• Tidak ada hasil yang ditemukan

Tabel T-C 27 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "Tabel T-C 27 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala"

Copied!
22
0
0

Teks penuh

(1)

Target Rupiah Target Rupiah Target Rupiah Target Rupiah Target Rupiah Target Rupiah

Usia Harapan Hidup 64,9 65,37 65,6 65,83 66,06 66,29 66,29

-Kasus Kematian Ibu 5 0 10.206.058.317 0 10.743.219.281 0 12.354.702.173 0 14.207.907.499 0 16.339.093.624 0 63.850.980.894 32 Program

peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

Persentase pemenuhan layanan kesehatan keluarga sesuai standar

75 724.056.750 80 762.165.000 85 876.489.750 90 1.007.963.213 95 1.159.157.694 95 4.529.832.407

04 Jumlah pengelola program kesga yang meningkat kompetensinya tentang kesehatan keluarga

216 377.407.830 241 266 456.862.110 291 525.391.427 316 604.200.140 316 2.361.132.907

Jumlah Kader yang meningkat kompetensinya tentang pelayanan kesehatan keluarga

95 120 145 170 195 195

Jumlah pengkajian kasus kematian ibu dan bayi

10 8 6 4 2 2

Jumlah kelompok lintas sektor terkait dalam rangka pembinaan penurunan AKI, AKB dan kasus stunting

387 387 387 387 387 387

05 Jumlah anak sekolah dasar yang mendapatkan skrining kesehatan oleh petugas kesehatan (Wajar 12 Tahun, Kelas 1 dan kelas 7)

13.435

346.648.920 14.778 364.893.600 16.121 419.627.640 17.464 482.571.786 18.807 554.957.554 2.168.699.500

Jumlah puskesmas yang melaksanakan PKPR 19 19 19 19 19 30 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

Persentase Lansia yang mendapatkan pelayanan kesehatan 20,34 22 109.293.225 24 115.045.500 26 132.302.325 28 152.147.674 30 174.969.825 30 683.758.549 01 Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan

Jumlah puskesmas yang melaksanakan santun lansia

4 19 109.293.225 19 115.045.500 19 132.302.325 19 152.147.674 19 174.969.825 19 683.758.549

16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan

43,17 55 9.164.060.885 100 9.646.379.879 100 11.093.336.861 100 12.757.337.390 100 14.670.937.998 100 57.332.053.013 01 Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas dan

Jumlah masyarakat yang diberikan pelayanan kesehatan

1511 9.164.060.885 1511 9.646.379.879 1511 11.093.336.861 1511 12.757.337.390 1511 14.670.937.998 57.332.053.013

24 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

Persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan

43,17 55 208.647.457 100 219.628.902 100 252.573.237 100 290.459.223 100 334.028.106 100 1.305.336.925

10 Jumlah Pengelola Program JKN

yang meningkat kompetensinya

222 208.647.457 222 219.628.902 222 252.573.237 222 290.459.223 222 334.028.106 1.305.336.925 TUJUAN SASARAN KODE PROGRAM DAN

KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN

(OUTPUT)

Pelayanan Kesehatan Anak

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

TAHUN KE 1 TAHUN KE 2 TAHUN KE 3 TAHUN KE 4 TAHUN KE 5 KONDISI KENERJA PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCA-NAAN Program urusan Wajib

Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan sesuai standart

Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil dan Bersalin 397.271.400 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

(2)

NAAN Jumlah Penanganan dan

penyelesaian kasus-kasus emergency yang dilayani oleh tenaga PSC

1000 1000 1000 1000 1000

Kasus Kematian Bayi 0 498.414.854 0 524.647.215 0 603.344.297 0 693.845.942 0 797.922.833 0 3.446.940.311 22 Program

Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Persentase desa yang mencapai Universal Children Imunization (UCI)

88,6 90 161.425.534 93 169.921.615 95 195.409.857 98 224.721.336 100 258.429.536 100 1.009.907.879

08 Peningkatan Imunisasi

Jumlah bayi yang diimunisasi dasar lengkap

5.541

161.425.534 5.818 169.921.615 6.108 195.409.857 6.413 224.721.336 6.733 258.429.536 6.733 1.009.907.879 Jumlah balita, anak sekolah dan

WUS (Wanita Usia Subur) yang diimunisasi

116.417

116.417 116.417 116.417 116.417 116.417

Jumlah puskesmas yang dilakukan monitoring dan evaluasi program imunisasi

19 19 19 19 19 19

Jumlah pengelola program imunisasi yang paham dengan programnya

19 19 19 19 19 19

20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Persentase pemenuhan peningkatan gizi keluarga sesuai standar 50 336.989.320 55 354.725.600 60 407.934.440 65 469.124.606 70 539.493.297 70 2.437.032.433 04 Pemberdayaa n masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi

Jumlah kelompok lintas sektor terkait dalam rangka pembinaan penurunan AKI, AKB dan kasus stunting 386 237.897.955 386 250.418.900 386 287.981.735 386 331.178.995 386 380.855.845 1.587.424.795 07 Penyusunan peta informasi masyarakat

Jumlah petugas serta Kader yang meningkat kompetensinya tentang perbaikan gizi masyarakat 168 33.654.605 218 35.425.900,00 268 40.739.785 318 46.850.753 368 53.878.366 414.792.758 08 Penanggulan gan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguang akibat kekurangan iodium

Jumlah kasus masalah gizi (KEP, AGB, KVA dan GAKY) yang ditangani 2 57.212.610 2 60.223.800,00 2 69.257.370 2 79.645.976 2 91.592.872 334.374.622 09 Pemberian makanan tambahan dan vitamin

Jumlah puskesmas yang mendapatkan distribusi obat dan alat

19 8.224.150 19 8.657.000 19 9.955.550 19 11.448.883 19 13.166.215 100.440.257

Persentase Desa dengan

kategori Sehat 47,26 #REF! 57,21 #REF! 67,16 #REF! 77,11 #REF! 87,06 #REF! 87,06 #REF!

21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Persentase akses sanitasi lingkungan 90 227.249.500 100 239.210.000 100 275091500 100 316355225 100 363808508,8 100 418379785,1 06 Pengkajian Pengembang an Lingkungan

Jumlah sampel air bersih yang diperiksa memenuhi standar

350 227.249.500 350 239.210.000 350 275.091.500 350 316.355.225 350 363.808.509 350 418.379.785

Evaluasi dan Pelaporan

Meningkatnya upaya pencegahan dan pengendalian penyakit

(3)

NAAN 16 Program Upaya

Kesehatan Masyarakat

Persentase Desa Akses STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)

90 66.896.625 100 70.417.500 100 80.980.125 100 93.127.144 100 107.096.215 100 418.517.609

14 Penyelenggaraan

Penyehatan Lingkungan

Jumlah pengambilan sampel air depot isi ulang yang diperiksa memenuhi standar

144 66.896.625 144 70.417.500,00 144 80.980.125 144 93.127.144 144 107.096.215 144 418.517.609

Jumlah masyarakat yang di latih dalam pembuatan sarana jamban berupa Tripikon

50 40 40 40 40 40

Jumlah desa mengikuti pemicuan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

20 20 20 20 20 20

Jumlah rumah yang mendapatkan stimulan jamban percontohan Tripikon S

50 40 40 40 40 40

16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Persentase pelayanan kesehatan kerja dan olahraga

50 35.506.250 60 37.375.000 75 42.981.250 80 49.428.438 100 56.842.703 100 222.133.641

09 Penyelenggaraan

Penyehatan Lingkungan

Jumlah puskesmas yang melaksanakan program Kesehatan Kerja

19 35.506.250 19 37.375.000 19 42.981.250 19 49.428.438 19 56.842.703 222.133.641

Jumlah puskesmas yang melaksanakan program Kesehatan Olahraga

19 19 19 19 19

Jumlah masyarakat yang mengikuti tes kebugaran (calon jemaah haji dan anak sekolah)

300 865 865 865 865

17 Program Pengawasan Obat dan Makanan

Persentase keamanan pangan dan jajanan anak sekolah

20 66.896.625 40 70.417.500,00 60 80.980.125 80 93.127.144 100 107.096.215 100 418.517.609

02 Peningkatan

Pengawasan Keamanan Pangan

Jumlah Produk Pangan Rumah Tangga yang memiliki Sertifikat P.IRT

20 66.896.625 20 70.417.500,00 20 80.980.125 20 93.127.144 20 107.096.215 100 418.517.609

Jumlah Tempat Pengolahan Makanan (TPM) Laik Higiene

20 20 20 20 20 100

16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Persentase kelompok penyehat tradisional yang tersertifikasi dan kelompok ASMAN TOGA (Asuhan Mandiri Taman Obat Keluarga)

50 381.893.421 60 401.993.075 75 462.292.036 80 531.635.842 100 611.381.218 100 2.389.195.592

09 Peningkatan

Kesehatan Masyarakat

Jumlah pertemuan pembinaan sertifikasi penyehat tradisional dan kelompok ASMAN TOGA (Asuhan Mandiri Taman Obat Keluarga)

5 381.893.421 10 401.993.075 15 462.292.036 20 531.635.842 25 611.381.218 2.389.195.592

Persentase keluarga dengan kategori sehat

47,26 57,21 67,16 77,11 87,06

Jumlah desa yang dilaksanakan Program Indonesia Sehat Pendekatan Keluarga (PIS-PK)

(4)

NAAN 19 Program Promosi

Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Persentase keluarga dengan kategori sehat 47,26 536.498.598 57,21 564.735.366 67,16 649.445.671 77,11 746.862.522 87,06 858.891.900 87,06 3.824.223.904 01 Pengembang an Media Promisi dan Informasi Sadar Hidup Sehat

Jumlah macam media promosi kesehatan yang disediakan

10 318.501.785 15 335.265.037 20 385.554.793 25 443.388.011 30 509.896.213 2.210.602.652

02 Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat

Jumlah kelompok masyarakat yang menjadi sasaran advokasi, sosialisasi dan penyuluhan tentang Germas (Gerakan Masyarakat) Hidup Sehat

10 107.881.998 15 113.559.998 20 130.593.998 25 150.183.097 30 172.710.562 885.549.440 03 Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh Kesehatan

Jumlah petugas promkes, tenaga kesehatan, kader kesehatan yang mendapatkan pembinaan tentang Germas Hidup Sehat

100 41.406.064 150 43.585.331 200 50.123.131 250 57.641.600 300 66.287.840 325.519.900

04 Peningkatan Pemanfaatan Sarana Kesehatan

Jumlah UKBM yang mendapatkan pembinaan tentang Germas Hidup Sehat 30 68.708.750 40 72.325.000 50 83.173.750 60 95.649.813 70 109.997.284 402.551.911 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Persentase Penanganan Penyakit yang berpotensi Kejadian Luar Biasa (KLB)

100 907.696.310 100 955.469.800 100 1.098.790.270 100 1.263.608.811 100 1.453.150.132 100 4.839.727.763

05 Pelayanan

Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Jumlah penanganan penyakit menular (TB, Kusta, Malaria, DBD, Filaria, HIV/AIDS, Diare/Hepatitis, ISPA, Rabies) 537.545.625 565.837.500 650.713.125 748.320.094 860.568.108 3.733.135.137 Kasus TB Paru 912 912 912 912 912 912 Kasus Kusta 30 30 30 30 30 30 Kasus Malaria 30 30 30 30 30 30 Kasus Diare 850 850 850 850 850 850 Kasus ISPA 250 250 250 250 250 250

Kasus Gigitan (Rabies) 10 10 10 10 10 10

Kasus HIV/AIDS 10 10 10 10 10 10

Jumlah pemeriksaan Sero Survey di Masyarakat yang beresiko HIV/AIDS

100 150 200 250 300 300

jumlah pengelola program yang

paham 75 80 85 90 95 95

Jumlah evaluasi dan monitoring

program 7 8 8 8 8 8

12 Penyemprotan /

Fogging Sarang Nyamuk

Jumlah pelaksanaan Fogging Focus Penyakit DBD (Demam

Berdarah Dengue) 50 206.743.750 100 217.625.000 100 250.268.750 100 287.809.063 100 330.980.422 1.086.683.234

(5)

NAAN Jumlah penanganan penyakit

menular (DBD) 100 100 110 120 130

09 Peningkatan

surveillance epideminologi dan penaggulangan

Jumlah pengamatan dan pelacakan kasus potensial KLB (DBD, keracunan, PD3I)

7 163.406.935 8 172.007.300 8 197.808.395 8 227.479.654 8 261.601.602 8 1.022.303.887

Jumlah calon Jamaah Haji yang diperiksa kesehatannya

200 200 200 200 200

Jumlah kasus AFP yang ditemukan dan ditangani

2 2 2 2 2

Jumlah penanganan kasus KLB sesuai standart

15 15 15 15 15

Jumlah pengelola program imunisasi yang paham dengan programnya

19 19 19 19 19

16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Persentase desa yang bebas penyakit menular 100 37.226.225 100 39.185.500 100 45.063.325 100 51.822.824 100 59.596.247 100 232.894.121 11 Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban

Jumlah lokasi bencana mendapat pelayanan kesehatan oleh tim kesehatan bencana 5 37.226.225 5 39.185.500 5 45.063.325 5 51.822.824 5 59.596.247 5 232.894.121 37 Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular

Persentase pelayanan penyakit tidak menular sesuai standar

100 744.581.975 100 783.770.500 100 901.336.075 100 1.036.536.486 100 1.192.016.959 100 4.658.241.995

01 Pelayanan

Pencegahan dan Pengendalian

Jumlah tenaga kesehatan yang paham ttg pencegahan, pengendalian PTM

19 647.209.350 19 681.273.000 19 783.463.950 19 900.983.543 19 1.036.131.074 19 4.146.433.541

Jumlah Evaluasi dan Monitoring Program

201 201 201 201 201 201

Persentase WUS yang dilakukan deteksi dini kanker serviks dan Payudara 100 100 100 100 100 100 02 Peningkatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) pencegahan dan Pengendalian penyakit tidak menular

Jumlah WUS yang dilakukan deteksi dini kanker leher rahim serta kanker payudara melalui IVA (Inveksi Visualisasi dengan Asam Asetat) dan SADANIS (Pemeriksaan Payudara secara Klinis)

2.282

97.372.625 14.970 102.497.500 15.718 117.872.125 16.504 135.552.944 17.329 155.885.885 66.803 511.808.454

Jumlah Dokter/Bidan yang paham ttg pemeriksaan deteksi dini kanker leher rahim dan payudara melalui IVA dan SADANIS

19 40 40 40 40 179

Persentase desa / kelurahan yang terbentuk dan melaksanakan posbindu PTM (Penyakit Tidak Menular)

(6)

NAAN Jumlah kader kesehatan

posbindu yang paham tentang surveilans faktor risiko PTM (Penyakit Tidak Menular) berbasis WEB

38 40 40 40 40 198

Jumlah kader kesehatan Posbindu PTM yang paham tentang Posbindu PTM

0 19 19 19 19 76

Persentase puskesmas yang melaksanakan Pelayanan Terpadu (PANDU) Penyakit Tidak Menular

20 40 60 80 100 100

Jumlah tenaga kesehatan yang paham tentang Pelayanan Terpadu (PANDU) Penyakit Tidak Menular

19 19 19 19 19

Persentase tempat yang melaksanakan Implementasi Kawasan Tanpa Rokok (Perda No. 5 Tahun 2015)

- 40 60 80 100 100

Jumlah tempat yang mengimplementasi tentang KTR

19 19 19 19 19 95

Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat yang dilakukan pelayanan sesuai standar

100 100 100 100 100 100

Jumlah tenaga kesehatan yang paham ttg pencegahan, pengendalian kesehatan jiwa

0 2 2 2 2 8

17 Program Pengawasan Obat dan Makanan

Persentase Toko Obat dan Apotik Berijin di periksa

100 42.667.826 100 44.913.501 100 51.650.526 100 59.398.105 100 68.307.821 100 266.937.779 01 Peningkatan pemberdayaa n konsumen/m asyarakat di bidang obat

Jumlah pemeriksaan Toko Obat berizin dan Apotek

20 42.667.826 20 44.913.501 20 51.650.526 20 59.398.105 20 68.307.821 266.937.779

18 Program Pengembangan Obat Asli Indonesia

Persentase pengolahan jamu tradisional mendapat pembinaan

100 34.877.087 100 36.712.723 100 42.219.631 100 48.552.576 100 55.835.463 100 218.197.480 03 Peningkatan promosi obat bahan alam indonesia di dalam dan di luar negeri

Jumlah yang paham terhadap pengolahan jamu tradisional/obat tradisonal

38 34.877.087 38 36.712.723 38 42.219.631 38 48.552.576 38 55.835.463 218.197.480

Persentase Puskesmas dengan peningkatan Status Akreditasi

26,3 19.425.240.494 42,1 20.404.684.731 63,2 25.465.387.441 78,9 29.285.195.557 100,0 33.677.974.890 100,0 140.884.266.276

23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Persentase peningkatan kualitas pelayanan sesuai standar

15 950.000.000 30 1.000.000.000 45 1.150.000.000 60 1.322.500.000 65 1.520.875.000 65 5.943.375.000 Meningkatnya kualitas fasilitas

pelayanan kesehatan yang sesuai standart

(7)

NAAN 01 Penyusunan

standar pelayanan kesehatan

Jumlah puskesmas yang dibina dalam pelaksanaan program Perkesmas, Kesehatan Indra, Kesgilut, dan Lab

19 950.000.000 19 1.000.000.000 19 1.150.000.000 19 1.322.500.000 19 1.520.875.000 19 5.943.375.000

Jumlah puskesmas yang dibina dalam pelaksanaan program Perkesmas, Kesehatan Indra, Kesgilut, dan Lab

19 19 19 19 19

Jumlah Pembinaan puskesmas yang berstatus PPK-BLUD, akreditasi dan re-akreditasi

19 19 19 19 19 25 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya

Persentase Fasilitas Kesehatan yang memiliki sarana prasarana sesuai standart

75 3.791.895.189 75 3.991.468.620 80 6.590.188.913 80 7.578.717.250 80 8.715.524.837 80 34.459.689.998

02 Pembanguna n Puskesmas

Jumlah sarana kesehatan yang dibangun

19 3.791.895.189 19 3.991.468.620 19 4.590.188.913 19 5.278.717.250 19 6.070.524.837 95 23.722.794.809 02 Pembanguna

n Puskesmas Pembantu

Jumlah sarana kesehatan yang di renovasi

0 0 0 - 6 1.500.000.000 8 1.725.000.000 10 1.983.750.000 24 9.000.645.189

04 Pengadaan Puskesmas Keliling

Jumlah pengadaan prasarana di fasilitas kesehatan

0 0 0 0 2 500.000.000 2 575.000.000 2 661.250.000 6 1.736.250.000

16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Persentase Fasilitas Kesehatan yang memiliki sarana prasarana sesuai standart 75 1.355.257.009 75 1.426.586.325 80 1.640.574.274 80 1.886.660.415 80 2.169.659.477 8.478.737.499 03 Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana

Jumlah penambahan ruangan pada sarana kesehatan

4 1.355.257.009 4 1.426.586.325 4 1.640.574.274 4 1.886.660.415 4 2.169.659.477 20 8.478.737.499

Program Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan

Persentase Puskesmas memiliki Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standart

15 1.232.463.593 30 1.254.393.256 45 1.442.552.244 60 1.658.935.081 65 1.907.775.343 65 7.496.119.518

01 Peningkatan Mutu

Sumber Daya Kesehatan

Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti pelatihan untuk peningkatan kompetensi

3 291.147.260 3 306.470.800 3 352.441.420 3 405.307.633 3 466.103.778 15 2.762.787.224

Jumlah Tenaga Kesehatan yang memiliki Sertifikat sesuai Jabatan Fungsionalnya

25 25 25 25 25 125

Jumlah penilaian tenaga kesehatan teladan

5 6 7 8 9 35

Jumlah rekomendasi Surat Ijin Praktek Tenaga Kesehatan yang sesuai standart

100 150 150 150 150 700

Jumlah rekomendasi Surat Ijin Operasional Sarana Kesehatan yang sesuai standart

(8)

NAAN 02 Perencanaan dan

Pembinaan SDM Kesehatan

Jumlah Tenaga Puskesmas yang memiliki STR sesuai Profesi

100 125.516.333 150 132.122.456 150 151.940.824 150 174.731.948 150 200.941.740 700 659.736.969 Jumlah pembinaan tenaga

kesehatan di fasilitas kesehatan

19 19 19 19 19 19

Jumlah desa yang memiliki tenaga bidan yang bertempat tinggal di desa

90 201 201 201 201 201

16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Persentase Puskesmas memiliki Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standart 16 Penyediaan

jasa pelayanan

Jumlah Kontrak Tenaga Kesehatan

36 815.800.000 36 815.800.000 40 938.170.000 45 1.078.895.500 50 1.240.729.825 50 4.073.595.325

15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Persentase Ketersedian Obat dan BMHP di Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai Formularium Nasional (Fornas)

75 75 75 80 80

Persentase Peralatan Kesehatan di Fasililtas Kesehatan dan jaringannya sesuai standart

75 75 75 80 80

01 Pengadaan Obat

dan Perbekalan Kesehatan

Jumlah Fasyankes yang memiliki kecukupan obat essensial sesuai Formularium Nasional (Fornas)

19 8.833.887.974 19 9.298.829.446 19 10.693.653.863 19 12.297.701.942 19 14.142.357.234 58.450.622.276

Jumlah Fasyankes yang memiliki kecukupan BMHP sesuai Formularium Nasional (Fornas)

19 19 19 19 19

Jumlah Fasyankes yang memiliki kelengkapan alat kesehatan yang sesuai standart

47 3.024.800.000 47 3.184.000.000 47 3.661.600.000 47 4.210.840.000 47 4.842.466.000 24.732.793.974

Jumlah Peralatan kesehahatan yang dipelihara dan dikalibrasi

190 190 190 190 190

05 Peningkatan mutu

penggunaan obat dan perbekalan kesehatan

Jumlah Fasyankes yang menggunakan obat rasional sesuai standart

15 159.391.817 16 167.780.860 17 192.947.989 18 221.890.187 19 255.173.715 837.792.752

Jumlah tenaga kesehatan yang paham terhadap penggunaan obat rasional di Fasyankes

38 38 38 38 38

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase penyediaan sarana pelayanan administrasi kantor

100 1.631.354.947 100 1.631.354.947 100 1.876.058.189 100 2.157.466.917 100 2.481.086.955 100 2.853.249.998

01 Penyediaan jasa surat menyurat

Jumlah surat masuk dan keluar yang dikelola/pengarsipan kantor

400 400 30.118.500 400 30.118.500 400 34.636.275 400 39.831.716 400 45.806.474 400 52.677.445

02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Jumlah langganan listrik, PDAM, telpon

12 12 157.140.000 12 157.140.000 12 180.711.000 12 207.817.650 12 238.990.298 12 274.838.842 Program Generik

(9)

NAAN 05 Penyediaan

jasa jaminan barang milik daerah

Jumlah bangunan kantor, aula, gedung dan rumah dinas yang diasuransikan 0 0 - - - -06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasi onal

Jumlah pajak STNK dan KIR mobil /kendaraan yang dibayar

137 137 22.869.000 137 22.869.000 137 26.299.350 137 30.244.253 137 34.780.890 137 39.998.024

08 Jumlah jenis alat kebersihan yang disediakan

184 184 264.303.930 184 264.303.930 184 303.949.520 184 349.541.947 184 401.973.240 184 462.269.225 Jumlah tenaga kebersihan yang

disediakan

2 2 2 2 - 2 - 2 - 2 -10 Penyediaan

alat tulis kantor

Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan 35 35 217.564.794 35 217.564.794 35 250.199.513 35 287.729.440 35 330.888.856 35 380.522.184 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Jumlah jenis cetakan berkas kantor 7 7 165.929.418 7 165.929.418 7 190.818.831 7 219.441.655 7 252.357.904 7 290.211.589 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penera ngan bangunan

Jumlah jenis pembelian komponen listrik penerangan gedung kantor 9 9 30.446.625 9 30.446.625 9 35.013.619 9 40.265.662 9 46.305.511 9 53.251.337 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Jumlah penyediaan Surat kabar Harian/media cetak

24 24 2.138.400 24 2.138.400 24 2.459.160 24 2.828.034 24 3.252.239 24 3.740.075

17 Penyediaan makanan dan minuman

Jumlah porsi makan dan minum untuk harian pegawai, tamu, rapat 22072 22072 142.586.400 22072 142.586.400 22072 163.974.360 22072 188.570.514 22072 216.856.091 22072 249.384.505 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Jumlah Laporan kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah 131 131 322.586.000 131 322.586.000 131 370.973.900 131 426.619.985 131 490.612.983 131 564.204.930 20 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

Jumlah Laporan kegiatan koordinasi tertentu dengan kecamatan 647 647 275.671.880 647 275.671.880 647 317.022.662 647 364.576.061 647 419.262.470 647 482.151.841 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana sesuai RKBU

100 100 922.561.596 100 922.561.596 100 1.860.945.835 100 1.830.087.711 100 2.564.600.867 100 8.100.757.605

05 Pengadaan Kendaraan dinas/operasi onal

Jumlah kendaraan opeasional 0 0 0 0 0 20 400.000.000 - 20 460.000.000 860.000.000 Penyediaan

jasa kebersihan kantor

(10)

NAAN 08 Pengadaan

peralatan rumah jabatan/dinas

jumlah pengadaan peralatan rumah jabatan /dinas

0 0 0 0 0 0 - 5 150.000.000 5 172.500.000 5 322.500.000

09 Pengadaan peralatan gedung kantor

jumlah pembelian peralatan Gedung Kantor.

0 0 0 0 0 3 150.000.000 3 172.500.000 3 198.375.000 3 520.875.000

10 Pengadaan mebeleur

Jumlah pembelian mebeleur kantor

0 0 0 0 0 5 250.000.000 5 287.500.000 5 330.625.000 5 868.125.000

22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Jumlah bangunan gedung kantor yg terpelihara dan kondisi baik

21 21 384.253.650 21 384.253.650 21 441.891.698 21 508.175.452 21 584.401.770 21 2.302.976.220 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasi onal

Jumlah kendaraan dinas roda 4,roda 2, dan speed boat yang siap operasional 137 137 343.526.986 137 343.526.986 137 395.056.034 137 454.314.439 137 522.461.605 137 2.058.886.050 26 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara dan siap operasional

56 56 37.985.530 56 37.985.530 56 43.683.360 56 50.235.863 56 57.771.243 56 227.661.526

28 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Jumlah Luasan bangunan gedung kantor yang direhabilitasi dan layak ditempati 54 54 156.795.430 54 156.795.430 54 180.314.745 54 207.361.956 54 238.466.250 54 939.733.810 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Persentase aparatur yang yg mengikuti diklat/bintek - - -01 Pendidikan dan pelatihan formal

Jumlah PNS yang ditugaskan mengikuti Diklat dan meningkat Kompetensinya - - -03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

Jumlah jabfung kesehatan mendapat penilaian Angka Kredit

9 - - -06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Persenatse dokumen perencanaan dan laporan kinerja yang disinkronisasi dan berkualitas 100 100 155.690.700 100 155.690.700 100 490.425.705 100 563.989.561 100 648.587.995 100 2.014.384.661 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Jumlah dokumen (SAKIP) SKPD yang benar dan Tepat waktu

(11)

NAAN

04 Jumlah dokumen laporan

keuangan akhir tahun yang benar dan Tepat waktu

1 1 0 1 0 1 155.690.700 1 179.044.305 1 205.900.951 1 540.635.956

Jumlah dokumen laporan Asset SKPD yang benar dan Tepat waktu 1 1 0 1 1 155.690.700 1 179.044.305 1 205.900.951 1 540.635.956 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Marabahan, 30 Juni 2018 Kabupaten Barito Kuala

H Sugian Nor, SKM, M.Kes NIP. 19590501 198103 1 018

(12)

Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Bidang Kesehatan Masyarakat 17 Kecamatan

Sie. Kesga dan Gizi

17 Kecamatan

Sie. Kesga dan Gizi 17 Kecamatan Bidang Kesehatan Masyarakat 17 Kecamatan

Sie. Kesga dan Gizi 17 Kecamatan Bidang Pelayanan Kesehatan 17 Kecamatan Sie Yanan Rujukan dan JKN 17 Kecamatan Bidang Pelayanan Kesehatan 17 Kecamatan 17 Kecamatan UNIT PENANGGUNG JAWAB LOKASI Sie Yanan Rujukan dan JKN

(13)

Dinas Kesehatan Bidang P2P 17 Kecamatan Sie. Surveilans dan Imunisasi 17 Kecamatan Bidang Kesehatan Masyarakat 17 Kecamatan

Sie Kesga dan Gizi 17 Kecamatan Dinas Kesehatan Bidang Kesehatan Masyarakat 17 Kecamatan Sie Kesling, Kesehatan Olah raga dan Kerja

17 Kecamatan

(14)

Kesehatan Masyarakat

Kecamatan

Sie Kesling, Kesehatan Olah raga dan Kerja

17 Kecamatan Bidang Kesehatan Masyarakat 17 Kecamatan Sie Kesling, Kesehatan Olah raga dan Kerja

17 Kecamatan Bidang Kesehatan Masyarakat 17 Kecamatan Sie Kesling, Kesehatan Olah raga dan Kerja

17 Kecamatan

Bidang Pelayanan Kesehatan

Sie Yanan Dasar dan Kesehatan Tradisional

(15)

Kesehatan Masyarakat Kecamatan Sie Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat 17 Kecamatan Bidang P2P 17 Kecamatan Sie. Penanganan dan Pengendalian penyakit 17 Kecamatan Sie. Penanganan dan Pengendalian penyakit 17 Kecamatan

(16)

Sie Surveilans dan Imunisasi Bidang P2P 17 Kecamatan Sie Surveilans dan Imunisasi 17 Kecamatan Bidang P2P 17 Kecamatan Sie. PTM dan Keswa 17 Kecamatan Sie. PTM dan Keswa 17 Kecamatan 17 Kecamatan

(17)

Bidang Sumber Daya Kesehatan

17 Kecamatan

Sie Farmasi dan Alat Kesehatan 17 Kecamatan Bidang Sumber Daya Kesehatan 17 Kecamatan

Sie Farmasi dan Alat Kesehatan 17 Kecamatan Dinas Kesehatan Bidang Pelayanan Kesehatan 17 Kecamatan

(18)

dan Kesehatan tradisional Kecamatan Bidang Sumber Daya Kesehatan 17 Kecamatan Bidang Sumber Daya Kesehatan 17 Kecamatan Sie SDM dan Sarkes 17 Kecamatan Bidang Sumber Daya Kesehatan 17 Kecamatan Sie SDM dan Sarkes 17 Kecamatan Sie SDM dan Sarkes 17 Kecamatan

(19)

Sarkes Kecamatan

Bidang Sumber Daya Kesehatan

17 Kecamatan

Sie Farmasi dan Alat Kesehatan

17 Kecamatan

Sie Farmasi dan Alat Kesehatan

17 Kecamatan

Sie Farmasi dan Alat Kesehatan 17 Kecamatan Sekretaria Dinas Kesehatan, IFK Bag. Umum dan Kepegawaian

Dinas Kesehatan, IFK

(20)

Sekretariat Dinas Kesehatan, IFK

Bag. Umum dan Kepegawaian

Dinas Kesehatan, IFK

(21)

Sekretaria Dinas Kesehatan, IFK

Bag. Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan, IFK Sekretaria Dinas Kesehatan, IFK Bag. Perencanaan Dinas Kesehatan

(22)

dan Aset Kesehatan

Dinas Kesehatan

Marabahan, 30 Juni 2018 Kabupaten Barito Kuala

H Sugian Nor, SKM, M.Kes NIP. 19590501 198103 1 018

Referensi

Dokumen terkait

Deskripsi tabel :Berisi data-data mengenai cost bahan baku Tabel 3.12 Tabel Ms_Detail PO_Bahan_Baku Nama Field Tipe Field

Buku Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat ini diharapkan dapat menjadi kontribusi terhadap peningkatan pelayanan Unit Pengabdian Pada Masyarakat di Fakultas Kedokteran

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magelang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan

Data tenaga kesehatan dan tenaga pendukungnya yang menangani langsung Covid- 19, melakukan pengamatan dan atau penelusuran kasus Covid-19 dengan kontak langsung pasien dan atau

Pria yang tidak merokok juga memiliki kualitas hidup yang lebih baik. dibandingkan

Calon pengantin membayar biaya nikah dengan melakukan transfer melalui Bank dengan menggunakan no billing yang telah diberikan oleh petugas Kantor Urusan Agama...

Permenkes RI nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan b.. 19 tahun 2018 tentang

kesulitan untuk makan maupun minum ditambah lagi harus mengenakan APD berjam-jam yang membuat subjek sering tidak nyaman karena memakai APD berlapis-lapis dengan durasi waktu