RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
Urusan Pemerintahan : 1 . 03 URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM
Organisasi : 1 . 03 . 02 DINAS BINA MARGA
Sub Unit Organisasi : 1 . 03 . 02 . 01 DINAS BINA MARGA
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
PENDAPATAN 130.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 00 . 00 . 4
PENDAPATAN ASLI DAERAH 130.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 00 . 00 . 4 . 1
1.03 . 1.03.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 50.000.000,00 Perda Nomor 11 tahun 2010 tentang Retribusi
Jasa Usaha
1.03 . 1.03.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 80.000.000,00 PP Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah khususnya pada Pasal 17 ayat
1
BELANJA 397.472.307.061,00
1.03 . 1.03.02 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 13.480.787.061,00
1.03 . 1.03.02 . 00 . 00 . 5 . 1
1.03 . 1.03.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 13.480.787.061,00
BELANJA LANGSUNG 383.991.520.000,00
1.03 . 1.03.02 . 01 . 01 . 5 . 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.247.910.000,00
1.03 . 1.03.02 . 01
69.000.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.03 . 1.03.02 . 01 . 01
1.03 . 1.03.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 69.000.000,00
132.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.03 . 1.03.02 . 01 . 02
1.03 . 1.03.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 132.000.000,00
308.760.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.03 . 1.03.02 . 01 . 07
1.03 . 1.03.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 308.760.000,00
180.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.03 . 1.03.02 . 01 . 10
1.03 . 1.03.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 180.000.000,00
120.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.03 . 1.03.02 . 01 . 11
1.03 . 1.03.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 120.000.000,00
50.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.03 . 1.03.02 . 01 . 12
Halaman 1
1 2 3 4
1.03 . 1.03.02 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00
29.200.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
1.03 . 1.03.02 . 01 . 15
1.03 . 1.03.02 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.200.000,00
100.050.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
1.03 . 1.03.02 . 01 . 18
1.03 . 1.03.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.050.000,00
258.900.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
1.03 . 1.03.02 . 01 . 19
1.03 . 1.03.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 258.900.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.146.015.000,00
1.03 . 1.03.02 . 02
201.945.000,00 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
1.03 . 1.03.02 . 02 . 05
1.03 . 1.03.02 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.945.000,00
1.03 . 1.03.02 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00
159.535.000,00 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
1.03 . 1.03.02 . 02 . 07
1.03 . 1.03.02 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.945.000,00
1.03 . 1.03.02 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 157.590.000,00
252.140.000,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
1.03 . 1.03.02 . 02 . 09
1.03 . 1.03.02 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.140.000,00
1.03 . 1.03.02 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00
1.177.945.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.03 . 1.03.02 . 02 . 22
1.03 . 1.03.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.945.000,00
1.03 . 1.03.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 975.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00
304.850.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.03 . 1.03.02 . 02 . 24
1.03 . 1.03.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 304.850.000,00
49.600.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
1.03 . 1.03.02 . 02 . 28
1.03 . 1.03.02 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.600.000,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 175.175.000,00
1.03 . 1.03.02 . 03
175.175.000,00 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
1.03 . 1.03.02 . 03 . 05
1.03 . 1.03.02 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 175.175.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 284.500.000,00
1.03 . 1.03.02 . 05
84.500.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal
1.03 . 1.03.02 . 05 . 01
1.03 . 1.03.02 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 84.500.000,00
200.000.000,00 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
1.03 . 1.03.02 . 05 . 03
Halaman 2
1.03 . 1.03.02 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
79.685.000,00 1.03 . 1.03.02 . 06
14.250.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.03 . 1.03.02 . 06 . 01
1.03 . 1.03.02 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.850.000,00
1.03 . 1.03.02 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.400.000,00
9.175.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
1.03 . 1.03.02 . 06 . 02
1.03 . 1.03.02 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.900.000,00
1.03 . 1.03.02 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.275.000,00
56.260.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
1.03 . 1.03.02 . 06 . 04
1.03 . 1.03.02 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 42.260.000,00
1.03 . 1.03.02 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.000.000,00
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 122.035.164.000,00
1.03 . 1.03.02 . 15
3.794.822.000,00 Perencanaan Pembangunan Jalan
1.03 . 1.03.02 . 15 . 01
1.03 . 1.03.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 55.930.000,00
1.03 . 1.03.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.525.000,00
1.03 . 1.03.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.663.367.000,00
70.429.880.000,00 Pembangunan Jalan
1.03 . 1.03.02 . 15 . 03
1.03 . 1.03.02 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 147.480.000,00
1.03 . 1.03.02 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 282.400.000,00
1.03 . 1.03.02 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 70.000.000.000,00
1.939.170.000,00 Perencanaan Pembangunan Jembatan
1.03 . 1.03.02 . 15 . 04
1.03 . 1.03.02 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.560.000,00
1.03 . 1.03.02 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.610.000,00
1.03 . 1.03.02 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.900.000.000,00
35.150.850.000,00 Pembangunan Jembatan
1.03 . 1.03.02 . 15 . 05
1.03 . 1.03.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 42.700.000,00
1.03 . 1.03.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 108.150.000,00
1.03 . 1.03.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 35.000.000.000,00
2.717.792.000,00 Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan
1.03 . 1.03.02 . 15 . 07
1.03 . 1.03.02 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.970.000,00
1.03 . 1.03.02 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.125.000,00
1.03 . 1.03.02 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.658.697.000,00
1.402.650.000,00 Pengawasan Teknis Pembangunan Jembatan
1.03 . 1.03.02 . 15 . 08
1 2 3 4
1.03 . 1.03.02 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.650.000,00
1.03 . 1.03.02 . 15 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.400.000.000,00
6.000.000.000,00 Peningkatan Jalan (DAK)
1.03 . 1.03.02 . 15 . 09
1.03 . 1.03.02 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 6.000.000.000,00
600.000.000,00 Peningkatan Jalan (Pendamping DAK)
1.03 . 1.03.02 . 15 . 10
1.03 . 1.03.02 . 15 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 600.000.000,00
Program Pembangunan Turap/Talud/Brojong 2.241.390.000,00
1.03 . 1.03.02 . 17
122.300.000,00 Perencanaan Turap/Talud/Brojong
1.03 . 1.03.02 . 17 . 01
1.03 . 1.03.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.300.000,00
1.03 . 1.03.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 120.000.000,00
2.047.070.000,00 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
1.03 . 1.03.02 . 17 . 03
1.03 . 1.03.02 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.300.000,00
1.03 . 1.03.02 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.770.000,00
1.03 . 1.03.02 . 17 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.000.000.000,00
72.020.000,00 Pengawasan Teknis Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
1.03 . 1.03.02 . 17 . 05
1.03 . 1.03.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.020.000,00
1.03 . 1.03.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 70.000.000,00
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 171.153.946.000,00
1.03 . 1.03.02 . 18
4.143.349.000,00 Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
1.03 . 1.03.02 . 18 . 01
1.03 . 1.03.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 45.330.000,00
1.03 . 1.03.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.098.019.000,00
78.061.015.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
1.03 . 1.03.02 . 18 . 03
1.03 . 1.03.02 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 341.790.000,00
1.03 . 1.03.02 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 77.719.225.000,00
3.016.632.000,00 Pengawasan Teknis Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan
1.03 . 1.03.02 . 18 . 06
1.03 . 1.03.02 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.432.000,00
1.03 . 1.03.02 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.004.200.000,00
76.392.870.000,00 Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan
1.03 . 1.03.02 . 18 . 08
1.03 . 1.03.02 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.007.520.000,00
1.03 . 1.03.02 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.385.350.000,00
8.672.800.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (DAK)
1.03 . 1.03.02 . 18 . 09
1.03 . 1.03.02 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.672.800.000,00
867.280.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (Pendamping DAK)
1.03 . 1.03.02 . 18 . 10
1.03 . 1.03.02 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 867.280.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 1.428.150.000,00
1.03 . 1.03.02 . 23
1.100.900.000,00 Pengadaan Alat-Alat Berat
1.03 . 1.03.02 . 23 . 04
1.03 . 1.03.02 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 900.000,00
1.03 . 1.03.02 . 23 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.100.000.000,00
100.600.000,00 Pengadaan Alat-Alat Ukur dan Bahan Labolatorium Kebinamargaan
1.03 . 1.03.02 . 23 . 06
1.03 . 1.03.02 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 600.000,00
1.03 . 1.03.02 . 23 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00
200.750.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat
1.03 . 1.03.02 . 23 . 10
1.03 . 1.03.02 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.750.000,00
25.900.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Ukur dan Bahan Labolatorium
Kebinamargaan 1.03 . 1.03.02 . 23 . 12
1.03 . 1.03.02 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.900.000,00
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 21.784.330.000,00
1.03 . 1.03.02 . 30
20.163.520.000,00 Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesan
1.03 . 1.03.02 . 30 . 02
1.03 . 1.03.02 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 40.670.000,00
1.03 . 1.03.02 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 122.850.000,00
1.03 . 1.03.02 . 30 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 20.000.000.000,00
914.740.000,00 Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
1.03 . 1.03.02 . 30 . 09
1.03 . 1.03.02 . 30 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.040.000,00
1.03 . 1.03.02 . 30 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 105.700.000,00
1.03 . 1.03.02 . 30 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 800.000.000,00
706.070.000,00 Pengawasan Teknis Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
1.03 . 1.03.02 . 30 . 10
1.03 . 1.03.02 . 30 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.120.000,00
1.03 . 1.03.02 . 30 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.950.000,00
1.03 . 1.03.02 . 30 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 700.000.000,00
Program Pengelolaan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan 650.040.000,00 1.03 . 1.03.02 . 34
650.040.000,00 Penyusunan Sistem Informasi / Data Base Jalan dan Jembatan
1.03 . 1.03.02 . 34 . 01
1.03 . 1.03.02 . 34 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.040.000,00
1.03 . 1.03.02 . 34 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 641.000.000,00
Program Pengelolaan Pelengkap Jalan dan Penerangan Jalan Umum 60.765.215.000,00 1.03 . 1.03.02 . 35
1.705.670.000,00 Perencanaan Pembangunan Pelengkap Jalan dan Penerangan Jalan Umum
1.03 . 1.03.02 . 35 . 01
1.03 . 1.03.02 . 35 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.520.000,00
Halaman 5
1 2 3 4
1.03 . 1.03.02 . 35 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.150.000,00
1.03 . 1.03.02 . 35 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.660.000.000,00
16.778.935.000,00 Pengadaan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum
1.03 . 1.03.02 . 35 . 02
1.03 . 1.03.02 . 35 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 118.010.000,00
1.03 . 1.03.02 . 35 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 660.925.000,00
1.03 . 1.03.02 . 35 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 16.000.000.000,00
20.182.210.000,00 Pembangunan Drainase / Trotoar
1.03 . 1.03.02 . 35 . 03
1.03 . 1.03.02 . 35 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 46.310.000,00
1.03 . 1.03.02 . 35 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 135.900.000,00
1.03 . 1.03.02 . 35 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 20.000.000.000,00
20.247.510.000,00 Rehabilitasi / Pemeliharaan Drainase / Trotoar
1.03 . 1.03.02 . 35 . 04
1.03 . 1.03.02 . 35 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 111.460.000,00
1.03 . 1.03.02 . 35 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.136.050.000,00
480.970.000,00 Pengelolaan Pohon Tepi Jalan
1.03 . 1.03.02 . 35 . 05
1.03 . 1.03.02 . 35 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.320.000,00
1.03 . 1.03.02 . 35 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 460.650.000,00
1.369.920.000,00 Pengawasan Pembangunan Pelengkap Jalan dan Penerangan Jalan Umum
1.03 . 1.03.02 . 35 . 06
1.03 . 1.03.02 . 35 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.320.000,00
1.03 . 1.03.02 . 35 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.600.000,00
1.03 . 1.03.02 . 35 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.360.000.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (397.342.307.061,00)
Malang, 1 September 2015 BUPATI MALANG
H. RENDRA KRESNA
Halaman 6