• Tidak ada hasil yang ditemukan

Evaluasi Sistem Pengendalian Intern atas Pengadaan Obat Dana BLUD (Studi Kasus pada RSUD Dr. Moewardi Surakarta).

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "Evaluasi Sistem Pengendalian Intern atas Pengadaan Obat Dana BLUD (Studi Kasus pada RSUD Dr. Moewardi Surakarta)."

Copied!
2
0
0

Teks penuh

(1)

email: esterselvy@gmail.com

ABSTRAK

EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN ATAS PENGADAAN OBAT DANA BLUD

(Studi Kasus pada RSUD Dr. Moewardi Surakarta)

Sellvy Dian Permatasari F1313091

Sistem pengendalian intern yang baik dapat meminimalisir bahkan mencegah terjadinya sebuah penyimpangan atas suatu proses atau prosedur suatu pelaksanaan operasional supaya tujuan organisasi/ institusi dapat tercapai. Berkenaan dengan fenomena penyimpangan atas pengadaan obat yang terjadi di beberapa rumah sakit telah menunjukkan sistem pengendalian intern yang ada masih lemah sehingga perlu dilakukan evaluasi sistem pengendalian intern atas pengadaan obatnya. RSUD Dr. Moewardi Surakarta sebagai rumah sakit rujukan pasien BPJS yang berlokasi di Jalan Kolonel Soetarto No. 132 Surakarta telah mengalami peningkatan kebutuhan obat sehingga proses pengadaan obat di rumah sakit ini juga meningkat. Oleh karena itu, mengevaluasi sistem pengendalian intern atas pengadaan obat di RSUD Dr. Moewardi Surakarta perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan.

Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Untuk mendeskripsikan alur pengadaan obat berdasarkan dana BLUD serta kesesuaiannya dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku. (2) Untuk mengevaluasi apakah pengadaan obat dengan dana BLUD telah mengandung sistem pengendalian intern yang memadai.

Metode dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Peneliti mendeskripsikan alur pengadaan obat melalui flowchart dan mengevaluasi sistem pengendalian intern berdasarkan konsep COSO (Committee of Sponsoring Organizations) secara jelas, rinci, dan logis.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa alur pengadaan obat telah sesuai dengan kebijakan/ peraturan yang berlaku dan sistem pengendalian intern atas pengadaan obat dana BLUD pada RSUD Dr. Moewardi Surakarta cukup kuat dengan mempertimbangkan masih adanya hal-hal yang belum memadai dalam sistem pengendalian intern pengadaan obat dana BLUD yang diterapkan RSUD Dr. Moewardi Surakarta.

(2)

email: esterselvy@gmail.com

ABSTRACT

EVALUATION INTERNAL CONTROL SYSTEM OF MEDICINE PROCUREMENT BASED BLUD FUNDS

(Case Study in RSUD Dr. Moewardi Surakarta)

Sellvy Dian Permatasari F1313091

Good internal control system can minimize and even prevent the occurrence of an aberration on a process or procedure that an implementation of the operational objectives of the organization/ institution can be reached. With regard to the above phenomenon of medicine procurement irregularities that occurred in some hospitals have shown that the internal control system is still weak so it is necessary to evaluate the internal control system for the procurement of medicine. Hospital Dr. Moewardi Surakarta as BPJS patient referral hospital located in Kolonel Soetarto No. 132 Surakarta Street has experienced an increased need for medication so that the process of medicine procurement at hospitals is also increasing. Therefore, evaluating the internal control system for the procurement of medicines in hospitals Dr. Moewardi Surakarta needs to be done to prevent irregularities.

The purpose of this research are: (1) To describe the flow of medicine procurement based BLUD funds as well as compliance with applicable policies and procedures. (2) In order to evaluate whether the medicine procurement with funds BLUD already contains an adequate system of internal control.

The method in this research is descriptive qualitative by using a source of primary and secondary data obtained through observation, interviews, and documentation. Researchers describe the flow of medicines through the provision of a flowchart and evaluate the internal control system based on the concept of the COSO (Committee of Sponsoring Organizations) in a clear, detailed, and logical.

Based on the research results can be concluded that the flow of medicine procurement in accordance with the policies/ regulations and the system of internal control over medicine procurement funds BLUD at Hospital Dr. Moewardi Surakarta strong enough taking into consideration the things that have not been adequate in the internal control system of medicine procurement funds applied BLUD Hospital Dr. Moewardi Surakarta.

Referensi

Dokumen terkait

Hasil analisis menggunakan uji regresi logistik menunjukkan bahwa hubungan antara faktor kendaraan dengan kecelakaan lalu lintas pada penelitian ini diperoleh

Menurut Arifin (2009: 157) Wawancara merupakan salah satu bentuk alat evaluasi jenis non tes yang dilakukan melalui percakapan dan tanya jawab, baik langsung

Tindakan manusia (human action) merupakan subyek utama pertimbangan etis. Perilaku atau aktivitas yang dilakukan oleh individu secara sadar dan sengaja memiliki tanggung jawab

Terkait dengan perkalian dalam di ruang vektor kita dapat membentuk suatu matriks semi definit positif melalui matriks Gram. Sifat-sifat utama dari matriks Gram dinyatakan

(X S.) .«UI ((x ^ *) i) t (X > *) iu oi'?CLi Berdasarkan hadits Abdullah bin 'Amr, beliau berkata, "Rasulullah % bersabda, 'Ada dua hal yang jika dilakukan seorang

Kuantiti dan peratusan pelajar yang melakukan operasi pengeluaran menggunakan mesin dan peralatan semasa latihan industri berdasarkan jantina. Kuantiti dan peratusan pelajar

Dalam rangka mewujudkan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) di sekitar bandar udara internasional di Kwala Namu yang dimaksudkan untuk menjamin keamanan