Tahun Anggaran : 2015
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKA SKPD
2.2
PEMERINTAH KABUPATEN LANDAKUrusan Pemerintahan : 1 . 13 Urusan Wajib Sosial
Organisasi : 1 . 13 . 02 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sub Unit Organisasi : 1 . 13 . 02 . 01 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun n + 1
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 741.163.000,00 0,00 741.163.000,00 0,00
1.13 . 1.13.2 . 01
7.800.000,00 0,00
0,00 7.800.000,00 0,00
Bpbd Kabupaten
Landak
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 100 %
1.13 . 1.13.2 . 01 . 01
63.540.000,00 0,00
0,00 63.540.000,00 0,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
100 % 1.13 . 1.13.2 . 01 . 02
18.351.000,00 0,00
0,00 18.351.000,00 0,00
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.13 . 1.13.2 . 01 . 08
22.038.500,00 0,00
0,00 22.038.500,00 0,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.13 . 1.13.2 . 01 . 10
23.675.000,00 0,00
0,00 23.675.000,00 0,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.13 . 1.13.2 . 01 . 11
9.650.000,00 0,00
0,00 9.650.000,00 0,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.13 . 1.13.2 . 01 . 12
6.560.000,00 0,00
0,00 6.560.000,00 0,00
Penyediaan Makanan dan Minuman 1.13 . 1.13.2 . 01 . 17
513.908.500,00 0,00
0,00 513.908.500,00 0,00
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
1.13 . 1.13.2 . 01 . 18
75.640.000,00 0,00
0,00 75.640.000,00 0,00
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
1.13 . 1.13.2 . 01 . 19
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.050.000,00 354.914.000,00 77.150.000,00 433.114.000,00 0,00
1.13 . 1.13.2 . 02
3.150.000,00 0,00
0,00 3.150.000,00 0,00
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 100 %
1.13 . 1.13.2 . 02 . 07
19.050.000,00 0,00
1.050.000,00 0,00 18.000.000,00
Pengadaan Mebeleur 1.13 . 1.13.2 . 02 . 10
59.150.000,00 0,00
0,00 0,00 59.150.000,00
Pengadaan Komputer 100 %
1.13 . 1.13.2 . 02 . 11
275.000.000,00 0,00
0,00 275.000.000,00 0,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.13 . 1.13.2 . 02 . 22
59.364.000,00 0,00
0,00 59.364.000,00 0,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 1.13 . 1.13.2 . 02 . 23
12.400.000,00 0,00
0,00 12.400.000,00 0,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
100 % 1.13 . 1.13.2 . 02 . 24
5.000.000,00 0,00
0,00 5.000.000,00 0,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer 100 %
1.13 . 1.13.2 . 02 . 30
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
0,00 72.000.000,00 0,00 72.000.000,00 0,00
1.13 . 1.13.2 . 05
72.000.000,00 0,00
0,00 72.000.000,00 0,00
Pendidikan dan Pelatihan Formal 100 %
1.13 . 1.13.2 . 05 . 01
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun n + 1
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9
1
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4.500.000,00 5.222.000,00 0,00 9.722.000,00 0,00
an Bencana Daerah Kab. Landak Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
1.13 . 1.13.2 . 06 . 04
Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan 299.100.000,00 259.752.000,00 0,00 558.852.000,00 0,00
1.13 . 1.13.2 . 23
36.200.000,00 0,00
14.700.000,00 21.500.000,00 0,00
Kabupaten Landak
Latihan Gabungan Penanggulangan Bencana 100 %
1.13 . 1.13.2 . 23 . 01
20.874.000,00 0,00
7.900.000,00 12.974.000,00 0,00
Kabupaten Landak
Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana 100 %
1.13 . 1.13.2 . 23 . 02
63.380.000,00 0,00
3.750.000,00 59.630.000,00 0,00
Luar Kabupaten
Pelatihan Luar (Out Bond) Tim Reaksi Cepat 100 %
1.13 . 1.13.2 . 23 . 03
40.070.000,00 0,00
0,00 40.070.000,00 0,00
13 Kecamatan di Kabupaten
Landak
Informasi Peringatan Dini Kebencanaan 100 %
1.13 . 1.13.2 . 23 . 05
300.488.000,00 0,00
250.000.000,00 50.488.000,00 0,00
Kabupaten Landak
Fasilitasi Tim Reaksi Cepat 100 %
1.13 . 1.13.2 . 23 . 08
40.649.000,00 0,00
12.300.000,00 28.349.000,00 0,00
3 Kecamatan Pembentukan Desa Tangguh Bencana
1.13 . 1.13.2 . 23 . 10
57.191.000,00 0,00
10.450.000,00 46.741.000,00 0,00
Kabupaten Landak
Penyusunan Rencana Kontigensi 100 %
1.13 . 1.13.2 . 23 . 12
Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana
26.700.000,00 459.721.000,00 1.575.000.000,00 2.061.421.000,00 0,00
1.13 . 1.13.2 . 24
163.189.500,00 0,00
0,00 163.189.500,00 0,00
Pendataan Daerah Pasca Bencana 1.13 . 1.13.2 . 24 . 01
704.016.500,00 0,00
1.700.000,00 127.316.500,00 575.000.000,00 Rehabilitasi Daerah Pasca Bencana
1.13 . 1.13.2 . 24 . 05
96.300.500,00 0,00
23.300.000,00 73.000.500,00 0,00
Kajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU-PB) 1.13 . 1.13.2 . 24 . 07
1.097.914.500,00 0,00
1.700.000,00 96.214.500,00 1.000.000.000,00 kabupaten
landak Pembangunan Sistem Jaringan Pemadam Kebakaran
1.13 . 1.13.2 . 24 . 09
Program Kedaruratan dan Logistik Bencana 59.100.000,00 611.829.000,00 226.350.000,00 897.279.000,00 0,00
1.13 . 1.13.2 . 31
372.644.000,00 0,00
0,00 372.644.000,00 0,00
Badan Penanggulang
an Bencana Daerah Kabupaten
Land Fasilitasi dan Mobilitasi Tanggap Darurat Bencana
1.13 . 1.13.2 . 31 . 01
45.000.000,00 0,00
0,00 45.000.000,00 0,00
Badan Penanggulang
an Bencana Daerah Penyediaan Logistik Korban Bencana
1.13 . 1.13.2 . 31 . 02
218.300.000,00 0,00
0,00 0,00 218.300.000,00
Badan Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan
1.13 . 1.13.2 . 31 . 04
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun n + 1
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9
1
Penanggulang an Bencana
Daerah Bencana
42.829.000,00 0,00
0,00 42.829.000,00 0,00
13 Kecamatan Pembinaan Pelajar Peduli Bencana
1.13 . 1.13.2 . 31 . 13
108.330.000,00 0,00
0,00 100.280.000,00 8.050.000,00 Badan
Penanggulang an Bencana
Daerah Peningkatan dan Pemeliharaan Rutin / Berkala
Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana 1.13 . 1.13.2 . 31 . 15
60.230.000,00 0,00
48.000.000,00 12.230.000,00 0,00
Badan Penanggulang
an Bencana Daerah Penanggulangan Kebakaran Hutan, Lahan dan
Pemukiman 1.13 . 1.13.2 . 31 . 17
49.946.000,00 0,00
11.100.000,00 38.846.000,00 0,00
13 Kecamatan Pelatihan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan
Lahan 1.13 . 1.13.2 . 31 . 19
390.450.000,00 2.504.601.000,00 1.878.500.000,00 4.773.551.000,00 0,00 Jumlah
NIP . 19650810 199402 1 002 Ngabang, 28 Agustus 2015
Pengguna Anggaran
BANDA KOLAGA, SH