• Tidak ada hasil yang ditemukan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan. Data Capaian pada Tahun Awal Perencan aan. Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Membagikan "Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan. Data Capaian pada Tahun Awal Perencan aan. Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)"

Copied!
12
0
0

Teks penuh

(1)

Tabel 5.1.

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Kantor lingkungan Hidup Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan

Target Rp (Ribu) Target Rp (Ribu) Target Rp (Ribu) Target Rp (Ribu) Target Rp (Ribu) Target Rp (Ribu)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Terjaminnya kelestarian lingkungan dan keberlanjutan sumberdaya alam

Terlestarikann ya sumber daya alam

Jumlah Lokasi keanekaragaman hayati kab. Barru yang dapat dipantau atau dilakukan pengawasan dari 1 lokasi pada tahun 2009 menjadi 10 lokasi pada tahun 2015

1 08 XX 17 Program perlindungan dan Konservasi Sumber daya alam

Jumlah lokasi Sumber Daya Alam dan Kenekaragaman Hayati yang mendapat perlindungan dan konservasi

1 lokasi 1 lokasi 150.000 2 lokasi 300.000 2 lokasi 300.000 2 lokasi 300.000 2 lokasi 300.000 10 lokasi 1.350.000 Seksi Konservasi

Kec.

T.Rilau, Barru, Balusu, S.Riaja dan Mallusetasi

1 08 XX 17 04 Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan

Terlaksananya pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan

1 lokasi 1 lokasi 150.000 2 lokasi 300.000 2 lokasi 300.000 2 lokasi 300.000 2 lokasi 300.000 10 lokasi 1.350.000 Seksi Konservasi

Kec.

T.Rilau, Barru, Balusu, S.Riaja dan Mallusetasi Meningkatnya

luasan lahan terumbu karang,Mangrove , Padang Lamun dan Estuaria yang

terehabilitasi dari 2 Ha pada tahun 2009 menjadi 21 Ha pada tahun 2015

1 08 XX 18 Program Rehabilitasi dan Pemulihan cadangan Sumber Daya Alam

Luas areal terumbu karang, mangrove, padang lamun dan estuaria yang direhabilitasi

4 Ha 1 Ha 30.000 3 Ha 150.000 5 Ha 250.000 4 Ha 200.000 4 Ha 200.000 21 Ha 830.000 Seksi Rehabilitas i

Desa Bojo, Desa Bawasalo, Desa Palie Indikator Kinerja

Program (outcome) dan

Kegiatan (output)

Data Capaian

pada Tahun

Awal Perencan

aan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Unit Kerja SKPD Penanggu ng Jawab

Lokasi

Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Tujuan Sasaran Indikator SKPD

Sasaran Kode Program dan

Kegiatan

(2)

Target Rp (Ribu) Target Rp (Ribu) Target Rp (Ribu) Target Rp (Ribu) Target Rp (Ribu) Target Rp (Ribu)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 08 XX 18 01 Pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang,Mangrove, Padang Lamun, Esturia dan Teluk

Terlaksananya pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang,Mangrov e, Padang Lamun, Esturia dan Teluk

4 Ha 1 Ha 30.000 3 Ha 150.000 5 Ha 250.000 4 Ha 200.000 4 Ha 200.000 21 Ha 830.000 Seksi Rehabilitas i

Desa Bojo, Desa Bawasalo, Desa Palie

Terpeliharanya kualitas lingkungan yang baik

Meningkatnya pengendalian pencemaran lingkungan dari 1 jenis tahun 2009 menjadi 4 tahun 2015

1 04 XX 16 Program Lingkungan sehat perumahan

Persentase lingkungan perumahan yang memenuhi syarat

0 0 0 0 0 17% 2.000 17% 2.000 17% 2.000 50% 6.000 Seksi Konservasi

Kantor LH

1 04 XX 16 04 Pengendalian dampak resiko pencemaran

Terlaksananya pengendalian pencemaran pada perumahan

0 0 0 0 0 1

perumaha n

30.000 1 perumaha

n

30.000 1 perumahan

30.000 3 perumahan

90.000 Seksi Konservasi

Kantor LH

1 08 XX 16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

dipertahankanka nnya tingkat pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

50% 80% 1.031.569 80% 1.365.000 80,0% 1.385.000 80% 1.426.000 80% 1.466.000 80% 6.673.569 Seksi Konserva si, Rehabilita si dan Andal

7 Kecamatan

1 08 XX 16 03 Pemantauan kualitas lingkungan

Terlaksananya pemantauan kualitas lingkungan

3 paket Alat pengukur

an

1 paket 745.764 1 paket 900.000 1 paket 900.000 1 paket 900.000 1 paket 900.000 8 paket 4.345.764 Seksi Konserva si, Rehabilita si dan Andal

7 Kecamatan

Kode Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome) dan

Kegiatan (output)

Data Capaian

pada Tahun

Awal Perencan

aan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Unit Kerja SKPD Penanggu ng Jawab

Lokasi

Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Tujuan Sasaran Indikator SKPD

Sasaran

(3)

Target Rp (Ribu) Target Rp (Ribu) Target Rp (Ribu) Target Rp (Ribu) Target Rp (Ribu) Target Rp (Ribu)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Terlaksananya pengendalian pencemaran air

0 10% 17.852 10% 20.000 10% 20.000 10% 20.000 20% 40.000 100% 117.852 Seksi Konserva si, Rehabilita si dan Andal

7 Kecamatan

Terlaksananya pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak

0 10% 11.835 30% 30.000 20% 30.000 20% 30.000 20% 30.000 100% 131.835 Seksi Konserva si, Rehabilita si dan Andal

7 Kecamatan

Terlaksananya pengendalian lahan dan/atau tanah akibat biomassa

0 0 0 20% 30.000 20% 30.000 30% 50.000 30% 50.000 100% 160.000 Seksi Konserva si, Rehabilita si dan Andal

7 Kecamatan

1 08 XX 16 01 Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura

Diperolehnya piala Adipura

5 Piala 1 piala 1 piala 100.000 1 piala 100.000 1 piala 100.000 1 piala 100.000 10 Piala 400.000 Semua Seksi

Kecamatan Barru

1 08 XX 16 04 Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup

Terlaksananya pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup

23 Industri

5 industri 87.226 5 industri 100.000 5 industri 110.000 6 industri 120.000 6 industri 130.000 50 Industri 547.226 Seksi Andal

7 Kecamatan

Terlaksananya pelayanan tindak lanjut

pengaduan masyarakat akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan

0 20% 3.419 20% 5.000 20% 5.000 20% 6.000 20% 6.000 100% 25.419 Seksi Andal

7 Kecamatan

Tujuan Sasaran Indikator

Sasaran Kode Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome) dan

Kegiatan (output)

Data Capaian

pada Tahun

Awal Perencan

aan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Unit Kerja SKPD Penanggu ng Jawab

Lokasi

Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra

SKPD

(4)

Target Rp (Ribu) Target Rp (Ribu) Target Rp (Ribu) Target Rp (Ribu) Target Rp (Ribu) Target Rp (Ribu)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 08 XX 16 14 Peningkatan peranserta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup

Terwujudnya peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup

7 lokasi perconto han oleh masyarak

at

4 lokasi 147.925 4 lokasi 150.000 4 lokasi 160.000 4 lokasi 170.000 4 lokasi 180.000 27 lokasi 807.925 Semua Seksi

7 Kecamatan

Terlaksananya pelatihan Da'i lingkungan hidup

0 1 kali 6.718 1 kali 10.000 1 kali 10.000 1 kali 10.000 1 kali 10.000 5 kali 46.718 Semua Seksi

7 Kecamatan

Terlaksananya pembinaan Adiwiyata

1 kali 1 kali 10.830 1 kali 20.000 1 kali 20.000 1 kali 20.000 1 kali 20.000 6 kali 90.830 Semua Seksi

Kec. Barru, Kec. T. Rilau, Kec. S. Riaja

1 08 XX 19 04 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Meningkatnya kualitas akses informasi lingkungan hidup

29% 21% 52.904 14% 726.000 14% 828.000 11% 80.000 11% 82.000 100% 1.768.904 Semua Seksi

Kantor LH

1 08 XX 19 06 Penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup

Terlaksananya penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup

3 Dokumen

1 Dokumen

9.750 1 Dokumen

50.000 1 Dokumen

50.000 1 Dokumen

50.000 1 Dokumen

50.000 8 Dokumen 209.750 Semua Seksi

Kantor LH

Terlaksananya penyusunan dokumen Menuju Indonesia Hijau

1 Dokumen

1 Dokumen

1.675 1 Dokumen

2.000 1 Dokumen

2.000 1 Dokumen

2.000 1 Dokumen

2.000 6 Dokumen 9.675 Seksi Konsevasi

Kantor LH Lokasi

Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra

SKPD

Kode Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome) dan

Kegiatan (output)

Data Capaian

pada Tahun

Awal Perencan

aan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Unit Kerja SKPD Penanggu ng Jawab Indikator

Sasaran

Tujuan Sasaran

(5)

1 08 XX 19 07 Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Terlaksananya penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

0 0 0 0 0 1

Dokumen

750.000 0 0 0 0 1

Dokumen

750.000 Semua Seksi

Kantor LH

4

(6)

Target Rp (Ribu) Target Rp (Ribu) Target Rp (Ribu) Target Rp (Ribu) Target Rp (Ribu) Target Rp (Ribu)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Terlaksananya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

0 0 0 1

Dokumen

650.000 0 0 0 0 0 0 1

Dokumen

650.000 Semua Seksi

Kantor LH

Terlaksananya pengembangan data dan informasi lingkungan

0 3 lokasi 18.774 0 0 0 0 0 0 0 0 3 lokasi 18.774 Seksi

Rehabilita si

Kantor LH

Terlaksananya penguatan Jejaring informasi lingkungan hidup pusat dan daerah

4 kali pameran

LH

1 kali 24.380 1 kali 26.000 1 kali 28.000 1 kali 30.000 1 kali 32.000 9 kali pameran

LH

140.380 Semua

Seksi

Jakarta

1 08 XX 24 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

Meningkatnya pemeliharaan wilayah pemukian perkotaan yang hijau, bersih dan indah

5% 5% 114.225 25% 250.000 25% 250.000 20% 250.000 20% 450.000 100% 1.314.225 Seksi Konserva si

Kec. T.

Rilau dan Kec. Barru

1 08 XX 24 06 Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau

Terlaksananya pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau

10% 10% 114.225 20% 200.000 20% 200.000 20% 200.000 20% 400.000 100% 1.114.225 Seksi Konserva si

Kec. T.

Rilau dan Kec. Barru

1 08 XX 24 08 Pengawasan dan pengendalian RTH

Terlaksananya pengawasan dan pengendalian RTH

0 0 0 30% 50.000 30% 50.000 20% 50.000 20% 50.000 100% 200.000 Seksi Konserva si

Kec. T.

Rilau dan Kec. Barru Data

Capaian pada Tahun

Awal Perencan

aan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Unit Kerja SKPD Penanggu ng Jawab

Lokasi

Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra

SKPD

Tujuan Sasaran Indikator

Sasaran Kode Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome) dan

Kegiatan (output)

5

(7)

Target Rp (Ribu) Target Rp (Ribu) Target Rp (Ribu) Target Rp (Ribu) Target Rp (Ribu) Target Rp (Ribu)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Terwujudnya pelayanan umum yang efektif dan efisien dan memuaskan masyarakat

Terwujudnya transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dalam perencanaan dan pengawasan

Tertibnya administrasi dan keuangan dari 90

% Pada Tahun 2009 menjadi 100% Pada tahun 2015

x xx xx 01 Program Pelayanan administrasi Perkantoran

Dipertahankanny a pelayanan administrasi perkantoran dalam memuaskan masyarakat

100% 100% 54.155 100% 62.000 100% 62.000 100% 75.000 100% 75.000 100 % 328.155 Sub. Bag.

Tata Usaha

Kantor LH

x xx xx 01 01 Penyediaan jasa Surat Menyurat

Tersedianya jasa surat menyurat

100% 100% 29.899 100 % 35.000 100 % 35.000 100 % 35.000 100 % 35.000 100 % 169.899 Sub. Bag.

Tata Usaha

Kantor LH

x xx xx 01 10 Penyediaan alat tulis Kantor

Tersedianya alat tulis kantor

30 jenis 33 jenis 18.562 35 jenis 20.000 35 jenis 20.000 35 jenis 30.000 35 jenis 30.000 203 jenis 118.562 Sub. Bag.

Tata Usaha

Kantor LH

x xx xx 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya barang cetakan dan

penggandaan

10 jenis 11 jenis 5.694 11 jenis 7.000 11 jenis 7.000 11 jenis 10.000 11 jenis 10.000 65 jenis 39.694 Sub. Bag.

Tata Usaha

Kantor LH

x xx xx 06 Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Tersampaikanny a laporan capaian kinerja secara tepat waktu

5 dokumen 5 dokumen

2.000 5 dokumen 4.000 5 dokumen

4.000 5 dokumen

8.000 5 dokumen 8.000 30 dokumen 26.000 Sub. Bag.

Tata Usaha

Kantor LH

x xx xx 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1 dokumen

1 dokumen

500 1

dokumen

1.000 1

dokumen

1.000 1

dokumen

2.000 1

dokumen

2.000

6 dokumen 6.500 Sub. Bag.

Tata Usaha

Kantor LH

Kode Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome) dan

Kegiatan (output)

Data Capaian

pada Tahun

Awal Perencan

aan

Unit Kerja SKPD Penanggu ng Jawab

Lokasi

Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra

SKPD

Tujuan Sasaran Indikator

Sasaran

(8)

Target Rp (Ribu) Target Rp (Ribu) Target Rp (Ribu) Target Rp (Ribu) Target Rp (Ribu) Target Rp (Ribu)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

x xx xx 06 02 Penyusunan laporan semesteran

Terlaksananya penyusunan laporan semesteran

1 dokumen

1 dokumen

500 1

dokumen

1.000 1

dokumen

1.000 1

dokumen

2.000 1

dokumen

2.000

6 dokumen 6.500 Sub. Bag.

Tata Usaha

Kantor LH

x xx xx 06 04 Penyusunan laporan akhir tahun

Terlaksananya penyusunan laporan akhir tahun

1 dokumen

1 dokumen

500 1

dokumen

1.000 1

dokumen

1.000 1

dokumen

2.000 1

dokumen

2.000

6 dokumen 6.500 Sub. Bag.

Tata Usaha

Kantor LH

x xx xx 06 06 Penyusunan RKA dan DPA

Terlaksananya penyusunan RKA dan DPA

2 dokumen

2 dokumen

500 2 dokumen

1.000 2 dokumen

1.000 2 dokumen

2.000 2

dokumen

2.000 12

dokumen

6.500 Sub. Bag.

Tata Usaha

Kantor LH

Persentase pencapaian sasaran kinerja dari 90% Pada Tahun 2009 menjadi 100 % pada Tahun 2015

x xx xx 01 Program Pelayanan administrasi perkantoran

Terwujudnya kelancaran operasional perkantoran

100% 100% 121.767 100% 166.550 100% 190.000 100% 218.500 100% 248.000 100% 944.817 Sub. Bag.

Tata Usaha

Kantor LH

x xx xx 01 12 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Terlaksananya pembayaran rekening air dan listrik

100% 100% 9.600 100% 15.000 100% 15.000 100% 20.000 100% 25.000 100% 84.600 Sub. Bag.

Tata Usaha

Kantor LH

x xx xx 01 16 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasiona l

6 unit 7 unit 850 11 unit 1.550 11 unit 2.000 11 unit 2.500 11 unit 3.000 57 unit 9.900 Sub. Bag.

Tata Usaha

Kantor LH

x xx xx 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Tersedianya jasa kebersihan kantor

1 OK 1 OK 3.600 1 OK 5.000 1 OK 5.000 1 OK 5.000 1 OK 5.000 1 OK 23.600 Sub. Bag.

Tata Usaha

Kantor LH Data

Capaian pada Tahun

Awal Perencan

aan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Unit Kerja SKPD Penanggu ng Jawab

Lokasi

Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Kode Program dan SKPD

Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome) dan

Kegiatan (output)

Tujuan Sasaran Indikator

Sasaran

7

(9)

Target Rp (Ribu) Target Rp (Ribu) Target Rp (Ribu) Target Rp (Ribu) Target Rp (Ribu) Target Rp (Ribu)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

x xx xx 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja

7 unit 8 unit 3.800 10 unit 5.000 10 unit 5.000 10 unit 5.000 10 unit 7.000 55 unit 25.800 Sub. Bag.

Tata Usaha

Kantor LH

x xx xx 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Tersedianya komponen instalasi listrik/peneranga n bangunan kantor

0 unit 0 0 1 unit 2.000 1 unit 2.000 1 unit 2.000 1 unit 2.000 4 unit 8.000 Sub. Bag.

Tata Usaha

Kantor LH

x xx xx 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

66 unit 24 unit 20.100 25 unit 30.000 25 unit 30.000 25 unit 30.000 25 unit 30.000 190 unit 140.100 Sub. Bag.

Tata Usaha

Kantor LH

x xx xx 01 14 Penyediaan peralatan rumah tangga

Tersedianya peralatan rumah tangga

10 unit 20 unit 707 25 unit 1.000 25 unit 2.000 25 unit 2.000 25 unit 2.000 130 unit 7.707 Sub. Bag.

Tata Usaha

Kantor LH

x xx xx 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan

3 jenis 2 jenis 1.320 2 jenis 2.000 2 jenis 2.000 2 jenis 3.000 2 jenis 3.000 13 jenis 11.320 Sub. Bag.

Tata Usaha

Kantor LH

x xx xx 01 17 Penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya makanan dan minuman

300 orang

387 orang

2.445 774 orang

5.000 774 orang

5.000 774 orang

5.000 774 orang

5.000 3783 orang

22.445 Sub. Bag.

Tata Usaha

Kantor LH

x xx xx 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terlaksananya kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

78 kali 86 kali 63.500 100 kali 80.000 110kali 100.000 120 kali 120.000 130 kali 140.000 624 kali 503.500 Sub. Bag.

Tata Usaha

Kantor LH

x xx xx 01 19 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

Terlaksananya rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

329 kali 340 kali 15.845 350 kali 20.000 360 kali 22.000 370 kali 24.000 380 kali 26.000 100% 107.845 Sub. Bag.

Tata Usaha

Kantor LH Data

Capaian pada Tahun

Awal Perencan

aan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Unit Kerja SKPD Penanggu ng Jawab

Lokasi

Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra

SKPD

Kode Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome) dan

Kegiatan (output)

Tujuan Sasaran Indikator

Sasaran

(10)

Target Rp (Ribu) Target Rp (Ribu) Target Rp (Ribu) Target Rp (Ribu) Target Rp (Ribu) Target Rp (Ribu)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

x xx xx 06 Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Tersedianya laporan kinerja dan kegiatan

4 dokumen 4 dokumen

1.500 4 dokumen 2.000 4 dokumen

2.000 4 dokumen

2.000 4 dokumen 2.000 24 dokumen 9.500 Sub. Bag.

Tata Usaha

Kantor LH

x xx xx 06 05 Monitoring dan Evaluasi

Terlaksananya laporan monitoring dan evaluasi

4 kali 4 kali 1.500 4 kali 2.000 4 kali 2.000 4 kali 2.000 4 kali 2.000 24 kali 9.500 Sub. Bag.

Tata Usaha

Kantor LH

x xx xx 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana

7 unit 7 unit 8.000 88 unit 140.000 58 unit 110.000 48 unit 100.000 48 unit 80.000 256 unit 438.000 Sub. Bag.

Tata Usaha

Kantor LH

x xx xx 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Terwujudnya pengadaan perlengkapan gedung kantor

0 unit 0 0 4 unit 40.000 4 unit 30.000 4 unit 20.000 4 unit 10.000 16 unit 100.000 Sub. Bag.

Tata Usaha

Kantor LH

x xx xx 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor

Terwujudnya pengadaan peralatan gedung kantor

0 unit 0 0 4 unit 20.000 4 unit 10.000 4 unit 10.000 4 unit 10.000 16 unit 50.000 Sub. Bag.

Tata Usaha

Kantor LH

x xx xx 02 10 Pengadaan meubeleur

Terwujudnya pengadaan meubeler

0 unit 0 0 30 unit 30.000 15 unit 20.000 10 unit 20.000 10 unit 10.000 65 unit 80.000 Sub. Bag.

Tata Usaha

Kantor LH

x xx xx 02 07 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1 unit 1 unit 5.000 1 unit 10.000 1 unit 10.000 1 unit 10.000 1 unit 10.000 1 unit 45.000 Sub. Bag.

Tata Usaha

Kantor LH

x xx xx 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terlaksananya pemelliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasiona l

6 unit 6 unit 3.000 11 unit 10.000 11 unit 10.000 11 unit 10.000 11 unit 10.000 56 unit 43.000 Sub. Bag.

Tata Usaha

Kantor LH

Tujuan Sasaran Indikator

Sasaran Kode Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome) dan

Kegiatan (output)

Data Capaian

pada Tahun

Awal Perencan

aan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Unit Kerja SKPD Penanggu ng Jawab

Lokasi

Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Kondisi Kinerja pada

Akhir Periode Renstra SKPD

9

(11)

Target Rp (Ribu) Target Rp (Ribu) Target Rp (Ribu) Target Rp (Ribu) Target Rp (Ribu) Target Rp (Ribu)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

x xx xx 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

0 unit 0 0 4 unit 10.000 4 unit 10.000 4 unit 10.000 4 unit 10.000 16 unit 40.000 Sub. Bag.

Tata Usaha

Kantor LH

x xx xx 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

0 unit 0 0 4 unit 10.000 4 unit 10.000 4 unit 10.000 4 unit 10.000 16 unit 40.000 Sub. Bag.

Tata Usaha

Kantor LH

x xx xx 02 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

0 unit 0 0 30 unit 10.000 15 unit 10.000 10 unit 10.000 10 unit 10.000 65 unit 40.000 Sub. Bag.

Tata Usaha

Kantor LH

Tersusun dan terimplementasik annya SOPP dari 50% pada tahun 2009 menjadi 100%

pada tahun 2015

Program peningkatan pelayanan publik

Persentase pelanggan yang terpuaskan

50% 0 0 60% 20.000 70% 0 80% 0 100% 0 100% 20.000 Sub. Bag.

Tata Usaha

Kantor LH

Penyusunan standar pelayanan

Tersusunnya SOPP

0 0 0 2 jenis 20.000 0 0 0 0 0 0 2 jenis 20.000 Sub. Bag.

Tata Usaha

Kantor LH

Terwujudnya profesionalism e aparatur

Persentase aparat yang mengikuti diklat Teknis dan fungsional dari 64% pada tahun 2009 menjadi 80% pada tahun 2015

x xx xx 05 Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Meningkanya keahlian aparatur melalui berbagai pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis

64% 3,2% 20.000 3,2% 30.000 3,2% 30.000 3,2% 35.000 3,2% 35.000 80% 150.000 Semua Seksi

Kab. Barru, Makassar, Jakarta Unit Kerja

SKPD Penanggu ng Jawab

Tujuan Sasaran Indikator

Sasaran Kode Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome) dan

Kegiatan (output)

Data Capaian

pada Tahun

Awal Perencan

aan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Lokasi

Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra

SKPD

(12)

Target Rp (Ribu) Target Rp (Ribu) Target Rp (Ribu) Target Rp (Ribu) Target Rp (Ribu) Target Rp (Ribu)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

x xx xx 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal

Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal

1 orang 5 orang 15.000 5 orang 20.000 5 orang 20.000 5 orang 25.000 5 orang 25.000 26 orang 105.000 Semua Seksi

Kab. Barru, Makassar, Jakarta

x xx xx 05 02 Sosialisasi peraturan perundang- undangan

Jumlah PNS yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang- undangan

1 orang 5 orang 5.000 5 orang 10.000 5 orang 10.000 5 orang 10.000 5 orang 10.000 26 orang 45.000 Semua Seksi

Kab. Barru, Makassar, Jakarta

x xx xx 05 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang- undangan

Jumlah PNS yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang- undangan

3 orang 5 orang 10.000 5 orang 10.000 5 orang 10.000 5 orang 10.000 5 orang 10.000 28 orang 50.000 Semua Seksi

Kab. Barru, Makassar, Jakarta

Tahun 2014 Tahun 2015

Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra

SKPD

11

Tujuan Sasaran Indikator

Sasaran Kode Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome) dan

Kegiatan (output)

Data Capaian

pada Tahun

Awal Perencan

aan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Unit Kerja SKPD Penanggu ng Jawab

Lokasi

Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013

Referensi

Dokumen terkait

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Tengaht. (dalam

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif SKPD Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. DRAFT RANCANGAN

Tahun 2015 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikator. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SIJUNJUNG.

[r]

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra.. OPD

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif SKPD Sektor Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Hulu Sungai Tengah.. Tujuan Sasaran

Setda Setda Setda Setda Setda Setda Setda Setda Setda Setda Setda Setda Setda PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif