikan Berbasis GIS 30 buku 95,025,000.00 79,187,500.00 79,187,500.00 63,350,000.00 316.750.000,00
43. 01.01. Penyusunan Database Kesehatan Berbasis GIS 20 buku 88,725,000.00 73,937,500.00 73,937,500.00 59,150,000.00 295.750.000,00
43. 02.00. Koordinasi Perencanaan Pengarusutamaan Gender Terlaksana 30,217,500.00 27,181,250.00 25,181,250.00 20,145,000.00 102.725.000,00
43. 03.00. Penyusunan Buku Terjemahan Buku Harian Datuk Banda 1 Dok 52,122,000.00 43,435,000.00 43,435,000.00 34,748,000.00 173.740.000,00
43. 03.01. Penyusunan Buku Sejarah Budaya Melayu 1 Dok 53,000,000.00 42,000,000.00 40,620,000.00 40,000,000.00 175.620.000,00
43. 03.02. Penyusunan Buku Upacara Tradisonal Melayu Lingga 30 buku 175,620,000.00 0.00 0.00 0.00 175.620.000,00
43. 03.03. Penyusunan Konsep dan Kriteria Bunda Tanah Melayu 30 buku 174,420,000.00 0.00 0.00 0.00 174.420.000,00
43. 03.04. Penyusunan Buku Permainan Rakyat Melayu Lingga 30 buku 175,920,000.00 0.00 0.00 0.00 175.920.000,00
43. 03.05. Penyusunan Peraturan Zonasi Kawasan Budaya Mepar dan
Damnah 30 buku 171,380,000.00 0.00 0.00 0.00 171.380.000,00
43. 03.06. Penyusunan Kamus Kecil Bahasa Melayu 30 buku 180,170,000.00 0.00 0.00 0.00 180.170.000,00
Jumlah Program :
Jumlah Program :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = 7+8+9+10
43. 03.07. Penyusunan Buku Tata Cara Penulisan Arab Melayu 500 buku 145,000,000.00 40,990,000.00 30,000,000.00 20,000,000.00 235.990.000,00
43. 04.00. Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 1 Thn 229,880,000.00 134,340,000.00 86,240,000.00 0.00 450.460.000,00
43. 05.00. Koordinasi Perencanaan Sosial dan Budaya Terlaksana 28,845,000.00 24,037,500.00 24,037,500.00 19,230,000.00 96.150.000,00
43. 06.00. Forum Group Discussion Rencana Pembangunan Pendidikan
Islam Non Formal 100 org 35,340,000.00 29,450,000.00 29,450,000.00 23,560,000.00 117.800.000,00
43. 07.00. Identifikasi Permainan Rakyat Melayu Lingga 30 bh 171,220,000.00 0.00 0.00 0.00 171.220.000,00
1.806.884.500,00 494.558.750,00 432.088.750,00 280.183.000,00 3.013.715.000,00 44. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber
Daya Alam 388.865.000,00
44. 01.00. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Fisik dan Prasarana 10 Lap 70,000,000.00 70,000,000.00 70,000,000.00 47,485,000.00 257.485.000,00
44. 02.00. Rencana Induk Sistem Pengembangan Air Minum 1 Dok 45,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 26,380,000.00 131.380.000,00
115.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 73.865.000,00 388.865.000,00 45. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota
Menengah dan Besar 329.410.000,00
45. 01.00. Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP) 30 Buku 85,000,000.00 84,410,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00 329.410.000,00
85.000.000,00 84.410.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 329.410.000,00
17. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah 865.275.000,00
17. 01.01. Penyusunan Analisis Standar Belanja 30 buku 44,325,000.00 38,775,000.00 0.00 0.00 83.100.000,00
17. 44.00. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP) 5 Buku 29,075,000.00 0.00 0.00 0.00 29.075.000,00
17. 45.00. Penyusunan Kebijakan Umum Kabupaten Lingga 30 Dok KUP 30
Dok KU 0.00 374,550,000.00 0.00 0.00 374.550.000,00
17. 45.01. Penyusunan Rancangan PPAS
30 Dok PPASP 2014 dan 30 Dok
PPAS 2015
0.00 378,550,000.00 0.00 0.00 378.550.000,00
73.400.000,00 791.875.000,00 0 0 865.275.000,00
5.468.188.000,00 4.854.861.750,00 3.637.984.250,00 962.713.000,00 14.923.747.000,00
Pengguna Anggaran Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Ir. MUHAMMAD ISHAK MM MUHAMMAD AINI, BcKN
NIP. 19630209 199102 1 001 NIP. 19600705 198603 1 043
Jumlah Program :
1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Jumlah Program : Jumlah :
Daik Lingga, 06 Januari 2014 Mengesahkan,
Jumlah Program : Jumlah Program :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = 7+8+9+10
Nama
Ir. MUHAMMAD ISHAK,MM
MUHAMMAD AINI, BcKN
MAHMUD,S.Sos
2 1,96007E+17 Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah
3 1,9601E+17 Kabag Pembangunan
1 1,96312E+17 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No. NIP Jabatan T. Tangan