• Tidak ada hasil yang ditemukan

URUSAN WAJIB rka_skpd_22 bpbd

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "URUSAN WAJIB rka_skpd_22 bpbd"

Copied!
3
0
0

Teks penuh

(1)

Tahun Anggaran : 2015

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

RKA SKPD

2.2

PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK

Urusan Pemerintahan : 1 . 13 Urusan Wajib Sosial

Organisasi : 1 . 13 . 02 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sub Unit Organisasi : 1 . 13 . 02 . 01 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN

JUMLAH LOKASI

KEGIATAN

Belanja Pegawai Modal Jumlah

KODE Tahun n

Barang & Jasa

Tahun n + 1

TARGET KINERJA (KUANTITATIF)

2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9

1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 741.163.000,00 0,00 741.163.000,00 0,00

1.13 . 1.13.2 . 01

7.800.000,00 0,00

0,00 7.800.000,00 0,00

Bpbd Kabupaten

Landak

Penyediaan Jasa Surat Menyurat 100 %

1.13 . 1.13.2 . 01 . 01

63.540.000,00 0,00

0,00 63.540.000,00 0,00

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

100 % 1.13 . 1.13.2 . 01 . 02

18.351.000,00 0,00

0,00 18.351.000,00 0,00

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.13 . 1.13.2 . 01 . 08

22.038.500,00 0,00

0,00 22.038.500,00 0,00

Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.13 . 1.13.2 . 01 . 10

23.675.000,00 0,00

0,00 23.675.000,00 0,00

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.13 . 1.13.2 . 01 . 11

9.650.000,00 0,00

0,00 9.650.000,00 0,00

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1.13 . 1.13.2 . 01 . 12

6.560.000,00 0,00

0,00 6.560.000,00 0,00

Penyediaan Makanan dan Minuman 1.13 . 1.13.2 . 01 . 17

513.908.500,00 0,00

0,00 513.908.500,00 0,00

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

1.13 . 1.13.2 . 01 . 18

75.640.000,00 0,00

0,00 75.640.000,00 0,00

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

1.13 . 1.13.2 . 01 . 19

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.050.000,00 354.914.000,00 77.150.000,00 433.114.000,00 0,00

1.13 . 1.13.2 . 02

3.150.000,00 0,00

0,00 3.150.000,00 0,00

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 100 %

1.13 . 1.13.2 . 02 . 07

19.050.000,00 0,00

1.050.000,00 0,00 18.000.000,00

Pengadaan Mebeleur 1.13 . 1.13.2 . 02 . 10

59.150.000,00 0,00

0,00 0,00 59.150.000,00

Pengadaan Komputer 100 %

1.13 . 1.13.2 . 02 . 11

275.000.000,00 0,00

0,00 275.000.000,00 0,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.13 . 1.13.2 . 02 . 22

59.364.000,00 0,00

0,00 59.364.000,00 0,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 1.13 . 1.13.2 . 02 . 23

12.400.000,00 0,00

0,00 12.400.000,00 0,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

100 % 1.13 . 1.13.2 . 02 . 24

5.000.000,00 0,00

0,00 5.000.000,00 0,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer 100 %

1.13 . 1.13.2 . 02 . 30

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

0,00 72.000.000,00 0,00 72.000.000,00 0,00

1.13 . 1.13.2 . 05

72.000.000,00 0,00

0,00 72.000.000,00 0,00

Pendidikan dan Pelatihan Formal 100 %

1.13 . 1.13.2 . 05 . 01

(2)

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN

JUMLAH LOKASI

KEGIATAN

Belanja Pegawai Modal Jumlah

KODE Tahun n

Barang & Jasa

Tahun n + 1

TARGET KINERJA (KUANTITATIF)

2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9

1

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

4.500.000,00 5.222.000,00 0,00 9.722.000,00 0,00

an Bencana Daerah Kab. Landak Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

1.13 . 1.13.2 . 06 . 04

Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan 299.100.000,00 259.752.000,00 0,00 558.852.000,00 0,00

1.13 . 1.13.2 . 23

36.200.000,00 0,00

14.700.000,00 21.500.000,00 0,00

Kabupaten Landak

Latihan Gabungan Penanggulangan Bencana 100 %

1.13 . 1.13.2 . 23 . 01

20.874.000,00 0,00

7.900.000,00 12.974.000,00 0,00

Kabupaten Landak

Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana 100 %

1.13 . 1.13.2 . 23 . 02

63.380.000,00 0,00

3.750.000,00 59.630.000,00 0,00

Luar Kabupaten

Pelatihan Luar (Out Bond) Tim Reaksi Cepat 100 %

1.13 . 1.13.2 . 23 . 03

40.070.000,00 0,00

0,00 40.070.000,00 0,00

13 Kecamatan di Kabupaten

Landak

Informasi Peringatan Dini Kebencanaan 100 %

1.13 . 1.13.2 . 23 . 05

300.488.000,00 0,00

250.000.000,00 50.488.000,00 0,00

Kabupaten Landak

Fasilitasi Tim Reaksi Cepat 100 %

1.13 . 1.13.2 . 23 . 08

40.649.000,00 0,00

12.300.000,00 28.349.000,00 0,00

3 Kecamatan Pembentukan Desa Tangguh Bencana

1.13 . 1.13.2 . 23 . 10

57.191.000,00 0,00

10.450.000,00 46.741.000,00 0,00

Kabupaten Landak

Penyusunan Rencana Kontigensi 100 %

1.13 . 1.13.2 . 23 . 12

Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana

26.700.000,00 459.721.000,00 1.575.000.000,00 2.061.421.000,00 0,00

1.13 . 1.13.2 . 24

163.189.500,00 0,00

0,00 163.189.500,00 0,00

Pendataan Daerah Pasca Bencana 1.13 . 1.13.2 . 24 . 01

704.016.500,00 0,00

1.700.000,00 127.316.500,00 575.000.000,00 Rehabilitasi Daerah Pasca Bencana

1.13 . 1.13.2 . 24 . 05

96.300.500,00 0,00

23.300.000,00 73.000.500,00 0,00

Kajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU-PB) 1.13 . 1.13.2 . 24 . 07

1.097.914.500,00 0,00

1.700.000,00 96.214.500,00 1.000.000.000,00 kabupaten

landak Pembangunan Sistem Jaringan Pemadam Kebakaran

1.13 . 1.13.2 . 24 . 09

Program Kedaruratan dan Logistik Bencana 59.100.000,00 611.829.000,00 226.350.000,00 897.279.000,00 0,00

1.13 . 1.13.2 . 31

372.644.000,00 0,00

0,00 372.644.000,00 0,00

Badan Penanggulang

an Bencana Daerah Kabupaten

Land Fasilitasi dan Mobilitasi Tanggap Darurat Bencana

1.13 . 1.13.2 . 31 . 01

45.000.000,00 0,00

0,00 45.000.000,00 0,00

Badan Penanggulang

an Bencana Daerah Penyediaan Logistik Korban Bencana

1.13 . 1.13.2 . 31 . 02

218.300.000,00 0,00

0,00 0,00 218.300.000,00

Badan Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan

1.13 . 1.13.2 . 31 . 04

(3)

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN

JUMLAH LOKASI

KEGIATAN

Belanja Pegawai Modal Jumlah

KODE Tahun n

Barang & Jasa

Tahun n + 1

TARGET KINERJA (KUANTITATIF)

2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9

1

Penanggulang an Bencana

Daerah Bencana

42.829.000,00 0,00

0,00 42.829.000,00 0,00

13 Kecamatan Pembinaan Pelajar Peduli Bencana

1.13 . 1.13.2 . 31 . 13

108.330.000,00 0,00

0,00 100.280.000,00 8.050.000,00 Badan

Penanggulang an Bencana

Daerah Peningkatan dan Pemeliharaan Rutin / Berkala

Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana 1.13 . 1.13.2 . 31 . 15

60.230.000,00 0,00

48.000.000,00 12.230.000,00 0,00

Badan Penanggulang

an Bencana Daerah Penanggulangan Kebakaran Hutan, Lahan dan

Pemukiman 1.13 . 1.13.2 . 31 . 17

49.946.000,00 0,00

11.100.000,00 38.846.000,00 0,00

13 Kecamatan Pelatihan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan

Lahan 1.13 . 1.13.2 . 31 . 19

390.450.000,00 2.504.601.000,00 1.878.500.000,00 4.773.551.000,00 0,00 Jumlah

NIP . 19650810 199402 1 002 Ngabang, 28 Agustus 2015

Pengguna Anggaran

BANDA KOLAGA, SH

Referensi

Dokumen terkait

20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Unit Organisasi

20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Unit Organisasi : 1. 08 Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu

05 Badan Keuangan dan Aset Daerah SUB UNIT ORGANISASI : 4.. 02 Badan Keuangan dan Aset

- OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN 1.20.10.BADAN PENANGGULANGAN BENCANA

02 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (PPKD) Sub Unit Organisasi

19 Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Organisasi : 1.. 03 BADAN PENANGGULANGAN DAN BENCANA DAERAH Sub Unit Organisasi

SETELAH PERUBAHAN Bidang Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat. Unit Organisasi Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB Sub

Laporan capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Donggala Triwulan IV Tahun Anggaran