Target Rupiah Target Rupiah Target Rupiah Target Rupiah Target Rupiah Target Rupiah
Usia Harapan Hidup 64,9 65,37 65,6 65,83 66,06 66,29 66,29
-Kasus Kematian Ibu 5 0 10.206.058.317 0 10.743.219.281 0 12.354.702.173 0 14.207.907.499 0 16.339.093.624 0 63.850.980.894 32 Program
peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
Persentase pemenuhan layanan kesehatan keluarga sesuai standar
75 724.056.750 80 762.165.000 85 876.489.750 90 1.007.963.213 95 1.159.157.694 95 4.529.832.407
04 Jumlah pengelola program kesga yang meningkat kompetensinya tentang kesehatan keluarga
216 377.407.830 241 266 456.862.110 291 525.391.427 316 604.200.140 316 2.361.132.907
Jumlah Kader yang meningkat kompetensinya tentang pelayanan kesehatan keluarga
95 120 145 170 195 195
Jumlah pengkajian kasus kematian ibu dan bayi
10 8 6 4 2 2
Jumlah kelompok lintas sektor terkait dalam rangka pembinaan penurunan AKI, AKB dan kasus stunting
387 387 387 387 387 387
05 Jumlah anak sekolah dasar yang mendapatkan skrining kesehatan oleh petugas kesehatan (Wajar 12 Tahun, Kelas 1 dan kelas 7)
13.435
346.648.920 14.778 364.893.600 16.121 419.627.640 17.464 482.571.786 18.807 554.957.554 2.168.699.500
Jumlah puskesmas yang melaksanakan PKPR 19 19 19 19 19 30 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
Persentase Lansia yang mendapatkan pelayanan kesehatan 20,34 22 109.293.225 24 115.045.500 26 132.302.325 28 152.147.674 30 174.969.825 30 683.758.549 01 Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan
Jumlah puskesmas yang melaksanakan santun lansia
4 19 109.293.225 19 115.045.500 19 132.302.325 19 152.147.674 19 174.969.825 19 683.758.549
16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan
43,17 55 9.164.060.885 100 9.646.379.879 100 11.093.336.861 100 12.757.337.390 100 14.670.937.998 100 57.332.053.013 01 Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas dan
Jumlah masyarakat yang diberikan pelayanan kesehatan
1511 9.164.060.885 1511 9.646.379.879 1511 11.093.336.861 1511 12.757.337.390 1511 14.670.937.998 57.332.053.013
24 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
Persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan
43,17 55 208.647.457 100 219.628.902 100 252.573.237 100 290.459.223 100 334.028.106 100 1.305.336.925
10 Jumlah Pengelola Program JKN
yang meningkat kompetensinya
222 208.647.457 222 219.628.902 222 252.573.237 222 290.459.223 222 334.028.106 1.305.336.925 TUJUAN SASARAN KODE PROGRAM DAN
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN
(OUTPUT)
Pelayanan Kesehatan Anak
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
TAHUN KE 1 TAHUN KE 2 TAHUN KE 3 TAHUN KE 4 TAHUN KE 5 KONDISI KENERJA PADA AKHIR
PERIODE RENSTRA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCA-NAAN Program urusan Wajib
Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan sesuai standart
Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil dan Bersalin 397.271.400 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
NAAN Jumlah Penanganan dan
penyelesaian kasus-kasus emergency yang dilayani oleh tenaga PSC
1000 1000 1000 1000 1000
Kasus Kematian Bayi 0 498.414.854 0 524.647.215 0 603.344.297 0 693.845.942 0 797.922.833 0 3.446.940.311 22 Program
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Persentase desa yang mencapai Universal Children Imunization (UCI)
88,6 90 161.425.534 93 169.921.615 95 195.409.857 98 224.721.336 100 258.429.536 100 1.009.907.879
08 Peningkatan Imunisasi
Jumlah bayi yang diimunisasi dasar lengkap
5.541
161.425.534 5.818 169.921.615 6.108 195.409.857 6.413 224.721.336 6.733 258.429.536 6.733 1.009.907.879 Jumlah balita, anak sekolah dan
WUS (Wanita Usia Subur) yang diimunisasi
116.417
116.417 116.417 116.417 116.417 116.417
Jumlah puskesmas yang dilakukan monitoring dan evaluasi program imunisasi
19 19 19 19 19 19
Jumlah pengelola program imunisasi yang paham dengan programnya
19 19 19 19 19 19
20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Persentase pemenuhan peningkatan gizi keluarga sesuai standar 50 336.989.320 55 354.725.600 60 407.934.440 65 469.124.606 70 539.493.297 70 2.437.032.433 04 Pemberdayaa n masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi
Jumlah kelompok lintas sektor terkait dalam rangka pembinaan penurunan AKI, AKB dan kasus stunting 386 237.897.955 386 250.418.900 386 287.981.735 386 331.178.995 386 380.855.845 1.587.424.795 07 Penyusunan peta informasi masyarakat
Jumlah petugas serta Kader yang meningkat kompetensinya tentang perbaikan gizi masyarakat 168 33.654.605 218 35.425.900,00 268 40.739.785 318 46.850.753 368 53.878.366 414.792.758 08 Penanggulan gan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguang akibat kekurangan iodium
Jumlah kasus masalah gizi (KEP, AGB, KVA dan GAKY) yang ditangani 2 57.212.610 2 60.223.800,00 2 69.257.370 2 79.645.976 2 91.592.872 334.374.622 09 Pemberian makanan tambahan dan vitamin
Jumlah puskesmas yang mendapatkan distribusi obat dan alat
19 8.224.150 19 8.657.000 19 9.955.550 19 11.448.883 19 13.166.215 100.440.257
Persentase Desa dengan
kategori Sehat 47,26 #REF! 57,21 #REF! 67,16 #REF! 77,11 #REF! 87,06 #REF! 87,06 #REF!
21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Persentase akses sanitasi lingkungan 90 227.249.500 100 239.210.000 100 275091500 100 316355225 100 363808508,8 100 418379785,1 06 Pengkajian Pengembang an Lingkungan
Jumlah sampel air bersih yang diperiksa memenuhi standar
350 227.249.500 350 239.210.000 350 275.091.500 350 316.355.225 350 363.808.509 350 418.379.785
Evaluasi dan Pelaporan
Meningkatnya upaya pencegahan dan pengendalian penyakit
NAAN 16 Program Upaya
Kesehatan Masyarakat
Persentase Desa Akses STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)
90 66.896.625 100 70.417.500 100 80.980.125 100 93.127.144 100 107.096.215 100 418.517.609
14 Penyelenggaraan
Penyehatan Lingkungan
Jumlah pengambilan sampel air depot isi ulang yang diperiksa memenuhi standar
144 66.896.625 144 70.417.500,00 144 80.980.125 144 93.127.144 144 107.096.215 144 418.517.609
Jumlah masyarakat yang di latih dalam pembuatan sarana jamban berupa Tripikon
50 40 40 40 40 40
Jumlah desa mengikuti pemicuan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
20 20 20 20 20 20
Jumlah rumah yang mendapatkan stimulan jamban percontohan Tripikon S
50 40 40 40 40 40
16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Persentase pelayanan kesehatan kerja dan olahraga
50 35.506.250 60 37.375.000 75 42.981.250 80 49.428.438 100 56.842.703 100 222.133.641
09 Penyelenggaraan
Penyehatan Lingkungan
Jumlah puskesmas yang melaksanakan program Kesehatan Kerja
19 35.506.250 19 37.375.000 19 42.981.250 19 49.428.438 19 56.842.703 222.133.641
Jumlah puskesmas yang melaksanakan program Kesehatan Olahraga
19 19 19 19 19
Jumlah masyarakat yang mengikuti tes kebugaran (calon jemaah haji dan anak sekolah)
300 865 865 865 865
17 Program Pengawasan Obat dan Makanan
Persentase keamanan pangan dan jajanan anak sekolah
20 66.896.625 40 70.417.500,00 60 80.980.125 80 93.127.144 100 107.096.215 100 418.517.609
02 Peningkatan
Pengawasan Keamanan Pangan
Jumlah Produk Pangan Rumah Tangga yang memiliki Sertifikat P.IRT
20 66.896.625 20 70.417.500,00 20 80.980.125 20 93.127.144 20 107.096.215 100 418.517.609
Jumlah Tempat Pengolahan Makanan (TPM) Laik Higiene
20 20 20 20 20 100
16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Persentase kelompok penyehat tradisional yang tersertifikasi dan kelompok ASMAN TOGA (Asuhan Mandiri Taman Obat Keluarga)
50 381.893.421 60 401.993.075 75 462.292.036 80 531.635.842 100 611.381.218 100 2.389.195.592
09 Peningkatan
Kesehatan Masyarakat
Jumlah pertemuan pembinaan sertifikasi penyehat tradisional dan kelompok ASMAN TOGA (Asuhan Mandiri Taman Obat Keluarga)
5 381.893.421 10 401.993.075 15 462.292.036 20 531.635.842 25 611.381.218 2.389.195.592
Persentase keluarga dengan kategori sehat
47,26 57,21 67,16 77,11 87,06
Jumlah desa yang dilaksanakan Program Indonesia Sehat Pendekatan Keluarga (PIS-PK)
NAAN 19 Program Promosi
Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Persentase keluarga dengan kategori sehat 47,26 536.498.598 57,21 564.735.366 67,16 649.445.671 77,11 746.862.522 87,06 858.891.900 87,06 3.824.223.904 01 Pengembang an Media Promisi dan Informasi Sadar Hidup Sehat
Jumlah macam media promosi kesehatan yang disediakan
10 318.501.785 15 335.265.037 20 385.554.793 25 443.388.011 30 509.896.213 2.210.602.652
02 Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat
Jumlah kelompok masyarakat yang menjadi sasaran advokasi, sosialisasi dan penyuluhan tentang Germas (Gerakan Masyarakat) Hidup Sehat
10 107.881.998 15 113.559.998 20 130.593.998 25 150.183.097 30 172.710.562 885.549.440 03 Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh Kesehatan
Jumlah petugas promkes, tenaga kesehatan, kader kesehatan yang mendapatkan pembinaan tentang Germas Hidup Sehat
100 41.406.064 150 43.585.331 200 50.123.131 250 57.641.600 300 66.287.840 325.519.900
04 Peningkatan Pemanfaatan Sarana Kesehatan
Jumlah UKBM yang mendapatkan pembinaan tentang Germas Hidup Sehat 30 68.708.750 40 72.325.000 50 83.173.750 60 95.649.813 70 109.997.284 402.551.911 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Persentase Penanganan Penyakit yang berpotensi Kejadian Luar Biasa (KLB)
100 907.696.310 100 955.469.800 100 1.098.790.270 100 1.263.608.811 100 1.453.150.132 100 4.839.727.763
05 Pelayanan
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Jumlah penanganan penyakit menular (TB, Kusta, Malaria, DBD, Filaria, HIV/AIDS, Diare/Hepatitis, ISPA, Rabies) 537.545.625 565.837.500 650.713.125 748.320.094 860.568.108 3.733.135.137 Kasus TB Paru 912 912 912 912 912 912 Kasus Kusta 30 30 30 30 30 30 Kasus Malaria 30 30 30 30 30 30 Kasus Diare 850 850 850 850 850 850 Kasus ISPA 250 250 250 250 250 250
Kasus Gigitan (Rabies) 10 10 10 10 10 10
Kasus HIV/AIDS 10 10 10 10 10 10
Jumlah pemeriksaan Sero Survey di Masyarakat yang beresiko HIV/AIDS
100 150 200 250 300 300
jumlah pengelola program yang
paham 75 80 85 90 95 95
Jumlah evaluasi dan monitoring
program 7 8 8 8 8 8
12 Penyemprotan /
Fogging Sarang Nyamuk
Jumlah pelaksanaan Fogging Focus Penyakit DBD (Demam
Berdarah Dengue) 50 206.743.750 100 217.625.000 100 250.268.750 100 287.809.063 100 330.980.422 1.086.683.234
NAAN Jumlah penanganan penyakit
menular (DBD) 100 100 110 120 130
09 Peningkatan
surveillance epideminologi dan penaggulangan
Jumlah pengamatan dan pelacakan kasus potensial KLB (DBD, keracunan, PD3I)
7 163.406.935 8 172.007.300 8 197.808.395 8 227.479.654 8 261.601.602 8 1.022.303.887
Jumlah calon Jamaah Haji yang diperiksa kesehatannya
200 200 200 200 200
Jumlah kasus AFP yang ditemukan dan ditangani
2 2 2 2 2
Jumlah penanganan kasus KLB sesuai standart
15 15 15 15 15
Jumlah pengelola program imunisasi yang paham dengan programnya
19 19 19 19 19
16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Persentase desa yang bebas penyakit menular 100 37.226.225 100 39.185.500 100 45.063.325 100 51.822.824 100 59.596.247 100 232.894.121 11 Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban
Jumlah lokasi bencana mendapat pelayanan kesehatan oleh tim kesehatan bencana 5 37.226.225 5 39.185.500 5 45.063.325 5 51.822.824 5 59.596.247 5 232.894.121 37 Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
Persentase pelayanan penyakit tidak menular sesuai standar
100 744.581.975 100 783.770.500 100 901.336.075 100 1.036.536.486 100 1.192.016.959 100 4.658.241.995
01 Pelayanan
Pencegahan dan Pengendalian
Jumlah tenaga kesehatan yang paham ttg pencegahan, pengendalian PTM
19 647.209.350 19 681.273.000 19 783.463.950 19 900.983.543 19 1.036.131.074 19 4.146.433.541
Jumlah Evaluasi dan Monitoring Program
201 201 201 201 201 201
Persentase WUS yang dilakukan deteksi dini kanker serviks dan Payudara 100 100 100 100 100 100 02 Peningkatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) pencegahan dan Pengendalian penyakit tidak menular
Jumlah WUS yang dilakukan deteksi dini kanker leher rahim serta kanker payudara melalui IVA (Inveksi Visualisasi dengan Asam Asetat) dan SADANIS (Pemeriksaan Payudara secara Klinis)
2.282
97.372.625 14.970 102.497.500 15.718 117.872.125 16.504 135.552.944 17.329 155.885.885 66.803 511.808.454
Jumlah Dokter/Bidan yang paham ttg pemeriksaan deteksi dini kanker leher rahim dan payudara melalui IVA dan SADANIS
19 40 40 40 40 179
Persentase desa / kelurahan yang terbentuk dan melaksanakan posbindu PTM (Penyakit Tidak Menular)
NAAN Jumlah kader kesehatan
posbindu yang paham tentang surveilans faktor risiko PTM (Penyakit Tidak Menular) berbasis WEB
38 40 40 40 40 198
Jumlah kader kesehatan Posbindu PTM yang paham tentang Posbindu PTM
0 19 19 19 19 76
Persentase puskesmas yang melaksanakan Pelayanan Terpadu (PANDU) Penyakit Tidak Menular
20 40 60 80 100 100
Jumlah tenaga kesehatan yang paham tentang Pelayanan Terpadu (PANDU) Penyakit Tidak Menular
19 19 19 19 19
Persentase tempat yang melaksanakan Implementasi Kawasan Tanpa Rokok (Perda No. 5 Tahun 2015)
- 40 60 80 100 100
Jumlah tempat yang mengimplementasi tentang KTR
19 19 19 19 19 95
Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat yang dilakukan pelayanan sesuai standar
100 100 100 100 100 100
Jumlah tenaga kesehatan yang paham ttg pencegahan, pengendalian kesehatan jiwa
0 2 2 2 2 8
17 Program Pengawasan Obat dan Makanan
Persentase Toko Obat dan Apotik Berijin di periksa
100 42.667.826 100 44.913.501 100 51.650.526 100 59.398.105 100 68.307.821 100 266.937.779 01 Peningkatan pemberdayaa n konsumen/m asyarakat di bidang obat
Jumlah pemeriksaan Toko Obat berizin dan Apotek
20 42.667.826 20 44.913.501 20 51.650.526 20 59.398.105 20 68.307.821 266.937.779
18 Program Pengembangan Obat Asli Indonesia
Persentase pengolahan jamu tradisional mendapat pembinaan
100 34.877.087 100 36.712.723 100 42.219.631 100 48.552.576 100 55.835.463 100 218.197.480 03 Peningkatan promosi obat bahan alam indonesia di dalam dan di luar negeri
Jumlah yang paham terhadap pengolahan jamu tradisional/obat tradisonal
38 34.877.087 38 36.712.723 38 42.219.631 38 48.552.576 38 55.835.463 218.197.480
Persentase Puskesmas dengan peningkatan Status Akreditasi
26,3 19.425.240.494 42,1 20.404.684.731 63,2 25.465.387.441 78,9 29.285.195.557 100,0 33.677.974.890 100,0 140.884.266.276
23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Persentase peningkatan kualitas pelayanan sesuai standar
15 950.000.000 30 1.000.000.000 45 1.150.000.000 60 1.322.500.000 65 1.520.875.000 65 5.943.375.000 Meningkatnya kualitas fasilitas
pelayanan kesehatan yang sesuai standart
NAAN 01 Penyusunan
standar pelayanan kesehatan
Jumlah puskesmas yang dibina dalam pelaksanaan program Perkesmas, Kesehatan Indra, Kesgilut, dan Lab
19 950.000.000 19 1.000.000.000 19 1.150.000.000 19 1.322.500.000 19 1.520.875.000 19 5.943.375.000
Jumlah puskesmas yang dibina dalam pelaksanaan program Perkesmas, Kesehatan Indra, Kesgilut, dan Lab
19 19 19 19 19
Jumlah Pembinaan puskesmas yang berstatus PPK-BLUD, akreditasi dan re-akreditasi
19 19 19 19 19 25 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya
Persentase Fasilitas Kesehatan yang memiliki sarana prasarana sesuai standart
75 3.791.895.189 75 3.991.468.620 80 6.590.188.913 80 7.578.717.250 80 8.715.524.837 80 34.459.689.998
02 Pembanguna n Puskesmas
Jumlah sarana kesehatan yang dibangun
19 3.791.895.189 19 3.991.468.620 19 4.590.188.913 19 5.278.717.250 19 6.070.524.837 95 23.722.794.809 02 Pembanguna
n Puskesmas Pembantu
Jumlah sarana kesehatan yang di renovasi
0 0 0 - 6 1.500.000.000 8 1.725.000.000 10 1.983.750.000 24 9.000.645.189
04 Pengadaan Puskesmas Keliling
Jumlah pengadaan prasarana di fasilitas kesehatan
0 0 0 0 2 500.000.000 2 575.000.000 2 661.250.000 6 1.736.250.000
16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Persentase Fasilitas Kesehatan yang memiliki sarana prasarana sesuai standart 75 1.355.257.009 75 1.426.586.325 80 1.640.574.274 80 1.886.660.415 80 2.169.659.477 8.478.737.499 03 Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana
Jumlah penambahan ruangan pada sarana kesehatan
4 1.355.257.009 4 1.426.586.325 4 1.640.574.274 4 1.886.660.415 4 2.169.659.477 20 8.478.737.499
Program Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan
Persentase Puskesmas memiliki Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standart
15 1.232.463.593 30 1.254.393.256 45 1.442.552.244 60 1.658.935.081 65 1.907.775.343 65 7.496.119.518
01 Peningkatan Mutu
Sumber Daya Kesehatan
Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti pelatihan untuk peningkatan kompetensi
3 291.147.260 3 306.470.800 3 352.441.420 3 405.307.633 3 466.103.778 15 2.762.787.224
Jumlah Tenaga Kesehatan yang memiliki Sertifikat sesuai Jabatan Fungsionalnya
25 25 25 25 25 125
Jumlah penilaian tenaga kesehatan teladan
5 6 7 8 9 35
Jumlah rekomendasi Surat Ijin Praktek Tenaga Kesehatan yang sesuai standart
100 150 150 150 150 700
Jumlah rekomendasi Surat Ijin Operasional Sarana Kesehatan yang sesuai standart
NAAN 02 Perencanaan dan
Pembinaan SDM Kesehatan
Jumlah Tenaga Puskesmas yang memiliki STR sesuai Profesi
100 125.516.333 150 132.122.456 150 151.940.824 150 174.731.948 150 200.941.740 700 659.736.969 Jumlah pembinaan tenaga
kesehatan di fasilitas kesehatan
19 19 19 19 19 19
Jumlah desa yang memiliki tenaga bidan yang bertempat tinggal di desa
90 201 201 201 201 201
16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Persentase Puskesmas memiliki Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standart 16 Penyediaan
jasa pelayanan
Jumlah Kontrak Tenaga Kesehatan
36 815.800.000 36 815.800.000 40 938.170.000 45 1.078.895.500 50 1.240.729.825 50 4.073.595.325
15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Persentase Ketersedian Obat dan BMHP di Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai Formularium Nasional (Fornas)
75 75 75 80 80
Persentase Peralatan Kesehatan di Fasililtas Kesehatan dan jaringannya sesuai standart
75 75 75 80 80
01 Pengadaan Obat
dan Perbekalan Kesehatan
Jumlah Fasyankes yang memiliki kecukupan obat essensial sesuai Formularium Nasional (Fornas)
19 8.833.887.974 19 9.298.829.446 19 10.693.653.863 19 12.297.701.942 19 14.142.357.234 58.450.622.276
Jumlah Fasyankes yang memiliki kecukupan BMHP sesuai Formularium Nasional (Fornas)
19 19 19 19 19
Jumlah Fasyankes yang memiliki kelengkapan alat kesehatan yang sesuai standart
47 3.024.800.000 47 3.184.000.000 47 3.661.600.000 47 4.210.840.000 47 4.842.466.000 24.732.793.974
Jumlah Peralatan kesehahatan yang dipelihara dan dikalibrasi
190 190 190 190 190
05 Peningkatan mutu
penggunaan obat dan perbekalan kesehatan
Jumlah Fasyankes yang menggunakan obat rasional sesuai standart
15 159.391.817 16 167.780.860 17 192.947.989 18 221.890.187 19 255.173.715 837.792.752
Jumlah tenaga kesehatan yang paham terhadap penggunaan obat rasional di Fasyankes
38 38 38 38 38
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase penyediaan sarana pelayanan administrasi kantor
100 1.631.354.947 100 1.631.354.947 100 1.876.058.189 100 2.157.466.917 100 2.481.086.955 100 2.853.249.998
01 Penyediaan jasa surat menyurat
Jumlah surat masuk dan keluar yang dikelola/pengarsipan kantor
400 400 30.118.500 400 30.118.500 400 34.636.275 400 39.831.716 400 45.806.474 400 52.677.445
02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jumlah langganan listrik, PDAM, telpon
12 12 157.140.000 12 157.140.000 12 180.711.000 12 207.817.650 12 238.990.298 12 274.838.842 Program Generik
NAAN 05 Penyediaan
jasa jaminan barang milik daerah
Jumlah bangunan kantor, aula, gedung dan rumah dinas yang diasuransikan 0 0 - - - -06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasi onal
Jumlah pajak STNK dan KIR mobil /kendaraan yang dibayar
137 137 22.869.000 137 22.869.000 137 26.299.350 137 30.244.253 137 34.780.890 137 39.998.024
08 Jumlah jenis alat kebersihan yang disediakan
184 184 264.303.930 184 264.303.930 184 303.949.520 184 349.541.947 184 401.973.240 184 462.269.225 Jumlah tenaga kebersihan yang
disediakan
2 2 2 2 - 2 - 2 - 2 -10 Penyediaan
alat tulis kantor
Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan 35 35 217.564.794 35 217.564.794 35 250.199.513 35 287.729.440 35 330.888.856 35 380.522.184 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Jumlah jenis cetakan berkas kantor 7 7 165.929.418 7 165.929.418 7 190.818.831 7 219.441.655 7 252.357.904 7 290.211.589 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penera ngan bangunan
Jumlah jenis pembelian komponen listrik penerangan gedung kantor 9 9 30.446.625 9 30.446.625 9 35.013.619 9 40.265.662 9 46.305.511 9 53.251.337 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jumlah penyediaan Surat kabar Harian/media cetak
24 24 2.138.400 24 2.138.400 24 2.459.160 24 2.828.034 24 3.252.239 24 3.740.075
17 Penyediaan makanan dan minuman
Jumlah porsi makan dan minum untuk harian pegawai, tamu, rapat 22072 22072 142.586.400 22072 142.586.400 22072 163.974.360 22072 188.570.514 22072 216.856.091 22072 249.384.505 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah Laporan kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah 131 131 322.586.000 131 322.586.000 131 370.973.900 131 426.619.985 131 490.612.983 131 564.204.930 20 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
Jumlah Laporan kegiatan koordinasi tertentu dengan kecamatan 647 647 275.671.880 647 275.671.880 647 317.022.662 647 364.576.061 647 419.262.470 647 482.151.841 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana sesuai RKBU
100 100 922.561.596 100 922.561.596 100 1.860.945.835 100 1.830.087.711 100 2.564.600.867 100 8.100.757.605
05 Pengadaan Kendaraan dinas/operasi onal
Jumlah kendaraan opeasional 0 0 0 0 0 20 400.000.000 - 20 460.000.000 860.000.000 Penyediaan
jasa kebersihan kantor
NAAN 08 Pengadaan
peralatan rumah jabatan/dinas
jumlah pengadaan peralatan rumah jabatan /dinas
0 0 0 0 0 0 - 5 150.000.000 5 172.500.000 5 322.500.000
09 Pengadaan peralatan gedung kantor
jumlah pembelian peralatan Gedung Kantor.
0 0 0 0 0 3 150.000.000 3 172.500.000 3 198.375.000 3 520.875.000
10 Pengadaan mebeleur
Jumlah pembelian mebeleur kantor
0 0 0 0 0 5 250.000.000 5 287.500.000 5 330.625.000 5 868.125.000
22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Jumlah bangunan gedung kantor yg terpelihara dan kondisi baik
21 21 384.253.650 21 384.253.650 21 441.891.698 21 508.175.452 21 584.401.770 21 2.302.976.220 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasi onal
Jumlah kendaraan dinas roda 4,roda 2, dan speed boat yang siap operasional 137 137 343.526.986 137 343.526.986 137 395.056.034 137 454.314.439 137 522.461.605 137 2.058.886.050 26 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara dan siap operasional
56 56 37.985.530 56 37.985.530 56 43.683.360 56 50.235.863 56 57.771.243 56 227.661.526
28 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Jumlah Luasan bangunan gedung kantor yang direhabilitasi dan layak ditempati 54 54 156.795.430 54 156.795.430 54 180.314.745 54 207.361.956 54 238.466.250 54 939.733.810 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase aparatur yang yg mengikuti diklat/bintek - - -01 Pendidikan dan pelatihan formal
Jumlah PNS yang ditugaskan mengikuti Diklat dan meningkat Kompetensinya - - -03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
Jumlah jabfung kesehatan mendapat penilaian Angka Kredit
9 - - -06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Persenatse dokumen perencanaan dan laporan kinerja yang disinkronisasi dan berkualitas 100 100 155.690.700 100 155.690.700 100 490.425.705 100 563.989.561 100 648.587.995 100 2.014.384.661 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Jumlah dokumen (SAKIP) SKPD yang benar dan Tepat waktu
NAAN
04 Jumlah dokumen laporan
keuangan akhir tahun yang benar dan Tepat waktu
1 1 0 1 0 1 155.690.700 1 179.044.305 1 205.900.951 1 540.635.956
Jumlah dokumen laporan Asset SKPD yang benar dan Tepat waktu 1 1 0 1 1 155.690.700 1 179.044.305 1 205.900.951 1 540.635.956 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Marabahan, 30 Juni 2018 Kabupaten Barito Kuala
H Sugian Nor, SKM, M.Kes NIP. 19590501 198103 1 018
Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Bidang Kesehatan Masyarakat 17 Kecamatan
Sie. Kesga dan Gizi
17 Kecamatan
Sie. Kesga dan Gizi 17 Kecamatan Bidang Kesehatan Masyarakat 17 Kecamatan
Sie. Kesga dan Gizi 17 Kecamatan Bidang Pelayanan Kesehatan 17 Kecamatan Sie Yanan Rujukan dan JKN 17 Kecamatan Bidang Pelayanan Kesehatan 17 Kecamatan 17 Kecamatan UNIT PENANGGUNG JAWAB LOKASI Sie Yanan Rujukan dan JKN
Dinas Kesehatan Bidang P2P 17 Kecamatan Sie. Surveilans dan Imunisasi 17 Kecamatan Bidang Kesehatan Masyarakat 17 Kecamatan
Sie Kesga dan Gizi 17 Kecamatan Dinas Kesehatan Bidang Kesehatan Masyarakat 17 Kecamatan Sie Kesling, Kesehatan Olah raga dan Kerja
17 Kecamatan
Kesehatan Masyarakat
Kecamatan
Sie Kesling, Kesehatan Olah raga dan Kerja
17 Kecamatan Bidang Kesehatan Masyarakat 17 Kecamatan Sie Kesling, Kesehatan Olah raga dan Kerja
17 Kecamatan Bidang Kesehatan Masyarakat 17 Kecamatan Sie Kesling, Kesehatan Olah raga dan Kerja
17 Kecamatan
Bidang Pelayanan Kesehatan
Sie Yanan Dasar dan Kesehatan Tradisional
Kesehatan Masyarakat Kecamatan Sie Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat 17 Kecamatan Bidang P2P 17 Kecamatan Sie. Penanganan dan Pengendalian penyakit 17 Kecamatan Sie. Penanganan dan Pengendalian penyakit 17 Kecamatan
Sie Surveilans dan Imunisasi Bidang P2P 17 Kecamatan Sie Surveilans dan Imunisasi 17 Kecamatan Bidang P2P 17 Kecamatan Sie. PTM dan Keswa 17 Kecamatan Sie. PTM dan Keswa 17 Kecamatan 17 Kecamatan
Bidang Sumber Daya Kesehatan
17 Kecamatan
Sie Farmasi dan Alat Kesehatan 17 Kecamatan Bidang Sumber Daya Kesehatan 17 Kecamatan
Sie Farmasi dan Alat Kesehatan 17 Kecamatan Dinas Kesehatan Bidang Pelayanan Kesehatan 17 Kecamatan
dan Kesehatan tradisional Kecamatan Bidang Sumber Daya Kesehatan 17 Kecamatan Bidang Sumber Daya Kesehatan 17 Kecamatan Sie SDM dan Sarkes 17 Kecamatan Bidang Sumber Daya Kesehatan 17 Kecamatan Sie SDM dan Sarkes 17 Kecamatan Sie SDM dan Sarkes 17 Kecamatan
Sarkes Kecamatan
Bidang Sumber Daya Kesehatan
17 Kecamatan
Sie Farmasi dan Alat Kesehatan
17 Kecamatan
Sie Farmasi dan Alat Kesehatan
17 Kecamatan
Sie Farmasi dan Alat Kesehatan 17 Kecamatan Sekretaria Dinas Kesehatan, IFK Bag. Umum dan Kepegawaian
Dinas Kesehatan, IFK
Sekretariat Dinas Kesehatan, IFK
Bag. Umum dan Kepegawaian
Dinas Kesehatan, IFK
Sekretaria Dinas Kesehatan, IFK
Bag. Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan, IFK Sekretaria Dinas Kesehatan, IFK Bag. Perencanaan Dinas Kesehatan
dan Aset Kesehatan
Dinas Kesehatan
Marabahan, 30 Juni 2018 Kabupaten Barito Kuala
H Sugian Nor, SKM, M.Kes NIP. 19590501 198103 1 018