Tabel 5.1.
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Kantor lingkungan Hidup Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan
Target Rp (Ribu) Target Rp (Ribu) Target Rp (Ribu) Target Rp (Ribu) Target Rp (Ribu) Target Rp (Ribu)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Terjaminnya kelestarian lingkungan dan keberlanjutan sumberdaya alam
Terlestarikann ya sumber daya alam
Jumlah Lokasi keanekaragaman hayati kab. Barru yang dapat dipantau atau dilakukan pengawasan dari 1 lokasi pada tahun 2009 menjadi 10 lokasi pada tahun 2015
1 08 XX 17 Program perlindungan dan Konservasi Sumber daya alam
Jumlah lokasi Sumber Daya Alam dan Kenekaragaman Hayati yang mendapat perlindungan dan konservasi
1 lokasi 1 lokasi 150.000 2 lokasi 300.000 2 lokasi 300.000 2 lokasi 300.000 2 lokasi 300.000 10 lokasi 1.350.000 Seksi Konservasi
Kec.
T.Rilau, Barru, Balusu, S.Riaja dan Mallusetasi
1 08 XX 17 04 Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan
Terlaksananya pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan
1 lokasi 1 lokasi 150.000 2 lokasi 300.000 2 lokasi 300.000 2 lokasi 300.000 2 lokasi 300.000 10 lokasi 1.350.000 Seksi Konservasi
Kec.
T.Rilau, Barru, Balusu, S.Riaja dan Mallusetasi Meningkatnya
luasan lahan terumbu karang,Mangrove , Padang Lamun dan Estuaria yang
terehabilitasi dari 2 Ha pada tahun 2009 menjadi 21 Ha pada tahun 2015
1 08 XX 18 Program Rehabilitasi dan Pemulihan cadangan Sumber Daya Alam
Luas areal terumbu karang, mangrove, padang lamun dan estuaria yang direhabilitasi
4 Ha 1 Ha 30.000 3 Ha 150.000 5 Ha 250.000 4 Ha 200.000 4 Ha 200.000 21 Ha 830.000 Seksi Rehabilitas i
Desa Bojo, Desa Bawasalo, Desa Palie Indikator Kinerja
Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Data Capaian
pada Tahun
Awal Perencan
aan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja SKPD Penanggu ng Jawab
Lokasi
Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Tujuan Sasaran Indikator SKPD
Sasaran Kode Program dan
Kegiatan
Target Rp (Ribu) Target Rp (Ribu) Target Rp (Ribu) Target Rp (Ribu) Target Rp (Ribu) Target Rp (Ribu)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 08 XX 18 01 Pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang,Mangrove, Padang Lamun, Esturia dan Teluk
Terlaksananya pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang,Mangrov e, Padang Lamun, Esturia dan Teluk
4 Ha 1 Ha 30.000 3 Ha 150.000 5 Ha 250.000 4 Ha 200.000 4 Ha 200.000 21 Ha 830.000 Seksi Rehabilitas i
Desa Bojo, Desa Bawasalo, Desa Palie
Terpeliharanya kualitas lingkungan yang baik
Meningkatnya pengendalian pencemaran lingkungan dari 1 jenis tahun 2009 menjadi 4 tahun 2015
1 04 XX 16 Program Lingkungan sehat perumahan
Persentase lingkungan perumahan yang memenuhi syarat
0 0 0 0 0 17% 2.000 17% 2.000 17% 2.000 50% 6.000 Seksi Konservasi
Kantor LH
1 04 XX 16 04 Pengendalian dampak resiko pencemaran
Terlaksananya pengendalian pencemaran pada perumahan
0 0 0 0 0 1
perumaha n
30.000 1 perumaha
n
30.000 1 perumahan
30.000 3 perumahan
90.000 Seksi Konservasi
Kantor LH
1 08 XX 16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
dipertahankanka nnya tingkat pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
50% 80% 1.031.569 80% 1.365.000 80,0% 1.385.000 80% 1.426.000 80% 1.466.000 80% 6.673.569 Seksi Konserva si, Rehabilita si dan Andal
7 Kecamatan
1 08 XX 16 03 Pemantauan kualitas lingkungan
Terlaksananya pemantauan kualitas lingkungan
3 paket Alat pengukur
an
1 paket 745.764 1 paket 900.000 1 paket 900.000 1 paket 900.000 1 paket 900.000 8 paket 4.345.764 Seksi Konserva si, Rehabilita si dan Andal
7 Kecamatan
Kode Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Data Capaian
pada Tahun
Awal Perencan
aan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja SKPD Penanggu ng Jawab
Lokasi
Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Tujuan Sasaran Indikator SKPD
Sasaran
Target Rp (Ribu) Target Rp (Ribu) Target Rp (Ribu) Target Rp (Ribu) Target Rp (Ribu) Target Rp (Ribu)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Terlaksananya pengendalian pencemaran air
0 10% 17.852 10% 20.000 10% 20.000 10% 20.000 20% 40.000 100% 117.852 Seksi Konserva si, Rehabilita si dan Andal
7 Kecamatan
Terlaksananya pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak
0 10% 11.835 30% 30.000 20% 30.000 20% 30.000 20% 30.000 100% 131.835 Seksi Konserva si, Rehabilita si dan Andal
7 Kecamatan
Terlaksananya pengendalian lahan dan/atau tanah akibat biomassa
0 0 0 20% 30.000 20% 30.000 30% 50.000 30% 50.000 100% 160.000 Seksi Konserva si, Rehabilita si dan Andal
7 Kecamatan
1 08 XX 16 01 Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura
Diperolehnya piala Adipura
5 Piala 1 piala 1 piala 100.000 1 piala 100.000 1 piala 100.000 1 piala 100.000 10 Piala 400.000 Semua Seksi
Kecamatan Barru
1 08 XX 16 04 Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup
Terlaksananya pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup
23 Industri
5 industri 87.226 5 industri 100.000 5 industri 110.000 6 industri 120.000 6 industri 130.000 50 Industri 547.226 Seksi Andal
7 Kecamatan
Terlaksananya pelayanan tindak lanjut
pengaduan masyarakat akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan
0 20% 3.419 20% 5.000 20% 5.000 20% 6.000 20% 6.000 100% 25.419 Seksi Andal
7 Kecamatan
Tujuan Sasaran Indikator
Sasaran Kode Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Data Capaian
pada Tahun
Awal Perencan
aan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja SKPD Penanggu ng Jawab
Lokasi
Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra
SKPD
Target Rp (Ribu) Target Rp (Ribu) Target Rp (Ribu) Target Rp (Ribu) Target Rp (Ribu) Target Rp (Ribu)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 08 XX 16 14 Peningkatan peranserta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup
Terwujudnya peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup
7 lokasi perconto han oleh masyarak
at
4 lokasi 147.925 4 lokasi 150.000 4 lokasi 160.000 4 lokasi 170.000 4 lokasi 180.000 27 lokasi 807.925 Semua Seksi
7 Kecamatan
Terlaksananya pelatihan Da'i lingkungan hidup
0 1 kali 6.718 1 kali 10.000 1 kali 10.000 1 kali 10.000 1 kali 10.000 5 kali 46.718 Semua Seksi
7 Kecamatan
Terlaksananya pembinaan Adiwiyata
1 kali 1 kali 10.830 1 kali 20.000 1 kali 20.000 1 kali 20.000 1 kali 20.000 6 kali 90.830 Semua Seksi
Kec. Barru, Kec. T. Rilau, Kec. S. Riaja
1 08 XX 19 04 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Meningkatnya kualitas akses informasi lingkungan hidup
29% 21% 52.904 14% 726.000 14% 828.000 11% 80.000 11% 82.000 100% 1.768.904 Semua Seksi
Kantor LH
1 08 XX 19 06 Penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup
Terlaksananya penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup
3 Dokumen
1 Dokumen
9.750 1 Dokumen
50.000 1 Dokumen
50.000 1 Dokumen
50.000 1 Dokumen
50.000 8 Dokumen 209.750 Semua Seksi
Kantor LH
Terlaksananya penyusunan dokumen Menuju Indonesia Hijau
1 Dokumen
1 Dokumen
1.675 1 Dokumen
2.000 1 Dokumen
2.000 1 Dokumen
2.000 1 Dokumen
2.000 6 Dokumen 9.675 Seksi Konsevasi
Kantor LH Lokasi
Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra
SKPD
Kode Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Data Capaian
pada Tahun
Awal Perencan
aan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja SKPD Penanggu ng Jawab Indikator
Sasaran
Tujuan Sasaran
1 08 XX 19 07 Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Terlaksananya penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
0 0 0 0 0 1
Dokumen
750.000 0 0 0 0 1
Dokumen
750.000 Semua Seksi
Kantor LH
4
Target Rp (Ribu) Target Rp (Ribu) Target Rp (Ribu) Target Rp (Ribu) Target Rp (Ribu) Target Rp (Ribu)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Terlaksananya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
0 0 0 1
Dokumen
650.000 0 0 0 0 0 0 1
Dokumen
650.000 Semua Seksi
Kantor LH
Terlaksananya pengembangan data dan informasi lingkungan
0 3 lokasi 18.774 0 0 0 0 0 0 0 0 3 lokasi 18.774 Seksi
Rehabilita si
Kantor LH
Terlaksananya penguatan Jejaring informasi lingkungan hidup pusat dan daerah
4 kali pameran
LH
1 kali 24.380 1 kali 26.000 1 kali 28.000 1 kali 30.000 1 kali 32.000 9 kali pameran
LH
140.380 Semua
Seksi
Jakarta
1 08 XX 24 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
Meningkatnya pemeliharaan wilayah pemukian perkotaan yang hijau, bersih dan indah
5% 5% 114.225 25% 250.000 25% 250.000 20% 250.000 20% 450.000 100% 1.314.225 Seksi Konserva si
Kec. T.
Rilau dan Kec. Barru
1 08 XX 24 06 Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau
Terlaksananya pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau
10% 10% 114.225 20% 200.000 20% 200.000 20% 200.000 20% 400.000 100% 1.114.225 Seksi Konserva si
Kec. T.
Rilau dan Kec. Barru
1 08 XX 24 08 Pengawasan dan pengendalian RTH
Terlaksananya pengawasan dan pengendalian RTH
0 0 0 30% 50.000 30% 50.000 20% 50.000 20% 50.000 100% 200.000 Seksi Konserva si
Kec. T.
Rilau dan Kec. Barru Data
Capaian pada Tahun
Awal Perencan
aan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja SKPD Penanggu ng Jawab
Lokasi
Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra
SKPD
Tujuan Sasaran Indikator
Sasaran Kode Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
5
Target Rp (Ribu) Target Rp (Ribu) Target Rp (Ribu) Target Rp (Ribu) Target Rp (Ribu) Target Rp (Ribu)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Terwujudnya pelayanan umum yang efektif dan efisien dan memuaskan masyarakat
Terwujudnya transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dalam perencanaan dan pengawasan
Tertibnya administrasi dan keuangan dari 90
% Pada Tahun 2009 menjadi 100% Pada tahun 2015
x xx xx 01 Program Pelayanan administrasi Perkantoran
Dipertahankanny a pelayanan administrasi perkantoran dalam memuaskan masyarakat
100% 100% 54.155 100% 62.000 100% 62.000 100% 75.000 100% 75.000 100 % 328.155 Sub. Bag.
Tata Usaha
Kantor LH
x xx xx 01 01 Penyediaan jasa Surat Menyurat
Tersedianya jasa surat menyurat
100% 100% 29.899 100 % 35.000 100 % 35.000 100 % 35.000 100 % 35.000 100 % 169.899 Sub. Bag.
Tata Usaha
Kantor LH
x xx xx 01 10 Penyediaan alat tulis Kantor
Tersedianya alat tulis kantor
30 jenis 33 jenis 18.562 35 jenis 20.000 35 jenis 20.000 35 jenis 30.000 35 jenis 30.000 203 jenis 118.562 Sub. Bag.
Tata Usaha
Kantor LH
x xx xx 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan
penggandaan
10 jenis 11 jenis 5.694 11 jenis 7.000 11 jenis 7.000 11 jenis 10.000 11 jenis 10.000 65 jenis 39.694 Sub. Bag.
Tata Usaha
Kantor LH
x xx xx 06 Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Tersampaikanny a laporan capaian kinerja secara tepat waktu
5 dokumen 5 dokumen
2.000 5 dokumen 4.000 5 dokumen
4.000 5 dokumen
8.000 5 dokumen 8.000 30 dokumen 26.000 Sub. Bag.
Tata Usaha
Kantor LH
x xx xx 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1 dokumen
1 dokumen
500 1
dokumen
1.000 1
dokumen
1.000 1
dokumen
2.000 1
dokumen
2.000
6 dokumen 6.500 Sub. Bag.
Tata Usaha
Kantor LH
Kode Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Data Capaian
pada Tahun
Awal Perencan
aan
Unit Kerja SKPD Penanggu ng Jawab
Lokasi
Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra
SKPD
Tujuan Sasaran Indikator
Sasaran
Target Rp (Ribu) Target Rp (Ribu) Target Rp (Ribu) Target Rp (Ribu) Target Rp (Ribu) Target Rp (Ribu)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
x xx xx 06 02 Penyusunan laporan semesteran
Terlaksananya penyusunan laporan semesteran
1 dokumen
1 dokumen
500 1
dokumen
1.000 1
dokumen
1.000 1
dokumen
2.000 1
dokumen
2.000
6 dokumen 6.500 Sub. Bag.
Tata Usaha
Kantor LH
x xx xx 06 04 Penyusunan laporan akhir tahun
Terlaksananya penyusunan laporan akhir tahun
1 dokumen
1 dokumen
500 1
dokumen
1.000 1
dokumen
1.000 1
dokumen
2.000 1
dokumen
2.000
6 dokumen 6.500 Sub. Bag.
Tata Usaha
Kantor LH
x xx xx 06 06 Penyusunan RKA dan DPA
Terlaksananya penyusunan RKA dan DPA
2 dokumen
2 dokumen
500 2 dokumen
1.000 2 dokumen
1.000 2 dokumen
2.000 2
dokumen
2.000 12
dokumen
6.500 Sub. Bag.
Tata Usaha
Kantor LH
Persentase pencapaian sasaran kinerja dari 90% Pada Tahun 2009 menjadi 100 % pada Tahun 2015
x xx xx 01 Program Pelayanan administrasi perkantoran
Terwujudnya kelancaran operasional perkantoran
100% 100% 121.767 100% 166.550 100% 190.000 100% 218.500 100% 248.000 100% 944.817 Sub. Bag.
Tata Usaha
Kantor LH
x xx xx 01 12 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terlaksananya pembayaran rekening air dan listrik
100% 100% 9.600 100% 15.000 100% 15.000 100% 20.000 100% 25.000 100% 84.600 Sub. Bag.
Tata Usaha
Kantor LH
x xx xx 01 16 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasiona l
6 unit 7 unit 850 11 unit 1.550 11 unit 2.000 11 unit 2.500 11 unit 3.000 57 unit 9.900 Sub. Bag.
Tata Usaha
Kantor LH
x xx xx 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Tersedianya jasa kebersihan kantor
1 OK 1 OK 3.600 1 OK 5.000 1 OK 5.000 1 OK 5.000 1 OK 5.000 1 OK 23.600 Sub. Bag.
Tata Usaha
Kantor LH Data
Capaian pada Tahun
Awal Perencan
aan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja SKPD Penanggu ng Jawab
Lokasi
Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Kode Program dan SKPD
Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Tujuan Sasaran Indikator
Sasaran
7
Target Rp (Ribu) Target Rp (Ribu) Target Rp (Ribu) Target Rp (Ribu) Target Rp (Ribu) Target Rp (Ribu)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
x xx xx 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja
7 unit 8 unit 3.800 10 unit 5.000 10 unit 5.000 10 unit 5.000 10 unit 7.000 55 unit 25.800 Sub. Bag.
Tata Usaha
Kantor LH
x xx xx 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya komponen instalasi listrik/peneranga n bangunan kantor
0 unit 0 0 1 unit 2.000 1 unit 2.000 1 unit 2.000 1 unit 2.000 4 unit 8.000 Sub. Bag.
Tata Usaha
Kantor LH
x xx xx 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
66 unit 24 unit 20.100 25 unit 30.000 25 unit 30.000 25 unit 30.000 25 unit 30.000 190 unit 140.100 Sub. Bag.
Tata Usaha
Kantor LH
x xx xx 01 14 Penyediaan peralatan rumah tangga
Tersedianya peralatan rumah tangga
10 unit 20 unit 707 25 unit 1.000 25 unit 2.000 25 unit 2.000 25 unit 2.000 130 unit 7.707 Sub. Bag.
Tata Usaha
Kantor LH
x xx xx 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan
3 jenis 2 jenis 1.320 2 jenis 2.000 2 jenis 2.000 2 jenis 3.000 2 jenis 3.000 13 jenis 11.320 Sub. Bag.
Tata Usaha
Kantor LH
x xx xx 01 17 Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya makanan dan minuman
300 orang
387 orang
2.445 774 orang
5.000 774 orang
5.000 774 orang
5.000 774 orang
5.000 3783 orang
22.445 Sub. Bag.
Tata Usaha
Kantor LH
x xx xx 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
78 kali 86 kali 63.500 100 kali 80.000 110kali 100.000 120 kali 120.000 130 kali 140.000 624 kali 503.500 Sub. Bag.
Tata Usaha
Kantor LH
x xx xx 01 19 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
Terlaksananya rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
329 kali 340 kali 15.845 350 kali 20.000 360 kali 22.000 370 kali 24.000 380 kali 26.000 100% 107.845 Sub. Bag.
Tata Usaha
Kantor LH Data
Capaian pada Tahun
Awal Perencan
aan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja SKPD Penanggu ng Jawab
Lokasi
Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra
SKPD
Kode Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Tujuan Sasaran Indikator
Sasaran
Target Rp (Ribu) Target Rp (Ribu) Target Rp (Ribu) Target Rp (Ribu) Target Rp (Ribu) Target Rp (Ribu)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
x xx xx 06 Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Tersedianya laporan kinerja dan kegiatan
4 dokumen 4 dokumen
1.500 4 dokumen 2.000 4 dokumen
2.000 4 dokumen
2.000 4 dokumen 2.000 24 dokumen 9.500 Sub. Bag.
Tata Usaha
Kantor LH
x xx xx 06 05 Monitoring dan Evaluasi
Terlaksananya laporan monitoring dan evaluasi
4 kali 4 kali 1.500 4 kali 2.000 4 kali 2.000 4 kali 2.000 4 kali 2.000 24 kali 9.500 Sub. Bag.
Tata Usaha
Kantor LH
x xx xx 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana
7 unit 7 unit 8.000 88 unit 140.000 58 unit 110.000 48 unit 100.000 48 unit 80.000 256 unit 438.000 Sub. Bag.
Tata Usaha
Kantor LH
x xx xx 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Terwujudnya pengadaan perlengkapan gedung kantor
0 unit 0 0 4 unit 40.000 4 unit 30.000 4 unit 20.000 4 unit 10.000 16 unit 100.000 Sub. Bag.
Tata Usaha
Kantor LH
x xx xx 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor
Terwujudnya pengadaan peralatan gedung kantor
0 unit 0 0 4 unit 20.000 4 unit 10.000 4 unit 10.000 4 unit 10.000 16 unit 50.000 Sub. Bag.
Tata Usaha
Kantor LH
x xx xx 02 10 Pengadaan meubeleur
Terwujudnya pengadaan meubeler
0 unit 0 0 30 unit 30.000 15 unit 20.000 10 unit 20.000 10 unit 10.000 65 unit 80.000 Sub. Bag.
Tata Usaha
Kantor LH
x xx xx 02 07 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1 unit 1 unit 5.000 1 unit 10.000 1 unit 10.000 1 unit 10.000 1 unit 10.000 1 unit 45.000 Sub. Bag.
Tata Usaha
Kantor LH
x xx xx 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terlaksananya pemelliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasiona l
6 unit 6 unit 3.000 11 unit 10.000 11 unit 10.000 11 unit 10.000 11 unit 10.000 56 unit 43.000 Sub. Bag.
Tata Usaha
Kantor LH
Tujuan Sasaran Indikator
Sasaran Kode Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Data Capaian
pada Tahun
Awal Perencan
aan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja SKPD Penanggu ng Jawab
Lokasi
Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Kondisi Kinerja pada
Akhir Periode Renstra SKPD
9
Target Rp (Ribu) Target Rp (Ribu) Target Rp (Ribu) Target Rp (Ribu) Target Rp (Ribu) Target Rp (Ribu)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
x xx xx 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
0 unit 0 0 4 unit 10.000 4 unit 10.000 4 unit 10.000 4 unit 10.000 16 unit 40.000 Sub. Bag.
Tata Usaha
Kantor LH
x xx xx 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0 unit 0 0 4 unit 10.000 4 unit 10.000 4 unit 10.000 4 unit 10.000 16 unit 40.000 Sub. Bag.
Tata Usaha
Kantor LH
x xx xx 02 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
0 unit 0 0 30 unit 10.000 15 unit 10.000 10 unit 10.000 10 unit 10.000 65 unit 40.000 Sub. Bag.
Tata Usaha
Kantor LH
Tersusun dan terimplementasik annya SOPP dari 50% pada tahun 2009 menjadi 100%
pada tahun 2015
Program peningkatan pelayanan publik
Persentase pelanggan yang terpuaskan
50% 0 0 60% 20.000 70% 0 80% 0 100% 0 100% 20.000 Sub. Bag.
Tata Usaha
Kantor LH
Penyusunan standar pelayanan
Tersusunnya SOPP
0 0 0 2 jenis 20.000 0 0 0 0 0 0 2 jenis 20.000 Sub. Bag.
Tata Usaha
Kantor LH
Terwujudnya profesionalism e aparatur
Persentase aparat yang mengikuti diklat Teknis dan fungsional dari 64% pada tahun 2009 menjadi 80% pada tahun 2015
x xx xx 05 Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Meningkanya keahlian aparatur melalui berbagai pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis
64% 3,2% 20.000 3,2% 30.000 3,2% 30.000 3,2% 35.000 3,2% 35.000 80% 150.000 Semua Seksi
Kab. Barru, Makassar, Jakarta Unit Kerja
SKPD Penanggu ng Jawab
Tujuan Sasaran Indikator
Sasaran Kode Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Data Capaian
pada Tahun
Awal Perencan
aan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Lokasi
Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra
SKPD
Target Rp (Ribu) Target Rp (Ribu) Target Rp (Ribu) Target Rp (Ribu) Target Rp (Ribu) Target Rp (Ribu)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
x xx xx 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal
Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal
1 orang 5 orang 15.000 5 orang 20.000 5 orang 20.000 5 orang 25.000 5 orang 25.000 26 orang 105.000 Semua Seksi
Kab. Barru, Makassar, Jakarta
x xx xx 05 02 Sosialisasi peraturan perundang- undangan
Jumlah PNS yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang- undangan
1 orang 5 orang 5.000 5 orang 10.000 5 orang 10.000 5 orang 10.000 5 orang 10.000 26 orang 45.000 Semua Seksi
Kab. Barru, Makassar, Jakarta
x xx xx 05 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang- undangan
Jumlah PNS yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang- undangan
3 orang 5 orang 10.000 5 orang 10.000 5 orang 10.000 5 orang 10.000 5 orang 10.000 28 orang 50.000 Semua Seksi
Kab. Barru, Makassar, Jakarta
Tahun 2014 Tahun 2015
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra
SKPD
11
Tujuan Sasaran Indikator
Sasaran Kode Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Data Capaian
pada Tahun
Awal Perencan
aan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja SKPD Penanggu ng Jawab
Lokasi
Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013