• Tidak ada hasil yang ditemukan

BAB VI RENSTRA BPPT KOTA SMG

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2018

Membagikan "BAB VI RENSTRA BPPT KOTA SMG"

Copied!
3
0
0

Teks penuh

(1)

BAB VI

INDIKATOR KINERJA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA SEMARANG

MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

No

Indikator Kinerja

Daerah Kota

Semarang

Kondisi Kinerja

pada awal periode

PJMD

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi Kinerja

pada akhir

periode RPJMD

Thn 2010

Thn 2011

Thn 2012

Thn 2013

Thn 2014

Thn 2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Jumlah investor

di Kota Semarang

(Penanaman

Modal)

2.298

2.343

2.389

2.436

2.484

2.533

2.533

2

Jumlah

nilai

investasi

(Rupiah)

1.783.915.514.999 1.819.593.852 1.855.985.701.803 1.893.105.415.839 1.950.962.524.155 1.969.586.874.638 1.969.586.874.638

3

Rasio daya serap

tenaga kerja

2,01

2,05

2,09

2,13

2,17

2.21

2,21

4

Penanaman

Modal (jml

tenaga kerja)

14.256 org

14.541 org

14.831 org

15.127 org

15.429

15.737 org

15.737 org

5

Kenaikan /

penurunan nilai

realisasi

penanaman

modal (rupiah)

(2)

MATRIK INDIKATOR PROGRAM RPJMD KOTA SEMARANG TAHUN 2010-2015

NO

PROGRAM

YANG

DILAKSANAKAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

Kondisi kinerja

awal

Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan

Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Tahun 5

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Tar

get

Rp

Target

Rp

Urusan

Penanaman

Modal

6.306.490.748

5.402.720.435

5.461.528.836

5.932.846.354

6.246.673.641

Badan

Pelayanan

Perijinan

Terpadu

4.416.650.000

4.637.500.000

5.094.550.000

5.349.370.000

5.410.021.800

1

1.16.1.01 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Kelancaran pelayanan administrasi SKPD

100% 100% 887.650.000 100% 921.600.000 100% 1.013.760.000 100

%

1.064.490.000 100% 1.096.440.000

2

1.16.1.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Kelancaran pelayanan administrasi SKPD

100% 100% 330.000.000 100% 346.500.000 100% 381.150.000 100

%

400.210.000 100% 412.220.000

3

1.16.1.05 program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Kelancaran pelayaran administrasi SKPD

100% 100% 77.820.000 100% 81.710.000 100% 89.880.000 100

%

94.370.000 100% 97.200.000

4

1.16.1.06 program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Kelancaran pelayanan administrasi SKPD

100% 100% 145.180.000 100% 152.440.000 100% 167.680.000 100

%

176.060.000 100% 181.341.800

5

1.16.1.15 program peningkatan

promosi dan

kerjasama investasi

1. jumlah dan nilai

penanaman modal daerah

1.783.915.514.999 2% 1.152.268.211.371 4% 1.175.313.575.598 6% 1.198.819.847.109 8% 1.222.796.244.051 10% 1.247.252.168.932

6

1.16.1.16 program peningkatan iklim investasi dan

1. tingkat daya tarik investasi dalam bentuk

2.298 Penanaman Modal

(3)

NO

PROGRAM

YANG

DILAKSANAKAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

Kondisi kinerja

awal

Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan

Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Tahun 5

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Tar

get

Rp

Target

Rp

realisasi investasi jumlah pelaku investasi pembangunan daerah

7

1.16.1.17program penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah

1.

ketersediaan pranata investasi

Referensi

Dokumen terkait

1. Kesadaran masyarakat dalam kegiatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana drainase. Dana pemeliharaan saluran drainase masih belum memadai terutama pada

Analisis Permasalahan dan Potensi Prasarana dan Sarana Analisis Permasalahan dan Potensi Kelembagaan Penyusunan Rencana Tindakan Peningkatan Pendapatan Daerah

4 Meningkatkan Sarana Prasarana dan Kompetensi Aparatur Menyediakan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian , Evaluasi Pelaporan Pembangunan Daerah, dan

pembangunan daerah yang lebih berdaya saing dengan - Sasarannya terwujudnya peningkatan kualitas sumberdaya manusia baik melalui penyediaan sarana dan prasarana pendidikan

Disamping Sumber Daya Manusia, dalam mewujudkan visi dan misinya Kecamatan Lumbang diberi kewenangan untuk menggunakan sarana prasarana (aset) daerah untuk mendukung

Penyiapan sarana dan prasarana pendukung Gerakan Tertib Arsip Dinamis (GETAR), baik pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagai Lembaga Kearsipan Daerah maupun

sumberdaya aparatur dan pemanfaatan sarana prasarana yang mengacu pada kebutuhan pelayanan prima Pembinaan dan pengembangan sumberdaya aparatur Peningkatan kapasitas sumberdaya

Strategi ini dilakukan untuk meningkatkan daya saing daerah dan daya tarik investasi melalui penyediaan sarana dan prasarana telekomunikasi, kelistrikan dan.. Strategi