• Tidak ada hasil yang ditemukan

PENGANTAR. Wonosobo, 31 Maret 2017 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE., MM. L K j I P K A B U P A T E N W O N O S O B O i

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Membagikan "PENGANTAR. Wonosobo, 31 Maret 2017 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE., MM. L K j I P K A B U P A T E N W O N O S O B O i"

Copied!
249
0
0

Teks penuh

(1)
(2)

L K j I P K A B U P A T E N W O N O S O B O | i

PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Pemerintah Kabupaten Wonosobo tahun 2016 disusun sebagai media untuk mempertanggungjawabkan akuntabilitas kinerja pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Wonosobo bepedoman Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LkjiP Pemerintah Kabupaten Wonosobo memuat tentang analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan pencapaian kinerja indikator sasaran dan tujuan dalam mendukung tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Wonosobo.

LKjIP Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 diharapkan dapat menjadi panduan bagi instansi pemerintah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo untuk meningkatkan kinerja organisasinya sesuai dengan visi, misi, tujuan,sasaran, progam dan kebijakan yang telah ditetapkan menuju terwujudnya Pemerintahan yang baik dan bersih.(Good Governance and Clean Government) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo

Akhirnya kami menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan, semoga LKJiP ini akan bermafaat bagi peningkatan kinerja Kabupaten Wonosobo, dalam upaya berkontribusi bagi peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif efesien dan lebih berorientasi pada pelayanan bagi masyarakat.

Wonosobo, 31 Maret 2017 BUPATI WONOSOBO

EKO PURNOMO, SE., MM.

(3)

L K j I P K A B U P A T E N W O N O S O B O | ii

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) KABUPATEN WONOSOBO

TAHUN ANGGARAN 2016

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Wonosobo untuk tahun anggaran 2016 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kabupaten Wonosobo.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat , andal dan valid.

Berdasarkan Reviu kami, pengecualian pada masalah yang kami jelaskan dalam paragraph berikut, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Seperti yang diungkapkan yang menguraikan perbaikan penyelenggaraan SAKIP dan koreksi atas penyajian laporan kinerja yang belum selesai dilakukan oleh unit pengelola kerja

Wonosobo, 31 Maret 2017 Mengetahui:

INSPEKTUR

KABUPATEN WONOSOBO

M. ZUHRI,S.Sos, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19610612 198503 1 019 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

INSPEKTORAT

JL. A. YANI NO. 30 TELEPON/FAXIMILE (0286) 321039 WONOSOBO 56314 EMAIL : [email protected]

(4)

L K j I P K A B U P A T E N W O N O S O B O | iii

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan tahun 2016 yang merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pertama Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 yang mengusung visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yaitu Terwujudnya Wonosobo Bersatu untuk Maju, Mandiri dan Sejahtera untuk Semua. Visi tersebut kemudian dijabarkan dalam tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan serta program dan kegiatan indikatif beserta rencana pendanaannya yang akan dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun ke depan sebagai respon atas kondisi, kebutuhan dan aspirasi masyarakat Kabupaten Wonosobo.

Untuk tahun 2016 ditetapkanlah Tema Pembangunan Kabupaten Wonosobo yaitu: “ Peningkatan Pelayanan Publik dan Daya Saing Daerah Yang Didukung Oleh Penyediaan Infrastruktur Yang Berkualitas Untuk Kesejahteraan Masyarakat” dengan fokus pelaksanaan prioritas pembangunan Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 sebagai berikut :

1. Penanganan darurat dan kebencanaan, yang difokuskan pada pembangunan pasar induk Wonosobo, penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), dan penanggulangan bencana;

2. Infrastruktur dan Lingkungan, yang difokuskan pada peningkatan kualitas dan kuantitas jalan, jembatan, listrik dan irigasi (JALI), air besih dan sanitasi serta pencapaian sustainable development goals (SDGs).

3. Penguatan ekonomi dan ketahanan pangan, yang difokuskan pada pengembangan investasi, peningkatan produksi, dan pemerataan distribusi melalui skema OVOP/ODOP, pertanian terpadu dan IKM terintegrasi.

4. Pariwisata dan ekonomi kreatif, yang difokuskan pada peningkatan kualitas destinasi dan industri pariwisata dan wisata kota, untuk mendorong jumlah kunjungan wisata dan menambah lama masa tinggal (length of stay) wisatawan di Wonosobo.

5. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, baik pada aspek khusus menyangkut SDM usia sekolah maupun usia kerja yang menyangkut peningkatan kualitas rohani dan jasmani untuk mendorong daya saing Wonosobo, seiring penerapan Masyarakat Ekonomi ASEAN.

6. Tata kelola pemerintahan, dengan fokus penguatan sistem penopang bagi reformasi birokrasi, termasuk data, sistem informasi, serta pemanfaatan e- government bagi layanan publik terutama di kecamatan.

Sesuai dengan kerangka logis RPJMD tersebut, input dana pembangunan melalui belanja APBD, secara akumulatif memiliki pengaruh terhadap capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Wonosobo pada tahun 2016. Secara berkesinambungan, diharapkan target bisa tercapai sesuai dengan tahapan RPJMD 2016-2021. Apabila dikaitkan dengan indikator RPJMD 2016-2021, maka capaian indikator makro pembangunan tahun 2016 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

(5)

L K j I P K A B U P A T E N W O N O S O B O | iv

TUJUANSASARANINDIKATOR SASARAN2015TARGET 2016CAPAIAN 2016%CAPAIAN TARGET AKHIR RPJMD

CAPAIAN S.D. 2016 TERHADAP RPJMD MISI 1: Meningkatkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Meningkatkan rasa kemanusiaan, toleransi dan keharmonisan untuk hidup secara berdampingan1

Meningkatnya nilai demokrasi serta kesadaran kesadaran/pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara

Indeks Demokrasi 707080114,2975106,67 2 Meningkatnya toleransi dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat

Indeks Toleransi0,45 0,490,87 177,550,49177,55 3 Meningkatnya semangat dan budaya gotong royongIndeks Gotong Royong0,55 0,550,82149,090,65 126,15 4Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat

Indeks Rasa Aman0,61 0,610,68111,480,66103,03 Misi 2: Meningkatkan capaian kinerja dan pemajuan penyelenggaraan pemerintahan daerah Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah dan desa sesuai semangat Reformasi Birokrasi untuk perbaikan pelayanan publik1

Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi dan aparatur pemerintahan daerah dan desa yang profesional, transparan, bersih dan melayani

Indeks Reformasi Birokrasi 80,0080,0074,0692,5885 87,13 Indeks Kepuasan Masyarakat 69,02 70,0073,53 105,048091,91

(6)

L K j I P K A B U P A T E N W O N O S O B O | v

TUJUANSASARANINDIKATOR SASARAN2015TARGET 2016CAPAIAN 2016%CAPAIAN TARGET AKHIR RPJMD

CAPAIAN S.D. 2016 TERHADAP RPJMD Misi 3: Meningkatkan kemandirian daerah Meningkatkan produktivitas, kemampuan pengelolaan sumber daya dan membangun budaya berdikari yang optimal dengan tetap memperhatikan lingkungan

1 Meningkatnya produksi dan produktivitas daerah dengan tetap menjaga kualitas lingkungan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku

15.141.690,0 0 17.339.270 29.467.110 169,94%29.467.110100,00 PDRB Atas Dasar Harga Konstan

11.513.483,1 0 12.150.875 11.971.598 98,52%16.422.92972,90 Niai Tukar Petani (NTP) 108110,2010898,01%12090,00 Laju Inflasi 3,493,41 3 87,98%3 100,00 Pertumbuhan Ekonomi 5,705,756,52 113,39%6,52 100,00 2 Terwujudnya masyarakat yang bermartabat, berbudaya dan berdikari.

Indeks Ketahanan Pangan86,686,690 90100,00 3 Meningkatnya daya saing daerah Produktivitas Total Daerah 29,8631,2831,76 31,8099,87 PDRB per kapita 14,82 15,51 20,42 131,66%20,42 100,00 Indeks kapasitas Fiskal 0,15 1<indeks<2 0,15

(7)

L K j I P K A B U P A T E N W O N O S O B O | vi

TUJUANSASARANINDIKATOR SASARAN2015TARGET 2016CAPAIAN 2016%CAPAIAN TARGET AKHIR RPJMD

CAPAIAN S.D. 2016 TERHADAP RPJMD Misi 4: Meningkatkan pelayanan dasar dan sarana prasarana publik untuk kesejahteraan yang merata Terwujudnya pertumbuhan yang berkeadilan dalam aspek ekonomi, sosial dan lingkungan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan

1 Terpenuhinya layanan dan hak dasar untuk kesejahteraan masyarakat

IPM65,71 66 65,7198,9969,7494,22 Rata-rata Lama Sekolah6,11 6 6,11 98,95 7,1185,94 Angka Melek Huruf penduduk 15 tahun ke atas

96,196,7598,91 102,2399,9998,92 Rata-Rata Usia Harapan Hidup71,02 71,3571,35100,007397,74 Angka Kematian Ibu83,1479,81 116,56146,0563,1854,20 Angka Kematian Bayi 9,669,312,82 137,857,5 58,50 Prevalensi Balita Gizi kurang

2,20% 2,02%2,56%126,92 1,1%42,97 Prevalensi balita gizi buruk 0,82% 0,12% 0,60%20,00 Persentase KK yang mendapatkan akses sanitasi dasar

47,95%0,533750,12 22,4880,50%14,91

(8)

L K j I P K A B U P A T E N W O N O S O B O | vii

TUJUANSASARANINDIKATOR SASARAN2015TARGET 2016CAPAIAN 2016%CAPAIAN TARGET AKHIR RPJMD

CAPAIAN S.D. 2016 TERHADAP RPJMD Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang

63,17%64,31%60,37%93,8870%86,24 2 Terpenuhinya layanan penunjang untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat secara lebih berkeadilan

IPG (Indeks Pembangunan Gender)

92,5192,92692,91 99,9892,9399,98 IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)

45,3645,7 47,72104,42 45,70104,42 Prevalensi Kekerasan Terhadap Anak

3,112,9252,7 92,312,9392,31 TFR (Total Fertility Rate) 2,2 2,18342,1397,552,1897,55 Prosentase Penduduk Berakte Kelahiran 79,03%81%79,48%97,8981,19%97,89 Presentase Penduduk Ber KTP

97,7 98,083391,5793,3698,0893,36 3 Terwujudnya kesetaraan pertumbuhan ekonomi antar wilayah

Indeks Gini 0,340,34 0,34100 0,34100,00 Indeks Williamson0,35 0,35 0,35 1000,35 100,00 4Meningkatnya kesejahteraan ekonomi Persentase Angka Kemiskinan

21,40%19,74%21,40%108,41%11,40%53,27 Indeks Kedalaman Kemiskinan 3,543,443,54102,91 2,9081,92

(9)

L K j I P K A B U P A T E N W O N O S O B O | viii

TUJUANSASARANINDIKATOR SASARAN2015TARGET 2016CAPAIAN 2016%CAPAIAN TARGET AKHIR RPJMD

CAPAIAN S.D. 2016 TERHADAP RPJMD Indeks Keparahan Kemiskinan

1,041,0351,04100,481,01097,12 5 Berkembangnya lapangan kerja dan kesempatan kerja Tingkat Pengangguran Terbuka

5,315,254,47 85,145,2585,14 Partisipasi Angkatan Kerja 73,974,2874,75100,63 74,28100,63 Dependency Ratio56,7656,0650,51 90,1056,06110,99 Tingkat Kesempatan Kerja

94,6694,795,52100,87 94,70100,87 Misi 5: Melakukan harmonisasi prinsip berkelanjutan dan berkesinambungan dalam pembangunan daerah Terwujudnya pengelolaan SDA dan LH secara berkelanjutan berkesinambungan

1 Terwujudnya pengelolaan SDA dan LH secara berkelanjutan berkesinambungan

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup5858,15 61,42 105,62 68,1590,12 Ketaatan Terhadap RTRW78,15%79,25%79%99,6885%92,94 2 Berkembangnya pemanfaatan energi dan energi baru/terbarukan Rasio Elektrifikasi Rumah TanggaDTD91,9691,96100,00100,0091,96 3 Meningkatnya upaya pengurangan resiko bencana melalui adaptasi dan mitigasi

Indeks Resiko Bencana 13512913595,567555,56

(10)

L K j I P K A B U P A T E N W O N O S O B O | ix Proses penyelenggaraan pemerintahan Daerah tahun 2016 mempedomani dokumen RKPD 2016. Adapun ikhtisar keuangan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Wonosobo tahun 2016, yang merupakan tahun ke-1 dari tahapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan dianggarkan sebesar Rp 1.723.957.430.560,00 dapat direalisasi sebesar Rp1.575.601.733.680,00 atau 91,39% yang berarti kurang dari anggaran sebesar Rp.

148.355.696.880,00

2. Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 setelah Perubahan sebesar Rp1.945.936.335.686,00 dapat direalisasi Rp 1.619.140.120.460,00 atau 83,21% kurang dari anggaran sebesar Rp 326.796.215.226,00.

3. Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2016 dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pembiayaan Penerimaan direncanakan sebesar Rp 238.009.495.126,00 dapat direalisasi sebesar Rp.238.104.871.956,00 atau 100,04%, lebih dari anggaran sebesar Rp 95376.830,00 yang terdiri dari :

−−−− Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA) direncanakan Rp 238.009.495.126,00 dapat direalisasi sebesar Rp238.041.000.846,00.

−−−− Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah direncanakan Rp0,00 dapat direalisasi sebesar Rp63.871.010,00.

b. Pembiayaan Pengeluaran direncanakan sebesar Rp16.030.590.000,00 dapat direalisasi sebesar Rp16.030.590.000,00 atau 100,00 % berupa :

−−−− Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Kabupaten Wonosobo dengan dianggarkan Rp16.030.590.000,00 dapat direalisasi sebesar Rp16.030.590.000,00 atau 100,00%

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp178.535.895.176,00

Belanja APBD sebagaimana diuraikan di atas digunakan untuk mendanai semua urusan pemerintahan daerah berdasarkan pemrioritasan RPJMD 2016-2021 pada tahapan tahun 2016.

(11)

L K j I P K A B U P A T E N W O N O S O B O | x

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ... i

PERNYATAAN TELAH DI REVIU ... ii

RINGKASAN EKSEKUTIF ... iii

DAFTAR ISI ... x

DAFTAR TABEL ... xii

DAFTAR GAMBAR ... xvi

BAB I PENDAHULUAN ... 1

A. GAMBARAN UMUM DAN ASPEK STRATEGIS PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO ... 1

1. Aspek Geografis ... 1

2. Aspek Demografi ... 2

3. Kondisi Ekonomi ... 4

4. Kependudukan ... 6

5. Pendidikan dan Kesehatan ... 7

6. Pemerintahan... 8

B. ISU STRATEGIS ... 9

C. LATAR BELAKANG PENYUSUNAN ... 15

BAB II PERENCANAAN KINERJA ... 17

A. VISI ... 17

B. MISI ... 17

C. Tujuan dan Sasaran ... 23

D. Perjanjian Kinerja ... 27

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ... 31

A. CAPAIAN KINERJA ... 31

1. Misi 1 : Meningkatkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ... 31

a. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat .... 33

b. Urusan Kebudayaan ... 37

c. Urusan Sosial ... 38

d. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa ... 39

2. Misi 2: Meningkatkan capaian kinerja dan pemajuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ... 40

a. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Kepegawaian Serta Pendidikan Dan Pelatihan ... 42

b. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan ... 44

c. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan BidangPenelitian Dan Pengembangan... 54

d. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan ... 56

e. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pembinaan dan Pengawasan ... 58

f. Bidang Hukum Dan Penataan Peraturan Perundang-Undangan ... 62

(12)

L K j I P K A B U P A T E N W O N O S O B O | xi

g. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa ... 65

h. Urusan Statistik ... 67

i. Urusan Persandian ... 70

j. Urusan Kearsipan ... 73

k. Urusan Transmigrasi ... 76

l. Kerjasama Daerah ... 78

3. Misi 3 : Meningkatkan kemandirian daerah ... 81

a. Urusan Tenaga Kerja ... 83

b. Urusan Pendidikan ... 91

c. Urusan Pertanian ... 92

d. Urusan Kelautan dan Perikanan ... 100

e. Urusan Perdagangan ... 103

f. Urusan Perindustrian ... 108

g. Urusan Koperasi dan UKM ... 113

h. Urusan Pariwisata ... 117

i. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan ... 120

j. Urusan Penanaman Modal ... 121

k. Urusan Perpustakaan ... 123

l. Urusan Kepemudaan dan Olahraga ... 125

4. Misi 4: Meningkatkan pelayanan dasar dan sarana prasarana publik untuk kesejahteraan yang merata ... 128

a. Urusan Pendidikan ... 132

b. Urusan Kesehatan ... 141

c. Urusan Sosial ... 151

d. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ... 154

e. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ... 159

f. Urusan Tenaga Kerja ... 170

g. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ... 176

h. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ... 183

i. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil ... 187

j. Urusan Pertanahan ... 190

k. Urusan Perhubungan ... 193

l. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ... 197

5. Misi 5: Melakukan harmonisasi prinsip berkelanjutan dan berkesinambungan dalam pembangunan daerah ... 199

a. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ... 201

b. Urusan Lingkungan Hidup ... 201

B. REALISASI ANGGARAN ... 206

1. Pengelolaan Pendapatan Daerah ... 207

a. Kebijakan Umum Pendapatan Daerah ... 207

b. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah... 211

2. Pengelolaan Belanja Daerah ... 213

a. Kebijakan Umum Belanja Daerah ... 213

b. Target dan Realisasi Belanja Daerah... 215

3. Pengelolaan Pembiayaan Daerah ... 222

a. Kebijakan Pembiayaan Daerah ... 222

b. Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah ... 223

c. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) ... 224

BAB IV PENUTUP ... 225 LAMPIRAN

(13)

L K j I P K A B U P A T E N W O N O S O B O | xii

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Proyeksi Penduduk Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Berdasarkan

data BPS ... 1

Tabel I.2 Data Penduduk Wonosobo Tahun 2015 Berdasarkan Pencatatan Administratif Kependudukan ... 3

Tabel I.3 Perkembangan Nilai Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan Kabupaten Wonosobo Tahun 2011 – 2015 ... 4

Tabel I.4 Data PDRB dan Statistik Makro Kabupaten Wonosobo ... 4

Tabel I.5 Kriteria ketimpangan pendapatan versi Bank Dunia ... 5

Tabel I.6 Rasio Penduduk yang Bekerja ... 6

Tabel I.7 Profil Kependudukan ... 6

Tabel I.8 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2010-2015 Kabupaten Wonosobo ... 7

Tabel II.1 Keselarasan Misi RPJMN dengan Misi RPJMD Wonosobo Tahun 2016-2021 ... 18

Tabel II.2 Keselarasan Antara Misi RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2013-2018 denganMisi RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2016-2021 ... 19

Tabel II.3 Keselarasan Misi RPJPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2005-2025 Dengan Misi RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2016-2021... 20

Tabel II.4 Penerjemahan Unsur Visi Ke Dalam Misi RPJMD Kabupaten Wonosobo 2016-2021 ... 21

Tabel II.5 Sinkronisasi prioritas pembangunan Kabupaten Wonosobo dengan prioritas Nasional dan Provinsi Jawa Tengah ... 22

Tabel II.6 Keterkaitan Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2016-2021 ... 25

Tabel II.7 Perjanjian Kinerja Bupati Wonosobo Tahun 2016 ... 28

Tabel III.1 Capaian Kinerja Misi1 ... 32

Tabel III.2 Capaian Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2016Berdasarkan Indikator RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2016-2021 ... 36

Tabel III.3 Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Tahun 2016 Berdasarkan Indikator RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2016-2021 ... 38

Tabel III.4 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan DesaTahun 2016 Berdasarkan Indikator RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2016-2021 ... 40

Tabel III.5 Capaian Misi 2 ... 41

Tabel III.6 Capaian Kinerja Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian dan Diklat Tahun 2016 Berdasarkan Indikator RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2016-2021 ... 43

Tabel III.7 Matriks Permasalahan dan Solusi Fungsi Lain pada Kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan ... 44

(14)

L K j I P K A B U P A T E N W O N O S O B O | xiii Tabel III.8 Capaian Kinerja Fungi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang

Perencanaan Tahun 2016 Berdasarkan Indikator RPJMD Kabupaten

Wonosobo Tahun 2016-2021 ... 52

Tabel III.9 Matriks Permasalahan dan Solusi pada Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan ... 53

Tabel III.10 Permasalahan dan Solusi pada Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan... 56

Tabel III.11 Capaian Kinerja Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan Tahun 2016 ... 57

Tabel III.12 Capaian Kinerja Fungsi Lain Urusan Pemerintahan Bidang Pengawasan Tahun 2016 Berdasarkan Indikator RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2016-2021 ... 61

Tabel III.13 Matriks Permasalahan dan Solusi Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan Bidang Pengawasan ... 62

Tabel III.14 Capaian Kinerja Fungsi Lain Hukum Dan Penataan Peraturan Perundang- Undangan berdasarkan Indikator RPJMD 2016-2021 ... 64

Tabel III.15 Matriks Permasalahan dan Solusi pada Urusan Hukum dan Penataan Perundang-Undangan ... 65

Tabel III.16 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2015 – 2016 Berdasarkan RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2015-2021 ... 66

Tabel III.17 Matriks Permasalahan dan Solusi pada Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ... 67

Tabel III.18 Capaian Kinerja Urusan Statistik Tahun 2016Berdasarkan Indikator RPJMD 2016-2021 ... 69

Tabel III.19 Matriks Permasalahan dan Solusi pada Urusan Statistik ... 69

Tabel III.20 Capaian Kinerja Urusan Persandian Berdasarkan Indikator RPJMD 2016- 2021 ... 72

Tabel III.21 Matriks Permasalahan dan Solusi pada Urusan Persandian... 73

Tabel III.22 Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Tahun 2016Berdasarkan Indikator RPJMD 2016-2021 ... 74

Tabel III.23 Matriks Permasalahan dan Solusi Urusan Kearsipan ... 75

Tabel III.24 Capaian kinerja Urusan Transmigrasi Tahun 2016berdasarkan Indikator RPJMD 2016-2021 ... 77

Tabel III.25 Matriks Permasalahan dan Solusi pada Urusan Transmigrasi ... 78

Tabel III.26 Matriks Permasalahan dan Solusi Urusan Kerjasama Daerah ... 80

Tabel III.27 Capaian Kinerja Misi 3 ... 82

Tabel III.28 Capaian Kinerja Urusan KetenagakerjaanTahun 2016Berdasarkan Indikator RPJMD 2016-2021 ... 87

Tabel III.29 Matriks Permasalahan dan Solusi pada Urusan Tenaga Kerja ... 90

Tabel III.30 Capaian kinerja berdasarkan RPJMD Program Pendidikan SMK ... 92

Tabel III.31 Data Indikator Kinerja Urusan Pertanian Berdasarkan RPJMD 2016-2021 ... 95

Tabel III.32 Matriks Permasalahan dan Solusi pada Urusan Pertanian ... 100

Tabel III.33 Data Indikator Kinerja Urusan Perikanan berdasarkan RPJMD 2016-2021 ... 101

Tabel III.34 Matriks Permasalahan dan Solusi Urusan Kelautan dan Perikanan ... 103

Gambar

Gambar I.1 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (%)   Kab. Wonosobo Tahun 2007-2014
Tabel II.4
Tabel II.5
Tabel II.6
+7

Referensi

Dokumen terkait

Keempat garis singgung pada tiap-tiap titik potong garis tengah sekawan dengan ellips membentuk suatu jajaran genjang sehingga disebut jajaran genjang padadua garis tengah

Jikalau setiap dari kejahatan-kejahatan yang disebutkan dalam pasal 1 dilakukan, maka ketentuan-ketentuan dalam Konvensi ini akan berlaku pada perwakilan-perwakilan

Dipimpin oleh seorang Kepala Pengolahan yang bertanggung jawab terhadap seluruh proses pengolahan tebu menjadi gula yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh

Perbedaan utama antara derajat bakar tinggi dan rendah bahan bakar LWR adalah kandungan bahan fisil berbeda, implikasi pada kekritisan dan perisai, nuklida produk fisi lebih

Terhadap keterangan Ketua Mahkamah Konstitusi mengenai kronologis dugaan penggelapan dan pemalsuan Surat Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PAN.MK/VIII/2009 perihal

Dari keseluruhan tabel tunggal yang dianalisis, peneliti dapat menyimpulkan bahwa strategi public relations dengan menggunakan analisis SWOT (Strenghts, Weakness,

Gamet jantan kedua akan bercantum dengan dua nukleus kutub untuk membentuk nukleus endosperma yang triploid. Persenyawaan Ganda Dua dalam Pembentukan Zigot Diploid dan

L A K I P B i r o K e p e g a w a i a n T a h u n 2 0 1 3 31 menindaklanjuti dengan menyusun data dukung sesuai permintaan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian